1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1152 |
2016 |
689 |
26-10-2016 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell' infanzia e scuola primaria.- mesi novembre-dicembre 2016. CIG Z3C1BB78F6. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1143 |
2016 |
680 |
24-10-2016 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01)) per n° 16 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno ESTATE 2016 di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 15 - 18 settembre 2016._ |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1145 |
2016 |
682 |
24-10-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1150 |
2016 |
687 |
25-10-2016 |
Impegno di spesa del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) - "di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2016 |
685 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso
di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smal |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2016 |
677 |
24-10-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo dal 26.10.2016 al 30.12.2016.- |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1155 |
2016 |
692 |
26-10-2016 |
Liquidazione fornitura pneumatici per FIAT Grande Punto.
Ditta Discovery Madonie & C. sas - CIG ZB41B43FC9 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2016 |
675 |
24-10-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Impegno di spesa per incarico legale, Avv. Mortillaro Ignazio.
CIG Z221B8BDBE=. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2016 |
696 |
26-10-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/10/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1137 |
2016 |
674 |
21-10-2016 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2016. CIG Z661B8DDCC. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1153 |
2016 |
690 |
26-10-2016 |
Errata corrige Det. N° 568/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1144 |
2016 |
681 |
24-10-2016 |
Liquidazione € 588,72 (Cinquecentottantotto/72) indennità Piano di Miglioramento 2013 agli
eredi della Sig.ra Ilardo Maria deceduta in data 11.04.2015 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1111 |
2016 |
660 |
19-10-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
658 |
19-10-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2013/2014 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1116 |
2016 |
662 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di luglio 2016 . Saldo fattura n. 44/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1107 |
2016 |
656 |
19-10-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto somme intervento persone anziane ultra 75
enni anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2016 |
664 |
20-10-2016 |
Liquidazione € 610,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni il 3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2016 |
654 |
19-10-2016 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2016. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2016 |
652 |
19-10-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella settembre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1122 |
2016 |
668 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.500,00 in favore della Ditta Scavuzzo Vincenzo per posa in opera
materiale per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z4217BDCFE |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2016 |
671 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e montaggio di: " sopralzi con ante
scorrevole per ufficio in metallo di colore grigio con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG ZDA1B77E5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2016 |
650 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 123/16 del 05.10.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario". |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2016 |
661 |
19-10-2016 |
Approvazione avviso pubblico per l' assegnazione di 2 (due) immobili siti nel Comune di
Collesano con canone agevolato per i cittadini immigrati |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
659 |
19-10-2016 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1123 |
2016 |
669 |
20-10-2016 |
Liquidazione per acquisto Software per subentro in ANPR alla ditta DATANET Srl Cig.
Z301A6D3F1 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1108 |
2016 |
657 |
19-10-2016 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2011/2012 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1117 |
2016 |
663 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di ampliamento pubblica illuminazione spazio adiacente la
villetta del Palazzo Municipale - CIG: Z1617B85A3 - DITTA: D'Agostaro Michele |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1106 |
2016 |
655 |
19-10-2016 |
Revoca determinazione n. 610 del 06.10.2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1119 |
2016 |
665 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.832,72 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z9A17AE61A |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2016 |
653 |
19-10-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di ottobre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1121 |
2016 |
667 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 387,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Giugno, Luglio, Agosto . CIG= Z381A842D5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2016 |
670 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di sistemazione strada zona
case popolare" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: ZA81B6C890 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1100 |
2016 |
649 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 107/16 del 06.09.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1102 |
2016 |
651 |
19-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.096,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 98,38 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2016 - fattura elettronica n. E229 del 12.08.20 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1096 |
2016 |
645 |
19-10-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software
Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2016 |
643 |
18-10-2016 |
Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2016 |
648 |
19-10-2016 |
Liquidazione ulteriore importo per Contributo Unificato - Appello R.G. n. 95/2016,
dichiarato improcedibile con S. n. 1869/2016.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2016 |
644 |
19-10-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky
small office security |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1088 |
2016 |
638 |
17-10-2016 |
Determina approvazione schema bando pubblico per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni d lavoro di tipo occasionale (art. 70
D.lgs. 276/2003 e s.m.i) |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2016 |
640 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione controsoffitto
Bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione porta Ufficio 1° piano Palazzo
Municipale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1092 |
2016 |
642 |
18-10-2016 |
DUCA Gaetano nato a Collesano (PA) il 21.08.1949 ed ivi residente in Via Roma n. 17,
codice fiscale DCU GTN 49M21 C871U- Rimborso diritti di segreteria |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2016 |
636 |
17-10-2016 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG:ZA3124F6CF |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2016 |
639 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Ottobre -Novembre - Dicembre
2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z4A1B7E318 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2016 |
641 |
18-10-2016 |
PRENOTAZIONE Impegno Spesa per conferimento incarico servizio RSPP ( Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 .
CIG= Z441B7CAED |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2016 |
637 |
17-10-2016 |
Affidamento servizio per Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1085 |
2016 |
635 |
17-10-2016 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2017 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1075 |
2016 |
631 |
12-10-2016 |
Precetto di pagamento presentato dalla Signora Dispenza Rosa per esecuzione S.C.
1106/2015.
Liquidazione |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1068 |
2016 |
626 |
11-10-2016 |
Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in
metallo da collocarsi presso l'UTC.
CIG=ZDA1B773E5 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2016 |
630 |
12-10-2016 |
Acquisto Giubbotto Agente P.M.- Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl CIG:Z4E19AA746 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1070 |
2016 |
628 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 1.830,00 (euromilleottocentotrenta/00) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in via Geraci, 48 - Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z421B8664 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1065 |
2016 |
623 |
11-10-2016 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2015. |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1066 |
2016 |
624 |
11-10-2016 |
impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento
software IC/IMU/TASI/TARES/TARI E CATASTO per gli anni 2017/2018. CIG: ZD61B7D2E7 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1062 |
2016 |
620 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci - 13/30
Settembre 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2016 |
627 |
11-10-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
LUGLIO 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2016 |
625 |
11-10-2016 |
Liquidazione della somma di € 926,50 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Gaillombardo Domenico.
Periodo Luglio - Agosto 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2016 |
629 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 100,00 iva compresa a favore della tipografia "Le Madonie" con
sede in Castelbuono, per la fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi epigei
spontanei. CIG ZC81B69C3E |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1064 |
2016 |
622 |
11-10-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico anno 2015 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1063 |
2016 |
621 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. ssa Eleonora Di
Fede |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1061 |
2016 |
619 |
11-10-2016 |
Affidamento servizio assistenza e manutenzione siti web istituzionali del Comune e del
Museo Targa Florio, dell'Albo on line, del portale Amministrazione Trasparente e dei
software AVCP.
Periodo 01 Ottobre/31 Marzo 2016. Ing. Guzzio Giampiero.
CIG Z3B |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1046 |
2016 |
610 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1044 |
2016 |
608 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1051 |
2016 |
616 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 1.476,83 per lavoro straordinario personale
esterno dell'UTC |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1049 |
2016 |
614 |
07-10-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini Vittorio, per servizio
di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste all'interno della Villetta di
S.Maria di Gesù- CIG= Z401B77391 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2016 |
606 |
06-10-2016 |
:Liquidazione di € 3.255,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative
a "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.3 E
SALDO.
CIG= ZEA10680AB |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2016 |
612 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dall'1 al 31 Ottobre 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1040 |
2016 |
602 |
05-10-2016 |
Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1045 |
2016 |
609 |
06-10-2016 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62 anno
scolastico 2011/2012 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1052 |
2016 |
617 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma di € 4.334,58 per lavori di sistemazione e manutenzione strada
sita nel quartiere Case Popolari.
CIG= ZA81B6C890 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2016 |
615 |
07-10-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2016 - Fatt. n.3/18 del 24.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2016 |
607 |
06-10-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 529,00 per oneri di funzionamento anno 2015 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1048 |
2016 |
613 |
06-10-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 1° rata |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1041 |
2016 |
603 |
05-10-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.289,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: ZAA1820048 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1038 |
2016 |
611 |
06-10-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 04 dicembre
2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1036 |
2016 |
604 |
06-10-2016 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017 CIG
ZC31B63ACF. |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2016 |
618 |
07-10-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 04
dicembre 2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1037 |
2016 |
605 |
06-10-2016 |
ACQUISTO N° 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA’ |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1033 |
2016 |
599 |
04-10-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1034 |
2016 |
600 |
05-10-2016 |
Impegno di €. 25.400,00 per somma dovuta alla ditta La Russa Sonia in esecuzione della
sentenza n. 716/16 della Corte di Appello di Palermo |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1027 |
2016 |
597 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio
2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1025 |
2016 |
595 |
04-10-2016 |
Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in
Collesano (PA).
CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio
Fiandaca. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1023 |
2016 |
593 |
03-10-2016 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1021 |
2016 |
591 |
03-10-2016 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo gennaio-febbraio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1012 |
2016 |
582 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2016/2017.CIG 6816708D62 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1019 |
2016 |
589 |
03-10-2016 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 17 bollettario n° 15/16 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. COTTONE ROSARIO nato a COLLESANO il 20.06.1926
ed residente a COLLESANO in via ROMA n. 17- |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1017 |
2016 |
587 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 182,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per
entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1015 |
2016 |
585 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in
Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1028 |
2016 |
598 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio
2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1026 |
2016 |
596 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo
2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2016 |
580 |
03-10-2016 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale.
CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale.
CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabil |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1022 |
2016 |
592 |
03-10-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo marzo -aprile 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1013 |
2016 |
583 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z9E1B60B94 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1020 |
2016 |
590 |
03-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta IDREDIL S.r.l. con sede in Palermo per
la fornitura di n° 4 fusti vernice Spartitraffico. CIG ZA11B54B3C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1011 |
2016 |
581 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese e viceversa . Anno scolastico 2016/2017. CIG
Z511B5FEAB |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1018 |
2016 |
588 |
03-10-2016 |
Impegno e liquidazione di spesa di € 66,88 (eurosessantasei/88) per revisione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.Ditta CRC Snc Di Domenico D'Anna
- Giuseppe Di Mariano & C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1016 |
2016 |
586 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 273,00 a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal
rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1014 |
2016 |
584 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
983 |
2016 |
554 |
28-09-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
995 |
2016 |
566 |
29-09-2016 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 100^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Impegno di spesa |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
984 |
2016 |
555 |
28-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Discovery Madonie sas per fornitura pneumatici Fiat Grande Punto.
CIG: ZB41B43FC9 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
993 |
2016 |
564 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
990 |
2016 |
561 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
988 |
2016 |
559 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1004 |
2016 |
575 |
29-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2015/2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1002 |
2016 |
573 |
29-09-2016 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- I^ annualità |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1008 |
2016 |
579 |
29-09-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1000 |
2016 |
571 |
29-09-2016 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D. 08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1006 |
2016 |
577 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 all'Ing.
Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
998 |
2016 |
569 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
986 |
2016 |
557 |
28-09-2016 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Bonelli Maria C.F. BNL MRA 66R50 A462O,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
996 |
2016 |
567 |
29-09-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
985 |
2016 |
556 |
28-09-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II°/III°/IV° Bimestre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
994 |
2016 |
565 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant '
Antonio. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
991 |
2016 |
562 |
28-09-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2016 - CIG: Z2B182005E |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
992 |
2016 |
563 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
989 |
2016 |
560 |
28-09-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo agosto/settembre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
987 |
2016 |
558 |
28-09-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1003 |
2016 |
574 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme Scuolabus Comunale.
CIG: Z9A1B560E1 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1001 |
2016 |
572 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1007 |
2016 |
578 |
29-09-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
999 |
2016 |
570 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2016/2017 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1005 |
2016 |
576 |
29-09-2016 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2016 |
568 |
29-09-2016 |
Impegno servizio assicurativo"Attività lavorativa donne . biennio 2015/17
II°annualità.CIG: Z 031B46852 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
978 |
2016 |
553 |
23-09-2016 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - anno
scolastico 2016/2017 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
976 |
2016 |
551 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Eleonora Di
Fede - 12 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
974 |
2016 |
549 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano per il "Convegno
nazionale dei Baby Sindaci Coloriamo il nostro futuro" A.S. 2015/2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
977 |
2016 |
552 |
23-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 241 del 01.08.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. SaldoCIG. Z4919C74B5 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
975 |
2016 |
550 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dal 13 al 30 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
973 |
2016 |
548 |
22-09-2016 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2016. Impegno di spesa |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
963 |
2016 |
544 |
21-09-2016 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
965 |
2016 |
546 |
21-09-2016 |
Liquidazione della somma di € 4.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
956 |
2016 |
537 |
19-09-2016 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario di Collesano - lavori di manutenzione dello
scuolabus.
CIG : Z991B2D39E |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
966 |
2016 |
547 |
21-09-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Sig.ra Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 R.G. della Corte di Appello di Palermo. Impegno di spesa |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
959 |
2016 |
540 |
21-09-2016 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C snc per riparazione fotocopiatori e acquisto
materiale
CIG: Z131AF14E1 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2016 |
543 |
21-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2015/2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
964 |
2016 |
545 |
21-09-2016 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2015 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
958 |
2016 |
539 |
21-09-2016 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO e INDIZIONE GARA - CIG:Z3E1B41D0A |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
960 |
2016 |
541 |
21-09-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
961 |
2016 |
542 |
21-09-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
947 |
2016 |
535 |
16-09-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016 |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
948 |
2016 |
536 |
19-09-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
944 |
2016 |
534 |
16-09-2016 |
Affidamento fornitura statuette occorrenti per la premiazione del "Migliore imprenditore
Madonita" .CIG: Z051B3159E |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
941 |
2016 |
531 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Rosso Relativo " Tributo a Tiziano Ferro".
CIG:Z561B2D81C |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
942 |
2016 |
532 |
16-09-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) Ausiliari del traffico per n° 16 ore
complessive, Periodo: 15 E 18 SETTEMBRE 2016. |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
943 |
2016 |
533 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Naso di Falco " Tributo a Claudio Baglioni".
CIG:Z1D1B2D679 |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
927 |
2016 |
521 |
13-09-2016 |
Liquidazione fatt. 1/E/2016, Avv. Del Castillo, di acconto spese legali per Appello
avverso S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZAA1A398F4 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
929 |
2016 |
523 |
14-09-2016 |
Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio
Personale.Impegno di € 6,10 e liquidazione in favore della ditta Aruba S.p.A. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
932 |
2016 |
526 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/08/2016 al 31/08/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
935 |
2016 |
529 |
14-09-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo- Luglio 2016 . CIG ZE717FCE3F |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
933 |
2016 |
527 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo ai lavori per la realizzazione dell |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2016 |
522 |
13-09-2016 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno 2015. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
931 |
2016 |
525 |
14-09-2016 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
926 |
2016 |
520 |
13-09-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
930 |
2016 |
524 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/07/2016 al 31/07/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
936 |
2016 |
530 |
14-09-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Saldo 2015 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
934 |
2016 |
528 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 512,00, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per il consolidamento d |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
925 |
2016 |
518 |
12-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 20.06.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. Acconto
CIG. Z4919C74B5 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
907 |
2016 |
513 |
02-09-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
905 |
2016 |
511 |
01-09-2016 |
Liquidazione € 1.457,90 per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in
favore della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2016 |
517 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2016
CIG : ZA81B1B280 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
909 |
2016 |
515 |
07-09-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2015 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
906 |
2016 |
512 |
01-09-2016 |
Rimborso € 2.078,00 alla Sig.ra CUCCIA Delizia (erede Pontani Rosario |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
904 |
2016 |
510 |
01-09-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
910 |
2016 |
516 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidare le fatture Enel Energia S.p.a fatture utenza campo sportivo
periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014
CIG : Z941B09E80 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
888 |
2016 |
507 |
23-08-2016 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2015. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
891 |
2016 |
508 |
25-08-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di aprile e acconto maggio 2016. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
892 |
2016 |
509 |
29-08-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
886 |
2016 |
500 |
22-08-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl CIG:Z231AD0E9A |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
884 |
2016 |
498 |
22-08-2016 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2016 - CIG Z1A192CB10 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
882 |
2016 |
496 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2016 - CIG: Z2B182005E |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
887 |
2016 |
501 |
22-08-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
885 |
2016 |
499 |
22-08-2016 |
Integrazione di impegno e liquidazione della ulteriore somma di Euro 91,36 quale ritenuta
d'acconto (€ 87,48), interessi (€ 0.60) e sanzione (€ 3,28) della fattura di € 554,99
liquidata per mero errore, parzialmente per la somma di € 534,67 con determin |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
883 |
2016 |
497 |
22-08-2016 |
liquidazione per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
881 |
2016 |
495 |
22-08-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z131AF14E1 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
874 |
2016 |
494 |
22-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 91/16 del 11.08.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
875 |
2016 |
492 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.907,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 96,54 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2016 - fattura elettronica n. E150 del 08.06.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2016 |
493 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.342,41 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,03 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2016 - fattura elettronica n. E180 del 13.07.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
871 |
2016 |
505 |
22-08-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Maggio 2016.
CIG:636730417C. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
868 |
2016 |
502 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio - marzo aprile- giugno. Saldo anno 2016. CIG Z4D17FD2D2 |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
872 |
2016 |
506 |
22-08-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016.11d. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
869 |
2016 |
503 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di maggio 2016. CIG. ZA917FD220. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2016 |
486 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Luglio
2016 - Fatt. n.3/16 del 01.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2016 |
484 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GIUGNO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2016 |
482 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.586,00 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per lavori
urgenti di messa in sicurezza solai e sistemazione impianto idrico dell'Edificio
scolastico Scuola dell'Infanzia Via Imera - CIG= ZE119AC70D |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2016 |
480 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 529,67 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 5E/2016 . CIG= 597133772C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2016 |
478 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di maggio 2016 . Saldo fattura n. 30/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
863 |
2016 |
489 |
18-08-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella luglio e agosto 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
861 |
2016 |
487 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 356,68 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade in economia svolti dal personale operaio comunale
- Mesi Giugno e Luglio - CIG= Z791A846Z0 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2016 |
485 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2016 |
483 |
18-08-2016 |
affidamento e impegno di spesa per interventi di manutenzione su mezzi pestanti comunali
- Ditta Blanda Mario. CIG= ZE61AE599D |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
855 |
2016 |
481 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI AGOSTO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2016 |
479 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di giugno 2016 . Saldo fattura n. 37/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
865 |
2016 |
491 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 3 Agosto 2016. |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
862 |
2016 |
488 |
18-08-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 964,00 IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori urgenti per lo spurgo condotta fognarie Via Einaudi e Via Bagherino. CIG=
Z931AF0851 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
847 |
2016 |
477 |
10-08-2016 |
Oggetto: Servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Affidamento e
impegno di spesa. CIG:Z951AE5B50 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
842 |
2016 |
472 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione SCUOLABUS. Ditta Fullone Rosario
CIG Z551A2E430 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
843 |
2016 |
473 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione FIAT Grande Punto.
Ditta Super Car snc - CIG ZDA1A3B2A3 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2016 |
475 |
09-08-2016 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY SWORK - DITTA GULINO ANGELO & c. SNC- CIG. Z8A1AD8C69 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
846 |
2016 |
476 |
09-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
844 |
2016 |
474 |
08-08-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - integrazione impegno di spesa |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2016 |
471 |
08-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta CRC snc per revisone automezzo targato EK497AZ.
CIG: Z541A74498 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
832 |
2016 |
469 |
04-08-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2016 |
467 |
04-08-2016 |
Liquidazione per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
828 |
2016 |
465 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
833 |
2016 |
470 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GIUGNO 2016
CIG : ZF71ADEC76 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2016 |
468 |
04-08-2016 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2016 |
466 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02543288
del 14.07.2016 periodo maggio - giugno 2016
CIG: Z56198D9AB |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2016 |
464 |
04-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2016 - CIG: Z2B182005E |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
816 |
2016 |
455 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'11 Luglio al 30 Settembre 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
814 |
2016 |
453 |
01-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Quagliana
Vincenzo, titolare della Segreteria di Campofelice di Roccella, per il giorno 5 Luglio
2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2016 |
458 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC degli uffici dell'Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
818 |
2016 |
457 |
02-08-2016 |
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO AL DIPENDENTE LO FORTI ANTONINO, DECEDUTO IL
18.03.2016. LIQUIDAZIONE AGLI EREDI |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
823 |
2016 |
462 |
02-08-2016 |
Liquidazione di € 540,66 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG Z7416F2596 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
820 |
2016 |
459 |
02-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 300,00 in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione di n. 1 Targa in ceramica dedicata al Principe di Palagonia" posta in Piazza
Fontana Mora - CIG= Z761952074 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2016 |
452 |
01-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 74/16 del 01.07.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2016 |
450 |
26-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 03210SIC202 - edificio s |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2016 |
454 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 7 Luglio 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
824 |
2016 |
463 |
02-08-2016 |
Affidamento per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2016 |
449 |
26-07-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2016
CIG : Z6B1AB94EB |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
822 |
2016 |
461 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 1.039,44 alla Ditta CIRRITO Gandolfo per lavori di manutenzione ordinaria
Fiat Panda e Fiat Punto - CIG Z111973000 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
817 |
2016 |
456 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 720,00 alla Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione ordinaria
MINIESCAVATORE YANMAR - CIG ZDA1A14DD8 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2016 |
451 |
01-08-2016 |
Liquidazione di €. 10.283,53 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 100,20 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2016 - fattura elettronica n. E121 del 06.05.2 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
783 |
2016 |
440 |
18-07-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG Z5A1420785 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
781 |
2016 |
438 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
784 |
2016 |
442 |
19-07-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Aprile - 30 Giugno 2016. |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
789 |
2016 |
447 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.154,73 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo
giugno 2016. CIG:Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
785 |
2016 |
443 |
19-07-2016 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
782 |
2016 |
439 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di aprile 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
780 |
2016 |
437 |
18-07-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
790 |
2016 |
448 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.170,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo GIUGNO 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
788 |
2016 |
446 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.263,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo maggio 2016. CIG: ZAA1820048 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
786 |
2016 |
444 |
20-07-2016 |
Mobilità interna. Quartararo Giuseppa. Assegnazione temporanea al Servizio Tributi -
Ufficio Acquedotto/TARI |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
766 |
2016 |
4 |
13-07-2016 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) C.I.G. Madonie |
19-07-2016 |
03-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
758 |
2016 |
436 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.432,56 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi da
GENNAIO a MAGGIO 2016 . CIG= Z40128A3C0 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
756 |
2016 |
434 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 566,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= Z40128A3CO |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
751 |
2016 |
429 |
13-07-2016 |
Rideterminazione impegni di spesa a seguito di accertamento di somme in economia
relativamente alla indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica -
Manutentiva - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- 2016- |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
753 |
2016 |
431 |
14-07-2016 |
Conto corrente postale -canone annuo BPIOL KEY. CIG Z771A8BCB9 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
757 |
2016 |
435 |
14-07-2016 |
Liquidazione € 1.220,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2016 |
433 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via La Masa, Via Bagherino, Via Diaz. CIG= ZDD18C0FFE |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
754 |
2016 |
432 |
14-07-2016 |
Liquidazione fatture n. 28 del 22.06.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
752 |
2016 |
430 |
13-07-2016 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2016 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"CORI GRANNI" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
724 |
2016 |
424 |
07-07-2016 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia. Prova
spettacolo Targa Florio 2016. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
722 |
2016 |
422 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2016.
CIG:636730417C |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
721 |
2016 |
421 |
06-07-2016 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
727 |
2016 |
427 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2016 |
425 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Aprile 2016.
CIG:636730417C. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
723 |
2016 |
423 |
07-07-2016 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 . |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
728 |
2016 |
428 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
726 |
2016 |
426 |
07-07-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
698 |
2016 |
407 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 639,67 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per fornitura e collocazione interruttore generale alla Scuola Media . CIG
Z00185304B |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2016 |
403 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 305,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
37/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
709 |
2016 |
418 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI LUGLIO 2016 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
692 |
2016 |
401 |
06-07-2016 |
Integrazione impegno di spesa di € 474,58 per manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
707 |
2016 |
416 |
06-07-2016 |
Integrazione lavoro di lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo
Domenico- Periodo Luglio - Agosto 2016. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
690 |
2016 |
399 |
06-07-2016 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata sita in
Via Cillufo n. 1 , Foglio 38 p.lla 167 sub 3 - Ditta VITALE Salvatore e SIGNORELLO Angela |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2016 |
414 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z381A842D5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
688 |
2016 |
397 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa per acquisto Software per subentro in ANPR e affidamento alla ditta
DATANET Srl Cig. Z301A6D3F1 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
703 |
2016 |
412 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione ordinaria ( controllo
semestrale)estintori ubicati presso gli edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI
9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z611A64155 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
686 |
2016 |
395 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
701 |
2016 |
410 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.232,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di sprgo urgenti
condotte fognarie di C.da Cicci, Via Gustavo Bianchi e Viale Vincenzo Florio. CIG=
Z88110B999 - Z411A57984 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2016 |
408 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.061,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
SETTEMBRE e OTTOBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2016 |
404 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di aprile 2016 . Saldo fattura n. 24/2016. - C.I.G.
6432599C9C 2.289,30 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2016 |
420 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 357,44 in favore del Geol. Busacca Giovanni per redazione studio geologico
a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della
restante area della discarica comunale di C.da Ottosalme- CIG= Z0808B22AA |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
693 |
2016 |
402 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.762,99 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2016 al 31.3.2016 . Saldo fattura
n. 66/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
708 |
2016 |
417 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi Luglio - Agosto 2016 - CIG= ZE41A85B9F |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
691 |
2016 |
400 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione . Saldo fattura n. 32/2016. -
C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
706 |
2016 |
415 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Montedoro per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z791A846Z0 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
689 |
2016 |
398 |
06-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 00612SIC224 - edificio s |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2016 |
413 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 912,11 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
687 |
2016 |
396 |
05-07-2016 |
Liquidazione € 4.671,56 (Euroquattromilaseicentosettantuno/56) indennità Piano di
Miglioramento 2013 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
702 |
2016 |
411 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti bagno
chimico pubblico. CIG= Z531945AC5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
685 |
2016 |
394 |
04-07-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2016 - CIG: Z2B182005E |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
700 |
2016 |
409 |
06-07-2016 |
Liquidazione € 1.194,99 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Aprile -
Maggio - Giugno 2016 - Fatt. n.3/8 del 13.04.2016 - Fatt.n. 3-11 del 17.05. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
675 |
2016 |
390 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 58/16 del 06.06.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
673 |
2016 |
388 |
01-07-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
678 |
2016 |
393 |
04-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,92 in favore della "CORAS" Cooperativa Sociale "RAGGI DI SOLE" per
lavori di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova
spettacolo Targa Florio - CIG= Z701995750 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
676 |
2016 |
391 |
01-07-2016 |
Liquidazione di €. 10.489,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 102,21 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2016 - fattura elettronica n. E70 del 21.03. |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
674 |
2016 |
389 |
01-07-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella maggio e giugno 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
672 |
2016 |
382 |
01-07-2016 |
Liquidazione fattura n. 2/15 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z5A1420785 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
677 |
2016 |
392 |
04-07-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
667 |
2016 |
387 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 41/16 del 05.05.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
664 |
2016 |
384 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/05/2016 al 31/05/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
666 |
2016 |
386 |
01-07-2016 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per fornitura stampante laser . CIG Z4017FCF51 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
665 |
2016 |
385 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/06/2016 al 30/06/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
663 |
2016 |
383 |
01-07-2016 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2015 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
653 |
2016 |
381 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Primo periodo dal 22.02.2016 al 22.03.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
651 |
2016 |
379 |
29-06-2016 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 17.04.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
650 |
2016 |
378 |
28-06-2016 |
Liquidazione per la direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione (ACCONTO e
SALDO) per i lavori di " Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella
Isnello n. 64 - 66 e Via Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in mate |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
652 |
2016 |
380 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Secondo periodo dal 23.03.2016 al 22.04.2016 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
649 |
2016 |
377 |
22-06-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 alla ditta
siper car snc di collesno per lavori di manutenzione autovettura fiat grande punto cig.
zda1a3b2a3 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
638 |
2016 |
375 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.002,41 (Euromilledue/41)) per n° 66 ore complessive di
integrazione per lavoro straordinario diurno Prova spettacolo Città di Collesano n. 5
ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 02 - 07 maggio 2016._ |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
639 |
2016 |
376 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.063,16 (Euromillesessantatre/16)) per n° 70 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno Maria SS. Dei Miracoli n. 5 ausiliari del
traffico cat. B. Periodo: 23 - 28 maggio 2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
637 |
2016 |
374 |
16-06-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
617 |
2016 |
373 |
10-06-2016 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 12/16 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al c.d.s. a carico della Sig.ra D'ISANTO LOREDANA nata a Palermo il
01.03.1975 ed residente a Collesano in via G.Meli n. 16- |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
615 |
2016 |
371 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.239,52 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Settembre e Ottobre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
613 |
2016 |
369 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2016 |
363 |
08-06-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. - Impegno di spesa di €. 348.918,72 per la gestione
dei servizi di igiene urbana anno 2016 - Integrazione impegno di spesa assunto con
Determinazione n. 71 del 25.02.2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2016 |
367 |
10-06-2016 |
Liquidazione progetto per elaborazione certificazione 01 M sost. Cantieri scuola |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
606 |
2016 |
360 |
07-06-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
616 |
2016 |
372 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MAGGIO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2016 |
370 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI GIUGNO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
612 |
2016 |
368 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2016 |
365 |
09-06-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici -
"Manutenzione straordinaria finaliz |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2016 |
364 |
08-06-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2016 con modelli F 24
CIG. Z4919C74B5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
605 |
2016 |
361 |
07-06-2016 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla
ditta Fullone Rosario di Collesano per lavori di manutenzione dello scuolabus. CIG :
Z551A2E430 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2016 |
358 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01694696
del 13.05.2016 periodo marzo - aprile 2016
CIG: Z56198D9AB |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2016 |
356 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
per diversi uffici CIG:Z4F1970900 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2016 |
359 |
06-06-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
590 |
2016 |
350 |
01-06-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
592 |
2016 |
352 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.314,28 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2016 |
345 |
30-05-2016 |
Liquidazione fattura n. 6/b per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z5A1420785. |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
589 |
2016 |
349 |
01-06-2016 |
liquidazione di € 594,00 (Eurocinquecentonovantaquattro/00) in favore della Ditta Fullone
Rosario con sede a Collesano per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M._ |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
586 |
2016 |
346 |
31-05-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria MINIESCAVATORE YANMAR in
favore della Ditta FULLONE Rosario - CIG ZDA1A14DD8 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2016 |
353 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.441,01 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
567 |
2016 |
341 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2016 |
339 |
24-05-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI APRILE 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2016 |
335 |
24-05-2016 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Novembre
2015 - Fatt. n.3/20 del 26.11.2015.
CIG= Z51171CA7B |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2016 |
342 |
24-05-2016 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 988,20 per nolo a caldo cestello -
Ditta: D'AGOSTARO Michele - CIG = ZC81950392 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2016 |
340 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GENNAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
564 |
2016 |
338 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 1.098,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
20/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
562 |
2016 |
336 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 156 del 30.11.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2016 |
334 |
23-05-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-maggio 2016.5d |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
541 |
2016 |
331 |
19-05-2016 |
OGGETTO:liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:ZD918F7C6F |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
528 |
2016 |
318 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/04/2016 al 30/04/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
526 |
2016 |
316 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/02/2016 al 29/02/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
525 |
2016 |
314 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/12/2015 al 31/12/2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
544 |
2016 |
333 |
20-05-2016 |
liquidazione per ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC
Ufficio Protocollo - CIG: ZAC18F9047 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
534 |
2016 |
324 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
520 |
2016 |
310 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.449,63 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - ANNO 2015
CIG= ZAF18A8340 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
532 |
2016 |
322 |
19-05-2016 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di novembre 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
538 |
2016 |
328 |
19-05-2016 |
Impegno e liquidazione spese per decreto ingiuntivo promosso dal Signor Meli Giovanni
Battista, per indennità fine mandato |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
530 |
2016 |
320 |
19-05-2016 |
Liquidazione premi XXXIII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
522 |
2016 |
313 |
18-05-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - Febbraio e Marzo 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
524 |
2016 |
311 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO IACONO -
SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
540 |
2016 |
330 |
19-05-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2016 - CIG: Z2B182005E |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
527 |
2016 |
317 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/03/2016 al 31/03/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2016 |
315 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/01/2016 al 31/01/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
535 |
2016 |
325 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
543 |
2016 |
332 |
20-05-2016 |
liquidazione per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2016 |
323 |
19-05-2016 |
iquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella marzo e aprile 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
539 |
2016 |
329 |
19-05-2016 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2016 |
321 |
19-05-2016 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
537 |
2016 |
327 |
19-05-2016 |
Liquidazione,Fatt. n. 1/2016 di acconto, spese legali per proposizione Appello vs S.C.
1106/15 del Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
529 |
2016 |
319 |
19-05-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio e febbraio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
521 |
2016 |
312 |
18-05-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'1 Aprile al 30 Giugno 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
511 |
2016 |
305 |
13-05-2016 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2016 |
306 |
13-05-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2011/2012. |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
510 |
2016 |
303 |
11-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.002,41 per n. 5 Ausiliari del traffico
per n° 66 ore complessive, Periodo: 02 - 07 maggio 2016 |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
501 |
2016 |
302 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 24/16 del 05.04.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
500 |
2016 |
301 |
10-05-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali e Presidente del
Consiglio |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
497 |
2016 |
298 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo novembre - dicembre 2015. CIG ZA01291FC5 |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
499 |
2016 |
300 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 9/16 del 09.03.2016 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
498 |
2016 |
299 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
487 |
2016 |
296 |
03-05-2016 |
Affidamento e Impegno per lavori urgenti messa in sicurezza solai e sistemazione impianto
idrico Edificio Scolastico Scuola Materna Via Imera.
CIG= ZE119AC70D |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
480 |
2016 |
294 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.637,61 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,65 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2016 - fattura elettronica n. E41 del 15.02.2 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
478 |
2016 |
292 |
29-04-2016 |
Liquidazione rata di saldo, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per competenze
incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
476 |
2016 |
290 |
29-04-2016 |
Liquidazione rimborso franchigia contrattuale - Polizza RCT n. 10.7004419 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
481 |
2016 |
295 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.599,62 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,28 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2016 - fattura elettronica n. E95 del 11.04.201 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
479 |
2016 |
293 |
29-04-2016 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215- Periodo 15/03/2016 -
15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
477 |
2016 |
291 |
29-04-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2016 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
469 |
2016 |
285 |
29-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2016. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
461 |
2016 |
276 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 239,08 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - CIG=
ZF4113D183 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
463 |
2016 |
278 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Febbraio
2016 - Fatt. n.3/4 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
465 |
2016 |
280 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 6.065,84 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1630001602 - Periodo Anno 2015 - CIG= Z6118B2A7A |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2016 |
282 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 302,96 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
dicembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
472 |
2016 |
288 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 280,00 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas
per riparazione martello Bosch. Saldo fattura n. 4E/2015. - C.I.G. Z0E12F9616 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
460 |
2016 |
275 |
27-04-2016 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
470 |
2016 |
287 |
29-04-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
462 |
2016 |
277 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2016 - Fatt. n.3/6 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2016 |
279 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Gennaio
2016 - Fatt. n.3/1 del 19.01.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
466 |
2016 |
281 |
28-04-2016 |
Liquidazione di € 175,68 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 264,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 11 del 28.01.2016. CIG=
Z900DAF403
CIG=Z900DAF403 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
446 |
2016 |
264 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €.1.920,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2016. CIG: Z981820055 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
456 |
2016 |
274 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2016. CIG. ZA917FD220 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
454 |
2016 |
272 |
26-04-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
453 |
2016 |
271 |
26-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole per lavori
di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova spettacolo
Targa Florio- CIG= Z701995750 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
443 |
2016 |
261 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 2.325,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
terzo semestre -3° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
449 |
2016 |
267 |
26-04-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7Xoo895224 del
14.03.2016 periodo gennaio - febbraio 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
447 |
2016 |
265 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €. 2.519,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2016. CIG: ZAA1820048 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
445 |
2016 |
263 |
26-04-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
455 |
2016 |
273 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio e febbraio 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
450 |
2016 |
268 |
26-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio- aprile 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
444 |
2016 |
262 |
26-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per lavori di
sistemazione interna e tinteggiatura locali Piano Terra Palazzo Municipale.
CIG= ZD91753475 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
451 |
2016 |
269 |
26-04-2016 |
Liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a
Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del
Comando di P.M._CIG: Z3617A681F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
448 |
2016 |
266 |
26-04-2016 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZAO18F9159 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
436 |
2016 |
259 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 91,50 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione e ricarica degli estintori installati presso la Scuola Media locali Palestra
- CIG= ZB918CFB68 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
435 |
2016 |
258 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 157,18 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
DICEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
432 |
2016 |
255 |
22-04-2016 |
.Liquidazione di € 3.339,14 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione straordinaria degli estintori installati presso gli edifici comunali - CIG=
Z7218CFBE1 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
430 |
2016 |
253 |
21-04-2016 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici presso il Museo Targa Florio . C.I.G. Z3619038DF |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
437 |
2016 |
260 |
22-04-2016 |
Autorizzazione Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio
tributi |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2016 |
257 |
22-04-2016 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta FULLONE ROSARIO con sede a Collesano per
riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
433 |
2016 |
256 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 341,14 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
novembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
431 |
2016 |
254 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 854,00 in favore della Ditta SEAP srl per fornitura pietrame per
realizzazione parcheggio quartiere Bagherino. Z7014CB80E |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
407 |
2016 |
229 |
21-04-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato " Santa Lucia". Anno 2015 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
423 |
2016 |
252 |
21-04-2016 |
Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene ambientale relativa al tributo anni 2013 2014 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
416 |
2016 |
245 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 19 del 27.02.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
418 |
2016 |
247 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
ZB41980D93 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
399 |
2016 |
228 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2016 - CIG: Z2B182005E |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
415 |
2016 |
244 |
21-04-2016 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 - C.F.
PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico - amministrative e gestione ordinaria
fondo Garbinogara-
CIG= ZA60F322BD |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2016 |
238 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per servizio stampa manifesti , in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
413 |
2016 |
242 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.599,96 in favore della Ditta Manganello Arte per realizzazione pannelli
in ceramica per descrizione monumenti storici - CIG= ZA317008FA |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
406 |
2016 |
236 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio e febbraio 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
398 |
2016 |
227 |
20-04-2016 |
Impegno e liquidazione di €. 100,01 alla ditta Centro di Revisione Autoveicoli Pesanti
Mannisi Angelo di Termini Imerese, per rilascio duplicato carta di circolazione Scuolabus
Targa AV 466 JA -
CIG: ZE51940A81 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
404 |
2016 |
234 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
402 |
2016 |
232 |
21-04-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
400 |
2016 |
230 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi
scolastici per la locale scuola dell' infanzia e primaria |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
421 |
2016 |
250 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.10.2015 al 3.12.2015
- Saldo fattura n. 16E/2015 . CIG= 597133772C |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2016 |
251 |
21-04-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 47 del 15.01.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2015.-Saldo-CIG. Z731564918 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
419 |
2016 |
248 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
411 |
2016 |
240 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 09.03.2016 Avvocato Filippo Alessandro Cimino |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
417 |
2016 |
246 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa di €. 603,90 a favore della Ecologia ed Ambiente S.p.A. per la
rimozione di rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale in c.da Burgifuto.
CIG ZF31904789 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
410 |
2016 |
239 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Briciola Animazione. Carnevale 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
414 |
2016 |
243 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 3.000,00 in favore della Ditta Montedoro srl per fornitura parte di
tubazione per realizzazione condotta idrica C.da Garbinogara.
CIG= Z2D17AE42D |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
408 |
2016 |
237 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
412 |
2016 |
241 |
21-04-2016 |
Realizzazione di un progetto negli ambiti della promozione turistica, delle attività
sociali e culturali legate alla valorizzazione del territorio mediante l'affidamento in
concessione d'uso gratuito dell'immobile sito in Vicolo Castello catastalmente
|
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
405 |
2016 |
235 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
403 |
2016 |
233 |
21-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - Marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
401 |
2016 |
231 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
390 |
2016 |
220 |
20-04-2016 |
Liquidazione fattura n. 9/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
392 |
2016 |
222 |
20-04-2016 |
Liquidazione manifestazioni relative al Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
388 |
2016 |
218 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manhattan Park. Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
386 |
2016 |
216 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Pierluigi da Palestrina.Concerto Natale 2015 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
396 |
2016 |
226 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
394 |
2016 |
224 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale di cancelleria
CIG :ZA7197930 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2016 |
221 |
20-04-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
presenze.
CIG Z7F15049F9 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
385 |
2016 |
215 |
20-04-2016 |
Impegno ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il Referendum
popolare del 17 aprile 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
389 |
2016 |
219 |
20-04-2016 |
Liquidazione contributo Associazione Trinacria Eventi per torneo pallavolo maschile e
mista |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
387 |
2016 |
217 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Trinacria Eventi |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
384 |
2016 |
214 |
19-04-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Gennaio 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
395 |
2016 |
225 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
CIG :Z4F1970900 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
393 |
2016 |
223 |
20-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo febbraio 2016
CIG : Z6D19C1DD |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
373 |
2016 |
209 |
15-04-2016 |
Liquidazione missione Consigliere Comunale - II° semestre 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
377 |
2016 |
213 |
15-04-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio/febbraio 2016 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
371 |
2016 |
207 |
13-04-2016 |
Affidamento service. Dedicazione ex Piazza Mora a F.P.Gravina CIG: Z10196A79F |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
370 |
2016 |
206 |
13-04-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
374 |
2016 |
210 |
15-04-2016 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
372 |
2016 |
208 |
15-04-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - II° semestre 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
375 |
2016 |
211 |
15-04-2016 |
Liquidazione fattura n.17/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
376 |
2016 |
212 |
15-04-2016 |
OGGETTO: Lavori di: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrocinio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edi |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
360 |
2016 |
205 |
12-04-2016 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 22 bollettario n° 02/16 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. CONOSCENTI ANTONINO natO a palermo il
18.11.1972 ed residente a COLLESANO in via STAZZONE n. 1- |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
354 |
2016 |
199 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 183,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori spurgo bagno pubblico . CIG= Z531945AC5 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2016 |
202 |
11-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo gennaio 2016
CIG : ZE3194CO55 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
359 |
2016 |
204 |
12-04-2016 |
Incarico all' Associazione Sicilia Racing per la "Prova Spettacolo Città di Collesano
100^Edizione Targa Florio". |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
353 |
2016 |
198 |
06-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2015.
CIG:636730417C |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
355 |
2016 |
200 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione n. 1 Targa in ceramica con descrizione "PIAZZA PRINCIPE DI PALAGONIA" da
collocare presso la piazza Fontana Mora - CIG= Z76195207 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
352 |
2016 |
197 |
06-04-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di manutenzione ordinaria manto stradale nei tratto ammalo rati
tra Viale Vincenzo Florio e Via Isnello del comune di Collesano.
CIG: Z7F18DD61B - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2016 |
201 |
08-04-2016 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: rendiconto anno 2015: ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2015 e precedenti |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
358 |
2016 |
203 |
11-04-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2015 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
337 |
2016 |
193 |
04-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Namirial S.P.A. per rinnovo canone triennale casella Pec 1GB "
ANAGRAFE.COMUNE COLLESANO@SICUREZZAPOSTALE.IT data inizio 24.02.2016 data fine
23.02.2019 periodo di riferimento Cig : ZF61894907. |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
336 |
2016 |
192 |
04-04-2016 |
Liquidazione € 2.000,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
335 |
2016 |
191 |
04-04-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 121,84 per la cartella esattoriale di pagamento
n. 296 2015 0042734850 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della riscossione
Provincia di Palermo, su incarico del Comune di Cefalù Comando Polizia Munici |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
338 |
2016 |
195 |
05-04-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016 |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
323 |
2016 |
184 |
31-03-2016 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° E IV° trimestre 2015. CIG. ZBE129153A |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
329 |
2016 |
190 |
01-04-2016 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale ed impegno di spesa.
15/03/2016 - 15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
324 |
2016 |
185 |
31-03-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di marzo 2016 |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
327 |
2016 |
188 |
31-03-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di realizzazione opere elettriche per adeguamento impianto di
illuminazione del Campo da Tennis Comunale - CIG: Z3517AE750 - DITTA: D'Agostaro Michele |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
328 |
2016 |
189 |
01-04-2016 |
Liquidazione in favore dell' Associazione Decibel, per servizio filodiffusione in
occasione del Natale 2015 |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
321 |
2016 |
182 |
29-03-2016 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2016
CIG: Z00181FF90 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
319 |
2016 |
180 |
25-03-2016 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per manutenzione PC presso ufficio Staff
Sindaco e ufficio Vigili - CIG:Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
317 |
2016 |
178 |
25-03-2016 |
Liquidazione di €.2.048,04 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2016. CIG: Z981820055 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
315 |
2016 |
176 |
25-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2016. CIG:ZBC182003B |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
322 |
2016 |
183 |
29-03-2016 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2016 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
320 |
2016 |
181 |
25-03-2016 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.07 al 31.12.2015 |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
318 |
2016 |
179 |
25-03-2016 |
liquidazione per fornitura toner fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
316 |
2016 |
177 |
25-03-2016 |
Liquidazione per fornitura toner e cartucce per stampanti
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
298 |
2016 |
169 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2014 dichiarazione 2015.
CIG:Z7512AB5DC |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
296 |
2016 |
167 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica PA
CIG:ZD918F7C6F |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
294 |
2016 |
165 |
23-03-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZA018F9159 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
303 |
2016 |
174 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2016 - CIG: Z2B182005E |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
301 |
2016 |
172 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.4.971,78 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2016. CIG: ZAA1820048 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
299 |
2016 |
170 |
23-03-2016 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2015 anno fiscale 2014
CIG: ZA012AB5AF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
297 |
2016 |
168 |
23-03-2016 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2016.
CIG: ZA3124F6CF |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
295 |
2016 |
166 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC.
Protocollo CIG: ZAC18F9047 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
293 |
2016 |
164 |
22-03-2016 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - APPROVAZIONE QUADRO
RIEPILOGATIVO FINALE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
306 |
2016 |
175 |
24-03-2016 |
Copertura del posto vacante in dotazione organica di Funzionario Tecnico –D3– incaricato
di posizione organizzativa, con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1
TUEL. Approvazione Avviso Pubblico |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
302 |
2016 |
173 |
23-03-2016 |
Impegno e liquidazione per abbonamento servizio modulistica Online- Armonizzazione
contabile - CIG: ZE3188616B |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
300 |
2016 |
171 |
23-03-2016 |
Liquidazione di €.3.089,78 per fornitura metano presso gli Edifici di proprietà del
Comune- Periodo dicembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
287 |
2016 |
161 |
21-03-2016 |
LIQUIDAZIONE € 481,81 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
NOVEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
285 |
2016 |
159 |
21-03-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MARZO 2016 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
283 |
2016 |
157 |
21-03-2016 |
Liquidazione della fattura nr. FATTPA 54_15 del 31.12.2015 della Società Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene IV acconto anno 2015-
gestione Commissario Straordinario |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |