154 |
2022 |
99 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 191,00 (EUROCENTONOVANTUNO/00) IN FAVORE DELLA
DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA MATERIALE
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
CIG:ZDC342770A |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
767 |
2017 |
449 |
04-07-2017 |
approvazione "bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente - veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
593 |
2022 |
414 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE (PA) PER REVISIONE SUL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE OM 60
CIG:ZB235D7FA2 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1318 |
2017 |
819 |
22-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ CIG: Z7B20DC2A5 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2020 |
905 |
02-12-2020 |
Impegno di spesa di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a
favore del CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in
CARINI, per sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane
abbandonato CIG. ZA72F719CC - CODICE UF610T |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
749 |
2022 |
543 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN FAVORE DELLA DITTA
LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA CARTELLI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1211 |
2022 |
864 |
26-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITà E LO SVILUPPO PER L’ANNO 2022. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
687 |
2016 |
396 |
05-07-2016 |
Liquidazione € 4.671,56 (Euroquattromilaseicentosettantuno/56) indennità Piano di
Miglioramento 2013 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
272 |
2021 |
172 |
26-02-2021 |
Liquidazione € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Centro Revisioni
Autoveicoli Pesanti Mannisi con sede a Termini Imerese per revisione dell’autocarro
Autobotte Comunale in dotazione al Comune di Collesano_ CIG:Z522FCE7D4 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1489 |
2017 |
950 |
15-12-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 899,02 (Euroottocentonovantanove/02) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura segnaletica stradale _ CIG.
ZD0214C92F |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1110 |
2021 |
792 |
18-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2021 |
894 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI SRL CON SEDE A MAGLIE (LE)
PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER BIFACCIALE COD. ME.PA. N. SG038CF
LOT20 + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA COD. ME.PA N. PERSBI
CIG:Z5C33F3575 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1492 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
40 |
2013 |
940 |
28-12-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2013. |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
534 |
2013 |
231 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2 |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
5 |
2022 |
1086 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 99,70 A FAVORE DELL’A.S.P.6 DI PALERMO AREA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA U.O. DI CEFALU' PER RILASCIO ATTESTAZIONE D’IDONEITA'
DEL CARRO FUNEBRE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COLLESANO |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1179 |
2021 |
848 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z8633371FE. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
610 |
2022 |
393 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 7.178,80 PER 50% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
451 |
2016 |
269 |
26-04-2016 |
Liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a
Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del
Comando di P.M._CIG: Z3617A681F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
545 |
2020 |
388 |
22-05-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 25.05.2020 al 20.06.2020.- |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
556 |
2019 |
382 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 1
registro notifiche da 1000 facciate .CIG: ZD62811493 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
346 |
2013 |
113 |
26-02-2013 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della
TIPOGRAFIA ZANGARA con sede in Bagheria per la
fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
150 |
2022 |
95 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 90,00 (EURONOVANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
TAPPO MONOBLOCCO LATO DISTRIBUZIONE + LIQUIDO RAFFREDDAMENTO DELLA FIAT
PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:ZB0349AE26 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
746 |
2022 |
533 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 283,05 (EURODUECENTOOTTANTATRE/05) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
23.05.2022 AL 19.06.2022 (MESI |
20-07-2022 |
12-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
63 |
2022 |
8 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 814,11 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 - NOVEMBRE 2021 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
165 |
2022 |
112 |
14-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1466 |
2019 |
1066 |
13-12-2019 |
Liquidazione della somma di €. 99,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà
del Comune di Collesano per l’anno 2019. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
451 |
2021 |
312 |
22-04-2021 |
Liquidazione di € 122,00 (Eurocentoventidue/00) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento di n. 01 cucciolo abbandonato _ CIG. Z572FDF1E7 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
355 |
2020 |
211 |
12-03-2020 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Filippo e Giuseppe S.n.c con sede a Collesano (PA) per fornitura
n. 15 pali zincati mt. 3,30. CIG:Z2829F3DEE. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1016 |
2016 |
586 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 273,00 a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal
rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
739 |
2015 |
426 |
07-07-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80 per lavoro
straordinario diurno per festività Maria SS. Dei Miracoli ed elezioni comunali per n°. 5
Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1321 |
2021 |
990 |
14-12-2021 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO
DA CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETà PER AZIONI (CDP S.P.A.)
PER L’ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DEI CONTATORI PER ACQUA POTABILE DOTATI
DI MODULO CON TELELETTURA, AI
SE |
14-12-2021 |
29-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
455 |
2020 |
307 |
24-04-2020 |
Conferimento mansioni superiori a numero 2 Ausiliari del Traffico PER EMERGENZA
CORONAVIRUS |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
288 |
2022 |
200 |
21-03-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022. |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
718 |
2018 |
369 |
31-05-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 12
divieto di sosta e n. 2 limite di velocità _ CIG. Z9C23C1190 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1177 |
2021 |
846 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione relè
e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune
di Collesano. CIG:Z523306A27. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
608 |
2022 |
377 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 161,63 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40864 DEL 11.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
799 |
2017 |
468 |
14-07-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
892 |
2012 |
475 |
19-07-2012 |
Liquidazione complessivi € 1.822,56 (Euromilleottocentoventidue/56 per
lavoro straordinario per festività Maria SS. Dei Miracoli e manifestazioni mese
maggio-giugno 2012 per n°.4 Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo
e Culotta per n° 120 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
801 |
2022 |
587 |
29-07-2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. IMPEGNO INERENTE
ALL’ANNO 2022. CIG:ZA737504AB. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
893 |
2019 |
603 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZB2269BDB3 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
446 |
2022 |
310 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 25.04.2022 AL 22.05.2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1297 |
2017 |
799 |
16-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 306,38 alla Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per
Soccorso Stradale e smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di
P.M..CIG:Z0D20CC282 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
931 |
2012 |
482 |
19-07-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro
straordinario per manifestazioni estive per € 1.822,56
(Euromilleottocentoventidue/56) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 120 ore
complessive (30 ore cadauno). Periodo Luglio- Se |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
612 |
2018 |
382 |
05-06-2018 |
Integrazione Impegno della ulteriore somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore
dell’Avv. Cinzia Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della
Giunta Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1340 |
2021 |
888 |
24-11-2021 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
229 |
2022 |
133 |
21-02-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER
L’AMBIENTE SRL DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI
POSITIVI – ANNO 2022.
CIG:Z8434E4 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1144 |
2016 |
681 |
24-10-2016 |
Liquidazione € 588,72 (Cinquecentottantotto/72) indennità Piano di Miglioramento 2013 agli
eredi della Sig.ra Ilardo Maria deceduta in data 11.04.2015 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1222 |
2018 |
808 |
24-10-2018 |
Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
186 |
2014 |
42 |
30-01-2014 |
liquidazione di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in favore della Ditta
Sirtel SRL con sede a Martina Franca per fornitura n° 8 transenne mt 2x1
con applicazione di bande rifragenti |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1326 |
2018 |
883 |
19-11-2018 |
Impegno di € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
163 |
2022 |
110 |
14-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1464 |
2019 |
1064 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’automezzo Protezione civile targato DP902JM in dotazione del
Comune di Collesano. CIG:Z62299CAAB |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1073 |
2022 |
777 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 205,00 (EURODUCENTOCINQUE/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:Z1C36A1C16 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
277 |
2015 |
135 |
10-03-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 101,26 (eurocentouno/26) a favore della tipografia
ZANGARA soc. coop.ar.l con sede in Bagheria per la fornitura di n° 100 contrassegni
invalidi modello europeo |
12-03-2015 |
27-03-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1014 |
2016 |
584 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1177 |
2019 |
825 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura cartelli
segnaletica verticale_ CIG. Z2629F3D64. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
940 |
2013 |
512 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
42 |
2020 |
1133 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa anno 2020 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA
tramite servizi ANCITEL. |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
443 |
2020 |
300 |
21-04-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 100,00 (eurocento/00) alla Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione batteria dell’autobotte in dotazione
del Comune di Collesano.CIG: ZA72CBF4D1 |
23-04-2020 |
08-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1348 |
2019 |
983 |
21-11-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 300,00 (Euroquattrocento/00) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_ CIG. Z302A3EA4C |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1148 |
2018 |
740 |
12-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 8 Pali zincati mt. 3,30._ZC72541101 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1257 |
2015 |
779 |
12-11-2015 |
MODIFICA Determina affidamento n. 703 del 21.10.2015 bene confiscato alla mafia sito in
C.da Garbinogara ( terreno e fabbricato |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1425 |
2017 |
894 |
07-12-2017 |
Liquidazione fattura per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
577 |
2014 |
284 |
08-05-2014 |
Servizio per il caricamento dati aree fabbricabili all’interno del software ICI/IMU.
Liquidazione Società DATANET |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1353 |
2015 |
836 |
02-12-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1468 |
2021 |
1080 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI SCOLASTICI
ANNO 2022- SIMEGAS |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
298 |
2016 |
169 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2014 dichiarazione 2015.
CIG:Z7512AB5DC |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
73 |
2015 |
929 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1237 |
2013 |
633 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1981921/2013 del 25.09.13
periodo luglio - agosto 2013
CIG: ZE30C0D11D |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
569 |
2015 |
316 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2015.
CIG: ZA3124F6CF |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
216 |
2014 |
903 |
31-12-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di stampa e postalizzazione bollette
Tares 2013. (Rata a saldo) |
10-02-2014 |
25-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1281 |
2016 |
774 |
17-11-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2016 - CIG: Z2B182005E |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
204 |
2013 |
33 |
04-02-2013 |
Liquidazione di 6.313,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di novembre e dicembre 2012.
CIG: Z53084163A |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1415 |
2013 |
710 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per stampanti e fotocopiatori
CIG:ZAC0C7C296 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2012 |
454 |
16-07-2012 |
Liquidazione di €. 86,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
218 |
2019 |
127 |
18-02-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2019
CIG: ZD72184651 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1381 |
2012 |
752 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer dell’ufficio anagrafe
Sindaco – UTC- Qui Parco - Assistenza e ICI e ufficio Personale.
CIG |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
651 |
2022 |
464 |
22-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL217 DEL 16.05.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI REALIZZATO IN
CONFORMITà ALLA DELIBERA ARERA 444/2019
CIG. Z9634F2CFA |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
100 |
2021 |
27 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Civello Antonino Snc di Fullone L.& C.”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
745 |
2017 |
427 |
29-06-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
428 |
2012 |
228 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico.
CIG: ZE50437202 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1529 |
2013 |
774 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2013 - scuolabus CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
741 |
2015 |
431 |
08-07-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Economica e dell'Ufficio di
Staff. LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
150 |
2018 |
42 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €. 1.746,83 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
609 |
2018 |
400 |
06-06-2018 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2018 con modelli F 24 CIG:Z28232B568 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
942 |
2017 |
562 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €.287,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo maggio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
171 |
2021 |
69 |
10-02-2021 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
965 |
2013 |
523 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 - scuolabus e autobotte |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
417 |
2015 |
226 |
16-04-2015 |
Impegnare liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00862576
del 13.03.2015 periodo gennaio - febbraio 2015
CIG: ZE4140A67D |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
464 |
2020 |
314 |
28-04-2020 |
impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo marzo
202 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
28 |
2013 |
911 |
28-12-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 3 unità |
07-01-2013 |
22-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2019 |
592 |
16-07-2019 |
Liquidazione fattura per l’apposizione del Visto di conformità sul credito IVA
riportato nella Dichiarazione IVA 2018
CIG: Z9A28A2CB4 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
488 |
2019 |
337 |
18-04-2019 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2019
CIG: Z2F272949C |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
957 |
2019 |
657 |
12-08-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1407 |
2015 |
881 |
11-12-2015 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno 2016 - Scelta metodo di gara |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
841 |
2018 |
467 |
05-07-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali maggio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
179 |
2019 |
1066 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2019 - SIMEGAS |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1547 |
2017 |
995 |
21-12-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI AGID /PAGOPA
PRENOTAZIONE IMPEGNO CIG Z3A214563D |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
255 |
2014 |
87 |
14-02-2014 |
Liquidazione per acquisto banca multimediale MAXIMA anno 2013
CIG: ZC90DCE3CE |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1712 |
2011 |
1074 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura materiale per manutenzione fotocopiatori
e sostituzione di toner |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
32 |
2021 |
1096 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2021- SIMEGAS |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1032 |
2022 |
740 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
446 |
2016 |
264 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €.1.920,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2016. CIG: Z981820055 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2022 |
379 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET PER SERVIZIO ASSISTENZA E
AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE PER L’ANNO 2022 MEDIANTE ACQUISTO CON ORDINE
DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) AI
SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT.A) DL DECRETO LGS |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
881 |
2012 |
478 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 ( scuolabus |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
983 |
2016 |
554 |
28-09-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1429 |
2012 |
804 |
27-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1151 |
2015 |
712 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 126,71 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1191 |
2020 |
853 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €.433,01 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di agosto /settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
322 |
2017 |
166 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 1.479,15 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
23 |
2014 |
843 |
30-12-2013 |
Liquidazione spese per chiusura ccb 300005382 , spese varie e bolli al 31/12/2012 per il
servizio di tesoreria svolto dall’Istituto Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
996 |
2012 |
547 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1334793/2012 periodo maggio/giugno 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
387 |
2013 |
162 |
13-03-2013 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2013- CIG: ZD9079678A |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
7 |
2017 |
959 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2016. |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2013 |
227 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 -
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
433 |
2017 |
245 |
29-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1018 |
2017 |
612 |
20-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2013 |
569 |
02-10-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
08-10-2013 |
23-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1247 |
2022 |
932 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
609 |
2012 |
333 |
11-05-2012 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto cantieri regionali |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
649 |
2021 |
449 |
17-06-2021 |
Servizio di supporto Tecnico per redazione piano tariffario Tari 2021. Impegno di
spesa.CIG:Z6430C8330 |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2015 |
567 |
13-08-2015 |
liquidazione per fornitura modulo di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z2F1469288 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2021 |
765 |
08-10-2021 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D. L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021.- |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2014 |
310 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2020 |
686 |
11-09-2020 |
Liquidazione per fornitura software conto annuale integrato al software paghe |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
117 |
2013 |
965 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
117 |
2017 |
994 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso ICI |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2018 |
523 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di maggio2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2013 |
310 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1116 |
2017 |
680 |
10-10-2017 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL
DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
733 |
2021 |
500 |
09-07-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo maggio
2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1271 |
2012 |
708 |
18-10-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
785 |
2013 |
385 |
04-07-2013 |
Liquidazione ad Enel Distribuzione per distacco temporaneo della fornitura
MT sita in C.da Pigno. “ Messa fuori servizio cabina codice: 2-050833 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
423 |
2016 |
252 |
21-04-2016 |
Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene ambientale relativa al tributo anni 2013 2014 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1426 |
2016 |
863 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2016
CIG : Z221C7F234 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
12 |
2012 |
1107 |
28-12-2011 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
873 |
2017 |
515 |
28-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "F.lli
Battaglia snc |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
541 |
2016 |
331 |
19-05-2016 |
OGGETTO:liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:ZD918F7C6F |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2022 |
406 |
08-06-2022 |
TEFA. QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA , PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE 5% SU CONTRIBUTI MIUR ANNI
2017-2018-2019-2020-2021.-RIVERSAMENTO. |
09-06-2022 |
24-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2020 |
237 |
20-03-2020 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo gennaio
202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
373 |
2017 |
213 |
17-03-2017 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
971 |
2017 |
580 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017
CIG : ZEE1FC99C4 |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1409 |
2017 |
879 |
06-12-2017 |
Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente - Ufficio Ragioneria- Impegno di
spesa |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2021 |
413 |
08-06-2021 |
Revisione automezzo comunale Targa CP166SJ – CIG= ZA930C9DA1
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
93 |
2014 |
792 |
16-12-2013 |
Prelevamento dal fondo di riserva |
16-01-2014 |
31-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1066 |
2012 |
600 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG: ZC50639A39 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
877 |
2015 |
533 |
10-08-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo giugno 2015
CIG: Z5615ACD18 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1012 |
2021 |
711 |
27-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo agosto
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
266 |
2016 |
152 |
16-03-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per " Contratto di assistenza e aggiornamento
software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ".CIG. Z3D18F70C8 |
17-03-2016 |
01-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
510 |
2019 |
367 |
06-05-2019 |
liquidare la somma di €. 1.241,18 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
864 |
2018 |
549 |
27-07-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1393 |
2019 |
986 |
25-11-2019 |
DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento e Impegno di spesa servizio di
mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA e IRAP – liquidazioni periodiche
IVA e VISTO DI CONFORMITA’ |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1355 |
2013 |
675 |
15-11-2013 |
Impegno e liquidazione di € 314,60 Iva inclusa, a favore di Poste Italiane Spa con
sede in Roma Viale Europa 190 , per la fornitura di servizio di rendicontazione immagini
pregresse. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
258 |
2020 |
151 |
17-02-2020 |
Determina a contrarre per utilizzo in CLOUD Computing Datanet – ( Insieme
di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o
l’elaborazione nell’ambito del servizio software paghe)
( Impegno di spesa |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1359 |
2016 |
824 |
05-12-2016 |
Procedura aperta per affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti - anno 2017/2018 - CIG:Z291C5A6D4 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
485 |
2018 |
288 |
09-05-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2018 |
623 |
29-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia ( ricalcolo consumi e conguagli) CIG: ZEE24BAC86 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
383 |
2012 |
165 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
COD: Z0003FEC06 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2018 |
359 |
31-05-2018 |
Liquidazione di €. 214,77 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di aprile 18 CIG: ZB9216097B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1426 |
2018 |
961 |
05-12-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo AGOSTO-SETTEMBRE 18 - CIG: Z9925BE764 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2022 |
386 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1526 |
2013 |
741 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 40,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese ottobre 2013.
CIG: Z6909183CC |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
964 |
2013 |
522 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
411 |
2015 |
220 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
462 |
2020 |
311 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €.2.051,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
825 |
2019 |
590 |
16-07-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 17 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo giugno 2019 CIG: Z1926821D8 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1145 |
2013 |
587 |
15-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
955 |
2019 |
655 |
12-08-2019 |
liquidare la somma di €. 167,22 per fornitura metano presso gli Edifici comunali -
Mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1395 |
2015 |
868 |
09-12-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet per fornitura software modello 770 semplificato
CIG: ZE40F3A434
PREMESSA
IL |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
839 |
2018 |
465 |
05-07-2018 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
568 |
2017 |
324 |
03-05-2017 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fattura elettronica - anno 2017
CIG:Z731D765AD |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
614 |
2015 |
339 |
05-06-2015 |
Liquidazione DATANET, contratto di assistenza e aggiornamento software ICI-IMU,
TARES-TARI. CIG: ZDE13E3F19 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
253 |
2014 |
85 |
14-02-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1704 |
2011 |
1056 |
09-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali. |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
791 |
2017 |
459 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all' A.N.U.T.E.L per l'anno 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
30 |
2021 |
1094 |
31-12-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1034 |
2022 |
738 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2022 |
347 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 691,90 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
879 |
2012 |
466 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02419831 del
14.06.2012 periodo aprile – maggio 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1427 |
2012 |
802 |
27-11-2012 |
Liquidazione di 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2015 |
710 |
22-10-2015 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati. CIG:Z0416A68F4 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
320 |
2017 |
164 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 739,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
26 |
2020 |
1114 |
30-12-2019 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. - Anno 2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
344 |
2015 |
183 |
30-03-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per " Contratto di assistenza e aggiornamento
software ICI/IMU , TARES -TARI anno 2015 ". CIG. ZDE13E3F19 |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1335 |
2017 |
831 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 274,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo OTTOBRE 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
22 |
2014 |
842 |
30-12-2013 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario Credito
Cooperativo “ San Giuseppe”.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
413 |
2020 |
214 |
20-03-2020 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2012 |
545 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
198 |
2018 |
99 |
27-02-2018 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – ottobre-novembre 2017 – CIG:Z611E05042 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
644 |
2018 |
260 |
27-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errato versamento |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
207 |
2016 |
109 |
01-03-2016 |
:Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- periodo novembre
2015
CIG: Z63181FCD5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1033 |
2013 |
556 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 78,70 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di luglio e agosto 2013. e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: ZAA09183AB |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
455 |
2015 |
247 |
27-04-2015 |
Liquidazione di €.5.557,59 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2015. GIG:ZF41249AE8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1427 |
2017 |
896 |
07-12-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria periodo 01/06/2017 al 31/12/2017 svolto
dalla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z301E341C7 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
283 |
2018 |
166 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €.3.581,9 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2018 CIG: Z48216096B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
81 |
2013 |
949 |
28-12-2012 |
Progetto sistemazione archivio Ufficio Ragioneria |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
296 |
2016 |
167 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica PA
CIG:ZD918F7C6F |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
70 |
2015 |
897 |
29-12-2014 |
Adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità IVA, anno
2015/2016 CIG: ZA012AB5AF |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1517 |
2017 |
970 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
202 |
2013 |
974 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
196 |
2015 |
87 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura piattaforma TASI ( tassa servizi
indivisibile) CIG: Z9A10EAEF5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1412 |
2013 |
707 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti ufficio protocollo. CIG: ZA70C6A1F6 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2012 |
452 |
10-07-2012 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
216 |
2019 |
125 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €. 1.505,72 al Consorzio Simegas vendita energie S.r. per
fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di novembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
98 |
2021 |
25 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Caffè del Viale Snc”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
426 |
2012 |
226 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG:Z7C0437224 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1255 |
2021 |
929 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2021 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
10 |
2012 |
1104 |
28-12-2011 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
312 |
2015 |
162 |
17-03-2015 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06050480 del
16.01.2015 periodo novembre - dicembre 2014
CIG: Z5013ACE9A |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
371 |
2017 |
211 |
17-03-2017 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZC71C8A500 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
552 |
2012 |
291 |
26-04-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
triennio 2012 –2015 . scelta metodo di gara , approvazione del bando di
gara . |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2012 |
607 |
11-09-2012 |
Liquidazione fatture Telecom V ° Bimestre 2012
CIG: ZEC063FFB |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2019 |
364 |
06-05-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 11PA del 02/04/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo marzo 2019 CIG: Z1926821D8 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
687 |
2014 |
342 |
09-06-2014 |
Proroga Organo di Revisione. Applicazione art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi). |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
863 |
2018 |
547 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 153,81 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di GIUGNO 2018 CIG: Z6B2479078 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1353 |
2013 |
667 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Blanda Michele, Iannello Rosaria per proposizione appello avverso
sentenza CTP n. 220/04/12 e n. 259/04/12. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
819 |
2017 |
484 |
18-07-2017 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
56 |
2021 |
1117 |
31-12-2020 |
Impegno quota adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2021 |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
379 |
2012 |
162 |
13-03-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I I ° Bimestre 2012
CIG: ZDB0400C94 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
584 |
2018 |
357 |
31-05-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01941408 DEL
15/05/2018 – periodo marzo e aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
949 |
2014 |
482 |
20-08-2014 |
Rimborso somma di €. 830,00 al Signor Gargano Michele
erroneamente versate sul c.c. del Comune di Collesano |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
709 |
2022 |
471 |
24-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1364 |
2017 |
847 |
29-11-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z5D2109116 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
45 |
2014 |
844 |
30-12-2013 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2013 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
437 |
2020 |
233 |
20-03-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n77X00759767 del 14/02/2020 periodo dicembre 10 gennaio 2020 |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
5 |
2017 |
957 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2017- |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2013 |
225 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e faldoni
archivio per gli uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
220 |
2016 |
123 |
04-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento banca multimediale MAXIMA anno 2015
CIG: Z86157DE3F |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1016 |
2017 |
610 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1249 |
2022 |
829 |
13-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
607 |
2012 |
331 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo Marzo 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
909 |
2015 |
565 |
13-08-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo LUGLIO E AGOSTO 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2014 |
308 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
968 |
2020 |
692 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Cefalù a seguito attività di liquidazione da parte dell’ufficio
tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
116 |
2013 |
961 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2013- SIMEGAS |
23-01-2013 |
07-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2013 |
308 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione
del Comune CIG: ZA809D0475 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
321 |
2016 |
182 |
29-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2016
CIG: Z00181FF90 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1307 |
2016 |
790 |
23-11-2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2016/2019 - ESITO GARA
-CIG:Z3E1B41D0A |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1024 |
2019 |
709 |
05-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
783 |
2013 |
383 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 34,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di maggio 2013.
CIG: Z6909183CC |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
995 |
2022 |
717 |
07-09-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI
COMUNALI ANNO 2022 - |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2016 |
245 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 19 del 27.02.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
28 |
2021 |
1092 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1036 |
2022 |
736 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2022 |
322 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 02.05.2022 AL 03.06.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
236 |
2015 |
113 |
26-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 264 del 30.10.2014 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo per il passaggio dalla TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
990 |
2016 |
561 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
852 |
2021 |
572 |
05-08-2021 |
Liquidare la somma di €.198,53 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
340 |
2014 |
155 |
13-03-2014 |
Liquidazione per abbonamento servizi informativi ANCITEL in modalità
internet– anno 2014 CIG:Z9B0DFFA69 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1424 |
2012 |
792 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2012
CIG: Z380764AZA |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
351 |
2013 |
117 |
05-03-2013 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
5 |
2012 |
1093 |
22-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 3 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
24 |
2020 |
1112 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2020 - SIMEGAS |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
480 |
2012 |
238 |
29-03-2012 |
Attribuzione produttività. Anno 2011. Personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco. LIQUIDAZIONE. |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1333 |
2017 |
829 |
24-11-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 6° BIM
CIG: Z611E05042 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2021 |
353 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo febbraio marzo 2021 saldo |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
415 |
2020 |
223 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €.1.154,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
196 |
2018 |
97 |
21-02-2018 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2018 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1528 |
2012 |
870 |
10-12-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 193,42 per pagamento fatture Enel Energia S.p.a –
utenza C.da Rascata periodo luglio/ottobre 2012 fatture n. 2335963353 e n. 2335983801 del 22.11.12
CIG: Z1807852FE |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
642 |
2018 |
201 |
10-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1026 |
2014 |
452 |
21-07-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 10.07.2014 ditta Datanet s.r.l in acconto per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2013 |
250 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Filippo Alessandro Cimino per difesa in
giudizio Ente c/ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dalle
Ditte ECOTECNA srl e Siragusa Illuminata |
16-04-2013 |
14-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
778 |
2022 |
566 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
194 |
2016 |
96 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A per fornitura kit ergonomia apus rossa
CIG: Z25140A5FE |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1031 |
2013 |
554 |
23-09-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2013
CIG:ZB20B85EB8 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
58 |
2019 |
10 |
14-01-2019 |
liquidazione per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21- bis
del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
453 |
2015 |
244 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre mappatura indirizzi IP e
controllo Lan - assistenza streaming live dirette dalla sala Consiliare primo semestre
2014- e formattazione e recupero dati PC segreteria e protocollo
CIG:ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1429 |
2017 |
898 |
07-12-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento servizio aggiornamento straordinario del DATA BASE
del Sistema informativo Comunale Datanet Goleman - SAP SQL anywhere da versione 12 a 17.
CIG: Z7A2134E18 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
281 |
2018 |
164 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €. 2.606,39 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
80 |
2013 |
918 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
294 |
2016 |
165 |
23-03-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZA018F9159 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
832 |
2016 |
469 |
04-08-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
200 |
2014 |
51 |
04-02-2014 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1272 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
194 |
2015 |
85 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2013 dichiarazione 2014.
CIG: ZEFO7F0FBD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
214 |
2019 |
123 |
18-02-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019- |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2012 |
218 |
23-03-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
559 |
2022 |
388 |
30-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1524 |
2013 |
736 |
10-12-2013 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre e dicembre 2013 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
138 |
2018 |
70 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Caffe’ del Viale Snc”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
938 |
2017 |
560 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
409 |
2015 |
218 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZC913ACAFO |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
460 |
2020 |
309 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 493,61 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di marzo 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
399 |
2019 |
281 |
03-04-2019 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2015 |
512 |
24-07-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MAGGIO 2015
CIG:Z4D158448A |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2020 |
640 |
07-09-2020 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del
Revisore unico dei Conti - triennio 2020/2023 |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
317 |
2022 |
211 |
21-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1037 |
2017 |
624 |
22-09-2017 |
Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i
periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto
Amaducci. |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
629 |
2012 |
345 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2012
CIG: Z9DO4FA6F7
|
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2015 |
285 |
07-05-2015 |
Liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- spese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2014.
CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
147 |
2014 |
824 |
23-12-2013 |
Approvazione rendiconto economato periodo Luglio/Dicembre2013 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
352 |
2018 |
216 |
10-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ F.lli Battaglia Snc”. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
953 |
2019 |
653 |
12-08-2019 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T
CIG:ZEA2180EA6 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1393 |
2015 |
866 |
09-12-2015 |
Affidamento per fornitura materiale informatico
CIGZA313B7710 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2017 |
326 |
03-05-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di diverse misure
CIG :Z 351C9264A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
357 |
2016 |
202 |
11-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo gennaio 2016
CIG : ZE3194CO55 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
147 |
2015 |
55 |
06-02-2015 |
liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre 2014
CIG: Z041315311 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1140 |
2017 |
698 |
12-10-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI
GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
223 |
2017 |
94 |
20-02-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG: ZA3124F6CF |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
774 |
2012 |
432 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca,
ufficio personale e tarsu |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2015 |
660 |
07-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
783 |
2014 |
411 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1757 |
2011 |
1094 |
22-12-2011 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2012 – Scelta metodo di gara |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1357 |
2014 |
746 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura n.11 datari e n. 2 feltri neri per
protocollo informatico CIG: Z9B10E95BC |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
718 |
2017 |
406 |
23-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 187 del 30.05.2017 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2017.acconto
CIG. ZB61E10DD9 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
377 |
2012 |
160 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 3.939,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Per i mesi di novembre - dicembre 2011 e gennaio 2012. CIG. Z26040F144 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1414 |
2018 |
951 |
05-12-2018 |
Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio di predisposizione delle
reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al
sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il co |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
690 |
2019 |
489 |
05-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
581 |
2018 |
322 |
15-05-2018 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dall’11/09/2017 al 31/03/2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
186 |
2022 |
90 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA SERVIZIO
REALIZZATO NELL’ANNO 2020 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2019
CIG:ZF62AC8DAD |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1358 |
2017 |
841 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017
CIG: Z5820FD573 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
43 |
2014 |
840 |
30-12-2013 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2015 |
498 |
22-07-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
e consulenza tecnica CIG: Z25140A5fE |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
3 |
2017 |
955 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1278 |
2015 |
794 |
18-11-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre 2015 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
503 |
2013 |
223 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2017 |
241 |
29-03-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura 7X00162030 del 16.01.17
CIG: Z441DE09E3 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
218 |
2016 |
125 |
04-03-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04708568 del
18.01.2016 periodo novembre e dicembre 2015
CIG: ZE4140A67D |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1014 |
2017 |
608 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2012 |
318 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura di una
Multifunzione Brother MCF 9120 CN LED colori A4 per l’ufficio di STAFF
CIG: Z1CO4C1A99 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
305 |
2018 |
181 |
23-03-2018 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio –febbraio -marzo 2018 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2013 |
292 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Ficcaglia Vincenzo per proposizione appello avverso sentenza CTP n.
117/07/2010 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
319 |
2016 |
180 |
25-03-2016 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per manutenzione PC presso ufficio Staff
Sindaco e ufficio Vigili - CIG:Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1259 |
2018 |
806 |
23-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di settembre 2018 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1521 |
2017 |
973 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2018- SIMEGAS - CIG: Z48216096B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
233 |
2014 |
69 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZCF0DA877E |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2012 |
712 |
23-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e toner per Fax
per gli uffici comunali. CIG: Z6506D4B68 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2018 |
238 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali marzo 2018 CIG: ZAE217F4AC |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1028 |
2019 |
713 |
05-09-2019 |
liquidare la somma di €. 212,78 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
6 |
2021 |
1079 |
29-12-2020 |
Servizio di supporto Tecnico alla trasparenza (ARERA 444/2019) Impegno di spesa.
CIG: Z8F2FC6F01 |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
781 |
2013 |
381 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
fotocopiatori CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
991 |
2022 |
711 |
06-09-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE
- IMPEGNO DI SPESA
CIG:Z0337917CE |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
399 |
2016 |
228 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2016 - CIG: Z2B182005E |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1393 |
2012 |
754 |
15-11-2012 |
Liquidazione di €. 44,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2021 |
927 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2021 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
8 |
2012 |
1102 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per l’anno 2012 per l’abbonamento a GUIDA AGLI ENTI
LOCALI |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2022 |
796 |
05-10-2022 |
Oggetto: IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI. -
ANNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
4 |
2020 |
1116 |
30-12-2019 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: Servizio assicurativo
degli automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno 2020 |
03-01-2020 |
18-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
310 |
2015 |
160 |
17-03-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZC913ACAFO |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
925 |
2021 |
645 |
06-09-2021 |
liquidare la somma di €. 169,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
816 |
2020 |
575 |
31-07-2020 |
PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019 |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
736 |
2019 |
502 |
13-06-2019 |
liquidare la somma di €. 1.104,73 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1131 |
2018 |
709 |
02-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo AGOSTO 2018 CIG: ZAE217F4AC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2022 |
879 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO 50C18 TARGATO J053LK
CIG:ZD837D21C3 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
73 |
2023 |
1194 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE PER
PERDITA DI POSSESSO DI N. 6 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
CIG:ZEF3967104 |
17-01-2023 |
01-02-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
61 |
2013 |
927 |
28-12-2012 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
249 |
2016 |
137 |
11-03-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2015
CIG : Z6418E8728 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
819 |
2016 |
458 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC degli uffici dell'Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2016 |
754 |
10-11-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1102 |
2021 |
761 |
06-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
684 |
2014 |
328 |
30-05-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2014
CIG:ZEB0F6CFF5 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
861 |
2018 |
545 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 313,25 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di MAGGIO 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
42 |
2022 |
1123 |
31-12-2021 |
IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE DI ANCI DIGITALE
S.P.A - IN MODALITà INTERNET. – ANNO 2022
CIG:Z9134B8057 |
10-01-2022 |
25-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
175 |
2017 |
64 |
08-02-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
Dicembre 2016- CIG: Z2B182005E |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
191 |
2015 |
82 |
18-02-2015 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. - Anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
614 |
2019 |
414 |
16-05-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 004812091460, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
553 |
2022 |
370 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET SRL PER FORNITURA SISTEMA
INFORMATICO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA PAGOPA, E
INTEGRAZIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITà DIGITALE (SPID) E APP IO.
CIG: ZE3309A1CA |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
919 |
2012 |
511 |
25-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle esattoriali anni 2005-2006 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
289 |
2019 |
196 |
07-03-2019 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2018 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
392 |
2019 |
262 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
977 |
2021 |
685 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo maggio/giugno 21- luglio/agosto 21 - saldo |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
452 |
2017 |
254 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
487 |
2015 |
269 |
05-05-2015 |
Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica PA in
contabilità
CIG:Z2F1469288 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
154 |
2014 |
33 |
29-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
DICEMBRE 2013 - CIG: ZBE0D6C017 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1206 |
2016 |
731 |
07-11-2016 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016
CIG: ZD71B209AF |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2017 |
328 |
03-05-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - maggio - giugno 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
737 |
2012 |
395 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM858851/2012 periodo marzo-aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
882 |
2016 |
496 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2016 - CIG: Z2B182005E |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
230 |
2017 |
101 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Failla
Michelangelo |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
950 |
2018 |
557 |
03-08-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X02862156 DEL 13/07/2018 – periodo maggio – giugno 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
26 |
2021 |
1085 |
30-12-2020 |
Determina a contrarre per servizio assistenza e aggiornamento dei software per
l’anno 2021 mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (
MEPA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett.a) dl decreto lgs. N. 50/2016 e s.m.i.- Imp |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2021 |
256 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €.4.426,78 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
988 |
2016 |
559 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
244 |
2019 |
160 |
25-02-2019 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
338 |
2014 |
153 |
13-03-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2014 CIG: ZC90D2C17C |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
895 |
2017 |
527 |
03-08-2017 |
Determinazione Fondi vincolati in cassa all'01 gennaio 2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
22 |
2020 |
1110 |
30-12-2019 |
:Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1331 |
2017 |
827 |
24-11-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/07/2017 al
05/09/2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2021 |
351 |
13-05-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
febbraio marzo 2021 Impegno e liquidazione |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
15 |
2023 |
1185 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER BONUS SOCIALE IDRICO DA ASSEGNARE AGLI UTENTI
INDIRETTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI. |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2016 |
636 |
17-10-2016 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG:ZA3124F6CF |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
792 |
2015 |
478 |
20-07-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2015.
CIG. Z911564956 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
194 |
2018 |
95 |
20-02-2018 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2018
CIG: Z291C5A6D4 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1510 |
2012 |
830 |
03-12-2012 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura cartelle archivio, porta progetti e
altro materiale di cancelleria |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
192 |
2016 |
94 |
29-02-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1523 |
2014 |
861 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2015 - SIMEGAS
CIG:Z5A1249A94 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
580 |
2012 |
317 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
451 |
2015 |
242 |
23-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione, e
consulenza tecnica CIG: ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
279 |
2018 |
162 |
15-03-2018 |
Liquidazione all’Ingegnere Guzzio Giampiero del servizio di consulenza informatica
per aggiornamento software dei PC e Server del Comune di per aggiornamento straordinario del
DATA BASE del Sistema informativo Comunale Datanet Goleman – SAP SQL anywhere |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
77 |
2013 |
915 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2013.
CIG:ZD207F09E2
|
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
190 |
2020 |
98 |
04-02-2020 |
Liquidazione fattura per l’apposizione del Visto di conformità sul credito IVA
riportato nella Dichiarazione IVA 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2016 |
467 |
04-08-2016 |
Liquidazione per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
198 |
2014 |
49 |
04-02-2014 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2013 anno fiscale 2012
CIG: Z880D9E43A |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
317 |
2016 |
178 |
25-03-2016 |
Liquidazione di €.2.048,04 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2016. CIG: Z981820055 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
721 |
2012 |
396 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. SCUOLABUS |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
231 |
2014 |
67 |
11-02-2014 |
Impegnare e liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: Z7A0CA0D28 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
622 |
2020 |
454 |
15-06-2020 |
Affidamento del servizio di tesoreria periodo 2020/2023- Nomina commissione di gara |
16-06-2020 |
01-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2012 |
686 |
18-10-2012 |
Ampliamento della piattaforma software delle entrate con integrazione dei moduli
ICI/IMU e TARSU/RES al software servizio idrico integrato e alla piattaforma anagrafe.
CIG: Z9F06CC6FD |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
432 |
2018 |
236 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €.3.895,24 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici mese
di febbraio 2018 CIG: Z48216096B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1026 |
2019 |
711 |
05-09-2019 |
liquidare la somma di €.159,86 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1478 |
2015 |
934 |
23-12-2015 |
Impegno di spesa per incarico all'Avv. Giuseppe Inguaggiato per azione legale nei
confronti di utenti morosi del servizio acquedotto. (Atto di Precetto |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
778 |
2013 |
375 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
333 |
2012 |
152 |
29-02-2012 |
Impegno di spesa per acquisto software per la gestione economato integrato con la
Contabilità finanziaria |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
304 |
2020 |
159 |
18-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG= Z342A9986E |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
851 |
2012 |
463 |
16-07-2012 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anno 2011 al Segretario comunale |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1391 |
2012 |
749 |
15-11-2012 |
Liquidazione fatture Telecom VI ° Bimestre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1130 |
2015 |
700 |
20-10-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1251 |
2021 |
909 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL -
CIG:Z362E68B2B |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2014 |
435 |
10-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da maggio a dicembre
2011 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: Z88FF5740 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
15 |
2012 |
1100 |
28-12-2011 |
Adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità IVA, anno
2011- 2013 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1102 |
2022 |
786 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
298 |
2015 |
147 |
16-03-2015 |
Liquidazione di €. 2.568,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
923 |
2021 |
643 |
06-09-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
744 |
2019 |
515 |
19-06-2019 |
Rinunzia concessione loculo da parte della Sig.ra Tribunella Vincenza e rimborso somma |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2018 |
707 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 180,80 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di AGOSTO 2018 CIG: ZA925125A5 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2021 |
107 |
11-02-2021 |
liquidare la somma di €. 2.399,70 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di novembre e dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
975 |
2013 |
458 |
31-07-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2013 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2012 |
605 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2012.
CIG:ZF30640F88 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
251 |
2016 |
139 |
11-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
AREA economica -finanziaria e anagrafe CIG: Z1016D3111 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
668 |
2021 |
464 |
21-06-2021 |
liquidare la somma di €. 3.769,71 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo – aprile- maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
682 |
2014 |
326 |
30-05-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.1.372,50 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di aprile 2014.
CIG: Z270D1B450 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
772 |
2012 |
430 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura toner per stampanti e
un monitor .
CIG: Z3B057B5F |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
795 |
2021 |
542 |
03-08-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo giugno
2021 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1071 |
2015 |
658 |
07-10-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2015
CIG: ZEE1609E37 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
782 |
2014 |
403 |
26-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunalimaggio 2014 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
639 |
2022 |
453 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 02.05.2022 AL 27.05.2022 (4 SETTIMANE).- |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
969 |
2018 |
610 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
45 |
2021 |
1116 |
31-12-2020 |
Tributi Comunali (Tares/Tari)Impegno di spesa per restituzione somme versate
in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale |
18-01-2021 |
02-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
382 |
2012 |
164 |
13-03-2012 |
Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria.- anno 2011- Liquidazione –
CIG: Z450400772 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1405 |
2018 |
932 |
29-11-2018 |
Impegno di spesa per il compenso al Revisore dei Conti - anni
2018/2019/2020 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1456 |
2016 |
887 |
19-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura TONER
CIG :Z B71C92AEF |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1187 |
2015 |
729 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.066,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici Saldo fatture- CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2018 |
360 |
31-05-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - Impegno di
spesa – CIG: Z5423CF928 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1163 |
2019 |
817 |
08-10-2019 |
Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura n. 7X03551670
del 13 settembre 2019 – periodo luglio/agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2022 |
86 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
41 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per servizio consulenza contabilità IVA anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1005 |
2012 |
556 |
20-08-2012 |
:Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2015 |
496 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
678 |
2018 |
330 |
18-05-2018 |
Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2013 |
221 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
216 |
2016 |
127 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1012 |
2017 |
606 |
20-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017
CIG: Z651FF5431 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
130 |
2020 |
1153 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per abbonamento a n. 3 seminari di studio |
29-01-2020 |
13-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
106 |
2013 |
952 |
28-12-2012 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
151 |
2014 |
16 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
262 |
2012 |
119 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2012 . FIAT DUCATO |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
232 |
2017 |
103 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Cafè
Nobel dei F.lli Peri snc |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2018 |
559 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software paghe,
modulo per gestione automatizzata del rinnovo contrattuale funzioni locali 2016/2018- CIG:
Z4623758FF |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
671 |
2017 |
389 |
06-06-2017 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |