1215 |
2016 |
740 |
08-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 3.660,00 per lavori di sistemazione e manutenzione
straordinaria alcune strade urbane . CIG= Z061BE2A62 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2017 |
743 |
26-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne
biennio 2017/2019" -Codice Cig: Z76205C7F6 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2015 |
743 |
05-11-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito
nelle C.de Garbinogara e Cottonaro in agro di Collesano. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2022 |
880 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO G. RIGATUSO A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2014 |
641 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1216 |
2016 |
741 |
08-11-2016 |
Riduzione di €. 172,96 dell'impegno assunto con determinazione n. 600 del 05.10.2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2017 |
744 |
26-10-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre 2017. |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1216 |
2021 |
880 |
17-11-2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO
CIVILE ANNO 2022.
CIG: Z6833C9C03 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1216 |
2015 |
744 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Contributo all' Associazione Musicale "Pier Luigi Da Palestrina" di
Collesano per la partecipazione al 30° Anniversario dell' Amicale dei Collesanesi a
Yverdon Les Bains |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1216 |
2020 |
878 |
30-11-2020 |
Impegno e Liquidazione del Contributo per le Spese di Funzionamento
dell’Ente di Governo d’Ambito Anno 2020. |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1216 |
2014 |
644 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1217 |
2015 |
745 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1217 |
2020 |
879 |
30-11-2020 |
Impegno di spesa per il riversamento delle componenti tariffarie UI1 – UI2 –
UI3 alla CSEA ( Cassa Servizi Energetici e Ambientali ) |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1217 |
2016 |
742 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "rimozione di rifiuti di
amianto abbandonati sul territorio comunale"ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
CIG Z491BD2AE4 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1217 |
2018 |
795 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Errea Service di Di Ganci Maria Grazia, per fornitura noleggio gruppo
elettrogeno.- Estate 2018. CIG: ZBF249A7E5 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1217 |
2021 |
883 |
18-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE – AREA I^ - PRIMO PIANO - ANNO 2021. C.I.G: ZC133C58D1 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1218 |
2018 |
801 |
22-10-2018 |
Integrazione impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1218 |
2015 |
746 |
06-11-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio e agosto 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1218 |
2020 |
880 |
30-11-2020 |
Acquisto n.1 PC - Affidamento Diretto alla Ditta Gulino Angelo & C. Snc
CIG: ZDC2F67B85 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1219 |
2015 |
747 |
06-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre
2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1219 |
2018 |
802 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione ringhiera presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro - CIG - Z7E2558489 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1220 |
2018 |
803 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta GULINO Angelo & C. snc - CIG - Z68 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1220 |
2015 |
748 |
06-11-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Luglio- ottobre 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1220 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2013. |
25-10-2013 |
09-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1221 |
2015 |
749 |
06-11-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 I^
Annualità |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1221 |
2017 |
748 |
31-10-2017 |
Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale - SI_1_16989 - CUP: E41H1100002006 -
Adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1221 |
2018 |
807 |
24-10-2018 |
Impegno di spesa per conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del
Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione
del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche d |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1221 |
2014 |
657 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1222 |
2013 |
619 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP = E46E11000810001 –
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO per le lavorazioni appartenenti alla categoria |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2015 |
750 |
06-11-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z2616E69E2 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1222 |
2018 |
808 |
24-10-2018 |
Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1223 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1223 |
2015 |
751 |
06-11-2015 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2015- Impegno di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1223 |
2013 |
618 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 2° S.A.L |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2020 |
862 |
20-11-2020 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Determina a contrarre per l’affidamento del servizio relativo all’ Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2017 |
751 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per Adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento
ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di
valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ce |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2019 |
854 |
17-10-2019 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIGZE42A14449 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1224 |
2015 |
752 |
06-11-2015 |
Concessione contributi per attività ludiche in favore dei ragazzi - Estate 2015- Impegno
di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1225 |
2015 |
753 |
06-11-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 08 bollettario n° 08/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. ROTONDI FILIPPO natO a palermo il 29.09.1980 ed
residente a COLLESANO in via ISNELLO n. 55- |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1225 |
2013 |
44 |
11-09-2013 |
Interrogazione prot. 9447/13, sulle attività svolte dall’Assessore allo Sport,
Turismo e Spettacolo del Comune di Collesano in riferimento alla gara automobilistica
denominata “97 Targa Florio”.
INTERROGAZIONE RITIRATA |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1225 |
2019 |
873 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano- |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2018 |
804 |
23-10-2018 |
Impegno e affidamento a ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane .CIG:Z3524EE056. CIG ZE02570F9B |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1225 |
2020 |
863 |
20-11-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z0E2F5F97B |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1226 |
2020 |
864 |
23-11-2020 |
Ulteriore Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1226 |
2017 |
753 |
31-10-2017 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/2019 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1226 |
2013 |
627 |
30-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 4.243,15 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per
lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1226 |
2018 |
805 |
23-10-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo luglio/settembre 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1226 |
2019 |
874 |
24-10-2019 |
Affidamento del servizio di: Realizzazione di una indagine termografica finalizzata alla
mappatura degli intradossi dei solai eventualmente interessati da probabili fenomeni di
sfondellamento nelle scuole di via Imera, di via Tommaso Villa e di via dell |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2013 |
628 |
30-10-2013 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara. |
31-10-2013 |
15-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1227 |
2018 |
811 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 17.644,34 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per lavori di manutenzione edifici scolastici – CIG= Z9E24B4886 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2020 |
865 |
23-11-2020 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZE72F49054 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2015 |
755 |
06-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. della somma di €. 598,61 per la fornitura di n. 2
fototrappole con Sd card, batteria esterna e lucchetti
CIG: ZE31645A26 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2019 |
875 |
24-10-2019 |
Sostituzione e montaggio batteria mezzo comunale nimiescavatore Kubota - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z152A485C7 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2015 |
756 |
06-11-2015 |
liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli
Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2019 |
877 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2018 |
812 |
24-10-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese SETTEMBRE 2018 – Fatt. n.3/15 del 25.09.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2020 |
876 |
30-11-2020 |
Consolidamento del Costone roccioso di c.da S. Croce” – Comune di
Collesano Importo € 1.268.000,00 Codice ReNDiS 19IR108/G – CUP:
J49D1601910001
Approvazione Variante nell’ambito dell’importo contrattuale
(ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2018 |
813 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.440,00 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2015 |
757 |
06-11-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 222,00 in favore della Ditta La Russa Teresa, per
fornitura n. 6 scaffali in metallo per archivio.
CIG= Z3616FD411 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2020 |
881 |
02-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2019 |
878 |
24-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 2.196,00, in favore della Lega Nazionale
Dilettanti (LND) Servizi Srl per rilascio dell’attestazione di conformità del
Progetto per i lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale” |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2015 |
758 |
06-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.209,00 per il servizio di avviamento
analisi combustioni, verifica fumi, assistenza per il periodo gestionale 2015 - 2016 -
Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = Z1A16F028B |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2020 |
882 |
02-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – Z2E2E4CED2
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2012 |
679 |
18-10-2012 |
Indizione asta pubblica per l’alienazione di un automezzo Comunale in disuso.
Determinazione a contrattare |
18-10-2012 |
02-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2019 |
879 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria
dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG: 7892775BF7 – |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2018 |
814 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE € 441,93 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2022 |
902 |
02-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 78,30 (EUROSETTANTOTTO/30) IN FAVORE DELLA DITTA CRC
S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA) PER REVISIONE
DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z10373431D |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1231 |
2015 |
759 |
06-11-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.8.2015 al 2.10.2015
- Saldo fattura n. 14E/2015 . CIG= 597133772C |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2020 |
883 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “fornitura di Kg. 600,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale “CIG= Z4B28B4565
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2019 |
881 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano -
CIG: 7892775BF7
|
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2020 |
884 |
02-12-2020 |
Delibera di G.M. n. 35 del 29.05.2020 –“definizione delle domande d condono edilizio ancora inevase ai sensi legge N. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 – CIG = Z792F48454
Impegno spesa |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2019 |
883 |
25-10-2019 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa “CORAS – Raggi di Sole” per Attività 2019 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1232 |
2022 |
907 |
04-11-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI, DEL COMUNE DI
COLLESANO (PA).
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2017 |
754 |
03-11-2017 |
Affidamento fornitura gadget " Museo Targa Florio". CIG: Z3220871B0 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1232 |
2015 |
760 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1232 |
2021 |
881 |
17-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER € 12.200,00, IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(LND) SERVIZI SRL PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL QUADRATO DI GIOCO DEL
PROGETTO PER I LAVORI DI “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE” (CIG):
Z5F2FC9EDB |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2014 |
643 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1232 |
2013 |
547 |
13-09-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . SS. Crocifisso |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1233 |
2021 |
882 |
17-11-2021 |
DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL
D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) DEL SERVIZIO TECNICO PER LA
“REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TEC |
24-11-2021 |
18-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2016 |
745 |
09-11-2016 |
Dispenza Domenico nato a Collesano (PA) il 22.08.1950 e residente a Cefalù in Via
Settentrionale Sicula n. 58, codice fiscale DSP DNC 50M22 C871P- Rimborso somme non
dovute "oblazione". - |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2020 |
886 |
02-12-2020 |
Liquidazione in favore della Ditta SITAS Srl per analisi di caratterizzazione dei
materiali dismessi nell’ambito dei lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 da conferire in discarica – CIG: ZAF2E1125 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2019 |
884 |
25-10-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Madonie Bike” per Attività Sportiva 2019. |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1233 |
2022 |
908 |
04-11-2022 |
“PSR SICILIA 2014/2020, SOTTOMISURA 8.5 – “LAVORI DI ACCRESCIMENTO
DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI IN
LOCALITà PEDALE E SAN GIORGIO DEL COMUNE DI COLLESANO (PA)” (DOMANDA SIAN
N°94250043240 - CUP: E44G18000130002 - C |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2013 |
629 |
30-10-2013 |
liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 255,00 ( MAV n. 01030449534711675) all'Autorità per la vigilanza cui contratti pubblici di LAvori, Servizi e Forniture - Lavori di " Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola M |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1233 |
2015 |
761 |
06-11-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dal 01.06.2015 al 31.10.2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2019 |
882 |
24-10-2019 |
Impegno e liquidazione rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1234 |
2017 |
756 |
03-11-2017 |
Impegno e affidamento del servizio di ulteriori lavori straordinari sullo Scuolabus
Comunale Iveco Daily. CIG : Z122091D78 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1234 |
2020 |
887 |
02-12-2020 |
Conferimento incarico per la redazione studio geologico tecnico e consulenza alla redazione V.A.S. e tudio di incidenza territoriale comunale a supporto della revisione del P.R.G. del Comune di Collesano - CIG= Z8D173E82F
LIQUIDAZIONE I° ACCONTO |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2021 |
886 |
19-11-2021 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2021 - SIG.
BLANDA BARTOLO |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1234 |
2013 |
630 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per ricariche cartucce e
rigenerazione toner per stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z020C1EBA2 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1234 |
2014 |
668 |
31-10-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2016 |
746 |
09-11-2016 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 04.12.2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1235 |
2012 |
683 |
18-10-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I°, II° e III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1235 |
2016 |
747 |
09-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Luglio - 11 Settembre 2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1235 |
2021 |
887 |
24-11-2021 |
LAVORI DI “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI COLLESANO”
- CUP: E41H1100002006 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DEL
CERTIFICATO DI COLLAUDO
CIG:74294911ED |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2019 |
885 |
28-10-2019 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile –
Affidamento |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1235 |
2020 |
889 |
02-12-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione accesso al
Museo Targa Florio. – C.U.P n. E47H1800369006 –
Liquidazione per € 70,00 in favore della Ditta Edico |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2021 |
891 |
24-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA VERSARE AL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011
RELATIVA AL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA MONTEGRA |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1236 |
2019 |
886 |
28-10-2019 |
Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - D.D.G. n° 1448 del 20.04.2018 -interventi lett. e) dell’art.5,
Determina a contrarre per conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva dei |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2017 |
758 |
03-11-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento fornitura abbigliamento antinfortunistica, di cui
al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno" ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG= Z672920C5 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1236 |
2020 |
898 |
02-12-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002
– CIG Z642B816B7 LIQUIDAZIONE Acconto |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2013 |
632 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04654803 del 13.09.13 per il periodo luglio e agosto 2013
CIG: Z000C0D0B8 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1236 |
2016 |
748 |
09-11-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Quota adesione - Fatt. n. 7/2016 di Concilium a.d.r. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1237 |
2013 |
633 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1981921/2013 del 25.09.13
periodo luglio - agosto 2013
CIG: ZE30C0D11D |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1237 |
2018 |
816 |
29-10-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1237 |
2016 |
749 |
09-11-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO
IACONO -
GENNAIO/SETTEMBRE 2016. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1237 |
2014 |
667 |
31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 4.000,00 e INTEGRAZIONE impegno spesa della somma di € 1.000,00, in favore della Ditta “Manganello Arte” per realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla Manifestazione “dedicato a…. Giacinto Gargano” An |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2012 |
671 |
05-10-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE per spettacoli musicali. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1237 |
2019 |
887 |
28-10-2019 |
Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - D.D.G. n° 1448 del 20.04.2018 -interventi lett. e) dell’art.5,
Determina a contrarre per conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva dei |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2017 |
759 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC92066B85 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2020 |
894 |
02-12-2020 |
determina a contrarre |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2015 |
762 |
09-11-2015 |
Liquidazione di € 3.929,40 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI STEFANO per
conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art.
16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.). CIG Z7A0D45A9E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1238 |
2017 |
760 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z05206221A |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2020 |
895 |
02-12-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via Polizzi n.58
a Collesano (PA) - IV |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2013 |
634 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: Z4E0C0D22 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1238 |
2018 |
820 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.829,77 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,06 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2018 – fattura elettronica
n. E202 del 18/06/2018
-CIG Z5B23B537B |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1238 |
2016 |
750 |
09-11-2016 |
Impegno di spesa per resistere ad atto di citazione promosso dal Signor Li Pomi Enzo,
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 69/2016, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z1E1BCAC96=. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1238 |
2012 |
689 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1239 |
2018 |
821 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.998,08 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 48,70 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2018 – fattura elettronica
n. E238 del 11/07/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1239 |
2015 |
763 |
10-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.656,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1239 |
2017 |
761 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3B2061534 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2020 |
900 |
02-12-2020 |
nota prot n. n. 5274/17 del 27.12.2017 dell’AMAP S.p.A - IMPEGNO SPESA della somma di € 11.000,00 per quota di riparto somme per gestione impianto di sollevamento “Pozzi Mora”. – ANNO 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2013 |
635 |
31-10-2013 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate. CIG: ZD40C03A00 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2017 |
762 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z332061502 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2020 |
901 |
02-12-2020 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1240 |
2018 |
822 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.191,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 50,58 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Luglio 2018 – fattura elettronica
n. E275 del 08/08/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1240 |
2015 |
764 |
10-11-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1241 |
2018 |
823 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.234,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 51,00 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2018 – fattura elettronica
n. E311 del 10/09/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1241 |
2017 |
763 |
03-11-2017 |
Affidamento per lavori di "Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione
caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante
e Vice Comandante dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " ai sen |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1241 |
2022 |
867 |
25-10-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1241 |
2019 |
868 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 223,26 (Euroduecentoventitre/26) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura
materiale Ufficio di P.M._CIG:Z5D2980458 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1241 |
2013 |
637 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 36,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese settembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2020 |
902 |
02-12-2020 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - liquidazione |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1242 |
2021 |
884 |
19-11-2021 |
ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1242 |
2017 |
764 |
03-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2017 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2022 |
862 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA471 DEL 30/09/2022 DI €. 5.309,86
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 2003 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2019 |
869 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1242 |
2013 |
638 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z6B0C19247 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1242 |
2020 |
904 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z562E90B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2018 |
824 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.030,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 49,02 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2018 – fattura
elettronica n. E346 del 10/10/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1242 |
2016 |
751 |
10-11-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016. |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1242 |
2015 |
766 |
11-11-2015 |
: Impegno spesa presuntivo della somma di € 1.600,00 per acquisto arredo urbano.
CIG= ZA317008FA |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1243 |
2018 |
825 |
29-10-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente -Contratto di servizio di igiene urbana 2018 - Impegno di
spesa di €. 24.416,40 per spese di gestione e spese generali anno 2018. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1243 |
2013 |
639 |
31-10-2013 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/2015. Prima annualità |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1243 |
2017 |
765 |
06-11-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per consulenza aggiornamento giudici popolari
biennio 2018/2019- cig ZE01F9F178 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2016 |
752 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 1.042,90 per incarico geologo per redazione studio
geologico per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo Municipale Legge Regionale 6
febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge 104/92 chiamati a carich |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1243 |
2022 |
861 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 5.025,16 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO
ANNO 2022 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN
TERMINI IMERESE – NOTA DI DEBITO N. 81/2022 - II ACCONTO 35% |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2019 |
870 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2020 |
905 |
02-12-2020 |
Impegno di spesa di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a
favore del CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in
CARINI, per sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane
abbandonato CIG. ZA72F719CC - CODICE UF610T |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2021 |
894 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI SRL CON SEDE A MAGLIE (LE)
PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER BIFACCIALE COD. ME.PA. N. SG038CF
LOT20 + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA COD. ME.PA N. PERSBI
CIG:Z5C33F3575 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2015 |
767 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.141,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1243 |
2012 |
703 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina
affrancatrice per invio di corrispondenza – CIG : Z1206AF38A |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2017 |
766 |
06-11-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori straordinari allo scuolabus Iveco Daily
49E12 CIG: Z3B1FDB3F0 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2016 |
753 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 6.192,23 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge
10 |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2019 |
871 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 100,30 (Eurocento/30) in favore della Ditta Egaf Edizioni srl
con sede a Forli (FC) per fornitura di n.2 prontuari delle violazioni alla
circolazione stradale e APP violazioni CDS – Formula Abbonamento
CIG:Z8529622EE. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2022 |
859 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 105/2022 DEL 05/10/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 9^ RATA ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2020 |
906 |
02-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 120,00 (eurocentoventi/00) alla Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione batteria dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: ZF72F717D4 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2021 |
896 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:Z1B32F9C23 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2015 |
768 |
11-11-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo settembre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2013 |
640 |
31-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2013 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2016 |
754 |
10-11-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2012 |
705 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto “Alla ricerca del verde pubblico
crescere coltivando” |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2013 |
642 |
31-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1245 |
2015 |
769 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2017 |
767 |
06-11-2017 |
Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi SNC - P.IVA 04834810824 , C/da Drinzi snc
- CAP 90016 - per il servizio in concessione di refezione scolastica periodo
novembre/dicembre 2017 , mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'Art.36 comma 2 l |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2021 |
897 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN –
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2019 |
872 |
24-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla
Ditta Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale in
dotazione al Comune di Collesano_ CIG: Z622A |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1245 |
2022 |
858 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER QUOTA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” - ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1245 |
2020 |
907 |
02-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 270,00 (euroduentosettanta/00) alla Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 1 pneumatico
per automezzo Autobotte Comunale. CIG: Z482F718B4. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1246 |
2020 |
908 |
02-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 627/20 a favore delle
ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento
(TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G. d |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1246 |
2022 |
923 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1246 |
2015 |
770 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2021 |
898 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 9,64 (EURONOVE/64) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT – NUMERO ORDINE:
114707000.
CIG:ZB9333372F |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1246 |
2019 |
876 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di SETTEMBRE 2019- Saldo fattura n. 112_19 . CIG= Z322955245 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2014 |
669 |
31-10-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Conferimento incarico per |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1247 |
2022 |
932 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1247 |
2019 |
893 |
29-10-2019 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2018. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1247 |
2015 |
771 |
11-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2015
CIG:ZB0170EFF3 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1247 |
2020 |
909 |
02-12-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 266,20 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1210 – Fatt. n. F000078 del 31/10/2020.
|
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1247 |
2012 |
707 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di settembre e ottobre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1247 |
2021 |
901 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALBERI DI NATALE |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1248 |
2020 |
910 |
02-12-2020 |
mpegno e liquidazione di €. 138,41favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 43090/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastic |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1248 |
2021 |
917 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERI DI NATALE _DITTA MANOMANO_ CIG
Z6C340CEB4 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1248 |
2022 |
924 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1248 |
2019 |
894 |
29-10-2019 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2019 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1248 |
2015 |
772 |
11-11-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. di Romanzecco (UD) della fornitura di accessori per
fototrappole e contestuale impegno di spesa della somma di €. 526,70
CIG: ZC116FBCBE |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1249 |
2019 |
895 |
29-10-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Agosto e settembre 2019 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1249 |
2022 |
829 |
13-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1249 |
2021 |
893 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER CONSUMO METANO NEGLI EDIFICI
COMUNALI DEL COMUNE DI COLLESANO PERIODO SETTEMBRE 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1249 |
2020 |
911 |
02-12-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 867 del 24/11/2020 a
favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi ca |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1250 |
2020 |
912 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Asciutto
Gomme di Asciutto Giacinto, con sede in Collesano nella via Isnello n. 155, per la
fornitura di n. 2 pneumatici e n. 1 batteria di avviamento 40Ah per l'autovettura
Hiu |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1250 |
2015 |
773 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1250 |
2019 |
896 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1250 |
2021 |
908 |
26-11-2021 |
LIQUIDARE LA SOMMA DI €.195,76 PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1251 |
2019 |
897 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1251 |
2012 |
681 |
18-10-2012 |
Affidamento per fornitura montascale a poltroncina da installare da installare presso il
Palazzo Municipale per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art.3 commi 1,2 e 3 dela
L.104/92 - |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1251 |
2021 |
909 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL -
CIG:Z362E68B2B |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1251 |
2020 |
913 |
02-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 404/20 a favore della
SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese per oneri di
funzionamento anno 2020 – |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1251 |
2015 |
774 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazione varie.- Estate 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1252 |
2020 |
914 |
02-12-2020 |
Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1252 |
2015 |
775 |
12-11-2015 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1252 |
2019 |
898 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola dell’
infanzia . CIG: Z1D29B6970 e Z452A1A5A3 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1252 |
2012 |
684 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 60,50, Iva Inclusa, in favore della Ditta T.A.E. s.r.l., per acquisto
n. 1 cuffia per geofono del tipo Hydroskop R40 per la localizzazione perdite
acqua |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1252 |
2021 |
916 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONTRATTO CONSIP MOBILE 7-
CIG:Z1B2A7AC5C |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2021 |
927 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2021 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2012 |
686 |
18-10-2012 |
Ampliamento della piattaforma software delle entrate con integrazione dei moduli
ICI/IMU e TARSU/RES al software servizio idrico integrato e alla piattaforma anagrafe.
CIG: Z9F06CC6FD |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2019 |
899 |
30-10-2019 |
D.D.G. n°139 del 08.08.2019 avviso pubblico per creazione di Parco Giochi inclusivi –
Documentazione di cui al punto e) dell’art. 4 dell’avviso
Elaborato tecnico “ Creazione di Parco giochi inclusivi” in Collesano (PA) –
Approvazione ammnistrativa |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1253 |
2020 |
915 |
02-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1253 |
2015 |
776 |
12-11-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2015. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1254 |
2020 |
916 |
02-12-2020 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2020/2021. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1254 |
2015 |
777 |
12-11-2015 |
Liquidazione Ditta Tipografia "Zangara" di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa
a.s.
2015/2016. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1254 |
2022 |
914 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZC7378362E |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1254 |
2021 |
928 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO MESE DI OTTOBRE
2021 PER GLI EDIFICI SCOLASTICI |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1254 |
2019 |
900 |
30-10-2019 |
D.D.G. n°139 del 08.08.2019 avviso pubblico per creazione di Parco Giochi inclusivi –
Documentazione di cui al punto d) dell’art. 4 dell’avviso
Progetto per la “realizzazione di Parco giochi inclusivi” in Collesano (PA) –
Approvazione ammnistrativa |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1255 |
2021 |
929 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2021 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1255 |
2020 |
919 |
04-12-2020 |
Affidamento servizio luminarie festività Natalizie 2020/2021. Impegno di spesa- CIG: Z9E2F9077D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1255 |
2019 |
901 |
30-10-2019 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in
favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
Affidamento |
31-10-2019 |
23-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1255 |
2017 |
768 |
07-11-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somma all'Associazione
Trinacria Eventi.IMPEGNO DI SPESA. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1255 |
2012 |
688 |
18-10-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Agosto e Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1255 |
2015 |
778 |
12-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di agosto e settembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1255 |
2022 |
915 |
09-11-2022 |
DET. N. 419 DEL 08.06.2022 – LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. -
CIG = ZDD36B90B8 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1256 |
2012 |
691 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1256 |
2020 |
920 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1256 |
2022 |
919 |
09-11-2022 |
DET. N. 709 DEL 06.09.2022 – LIQUIDAZIONE – DITTA ZAPPULLA ANTONINO - CIG=
Z9A379F9D0 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1256 |
2014 |
670 |
04-11-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1256 |
2017 |
769 |
07-11-2017 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2017
CIG: Z9620A5E5D |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2015 |
779 |
12-11-2015 |
MODIFICA Determina affidamento n. 703 del 21.10.2015 bene confiscato alla mafia sito in
C.da Garbinogara ( terreno e fabbricato |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2014 |
671 |
05-11-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1257 |
2020 |
921 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta G.L.R. di
Grisanti & La Russa |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1257 |
2016 |
756 |
15-11-2016 |
Liquidazione di €. 11.514,06 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 112,19 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2016 - fattura elettronica n. E279 del 12.09.2 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2022 |
920 |
09-11-2022 |
DET.N.685 DEL 01.09.2022 – LIQUIDAZIONE PULIZIA VASCA PARCO GIOCHI IN
VIALE VINCENZO FLORIO DITTA PROVENZA SPURGHI - CIG=Z093784D7C
LIQUIDAZIONE |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1258 |
2020 |
922 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “La
dispenza del nonno” di Illuminato Dispenza |
07-12-2020 |
01-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1258 |
2016 |
757 |
16-11-2016 |
Ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1258 |
2017 |
771 |
08-11-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 06 bollettario n° 10/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1258 |
2014 |
672 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1258 |
2015 |
780 |
12-11-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento dell'ex mattatoio comunale sito a Collesano in
C.da San Calogero. |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2018 |
800 |
22-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo SETTEMBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2012 |
693 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio – Agosto e Settembre 2012 – Fatt. 644 del 25.07.2012 -
Fatt. n. 722 del 08.0 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1258 |
2022 |
921 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADA EXTRAURBANA DI C.DA TABARANI – CIG= Z4C37FB524- LIQUIDAZIONE |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1258 |
2021 |
924 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI OTTOBRE 2021. CIG: Z42334695F |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1259 |
2022 |
922 |
09-11-2022 |
DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG
Z55367358C
PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2022 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1259 |
2021 |
925 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA” DI ROSARIA DI MATTEO PER
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA. CIG:Z0E328DFE9 |
30-11-2021 |
15-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1259 |
2020 |
923 |
07-12-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1259 |
2018 |
806 |
23-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di settembre 2018 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1259 |
2017 |
772 |
08-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della
Ditta TECNOMASTER S.a.s. con sede a Casteldaccia per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n.
1 targa 90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1259 |
2014 |
673 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1259 |
2015 |
781 |
13-11-2015 |
Integrazione Determina Affidamento e Impegno n. 731 dl 0211.2015 per i lavori di
manutenzione su un tratto di strada vicinale "Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1260 |
2017 |
773 |
08-11-2017 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1260 |
2019 |
902 |
30-10-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Perizia di variante in corso d’opera n° 1 – Approvazione documentazione integrativa
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1260 |
2022 |
925 |
09-11-2022 |
DET. N. 702 DEL 06.09.2022 - LIQUIDAZIONE DITTA MACALUSO GIUSEPPE PER
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE – CIG: ZE2378A468 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1260 |
2020 |
924 |
07-12-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo dal 1al 7 settembre 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1260 |
2018 |
817 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’intervento di “Collocazione di n. 1 idrante lungo la S.P.9 in C.da Drinzi CIG= ZF92485E67 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1260 |
2012 |
694 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 2^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1261 |
2020 |
925 |
07-12-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2020.CIG: Z972AD898B |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1261 |
2018 |
818 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.184,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura del materiale idraulico – CIG= Z6924B015F |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1261 |
2017 |
774 |
09-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi DUE - Periodo dal 01.11.2017-
31.12.2017 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1261 |
2022 |
910 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE A.N.A.S. ZONALE DI COLLESANO PER
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ESTATE 2022 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1262 |
2012 |
700 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per € 14.358,00 per lavori di adeguamento locali da effettuarsi
nelle scuole e finalizzati all’attivazione del servizio di mensa scolastica |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1262 |
2022 |
911 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE TAVOLA TONDA PER UNO SPETTACOLO DI
MUSICA E DANZA”VELVARDE BAL FOLK ESTATE 2022.CIG: ZA5376C52F |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1262 |
2020 |
926 |
07-12-2020 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione ANAS per un progetto dei “Centri Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 –
Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1262 |
2019 |
889 |
29-10-2019 |
Determina a contrarre – affidamento supporto al servizio di accertamento e riscossione
coattiva TARI ed attività di recupero dell’evasione TARI alla ditta AZ Riscossione Tributi
srl con sede in Campofelice di Roccella nella via Imera n. 4-
CIG ZBE2A52E |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1262 |
2017 |
775 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – 01/01/2017 - 09/08/2017. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1262 |
2018 |
819 |
29-10-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2019 |
890 |
29-10-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno a favore della ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Ma |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1263 |
2018 |
827 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.090,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per trasporto fanghi, sabbie e vaglio presso la discarica- Saldo fattura n. 229/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2017 |
776 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al TAR proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 02/78/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG Z162092569 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1263 |
2012 |
702 |
18-10-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione II° Trimestre 2012. |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1263 |
2020 |
927 |
07-12-2020 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per le locali scuole del’
Istituto Comprensivo di Collesano . CIG: ZF92E81AD0 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1263 |
2022 |
912 |
09-11-2022 |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25-09-2022.
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI COMUNALI |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1264 |
2022 |
913 |
09-11-2022 |
DET.N. 708 DEL 06.09.202 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 2 CLORATORI PER
ACQUEDOTTI COMUNALI - CIG= ZA8379F9AA |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2019 |
891 |
29-10-2019 |
Liquidazione di €. 2.689,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 26,21 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2019 – fattura elettronica
n. E494 del 21/10/2019
-CIG Z1026F9D37 |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1264 |
2016 |
759 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione
straordinaria alcune strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1264 |
2017 |
777 |
09-11-2017 |
Liquidazione fatt. 1/2017, Avv. Savoca - spese legali per assistenza e difesa ricorso TAR
proposto da D.C.T. - Incarico GM nn. 81 e 88/2016. CIG ZA51CA8CEF |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1264 |
2018 |
828 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di settembre 2018- Saldo fattura n. 226/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2020 |
928 |
07-12-2020 |
Liquidazione all’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina” per esibizione bandistica SS.Crocifisso
2020. Cig: Z562E3F818 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1265 |
2019 |
892 |
29-10-2019 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 43/19 e n. 348/19 a favore
della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di smaltimento di
rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1265 |
2016 |
760 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e posa in opera di: "Idranti soprassuolo
per approvvigionamento mezzi antincendio" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG Z481BEF18F |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1265 |
2012 |
712 |
23-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e toner per Fax
per gli uffici comunali. CIG: Z6506D4B68 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2017 |
778 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per pagamento spese legali controparte - Ricorsi al TAR promossi dai
Signori D.C.T. e M. S. - Sentenza n.ro 713/2017 e Ordinanza 146/2017.
Avv.to Anna maria Giannola |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1265 |
2018 |
830 |
30-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per manutenzione condotta fognaria – CIG= ZD92514F04 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1265 |
2022 |
916 |
09-11-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI PER ATTI DI STATO
CIVILE ANNO 2023 E RACCOGLITORI. CIG: Z8B383DA52 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1265 |
2020 |
929 |
07-12-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre-novembre 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1265 |
2021 |
891 |
24-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA VERSARE AL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011
RELATIVA AL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA MONTEGRA |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1266 |
2020 |
930 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per effettuazione test rapido Coronavirus –Sars –Cov-2 in favore di dipendenti
comunali presso il centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma.
CIG: ZEA2F983E7 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1266 |
2021 |
912 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DALL’ 01.07.2021 AL 30.09.2021. CIG ZC133C58D1 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1266 |
2016 |
761 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale edile con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= ZD81C0BB0 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1266 |
2018 |
831 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materia |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1266 |
2012 |
718 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Termini
Imerese della somma di €. 99,99 per rinnovo della Polizza Fidejussoria n. 55249701 a
favore dell’AMAP S.p.A. di Palermo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1266 |
2022 |
917 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO E FURTO “MUSEO TARGA
FLORIO” PERIODO 2022/2023. CIG ZB2381377C |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1267 |
2022 |
934 |
11-11-2022 |
DETERMINA N. 826 DEL 11.10.2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUA FONTANA MORA - –– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
SOSTITUZIONE LAMPADA UV - CIG= ZBC381664D |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1267 |
2016 |
762 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale idraulico con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= Z821C0BB62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1267 |
2018 |
832 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.464,00
(Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. snc con sede a Cefalù per sostituzione centralina per allarme 24
canali + ripristino sensori e sirene Museo Targa Florio -CI |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1267 |
2012 |
719 |
18-10-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per € 868,00 relativo ai “Lavori urgenti di
manutenzione da realizzarsi nella vasca di disconessione dell’acquedotto extraurbano
Favara sita nei pressi della Casa del Monte in c.da Monte” – giusta
Ordinanza Sindacale n. 77/12 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1267 |
2019 |
904 |
04-11-2019 |
Svincolo somme impegnate con det. 953/2018 |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1267 |
2021 |
913 |
26-11-2021 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI
UNO - PERIODO DAL 06.12.2021 AL 31.12.2021 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1267 |
2020 |
931 |
07-12-2020 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo
05/09/2020 – 01/11/2020. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1268 |
2016 |
763 |
17-11-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1268 |
2022 |
935 |
11-11-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 2 DEL D.L. N.50/2022
IMPEGNO DI SPESA IN FAVO |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1268 |
2018 |
833 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60)
in favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1 cavo
connett |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1268 |
2020 |
934 |
07-12-2020 |
Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e Primaria di
Collesano anno scolastico 2020/2021. Riapertura termini e riapprovazione relativa documentazione . CIG.
8480424B43 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1268 |
2019 |
908 |
05-11-2019 |
Variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 175 – comma 5 quater – lettera c), del D. Lgs
e ss.mm.ii. |
05-11-2019 |
20-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1268 |
2021 |
914 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/21 PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA LO RE
FRANCESCO. CIG ZA832599F0.
CIG:ZA832599F0 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1269 |
2017 |
779 |
13-11-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1269 |
2022 |
937 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO “FORNITURA PNEUMATICI
AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4” ” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2. |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1269 |
2021 |
919 |
29-11-2021 |
EX ART. 4 COMMA 8 DEL D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI
DELL’ART. 4, COMMA 1 D.L. 119/2018.
IMPEGNO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1269 |
2020 |
935 |
07-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo "Attività lavorativa donne” – Anni uno – CODICE CIG:
ZD02F6745D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1269 |
2015 |
795 |
18-11-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di agosto e settembre 2015 .CIG: Z4F1291E87. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1269 |
2019 |
903 |
04-11-2019 |
Affidamento servizio mensa scolastica - anno 2019/2020 periodo gennaio/maggio 2020 ai sensi dell’ Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. Nomina RUP |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1269 |
2014 |
660 |
23-10-2014 |
Impegno di spesa per acquisto n. 11 datario automatico e n. 2 feltri neri per protocollo
informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1269 |
2016 |
764 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1270 |
2016 |
765 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre e novembre
2016. A.S. 2016/2017 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1270 |
2019 |
905 |
05-11-2019 |
Liquidazione in favore dell’Arch. Santo Lo Curto, C.F. LCRSNT57H19C871C, P. IVA
03314240825 – per il servizio di Adeguamento progetto, DL e Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di n.25 loculi prefabbricati e
op |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1270 |
2017 |
780 |
13-11-2017 |
Liquidazione contributo a Associazione Trinacria Eventi |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1270 |
2022 |
939 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VIA CAIROLI
DEL COMUNE DI COLLESANO (PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1270 |
2014 |
675 |
10-11-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1270 |
2020 |
903 |
02-12-2020 |
Affidamento incarico Medico Competente ai sensi dell’art.25 D. Lgs 81/2008 alla Diesse
Group di Palermo Anno 2020/2021 CIG : ZE22F5A66A |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1270 |
2021 |
920 |
29-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA
S.P.A PER SUPPORTO TECNICO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL “REGIME DI
SALVAGUARDIA” DEL SII. |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1270 |
2015 |
786 |
18-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazioni locali per attività Ludiche estate 2015. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1271 |
2012 |
708 |
18-10-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1271 |
2017 |
781 |
13-11-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2017 (Gennaio-Agosto |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1271 |
2014 |
676 |
10-11-2014 |
liquidazione della somma di €. 7.234,60 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto, prelevati dal terreno confiscato alla mafia e affidato al comun |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2022 |
940 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “NOLO A
CALDO CESTELLO, TAGLIO ALBERO PERICOLANTE RETRO PALAZZO MUNICIPALE E
PULIZIA GRONDAIA IMMOBILE COMUNALE PALAZZO EX FATTA” . AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2020 |
936 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - Anno 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1271 |
2021 |
921 |
29-11-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO
DAL D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) ED IMPEGNO PER SERVIZIO
TECNICO PER LA DEI SERVIZI TECNICI D |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2015 |
787 |
18-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2015. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1271 |
2019 |
906 |
05-11-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione Revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale” a supporto della Revisione del PRG per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano - con affidamento d |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2016 |
766 |
17-11-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della dedicazione ex Piazza Mora a F.P. Gravina. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1272 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1272 |
2016 |
767 |
17-11-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2016 .Cig: Z1A17FD4C3 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1272 |
2021 |
926 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1272 |
2017 |
782 |
13-11-2017 |
Liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I°
semestre 2017. |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1272 |
2018 |
836 |
31-10-2018 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà
del Comune di Collesano per l’anno 2018/2019 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1272 |
2020 |
937 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per servizio locazione fotocopiatore multifunzione – Area 1^ - IV trimestre Anno 2020. CIG Z1D27ED23D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1272 |
2022 |
941 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI: “NOLO PIATTAFORMA
AEREA E TAGLIO ALBERO PERICOLANTE ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE” DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°1 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1272 |
2015 |
790 |
18-11-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Parco Avventura Madonie a Petralia Sottana CIG.ZAA171E373. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1272 |
2019 |
909 |
05-11-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1273 |
2018 |
837 |
31-10-2018 |
Liquidazione di €. 3.233,00 (eurotremiladuecentotrentatre/00) a favore della ditta
I.N.C.E.S. Srl con sede in Treviglio (BG) per l’acquisto e il trasporto di n. 1
impianto semaforico tipo RBA/95 con dispositivo gps- CIG: Z8F24BD597 –
CIG: ZAD24C5646 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1273 |
2022 |
944 |
11-11-2022 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 901 DEL 31.10.2022 PER INTERVENTO
SISTEMAZIONE E RIPRISTINO CADITOIA E MANTO STRADALE VIALE VINCENZO FLORIO -
IMPEGNO SPESA – CIG= Z3F3855DB6 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1273 |
2015 |
791 |
18-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
luglio - settembre 2015.CIG ZAD1291A73 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1273 |
2020 |
938 |
07-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile.
CIG: Z9C2EF5D3A |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1273 |
2019 |
910 |
06-11-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Immobili Comunali –– CIG: Z2C2A7FB75 |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1273 |
2012 |
714 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z2E06D4B4A |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1273 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1273 |
2016 |
768 |
17-11-2016 |
Liquidazione di €. 8.448,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2016 - fattura elettronica n. E318 del 12.10. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1273 |
2021 |
934 |
30-11-2021 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X03438919 DEL 11/10/2021 PERIODO
AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1274 |
2014 |
682 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1274 |
2021 |
935 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00341259 DEL 11/10/2021 PER IL PERIODO
AGOSTO – SETTEMBRE 2021 ALLA TELECOM PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1274 |
2015 |
792 |
18-11-2015 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella .CIG Z6B171BDE1 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1274 |
2022 |
949 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E REALIZZAZIONE
DI: “UN TELAIO IN FERRO SCATOLARE E MONTAGGIO SPAZZOLE INDUSTRIALI A SETOLA
RIGIDA PER IL CAMPO DI CALCIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGG |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1274 |
2016 |
769 |
17-11-2016 |
Integrazione oraria di lavoro dipendente contrattista Area Socio Assistenziale |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1274 |
2012 |
715 |
18-10-2012 |
Oggetto:Liquidazione alla ditta AR OFFICE SUPPLIES di R. Aleo per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZC306D4B40 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1275 |
2017 |
783 |
13-11-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -Mese di agosto 2017 .CIG:Z651CB902D |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1275 |
2015 |
793 |
18-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1275 |
2021 |
937 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI SETTEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1275 |
2016 |
770 |
17-11-2016 |
Errata corrige det.732 del 08/11/2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1275 |
2019 |
907 |
05-11-2019 |
Impegno della somma di €. 379,02 (eurotrecentosettantanove/02) a favore della ditta
BLANDA MARIO con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z202A4EEB |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1275 |
2012 |
716 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1276 |
2015 |
784 |
16-11-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Novembre 2015 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1276 |
2021 |
938 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z4C2F98B52
CIG:Z4C2F98B52 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1276 |
2017 |
784 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1276 |
2019 |
911 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – III° e IV° Bimestre 2019 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1276 |
2016 |
771 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2020 |
885 |
02-12-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI NOVEMBRE
2020. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1277 |
2021 |
885 |
19-11-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) E
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI “MESSA IN SICUREZZA CANCELLI E RINGHIERE SITI
LUNGO LE STRADE COMUNALI - |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1277 |
2017 |
785 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2019 |
912 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa per proposizione ricorso per Decreto Ingiuntivo per recupero
somme Ditta RCM Ambiente.
Incarico G.M. n.ro 83/2019, Avv. Rigatuso Giovanni - CIG Z6E2A115C6 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1277 |
2016 |
772 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "San Antonio da Padova".
Anno 2016. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2015 |
783 |
16-11-2015 |
Rimborso somme per IMU non dovuta sui terreni agricoli |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1277 |
2012 |
710 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti CIG: ZF306D4B71 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1278 |
2015 |
794 |
18-11-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre 2015 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1278 |
2020 |
892 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre n.727 del 29.09.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per l’intervento di riparazione macchina fotocopiatrice in dotazione dell’UTC”
CIG= ZC72E4D8AF LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1278 |
2021 |
889 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO
LEGGE N°76/2020(L 120/2020 E SUCC. D.L. 77/21) E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI
“SANIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PALAZZO
MUNICIPALE” CIG = ZEF33F910B |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1278 |
2019 |
915 |
07-11-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile per l’anno 2020.
CIG: ZA52A4F525 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1278 |
2017 |
786 |
13-11-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore
comunità alloggio“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1278 |
2022 |
926 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER CONCERTI/ SPETTACOLI DI MUSICA PER LE
SERATE DAL 9/8/2022AL 13/08/2022 ESTATE 2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1279 |
2021 |
905 |
25-11-2021 |
CONTRATTO DEL 22.04.2021 RELATIVO AI LAVORI DI “CREAZIONE
PARCO GIOCHI INCLUSI”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1279 |
2015 |
782 |
16-11-2015 |
Impegno di € 290,78 a favore della ditta CRM Group s.r.l.s., con sede legale in Palermo,
per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1279 |
2019 |
920 |
07-11-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RC Patrimoniale, colpa lieve, ai sensi dell'art.
36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZE52A11679 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1279 |
2022 |
927 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ENEL ENERGIA PER FORNITURA
STRAORDINARIA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA QUATTRO CANNOLI - CIG=
ZED3768C1D |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1279 |
2017 |
787 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2017. CIG: 7200708438 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1279 |
2012 |
721 |
22-10-2012 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatrè/01) per n° 16 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno (8 ore cadauno) n° 2 unità Ausiliari del Traffico periodo 05-06 e 07 ottobre 2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1279 |
2020 |
893 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre n.728 del 29.09.2020 per intervento di riparazione a mezzo Comunale Daily Iveco in dotazione dell’UTC –
CIG = Z4A2E4D854 .=
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1280 |
2020 |
896 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre n.742 del 30.09.2020 per intervento di riparazione a mezzo Comunale Fiat panda 4x4 in dotazione dell’UTC –
CIG = Z442E9007B .=
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1280 |
2016 |
773 |
17-11-2016 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità di cui all'art.17 del CCNL
01/04/1999 al dipendente dell'Area Economico-Finanziari |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1280 |
2021 |
930 |
30-11-2021 |
FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI TERMICHE AUTOMEZZO COMUNALE
FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE DELL’UTC – ZA4338CAF8
LIQUIDAZIONE |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1280 |
2015 |
788 |
18-11-2015 |
Affidamento per la realizzazione n. 4 pannelli in ceramica per descrizione monumenti storici |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1280 |
2019 |
923 |
07-11-2019 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per la fornitura di un
Distruggi Documenti . Cig: ZCD2A6F00B |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1280 |
2017 |
788 |
13-11-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1281 |
2016 |
774 |
17-11-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2016 - CIG: Z2B182005E |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1281 |
2015 |
789 |
18-11-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 3.500,00 per acquisto materiale vario
e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZF416A9CE5 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1281 |
2019 |
924 |
07-11-2019 |
Liquidazione mese di Ottobre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1281 |
2022 |
929 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO OTTOBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1281 |
2017 |
789 |
13-11-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione Calcistica 2016/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1281 |
2021 |
932 |
30-11-2021 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1281 |
2018 |
838 |
07-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2018 |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1281 |
2020 |
897 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 406,78 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mese di dicembre (acconto) 2019– Sald |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2018 |
841 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.817,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di pitturazione aule Scuola Media – CIG= Z6B24F3B |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2021 |
895 |
24-11-2021 |
RIMOZIONE INTONACO AMMALORATO E TINTEGGIATURA LOCALI
SEMINTERRATO “SCUOLA PRIMARIA” DI VIA T.VILLA. – CIG: ZDB334704B
LIQUIDAZIONE
CIG:ZDB334704B |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2020 |
890 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione dall ‘ 1 settembre al 20 ottobre 2020 - Saldo fattura n. 55/2020 . |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2016 |
775 |
18-11-2016 |
Liquidazione per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1282 |
2015 |
795 |
18-11-2015 |
Liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota per l'anno 2015, relativa agli oneri
dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il funzionamento dell'Ufficio
Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio 2 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2014 |
689 |
14-11-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di Opere urgenti e
provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud -
adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860 |
17-11-2014 |
02-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2022 |
933 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1282 |
2017 |
790 |
13-11-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1283 |
2019 |
913 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1283 |
2017 |
791 |
13-11-2017 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1283 |
2018 |
842 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per la fornitura di giochi ed attrezzature da installare presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco - CIG - Z07258AEAF |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1283 |
2022 |
942 |
11-11-2022 |
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DEL TRASPORTO PER RIABILITAZIONE. ANNO
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1283 |
2020 |
899 |
02-12-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI DICEMBRE 2020. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1283 |
2016 |
776 |
17-11-2016 |
liquidazione per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1284 |
2022 |
943 |
11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI VARIE TRATTE |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1284 |
2019 |
916 |
07-11-2019 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° semestre 2019. |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1284 |
2020 |
932 |
07-12-2020 |
Rinnovo canone annuo PEC, Dominio e database ARUBA. Impegno di spesa Anno 2021.
CIG Z582F98C98 |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1284 |
2017 |
792 |
14-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Manutenzione, Avviamento,
analisi combustione, verifica fumi e assistenza durante il periodo stagionale anno
2017/2018 degli edifici impianti di riscaldamento degli edifici comunali e scolast |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1284 |
2016 |
777 |
18-11-2016 |
Liquidazione complessivi € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78) per n° 52 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 30 ottobre-02 novembre 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1284 |
2018 |
843 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “Scavo per posa linea elettrica e video sorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Zappulla Giuseppe - CIG - Z07258AEAF = |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1285 |
2019 |
917 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Prospettive” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus. Vari servizi |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1285 |
2020 |
943 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre n.729 del 29.09.2020 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale vario – CIG.Z502E4CC38
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1285 |
2015 |
796 |
19-11-2015 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2015. |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1285 |
2018 |
844 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.536,00 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strade Comunali C.da S.Filippo e C.da S. Basilio” CIG= Z2F23D5CFF.- |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1285 |
2016 |
778 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "avviamento impianti di
riscaldamento edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG Z591C10A89 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1285 |
2017 |
794 |
14-11-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1286 |
2020 |
950 |
09-12-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1286 |
2013 |
621 |
28-10-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 16 BolLETTARIO N°
01/2013 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico delLA Sig.RA
D’Agostaro MichelaNGELA natA a Cefalù il 23.11.1979
Ed residente A COLLESANO in VIA isnello n. 53 |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1286 |
2016 |
779 |
18-11-2016 |
OGGETTO: Determina a Contrarre e impegno spesa per affidamento servizio di: "Manutenzione
ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZDA1C1 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1286 |
2019 |
918 |
07-11-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2019 . CIG Z1C263212E |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1286 |
2015 |
797 |
20-11-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mese NOVEMBRE 2015 - CIG= Z51171CA7B |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1287 |
2016 |
780 |
18-11-2016 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1287 |
2015 |
798 |
20-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.026,00 per realizzazione impianto di
riscaldamento locali ad uso 118 - Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = ZA916F83E3 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1287 |
2020 |
951 |
09-12-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1287 |
2013 |
626 |
06-11-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 235/13 elevato
dalla P.M. di Collesano per violazione al C.D.S. a
carico del Sig. DI MARCO ROSARIO nato a COLLESANO
il 02.04.1947 Ed ivi residente in VIA GIACINTO SCELSI n.
56 |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1287 |
2018 |
845 |
08-11-2018 |
Liquidazione di €. 2.863,30 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., a saldo fattura n.
166/18 del 15/10/2018 per spese di gestione periodo 1/1/2018 – 31/03/201 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1287 |
2019 |
914 |
07-11-2019 |
Affidamento e impegno di spesa art,36 c.2 let.a ) del D.Lgs n. 50/2016per acquisto kit per mensa
scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati. CIG Z362A815AF |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2018 |
846 |
08-11-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 526,35 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1650 - Settembre 2018 – Fatt. n. E000171 de |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1288 |
2019 |
925 |
08-11-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2019 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2013 |
644 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2012 |
731 |
24-10-2012 |
Affidamento del “ Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti
dell’Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano” – Approvazione Atti di gara e Scelta
metodo di gara |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1288 |
2016 |
781 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z891C18062 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1288 |
2022 |
946 |
11-11-2022 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. COSTA VINCENZO PER
LA REDAZIONE SU MAPPE CATASTALI DI LOTTI UNIVOCI DA DARE IN CONCESSIONE. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2020 |
958 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 119,01 (Eurocentodicianove/01) in favore della Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione
alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z092F125B9. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1288 |
2015 |
799 |
20-11-2015 |
Liquidazione € 375,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Ottobre 2015 - Fatt. n.3/16 del 19.10.2015.
CIG= Z3615886E |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1289 |
2013 |
646 |
05-11-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Aprile 2013 – Settembre 2013). |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1289 |
2017 |
796 |
15-11-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2017 al 31/10/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1289 |
2012 |
724 |
24-10-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1289 |
2020 |
959 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 160,00 (Eurocentosessanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 4
pneumatici dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW.
CIG:Z882DAAD3A |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1289 |
2016 |
782 |
18-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1289 |
2022 |
936 |
11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DEI
DIRITTI DI CANCELLERIA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE
CIVILE DI TERMINI IMERESE – SEZ. SPECIALIZZATA AGRARIA – TRA IL COMUNE DI
COLLESANO E IL SIG. COLOMBO ANTONINO. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1289 |
2015 |
800 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.09.2015 al 3.10.2015 . Saldo
fattura n. 164/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1289 |
2018 |
847 |
08-11-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1289 |
2021 |
943 |
02-12-2021 |
AFFIDAMENTO PER ADEGUAMENTO AULA CONSILIARE ALLE MISURE ANTI
COVID-SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA-DITTA MICROVISION S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA
– C.I.G. Z2033E3417.
CIG: Z2033E341 |
06-12-2021 |
21-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1290 |
2013 |
643 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1290 |
2018 |
834 |
31-10-2018 |
Contratto Rep. N. 01/2018 del 08.01.2018 – “Servizio di manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione comunali” – IMPEGNO SPESA
CIG= Z221F72D58 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1290 |
2012 |
723 |
24-10-2012 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2011/2012. |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1290 |
2020 |
960 |
09-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 750,00 (eurosettecentocinquanta/00) alla
Ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 3
pneumatici per automezzo Autobotte Comunale. CIG:ZA72F90DD6. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |