147 |
2014 |
824 |
23-12-2013 |
Approvazione rendiconto economato periodo Luglio/Dicembre2013 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2021 |
824 |
03-11-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) - CIG= ZAE338CBB4 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1327 |
2017 |
824 |
23-11-2017 |
liquidazione attività lavorativa donne mese agosto/ novembre 2017
|
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1316 |
2015 |
824 |
25-11-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione 2015. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1465 |
2012 |
824 |
03-12-2012 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE
INFORMATICO |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2019 |
824 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 15 Pali zincati mt. 3,30._CIG: Z2829F3DEE |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1242 |
2018 |
824 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.030,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 49,02 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2018 – fattura
elettronica n. E346 del 10/10/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1243 |
2018 |
825 |
29-10-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente -Contratto di servizio di igiene urbana 2018 - Impegno di
spesa di €. 24.416,40 per spese di gestione e spese generali anno 2018. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1507 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1158 |
2020 |
825 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1176 |
2022 |
825 |
11-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “REVISIONE
(FASE 4.6) E COLLAUDO (FASE 4.7) DI PARTE DEGLI ESTINTORI DEL PARCO ESTINTORI
COMUNALE E VERIFICA E CONTROLLO DELLA CONFORMITà DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUN |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2021 |
825 |
03-11-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa la servizio di ”gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale – INTEGRAZIONE Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 de |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
32 |
2014 |
825 |
23-12-2013 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Ulteriore
impegno di spesa di €. 9.459,49 a integrazione dell’impegno assunto con determinazione n. 274/13 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1317 |
2015 |
825 |
25-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo luglio -agosto 2015. CIG ZA01291FC5. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1492 |
2012 |
825 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00)
in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto
S. Elpidio (AP) per Corso di formazione per Agenti di Polizia
Municipale |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1361 |
2016 |
825 |
06-12-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 2° rata |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1177 |
2019 |
825 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura cartelli
segnaletica verticale_ CIG. Z2629F3D64. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1483 |
2014 |
825 |
10-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 18.910,00 in favore della Ditta Lavorazione in Legno – Alluminio – PVC di Giallombardo Salvatore per fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1175 |
2022 |
826 |
11-10-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA FONTANA
MORA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 E IMPE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2021 |
826 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1582 |
2013 |
826 |
27-12-2013 |
Approvazione avviso pubblico, schema di convenzione e domanda, finalizzato
alla concessione di un opificio sito in Collesano C.da Garbinogara da destinare a Centro
di Compostaggio. |
27-12-2013 |
11-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1362 |
2016 |
826 |
06-12-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Liquidazione. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1330 |
2017 |
826 |
24-11-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1506 |
2012 |
826 |
03-12-2012 |
Riduzione impegno di spesa per fornitura metano anno 2012 per Edifici
Comunali ed Edifici scolastici, assunto con determina n.1193 e1188 del 30.12.2011 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2015 |
826 |
26-11-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1518 |
2014 |
826 |
10-12-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre e dicembre 2014 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1159 |
2020 |
826 |
12-11-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1132 |
2022 |
827 |
12-10-2022 |
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILITà COLLETTIVA ART.4 COMMA 15 D.L. N.4/2019 CONVERTITO L. N.26/2019 SINO AL 31.12.2023 “ IN MANUTENZIONE “ |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1331 |
2017 |
827 |
24-11-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/07/2017 al
05/09/2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1263 |
2018 |
827 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.090,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per trasporto fanghi, sabbie e vaglio presso la discarica- Saldo fattura n. 229/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2020 |
827 |
12-11-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
396PA del 31/10/2020 di €. 5.108,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 30,69 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Ottobre 2020. –
CIG: Z882DF604 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1363 |
2016 |
827 |
06-12-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/11/2016 al 30/11/2016. |
07-12-2016 |
22-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1519 |
2014 |
827 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1335 |
2015 |
827 |
27-11-2015 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001 - CIG= 583175008
Appr |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2021 |
827 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1546 |
2012 |
827 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa e carta
igienica per gli uffici.
CIG: Z55047F17C
|
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1153 |
2021 |
828 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1161 |
2020 |
828 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo &
C Snc con sede in |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1108 |
2022 |
828 |
12-10-2022 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI COLLESANO PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 –
APPROVAZIONE VERBALE ESITI INDAGINE DI MERCATO E DETERMINA A CONTRARRE |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1332 |
2017 |
828 |
24-11-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia per gli uffici comunali e scuole
CIG: Z921FF9544 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1264 |
2018 |
828 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di settembre 2018- Saldo fattura n. 226/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
125 |
2014 |
828 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1336 |
2015 |
828 |
27-11-2015 |
LIQUIDAZIONE € 60,00 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto tubo in
polietilene per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - ZF416A9CE5 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1249 |
2022 |
829 |
13-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1333 |
2017 |
829 |
24-11-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 6° BIM
CIG: Z611E05042 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1515 |
2014 |
829 |
11-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2020 |
829 |
12-11-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F LIQUIDAZIONE 1^ SAL |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1337 |
2015 |
829 |
27-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione strada comunale Collesano - Cerda -
CIG: Z4817466B2 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2021 |
829 |
03-11-2021 |
Fornitura apparecchi informatici - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge
n°76/2020(L 120/2020) – CIG: ZE23 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
74 |
2013 |
829 |
28-12-2012 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2013 |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
50 |
2014 |
829 |
30-12-2013 |
Impegno attività lavorativa donne. |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1373 |
2016 |
829 |
09-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2016/2017. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
249 |
2013 |
83 |
15-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 6.149,54 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba per conferimento incarico per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione de |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
403 |
2012 |
83 |
06-02-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
144 |
2022 |
83 |
09-02-2022 |
ASSISTENZA TECNICA APPARATI INFORMATICI DELL’ENTE – CIG= Z2932D44EC
LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
175 |
2020 |
83 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 1.586,00, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per lavori di riparazione urgenti presso la condotta sorgente Mora–
CIG = ZO729BF0B2 .= |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
192 |
2021 |
83 |
11-02-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: ZE72F49054
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
147 |
2019 |
83 |
05-02-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
180 |
2016 |
83 |
26-02-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento dal 15.01.2016 al 31.05.2016 e impegno di spesa |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
192 |
2015 |
83 |
19-02-2015 |
Liquidazione contributo Proloco Collesano. Natale 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
246 |
2014 |
83 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 5.420,80 in favore della Ditta CO.MA.C s.r.l., Costruzioni
Manufatti in Cemento di Attilio FALZONE, con sede in Caltanissetta, Zona Industriale San
Cataldo C.da Mangiaresta, per fornitura n. 2 serbatoi per riserva idrica antincendio da
c |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
168 |
2018 |
83 |
19-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.247,43 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
SALDO |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1159 |
2021 |
830 |
03-11-2021 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano “Manifestazioni Estate Collesanese 2021”. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1510 |
2012 |
830 |
03-12-2012 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura cartelle archivio, porta progetti e
altro materiale di cancelleria |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2018 |
830 |
30-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per manutenzione condotta fognaria – CIG= ZD92514F04 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1374 |
2016 |
830 |
09-12-2016 |
Rimborso spese prestazione professionale per la progettazione "Programma Comunitario
Erasmus -Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice
Progetto : 2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
33 |
2014 |
830 |
30-12-2013 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2014 – Scelta metodo di gara |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2017 |
830 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 183.79 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo OTTOBRE 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1516 |
2014 |
830 |
12-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2022 |
830 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA
MIMOSA.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIOGIUGNO
2023 CIG: Z563804FCF |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1163 |
2020 |
830 |
12-11-2020 |
Decreto D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Ottobre 2020 – F24 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1338 |
2015 |
830 |
30-11-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento servizio.
CIG: Z21162ED14 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1335 |
2017 |
831 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 274,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo OTTOBRE 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1447 |
2014 |
831 |
12-12-2014 |
LIQUIDAZIONE, in acconto, in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - quartiere Bagherino da adibire a parcheggio (Quartiere Bagherino)- |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2022 |
831 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIO/
GIUGNO 2023 CIG ZE3380508E |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1164 |
2020 |
831 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI OTTOBRE 20 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1339 |
2015 |
831 |
30-11-2015 |
Affidamento alla ditta Autocarrozzeria Fullone, con sede in Collesano nella Via
Montegrappa n. 90, dei lavori di intervento riparativo della carrozzeria del mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e relativo impegno di spesa.. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2021 |
831 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ENDI s.r.l. per noleggio transenne.-Estate 2021- CIG: Z6D32B70F0 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1266 |
2018 |
831 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materia |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1376 |
2016 |
831 |
09-12-2016 |
Rimborso spese viaggio per partecipanti al progetto "Programma Comunitario Erasmus -Yoth
in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice Progetto :
2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1183 |
2019 |
831 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 174,21 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
34 |
2014 |
831 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per canone assistenza programmi informatici
Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1165 |
2020 |
832 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1161 |
2021 |
832 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Società –Cooperativa Moger Arte e Cultura per spettacolo “Estate Collesanese 2021
Z7E32A8453 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1267 |
2018 |
832 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.464,00
(Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. snc con sede a Cefalù per sostituzione centralina per allarme 24
canali + ripristino sensori e sirene Museo Targa Florio -CI |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1340 |
2015 |
832 |
30-11-2015 |
Impegno e liquidazione missioni ex Amministratori. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1377 |
2016 |
832 |
09-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017.. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1184 |
2019 |
832 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 169,63 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
35 |
2014 |
832 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1336 |
2017 |
832 |
27-11-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1511 |
2012 |
832 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE DICEMBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1341 |
2015 |
833 |
30-11-2015 |
Sostituzione funzione dirigenziale per la P.O. dell'Area Socio Assistenziale Scolastica e
Culturale per il periodo dal 30.11.2015 al 25.12.2015. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1466 |
2012 |
833 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario anno 2011 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1162 |
2021 |
833 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2020. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1166 |
2020 |
833 |
12-11-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1268 |
2018 |
833 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60)
in favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1 cavo
connett |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1378 |
2016 |
833 |
09-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2019 |
833 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 370,51 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1149 |
2022 |
833 |
14-10-2022 |
: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE “NUOVA
GENERAZIONE ”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022
GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z193805104 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
36 |
2014 |
833 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1379 |
2016 |
834 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto cestini getta rifiuti" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z5D1C612 F8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2022 |
834 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E
FURTO “MUSEO TARGA FLORIO” PER ANNI TRE ALLA COUNSELING BROKER - CIG
ZB2381377C |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1338 |
2017 |
834 |
27-11-2017 |
.Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
37 |
2014 |
834 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:Z270D1B450 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1164 |
2019 |
834 |
10-10-2019 |
Integrazione impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia
dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: Z452A1A5A3 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1484 |
2014 |
834 |
12-12-2014 |
Liquidazione della somma di € 21.960,00 in favore della Ditta SEAP srl per lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- ACCO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1290 |
2018 |
834 |
31-10-2018 |
Contratto Rep. N. 01/2018 del 08.01.2018 – “Servizio di manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione comunali” – IMPEGNO SPESA
CIG= Z221F72D58 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1351 |
2015 |
834 |
02-12-2015 |
"INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI
ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO di Via Regina Margherita, 59 nel
Com |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1467 |
2012 |
834 |
05-12-2012 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione dell’elezione diretta del
Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28/10/2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1167 |
2020 |
834 |
13-11-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z3D28AF139 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2021 |
834 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1206 |
2022 |
835 |
17-10-2022 |
COMUNE DI COLLESANO/RCM. ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000
E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO GIOVANNI
RIGATUSO PER RAPPRESENTANZA LEGALE INNANZI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1468 |
2012 |
835 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione dell’ elezione diretta del Presidente della regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1164 |
2021 |
835 |
03-11-2021 |
Liquidazione in favore della Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate
2021. CIG:Z60328DF76 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1339 |
2017 |
835 |
28-11-2017 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo della casella di
posta elettronica certificata ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale CIG:ZAA2009E94 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1168 |
2020 |
835 |
13-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di
Collesano” - CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, in acconto
per le compet |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1352 |
2015 |
835 |
02-12-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2015 saldo |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1380 |
2016 |
835 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z821C0BB62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
38 |
2014 |
835 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2014- SIMEGAS
CIG:ZF20D1B41F |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1165 |
2019 |
835 |
10-10-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Settembre 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1353 |
2015 |
836 |
02-12-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1381 |
2016 |
836 |
09-12-2016 |
Affidamento per fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZD81C0BB08 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2019 |
836 |
10-10-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
39 |
2014 |
836 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2014. |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1169 |
2020 |
836 |
13-11-2020 |
Determina a contrarre n. 878 del 15.11.2018 – “Conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690
|
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1207 |
2022 |
836 |
17-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA N. 287/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERERSE NELLA
CONTROVERSIA TRA FUSTANEO |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1272 |
2018 |
836 |
31-10-2018 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà
del Comune di Collesano per l’anno 2018/2019 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1165 |
2021 |
836 |
03-11-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazioni“Estate Collesanese 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1341 |
2017 |
837 |
28-11-2017 |
Revoca in autotutela. Determina n. 753/2017 di approvazione graduatoria di attività
lavorativa donne– Biennio 2017/2019. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1273 |
2018 |
837 |
31-10-2018 |
Liquidazione di €. 3.233,00 (eurotremiladuecentotrentatre/00) a favore della ditta
I.N.C.E.S. Srl con sede in Treviglio (BG) per l’acquisto e il trasporto di n. 1
impianto semaforico tipo RBA/95 con dispositivo gps- CIG: Z8F24BD597 –
CIG: ZAD24C5646 |
07-11-2018 |
22-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
41 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per servizio consulenza contabilità IVA anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1354 |
2015 |
837 |
02-12-2015 |
Liquidazione all'Ingegnere Guzzio Giampiero per rimozione virus e istallazione antivirus
sui computer collegati su server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1174 |
2022 |
837 |
17-10-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” ( CIG: Z56328C346) -
- IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1382 |
2016 |
837 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2019 |
837 |
10-10-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 114,83 a favore della ditta Manganell |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1469 |
2012 |
837 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
40 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1166 |
2021 |
837 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ditta Bandiere.it bizOnweb srl, via Fratelli Bandiera n.18 Brescia P.IVA
02232630984 per acquisto Kit bandiere per P.A e n.3 (tre) bandiere Italiane .CIG: Z13331AE60 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1170 |
2020 |
837 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Anas per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri Estivi”
Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1383 |
2016 |
838 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto materiale informatico" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z841C614A8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1512 |
2012 |
838 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.1 armadio metallico a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1355 |
2015 |
838 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno di spesa per ricarica estintori installati presso i locali della
palestra dell'Istituto Comprensivo Scuola Media di Via delle Fiere -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2021 |
838 |
03-11-2021 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°,II° e III°
trimestre 2021. CIG. ZF22F85231 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1171 |
2020 |
838 |
13-11-2020 |
Svincolo somme impegnate per erogazione “Voucher Vacanza 2020. Vieni a Collesano fra arte,natura e
cultura”. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1342 |
2017 |
838 |
28-11-2017 |
Revoca determina n. 603 del 18.09.2017. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1281 |
2018 |
838 |
07-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2018 |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1166 |
2019 |
838 |
10-10-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1485 |
2014 |
838 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 11.000,00 in favore dell’Impresa GIMAR COSTRUZIONI di Marchese Michele s.a.s. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9
ACCONTO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1189 |
2019 |
839 |
10-10-2019 |
Approvazione Ruolo Unico Servizio Idrico e Canoni Fognatura e
Depurazione anni 2016 – 2017 -2018 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1486 |
2014 |
839 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 16.348,00 in favore dell’Impresa IOCOLANO GIUSEPPE per l’esecuzione dei lavori di rifacimento copertura vasche di accumulo acquedotto PIGNO
CIG= Z3F1217242
SALDO |
19-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1384 |
2016 |
839 |
09-12-2016 |
Affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria alcune
strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
42 |
2014 |
839 |
30-12-2013 |
Impegno per Acquisto materiale per la pulizia del Comune anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1356 |
2015 |
839 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione straordinaria estintori ubicati presso gli
edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI 9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2022 |
839 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON
SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA DOTATI AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1352 |
2017 |
839 |
28-11-2017 |
Integrazione orario di lavoro per il personale in servizio con contratto a tempo
determinato per Mesi Tre. IMPEGNO DI SPESA |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1168 |
2021 |
839 |
03-11-2021 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022. Liquidazione I° acconto |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1172 |
2020 |
839 |
13-11-2020 |
attività lavorativa donne. Impegno di spesa 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
181 |
2016 |
84 |
26-02-2016 |
Liquidazione di € 290,78 a favore dell'Agenzia CRM Italia Group s.r.l.s., con sede legale
in Palermo, per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
247 |
2014 |
84 |
14-02-2014 |
Liquidazione € 22.250,69 in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano &
C s.a.s., per adeguamento quadri elettrici di comando pompe sommerse sorgente Pigno e quadro di
rifasamento e relativi collegamenti elettrici dei cloratori automatici. |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
227 |
2012 |
84 |
13-02-2012 |
Affidamento nolo tendone. Manifestazione Carnevale 2012– XXIX Concorso “Peppe Nnappa”. CIG Z9E0384092 |
17-02-2012 |
03-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
169 |
2018 |
84 |
19-02-2018 |
Liquidazione a favore dell’Ing. Valentina Parco per onorario 21 sedute componente esterno
della commissione di gara UREGA per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
ind |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
250 |
2013 |
84 |
15-02-2013 |
Intervento di autospurgo per disotturazione del tratto della condotta fognaria di via
De Jorno all’altezza del civico n.20 – giusta Ordinanza Sindacale 110/12 -
Liquidazione di € 605,00 IVA inclusa (IVA al 21%) in favore della ditta Provenza
Spurghi di |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
198 |
2017 |
84 |
14-02-2017 |
Liquidazione a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
176 |
2020 |
84 |
03-02-2020 |
Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione” relativamente ai “Lavori di completamento adeguamento
sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in
Collesano” (CIG: Z9027473BB) – Liquidaz |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
193 |
2015 |
84 |
19-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e gestionale
sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2014 anno fiscale 2013
CIG: Z2AOD2C1C5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
181 |
2022 |
84 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1385 |
2016 |
840 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via T.Villa
" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z701C4174E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
43 |
2014 |
840 |
30-12-2013 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. – Anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1357 |
2015 |
840 |
03-12-2015 |
Affidamento per fornitura Kg. 3.000,00 di ipoclorito di sodio per l'acquedotto Comunale -
DITTA ALCA CHIMICA - CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2022 |
840 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1169 |
2021 |
840 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/001/SC/000000720/0/002 Comune di Campofelice di Roccella C/Comune di Collesano n. 000000720/2019
emessa dal Tribunale di Termini Imerese |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1173 |
2020 |
840 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3; |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1487 |
2012 |
840 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
I° Semestre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1172 |
2019 |
840 |
11-10-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Realizzazione di una indagine termografica
finalizzata alla mappatura degli intradossi dei soli eventualmente interessati da probabili
fenomeni di sfondellamento nelle scuole di via Imera, di via Tommaso Villa e |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1357 |
2017 |
840 |
28-11-2017 |
Liquidazione per progetto risparmio fiscale e finanziario
CIG: Z341DF88DC |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1282 |
2018 |
841 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.817,80 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di pitturazione aule Scuola Media – CIG= Z6B24F3B |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1358 |
2017 |
841 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017
CIG: Z5820FD573 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1386 |
2016 |
841 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Abbigliamento antincendio e
antinfortunistico con logo ricamato per il personale dipendente esterno dell'UTC" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spe |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
44 |
2014 |
841 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1514 |
2012 |
841 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE € 2.796,31 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 0230034813 del 30.06.2012 – Periodo
Agosto – Dicembre 2011. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1358 |
2015 |
841 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno per lavori di manutenzione strada comunale di Valle Nocilla e C.da
"Alivuzza".
CIG= Z64175D518 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2022 |
841 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA.ESTATE 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1174 |
2020 |
841 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa per adesione progetto “Banco Opere di Carità”. Anno 2020. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1487 |
2014 |
841 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 7.489,45 dei lavori di realizzazione di cunetta a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG= |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1155 |
2021 |
841 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota fissa contatore gas metano immobile comunale adibito a Caserma CC” |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1359 |
2017 |
842 |
29-11-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO di SPESA di
€ 14.500,00 - CIG 6432599C9C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
22 |
2014 |
842 |
30-12-2013 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario Credito
Cooperativo “ San Giuseppe”.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1144 |
2022 |
842 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DI TIP. SOLUNTO PER FORNITURA REISTRI.
IMP. 641/2022 – CIG: Z57376ECF3. |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1175 |
2020 |
842 |
13-11-2020 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1488 |
2014 |
842 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.098,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa dell’Annunziata Vecchia .
ACCONTO
CIG= Z13120F3AF |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2019 |
842 |
14-10-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1156 |
2021 |
842 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1283 |
2018 |
842 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per la fornitura di giochi ed attrezzature da installare presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco - CIG - Z07258AEAF |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1359 |
2015 |
842 |
03-12-2015 |
Conferimento incarico per l'aggiornamento dello studio geologico tecnico e consulenza
alla redazione V.A.S. e studio di incidenza del territorio comunale a supporto della
revisione del P.R.G. del Comune di Collesano.
CIG= Z8D173E82F |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1387 |
2016 |
842 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " mt 200 tubazione, manicotti e gomiti per
conduttura idrica C.da Comune" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZE51C5CACB |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1488 |
2012 |
842 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. II° e III ° Trimestre 2012 |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
23 |
2014 |
843 |
30-12-2013 |
Liquidazione spese per chiusura ccb 300005382 , spese varie e bolli al 31/12/2012 per il
servizio di tesoreria svolto dall’Istituto Bancario UniCredit S.p.a.- Agenzia di Collesano |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1360 |
2015 |
843 |
03-12-2015 |
Affidamento alla Ditta PROVENZANO Caremlo di Collesano dei lavori di preparazione e
tinteggiatura locali del Palazzo Municipale -Impegno di spesa di € 4.880,00 .=
CIG : ZD91753475 |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1388 |
2016 |
843 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 614,87 per incarico geologo per redazione studio geologico
per realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da
collocarsi nella Zona Sud di ampliamento del cimitero comunale. CIG= Z661BF432E |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1360 |
2017 |
843 |
29-11-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Ottobre – Novembre 2017- |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2019 |
843 |
16-10-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1143 |
2022 |
843 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE ESIBIZIONE MUSICALE SERATA DEL 22 LUGLIO 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2020 |
843 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Tempo per Ser…vire” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1489 |
2014 |
843 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 6.588,00 per lavori messa in sicurezza muri perimetrali e
revisione generale tetto fabbricato “Castello” in favore della Ditta Edile “Mogavero Pasquale e
Pietro” - ACCONTO
CIG= Z7B1216213 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1157 |
2021 |
843 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1284 |
2018 |
843 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “Scavo per posa linea elettrica e video sorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Zappulla Giuseppe - CIG - Z07258AEAF = |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1175 |
2021 |
844 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:Z9732EEAC2 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1194 |
2019 |
844 |
16-10-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 606,10 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 1900 - Settembre 2019 – Fatt. n. F000021 de |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1361 |
2015 |
844 |
03-12-2015 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino porzione di
impianto elettrico nel viale di fronte la sepoltura Unione Agricola e fornitura e
collocazione di n. 1 palo con lanterna all'interno del Cimitero Comunale -Impegno d |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2022 |
844 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 09
SETTEMBRE 2022. CIG: Z3537AAF6E |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
45 |
2014 |
844 |
30-12-2013 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2013 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1285 |
2018 |
844 |
07-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.536,00 in favore della Ditta SEAP per i lavori di “ Manutenzione strade Comunali C.da S.Filippo e C.da S. Basilio” CIG= Z2F23D5CFF.- |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2020 |
844 |
16-11-2020 |
Liquidazione fattura n. 16/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8. |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1513 |
2012 |
844 |
03-12-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 290,00 (euroduecentonovanta/00) a favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in Collesano per la fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione Canon MP230, n° 1 router tp-link e n |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1389 |
2016 |
844 |
12-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento in gestione del Campetto di Tennis Comunale sito
in Vai delle Fiere |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2017 |
844 |
29-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI DICEMBRE 2017 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1490 |
2014 |
845 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.830,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone .
ACCONTO
CIG= Z661200F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1515 |
2012 |
845 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 170,01 (Eurocentosettanta/01) in favore della Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo con sede a Collesano per fornitura di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520_ |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1390 |
2016 |
845 |
12-12-2016 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi ingegneria relativa a: studio geologo a
supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di ascensore presso la sede
municipale in Collesano (PA):
Conferimento incarico professionale, ai sensi d |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1362 |
2017 |
845 |
29-11-2017 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: "Manutenzione ordinaria e
periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZCA20FF332 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
20 |
2014 |
845 |
30-12-2013 |
Impegno spesa per esecuzione lavori di manutenzione locali nel plesso scolastico di Via
Imera per attivazione servizio Mensa Scolastica |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1190 |
2019 |
845 |
16-10-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2020 |
845 |
16-11-2020 |
Liquidazione di € 7.687,79 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per manutenzione e gestione impianti di Pubblica Illuminazione dall’1.7.2020 al 30.09.2020 – Fattura n. 32 dell ‘ 1.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1287 |
2018 |
845 |
08-11-2018 |
Liquidazione di €. 2.863,30 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., a saldo fattura n.
166/18 del 15/10/2018 per spese di gestione periodo 1/1/2018 – 31/03/201 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1368 |
2015 |
845 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano -
Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG Z3C163A7CB |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1516 |
2012 |
846 |
03-12-2012 |
Liquidazione € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara, eseguiti con
l’utilizzo di mezzi meccanici |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2019 |
846 |
16-10-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2018 |
846 |
08-11-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 526,35 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1650 - Settembre 2018 – Fatt. n. E000171 de |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1363 |
2017 |
846 |
29-11-2017 |
Liquidazione per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette
carta d'identità CIG: Z4F2004070 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1491 |
2014 |
846 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 4.880,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per la fornitura di una ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la Via Montegrappa e la Via |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1369 |
2015 |
846 |
09-12-2015 |
Sentenza Civile 1504/2014 Eredi Ferrara c/Comune. Impegno di spesa |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1391 |
2016 |
846 |
12-12-2016 |
Impegno spesa della somma di € 10.376,04 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori per realizzazione di 25 loculi
prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella Zona Sud di
am |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
139 |
2014 |
846 |
30-12-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1177 |
2021 |
846 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione relè
e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune
di Collesano. CIG:Z523306A27. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
126 |
2014 |
847 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per cofinanziamento “ Distretto Turistico della Regione Siciliana Targa
Florio”. Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1177 |
2022 |
847 |
20-10-2022 |
: DET. N. 271 DEL 27.04.2022 - LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE
TRASLATORE A PONTE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL
COMUNE DI COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 DEL CSA - CIG =
Z382F3C63F
CIG:Z382F3C63F |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1364 |
2017 |
847 |
29-11-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z5D2109116 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1177 |
2020 |
847 |
17-11-2020 |
Impegno di Spesa per l’Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA S.p.A per supporto
tecnico necessario all’ottenimento del “Regime di Salvaguardia” del SII. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1492 |
2014 |
847 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.767,00 in favore della Ditta DATANET srl per acquisto n. 1 palmare per lettura contatori idrometrici e software. CIG= Z04120B0E4 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1370 |
2015 |
847 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per ricorso ex art. 700, 669 bis e seguenti del Codice di procedura
Civile proposto da Scialabba Vincenza ed altri -
Incarico G.M. n. 22/2015, Avv. Iuppa Michele - CIG ZD115067EB |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1178 |
2021 |
847 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto riscaldamento
dell’autobotte in dotazione del Comune di Col |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1195 |
2019 |
847 |
16-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell’ASP 6 Palermo –
Dipartimento Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod.
1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A. 04 giugno 2004) per rilascio parere
relativo alla Perizia di Variante del proget |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1517 |
2012 |
847 |
03-12-2012 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a
locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1289 |
2018 |
847 |
08-11-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1178 |
2020 |
848 |
17-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 237.917,55 IVA inclusa (10%) |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1564 |
2012 |
848 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 1.168,60 Iva inclusa, in favore di Ditte varie per lavori e
forniture su automezzi Comunali |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
21 |
2014 |
848 |
30-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2014 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1493 |
2014 |
848 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 11.550,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione rete idrica C.da S.Agata e realizzazione caditoie centro abitato.
SALDO
CIG= ZDA123592B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1371 |
2015 |
848 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC e
Dominio sito ufficiale dell'Ente |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1179 |
2021 |
848 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z8633371FE. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1365 |
2017 |
848 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
Fiat Panda 4x4 e Fiat Punto 1.2 adibiti rispettivamente al servizio idrico e servizio
manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1518 |
2012 |
849 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 3.500,00, in favore della Ditta Manganello
“Arte” di Manganello Giuseppe per realizzazione del 4° e ultimo pannello in
ceramica ispirato alla “Targa Florio” – “Concorso per l’ideazione di n. 4
pannelli in ceramica isp |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1291 |
2018 |
849 |
08-11-2018 |
Liquidazione di € 225,70 (Euroduecentoventicinque/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z1825576C5 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1494 |
2014 |
849 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 10.858,00 in favore della Ditta Gargano Michelangelo per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito nel quartiere Bagherino, C.da Petraro.
SALDO
CIG= ZEC120ED76 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1394 |
2016 |
849 |
12-12-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
OTTOBRE 2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2021 |
849 |
03-11-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo settembre
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1366 |
2017 |
849 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
51 |
2014 |
849 |
30-12-2013 |
Rinnovo assistenza manutenzione sistema rilevazione presenze
anno 2014/2016. Impegno di spesa 2014/2015 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1179 |
2020 |
849 |
17-11-2020 |
Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1372 |
2015 |
849 |
09-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PER MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI DI MONITORAGGIO
RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA - ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO CIG
ZA9172387B |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2019 |
849 |
16-10-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.06.19al 12.08.2019– Fattura n. 29 del 11.09.2019. CIG=Z6028A8500 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
253 |
2014 |
85 |
14-02-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
177 |
2020 |
85 |
03-02-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di Gennaio 2020 – Fatt. n. 3/45 del 20.01.2020–
CIG= Z26292DC84 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
194 |
2015 |
85 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull'IRAP anno fiscale 2013 dichiarazione 2014.
CIG: ZEFO7F0FBD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
251 |
2013 |
85 |
15-02-2013 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
182 |
2016 |
85 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. € 4.925,94 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2014- fatt. n. 61/15. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
144 |
2019 |
85 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 558,49 (Eurocinquecentocinquantotto/49) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZAD262165B |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
145 |
2022 |
85 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASCINO EXSPERT SRL” PER FORNITURA
MATERIALE PER ADDOBBO FESTIVITà. CIG:Z6C345E2CE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
170 |
2018 |
85 |
19-02-2018 |
Liquidazione della fattura n. 4/18 del 01/02/2018 della Società Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2018 –
gestione Commissario Straordinario”. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
193 |
2021 |
85 |
11-02-2021 |
Atto di transazione per risarcimento danni per infiltrazione acqua abitazione Via De Jorno n. 30 - Sig. Virruso Lorenzo-
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
52 |
2014 |
850 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa, gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2013 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1373 |
2015 |
850 |
09-12-2015 |
.Impegno e Liquidazione della somma di €. 674,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est
S.C.P.A. per oneri di funzionamento anni 2013-2014 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2020 |
850 |
17-11-2020 |
Conferimento incarico per servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria relativo all’ “Aggiornamento del progetto esecuto di Completamento ed adeguamento funzionale delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano finalizzato alla partecipazione all’Avv |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2022 |
850 |
20-10-2022 |
DET.N. 386 DEL 25.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE,
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1519 |
2012 |
850 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma di €. 69,83 all’Azienda Zootecnica Invidiata Grazia con sede in
Collesano per fornitura prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1495 |
2014 |
850 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE €19.181,62 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
ACCONTO
CIG= ZB51203BE1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1292 |
2018 |
850 |
12-11-2018 |
Nomina Commissione per Affidamento della “Gestione terreno in C/da Mora di proprietà comunale ” |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1395 |
2016 |
850 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI DICEMBRE 2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2019 |
850 |
16-10-2019 |
Impegno e liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo per sanzione pecuniaria |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1367 |
2017 |
850 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2021 |
850 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.184,92 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 e ingombranti cod. CER 200307- Settembre 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1293 |
2018 |
851 |
12-11-2018 |
Liquidazione fatt. n. 6/E/2018 per saldo competenze incarico G.M. 58/2009.
Avv. Federico Cinzia |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1368 |
2017 |
851 |
30-11-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Arch. Lo
Curto Santo - 2° acconto |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2019 |
851 |
16-10-2019 |
Determina n° 699 del 29.08.2019 – Svincolo somme |
18-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
53 |
2014 |
851 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa, compenso componenti esterni nucleo di valutazione.
Anno 2014 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1374 |
2015 |
851 |
09-12-2015 |
D.D. N° 364/2007 e succ. Determina Sindacale n° 03 del 03.02.2010 - conferimento
incarico per la progettazione definitiva dei lavori di " consolidamento del costone
roccioso sito in c.da S. croce a monte di via Isnello ";
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAM |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2020 |
851 |
17-11-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione operativa, Direzione, Manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da c.da Mora” del Co |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1396 |
2016 |
851 |
12-12-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di € 2.500,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2021 |
851 |
03-11-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, fattura n. PA339 del 30/09/2021 di €. 5348,11 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1179 |
2022 |
851 |
20-10-2022 |
: DET .N. 495 DEL 30.06.200 E DET. INTEGRAZIONE N.732 DEL 07.09.2022 PER
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN
DOTAZIONE ALL’UTC- CIG: Z1636F7D02- LIQUIDAZIONE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1520 |
2012 |
851 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2012
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
54 |
2014 |
852 |
30-12-2013 |
Impegno per diritti di Segreteria del IV° trimestre 2013.= |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1375 |
2015 |
852 |
09-12-2015 |
Determina Sindacale n° 749 del 08.11.2005 - conferimento incarico per la progettazione
definitiva dei lavori di " Restauro dei prospetti della sede Municipale";
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGETTO |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2018 |
852 |
12-11-2018 |
Gestione e manutenzione impianti termici immobili comunali per la stagione invernale 2018/2019 del Comune di Collesano;
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del D.lgs., n° 50/2016 così come rec |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2021 |
852 |
03-11-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1521 |
2012 |
852 |
03-12-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2019 |
852 |
17-10-2019 |
Liquidazione Fatt. n. FVL248 del 15.07.2019 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di
pagamento TARI 2019. CIG. ZCE284A33C –Saldo- |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1369 |
2017 |
852 |
30-11-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -ottobre 2017
CIG: Z21210D732 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2020 |
852 |
17-11-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2F3C6AA |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2019 |
853 |
17-10-2019 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l’anno 2019 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1191 |
2020 |
853 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €.433,01 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di agosto /settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1470 |
2012 |
853 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1370 |
2017 |
853 |
30-11-2017 |
Approvazione nuova graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/201 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1398 |
2016 |
853 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
131 |
2014 |
853 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo associazioni sportive |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2022 |
853 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE
2022. |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1376 |
2015 |
853 |
09-12-2015 |
Determina Sindacale n° 617 del 26.09.2005 - conferimento incarico per la progettazione
definitiva dei lavori di " consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi
del Castello";
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGETTO |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1362 |
2018 |
853 |
12-11-2018 |
Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1206 |
2021 |
853 |
03-11-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Impegno a favore della ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Maria |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1208 |
2022 |
854 |
20-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI
CITAZIONE PRESENTATO DAL |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1496 |
2014 |
854 |
16-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.000,00 per l’esecuzione dei lavori di realizzazione opere murarie nei pressi della Piazza Bevaio Pigno.
Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG=Z0D12355E1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1309 |
2018 |
854 |
12-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e collocazione caditoia in V/le V. Florio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z1F2558567 – Ditta Zappulla Giuseppe |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1418 |
2016 |
854 |
12-12-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
SETTEMBRE 2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1377 |
2015 |
854 |
09-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. CIG:6400193657 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1192 |
2020 |
854 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1198 |
2021 |
854 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1224 |
2019 |
854 |
17-10-2019 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIGZE42A14449 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1471 |
2012 |
854 |
03-12-2012 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1380 |
2017 |
854 |
01-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 481,04 in favore dell'Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta
Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
127 |
2014 |
854 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo e spese manifestazioni natale 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1172 |
2021 |
855 |
04-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1378 |
2015 |
855 |
09-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2016 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2019 |
855 |
17-10-2019 |
Determina n° 624 del 26.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A. di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento di sedimentazione dell’impianto di depurazione della rete fognaria Comunale– CIG Z322955245 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1303 |
2018 |
855 |
12-11-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese OTTOBRE 2018 – Fatt. n.3/16 del 19.10.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1209 |
2022 |
855 |
20-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI
CITAZIONE PRESENTATO DAL |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
55 |
2014 |
855 |
30-12-2013 |
Impegno per missioni Amministratori. Anno 2013 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1497 |
2014 |
855 |
16-12-2014 |
Affidamento servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la castazione n. 2 fabbricati siti nel Comune di di Collesano C.da Petraro – Quartiere Bagherino.
CIG= ZD9124F2BC |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1472 |
2012 |
855 |
03-12-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Aprile 2012 – Ottobre 2012). |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1193 |
2020 |
855 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €. 329,14 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1381 |
2017 |
855 |
04-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 319,42 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di riparazione impianto idraulico Scuola Via T.Villa - CIG=
Z13203A0BA |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
84 |
2014 |
856 |
30-12-2013 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014.====== |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1379 |
2015 |
856 |
09-12-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006
- APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1419 |
2016 |
856 |
12-12-2016 |
Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
"Rakamart Ricamificio Collesano" per la fornitura di gadget occorrenti al "Museo Targa
Florio"
CIG: Z851C74AC1. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1382 |
2017 |
856 |
04-12-2017 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2016-2017. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1489 |
2012 |
856 |
03-12-2012 |
Atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso al TAR di Palermo presentato
dal Comune di Alimena + 12 per l'annullamento del DPRS 531/2012.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 98/12 - Avv. Mogavero.= |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1194 |
2020 |
856 |
18-11-2020 |
Liquidazione per Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del
Comune, targati BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1173 |
2021 |
856 |
04-11-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazioni bis) per il servizio tecnico relativo ai ”Rilievi topografici, progettazione, D.L |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1310 |
2018 |
856 |
12-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Messa a terra impianto di V/le delle Fiere e fornitura e montaggio n. 2 armature( Via Polizzi e V/le V. Florio) “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1450 |
2014 |
856 |
16-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2019 |
856 |
17-10-2019 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a
D.lgs. 50/2016 – per l’affidamento de i lavori di: Lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1210 |
2022 |
856 |
20-10-2022 |
ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000 E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI
PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO CARLO LICCIARDI PER RAPPRESENTANZA
LEGALE SIA NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO D’ |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1300 |
2018 |
857 |
12-11-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione -Estate 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1383 |
2017 |
857 |
04-12-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del
05.11.2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1451 |
2014 |
857 |
16-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1195 |
2022 |
857 |
25-10-2022 |
IMPEGNO PER € 510,00, IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO – DIPARTIMENTO
PREVENZIONE U.O TERRITORIALE DI CEFALù QUALE TARIFFA PER RILASCIO PARERE
RELATIVO AL “PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1380 |
2015 |
857 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. Periodo gennaio-settembre
2016 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
46 |
2014 |
857 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2014.
CIG:ZC90D2C17C |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1420 |
2016 |
857 |
12-12-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1473 |
2012 |
857 |
03-12-2012 |
Approvazione consuntivo manifestazioni “ estate@collesano2011”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1195 |
2020 |
857 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1381 |
2015 |
858 |
09-12-2015 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di
Cefalù. Anno 2015.CIG. ZBE129153A |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1522 |
2012 |
858 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1210 |
2019 |
858 |
22-10-2019 |
Liquidazione alla Associazione Musicale “Punto e a capo” per spettacolo di intrattenimento musicale del 16 agosto 2019. Estate 2019. CIG: Z7B2945851. |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2020 |
858 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00377102 del 14/10/2020 periodo agosto-settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1521 |
2014 |
858 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2015 CIG :Z3A124F5F2 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
99 |
2014 |
858 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale 2014/2015 per servizio
aggiornamento, manutenzione e assistenza software di GeoMod80T (gestione Informatizzata dei
Sottoconti di Tesoreria Regionale). |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1384 |
2017 |
858 |
04-12-2017 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1301 |
2018 |
858 |
12-11-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni agosto-settembre. Estate 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1245 |
2022 |
858 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER QUOTA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” - ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1421 |
2016 |
858 |
13-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di "Manutenzione e pulizia
straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti Mora e Zubbio" ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z841C75545 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1385 |
2017 |
859 |
04-12-2017 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2018 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1422 |
2016 |
859 |
13-12-2016 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z991B2D39E |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2022 |
859 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 105/2022 DEL 05/10/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 9^ RATA ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1382 |
2015 |
859 |
09-12-2015 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconti
economici bonus gas e elettrico anno 2009/2014 . Impegno di spesa e liquidazione |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1211 |
2019 |
859 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di ottobre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2020 |
859 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03120605 del
14/09/2020 – periodo luglio-agosto 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
12 |
2014 |
859 |
30-12-2013 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela Legale
e peritale. Impegno di spesa – CIG Z490C96ED7 |
02-01-2014 |
17-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1520 |
2014 |
859 |
16-12-2014 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l’anno 2015/2017
CIG:ZA3124F6CF |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1523 |
2012 |
859 |
03-12-2012 |
Affidamento e Impegno spesa in favore della Biologa Dott.ssa Maria Maddalena Sciurba
residente in Monreale (PA) nella via Venero n° 122 per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applic |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1304 |
2018 |
859 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari Settembre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
145 |
2019 |
86 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei/40) in favore dell’
AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO con sede a TERMINI
IMERESE (PA) per sterilizzazione di n. 01 cane abbandonato preso in
custodia dall’Associazione A.G.A.D.A._ CIG. ZBE26217FF - COD |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
182 |
2022 |
86 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
171 |
2018 |
86 |
19-02-2018 |
Liquidazione a saldo alla ditta DATANET srl di €. 532,40 per la realizzazione di
“Web Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 386 del
18.12.2017
Cig. Z0F1FFD015 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
210 |
2017 |
86 |
15-02-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza
tecnica e tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
254 |
2014 |
86 |
14-02-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2014 CIG: ZC90D2C17C |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
178 |
2020 |
86 |
03-02-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI FEBBRAIO 2020. |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
195 |
2015 |
86 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura ampliamento piattaforma software
delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/TARES software integrato e alla
piattaforma anagrafe. CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
252 |
2013 |
86 |
15-02-2013 |
Liquidazione di € 2.556,05 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z3A0890146 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
225 |
2021 |
86 |
11-02-2021 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B180003 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
183 |
2016 |
86 |
26-02-2016 |
Dipendente Gargano Giacoma. Assegnazione all'Ufficio Personale |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
GENERALE |
Determinazioni |
1159 |
2022 |
860 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA
TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA-. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1326 |
2021 |
860 |
04-11-2021 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente Ippolito Antonina |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1425 |
2016 |
860 |
13-12-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Centro
Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a Termini Imerese per revisione
dell'autocarro Autobotte Comunale in dotazione al Comune di Collesano_ |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1198 |
2020 |
860 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X03670278 del 14/10/2020 periodo agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1305 |
2018 |
860 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
128 |
2014 |
860 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1386 |
2017 |
860 |
04-12-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/11/2017 al 30/11/2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1212 |
2019 |
860 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2019. CIG: 8040319921 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1522 |
2014 |
860 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2015- SIMEGAS CIG: ZF41249AE8 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1383 |
2015 |
860 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2015/2016. CIG 6400193657 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
7 |
2013 |
861 |
05-12-2012 |
Commissione giudicatrice - Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di:
“ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA MATERNA DI VIA REGINA MARGHERITA (CORPO B) “ in Collesano (PA) –
Impegno di spesa |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2019 |
861 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di ottobre 2019. CIG: Z3229E03EF |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1523 |
2014 |
861 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2015 - SIMEGAS
CIG:Z5A1249A94 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1294 |
2018 |
861 |
12-11-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo settembre 2018. CIG. Z012136659 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1223 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1384 |
2015 |
861 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano -
Castelbuono, e viceversa. Anno scolastico 2015/2016. CIG: ZEC162B212 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1327 |
2021 |
861 |
04-11-2021 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR. |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1387 |
2017 |
861 |
04-12-2017 |
Determina a Contrarre e impegno spesa "Democrazia partecipata 2017 -Manutenzione Impianti
Sportivi" |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1423 |
2016 |
861 |
13-12-2016 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2017 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2022 |
861 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 5.025,16 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO
ANNO 2022 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN
TERMINI IMERESE – NOTA DI DEBITO N. 81/2022 - II ACCONTO 35% |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1205 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
129 |
2014 |
861 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . “ Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata dei
servizi di welfare - |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1388 |
2017 |
862 |
04-12-2017 |
Affidamento fornitura vestiario antinfortunistico, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il
personale dipendente esterno UTC" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016
- Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco - CIG= Z672920C5 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2022 |
862 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA471 DEL 30/09/2022 DI €. 5.309,86
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 2003 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1224 |
2020 |
862 |
20-11-2020 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Determina a contrarre per l’affidamento del servizio relativo all’ Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1424 |
2016 |
862 |
14-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
130 |
2014 |
862 |
30-12-2013 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2013/2014. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1214 |
2019 |
862 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di ottobre 2019. CIG:Z5C29DF9AF |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1295 |
2018 |
862 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e viceversa
mese di ottobre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1385 |
2015 |
862 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2015/2016.Periodo gennaio -giugno 2016. |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1498 |
2014 |
863 |
16-12-2014 |
FES 2014 – Ufficio Tecnico - Piano di lavoro per raggiungimento di obiettivi specifici.-
Impegno di spesa |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1426 |
2016 |
863 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2016
CIG : Z221C7F234 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1215 |
2019 |
863 |
22-10-2019 |
Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per fornitura servizio di amplificazione spettacolo del 3 agosto 2019. Estate 2019. CIG: ZB329458B4 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1296 |
2018 |
863 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di novembre 2018. CIG:ZC224DB3 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1386 |
2015 |
863 |
09-12-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre e ottobre 2015 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1158 |
2022 |
863 |
25-10-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E IL SERVIZIO
DI MONITORAGGIO “CANTIERE DI SERVIZI” N. 143/PA DEL COMUNE DI COLLESANO SU
PIATTAFORMA REGIONALE “CARONTE” - CUP E41B1700490002, DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1524 |
2012 |
863 |
06-12-2012 |
Affidamento servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013.CIG: Z0C07850BD |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1389 |
2017 |
863 |
04-12-2017 |
Affidamento fornitura vestiario antinfortunistico, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il
personale dipendente esterno UTC" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016
- Ditta La Russa Teresa - CIG= Z672920C5 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2020 |
863 |
20-11-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z0E2F5F97B |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1226 |
2020 |
864 |
23-11-2020 |
Ulteriore Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1390 |
2017 |
864 |
04-12-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per nomina esperto per assistenza tecnica e manutenzione software del comune di collesano - Cig: Z871E0C850 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1427 |
2016 |
864 |
14-12-2016 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale
Periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2016 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1573 |
2012 |
864 |
07-12-2012 |
Liquidazione di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00) in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto Sant’Elpidio (AP) per corso di formazione per Agenti di Polizia Municipale. |
20-12-2012 |
04-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1297 |
2018 |
864 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2018. CIG: Z61895830A |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2021 |
864 |
04-11-2021 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune
nata a Collesano il ---------C.F. --------------- |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1387 |
2015 |
864 |
09-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2015 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1211 |
2022 |
864 |
26-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITà E LO SVILUPPO PER L’ANNO 2022. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1525 |
2012 |
865 |
07-12-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica Noto .
CIG Z2A079D058 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1199 |
2021 |
865 |
04-11-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 286,78 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 20 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1212 |
2022 |
865 |
25-10-2022 |
: IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. ANNO 2022. CIG:
ZC133C58D1. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1227 |
2020 |
865 |
23-11-2020 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZE72F49054 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1392 |
2015 |
865 |
09-12-2015 |
Affidamento per consulenza tecnica su parco informatico dei vari uffici
CIG:ZE40F3A434 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1391 |
2017 |
865 |
04-12-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione
esaminatrice e della graduatoria finale. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1306 |
2018 |
865 |
12-11-2018 |
Impegno servizio assicurativo ”Attività lavorativa donne . biennio 2017/19
II°annualità. CIG: ZE4259DF5E |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1428 |
2016 |
865 |
14-12-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2016 -
CIG: Z2B182005E |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1393 |
2015 |
866 |
09-12-2015 |
Affidamento per fornitura materiale informatico
CIGZA313B7710 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1298 |
2018 |
866 |
12-11-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - II°
trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1392 |
2017 |
866 |
04-12-2017 |
IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO in favore della SVE Vendita Energie srl per allaccio n. 3
utenze gas dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " - |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1429 |
2016 |
866 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04457104 del 15.11.2016 - periodo settembre e ottobre
CIG: ZE4140A67D |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1499 |
2014 |
866 |
17-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 9.800,00 per lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela.
ACCONTO
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2020 |
866 |
23-11-2020 |
Svincolo parziale somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di trasporto alunni pendolari
varie Ditte e varie tratte a.s. 2020/2021 e servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2021 |
866 |
04-11-2021 |
Approvazione modello Accordo eco-compattatori riciclo bottle to bottle con CORIPET -
programma sperimentale Mangiaplastica |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1213 |
2022 |
866 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:.Z4C3570D77 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
56 |
2014 |
866 |
30-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza
tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti
all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 pe r l’attivazione obbligatori |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2020 |
867 |
24-11-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi
cannibalizzati EER 200123
CIG Z322F58F7D |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1201 |
2021 |
867 |
04-11-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
111 |
2014 |
867 |
30-12-2013 |
Liquidazione di €. 42.171,31 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
165/13. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1524 |
2014 |
867 |
17-12-2014 |
Fornitura carburante per gli automezzi del Comune per l’anno
2015 – Scelta metodo di gara |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1302 |
2018 |
867 |
12-11-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Musicale Pierluigi Da Palestrina |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1391 |
2015 |
867 |
09-12-2015 |
Affidamento per fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopiatori
CIGZA313B7710 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2022 |
867 |
25-10-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1526 |
2012 |
867 |
07-12-2012 |
Liquidazione fontanieri Mazzola Lucio e Castellana Pietro. |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1393 |
2017 |
867 |
04-12-2017 |
Liquidazione fatt. 5/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, di acconto spese legali per opposizione
avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG Z162092569. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1430 |
2016 |
867 |
14-12-2016 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2015 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1395 |
2015 |
868 |
09-12-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet per fornitura software modello 770 semplificato
CIG: ZE40F3A434
PREMESSA
IL |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1398 |
2017 |
868 |
05-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra Giardina
Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice del
Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale dell |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1431 |
2016 |
868 |
14-12-2016 |
Liquidazione per servizio Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2022 |
868 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2021 |
868 |
04-11-2021 |
Liquidazione di €. 219,60 a favore della ditta Super-Car snc con con sede in Collesano per il
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND – fatt. n.
12 del 21/10/2021.
CIG Z2332D4253 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1207 |
2020 |
868 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MAGGIO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1241 |
2019 |
868 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 223,26 (Euroduecentoventitre/26) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura
materiale Ufficio di P.M._CIG:Z5D2980458 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1208 |
2020 |
869 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2019 |
869 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1207 |
2021 |
869 |
04-11-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – C |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1394 |
2015 |
869 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale 2016/2017 per servizio aggiornamento,
manutenzione e assistenza software di GeoMod80T (gestione Informatizzata dei Sottoconti
di Tesoreria Regionale). |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1432 |
2016 |
869 |
15-12-2016 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo
N°50/2016 per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del
Comune ad uso della collettività.CIG: ZOC1C7DOD2 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1527 |
2012 |
869 |
10-12-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo novembre /dicembre 2012 |
12-12-2012 |
12-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1399 |
2017 |
869 |
05-12-2017 |
Liquidazione di € 306,38 (Eurotrecentosei/38) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c. con
sede a Collesano (PA) per intervento di soccorso stradale da Trabia A Collesano e
smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.- CIG: Z0D20CC28 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1311 |
2018 |
869 |
14-11-2018 |
Liquidazione all’Associazione Musicale Quinto Spazio. Cig:Z5E24F2F0A |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1525 |
2014 |
869 |
19-12-2014 |
LIQUIDAZIONE € 4.100,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura
per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
CIG= ZCC1218E75 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2022 |
869 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
255 |
2014 |
87 |
14-02-2014 |
Liquidazione per acquisto banca multimediale MAXIMA anno 2013
CIG: ZC90DCE3CE |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
255 |
2013 |
87 |
19-02-2013 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Adeguamento strutturale e
sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di via Regina Margherita (Corpo B)”-
Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orar |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
196 |
2015 |
87 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura piattaforma TASI ( tassa servizi
indivisibile) CIG: Z9A10EAEF5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
148 |
2019 |
87 |
07-02-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Gennaio 2019 |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
278 |
2012 |
87 |
21-02-2012 |
INTEGRAZIONE impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto di
depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
194 |
2021 |
87 |
11-02-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – Revisione automezzo comunale Autocarro Mercedes Benz Targa AL 637 WD – CIG= Z32308A916 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
184 |
2016 |
87 |
26-02-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
172 |
2018 |
87 |
19-02-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile LA DUCA Anna
e LA DUCA SALVATRICE mese di dicembre 2017. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
183 |
2022 |
87 |
09-02-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X04143708 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021
CIG:Z1B2A7AC5C |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
197 |
2020 |
87 |
03-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 878,00 in favore della Ditta Fullone Rosario per manutenzione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - CIG= ZE52B35668 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
211 |
2017 |
87 |
15-02-2017 |
Liquidazione per adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità
IVA,dichiarazione anno 2016 redditi 2015
CIG:ZA12AB5AF |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1433 |
2016 |
870 |
15-12-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2015/2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1528 |
2012 |
870 |
10-12-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 193,42 per pagamento fatture Enel Energia S.p.a –
utenza C.da Rascata periodo luglio/ottobre 2012 fatture n. 2335963353 e n. 2335983801 del 22.11.12
CIG: Z1807852FE |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1312 |
2018 |
870 |
14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura ed installazione porta in ferro sorgente Favara – CIG= Z38239736C |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1397 |
2015 |
870 |
10-12-2015 |
Costituzione parte civile nel giudizio contro Musciotto e Sorrentino, integrazione
impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv.
Antonia Basile.=. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1203 |
2021 |
870 |
04-11-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, a SALDO
per le competenz |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2022 |
870 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1209 |
2020 |
870 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di LUGLIO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1243 |
2019 |
870 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1210 |
2020 |
871 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di AGOSTO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2019 |
871 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 100,30 (Eurocento/30) in favore della Ditta Egaf Edizioni srl
con sede a Forli (FC) per fornitura di n.2 prontuari delle violazioni alla
circolazione stradale e APP violazioni CDS – Formula Abbonamento
CIG:Z8529622EE. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |