414 |
2021 |
254 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00033133 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
711 |
2015 |
415 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.166,13 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo APRILE 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
83 |
2018 |
1019 |
29-12-2017 |
Determina a contrarre per servizio assistenza e aggiornamento dei software per il
triennio 2018/2020 mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA) di consip S.p.a., ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a.) del decreto |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
336 |
2014 |
151 |
13-03-2014 |
Liquidazione di €. 5.658,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di gennaio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
544 |
2016 |
333 |
20-05-2016 |
liquidazione per ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC
Ufficio Protocollo - CIG: ZAC18F9047 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
529 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Liquidazione fattura n. F2021 – 46320 per servizio di telefonia fissa e connettività
uffici comunali e realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG:
Z65308957F |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
13 |
2023 |
1176 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DEL FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 19
DELLO STATUTO DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI PALERMO (A.T.I PA). |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
448 |
2014 |
221 |
09-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1247 |
2015 |
771 |
11-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2015
CIG:ZB0170EFF3 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1355 |
2021 |
984 |
09-12-2021 |
CANONE ANNUALE PER L’ISTALLAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI PERIODICI SUL
SERVER E SULLE VARIE POSTAZIONI DI LAVORO DEI PROGRAMMI DI RAGIONERIAANAGRAFE
E TRIBUTI – LIQUIDAZIONE
CIG:Z6B30009BA |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1234 |
2019 |
882 |
24-10-2019 |
Impegno e liquidazione rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1526 |
2014 |
873 |
22-12-2014 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2015.
CIG: Z7A125B5BC |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
55 |
2019 |
7 |
14-01-2019 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2015 |
236 |
21-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo dicembre
2014
CIG: Z96142D3F1 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
275 |
2018 |
158 |
14-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. 422018800001799
CIG: ZD822C263D |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
939 |
2020 |
650 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €.226,65 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2020 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
75 |
2013 |
885 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2012
dichiarazione anno 2013.
CIG:ZEFO7F0FBD |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1300 |
2022 |
961 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER IL
SUPPORTO TECNICO PRESTATO PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO
DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI
DELL’ART.147 COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
21-11-2022 |
06-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
188 |
2020 |
96 |
04-02-2020 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso piattaforma
SIOPE + , software acquisizione fattura elettronica – gestione software inventario beni
mobili e immobili |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
828 |
2016 |
465 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
196 |
2014 |
47 |
04-02-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2014
CIG: Z3D0DA8661 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1013 |
2020 |
712 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €. 165,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
164 |
2017 |
1001 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Area Economico-Finanziaria. LIQUIDAZIONE. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
738 |
2013 |
361 |
20-06-2013 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1404 |
2019 |
1009 |
03-12-2019 |
liquidare la somma di €. 153,87 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di SETTEMBRE 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2018 |
891 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00483270 DEL 05/10/2018 periodo agosto/settembre 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2015 |
74 |
16-02-2015 |
: Liquidazione all' Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2018 |
313 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo febbraio - marzo 2018
CIG: ZF22389015 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1215 |
2021 |
874 |
04-11-2021 |
Riversamento del Tributo Provinciale ( T.E.F.A) alla Città Metropolitana di Palermo – Tari anno 2017 -2018 – 2019 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1519 |
2015 |
963 |
31-12-2015 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2017 |
489 |
21-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta
Manganello Giuseppe. |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2013 |
435 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di giugno 2013.
CIG:ZAA09183AB |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
126 |
2018 |
41 |
02-02-2018 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – CIG: Z9B21F1DEE |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1452 |
2012 |
806 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle
esattoriali anni 2005-2006 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
451 |
2020 |
302 |
24-04-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo febbraio
2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
390 |
2019 |
260 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.491,41 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
975 |
2021 |
683 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00287736 del 1111/08/2021 per il periodo
giugno- luglio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
273 |
2021 |
173 |
26-02-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL36 del 26.01.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizionedi n. 258
avvisi di pagamento TARI 2020. CIG. ZDB2FC6DEB |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1318 |
2020 |
980 |
10-12-2020 |
liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di ottobre 2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
253 |
2016 |
141 |
11-03-2016 |
liquidazione alla Ditta Lotus Global System srl. per la fornitura bobina asciuga
tutto e sapone mani
CIG: Z3A13E6F0F |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
328 |
2022 |
225 |
29-03-2022 |
liquidazione fatt. n fvl 90 del 21/02/2022 ditta golem net srl per servizio di assistenza alla elaborazione stampa ed imbustamento avvisi di accertamento tari anno 2016 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2017 |
643 |
28-09-2017 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs
50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta
d'identità CIG: Z4F2004070 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
666 |
2021 |
462 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione per canone mensile internet CIG: Z65308957F - fattura n.
A91909 del 11/06/2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
215 |
2023 |
68 |
23-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
171 |
2013 |
20 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 – servizio scuolabus |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
676 |
2013 |
350 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 35,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2013.
CIG: Z6909183CC |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
770 |
2012 |
428 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa .
CIG: Z55047F17C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1353 |
2016 |
818 |
02-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di
ragioneria CIG: Z9B1C4B20B |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
775 |
2014 |
402 |
26-06-2014 |
Liquidazione fatture n. 09 del 22.04.2014 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
266 |
2013 |
71 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
968 |
2018 |
609 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 160,48 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di LUGLIO 2018 CIG: Z6B2479078 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1050 |
2022 |
755 |
21-09-2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1403 |
2018 |
930 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 194,98 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali - Mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
898 |
2012 |
517 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per nuova apertura polizza assicurativa |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2015 |
727 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati dell'Area
Economica. CIG: Z1016D3111 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1198 |
2020 |
860 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X03670278 del 14/10/2020 periodo agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
374 |
2013 |
156 |
11-03-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Giuseppe e Passafiume Giacinto per proposizione appello
avverso sentenza CTP n. 125/04/2012 e n. 108/04/2011. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1161 |
2019 |
815 |
08-10-2019 |
liquidare la somma di €. 159,49 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
180 |
2022 |
80 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2017 |
540 |
08-08-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
592 |
2016 |
352 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.314,28 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
363 |
2015 |
198 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
39 |
2014 |
836 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2014. |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1003 |
2012 |
554 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770
semplificato CIG: ZDB060A268 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
808 |
2015 |
494 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2013 |
197 |
04-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
276 |
2022 |
189 |
14-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI ADESIONE ALL’ A.N.U.T.E.L. PER L’ANNO
2022. |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
228 |
2021 |
132 |
24-02-2021 |
OGGETTO:Liquidazione per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali tramite
“Accordo quadro su Consip”. |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
120 |
2020 |
34 |
17-01-2020 |
Liquidare la somma di €. 1.599,28 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
315 |
2016 |
176 |
25-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2016. CIG:ZBC182003B |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
228 |
2014 |
59 |
06-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.025,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese novembre e dicembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2018 |
233 |
18-04-2018 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1023 |
2019 |
708 |
05-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 19 pa , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo LUGLIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1460 |
2015 |
916 |
21-12-2015 |
Affidamento per fornitura faldoni e raccoglitori
CIG: Z25140A5FE |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
776 |
2013 |
373 |
04-07-2013 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2013
CIG:ZAB0A9D6E5 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
331 |
2012 |
150 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
215 |
2015 |
99 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1209 |
2017 |
742 |
25-10-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2016 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
225 |
2019 |
134 |
18-02-2019 |
liquidare la somma di €. 1.765,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
677 |
2015 |
389 |
29-06-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo
FEBBRAIO 2015 - CIG: Z82152A2D4 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1120 |
2015 |
690 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
ufficio protocollo CIG;Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1249 |
2021 |
893 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER CONSUMO METANO NEGLI EDIFICI
COMUNALI DEL COMUNE DI COLLESANO PERIODO SETTEMBRE 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
822 |
2014 |
433 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura toner per stampante ufficio
protocollo
CIG:ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
24 |
2016 |
6 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.890,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1414 |
2014 |
822 |
09-12-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – ottobre 14
CIG:Z831226131 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2022 |
791 |
05-10-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL “REGIME
DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2
BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO 152/20 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
289 |
2015 |
138 |
13-03-2015 |
Liquidazione di €.231,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo dicembre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2014 |
202 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
999 |
2014 |
498 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
439 |
2013 |
191 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 1.415,70, Iva inclusa, a favore della ditta Montedoro srl con sede
a Collesano C.da Favara, per la fornitura di contatori idrometrici quadrante bagnato pl. ½.
CIG: Z73092A0DE |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
181 |
2021 |
105 |
11-02-2021 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
980 |
2013 |
529 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
387 |
2017 |
218 |
22-03-2017 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
111 |
2012 |
9 |
24-01-2012 |
annullamento in autotutela della procedura di gara in corso e il bando
di gara approvato con det. N.1048 del 5/12/2011 per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2012-31/12/2014 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1524 |
2014 |
867 |
17-12-2014 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2015 – Scelta metodo di gara |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1010 |
2013 |
546 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2012 |
313 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
53 |
2019 |
5 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00586706 del 06/12/2018- periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
428 |
2015 |
229 |
17-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB STORAGE.
CIG: Z94140A584 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2021 |
393 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo aprile
2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1164 |
2016 |
697 |
26-10-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2016 - CIG: Z2B182005E |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
912 |
2020 |
636 |
07-09-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso relativo al I semestre 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
87 |
2017 |
993 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
186 |
2020 |
94 |
04-02-2020 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2019
per dichiarazione IVA anno fiscale 2018 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1011 |
2020 |
710 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02958801 del 14/08/2020 periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1421 |
2015 |
889 |
14-12-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2016- SIMEGAS |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1274 |
2014 |
682 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1402 |
2019 |
1007 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1332 |
2018 |
889 |
19-11-2018 |
OGGETTO:Impegnare e liquidare la somma di €. 182,32 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali - Mese di settembre 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2015 |
69 |
13-02-2015 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2015/2017 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
495 |
2018 |
311 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali APRILE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
292 |
2013 |
101 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: ZE908A7013 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2019 |
758 |
19-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1517 |
2015 |
961 |
31-12-2015 |
Adeguamento previsioni di stanziamenti su capitoli a partita di giro. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2017 |
487 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG
ZF41F6B18A |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
860 |
2013 |
433 |
23-07-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE – GIUGNO 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
380 |
2014 |
147 |
12-03-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per il servizio WEB STORAGE
anno 2014 CIG:Z41047F7DC |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1202 |
2015 |
736 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
934 |
2017 |
557 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X03127041
del 14/07/2017 - periodo maggio - giugno 2017
CIG:Z261E71A6A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2019 |
258 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.099,53 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1031 |
2017 |
618 |
21-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
243 |
2021 |
134 |
26-02-2021 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2020 al 30/04/2020
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
753 |
2016 |
431 |
14-07-2016 |
Conto corrente postale -canone annuo BPIOL KEY. CIG Z771A8BCB9 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1526 |
2017 |
975 |
19-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi
Comunali - Anno 2017. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
412 |
2021 |
252 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
863 |
2012 |
491 |
19-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Provvidenza per proposizione appello avverso sentenza CTP
n. 368/04/11 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
706 |
2015 |
410 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.4.530,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
334 |
2014 |
149 |
13-03-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2014
CIG: Z330E3C86B |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1405 |
2012 |
796 |
22-11-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo maggio /ottobre 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
864 |
2014 |
457 |
28-07-2014 |
Liquidazione di €.333,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio - giugno 2014. CIG: ZF20D1B41F |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
328 |
2015 |
174 |
20-03-2015 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2015
CIG: ZCD13B63FD |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
11 |
2023 |
1172 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
UI1 – UI2 – UI3 – UI4 ALLA CSEA ( CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ). |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
361 |
2015 |
191 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per l'ufficio
tributi e protocollo CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
37 |
2014 |
834 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:Z270D1B450 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1001 |
2012 |
552 |
20-08-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli
anni precedenti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2015 |
491 |
22-07-2015 |
Impegno e liquidazione per la fornitura carta igienica
CIG: ZD41460C8F |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1550 |
2012 |
878 |
12-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi
comunali novembre 2012 – scuolabus e autobotte
CIG:Z3407A8386 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
274 |
2022 |
176 |
14-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
MANTENIMENTO DEL PROGETTO PER IL SUPPORTO DELLA GESTIONE IVA E IRAP –
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E VISTO DI CONFORMITA’
CIG:Z1A355E88E |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
121 |
2020 |
35 |
17-01-2020 |
liquidare la somma di €. 750,07 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
93 |
2013 |
930 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
303 |
2016 |
174 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2016 - CIG: Z2B182005E |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1242 |
2013 |
638 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z6B0C19247 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
225 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1021 |
2019 |
706 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura 8V00364903 del 06/08/2019 periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
77 |
2022 |
27 |
31-01-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE -
CIG: Z6034D042 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
212 |
2015 |
95 |
25-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GENNAIO 2015 -scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
223 |
2019 |
132 |
18-02-2019 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario IRAP |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
675 |
2015 |
387 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
705 |
2020 |
513 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €.196,24 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1115 |
2015 |
685 |
19-10-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
821 |
2014 |
432 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2014 CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1412 |
2014 |
820 |
09-12-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05044973 periodo settembre – ottobre 2014
CIG: Z9D1225A79 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
567 |
2022 |
400 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
APRILE 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1536 |
2013 |
782 |
12-12-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Liquidazione |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
759 |
2015 |
457 |
15-07-2015 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
423 |
2014 |
199 |
02-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2014.
CIG:Z750DD4F91 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1500 |
2016 |
920 |
28-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Scelta metodo di gara |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
224 |
2022 |
115 |
14-02-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “
ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI” IMPEGNO DI
SPESA
CIG:Z3F352A367 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
177 |
2021 |
92 |
11-02-2021 |
Liquidare la somma di €.3.312,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di
novembre e dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
978 |
2013 |
527 |
03-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03489503 DEL
12.07.2013 periodo maggio – giugno 2013
CIG: Z970B49790 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1013 |
2021 |
712 |
27-09-2021 |
liquidare la somma di €. 168,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1307 |
2020 |
941 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo ottobre
2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
469 |
2017 |
270 |
31-03-2017 |
Contabilità Finanziaria - Piano Indicatori - Adeguamento software - Determina a
contrarre - Impegno di spesa - CIG:ZA71E03FD4 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
178 |
2012 |
17 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011. SCUOLABUS |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
256 |
2016 |
144 |
11-03-2016 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
789 |
2016 |
447 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.154,73 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo
giugno 2016. CIG:Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
664 |
2021 |
460 |
21-06-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
aprile 2021 Impegno e liquidazione |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
213 |
2023 |
62 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
169 |
2013 |
18 |
30-01-2013 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2013 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
674 |
2013 |
348 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2013 |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
377 |
2016 |
213 |
15-04-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio/febbraio 2016 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
242 |
2020 |
135 |
14-02-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Analisi della documentazione in atti e conseguente formulazione per eventuale richiesta somme dovute dall’Amministrazione Regionale – Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo – relativamente ai locali concessi in comodato sit |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
768 |
2012 |
426 |
25-06-2012 |
Liquidazione di €. 221,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile/maggio 2012.
CIG: ZC80574FBA |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2016 |
517 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2016
CIG : ZA81B1B280 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2019 |
1071 |
28-12-2018 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: Servizio assicurativo degli
automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno2019 - con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016" CIG: ZE8268741C |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1181 |
2021 |
849 |
03-11-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo settembre
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
264 |
2013 |
69 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2013. CIG: ZBB088DD73 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
966 |
2018 |
607 |
28-08-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - liquidazione –
CIG: Z5423CF928 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1052 |
2022 |
753 |
21-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1401 |
2018 |
928 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1008 |
2016 |
579 |
29-09-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1177 |
2015 |
719 |
26-10-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo settembre e ottobre 2015 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2020 |
858 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00377102 del 14/10/2020 periodo agosto-settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
178 |
2022 |
78 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA E IRAP SERVIZIO
REALIZZATO NELL’ANNO 2021 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2020
CIG:ZC72E44D75 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1199 |
2015 |
733 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo novembre / dicembre 2015
CIG: Z2616DD4DA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
67 |
2012 |
1180 |
30-12-2011 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anni 2009 e 2010 al Segretario comunale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
729 |
2022 |
527 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
15-07-2022 |
30-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
932 |
2017 |
555 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura - faldoni di diverse misure CIG :Z411F6B251 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
611 |
2016 |
367 |
10-06-2016 |
Liquidazione progetto per elaborazione certificazione 01 M sost. Cantieri scuola |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
386 |
2019 |
256 |
01-04-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1389 |
2021 |
1008 |
15-12-2021 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI - . ADESIONE ACCORDO QUADRO- CARBURANTI
RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG:ZA634514DA |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
721 |
2016 |
421 |
06-07-2016 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
620 |
2014 |
319 |
23-05-2014 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARI “ Tributo sui rifiuti e sui servizi”.
Dipendente Manganello Delia. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
615 |
2013 |
306 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
914 |
2022 |
658 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO “ TIM TUTTO
INCLUSO”
CIG:Z362E68B2B |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
138 |
2015 |
896 |
29-12-2014 |
Adesione progetto risparmio I.R.A.P. anno 2015-2016
CIG:Z7512AB5DC |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
653 |
2017 |
382 |
31-05-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia-CIG: Z1D1DFC846 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1403 |
2012 |
791 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04944925 del
12.10.2012 periodo AGOSTO –SETTEMBRE 2012
CIG: ZD1071858A |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1431 |
2016 |
868 |
14-12-2016 |
Liquidazione per servizio Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
660 |
2019 |
475 |
03-06-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di
ragioneria e aggiornamenti software su server- Impegno di spesa
CIG: Z3B28A26B5 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1274 |
2021 |
935 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00341259 DEL 11/10/2021 PER IL PERIODO
AGOSTO – SETTEMBRE 2021 ALLA TELECOM PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2014 |
455 |
28-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2014
CIG: Z3F10453C1 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
307 |
2017 |
151 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
8 |
2023 |
1101 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOLEM NET S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DI N. 490 AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 CON MODELLI F.24. CIG: Z043785FBF |
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1066 |
2016 |
624 |
11-10-2016 |
impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento
software IC/IMU/TASI/TARES/TARI E CATASTO per gli anni 2017/2018. CIG: ZD61B7D2E7 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2015 |
768 |
11-11-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo settembre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
105 |
2012 |
1193 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1521 |
2014 |
858 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2015 CIG :Z3A124F5F2 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1008 |
2013 |
544 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione
relativa alla fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di maggio a dicembre
2011
CIG:ZBB0B7586B |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
686 |
2016 |
395 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
114 |
2023 |
04 |
30-01-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U.
DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 –
LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO DAL 30.01.2023 AL 24.02.2023 (4 SETTIMANE).- |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
751 |
2018 |
491 |
09-07-2018 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
865 |
2022 |
608 |
05-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
346 |
2022 |
250 |
30-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
FEBBRAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2020 |
92 |
04-02-2020 |
liquidare la somma di €.2.619,22 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2020 |
433 |
08-06-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01530148 del 15/04/2020 periodo febbraio/marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1009 |
2020 |
708 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1419 |
2015 |
887 |
14-12-2015 |
Affidamento per fornitura kit Ergonomia Apus Rossa
CIGZ25140A5FE |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1400 |
2019 |
1005 |
03-12-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
291 |
2012 |
128 |
21-02-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
396 |
2016 |
226 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1330 |
2018 |
887 |
19-11-2018 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE Plus - CIG:8524D95E9 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2018 |
309 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.545,85 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di marzo 18 CIG: ZB9216097B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
290 |
2013 |
99 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG:ZC708A6FBC |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2019 |
756 |
19-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2019 a luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1515 |
2015 |
959 |
31-12-2015 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
716 |
2017 |
404 |
20-06-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02159844 del
15/05/2017 periodo marzo /aprile - CIG:Z261E71A6A |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
380 |
2012 |
201 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2010 .
CIG: Z15041C172 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
754 |
2015 |
455 |
10-07-2015 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Città Vincenzo nato a Castelbuono il 10.01.1956 C.F. CTT VCN
56A10 C067V, relativamente all'anno d'imposta 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2014 |
196 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €.3.882,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
995 |
2014 |
494 |
04-09-2014 |
Liquidazione di €.45,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
78 |
2012 |
1153 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
174 |
2021 |
72 |
10-02-2021 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2013 |
494 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Fullone Salvatore , Culotta Rosario per proposizione appello avverso
sentenze della C.T.P. Palermo n.ri 72/10/13 e 71/10/13 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
841 |
2015 |
517 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.203,32 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo MAGGIO 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1305 |
2020 |
939 |
09-12-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
170 |
2012 |
16 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
258 |
2016 |
146 |
11-03-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero per consulenza tecnica su parco informatico dei
vari uffici
CIG:ZE40F3A434 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
662 |
2021 |
458 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00210367 del 10/06/2021 per il periodo
aprile - maggio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
843 |
2018 |
492 |
09-07-2018 |
Approvazione rendiconto economato periodo 01 Gennaio – 19 Giugno
2018 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
345 |
2021 |
227 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.630,12 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2019 |
1069 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
775 |
2021 |
538 |
27-07-2021 |
PRESA D’ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI
AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
262 |
2013 |
67 |
14-02-2013 |
liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06158980 periodo ottobre –
novembre 2012
CIG: ZD40885219 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
963 |
2018 |
604 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo giugno – luglio 2018 - CIG: ZF424B4927 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
697 |
2017 |
400 |
16-06-2017 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1029 |
2022 |
745 |
15-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
449 |
2016 |
267 |
26-04-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7Xoo895224 del
14.03.2016 periodo gennaio - febbraio 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1443 |
2022 |
1030 |
07-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI E ADSL FINO A DICEMBRE 2022
CIG:Z1B2A7AC5C. |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1435 |
2012 |
809 |
28-11-2012 |
Affidamento dell’assicurazione degli automezzi - Scelta metodo di
gara |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1194 |
2020 |
856 |
18-11-2020 |
Liquidazione per Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del
Comune, targati BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
176 |
2022 |
76 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
359 |
2015 |
189 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
35 |
2014 |
832 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
999 |
2012 |
550 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
802 |
2015 |
488 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo maggio -/luglio2015
CIG: Z76157D11C |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1547 |
2012 |
872 |
10-12-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e fornitura toner per stampanti.
CIG: Z1007A362B |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1532 |
2016 |
948 |
29-12-2016 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l'anno
2017 - Impegno di spesa- CIG: ZDD1CBED4F |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
119 |
2020 |
33 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
894 |
2019 |
625 |
29-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia giugno 2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1467 |
2021 |
1079 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1357 |
2020 |
1006 |
14-12-2020 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C
n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
301 |
2016 |
172 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.4.971,78 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2016. CIG: ZAA1820048 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
72 |
2015 |
890 |
24-12-2014 |
Affidamento fornitura contatori idrometrici. Ditta Materiale edile Tambuzzo
Graziano sas. CIG:Z3D130E8DA |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2015 |
323 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi certificazione Unica ( ex Cud e
gestione Autonomi non transitati da Eureka)
CIG:ZE40F3A434 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1287 |
2016 |
780 |
18-11-2016 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2018 |
264 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Lo Forti Benedetta S.a.s”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
464 |
2022 |
335 |
03-05-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
2022. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z223610903 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
959 |
2016 |
540 |
21-09-2016 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C snc per riparazione fotocopiatori e acquisto
materiale
CIG: Z131AF14E1 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
221 |
2019 |
130 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €.622,82 al Consorzio Simegas vendita energie S.r.l per
fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di NOVEMBRE 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
703 |
2020 |
511 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 203,42 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1401 |
2012 |
788 |
20-11-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2012 – scuolabus e autobotte |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1429 |
2016 |
866 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04457104 del 15.11.2016 - periodo settembre e ottobre
CIG: ZE4140A67D |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
658 |
2019 |
473 |
03-06-2019 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -
CIG: Z2328A271A |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
23 |
2012 |
1147 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 2 unità |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2022 |
412 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00046817 RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
5 |
2023 |
1189 |
30-12-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2022 - |
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
103 |
2012 |
1188 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
917 |
2020 |
646 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile /maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
344 |
2022 |
241 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1193 |
2013 |
611 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2020 |
89 |
04-02-2020 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento
ai programmi informatici della contabilità- anagrafe- e tributi– canone assistenza - anno 2020
CIG: ZD72184651 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
189 |
2014 |
45 |
04-02-2014 |
Liquidazione alla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PAspese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2013.
CIG: Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
181 |
2013 |
25 |
04-02-2013 |
Impegno per fornitura contatori idrometrici. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1417 |
2015 |
885 |
14-12-2015 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune Anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1398 |
2019 |
1003 |
03-12-2019 |
liquidare la somma di €. 157,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
289 |
2012 |
126 |
28-02-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – DICEMBRE 2011 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
394 |
2016 |
224 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale di cancelleria
CIG :ZA7197930 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
261 |
2020 |
154 |
17-02-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura 7X04798277 del 13/12/2019 periodo ottobre/novembre 2019 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
488 |
2018 |
291 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di TONER per stampanti |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
288 |
2013 |
104 |
25-02-2013 |
Fattura n. 94 del 17.12.2012 di € 6.292,00 Iva inclusa in favore del Prof. Angelo
Cuva. Acconto onorari Contenzioso TARSU anno 2005. |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1365 |
2014 |
769 |
27-11-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
saldo 2014 con modelli F 24 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
856 |
2013 |
429 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2012 |
198 |
16-03-2012 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2011 anno fiscale 2010
CIG: Z97041F040 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1212 |
2020 |
875 |
26-11-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z142F59426 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
930 |
2017 |
553 |
17-08-2017 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica -
Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
384 |
2019 |
254 |
01-04-2019 |
Liquidare fattura n. 90001521 del 21/01/19 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
10 |
2013 |
887 |
24-12-2012 |
Impegno di spesa per compenso espletamento servizio tesoreria anno 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
138 |
2020 |
60 |
27-01-2020 |
Impegno di spesa per fornitura buoni carburante per gli automezzi
comunali tramite convenzione Consip. – Determina a contrarre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
542 |
2020 |
391 |
25-05-2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E |
27-05-2020 |
12-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
915 |
2015 |
571 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2015 CIG: Z7A125B5BC |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2014 |
313 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2014.
CIG: Z41047F6E1 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
826 |
2018 |
525 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia maggio 2018
CIG:ZD92468AEB |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
604 |
2013 |
313 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM769165/2013 periodo marzo – aprile 2013
CIG: ZD909CA1E4 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
338 |
2021 |
230 |
18-03-2021 |
Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2020 di competenza del Comune di
Civitella del Tronto - contribuente PANTONI SRL P.Iva 01788330676 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
212 |
2017 |
88 |
15-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z8F1D22914 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
651 |
2017 |
380 |
31-05-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1713 |
2011 |
1075 |
13-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico per l’ufficio “ Qui Parco”. |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1031 |
2022 |
742 |
14-09-2022 |
Oggetto: FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
447 |
2016 |
265 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €. 2.519,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2016. CIG: ZAA1820048 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2022 |
380 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO “ ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI”
CIG:Z3F352A367 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
261 |
2015 |
124 |
06-03-2015 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella per somma erroneamente versata al Comune
di Collesano, da parte del Sig. Peri Domenico, relativamente all'anno d'imposta 2014 |
06-03-2015 |
21-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
882 |
2012 |
483 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
986 |
2016 |
557 |
28-09-2016 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Bonelli Maria C.F. BNL MRA 66R50 A462O,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1443 |
2016 |
880 |
16-12-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.162,57 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2016. CIG: ZAA1820048 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1155 |
2015 |
716 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €.180,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
919 |
2014 |
466 |
31-07-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2014
CIG: Z881058C97 |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1192 |
2020 |
854 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
17 |
2012 |
1116 |
28-12-2011 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di
lavoro Anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
33 |
2014 |
830 |
30-12-2013 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2014 – Scelta metodo di gara |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
997 |
2012 |
548 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2021 |
673 |
06-09-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL289 del 30.08.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico alla trasparenza(Arera 444/2019). CIG. Z8F2FC6F01 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
469 |
2014 |
230 |
11-04-2014 |
Liquidazione per servizio di manutenzione ed assistenza ai programmi ICI e TARSU
anno 2012 alla Società Engineering tributi s.p.a. |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1530 |
2016 |
946 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2017 - SIMEGAS
CIG: ZEC1CC0300 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2015 |
780 |
12-11-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento dell'ex mattatoio comunale sito a Collesano in
C.da San Calogero. |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
118 |
2020 |
32 |
17-01-2020 |
Liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. . 8V00540030 del 05/12/2019periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1424 |
2017 |
893 |
07-12-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X05028745
- periodo settembre e ottobre 2017
CIG:Z261E71A6A |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
894 |
2015 |
550 |
11-08-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
578 |
2014 |
285 |
08-05-2014 |
Attività di accertamento ICI su aree fabbricabili. Affidamento incarico per rilascio parere
legale all’Avv. Agostara – Engineering - Impegno di spesa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1354 |
2015 |
837 |
02-12-2015 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per rimozione virus e istallazione antivirus
sui computer collegati su server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1456 |
2021 |
1049 |
22-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2021 |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
299 |
2016 |
170 |
23-03-2016 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2015 anno fiscale 2014
CIG: ZA012AB5AF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2018 |
800 |
22-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo SETTEMBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
366 |
2022 |
259 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
74 |
2015 |
930 |
30-12-2014 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune ANNO 2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1238 |
2013 |
634 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: Z4E0C0D22 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2015 |
317 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura multipack epson T 1295 e
cart.Epson nera SX420 CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
218 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1282 |
2016 |
775 |
18-11-2016 |
Liquidazione per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
205 |
2013 |
34 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
634 |
2017 |
370 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2017 - CIG: ZDD1CBED4 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
209 |
2015 |
89 |
23-02-2015 |
Liquidazione Fatt. n. 3 del 14.01.2015 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette saldo TARI 2014 .
CIG. ZF2116C003 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2017 |
736 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1414 |
2013 |
709 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
832 |
2012 |
455 |
10-07-2012 |
Liquidazione di €. 73, 20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
219 |
2019 |
128 |
18-02-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla
Società HERA comm srl – mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1379 |
2012 |
750 |
15-11-2012 |
:Impegno e liquidazione per acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
746 |
2017 |
428 |
29-06-2017 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l'Area Economico - Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2012 |
229 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1530 |
2013 |
775 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZBA0CDBEE9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1040 |
2016 |
602 |
05-10-2016 |
Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
752 |
2015 |
453 |
10-07-2015 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
993 |
2014 |
492 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2020 |
901 |
02-12-2020 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
172 |
2021 |
70 |
10-02-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
963 |
2013 |
518 |
30-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1338185 del 25.06.13 periodo
maggio – giugno 2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
418 |
2015 |
227 |
17-04-2015 |
liquidazione alla Global Network di Munafò Giuseppe per fornitura di una stampante
multifunzione laser Epson con funzionalità di fax. CIG:ZE40F3A434 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
465 |
2020 |
319 |
04-05-2020 |
Liquidazione fattura servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE + |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
839 |
2015 |
515 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 111,95 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2019 |
593 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00259425 del 06/06/2019 periodo aprile/maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
153 |
2012 |
73 |
31-01-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06030788 del 15.12.2011
periodo ottobre – novembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
785 |
2016 |
443 |
19-07-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
974 |
2015 |
612 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
958 |
2019 |
658 |
12-08-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di ragioneria ed
istallazione aggiornamenti del software di contabilità su client e server- liquidazione -
CIG: Z3B28A26B5 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1408 |
2015 |
882 |
11-12-2015 |
Affidamento per fornitura rotoloni e sapone mani per gli uffici comunali
CIG: Z3A13E6F0F |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
842 |
2018 |
468 |
05-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
Cancelleria – CIG: Z9ED23AA97 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1382 |
2019 |
998 |
29-11-2019 |
Impegno per l’affidamento del servizio di predisposizione delle reportistiche relative al conto del patrimonio – riepilogo beni immobili da trasmettere al sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze per il Comune di Collesano |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
180 |
2019 |
1067 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2019- SIMEGAS |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
617 |
2015 |
342 |
08-06-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:Z5D14E1AC4 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
13 |
2018 |
998 |
29-12-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: carburante per gli automezzi
del Comune per l'anno2018 - con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016" CIG: ZAE217F4AC |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1396 |
2019 |
1001 |
03-12-2019 |
Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura n7X04396855
del 15/11/2019 periodo settembre/ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
259 |
2020 |
152 |
17-02-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n7X00061892 de 16/01/2020 periodo novembre/dicembre 2019 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1104 |
2015 |
679 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
486 |
2018 |
289 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
cancelleria |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
793 |
2014 |
417 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
876 |
2013 |
461 |
31-07-2013 |
Revoca determine n. 902,911 e 917 del 28.12.2012 di autorizzazione integrazione
salariale anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
369 |
2012 |
166 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2012. CIG: Z360400076 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2018 |
361 |
31-05-2018 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2013 |
163 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
925 |
2017 |
548 |
16-08-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo giugno -luglio -agosto 2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2016 |
358 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01694696
del 13.05.2016 periodo marzo - aprile 2016
CIG: Z56198D9AB |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
382 |
2019 |
252 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00073780 del 06/02/2019 periodo dicembre 2018/gennaio2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2013 |
228 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM331123/2013 periodo
GENNAIO/FEBBRAIO 2013
CIG: Z28092E42 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2017 |
246 |
29-03-2017 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2022 |
575 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2021 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
610 |
2012 |
334 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
168 |
2023 |
28 |
08-02-2023 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI E
INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2023 DAL 05/01/2023 AL 05/01/2024-
LIQUIDAZIONE. - CIG:ZFA3953263 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
913 |
2015 |
569 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta ATS per fornitura firma digita del Sindaco Angelo Di Gesaro
CIG: ZA313137710 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2014 |
311 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 -scuolabus e autobotte CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
965 |
2020 |
689 |
11-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo luglio 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
823 |
2018 |
469 |
05-07-2018 |
assegnazione carichi di lavoro e nomina responsabili di procedimento |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2013 |
311 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2017 |
316 |
26-04-2017 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
69 |
2015 |
730 |
19-11-2014 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in giudizio Ente
appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso ricorso ditta
Catalano Stefano . TARSU anno 2010.
CIG ZF711B03A4 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1273 |
2012 |
714 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z2E06D4B4A |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
649 |
2017 |
378 |
31-05-2017 |
liquidazione per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1000 |
2022 |
699 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL377 DEL 22.08.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO,
AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022. |
09-09-2022 |
24-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1427 |
2016 |
864 |
14-12-2016 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale
Periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
13 |
2012 |
1108 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per acquisto di beni per manutenzione beni mobili e immobili e spese
su beni durevoli in genere |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
107 |
2021 |
9 |
22-01-2021 |
Acquisto buoni carburanti - . Adesione accordo quadro- carburanti rete buoni acquisto
1 ENI S.P.A. . Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: Z80302EFB8 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2022 |
410 |
08-06-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X00654962 E LA FATTURA N. 7X01462067
CIG:Z1B2A7AC5C |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
304 |
2015 |
154 |
17-03-2015 |
Liquidazione fatture n. 02 del 12.02.2015 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
3 |
2023 |
1168 |
30-12-2022 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDUCENTI PER L’ANNO 2023 DAL 05/01/2023 AL 05/01/2024- AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZFA395326.
|
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
410 |
2020 |
279 |
07-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -anno 2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2020 |
587 |
04-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo giugno
2020 |
11-08-2020 |
12-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
972 |
2017 |
581 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017
CIG : ZB41FC9DBE |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
99 |
2014 |
858 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale 2014/2015 per servizio
aggiornamento, manutenzione e assistenza software di GeoMod80T (gestione Informatizzata dei
Sottoconti di Tesoreria Regionale). |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2013 |
282 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 10.974.70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio e marzo 2013.
CIG: Z6909183CC |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1190 |
2013 |
588 |
15-10-2013 |
liquidazione alla ditta IFITALIA S.p.a. per saldo fatture cedute da Enel Energia
S.p.a - CIG:Z890B9934D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
180 |
2020 |
75 |
03-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 54/E del 24/01/2020 per abbonamento a n. 3 seminari di
studio |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
180 |
2014 |
35 |
29-01-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 257 del 30.12.2013 ditta Datanet s.r.l per studio e
affiancamento operativo al passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2019 |
363 |
06-05-2019 |
Liquidare fattura n. 90009891 del 18/04/2019 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
984 |
2019 |
681 |
22-08-2019 |
Assistenza legale per assistenza ricorsi in Commissione Tributaria. Impegno di spesa legale Avv.
Agostara Domenico |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
568 |
2015 |
315 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta INFOSYSTEM di Indulsi S & C s.a.s. per fornitura toner XEROX
Workcentetre 3210 - CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1518 |
2017 |
971 |
18-12-2017 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1280 |
2016 |
773 |
17-11-2016 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità di cui all'art.17 del CCNL
01/04/1999 al dipendente dell'Area Economico-Finanziari |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
203 |
2013 |
32 |
04-02-2013 |
Liquidazione di €. 2.335,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre e dicembre 2012 e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: Z840840DDD |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1413 |
2013 |
708 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
10-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2012 |
453 |
10-07-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
217 |
2019 |
126 |
18-02-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 3 PA del 08/02/19 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo gennaio 2019 CIG: Z1926821D8 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
99 |
2021 |
26 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2019 e 2020 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
427 |
2012 |
227 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1528 |
2013 |
773 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
NOVEMBRE 2013 - CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
414 |
2020 |
222 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €. 4.540,43 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
742 |
2015 |
432 |
08-07-2015 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività -Anno 2014
- Determinazione Sindacale n. 180/2015 - LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
149 |
2018 |
40 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €.1.573,87 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
943 |
2017 |
563 |
18-08-2017 |
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09
Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
170 |
2021 |
68 |
10-02-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2013 |
515 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni e addestramenti didattici |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
412 |
2015 |
221 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2021 |
381 |
27-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Golem Net per servizio assistenza e aggiornamento dei
software per l’anno 2021 mediante acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ( MEPA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett.a) dl decreto lgs. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
463 |
2020 |
312 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 1.205,06 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
27 |
2013 |
909 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti
Ditta Ecotecna s.r.l. |
07-01-2013 |
22-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
826 |
2019 |
591 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
487 |
2019 |
336 |
18-04-2019 |
impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X00933438 del
14/03/2019 periodo gennaio/febbraio 2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
956 |
2019 |
656 |
12-08-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X02709696 del
12/07/19 periodo maggio/giugno 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1394 |
2015 |
869 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale 2016/2017 per servizio aggiornamento,
manutenzione e assistenza software di GeoMod80T (gestione Informatizzata dei Sottoconti
di Tesoreria Regionale). |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
840 |
2018 |
466 |
05-07-2018 |
Liquidazione per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
567 |
2017 |
323 |
03-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
254 |
2014 |
86 |
14-02-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2014 CIG: ZC90D2C17C |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1705 |
2011 |
1057 |
09-12-2011 |
Integrazione impegno di spesa per nuove aperture polizze Assicurative. –
anno 2012 |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
31 |
2021 |
1095 |
31-12-2020 |
Impegno per abbonamento servizi di base Anci risponde in modalità
Internet. – Anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1033 |
2022 |
739 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
445 |
2016 |
263 |
26-04-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |