793 |
2017 |
461 |
11-07-2017 |
liquidazione della somma di €. 1,739,55 per oneri di funzionamento anno 2016 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
798 |
2017 |
467 |
14-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "n. 2 interventi di
disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A" " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
799 |
2017 |
468 |
14-07-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
806 |
2017 |
471 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
807 |
2017 |
472 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo febbraio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
808 |
2017 |
473 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo marzo 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
809 |
2017 |
474 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017. Saldo. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
810 |
2017 |
475 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
813 |
2017 |
478 |
17-07-2017 |
Liquidazione attività vorativa donne mese di marzo-luglio 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
814 |
2017 |
479 |
17-07-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di giugno 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
815 |
2017 |
480 |
17-07-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna luglio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
818 |
2017 |
483 |
18-07-2017 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2017. Impegno di spesa. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
820 |
2017 |
485 |
18-07-2017 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2017 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"Ever Green" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
819 |
2017 |
484 |
18-07-2017 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
817 |
2017 |
482 |
17-07-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
803 |
2017 |
465 |
13-07-2017 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2016 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
804 |
2017 |
469 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 4/2017, Avv. Giuseppe Maniglia, di acconto spese legali per opposizione
avverso D.I. n. 5400/2016 promosso da Albanese M. e Donato F., eredi di Albanese
Maurizio. CIG Z651DAE9E5 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
805 |
2017 |
470 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Ignazio Mortillaro, di acconto spese legali per
opposizione avverso procedimento civile n. 2265/2016 promosso dal Signor Enzo Li Pomi.
CIG Z1E1BCAC96 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
811 |
2017 |
476 |
17-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 2.527,62 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 03.04.2017 al 30.06.2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2017 |
477 |
17-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MAGGIO 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2017 |
481 |
17-07-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
per gestione dei servizi di igiene urbana periodo giugno-dicembre 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
828 |
2017 |
486 |
20-07-2017 |
Proroga del Revisore dei Conti - ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dal
29/07/2017 all'11/09/2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2017 |
487 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG
ZF41F6B18A |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2017 |
489 |
21-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta
Manganello Giuseppe. |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
832 |
2017 |
490 |
21-07-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.06.2017 al 30.06.2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
849 |
2017 |
502 |
26-07-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2016. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
850 |
2017 |
503 |
26-07-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
851 |
2017 |
504 |
26-07-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2017 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
846 |
2017 |
499 |
25-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
838 |
2017 |
491 |
24-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2017 |
492 |
24-07-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti – giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 del Presidente della
Regione Siciliana - affidamento servizio per €. 39.999 (IVA esclusa) -
CIG Z0 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
840 |
2017 |
493 |
24-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 235,95 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Maggio 2017 – Fatt. n. E70 del 31/05/2017.
CIG ZF21DB9639. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2017 |
494 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
842 |
2017 |
495 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
843 |
2017 |
496 |
24-07-2017 |
Integrazione IMPEGNO SPESA € 3.981,29 per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferen |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
848 |
2017 |
501 |
26-07-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom.
Campagna Francesco- 3° acconto. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2017 |
505 |
26-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura e collocazione di una targa in
ceramica dipinta a mano con dicitura "" PIAZZETTA YVERDON-LES-BAINS"" ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;CIG: Z7F1F55455 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2017 |
507 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 1.697,07 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento fanghi . Saldo fattura n. 38/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
855 |
2017 |
508 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione
griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2017 |
509 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017-
Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2017 |
510 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2017 |
511 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 915,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Via Abate Gioeni e Via Bagherino. CIG= Z881EDA018 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2017 |
512 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 7.320,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte - CIG= ZF21F5B600 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
860 |
2017 |
513 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 10.000,04 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
847 |
2017 |
500 |
26-07-2017 |
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
873 |
2017 |
515 |
28-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "F.lli
Battaglia snc |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
874 |
2017 |
516 |
28-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
875 |
2017 |
517 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2017 |
518 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
877 |
2017 |
519 |
28-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore +
kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
879 |
2017 |
521 |
31-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 104/17 del 04.07.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
880 |
2017 |
522 |
31-07-2017 |
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico
professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il
Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
881 |
2017 |
523 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 4.765,21 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per tecniche relative alla
redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da
collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG= Z881BF4385 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
882 |
2017 |
524 |
31-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
883 |
2017 |
525 |
31-07-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo: 15 ore settimanali |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
878 |
2017 |
520 |
28-07-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n°
24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
895 |
2017 |
527 |
03-08-2017 |
Determinazione Fondi vincolati in cassa all'01 gennaio 2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
894 |
2017 |
526 |
03-08-2017 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/07/2017. |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
896 |
2017 |
528 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= Z271F75DC1 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
897 |
2017 |
529 |
03-08-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 2.625,44 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
898 |
2017 |
530 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre per lavori di "Messa in sicurezza sede viaria comunale dalla S.P. 9
alla S.P. 125" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z041F8EA3C |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
899 |
2017 |
531 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
900 |
2017 |
532 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 8.390,17 in favore dell'Ing. Piero Lo Duca per redazione progetto esecutivo
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un
ascensore presso la sede municipale di Collesano - CIG= ZID1BF0B3 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
916 |
2017 |
545 |
09-08-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GIUGNO 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
915 |
2017 |
544 |
09-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D = |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
909 |
2017 |
538 |
08-08-2017 |
Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione
di proprietà comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
908 |
2017 |
537 |
08-08-2017 |
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
Ottimale (ARO) C |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
912 |
2017 |
541 |
09-08-2017 |
Liquidazione alla ditta DIEMMEBI per fornitura banner di benvenuto comunità di Yverdon.
CIG: Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
906 |
2017 |
533 |
07-08-2017 |
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita
dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione
della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017).
CIG Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
911 |
2017 |
540 |
08-08-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
914 |
2017 |
543 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Corpus Domini. Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
913 |
2017 |
542 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell'anno
2016 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
907 |
2017 |
536 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti " Sant'Antonio da
Padova".Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
904 |
2017 |
535 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2017. |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
905 |
2017 |
534 |
08-08-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- Periodo Agosto
2017 -Agosto 2018 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
921 |
2017 |
546 |
10-08-2017 |
Impegno di spesa per affidamento consulenza all'Ing. Guzzio Giampiero aggiornamento
Giudici Popolari Biennio 2018/2019- CIG ZE01F9F178: |
14-08-2017 |
29-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
924 |
2017 |
547 |
14-08-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.07.2017 al 31.07.2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
925 |
2017 |
548 |
16-08-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo giugno -luglio -agosto 2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
929 |
2017 |
552 |
17-08-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
liquidazione - CIG: Z161F2CB65 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
930 |
2017 |
553 |
17-08-2017 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica -
Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
931 |
2017 |
554 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
932 |
2017 |
555 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura - faldoni di diverse misure CIG :Z411F6B251 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
934 |
2017 |
557 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X03127041
del 14/07/2017 - periodo maggio - giugno 2017
CIG:Z261E71A6A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
926 |
2017 |
549 |
17-08-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via Regina
Margherita" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z981FA430D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
927 |
2017 |
550 |
17-08-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 1
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z811F54E02 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2017 |
551 |
17-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta SEPA CASA srl per "Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" - CIG: Z2D1BB2776 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
936 |
2017 |
559 |
18-08-2017 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE
AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
938 |
2017 |
560 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
939 |
2017 |
561 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
943 |
2017 |
563 |
18-08-2017 |
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09
Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
942 |
2017 |
562 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €.287,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo maggio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
944 |
2017 |
564 |
21-08-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Ricambi Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella
via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1 Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo
elettrico della Ecologia e Ambiente targato EP585HA adibito al servizio di igie |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2017 |
565 |
21-08-2017 |
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2017 |
567 |
23-08-2017 |
Liquidazione complessivi € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n° 24 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 29-31 luglio 2017 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
967 |
2017 |
577 |
31-08-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo aprile 2017. CIG:ZF31C9D50A |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
966 |
2017 |
576 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
965 |
2017 |
575 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Giugno 2017 . CIG Z651CB902D |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
964 |
2017 |
574 |
31-08-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario fondi comunali - Anno 2016 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
962 |
2017 |
572 |
31-08-2017 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
961 |
2017 |
571 |
29-08-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
960 |
2017 |
570 |
29-08-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna agosto 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
963 |
2017 |
573 |
31-08-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – IV°
Bimestre 2017. |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
969 |
2017 |
578 |
01-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2017/2018. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
970 |
2017 |
579 |
05-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali mese di luglio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
971 |
2017 |
580 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017
CIG : ZEE1FC99C4 |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
972 |
2017 |
581 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017
CIG : ZB41FC9DBE |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
977 |
2017 |
11/1 |
07-09-2017 |
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente per l’ 11/09/2017. |
07-09-2017 |
22-09-2017 |
GENERALE |
Determinazioni |
985 |
2017 |
584 |
06-09-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 . |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
986 |
2017 |
585 |
07-09-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2017 |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
987 |
2017 |
586 |
07-09-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 .
Fondi Comunali. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
988 |
2017 |
587 |
08-09-2017 |
Liquidazione fatt. 1/E/2017, Avv. Iuppa Michele - spese legali per ricorso ex art. 700,
669 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile, proposto da Scialabba Vincenza + 16.
Incarico GM 22/2015 - CIG ZD115067EB. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
990 |
2017 |
589 |
12-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
991 |
2017 |
590 |
12-09-2017 |
Determina contrarre , impegno e affidamento del servizio di lavori straordinari sullo
Scuolabus Comunale Iveco Daily 49E12 ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 .
CIG : Z3B1FDB3F0 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
996 |
2017 |
591 |
13-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
997 |
2017 |
592 |
13-09-2017 |
Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
998 |
2017 |
593 |
13-09-2017 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2017. CIG ZBA1FD8CA2 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1001 |
2017 |
596 |
14-09-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2017. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1002 |
2017 |
597 |
14-09-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
999 |
2017 |
594 |
13-09-2017 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle
tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2017 |
595 |
13-09-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98.
Anno scolastico 2014/2015. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1003 |
2017 |
598 |
15-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese , Collesano - Cefalù e viceversa . Anno scolastico
2017/2018. CIG ZA41FE3053 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1005 |
2017 |
599 |
18-09-2017 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1006 |
2017 |
600 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1007 |
2017 |
601 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1008 |
2017 |
602 |
18-09-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1009 |
2017 |
603 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio refezione scolastica periodo ottobre dicembre 2017 per le
Scuole dell'Infanzia, Primaria. Anno scolastico 2017/18.ottobre /dicembre. |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1020 |
2017 |
614 |
20-09-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1021 |
2017 |
615 |
20-09-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di giugno 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1019 |
2017 |
613 |
20-09-2017 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e
contestuale impegno di spesa |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1012 |
2017 |
606 |
20-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017
CIG: Z651FF5431 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1013 |
2017 |
607 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1014 |
2017 |
608 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1015 |
2017 |
609 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1016 |
2017 |
610 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1017 |
2017 |
611 |
20-09-2017 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e
ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1018 |
2017 |
612 |
20-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1011 |
2017 |
605 |
19-09-2017 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo
Raitano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1029 |
2017 |
616 |
21-09-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1036 |
2017 |
623 |
22-09-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1035 |
2017 |
622 |
22-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1031 |
2017 |
618 |
21-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1033 |
2017 |
620 |
22-09-2017 |
Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo
Ventura Domenico. |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2017 |
626 |
25-09-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1040 |
2017 |
627 |
25-09-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna settembre 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1041 |
2017 |
628 |
25-09-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1037 |
2017 |
624 |
22-09-2017 |
Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i
periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto
Amaducci. |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1042 |
2017 |
629 |
25-09-2017 |
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1045 |
2017 |
630 |
26-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017 |
26-09-2017 |
11-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1050 |
2017 |
632 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao
dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1051 |
2017 |
633 |
27-09-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 1.769,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte ( O.S. n. 134/2017) - CIG= ZF21F5B600 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2017 |
634 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2017 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2017 |
636 |
27-09-2017 |
Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1056 |
2017 |
638 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2017 |
639 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2017 |
643 |
28-09-2017 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs
50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta
d'identità CIG: Z4F2004070 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2017 |
641 |
28-09-2017 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di
Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1062 |
2017 |
640 |
28-09-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica -
a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1067 |
2017 |
644 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale
conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del
06/07/2017. |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2017 |
645 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto
Stefano. CIG ZBA1FD8CA2 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2017 |
646 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2017 |
651 |
29-09-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2017 |
653 |
29-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area
Tecnica- MESE DI OTTOBRE 2017 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1085 |
2017 |
656 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2017 |
658 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2017 |
660 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2017 |
662 |
03-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del
D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed
adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come labo |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1097 |
2017 |
665 |
04-10-2017 |
Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di
borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione
artistica ed artigianale della ceramica” -CUP E42F12000190005.
NOMINA Resp |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2017 |
664 |
04-10-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2017 |
672 |
05-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
LUGLIO 2017. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1110 |
2017 |
676 |
06-10-2017 |
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
- CIG Z221F72D58 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2017 |
682 |
10-10-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di giugno/settembre 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1113 |
2017 |
677 |
10-10-2017 |
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web
Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del
21/09/2017.
Cig. Z0F1FFD015 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2017 |
683 |
10-10-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.09.2017 al 30.09.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2017 |
684 |
10-10-2017 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1114 |
2017 |
678 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1115 |
2017 |
679 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1116 |
2017 |
680 |
10-10-2017 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL
DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1121 |
2017 |
685 |
11-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1122 |
2017 |
686 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo
Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2017 |
687 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
AGOSTO 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2017 |
689 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori montaggio contatori volumetrici sorgente Favara - CIG= ZB31CB3F3B |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2017 |
691 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1133 |
2017 |
693 |
11-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2017 |
694 |
12-10-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1137 |
2017 |
695 |
12-10-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di settembre/ottobre 2017. CIG: 7200708438 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1138 |
2017 |
696 |
12-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018
CIG Z63203A69A |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1140 |
2017 |
698 |
12-10-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI
GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1139 |
2017 |
697 |
12-10-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione
impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2017 |
699 |
12-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del
05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2017 |
701 |
13-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2017 |
702 |
13-10-2017 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2017 |
703 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2017 |
705 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in
sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2017 |
707 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". SALDO - CIG= Z811F54E02 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1161 |
2017 |
716 |
18-10-2017 |
Servizio in concessione mensa scolastica Infanzia e Primaria - a.s. 2017/2018 periodo
ott/nov/dic 2017 Approvazione bando/disciplinare .- Riapertura termini presentazione
offerte . CIG Z752010BD5 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1158 |
2017 |
713 |
17-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1159 |
2017 |
714 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016-Adeguamento progetti- CIG: ZBB2055B19 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2017 |
715 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione impianti gas,
separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice Comandante dell'immobile Comunale adi |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1157 |
2017 |
712 |
16-10-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute Banca Sistema S.p.a |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2017 |
720 |
19-10-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2017 |
725 |
20-10-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2017 |
726 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale
Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= Z3B2061534 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2017 |
727 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da
Bosco" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG=
Z332061502 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2017 |
722 |
20-10-2017 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2017 |
723 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2017 |
724 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0. |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1187 |
2017 |
729 |
23-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali
Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= ZC92066B85 |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2017 |
730 |
23-10-2017 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 -
Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2017 |
732 |
25-10-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2017 |
734 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Nuova Generazione per retta ricovero minore di questo Comune -
Mese di luglio 2017 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1202 |
2017 |
735 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto 2017 . CIG Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1203 |
2017 |
736 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1209 |
2017 |
742 |
25-10-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2016 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1212 |
2017 |
745 |
26-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2017 |
747 |
27-10-2017 |
Provvedimento di revoca in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria
del Comune di Collesano per l'anno scolastico 2017/2018 -Periodo ottobre/dicembre |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2017 |
743 |
26-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne
biennio 2017/2019" -Codice Cig: Z76205C7F6 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1216 |
2017 |
744 |
26-10-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre 2017. |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1226 |
2017 |
753 |
31-10-2017 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/2019 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1221 |
2017 |
748 |
31-10-2017 |
Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale - SI_1_16989 - CUP: E41H1100002006 -
Adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2017 |
751 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per Adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento
ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di
valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ce |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2017 |
754 |
03-11-2017 |
Affidamento fornitura gadget " Museo Targa Florio". CIG: Z3220871B0 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1234 |
2017 |
756 |
03-11-2017 |
Impegno e affidamento del servizio di ulteriori lavori straordinari sullo Scuolabus
Comunale Iveco Daily. CIG : Z122091D78 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1236 |
2017 |
758 |
03-11-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento fornitura abbigliamento antinfortunistica, di cui
al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno" ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG= Z672920C5 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2017 |
759 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC92066B85 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2017 |
760 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z05206221A |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2017 |
761 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3B2061534 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1240 |
2017 |
762 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z332061502 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1241 |
2017 |
763 |
03-11-2017 |
Affidamento per lavori di "Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione
caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante
e Vice Comandante dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " ai sen |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2017 |
764 |
03-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2017 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1243 |
2017 |
765 |
06-11-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per consulenza aggiornamento giudici popolari
biennio 2018/2019- cig ZE01F9F178 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2017 |
766 |
06-11-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori straordinari allo scuolabus Iveco Daily
49E12 CIG: Z3B1FDB3F0 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2017 |
767 |
06-11-2017 |
Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi SNC - P.IVA 04834810824 , C/da Drinzi snc
- CAP 90016 - per il servizio in concessione di refezione scolastica periodo
novembre/dicembre 2017 , mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'Art.36 comma 2 l |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1256 |
2017 |
769 |
07-11-2017 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2017
CIG: Z9620A5E5D |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1255 |
2017 |
768 |
07-11-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somma all'Associazione
Trinacria Eventi.IMPEGNO DI SPESA. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1262 |
2017 |
775 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – 01/01/2017 - 09/08/2017. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1263 |
2017 |
776 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al TAR proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 02/78/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG Z162092569 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1264 |
2017 |
777 |
09-11-2017 |
Liquidazione fatt. 1/2017, Avv. Savoca - spese legali per assistenza e difesa ricorso TAR
proposto da D.C.T. - Incarico GM nn. 81 e 88/2016. CIG ZA51CA8CEF |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1265 |
2017 |
778 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per pagamento spese legali controparte - Ricorsi al TAR promossi dai
Signori D.C.T. e M. S. - Sentenza n.ro 713/2017 e Ordinanza 146/2017.
Avv.to Anna maria Giannola |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2017 |
771 |
08-11-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 06 bollettario n° 10/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1259 |
2017 |
772 |
08-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della
Ditta TECNOMASTER S.a.s. con sede a Casteldaccia per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n.
1 targa 90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1260 |
2017 |
773 |
08-11-2017 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1261 |
2017 |
774 |
09-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi DUE - Periodo dal 01.11.2017-
31.12.2017 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1269 |
2017 |
779 |
13-11-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1270 |
2017 |
780 |
13-11-2017 |
Liquidazione contributo a Associazione Trinacria Eventi |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1271 |
2017 |
781 |
13-11-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2017 (Gennaio-Agosto |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1272 |
2017 |
782 |
13-11-2017 |
Liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I°
semestre 2017. |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1285 |
2017 |
794 |
14-11-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1283 |
2017 |
791 |
13-11-2017 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1282 |
2017 |
790 |
13-11-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1281 |
2017 |
789 |
13-11-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione Calcistica 2016/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1280 |
2017 |
788 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1279 |
2017 |
787 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2017. CIG: 7200708438 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1278 |
2017 |
786 |
13-11-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore
comunità alloggio“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2017 |
785 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1276 |
2017 |
784 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1275 |
2017 |
783 |
13-11-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -Mese di agosto 2017 .CIG:Z651CB902D |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1284 |
2017 |
792 |
14-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, Avviamento,
analisi combustione, verifica fumi e assistenza durante il periodo stagionale anno
2017/2018 degli edifici impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolast |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1289 |
2017 |
796 |
15-11-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2017 al 31/10/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1291 |
2017 |
797 |
15-11-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 954/2016 emessa dal Tribunale
di termini Imerese.
Dr. Zaffuto Giovanni C/Comune. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1295 |
2017 |
793 |
14-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Lavoratore Giallombardo Domenico–
Periodo: 11 settimane- |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1296 |
2017 |
798 |
16-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1299 |
2017 |
801 |
16-11-2017 |
Progetto di: completamento dell'adeguamento sismico" dell'edificio comunale adibito a
scuola dell'infanzia di via regina margherita in Collesano" ;
Nomina Responsabile Unico del procedimento il tecnico geom. Fabio Fiandaca |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1300 |
2017 |
802 |
17-11-2017 |
Liquidazione della fattura n. 162/17 del 03.11.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1297 |
2017 |
799 |
16-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 306,38 alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per
Soccorso Stradale e smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di
P.M..CIG:Z0D20CC282 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1298 |
2017 |
800 |
16-11-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana diquesto
Comune - II° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1301 |
2017 |
803 |
17-11-2017 |
GARA U.R.E.G.A -Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
|
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1319 |
2017 |
820 |
22-11-2017 |
Liquidazione della somma di €.7.993,44 a favore dell’Ing. Pietro Colonna per onorario 21
sedute componente esperto commissione di gara UREGA per l’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani d |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1317 |
2017 |
818 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: "Nr.3 personal computer e n. 1
server, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016"
- CIG: ZF920DE1AA |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1303 |
2017 |
804 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n.2 manichette
con raccordi di tipo pesante per mezzo comunale autobotte e mt 25 tubo per naspo
antincendio- CIG= Z2D1EECB1F |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1316 |
2017 |
817 |
21-11-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'edificio scolastico presso la scuola di via Regina Margheri |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1315 |
2017 |
816 |
21-11-2017 |
Gara UREGA affidamento "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO
CIG Madonie -Collesano - Isnello - Gratteri - CUP: E49D160011340004-CIG: 68 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1314 |
2017 |
815 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura e sostituzione del ballast
dello sterilizzatore U.V. del depuratore acqua potabile Fontana Mora" " ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z5B20D7272 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1313 |
2017 |
814 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura n. 3 serbatoi per riserva
idrica e n. 1 motore con relativi accessori " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= ZF220D963E |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1311 |
2017 |
812 |
21-11-2017 |
Impegno e Liquidazione per € 400,00, in favore del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Palermo quale tariffa per la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del
DPR n.151/2011 - cod. attività 65.2.C relativo ai lavori di "Messa a norma del |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1310 |
2017 |
811 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1309 |
2017 |
810 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
OTTOBRE 2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1308 |
2017 |
809 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
SETTEMBRE 2017. |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1307 |
2017 |
808 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.904,57 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= ZA51F3A55D |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1306 |
2017 |
807 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese
Settembre 2017 - Fatt. n.3/9 del 29.09.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1305 |
2017 |
806 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di settembre 2017- Saldo fattura n. 70E/2017 . CIG=
6432599C9C |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1304 |
2017 |
805 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 2° intervento 2017 . CIG= Z611A64155 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1312 |
2017 |
813 |
21-11-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico presso la scuola di via Regina Margherita |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1318 |
2017 |
819 |
22-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ CIG: Z7B20DC2A5 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1321 |
2017 |
821 |
22-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "intervento di riparazione e
messa in sicurezza impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolastici" ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZDE20E7743 |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1323 |
2017 |
823 |
23-11-2017 |
Impegno e liquidazione per rimborso TASI contribuente Sig.ra Sapienza Maria Concetta |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1327 |
2017 |
824 |
23-11-2017 |
liquidazione attività lavorativa donne mese agosto/ novembre 2017
|
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1330 |
2017 |
826 |
24-11-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1331 |
2017 |
827 |
24-11-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/07/2017 al
05/09/2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1332 |
2017 |
828 |
24-11-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali e scuole
CIG: Z921FF9544 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1333 |
2017 |
829 |
24-11-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 6° BIM
CIG: Z611E05042 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2017 |
830 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 183.79 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo OTTOBRE 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1335 |
2017 |
831 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 274,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo OTTOBRE 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1336 |
2017 |
832 |
27-11-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1341 |
2017 |
837 |
28-11-2017 |
Revoca in autotutela. Determina n. 753/2017 di approvazione graduatoria di attività
lavorativa donne– Biennio 2017/2019. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1342 |
2017 |
838 |
28-11-2017 |
Revoca determina n. 603 del 18.09.2017. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1339 |
2017 |
835 |
28-11-2017 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo della casella di
posta elettronica certificata ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale CIG:ZAA2009E94 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1338 |
2017 |
834 |
27-11-2017 |
.Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1347 |
2017 |
18 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO iocolano /peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1349 |
2017 |
20 |
22-11-2017 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA TRASFORMAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO gargano/peri |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1352 |
2017 |
839 |
28-11-2017 |
Integrazione orario di lavoro per il personale in servizio con contratto a tempo
determinato per Mesi Tre. IMPEGNO DI SPESA |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1370 |
2017 |
853 |
30-11-2017 |
Approvazione nuova graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/201 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1357 |
2017 |
840 |
28-11-2017 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario
CIG: Z341DF88DC |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1358 |
2017 |
841 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017
CIG: Z5820FD573 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1363 |
2017 |
846 |
29-11-2017 |
Liquidazione per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette
carta d'identità CIG: Z4F2004070 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1364 |
2017 |
847 |
29-11-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z5D2109116 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1369 |
2017 |
852 |
30-11-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -ottobre 2017
CIG: Z21210D732 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1359 |
2017 |
842 |
29-11-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO di SPESA di
€ 14.500,00 - CIG 6432599C9C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1360 |
2017 |
843 |
29-11-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Ottobre – Novembre 2017- |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2017 |
844 |
29-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI DICEMBRE 2017 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1362 |
2017 |
845 |
29-11-2017 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: "Manutenzione ordinaria e
periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZCA20FF332 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1365 |
2017 |
848 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
Fiat Panda 4x4 e Fiat Punto 1.2 adibiti rispettivamente al servizio idrico e servizio
manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1366 |
2017 |
849 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1367 |
2017 |
850 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1368 |
2017 |
851 |
30-11-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Arch. Lo
Curto Santo - 2° acconto |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1380 |
2017 |
854 |
01-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 481,04 in favore dell'Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta
Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1382 |
2017 |
856 |
04-12-2017 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2016-2017. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1391 |
2017 |
865 |
04-12-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione
esaminatrice e della graduatoria finale. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1390 |
2017 |
864 |
04-12-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per nomina esperto per assistenza tecnica e manutenzione software del comune di collesano - Cig: Z871E0C850 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1387 |
2017 |
861 |
04-12-2017 |
Determina a Contrarre e impegno spesa "Democrazia partecipata 2017 -Manutenzione Impianti
Sportivi" |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1388 |
2017 |
862 |
04-12-2017 |
Affidamento fornitura vestiario antinfortunistico, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il
personale dipendente esterno UTC" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016
- Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco - CIG= Z672920C5 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1389 |
2017 |
863 |
04-12-2017 |
Affidamento fornitura vestiario antinfortunistico, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il
personale dipendente esterno UTC" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016
- Ditta La Russa Teresa - CIG= Z672920C5 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1383 |
2017 |
857 |
04-12-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del
05.11.2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1384 |
2017 |
858 |
04-12-2017 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1385 |
2017 |
859 |
04-12-2017 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2018 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1386 |
2017 |
860 |
04-12-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/11/2017 al 30/11/2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1381 |
2017 |
855 |
04-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 319,42 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di riparazione impianto idraulico Scuola Via T.Villa - CIG=
Z13203A0BA |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1392 |
2017 |
866 |
04-12-2017 |
IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO in favore della SVE Vendita Energie srl per allaccio n. 3
utenze gas dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " - |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1393 |
2017 |
867 |
04-12-2017 |
Liquidazione fatt. 5/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, di acconto spese legali per opposizione
avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG Z162092569. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1398 |
2017 |
868 |
05-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra Giardina
Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice del
Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale dell |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1399 |
2017 |
869 |
05-12-2017 |
Liquidazione di € 306,38 (Eurotrecentosei/38) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c. con
sede a Collesano (PA) per intervento di soccorso stradale da Trabia A Collesano e
smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.- CIG: Z0D20CC28 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1401 |
2017 |
871 |
06-12-2017 |
Affidamento per lavori di "Manutenzione Impianti Sportivi - Campo di Calcetto - Democrazia
Partecipata 2017 " - CIG: Z9920EAE33 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1402 |
2017 |
872 |
06-12-2017 |
Impegno spesa per lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella
zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1412 |
2017 |
882 |
06-12-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 e n.ri 9/RIF del 15.09.17 e
15/RIF del 01/12/2017 del Presidente della Regione Siciliana - Impegno per €. 17 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1403 |
2017 |
873 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 32/2017, Avv. Giannola Anna Maria per spese di lite liquidate dal TAR
Sicilia, Sez. Palermo, con Ordinanza n. 146/2017, Musciotto c/Comune |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1404 |
2017 |
874 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Lombardo Angela M.G., di acconto spese legali per
opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro
Angelo.
CIG Z162092569 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1405 |
2017 |
875 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 29/E/2017, Avv. Licciardi Carlo, di acconto spese legali causa n.
50289/2013 Zaffuto c/Comune, definita con S.C. 954/2016.
CIG . |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1406 |
2017 |
876 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 1869/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Palermo.
Comune di Collesano c/Dispenza Rosa. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1407 |
2017 |
877 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 33/2017, Avv. Giannola Anna Maria per spese di lite liquidate dal TAR
Sicilia, Sez. Palermo, con Sentenza n. 713/2017, Di Cesare T. c/Comune. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1409 |
2017 |
879 |
06-12-2017 |
Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente - Ufficio Ragioneria- Impegno di
spesa |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1408 |
2017 |
878 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1411 |
2017 |
881 |
06-12-2017 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2018 CIG Z63203A69A |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1410 |
2017 |
880 |
06-12-2017 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1413 |
2017 |
883 |
07-12-2017 |
Affidamento in concessione sevizio mensa scolastica- anni 2018 e 2019 . Nomina
Responsabile Unico del procedimento-. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1430 |
2017 |
899 |
11-12-2017 |
Impegno di spesa a favore dell' ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in
Trabia per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato._ CIG. Z5E212F23A -
CODICE UF610T. |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1431 |
2017 |
900 |
11-12-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino. 5° ACCONTO |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1422 |
2017 |
891 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2017- Saldo fattura n. 78E/2017 . CIG=
6432599C9C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1421 |
2017 |
890 |
07-12-2017 |
ATTO DITRANSAZIONE per risarcimento danni Sigg.ri Di Marco Salvatore - Vacca Giuseppina
IMPEGNO SPESA |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1420 |
2017 |
889 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 2.173,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese ottobre 2017- Saldo
fattura n. 19E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1419 |
2017 |
888 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre
agosto-settembre2017- Saldo fattura n. 15E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1418 |
2017 |
887 |
07-12-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - per l'adeguamento del Progetto
relativo ai lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo
stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzi |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1417 |
2017 |
886 |
07-12-2017 |
Liquidazione della fattura n. 172/17 del 05.12.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1429 |
2017 |
898 |
07-12-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento servizio aggiornamento straordinario del DATA BASE
del Sistema informativo Comunale Datanet Goleman - SAP SQL anywhere da versione 12 a 17.
CIG: Z7A2134E18 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1428 |
2017 |
897 |
07-12-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2017 al 31/05/2017 svolto
dalla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1427 |
2017 |
896 |
07-12-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria periodo 01/06/2017 al 31/12/2017 svolto
dalla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z301E341C7 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1426 |
2017 |
895 |
07-12-2017 |
Liquidazione fattura per servizio di mantenimento del progetto per il supporto della
gestione IRAP
CIG: Z341DF88DC |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1425 |
2017 |
894 |
07-12-2017 |
Liquidazione fattura per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1424 |
2017 |
893 |
07-12-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X05028745
- periodo settembre e ottobre 2017
CIG:Z261E71A6A |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1423 |
2017 |
892 |
07-12-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali novembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1415 |
2017 |
884 |
07-12-2017 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti - Anno 2017 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1416 |
2017 |
885 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. CIG ZBB20D5374 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1434 |
2017 |
901 |
12-12-2017 |
Liquidazione di € 622,75 (Euroseicentoventidue/75) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c.
con sede a Collesano (PA) per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M.- CIG: Z7B20DC2A5 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1456 |
2017 |
923 |
12-12-2017 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra
Giardina Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice
del Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1435 |
2017 |
902 |
12-12-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di ottobre 2017 .CIG:Z651CB902D |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1436 |
2017 |
903 |
12-12-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di ottobre 2017. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1437 |
2017 |
904 |
12-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1438 |
2017 |
905 |
12-12-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio/luglio 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1439 |
2017 |
906 |
12-12-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di agosto/novembre 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1440 |
2017 |
907 |
12-12-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1441 |
2017 |
908 |
12-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1442 |
2017 |
909 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa A.S.D. Giovanile di Collesano. Stagione sportiva 2017/2018 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1443 |
2017 |
910 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di Cefalù.
Prosecuzione anno 2018.CIG.Z9B2135DDA |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1444 |
2017 |
911 |
12-12-2017 |
Prosecuzione ricovero minore D.G.na presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2018 .
CIG ZC2213627B |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1445 |
2017 |
912 |
12-12-2017 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori "Piccolo principe"
di Santa Flavia anno 2018 .CIG Z012136659. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1446 |
2017 |
913 |
12-12-2017 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia" di
Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2018. CIG ZC521376E6. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1447 |
2017 |
914 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin - Centro Internazionale per le
Scienze Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . CIG ZB82138410. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1448 |
2017 |
915 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano A.S. 2017/2018 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1449 |
2017 |
916 |
12-12-2017 |
Affidamento revisione luminarie alla Ditta Delta impianti di Lo Re Mario & C. in
possesso del Comune. CIG: Z672136A4F |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1450 |
2017 |
917 |
12-12-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Novembre
2017 - Fatt. n.3/12 del 23.11.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1451 |
2017 |
918 |
12-12-2017 |
Liquidazione € 208,05 in favore della ditta GDA Systems srl per fornitura e sostituzione
del Ballast dello sterilizzatore U.V. dell'Impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora" - Fatt. n.3/1 del 23.11.2017-
CIG= Z5B20D7272 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1452 |
2017 |
919 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.319,33 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura n. 3
serbatoi per riserva idrica e n. i motore con relativi accessori CIG= ZF220D963E |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1453 |
2017 |
920 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 5.009,93 in favore della Ditta F.lli ZAPPULLA snc, con sede a Collesano
in Via Montegrappa n.31 per lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" - CIG=
Z332061502 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1454 |
2017 |
921 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1455 |
2017 |
922 |
12-12-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1465 |
2017 |
927 |
13-12-2017 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l'anno 2018.CIG:
ZDB2139B39 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1466 |
2017 |
928 |
13-12-2017 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2018.CIG: ZD92139AAF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1467 |
2017 |
929 |
13-12-2017 |
Impegno di spesa a favore della DITTA C.P. Costruzioni con sede in Collesano per
montaggio a norma di legge di un ponteggio all'interno della Basilica di San Pietro._ CIG.
ZC62137E08 - CODICE UF610T |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1468 |
2017 |
930 |
13-12-2017 |
Impegno della somma di € 216,00 per la quota associativa annuale e prova di idoneità -
anno 2018 all'Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo.-CIG: Z8B2139559 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1469 |
2017 |
931 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2018/2019. CIG:Z4B21395BF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1470 |
2017 |
932 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 240,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Città Metropolitana di
Palermo (ex Provincia Regionale), per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesse |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1462 |
2017 |
924 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.3 personal computer e n. 1 server , con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG:
ZF920DE1AA
Aggiudicazione definitiva/efficacia |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1463 |
2017 |
925 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo All-in-One
con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
nell'ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1471 |
2017 |
933 |
13-12-2017 |
Affidamento lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona
sud del cimitero comunale" CIG= ZA82045FE1
Nomina Commissione gara |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1472 |
2017 |
934 |
13-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 235,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura vestiario
antinfortunistica, ai sensi del D.Ls. 81/2008, per il personale operaio UTC - CIG=
Z672920C5 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1464 |
2017 |
926 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di di nr.2 personal computer del tipo
Portatile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell'ambito dei lavori per "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico
final |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1473 |
2017 |
935 |
13-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per "Manutenzione ordinaria e
periodica n. 1 piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati presso gli Istituti
Scolastici e Palazzo Municipale" CIG= DZA1C10A02 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1475 |
2017 |
937 |
13-12-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Fornitura e
montaggio n. 12 pneumatici per automezzi Comunali adibiti rispettivamente al servizio
idrico e servizio manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1477 |
2017 |
938 |
14-12-2017 |
Impegno attività lavorativa donne. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1483 |
2017 |
944 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2018. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1484 |
2017 |
945 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione al Comune di Cefalù per quota parte Iva progettazione PAC
Infanzia |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1479 |
2017 |
940 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per contributi previdenziali amministratori e rimborso oneri datori di
lavoro, 6 agosto 2012 - 31 maggio 2015 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1481 |
2017 |
942 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia delle Entrate e
Riscossione Sicilia SpA. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1482 |
2017 |
943 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 3 Novembre – 4 Dicembre 2017. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1485 |
2017 |
946 |
14-12-2017 |
IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO di € 540,46 in favore della Ufficio Legislativo Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione di gara per l'affidamento del "Servizio di spazzamento, rac |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1478 |
2017 |
939 |
14-12-2017 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 09/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1480 |
2017 |
941 |
14-12-2017 |
Accantonamento somme per indennità di fine mandato Sindaco Di Gesaro, ai sensi dell'art.
82, comma 8 – lett. f), del D.Lgs 267/2000 e L.R. 30/2000. ANNO 2017 |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1486 |
2017 |
947 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1487 |
2017 |
948 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1488 |
2017 |
949 |
14-12-2017 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG:ZCE214C8A5 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1489 |
2017 |
950 |
15-12-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 899,02 (Euroottocentonovantanove/02) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura segnaletica stradale _ CIG.
ZD0214C92F |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1490 |
2017 |
951 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per ricovero anziana presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2018. CIG. Z7A2136F6E |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1491 |
2017 |
952 |
15-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1492 |
2017 |
953 |
14-12-2017 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 492,40 per lavoro
straordinario dipendenti servizi esterni dell'UTC. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1493 |
2017 |
954 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GENNAIO 2018 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1494 |
2017 |
955 |
14-12-2017 |
IMPEGNO della somma di € 3.600,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - CIG= ZAF214F637 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1496 |
2017 |
957 |
15-12-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di dicembre 2017. CIG: 7200708438. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1505 |
2017 |
958 |
15-12-2017 |
Liquidazione contributo Società Calcio Collesano- Stagione calcistica 2016/2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1506 |
2017 |
959 |
15-12-2017 |
Presa atto cancellazione CIG 7200708438 non perfezionato e acquisizione nuovo CIG
7321065DF2, per l' affidamento trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Cefalù e
viceversa anno scolastico 2017/2018. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1517 |
2017 |
970 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1518 |
2017 |
971 |
18-12-2017 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1509 |
2017 |
962 |
18-12-2017 |
Indennità di partecipazione alle adunanze del Consiglio - Anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1507 |
2017 |
960 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica al Dr. Mastrolembo Ventura – Commissario
Straordinario del Comune - Periodo: Ottobre 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1508 |
2017 |
961 |
18-12-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somme alle Associazioni
Locali che abbiano fatto richiesta di contributi nell'anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1510 |
2017 |
963 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1511 |
2017 |
964 |
18-12-2017 |
Impegno e liquidazione “reggenza a scavalco”, Segretario comunale Dott.ssa Perla Gravante
per giorno 1 agosto 2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1512 |
2017 |
965 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al CGA proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 28/104/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG ZF121323A7 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1513 |
2017 |
966 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso rogito notaio Giuseppe Dottore, Rep. 9834,
Raccolta 7844/2016.
Incarico DCS/G.M. n.ro 27/103/2017, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z29213306B=. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1522 |
2017 |
974 |
19-12-2017 |
Liquidazione fatture n. 1617036621 e n. 1617036638 del 15/11/2017 della SIAE per
concerti/spettacoli manifestazioni estive 2017 in c/contributi alle Associazioni Locali
(Trinacria Eventi e Acanthus). |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1514 |
2017 |
967 |
18-12-2017 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l'anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1516 |
2017 |
969 |
18-12-2017 |
riconoscimento debito fuori bilancio scaturente da Sentenza civile del Tribunale di
Termini Imerese N. 954/2016 - RG n. 50289/2013 Rep. N. 1387/2016 del 08.11.2016.IMPEGNO
SPESA |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1520 |
2017 |
972 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2018 - SIMEGAS
CIG:ZB9216097B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1521 |
2017 |
973 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2018- SIMEGAS - CIG: Z48216096B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1528 |
2017 |
977 |
20-12-2017 |
Liquidazione Libreria Misuraca per fornitura libri alla Biblioteca comunale di
Collesano.
CIG: ZC51CB20C9 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1529 |
2017 |
978 |
20-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico
2017/2018 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1530 |
2017 |
979 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso all' Associazione Madonie Bike. Attività anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1533 |
2017 |
982 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2018. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1534 |
2017 |
983 |
20-12-2017 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti Santa Lucia - Anno
2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1535 |
2017 |
984 |
20-12-2017 |
Assunzione impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale Pierluigi da
Palestrina . Anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1536 |
2017 |
985 |
20-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1537 |
2017 |
986 |
20-12-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di settembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |