1147 |
2019 |
781 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z5B259896B.
|
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1147 |
2016 |
684 |
25-10-2016 |
liquidazione della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione
dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2015 |
708 |
22-10-2015 |
: Liquidazione della fattura nr. FATTPA 26_15 del 01.10.2015 della Soc. Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene III acconto anno 2015-
gestione Commissario Straordinario".. |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2021 |
822 |
03-11-2021 |
Fornitura accessori per UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020)– CIG: ZF133B496B |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2017 |
705 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in
sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2018 |
739 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 COMPUTER HP
290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1147 |
2022 |
839 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON
SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA DOTATI AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1147 |
2014 |
599 |
02-10-2014 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela, Cartolibreria “Cartoland” di Agnese Termotto .
A S. 2013/2014. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2013 |
590 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2013. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1148 |
2019 |
805 |
08-10-2019 |
LIQUIDAZIONE € 191,64 in favore della Ditta D’ Agostaro Michele per l’intervento di sostituzione interruttore crepuscolare impianto di P.I. di V.le V.zo Florio e Via delle Fiere
CIG= Z6028A8500 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1148 |
2022 |
834 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E
FURTO “MUSEO TARGA FLORIO” PER ANNI TRE ALLA COUNSELING BROKER - CIG
ZB2381377C |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1148 |
2013 |
592 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa Liberi Tutti. Progetto Estate Ragazzi 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1148 |
2016 |
685 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso
di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smal |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2015 |
709 |
22-10-2015 |
Liquidazione in favore dell Ditta IT&T Srl con sede in via Domenico di Marco n.9 a
Palermo, P. IVA 04759650825, per complessivi € 15.250,00, IVA compresa, quale pagamento
per la fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per esterno e di n. 15 audi |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2021 |
823 |
03-11-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC -
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L
120/2020) – CIG : ZA4338CAF8 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2018 |
740 |
12-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 8 Pali zincati mt. 3,30._ZC72541101 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1149 |
2015 |
710 |
22-10-2015 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati. CIG:Z0416A68F4 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2021 |
824 |
03-11-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) - CIG= ZAE338CBB4 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2017 |
707 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". SALDO - CIG= Z811F54E02 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1149 |
2019 |
806 |
08-10-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Settembre 2019 – Fatt. n. 3/775 del 18.09.2019– |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2022 |
833 |
14-10-2022 |
: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE “NUOVA
GENERAZIONE ”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022
GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z193805104 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1149 |
2013 |
593 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei MEDEA |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1150 |
2021 |
826 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2019 |
807 |
08-10-2019 |
LIQUIDAZIONE € 925,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Realizzazione di fascia tagliafuoco e pulizia canale di scolo acque piovane di un terreno incolto bene confiscato in C.da Mondoletto” CIG= Z50292DB17.- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2013 |
594 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione “The Power of Dance” per lo spettacolo di danza, in occasione
delle manifestazioni estate@collesano2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1150 |
2018 |
742 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 231,80 (Euroduecentotrentuno/80) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 02 cuccioli abbandonati _
CIG. Z7C24D17F2 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1150 |
2015 |
711 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €.178,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1150 |
2016 |
687 |
25-10-2016 |
Impegno di spesa del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) - "di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2014 |
607 |
02-10-2014 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2016 |
688 |
26-10-2016 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico.CIG; ZCD1BB77DS |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2015 |
712 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 126,71 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1151 |
2022 |
844 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 09
SETTEMBRE 2022. CIG: Z3537AAF6E |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2019 |
810 |
08-10-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI OTTOBRE 2019 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2021 |
825 |
03-11-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa la servizio di ”gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale – INTEGRAZIONE Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 de |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2013 |
595 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione “ estate@collesano2013”. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2018 |
734 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Ditta BLANDA Mario - CIG - Z42253AF63 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2012 |
626 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 3.754,46 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.5.2012 al 30.06.2012 . Saldo sulla fattura n. 33/2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2015 |
713 |
22-10-2015 |
Impegno di € 60,00 per revisione tachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA
- Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. Termini Imerese.
CIG: Z5216AB9C9 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2020 |
819 |
11-11-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 119,01 (eurocentodicianove/01) alla
Ditta BLANDA MARIO con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda
in dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z092F125B9. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1152 |
2013 |
596 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei Lassatilabballari |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2018 |
735 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta SUPER CAR; - CIG - Z63253B070 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2016 |
689 |
26-10-2016 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell' infanzia e scuola primaria.- mesi novembre-dicembre 2016. CIG Z3C1BB78F6. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2019 |
819 |
08-10-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2019 . CIG Z1C263212E |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1152 |
2021 |
827 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2022 |
853 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE
2022. |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1153 |
2019 |
820 |
08-10-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2019. CIG.Z5E2631E6 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1153 |
2021 |
828 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2015 |
714 |
22-10-2015 |
Ditta Sa.Pi. Costruzioni s.r.l. - Impegno di spesa di €. 610,00 per la rimozione e lo
smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di costruzione e demolizione abbandonati nel
territorio del Comune di Collesano nei pressi dei cassonetti adibiti alla rac |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2020 |
820 |
11-11-2020 |
Oggetto:Affidamento e impegno di spesa di € 160,00 (eurocentosessanta/00) alla Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 4 pneumatici
fiat Panda in dotazione alla P.M..CIG: Z882DAAD3A. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1153 |
2013 |
597 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1153 |
2018 |
736 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Saldatura manicotto acquedotto c/da Favara “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta CCM; - CIG - ZF9253ACBF = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2012 |
638 |
25-09-2012 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009 n° 6
per la realizzazione dei lavori di: ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi -1 lotto” – CUP
E47H09000650002. - Nota-diffida prot. n° 17215 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2016 |
690 |
26-10-2016 |
Errata corrige Det. N° 568/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2020 |
821 |
11-11-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z782E224C0. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1154 |
2013 |
598 |
15-10-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2018 |
737 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e stesura materiali aridi presso il Campo di Calcio, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z3B2532923 – Ditta SEAP srl |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2016 |
691 |
26-10-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2021 |
829 |
03-11-2021 |
Fornitura apparecchi informatici - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge
n°76/2020(L 120/2020) – CIG: ZE23 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2012 |
647 |
04-10-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2011/2013. Seconda annualità |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2015 |
715 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €. 132,92 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1155 |
2020 |
822 |
12-11-2020 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1155 |
2012 |
648 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1155 |
2015 |
716 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €.180,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1155 |
2018 |
743 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1155 |
2016 |
692 |
26-10-2016 |
Liquidazione fornitura pneumatici per FIAT Grande Punto.
Ditta Discovery Madonie & C. sas - CIG ZB41B43FC9 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2021 |
841 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota fissa contatore gas metano immobile comunale adibito a Caserma CC” |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1156 |
2013 |
606 |
18-10-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2013. |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1156 |
2012 |
650 |
04-10-2012 |
Cantiere di lavoron° 1001178/PA-136 lavori di : ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi e vicolo stellario
ii Lotto ” – CUP E47H09000660002. – Nota - diffida prot. n° 6081 del 20.09.2012 dell’Assessorato
reg.le della famiglia delle politiche sociali e |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1156 |
2021 |
842 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1156 |
2020 |
823 |
12-11-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1156 |
2018 |
744 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2018 . CIG Z7A2136F6E |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1157 |
2020 |
824 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1157 |
2017 |
712 |
16-10-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute Banca Sistema S.p.a |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1157 |
2013 |
607 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - saldo anno 2011 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1157 |
2012 |
652 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2012/2013 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1157 |
2019 |
812 |
08-10-2019 |
Riversamento del Tributo Provinciale (T.E.F.A) alla Città Metropolitana di
Palermo- Tari anno 2016 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1157 |
2021 |
843 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1158 |
2012 |
657 |
04-10-2012 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1158 |
2017 |
713 |
17-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1158 |
2016 |
695 |
26-10-2016 |
Impegno di € 78,08 (eurosettantotto/08) in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale ad uso dell'Ufficio di
Polizia Municipale. CIG Z0F1BBA8 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1158 |
2018 |
746 |
15-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1158 |
2019 |
818 |
08-10-2019 |
liquidazione oneri SIAE per Manifestazioni “Estate 2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1158 |
2020 |
825 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1158 |
2022 |
863 |
25-10-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E IL SERVIZIO
DI MONITORAGGIO “CANTIERE DI SERVIZI” N. 143/PA DEL COMUNE DI COLLESANO SU
PIATTAFORMA REGIONALE “CARONTE” - CUP E41B1700490002, DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1158 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2022 |
860 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA
TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA-. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1159 |
2013 |
609 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2021 |
830 |
03-11-2021 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano “Manifestazioni Estate Collesanese 2021”. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1159 |
2019 |
803 |
03-10-2019 |
Liquidazione mese di Settembre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategic |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2012 |
659 |
05-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto
“Alla ricerca del verde pubblico crescere coltivando” |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2017 |
714 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016-Adeguamento progetti- CIG: ZBB2055B19 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1159 |
2016 |
696 |
26-10-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/10/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2018 |
748 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola
secondaria di I Grado. CIG:Z3524EE056 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2020 |
826 |
12-11-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1160 |
2017 |
715 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione impianti gas,
separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice Comandante dell'immobile Comunale adi |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2022 |
881 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà COOPERATIVA ESOPO PER IL
COLLOCAMENTO D’ URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA
CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO APRILE/SETTEMBRE2022. CIG Z4A37F303D |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1160 |
2018 |
749 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre/ottobre 2018. CIG: Z61895830A |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1160 |
2020 |
827 |
12-11-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
396PA del 31/10/2020 di €. 5.108,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 30,69 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Ottobre 2020. –
CIG: Z882DF604 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1160 |
2021 |
831 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ENDI s.r.l. per noleggio transenne.-Estate 2021- CIG: Z6D32B70F0 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1160 |
2019 |
814 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 189,81 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1161 |
2012 |
666 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Consulta Anziani di Collesano |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1161 |
2021 |
832 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Società –Cooperativa Moger Arte e Cultura per spettacolo “Estate Collesanese 2021
Z7E32A8453 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1161 |
2017 |
716 |
18-10-2017 |
Servizio in concessione mensa scolastica Infanzia e Primaria - a.s. 2017/2018 periodo
ott/nov/dic 2017 Approvazione bando/disciplinare .- Riapertura termini presentazione
offerte . CIG Z752010BD5 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1161 |
2019 |
815 |
08-10-2019 |
liquidare la somma di €. 159,49 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1161 |
2018 |
750 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Luglio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1161 |
2020 |
828 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo &
C Snc con sede in |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1161 |
2022 |
878 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022.
CIG :ZB7343E0AA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2018 |
751 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione A.N.A.S. Zonale Di Collesano. -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1162 |
2022 |
876 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN –
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2022. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1162 |
2020 |
829 |
12-11-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F LIQUIDAZIONE 1^ SAL |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2021 |
833 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2020. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1162 |
2012 |
667 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1162 |
2019 |
816 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1163 |
2019 |
817 |
08-10-2019 |
Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura n. 7X03551670
del 13 settembre 2019 – periodo luglio/agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2018 |
752 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione ACANTHUS . -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1163 |
2012 |
658 |
04-10-2012 |
Liquidazione e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2021 |
834 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1163 |
2020 |
830 |
12-11-2020 |
Decreto D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Ottobre 2020 – F24 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2022 |
874 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . SETTEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1164 |
2012 |
669 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE OTTOBRE 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2016 |
697 |
26-10-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2016 - CIG: Z2B182005E |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1164 |
2019 |
834 |
10-10-2019 |
Integrazione impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia
dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: Z452A1A5A3 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1164 |
2021 |
835 |
03-11-2021 |
Liquidazione in favore della Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate
2021. CIG:Z60328DF76 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1164 |
2020 |
831 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI OTTOBRE 20 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2022 |
870 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1164 |
2018 |
753 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie . -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2018 |
754 |
15-10-2018 |
Liquidazione all’Associazione Gem Saltimatti–Spettacolo musicale- Estate 2018. Cig.-Z7524DCB72 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2020 |
832 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2017 |
720 |
19-10-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1165 |
2021 |
836 |
03-11-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazioni“Estate Collesanese 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1165 |
2016 |
698 |
26-10-2016 |
Impegno di spesa per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale
per la mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1165 |
2019 |
835 |
10-10-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Settembre 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2022 |
869 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1166 |
2016 |
699 |
26-10-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1166 |
2020 |
833 |
12-11-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2014 |
614 |
07-10-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO- Modifica |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1166 |
2019 |
838 |
10-10-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1166 |
2018 |
755 |
15-10-2018 |
Liquidazione per servizio amplificazione all’Associazione DECIBEL. -Estate
2018.Cig:Z5C249A8AA |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1166 |
2022 |
892 |
25-10-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023 – 2023/2024
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DAL
D.L. 77/2021 (RECANTE DISCIPLINA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1166 |
2021 |
837 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ditta Bandiere.it bizOnweb srl, via Fratelli Bandiera n.18 Brescia P.IVA
02232630984 per acquisto Kit bandiere per P.A e n.3 (tre) bandiere Italiane .CIG: Z13331AE60 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1167 |
2016 |
700 |
27-10-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze.
CIG Z7F15049F9 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1167 |
2018 |
756 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione DECIBEL. Festa della Birra -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1167 |
2021 |
838 |
03-11-2021 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°,II° e III°
trimestre 2021. CIG. ZF22F85231 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2022 |
891 |
25-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO
COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022. CIG: Z2D384DA61. |
27-10-2022 |
11-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1167 |
2020 |
834 |
13-11-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z3D28AF139 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1168 |
2022 |
882 |
25-10-2022 |
: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO GESTIONE
CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013. RAGIONIERA ROSARIA MAZZOLA CON SEDE IN VIA SANTA LUCIA SNC IN
CASTELBUONO P.IVA N.03868000823 . CI |
27-10-2022 |
11-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1168 |
2020 |
835 |
13-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di
Collesano” - CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, in acconto
per le compet |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1168 |
2018 |
757 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Musicale Pierluigi Da Palestrina.-Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1168 |
2016 |
701 |
28-10-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78)per gli Ausiliari del traffico per n° 52
ore complessive, Periodo: 30 ottobre- 02 novembre 2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1168 |
2021 |
839 |
03-11-2021 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022. Liquidazione I° acconto |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1168 |
2014 |
616 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Montedoro srl della somma di € 83,57 per fornitura materiale per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014.
CIG = ZDA111BEEF |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1169 |
2018 |
758 |
15-10-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni giugno-luglio Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1169 |
2016 |
702 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della
Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 videoregistratore
completo di n. 2 videocamere - accesso point installazione e configurazione
_C |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1169 |
2021 |
840 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/001/SC/000000720/0/002 Comune di Campofelice di Roccella C/Comune di Collesano n. 000000720/2019
emessa dal Tribunale di Termini Imerese |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1169 |
2020 |
836 |
13-11-2020 |
Determina a contrarre n. 878 del 15.11.2018 – “Conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690
|
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1170 |
2016 |
703 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della
Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con
batterie e schede SD _CIG:ZA31BC0770 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1170 |
2018 |
759 |
15-10-2018 |
Revoca Det. 296 e impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Ever Green” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1170 |
2014 |
619 |
13-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.477,00 per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014.
CIG= Z811113340 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1170 |
2020 |
837 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Anas per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri Estivi”
Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1171 |
2022 |
824 |
11-10-2022 |
NTEGRAZIONE DETERMINA N. 708 DEL 06.09.2022 IMPEGNO SPESA PER
“FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 POMPE DOSATRICI CLORO PER ACQUEDOTTI
COMUNALI ” ZA8379F9AA
CIG:ZA8379F9AA |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2019 |
809 |
08-10-2019 |
Liquidazione di € 5.861,71 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria.- CIG= Z742 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2020 |
838 |
13-11-2020 |
Svincolo somme impegnate per erogazione “Voucher Vacanza 2020. Vieni a Collesano fra arte,natura e
cultura”. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1171 |
2021 |
814 |
03-11-2021 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 -Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale.- LIQUIDAZIONE |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2018 |
760 |
15-10-2018 |
Impegno di spesa per saldo competenze “Ricorso avverso Ordinanza di
Ingiunzione n. 1775/09 della provincia Regionale di Palermo”. Incarico G.M. n.ro 58/2009,
Avv. Federico Cinzia |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1172 |
2021 |
855 |
04-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2016 |
704 |
31-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG Z2D1BB2776 |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2019 |
840 |
11-10-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Realizzazione di una indagine termografica
finalizzata alla mappatura degli intradossi dei soli eventualmente interessati da probabili
fenomeni di sfondellamento nelle scuole di via Imera, di via Tommaso Villa e |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2022 |
798 |
07-10-2022 |
DETERMINA N. 474 DEL 24.06.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE
DELL’ANAS ZONALE DI COLLESANO |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2020 |
839 |
13-11-2020 |
attività lavorativa donne. Impegno di spesa 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2019 |
821 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a
favore della Ditta Giovane Locati s.n.c. con sede in Bompietro per la
fornitura di n° 20 Blocchetti f.to 18x25 da 20 in triplice copia con stampa
fronte e retro – verbale di conte |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1173 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2020 |
840 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3; |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1173 |
2021 |
856 |
04-11-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazioni bis) per il servizio tecnico relativo ai ”Rilievi topografici, progettazione, D.L |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1174 |
2022 |
837 |
17-10-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” ( CIG: Z56328C346) -
- IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1174 |
2019 |
822 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 85,50 (euroottantacinque/50) a
favore della DittaDeep Line s.n.c. con sede in Cefalù per la fornitura di n°
1 plastificatrice Mylaminator L1 Speedy A4 – n. 100 fogli A4- n. 250
cartoncini 160gr colore giallo. CIG: Z0 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1174 |
2020 |
841 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa per adesione progetto “Banco Opere di Carità”. Anno 2020. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2021 |
844 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:Z9732EEAC2 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1175 |
2019 |
823 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 280,00 (euroduecentoottanta/00) in favore
della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 1 spartitraffico bianco kg.
30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._ CIG.Z7B29F8167 - COD.UNIVOCO UF61OT. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1175 |
2022 |
826 |
11-10-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA FONTANA
MORA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 E IMPE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1175 |
2020 |
842 |
13-11-2020 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1175 |
2018 |
747 |
15-10-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2012 |
651 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per risarcimento danni derivanti da sinistro |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2018 |
761 |
16-10-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,19 a favore della ditta Manganello |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1176 |
2019 |
824 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 15 Pali zincati mt. 3,30._CIG: Z2829F3DEE |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1176 |
2022 |
825 |
11-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “REVISIONE
(FASE 4.6) E COLLAUDO (FASE 4.7) DI PARTE DEGLI ESTINTORI DEL PARCO ESTINTORI
COMUNALE E VERIFICA E CONTROLLO DELLA CONFORMITà DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUN |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2020 |
843 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Tempo per Ser…vire” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1177 |
2022 |
847 |
20-10-2022 |
: DET. N. 271 DEL 27.04.2022 - LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE
TRASLATORE A PONTE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL
COMUNE DI COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 DEL CSA - CIG =
Z382F3C63F
CIG:Z382F3C63F |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2018 |
762 |
16-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale Amanthea .- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z08254AF58. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1177 |
2020 |
847 |
17-11-2020 |
Impegno di Spesa per l’Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA S.p.A per supporto
tecnico necessario all’ottenimento del “Regime di Salvaguardia” del SII. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1177 |
2015 |
719 |
26-10-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo settembre e ottobre 2015 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1177 |
2012 |
654 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di settembre
2011 e Giugno 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1177 |
2014 |
623 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2021 |
846 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione relè
e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune
di Collesano. CIG:Z523306A27. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1177 |
2019 |
825 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura cartelli
segnaletica verticale_ CIG. Z2629F3D64. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1178 |
2020 |
848 |
17-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 237.917,55 IVA inclusa (10%) |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2015 |
720 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2014 |
624 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2021 |
847 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto riscaldamento
dell’autobotte in dotazione del Comune di Col |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1178 |
2022 |
850 |
20-10-2022 |
DET.N. 386 DEL 25.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE,
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2018 |
763 |
16-10-2018 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società
Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z2B254AFF4 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2012 |
662 |
04-10-2012 |
Liquidazione alla Serra Fiorita in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo
Ferreri. |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1179 |
2017 |
722 |
20-10-2017 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1179 |
2018 |
765 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.08.2018 al 31.08.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1179 |
2015 |
721 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013"- CUP: E42D12000060006 -
- Liquidazione per |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2020 |
849 |
17-11-2020 |
Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2021 |
848 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z8633371FE. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1179 |
2022 |
851 |
20-10-2022 |
: DET .N. 495 DEL 30.06.200 E DET. INTEGRAZIONE N.732 DEL 07.09.2022 PER
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN
DOTAZIONE ALL’UTC- CIG: Z1636F7D02- LIQUIDAZIONE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2018 |
766 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.09.2018 al 30.09.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1180 |
2015 |
722 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2020 |
850 |
17-11-2020 |
Conferimento incarico per servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria relativo all’ “Aggiornamento del progetto esecuto di Completamento ed adeguamento funzionale delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano finalizzato alla partecipazione all’Avv |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2016 |
706 |
04-11-2016 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1180 |
2012 |
663 |
04-10-2012 |
Liquidazione in favore della Società Factory Film s.r.l. per adesione iniziativa “ Terre di Sicilia” Incontri
Internazionali sull’immagine cinematografica – II Edizione |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2014 |
627 |
15-10-2014 |
Impegno servizio assicurativo”Attività lavorativa donne . biennio 2013/15.
II°annualità. 2014 |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2017 |
723 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2022 |
901 |
31-10-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A)
SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRA |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2018 |
767 |
17-10-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di luglio – agosto e settembre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2017 |
724 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0. |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2021 |
849 |
03-11-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo settembre
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1181 |
2022 |
900 |
31-10-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2012 |
668 |
04-10-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Rimborso spese |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2015 |
723 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2020 |
851 |
17-11-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione operativa, Direzione, Manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da c.da Mora” del Co |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2019 |
808 |
08-10-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “interventi impianto climatizzazione Sede Municipale” CIG: Z2E29EF508 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2016 |
707 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini
Vittorio, per servizio di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste nei
pressi della Caserma C.C. e nei pressi Case popolari e pulizia grondaie Scuola
|
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2015 |
724 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2017 |
725 |
20-10-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2016 |
708 |
04-11-2016 |
Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta SEALTUR snc di Di Gaudio Antonio e Gulino
Giovanni con sede a Collesano in c.da Drinzi - P.IVA 04834810824, l'immobile destinato
a Centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato " FERMATA BIO " sul |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2019 |
811 |
08-10-2019 |
Determina n° 687 del 22.08.2019 -Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici –– CIG Z0929876F8. LIQUIDAZION |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2018 |
770 |
17-10-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – V° Bimestre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2021 |
864 |
04-11-2021 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune
nata a Collesano il ---------C.F. --------------- |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2012 |
672 |
05-10-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
Liquidazione in favore dei Tecnici Comunali Geom. Domenico
SIGNORELLO e Geom. Fabio FIANDACA per le competenze tecniche
relative alla redazion |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2022 |
897 |
31-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI TECNICI
INERENTE: LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLEGATO 3 AL D.A.
N°20/GAB DEL 9.8.2022 DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CO |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2020 |
852 |
17-11-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2F3C6AA |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2012 |
674 |
05-10-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Giugno- settembre 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1183 |
2015 |
725 |
29-10-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2022 |
890 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI KG.
400 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI” AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COM |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2020 |
844 |
16-11-2020 |
Liquidazione fattura n. 16/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8. |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2021 |
872 |
04-11-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di LUGLIO 2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2017 |
726 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale
Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= Z3B2061534 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2019 |
831 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 174,21 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1183 |
2016 |
709 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 - CIG Z831BD3A86 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2018 |
771 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, alla
Dr.ssa Daniela Leonelli |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1184 |
2022 |
889 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIO |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2021 |
871 |
04-11-2021 |
Area Tecnica - Servizio di manutenzione –Contratto decentrato integrativo Anno 2019/2021 art. 17 “ Reperibilità “ Impegno di spesa per il mese di NOVEMBRE 2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2017 |
727 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da
Bosco" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG=
Z332061502 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2019 |
832 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 169,63 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1184 |
2016 |
710 |
04-11-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al
24.12.2016.- |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2015 |
726 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 14.649,41 per pagamento fatture cedute da Enel
Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo agosto 2015
CIG: Z4316C49B2 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2016 |
711 |
04-11-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura n° 7 Pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1185 |
2014 |
630 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 11.293,87 per lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto extraurbano Collesano – Campofelice di Roccella – O.S. n. 95 del 17.07.2014.
CIG= Z1C111628B |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2021 |
873 |
04-11-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Impegno e Liquidazione intervento urgente di messa in sicurezza |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2015 |
727 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati dell'Area
Economica. CIG: Z1016D3111 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2022 |
888 |
25-10-2022 |
: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DEPURATORE COMUNALE |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2019 |
833 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 370,51 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1186 |
2022 |
887 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO IL CAMPO DI
CALCIO COMUNALE” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFIC |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2019 |
836 |
10-10-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1186 |
2018 |
768 |
17-10-2018 |
Liquidazione contributo CORAS Società Cooperativa Sociale |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1186 |
2014 |
631 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 24.049,67 per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014, O.S. n. 29 del 17.03.2014 e O.S. n. 60 del 29.04.2014.
CIG = Z6F1116649 |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2016 |
712 |
04-11-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG: Z571BDBADF |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1186 |
2021 |
877 |
04-11-2021 |
Delibera di G.M. n. 7 del 22.01. 2021 relativamente al progetto lavori “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – IMPEGNO SPESA |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2015 |
728 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa rimozione virus e istallazione antivirus sui computer collegati su
server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1187 |
2015 |
729 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.066,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici Saldo fatture- CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1187 |
2018 |
772 |
18-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta CRC s.n.c. di Domenico
D’Anna – Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione
dell’automezzo carro funebre Mercedes targato PAA43939.CIG: Z0E25520BC_ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1187 |
2022 |
886 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI N. 1
MACCHINA FOTORIPRODUTTRICE MULTIFUNZIONE BROTHER ” - AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2017 |
729 |
23-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali
Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= ZC92066B85 |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2019 |
837 |
10-10-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 114,83 a favore della ditta Manganell |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1187 |
2016 |
713 |
07-11-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Area Servizi Generali |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1187 |
2014 |
632 |
16-10-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014. |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1188 |
2017 |
730 |
23-10-2017 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 -
Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2016 |
714 |
07-11-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di Giugno 2016. CIG. ZA917FD220. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1188 |
2019 |
842 |
14-10-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2022 |
885 |
25-10-2022 |
DET.N. 1016 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE SRLS - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE -
CIG= Z8C345E87D–
CIG:Z8C345E87D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2015 |
730 |
29-10-2015 |
Liquidazione di €. 967,89 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Saldo fatture gennaio - marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1188 |
2018 |
773 |
18-10-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 166,99 all’Ente Parco delle Madonie, quale
rimborso spese di missione della dipendente di codesto Ente, Sig.ra Colombo Carmela, per collaborazione
a partecipazione all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Ca |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1189 |
2019 |
839 |
10-10-2019 |
Approvazione Ruolo Unico Servizio Idrico e Canoni Fognatura e
Depurazione anni 2016 – 2017 -2018 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1189 |
2022 |
884 |
25-10-2022 |
DET.N. 1016 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE SRLS - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE -
CIG= Z8C345E87D–
CIG:Z8C345E87D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1189 |
2013 |
584 |
14-10-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria.- A.S. 2013/2014
C.I.G. Z6C0BE756D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1189 |
2016 |
715 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme
Scuolabus Comunale |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2021 |
1 |
08-11-2021 |
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE A SEGUITO ADOZIONE DEL NUOVO
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELL’ENTE |
08-11-2021 |
23-11-2021 |
GENERALE |
Determinazioni |
1190 |
2016 |
716 |
07-11-2016 |
Liquidazione per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale per la
mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2013 |
588 |
15-10-2013 |
liquidazione alla ditta IFITALIA S.p.a. per saldo fatture cedute da Enel Energia
S.p.a - CIG:Z890B9934D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1190 |
2019 |
845 |
16-10-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1190 |
2018 |
769 |
17-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno di
spesa. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1190 |
2022 |
883 |
25-10-2022 |
DET.N.1017 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE– DITTA COSTA ANNA – CIG:
Z0A346372F
CIG:ZC7378362E |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1191 |
2020 |
853 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €.433,01 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di agosto /settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1191 |
2019 |
846 |
16-10-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1191 |
2022 |
877 |
25-10-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE CAPPELLA GENTILIZIA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 5 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2013 |
604 |
16-10-2013 |
Liquidazione di € 57.346,08 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2016 |
717 |
07-11-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Castelbuono e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1192 |
2016 |
718 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1192 |
2018 |
778 |
18-10-2018 |
Variazione compensativa nel piano di gestione (PEG) tra gli stanziamenti di
spesa dello stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. Lgs. n.
267/000 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2020 |
854 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1192 |
2022 |
873 |
25-10-2022 |
DET. N. 730 DEL 07.09.2022 – LIQUIDAZIONE – DITTA SCAVUZZO VINCENZO CIG=
ZD937AAD8D
CIG:ZD937AAD8D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2012 |
661 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 171,56 all’Azienda Agricola Lo Curto Antonino con sede in
Collesano fornitura di prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2013 |
610 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2022 |
872 |
25-10-2022 |
DET N. 438 DEL 15.06.2022-INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO
COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALL’UTC - DITTA CIRRITO GANDOLFO - CIG:
Z5536B73E8- LIQUIDAZIONE
CIG:Z5536B73E8 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2013 |
611 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1193 |
2019 |
843 |
16-10-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1193 |
2018 |
779 |
18-10-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’AVVISO di ESITO
di GARA relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: ZF9255BA47
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2020 |
855 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €. 329,14 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1194 |
2013 |
612 |
21-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio- giugno 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1194 |
2019 |
844 |
16-10-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 606,10 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 1900 - Settembre 2019 – Fatt. n. F000021 de |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1194 |
2020 |
856 |
18-11-2020 |
Liquidazione per Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del
Comune, targati BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1194 |
2016 |
720 |
07-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z811BDE591 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1194 |
2022 |
871 |
25-10-2022 |
DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG
Z55367358C
PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2022
CIG:Z55367358C |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1194 |
2018 |
780 |
18-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione TRINACRIA EVENTI – Estate 2018 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1195 |
2016 |
721 |
07-11-2016 |
INTERVENTI STRUTTURALI E DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2018 |
787 |
18-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione 1° acconto |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1195 |
2022 |
857 |
25-10-2022 |
IMPEGNO PER € 510,00, IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO – DIPARTIMENTO
PREVENZIONE U.O TERRITORIALE DI CEFALù QUALE TARIFFA PER RILASCIO PARERE
RELATIVO AL “PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2019 |
847 |
16-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell’ASP 6 Palermo –
Dipartimento Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod.
1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A. 04 giugno 2004) per rilascio parere
relativo alla Perizia di Variante del proget |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2013 |
613 |
21-10-2013 |
Liquidazione per € 4.944,50 per la realizzazione dei lavori di adeguamento WC
disabili posti al piano terra della Caserma dei Carabinieri e di sistemazione del WC
posto al secondo piano – Ditta Fullone Rosario via Polizzi n.58 Collesano – P. Iva
036920 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2020 |
857 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1195 |
2014 |
642 |
23-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.853,01 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1196 |
2022 |
879 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO 50C18 TARGATO J053LK
CIG:ZD837D21C3 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2020 |
858 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00377102 del 14/10/2020 periodo agosto-settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2016 |
722 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/09/2016 al 30/09/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2018 |
788 |
18-10-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018. LIQUIDAZIONE |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2013 |
614 |
21-10-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2019 |
849 |
16-10-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.06.19al 12.08.2019– Fattura n. 29 del 11.09.2019. CIG=Z6028A8500 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2016 |
723 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2016 al 31/10/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2018 |
776 |
17-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 598/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2013 |
615 |
21-10-2013 |
affidamento servizio tecnico di “Collaudo in corso d’opera” dei lavori di
“Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG = Z2C0B3634A - CUP = E46E11000810001 -
- Aggiudi |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2022 |
875 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 562,12 (EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16 IN FAVORE
DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA)
PER RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z81379A98A |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1197 |
2019 |
851 |
16-10-2019 |
Determina n° 699 del 29.08.2019 – Svincolo somme |
18-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2020 |
859 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03120605 del
14/09/2020 – periodo luglio-agosto 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1197 |
2021 |
850 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.184,92 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 e ingombranti cod. CER 200307- Settembre 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1197 |
2015 |
731 |
02-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale
"Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2018 |
777 |
18-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione n. 3 pali di P.I. presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti & C. sas - CIG - Z9E2541895 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2020 |
860 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X03670278 del 14/10/2020 periodo agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1198 |
2015 |
732 |
03-11-2015 |
Conferimento incarico per la catastazione immobile comunale ex Mattatoio - Geom. Costa
Vincenzo - CIG= ZE216C4482 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2021 |
854 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1198 |
2019 |
852 |
17-10-2019 |
Liquidazione Fatt. n. FVL248 del 15.07.2019 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di
pagamento TARI 2019. CIG. ZCE284A33C –Saldo- |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1198 |
2014 |
626 |
14-10-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1199 |
2019 |
853 |
17-10-2019 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l’anno 2019 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1199 |
2021 |
865 |
04-11-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 286,78 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 20 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1199 |
2015 |
733 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo novembre / dicembre 2015
CIG: Z2616DD4DA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1199 |
2020 |
866 |
23-11-2020 |
Svincolo parziale somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di trasporto alunni pendolari
varie Ditte e varie tratte a.s. 2020/2021 e servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1199 |
2018 |
786 |
18-10-2018 |
Integrazione det. n.645 del 10.09.2018 di impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ast per il
servizio trasporto alunni pendolari.Anno scolastico 2018/2019. CIG: ZC624DAE4B |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1199 |
2017 |
732 |
25-10-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1200 |
2018 |
789 |
18-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 589/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2020 |
867 |
24-11-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi
cannibalizzati EER 200123
CIG Z322F58F7D |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1200 |
2014 |
645 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
001030547889531179) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio d |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2022 |
706 |
06-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA.
LIQUIDAZIONE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2019 |
855 |
17-10-2019 |
Determina n° 624 del 26.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A. di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento di sedimentazione dell’impianto di depurazione della rete fognaria Comunale– CIG Z322955245 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1200 |
2021 |
866 |
04-11-2021 |
Approvazione modello Accordo eco-compattatori riciclo bottle to bottle con CORIPET -
programma sperimentale Mangiaplastica |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1200 |
2015 |
734 |
03-11-2015 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2021 |
867 |
04-11-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1201 |
2017 |
734 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Nuova Generazione per retta ricovero minore di questo Comune -
Mese di luglio 2017 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2018 |
790 |
19-10-2018 |
Liquidazione somme liquidate in sentenza di accoglimento totale del ricorso ex
art. 702 bis presentato dall’Avv. Cadelo. |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2022 |
776 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA
REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 633/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2020 |
845 |
16-11-2020 |
Liquidazione di € 7.687,79 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per manutenzione e gestione impianti di Pubblica Illuminazione dall’1.7.2020 al 30.09.2020 – Fattura n. 32 dell ‘ 1.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2014 |
648 |
23-10-2014 |
Affidamento e Impegno spesa per € 305,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza Spurghi lavori urgenti per lo spurgo della condotta fognaria di Viale Vincenzo Florio, altezza civico 131 - 137. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2019 |
856 |
17-10-2019 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a
D.lgs. 50/2016 – per l’affidamento de i lavori di: Lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2017 |
735 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto 2017 . CIG Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1202 |
2022 |
778 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/08/2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2015 |
736 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1202 |
2018 |
781 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2018. CIG. Z012136659 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2021 |
868 |
04-11-2021 |
Liquidazione di €. 219,60 a favore della ditta Super-Car snc con con sede in Collesano per il
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND – fatt. n.
12 del 21/10/2021.
CIG Z2332D4253 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1203 |
2020 |
797 |
23-10-2020 |
Determina a contrarre n.671 del 08.09.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per l’intervento di riparazione macchine fotocopiatrici in dotazione dell’UTC”
CIG= Z972DE6F30 LIQUIDAZIONE |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2021 |
870 |
04-11-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, a SALDO
per le competenz |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2017 |
736 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2022 |
781 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2021 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1203 |
2014 |
650 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e LIQUIDAZIONE della somma di € 2.050,00 in favore della Ditta Agri Roccella di Barrella Giuseppe, per fornitura tubi per intervento urgente acquedotto comunale C.da Comune – Ditta Agri Roccella - O.S. n. 14 del 13.01.2014.
CIG= Z7C1105E1F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2015 |
737 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313B7710 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2019 |
850 |
16-10-2019 |
Impegno e liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo per sanzione pecuniaria |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2018 |
782 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2020 |
798 |
23-10-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di SETTEMBRE 2020 – Fatt. n. 3/786 del 24.09.2020–
CIG= ZC32D45DA1 LIQUIDAZIONE |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2014 |
652 |
23-10-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.144,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2018 |
783 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2022 |
785 |
03-10-2022 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA
STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2021 |
851 |
03-11-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, fattura n. PA339 del 30/09/2021 di €. 5348,11 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2022 |
793 |
05-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRANTONIO BEVILACQUA RELATIVAMENTE AL CONTRATTO REP. 4/2021 DEL
24/12/2021; |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1205 |
2021 |
852 |
03-11-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2014 |
653 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano della somma di € 6.344,00 per lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione – O.S. n. 92 del 04.07.2014.
CIG= Z771113E48 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2016 |
730 |
07-11-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2018 |
784 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1205 |
2015 |
739 |
04-11-2015 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi al
"Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connes |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1206 |
2022 |
835 |
17-10-2022 |
COMUNE DI COLLESANO/RCM. ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000
E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO GIOVANNI
RIGATUSO PER RAPPRESENTANZA LEGALE INNANZI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1206 |
2016 |
731 |
07-11-2016 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016
CIG: ZD71B209AF |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1206 |
2018 |
785 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di agosto 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1206 |
2020 |
814 |
04-11-2020 |
Liquidazione di € 961,62 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.10.20 all ‘ 11.10.2020– Fattura n. 34 del 15.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1206 |
2021 |
853 |
03-11-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Impegno a favore della ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Maria |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1207 |
2019 |
782 |
19-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso . Anno
2019. |
21-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1207 |
2021 |
869 |
04-11-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – C |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1207 |
2016 |
732 |
08-11-2016 |
Liquidazione allo Scultore Domenico Zora per fornitura n. 2 statuette occorrenti per la
premiazione del "Migliore Imprenditore Madonita". |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1207 |
2022 |
836 |
17-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA N. 287/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERERSE NELLA
CONTROVERSIA TRA FUSTANEO |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1207 |
2020 |
868 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MAGGIO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1207 |
2018 |
791 |
22-10-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG ZD525607D6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1208 |
2022 |
854 |
20-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI
CITAZIONE PRESENTATO DAL |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1208 |
2020 |
869 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1208 |
2018 |
792 |
22-10-2018 |
Affidamento fornitura software gestione postale. Impegno di spesa. CIG Z442563709 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1208 |
2016 |
733 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo a Tiziano Ferro- Rosso Relativo |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1209 |
2017 |
742 |
25-10-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2016 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1209 |
2016 |
734 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo Claudio Baglioni- Naso di Falco |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1209 |
2022 |
855 |
20-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI
CITAZIONE PRESENTATO DAL |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1209 |
2020 |
870 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di LUGLIO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1210 |
2020 |
871 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di AGOSTO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1210 |
2019 |
858 |
22-10-2019 |
Liquidazione alla Associazione Musicale “Punto e a capo” per spettacolo di intrattenimento musicale del 16 agosto 2019. Estate 2019. CIG: Z7B2945851. |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1210 |
2016 |
735 |
08-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1210 |
2022 |
856 |
20-10-2022 |
ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000 E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI
PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO CARLO LICCIARDI PER RAPPRESENTANZA
LEGALE SIA NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO D’ |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2018 |
796 |
22-10-2018 |
Impegno per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno/settembre 2018 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1211 |
2016 |
736 |
08-11-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 172 del 16.05.2016 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2019 |
859 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di ottobre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1211 |
2022 |
864 |
26-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITà E LO SVILUPPO PER L’ANNO 2022. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1211 |
2020 |
874 |
24-11-2020 |
Conferimento incarico professionale con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016 per la “Redazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006
della ex discarica comunale di Contrada Gioppo e della ex |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1212 |
2016 |
737 |
08-11-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI NOVEMBRE 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2017 |
745 |
26-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2018 |
797 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Termini Imerese , e viceversa mese di settembre 2018. CIG:Z1324DB3F9 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1212 |
2022 |
865 |
25-10-2022 |
: IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. ANNO 2022. CIG:
ZC133C58D1. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1212 |
2015 |
740 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 463,00 per recupero somme
anticipate per pubblicità sulla GURS dell'estratto del bando e per il pagamento del
contributo obbligatorio alla AVCP (oggi ANAC) relativo alla gara per i lavori |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2020 |
875 |
26-11-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z142F59426 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1212 |
2019 |
860 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2019. CIG: 8040319921 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2019 |
861 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di ottobre 2019. CIG: Z3229E03EF |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1213 |
2016 |
738 |
08-11-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
AGOSTO 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2018 |
798 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di settembre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1213 |
2022 |
866 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:.Z4C3570D77 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1213 |
2015 |
741 |
05-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2016 |
739 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG
Z1D1BD8DD3 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2017 |
747 |
27-10-2017 |
Provvedimento di revoca in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria
del Comune di Collesano per l'anno scolastico 2017/2018 -Periodo ottobre/dicembre |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1214 |
2012 |
677 |
12-10-2012 |
Approvazione Albo Comunale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili. |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1214 |
2018 |
799 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di ottobre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2015 |
742 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 500,00 per recupero somme
anticipate quale liquidazione per la attività di coordinamento specialistico svolto dalla
"Cooperativa N.E.A. Soluzioni", con sede a Castelbuono (PA) in via San F |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2022 |
868 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2019 |
862 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di ottobre 2019. CIG:Z5C29DF9AF |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2021 |
769 |
11-10-2021 |
Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2021 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1214 |
2020 |
872 |
24-11-2020 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2020 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2019 |
863 |
22-10-2019 |
Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per fornitura servizio di amplificazione spettacolo del 3 agosto 2019. Estate 2019. CIG: ZB329458B4 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2021 |
874 |
04-11-2021 |
Riversamento del Tributo Provinciale ( T.E.F.A) alla Città Metropolitana di Palermo – Tari anno 2017 -2018 – 2019 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1215 |
2020 |
877 |
30-11-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |