1021 |
2020 |
735 |
30-09-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI AGOSTO |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2021 |
736 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 80,00 (Euroottanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria della
Fiat Panda in dotazione della P.M.. CIG:Z073261B1B. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1054 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2022 |
736 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1524 |
2013 |
736 |
10-12-2013 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre e dicembre 2013 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1022 |
2020 |
736 |
30-09-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2015 |
736 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1315 |
2014 |
736 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno -settembre 2014. CIG. ZD40F891AD |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1203 |
2017 |
736 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2016 |
736 |
08-11-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 172 del 16.05.2016 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1351 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1407 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2018 |
736 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Saldatura manicotto acquedotto c/da Favara “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta CCM; - CIG - ZF9253ACBF = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1028 |
2020 |
737 |
30-09-2020 |
Esproprio di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 731 sita in discesa Bevaio - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z8F24DD274 |
02-10-2020 |
17-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2016 |
737 |
08-11-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI NOVEMBRE 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2018 |
737 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e stesura materiali aridi presso il Campo di Calcio, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z3B2532923 – Ditta SEAP srl |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1503 |
2013 |
737 |
10-12-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1316 |
2014 |
737 |
20-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo giugno –settembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1055 |
2019 |
737 |
13-09-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Direzione, Gestione operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesan |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2022 |
737 |
14-09-2022 |
FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2015 |
737 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313B7710 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2012 |
737 |
06-11-2012 |
Liquidazione apertura nuovo conto di credito per invio corrispondenza |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1034 |
2022 |
738 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1335 |
2012 |
738 |
08-11-2012 |
Affidamento e Impegno per fornitura Kg. 2.500 di ipoclorito di sodio per
l’acquedotto Comunale – DITTA ALCA CHIMICA |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1146 |
2018 |
738 |
12-10-2018 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso
dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z972527FCD |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1213 |
2016 |
738 |
08-11-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
AGOSTO 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1504 |
2013 |
738 |
10-12-2013 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata
sita in Via Montegrappa , Foglio 39 p.lla 554 – Ditta BAUDONE Maria .= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1317 |
2014 |
738 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1062 |
2019 |
738 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di AGOSTO 2019- Saldo fattura n. 102_19 . CIG= Z322955245 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2016 |
739 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG
Z1D1BD8DD3 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1318 |
2014 |
739 |
20-11-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - II° e III° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2018 |
739 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 COMPUTER HP
290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1056 |
2019 |
739 |
13-09-2019 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1033 |
2022 |
739 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1505 |
2013 |
739 |
11-12-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1023 |
2020 |
739 |
30-09-2020 |
Assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – aggiornamenti e istallazioni
software- Impegno di spesa - CIG: ZEE2E8B3BE |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1336 |
2012 |
739 |
08-11-2012 |
Integrazione determinazione n. 447 del 28.06.2012 ad oggetto “ Revoca in autotutela determinazione n. 422
del 19.06.2012 ad oggetto “Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina”. |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2015 |
739 |
04-11-2015 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi al
"Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connes |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
184 |
2015 |
74 |
16-02-2015 |
: Liquidazione all' Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
154 |
2012 |
74 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
140 |
2022 |
74 |
09-02-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
167 |
2020 |
74 |
31-01-2020 |
Progetti per Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa e Scuola dell’Infanzia di Via Imera;
Impegno e versamento della somma complessiva di € 265,20 (compreso Enpam 2%) in favore dell’ASP 6 Palermo – Dipartimento prevenzione U |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
160 |
2018 |
74 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2017 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
171 |
2016 |
74 |
25-02-2016 |
Affidamento dei lavori di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico Scuola Mater |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
209 |
2021 |
74 |
10-02-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2020 - II semestre |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1032 |
2022 |
740 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1307 |
2014 |
740 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo giugno -ottobre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1057 |
2019 |
740 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Cirrito Gandolfo” di Collesano per la sostituzione batterie sullo Scuolabus Comunale e la Fiat Punto.CIG:ZCE299D817 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1388 |
2012 |
740 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/3 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2015 |
740 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 463,00 per recupero somme
anticipate per pubblicità sulla GURS dell'estratto del bando e per il pagamento del
contributo obbligatorio alla AVCP (oggi ANAC) relativo alla gara per i lavori |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2016 |
740 |
08-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 3.660,00 per lavori di sistemazione e manutenzione
straordinaria alcune strade urbane . CIG= Z061BE2A62 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1029 |
2020 |
740 |
30-09-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione stra |
02-10-2020 |
17-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1525 |
2013 |
740 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 27,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di ottobre 2013
CIG: ZAA09183AB |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1148 |
2018 |
740 |
12-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 8 Pali zincati mt. 3,30._ZC72541101 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1035 |
2020 |
741 |
30-09-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la
procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico
amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione
b |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2016 |
741 |
08-11-2016 |
Riduzione di €. 172,96 dell'impegno assunto con determinazione n. 600 del 05.10.2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1526 |
2013 |
741 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 40,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese ottobre 2013.
CIG: Z6909183CC |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1058 |
2019 |
741 |
13-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani . Spettacolo opera dei
Pupi. Estate 2019. CIG: Z8329417CD |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1308 |
2014 |
741 |
20-11-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1389 |
2012 |
741 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/1 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163
Cabina Elettrica sita in c.da Favara |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2015 |
741 |
05-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2021 |
741 |
30-09-2021 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° semestre 2021 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1480 |
2012 |
742 |
09-11-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata in memoria dei
Caduti nelle Missioni all'estero” del 12 novembre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1209 |
2017 |
742 |
25-10-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2016 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2015 |
742 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 500,00 per recupero somme
anticipate quale liquidazione per la attività di coordinamento specialistico svolto dalla
"Cooperativa N.E.A. Soluzioni", con sede a Castelbuono (PA) in via San F |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2019 |
742 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 286,70 (Euroduecentoottantasei/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z10327F1845 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1150 |
2018 |
742 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 231,80 (Euroduecentotrentuno/80) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 02 cuccioli abbandonati _
CIG. Z7C24D17F2 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1031 |
2022 |
742 |
14-09-2022 |
Oggetto: FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1217 |
2016 |
742 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "rimozione di rifiuti di
amianto abbandonati sul territorio comunale"ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
CIG Z491BD2AE4 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1309 |
2014 |
742 |
20-11-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- giugno-settembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1488 |
2013 |
742 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2021 |
742 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa. Anno Scolastico 2021/2022. Periodo |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1036 |
2020 |
743 |
30-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 187,28 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42450/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1489 |
2013 |
743 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di novembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1352 |
2012 |
743 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 929,28
(Euronovecentoventinove/28) in favore della Ditta Ferramenta Matassa
s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura n° 5 fusti da kg. 28
spartitraffico bianco, n° 1 fusto da kg. 28 spartitraffico giallo e 6 fusti
da |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1046 |
2021 |
743 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù, e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di ottobre 2021 Ditta AST -CIG Z2C33251FD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1155 |
2018 |
743 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2017 |
743 |
26-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne
biennio 2017/2019" -Codice Cig: Z76205C7F6 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1319 |
2014 |
743 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2015 |
743 |
05-11-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito
nelle C.de Garbinogara e Cottonaro in agro di Collesano. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1064 |
2019 |
743 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Tipografia Le
Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1 registro notifiche
da 1000 facciate CIG:ZD62811493 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1030 |
2022 |
743 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1216 |
2017 |
744 |
26-10-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre 2017. |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1065 |
2019 |
744 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei40/) in favore della Ditta
Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.500
cartoncini parcheggio per disabili. CIG:ZD928A8251 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1310 |
2014 |
744 |
20-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 2.189,60 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di
Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1037 |
2020 |
744 |
05-10-2020 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1067 |
2021 |
744 |
04-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del lavori di : : Rimozione intonaco ammalorato e tinteggiatura loca |
08-10-2021 |
23-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2015 |
744 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Contributo all' Associazione Musicale "Pier Luigi Da Palestrina" di
Collesano per la partecipazione al 30° Anniversario dell' Amicale dei Collesanesi a
Yverdon Les Bains |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1490 |
2013 |
744 |
11-12-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ SS. Crocifisso”. Anno 2013. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1353 |
2012 |
744 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 170,01
(eurocentosettanta/01) a favore della Ditta C@rtoweb di
Cirrito Vincenzo con sede in Collesano per la fornitura
di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2022 |
744 |
15-09-2022 |
ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1156 |
2018 |
744 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2018 . CIG Z7A2136F6E |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1491 |
2013 |
745 |
11-12-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1217 |
2015 |
745 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1212 |
2017 |
745 |
26-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2016 |
745 |
09-11-2016 |
Dispenza Domenico nato a Collesano (PA) il 22.08.1950 e residente a Cefalù in Via
Settentrionale Sicula n. 58, codice fiscale DSP DNC 50M22 C871P- Rimborso somme non
dovute "oblazione". - |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1341 |
2012 |
745 |
12-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di
Francesco Cirrito per sistemazione dell’avvallamento di un tratto di manto stradale di Viale Vincenzo Florio
all’altezza del civico 35 |
12-11-2012 |
27-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1029 |
2022 |
745 |
15-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1066 |
2019 |
745 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo carro funebre targato PAA43939. CIG:ZB027FD28. |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1347 |
2014 |
745 |
20-11-2014 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2015 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1060 |
2020 |
745 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre N.577 del 31.07.2020 per interventi di pulizia “ terreni confiscati comunali” coperti da vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa o arbustiva eseguita con trattrice e trancia” CIG= Z9C2DD2CFB.-
LIQUIDAZIONE |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1492 |
2013 |
746 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1357 |
2014 |
746 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura n.11 datari e n. 2 feltri neri per
protocollo informatico CIG: Z9B10E95BC |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1067 |
2019 |
746 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 350,14 (Eurotrecentocinquanta/14) in favore della Ditta
Super Car con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1B2827A0C |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1015 |
2022 |
746 |
15-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1158 |
2018 |
746 |
15-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1218 |
2015 |
746 |
06-11-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio e agosto 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2020 |
746 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre n.564 del 24.07.2020 per interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione all’UTC –
CIG = Z9A2DC3462 .=
LIQUIDAZIONE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2016 |
746 |
09-11-2016 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 04.12.2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1219 |
2015 |
747 |
06-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre
2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1061 |
2021 |
747 |
04-10-2021 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE - San Francesco 04/10/2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1214 |
2017 |
747 |
27-10-2017 |
Provvedimento di revoca in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria
del Comune di Collesano per l'anno scolastico 2017/2018 -Periodo ottobre/dicembre |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1493 |
2013 |
747 |
11-12-2013 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62
anno scolastico 2010/2011 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1390 |
2012 |
747 |
13-11-2012 |
Conferimento incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e per
la Sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori per la “Riqualificazione
Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza
Rosario Gallo e via Castel |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2020 |
747 |
07-10-2020 |
Procedura telematica per l’affidamento del “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2016 |
747 |
09-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Luglio - 11 Settembre 2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2018 |
747 |
15-10-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1068 |
2019 |
747 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Egaf
Edizioni srl con sede in Forlì per la fornitura di n° 1 Codice della
strada e regolamento di esecuzione- Ed-32-2019.
CIG: Z2A299CA48 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1358 |
2014 |
747 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2014
CIG: ZEC11D29A9 |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1028 |
2022 |
747 |
15-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2019 |
748 |
16-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 90,00 (euronovanta/00) alla Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione della batteria
dell’automezzo Protezione Civile targato DP902JM in dotazione del Comune di
Collesano.CIG: Z62299CAAB |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1062 |
2021 |
748 |
04-10-2021 |
Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in
occasione della Festività di San Francesco (04 ottobre 2021). CIG: Z5C334FAA0. |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1221 |
2017 |
748 |
31-10-2017 |
Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale - SI_1_16989 - CUP: E41H1100002006 -
Adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1220 |
2015 |
748 |
06-11-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Luglio- ottobre 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1494 |
2013 |
748 |
11-12-2013 |
Liquidazione all’ Associazione Pro-loco di Collesano per contributo economico . –Estate 2013. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1378 |
2012 |
748 |
15-11-2012 |
Liquidazione Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA Srl. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1044 |
2020 |
748 |
07-10-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale –CIG Z892EA6652 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2016 |
748 |
09-11-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Quota adesione - Fatt. n. 7/2016 di Concilium a.d.r. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2018 |
748 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola
secondaria di I Grado. CIG:Z3524EE056 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1010 |
2022 |
748 |
15-09-2022 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO INFORMATIVO “QUI PARCO” DEL
“PARCO DELLE MADONIE” DA LOCALI EX OSPEDALETTO A LOCALI SITI IN PIAZZA MAZZINI
A COLLESANO.-IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1363 |
2014 |
748 |
20-11-2014 |
Liquidazione per € 7.584,70, Iva ed ogni altro onere compresi, in favore del
Consorzio SIMEGAS con sede in via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA
04406390825 per lavori di realizzazione di n.15+1 appresamenti per
predisposizione GAS metano negli immobili |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1221 |
2015 |
749 |
06-11-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 I^
Annualità |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1027 |
2022 |
749 |
16-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1391 |
2012 |
749 |
15-11-2012 |
Liquidazione fatture Telecom VI ° Bimestre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1237 |
2016 |
749 |
09-11-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO
IACONO -
GENNAIO/SETTEMBRE 2016. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1160 |
2018 |
749 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre/ottobre 2018. CIG: Z61895830A |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1445 |
2014 |
749 |
20-11-2014 |
Liquidazione di € 439,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 1° intervento - mese aprile 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2022 |
749 |
16-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1045 |
2020 |
749 |
07-10-2020 |
Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di assistenza all’ autonomia e
comunicazione alle Coop.ve Sociali “La Mimosa” e “Iside” per gli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di
questo Comune |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2021 |
749 |
04-10-2021 |
Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E
LI |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2019 |
749 |
16-09-2019 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. CIG: Z30299CCE1 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1495 |
2013 |
749 |
11-12-2013 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
149 |
2021 |
75 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 4° trimestre. Cig:Z342B486B0 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
248 |
2014 |
75 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
172 |
2016 |
75 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione strada Comunale Collesano - Cerda
CIG: Z4817466B2 - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
185 |
2015 |
75 |
12-02-2015 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
180 |
2020 |
75 |
03-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 54/E del 24/01/2020 per abbonamento a n. 3 seminari di
studio |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
130 |
2019 |
75 |
04-02-2019 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di
spesa a favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Conigliano- Rossano (CS) per gestione del
servizio di igiene urbana anno 2019 - integrazione impegno di spesa assunto con |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
141 |
2022 |
75 |
09-02-2022 |
CONTRATTO DEL 22.04.2021 RELATIVO AI LAVORI DI “CREAZIONE
PARCO GIOCHI INCLUSI”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – SAL FINALE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
181 |
2012 |
75 |
31-01-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE FEBBRAIO 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
161 |
2018 |
75 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2018 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2019 |
750 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1568 |
2013 |
750 |
11-12-2013 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 652,76 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo – fattura n. V12/202 del 16.07.2012 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2015 |
750 |
06-11-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z2616E69E2 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2022 |
750 |
16-09-2022 |
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE”. CIG Z9334CAFD8
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
30-09-2022 |
15-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1161 |
2018 |
750 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Luglio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1054 |
2021 |
750 |
04-10-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Settembre 2021 – Fatt. n. 3/767 del 16.09.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1364 |
2014 |
750 |
20-11-2014 |
Affidamento servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
fu |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2020 |
750 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI SETTEMBRE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1379 |
2012 |
750 |
15-11-2012 |
:Impegno e liquidazione per acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1238 |
2016 |
750 |
09-11-2016 |
Impegno di spesa per resistere ad atto di citazione promosso dal Signor Li Pomi Enzo,
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 69/2016, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z1E1BCAC96=. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2018 |
751 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione A.N.A.S. Zonale Di Collesano. -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1322 |
2014 |
751 |
24-11-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi al “Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connesso |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1506 |
2013 |
751 |
11-12-2013 |
Liquidazione per € 282,99 per la fornitura di n.1 cartuccia ad inchiostro pigmentato
e di n.1 cartuccia manutenzione del Plotter Canon W8400 in dotazione all’UTC in
favore della ditta Ricca srl con sede a Palermo in via Giacomo Leopardi n.74 – P.
IVA 0 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2020 |
751 |
08-10-2020 |
Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Settembre 2020 – F24 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2017 |
751 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per Adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento
ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di
valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ce |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2019 |
751 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1223 |
2015 |
751 |
06-11-2015 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2015- Impegno di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1242 |
2016 |
751 |
10-11-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016. |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1019 |
2022 |
751 |
19-09-2022 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA
PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNI SCO |
19-09-2022 |
04-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1055 |
2021 |
751 |
04-10-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’Automezzo Comunale TERNA (Pala gommata)
CIG = Z0C325DCB9
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1380 |
2012 |
751 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per gli uffici
comunali e n. 1 monitor per l’ufficio TARSU e n.1 per l’ufficio ICI
CIG: ZE70712776 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1381 |
2012 |
752 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer dell’ufficio anagrafe
Sindaco – UTC- Qui Parco - Assistenza e ICI e ufficio Personale.
CIG |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1507 |
2013 |
752 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3210 del 16.09.2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1056 |
2021 |
752 |
04-10-2021 |
Intervento di manutenzione e riparazione dell’automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG = Z883296AAF
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2014 |
752 |
24-11-2014 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 506,50 in favore della Società
Palermo Energia SpA per la verifica degli impianti termici degli edifici Comunali– Stagione
termica 2014/2015 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2018 |
752 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione ACANTHUS . -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2016 |
752 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 1.042,90 per incarico geologo per redazione studio
geologico per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo Municipale Legge Regionale 6
febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge 104/92 chiamati a carich |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2020 |
752 |
08-10-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2019 |
752 |
16-09-2019 |
Impegno di spesa in favore di una Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo
Comune vittima di violenza. Nota115/4-2018.CIG: Z1929926DD |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1224 |
2015 |
752 |
06-11-2015 |
Concessione contributi per attività ludiche in favore dei ragazzi - Estate 2015- Impegno
di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2016 |
753 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 6.192,23 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge
10 |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1323 |
2014 |
753 |
24-11-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Procedura negoziata per c |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2015 |
753 |
06-11-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 08 bollettario n° 08/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. ROTONDI FILIPPO natO a palermo il 29.09.1980 ed
residente a COLLESANO in via ISNELLO n. 55- |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1052 |
2022 |
753 |
21-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1062 |
2020 |
753 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2018 |
753 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie . -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1226 |
2017 |
753 |
31-10-2017 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/2019 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1508 |
2013 |
753 |
11-12-2013 |
Affidamento e impegno di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta Provenza Spurghi
per lavori di spurgo urgenti della condotta fognaria di C.da Cicci.
Ditta: Provenza Spurghi |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2021 |
753 |
04-10-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2018 |
754 |
15-10-2018 |
Liquidazione all’Associazione Gem Saltimatti–Spettacolo musicale- Estate 2018. Cig.-Z7524DCB72 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1393 |
2012 |
754 |
15-11-2012 |
Liquidazione di €. 44,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2016 |
754 |
10-11-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2020 |
754 |
08-10-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI OTTOBRE 2020. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2019 |
754 |
18-09-2019 |
Affidamento, impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa
Florio”- Periodo 05.09. 2019 –05.09.2020. CIG Z022999C758 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1232 |
2017 |
754 |
03-11-2017 |
Affidamento fornitura gadget " Museo Targa Florio". CIG: Z3220871B0 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1071 |
2021 |
754 |
04-10-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8
LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1569 |
2013 |
754 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 49.559,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, 2° acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1359 |
2014 |
754 |
25-11-2014 |
Impegno di spesa per rivisitazione controversie in atto e l’espressione di
giudizio circa l’opportunità di proseguire o meno le singole cause.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 78/2014 - Avv.to Guarcello Massimo.
CIG Z1911A541C |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1051 |
2022 |
754 |
21-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1360 |
2014 |
755 |
26-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Fornitura di arredi sacri - CIG ZA611F1A85
DETERMINA A CONTRARRE |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2022 |
755 |
21-09-2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1057 |
2021 |
755 |
05-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 273,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 202 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1509 |
2013 |
755 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.08 /13 –
Primo semestre 2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2015 |
755 |
06-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. della somma di €. 598,61 per la fornitura di n. 2
fototrappole con Sd card, batteria esterna e lucchetti
CIG: ZE31645A26 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2018 |
755 |
15-10-2018 |
Liquidazione per servizio amplificazione all’Associazione DECIBEL. -Estate
2018.Cig:Z5C249A8AA |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2020 |
755 |
08-10-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1361 |
2012 |
755 |
15-11-2012 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2011 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1474 |
2022 |
756 |
23-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1510 |
2013 |
756 |
11-12-2013 |
LIQUIDAZIONE € 2.524,06 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330045895 del 31.08.2013 – Periodo
Ottobre – Dicembre 2012 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2015 |
756 |
06-11-2015 |
liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli
Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2018 |
756 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione DECIBEL. Festa della Birra -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1065 |
2020 |
756 |
08-10-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2017 |
756 |
03-11-2017 |
Impegno e affidamento del servizio di ulteriori lavori straordinari sullo Scuolabus
Comunale Iveco Daily. CIG : Z122091D78 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1074 |
2019 |
756 |
19-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2019 a luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2016 |
756 |
15-11-2016 |
Liquidazione di €. 11.514,06 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 112,19 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2016 - fattura elettronica n. E279 del 12.09.2 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2014 |
756 |
27-11-2014 |
Liquidazione di €. 29.606,41 a favore dell’INPS per pagamento del debito quota parte di
questo Comune dei contributi previdenziali della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – ai sensi
dell’art. 4, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1357 |
2012 |
756 |
15-11-2012 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Ottobre 2012. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1058 |
2021 |
756 |
05-10-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi
Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura
(compreso montaggio) delle pastiglie freni anteriori per l'autovettura Hiunday Atos
ta |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1258 |
2016 |
757 |
16-11-2016 |
Ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1354 |
2012 |
757 |
15-11-2012 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 5/12 BolLETTARIO
N° 15/12 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico del Sig. MOGAVERO
PAOLO nato a COLLESANO il 12.03.1968 e IVI residente
in VIA ISNELLO n. 124 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1059 |
2021 |
757 |
05-10-2021 |
Liquidazione della somma di €. 4.636,81 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
89/2021 - II acconto 35% |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1511 |
2013 |
757 |
11-12-2013 |
“Progetto esecutivo per lavori di “Ricostruzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostruzione degli equilibri
geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione - Misura 226 -
PSR 2007/2013 Asse II Reg. CE 1698/200 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2015 |
757 |
06-11-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 222,00 in favore della Ditta La Russa Teresa, per
fornitura n. 6 scaffali in metallo per archivio.
CIG= Z3616FD411 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1168 |
2018 |
757 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Musicale Pierluigi Da Palestrina.-Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1066 |
2020 |
757 |
08-10-2020 |
Liquidazione della somma di 4.196,83 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
138/2020 - II acconto 30% |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1075 |
2019 |
757 |
19-09-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 90012420, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1512 |
2013 |
758 |
11-12-2013 |
Efficacia aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per
l’affidamento del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto
del progetto esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio
comunale” – Importo complessivo a b |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2015 |
758 |
06-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.209,00 per il servizio di avviamento
analisi combustioni, verifica fumi, assistenza per il periodo gestionale 2015 - 2016 -
Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = Z1A16F028B |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1169 |
2018 |
758 |
15-10-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni giugno-luglio Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1236 |
2017 |
758 |
03-11-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento fornitura abbigliamento antinfortunistica, di cui
al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno" ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG= Z672920C5 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2019 |
758 |
19-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1362 |
2012 |
758 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa di € 2.177,54 per interventi di manutenzione ordinaria sugli
automezzi in uso all’UTC |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1119 |
2020 |
758 |
09-10-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo agosto
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2021 |
758 |
05-10-2021 |
Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1049 |
2022 |
758 |
27-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1481 |
2012 |
759 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1109 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1513 |
2013 |
759 |
11-12-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
in favore del Tecnico Geom. Fabio Fiandaca- 5° acconto |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2015 |
759 |
06-11-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.8.2015 al 2.10.2015
- Saldo fattura n. 14E/2015 . CIG= 597133772C |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2016 |
759 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di manutenzione e sistemazione
straordinaria alcune strade urbane" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: Z061BE2A62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1064 |
2021 |
759 |
05-10-2021 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ Collesano Campofelice Di Roccella e
viceversa. Mesi Di Ottobre AS. 2021/2022 CIG Z42334695F |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1237 |
2017 |
759 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC92066B85 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1170 |
2018 |
759 |
15-10-2018 |
Revoca Det. 296 e impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Ever Green” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1077 |
2019 |
759 |
19-09-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1094 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1048 |
2020 |
759 |
09-10-2020 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura una batteria per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z062EA13F3 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
131 |
2019 |
76 |
04-02-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
244 |
2013 |
76 |
14-02-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per sistemazione
e manutenzione di alcune sedi viarie comunali |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
162 |
2018 |
76 |
15-02-2018 |
Determina a contrarre – impegno e affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini
Imerese nella C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 –
medicinali scaduti cod. CER 200132 e Pile esauste cod. CER 200 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
173 |
2016 |
76 |
25-02-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano
gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Anno 2015 . CIG Z6B171BDE1 |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
176 |
2022 |
76 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2021 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
150 |
2021 |
76 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta per
fotocopie ed evidenziatori . Cig:Z142F59426 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
249 |
2014 |
76 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
190 |
2017 |
76 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
168 |
2020 |
76 |
03-02-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell‟art. 12 del C.S.A. di manutenzione della linea elettrica nuova sepoltura Comunale – CIG Z3D28AF139
L I Q U I D A Z I O N E |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
229 |
2015 |
76 |
16-02-2015 |
VERSAMENTO della somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per
registrazione Contratto di vendita terreno sito in agro del Comune di Collesano -
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2021 |
760 |
05-10-2021 |
Liquidazione fornitura n. 6 blocchetti per buoni pasto CIG ZAD331E59C |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1265 |
2016 |
760 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e posa in opera di: "Idranti soprassuolo
per approvvigionamento mezzi antincendio" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG Z481BEF18F |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2017 |
760 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z05206221A |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2015 |
760 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1087 |
2019 |
760 |
19-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 20 PA per fornitura carburante automezzi
comunali periodo AGOSTO 2019 CIG: Z1926821D8 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1482 |
2012 |
760 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1171 |
2018 |
760 |
15-10-2018 |
Impegno di spesa per saldo competenze “Ricorso avverso Ordinanza di
Ingiunzione n. 1775/09 della provincia Regionale di Palermo”. Incarico G.M. n.ro 58/2009,
Avv. Federico Cinzia |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1514 |
2013 |
760 |
11-12-2013 |
Liquidazione per € 4.980,65 per la fornitura di arredi (cornici, pomolo,
portafiori) da collocarsi nella Sepoltura Comunale realizzata nella zona sud di
ampliamento del cimitero” in Collesano (PA) in favore della ditta Borzi’ srl
con sede legale a Mist |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2022 |
760 |
27-09-2022 |
ARCHIVIAZIONE PRATICA PROT. N. 10374 DEL 18.08.2010 – N.198 – PRESENTATA
DAI SIGG.RI AUDINO SILVIA, AUDINO GIUSEPPE E AUDINO ANGELO PER LA
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELL’EX ART. 13 DELLA L.47/85 PER
LE OPERE DI CUI ALL’INGIUNZIONE N |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1515 |
2013 |
760 |
11-12-2013 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1483 |
2012 |
761 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1102 |
2021 |
761 |
06-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1173 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2018 |
761 |
16-10-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,19 a favore della ditta Manganello |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1078 |
2019 |
761 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1266 |
2016 |
761 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale edile con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= ZD81C0BB0 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2017 |
761 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3B2061534 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2015 |
761 |
06-11-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dal 01.06.2015 al 31.10.2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2015 |
762 |
09-11-2015 |
Liquidazione di € 3.929,40 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI STEFANO per
conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art.
16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.). CIG Z7A0D45A9E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1240 |
2017 |
762 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z332061502 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2018 |
762 |
16-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale Amanthea .- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z08254AF58. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1267 |
2016 |
762 |
17-11-2016 |
Determina a Contrarre e Impegno spesa per affidamento fornitura materiale idraulico con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG= Z821C0BB62 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2019 |
762 |
19-09-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1121 |
2021 |
762 |
06-10-2021 |
AREA 3^TECNICA - Attribuzione di specifiche responsabilità ex art 70 quinques del CNLL 201672018. Anno 2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1516 |
2013 |
762 |
11-12-2013 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 -
Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia
concessionate in favore del Tecnico esterno Dott. Mariano Gulino. 4°
ACCONTO |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1066 |
2022 |
762 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) A FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE IN TRABIA PER
PRELEVAMENTO DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1484 |
2012 |
762 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1485 |
2012 |
763 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1268 |
2016 |
763 |
17-11-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1239 |
2015 |
763 |
10-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.656,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1067 |
2020 |
763 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo MARZO 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1079 |
2019 |
763 |
19-09-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019. Saldo. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1241 |
2017 |
763 |
03-11-2017 |
Affidamento per lavori di "Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione
caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante
e Vice Comandante dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " ai sen |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2018 |
763 |
16-10-2018 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società
Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z2B254AFF4 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1067 |
2022 |
763 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.881,00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – AGOSTO 2022 – FATT. N. 001114 DEL
31.08.2022.
CIG:Z9934BD0EF |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2021 |
763 |
08-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 19.02.20121 - Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. CIG Z402E33BCC - Proroga tecnica |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1517 |
2013 |
763 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 1.860,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Azienda Agricola
MULINELLO di Assoro (EN) per smaltimento fanghi |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2020 |
764 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo 17 maggio/30 giugno 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1080 |
2019 |
764 |
19-09-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Morte e Passione . Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2017 |
764 |
03-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2017 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2022 |
764 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI €. 5.025,16 PER 35% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1518 |
2013 |
764 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di P.I. – periodo
27.09.2013/26.11.2013 , saldo fattura n. 19 del 27.11.2013.= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1486 |
2012 |
764 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1269 |
2016 |
764 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1103 |
2021 |
764 |
08-10-2021 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Giovanna La Russa - Loforti Maria Rosaria -Giacoma Gargano -
Antonina Ciacomarra- |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1240 |
2015 |
764 |
10-11-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2021 |
765 |
08-10-2021 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D. L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021.- |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1570 |
2013 |
765 |
11-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 792,55 a favore della ditta Super–Car s.n.c. con
sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco
Daily Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1358 |
2012 |
765 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1081 |
2019 |
765 |
19-09-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT. Mese di agosto e
settembre 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1270 |
2016 |
765 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre e novembre
2016. A.S. 2016/2017 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2020 |
765 |
14-10-2020 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo marzo, giugno,luglio e agosto 2020 . CIG
Z462C13BD5 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2017 |
765 |
06-11-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per consulenza aggiornamento giudici popolari
biennio 2018/2019- cig ZE01F9F178 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1179 |
2018 |
765 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.08.2018 al 31.08.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2022 |
765 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO AGOSTO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1075 |
2021 |
766 |
11-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis)
per i lavori di: “Manutenzione e ripristino pavimentazione re |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2017 |
766 |
06-11-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori straordinari allo scuolabus Iveco Daily
49E12 CIG: Z3B1FDB3F0 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2018 |
766 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.09.2018 al 30.09.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1519 |
2013 |
766 |
11-12-2013 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a
Collesano per smaltimento dell’autoveicolo abbandonato Fiat
Uno targata TO 31549T di proprietà del Sig. Dragotto Biagio |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1082 |
2019 |
766 |
19-09-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di agosto e settembre (dei soggetti per
i Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013). |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1359 |
2012 |
766 |
15-11-2012 |
Versamento quota annualità 2011-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1069 |
2022 |
766 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2020 |
766 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo 1luglio /31 agosto 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2015 |
766 |
11-11-2015 |
: Impegno spesa presuntivo della somma di € 1.600,00 per acquisto arredo urbano.
CIG= ZA317008FA |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2016 |
766 |
17-11-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della dedicazione ex Piazza Mora a F.P. Gravina. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1520 |
2013 |
767 |
11-12-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1366 |
2014 |
767 |
27-11-2014 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1070 |
2022 |
767 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA411 DEL 31/08/2022 DI €. 2.356,24
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2018 |
767 |
17-10-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di luglio – agosto e settembre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1272 |
2016 |
767 |
17-11-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2016 .Cig: Z1A17FD4C3 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1363 |
2012 |
767 |
15-11-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre e ottobre |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1245 |
2017 |
767 |
06-11-2017 |
Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi SNC - P.IVA 04834810824 , C/da Drinzi snc
- CAP 90016 - per il servizio in concessione di refezione scolastica periodo
novembre/dicembre 2017 , mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'Art.36 comma 2 l |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1243 |
2015 |
767 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.141,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1083 |
2019 |
767 |
19-09-2019 |
Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo Comune
vittima di violenza. Periodo dicembre2018- maggio 2019. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2020 |
767 |
14-10-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2020, e mesi di luglio e agosto 2020 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1496 |
2013 |
768 |
11-12-2013 |
Liquidazione somma per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice Neopost is 350
matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l’invio della
corrispondenza |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2015 |
768 |
11-11-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo settembre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1255 |
2017 |
768 |
07-11-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somma all'Associazione
Trinacria Eventi.IMPEGNO DI SPESA. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1186 |
2018 |
768 |
17-10-2018 |
Liquidazione contributo CORAS Società Cooperativa Sociale |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2020 |
768 |
14-10-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio
di formazione. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1364 |
2012 |
768 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE NOVEMBRE 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1102 |
2019 |
768 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 593.40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Agosto 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. F0000 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1273 |
2016 |
768 |
17-11-2016 |
Liquidazione di €. 8.448,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,32 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2016 - fattura elettronica n. E318 del 12.10. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2019 |
769 |
19-09-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1072 |
2020 |
769 |
14-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla Sealtur di Di Gaudio Antonio e Gulino Giovanni.
Cig:Z7B2E51D6C |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1409 |
2012 |
769 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 10.924,91 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. a saldo della fattura n.54 del 04.05.2012 per “gestione dei servizi d’igiene
conguaglio anno 2011”. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1081 |
2022 |
769 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SS.
CROCIFISSO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1245 |
2015 |
769 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1365 |
2014 |
769 |
27-11-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
saldo 2014 con modelli F 24 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1571 |
2013 |
769 |
11-12-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 31 maggio al 13 luglio 2013, in favore della Dott.ssa
Nicastro Maria. SALDO |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1190 |
2018 |
769 |
17-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno di
spesa. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2021 |
769 |
11-10-2021 |
Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2021 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1274 |
2016 |
769 |
17-11-2016 |
Integrazione oraria di lavoro dipendente contrattista Area Socio Assistenziale |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1256 |
2017 |
769 |
07-11-2017 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2017
CIG: Z9620A5E5D |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
151 |
2021 |
77 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo per fornitura Personal Computer rigenerato.
Cig: Z9F2FE7129 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
250 |
2014 |
77 |
14-02-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
191 |
2017 |
77 |
13-02-2017 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura Gemod80T.
Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2015.
CIG:ZBC182003B |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
169 |
2020 |
77 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.10.19al 12.12.2019– Fattura n. 40 del 20.12.2019. CIG=Z6028A8500 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
153 |
2018 |
77 |
15-02-2018 |
affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con alla cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala. |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
211 |
2012 |
77 |
02-02-2012 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2012. CIG Z95037AA18 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
132 |
2019 |
77 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mesi di gennaio-febbraio e marzo 2019 -
Ordinanza n. 7/Rif del 01/12/2018 del Presidente della Regione Sicil |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
245 |
2013 |
77 |
14-02-2013 |
Liquidazione di € 8.487,47 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP Srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia, P. Iva n.05841070823, per i lavori di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 77 del 21.05.2015 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
186 |
2015 |
77 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 -scuolabus - CIG: ZC90D2C17C |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
174 |
2016 |
77 |
25-02-2016 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LIQ |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
177 |
2022 |
77 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022
AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004855 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2020 |
770 |
14-10-2020 |
Liquidazione all’associazione DECIBEL di Arcara Salvatore per servizio amplificazione estate
2020.Cig:ZF82DF68E1 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1275 |
2016 |
770 |
17-11-2016 |
Errata corrige det.732 del 08/11/2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1104 |
2019 |
770 |
19-09-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2021 |
770 |
11-10-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1182 |
2018 |
770 |
17-10-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – V° Bimestre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1246 |
2015 |
770 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1080 |
2022 |
770 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
SERVIZIO AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO
ESTATE 2022. CIG: ZD5376879B. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1365 |
2012 |
770 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione € 648,60 in favore della Stazione Rifornimento Agip di
Manganello Andrea per fornitura carburante per mezzi meccanici utilizzati per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1367 |
2014 |
770 |
27-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da novembre 2012 a
dicembre 2013 CIG: Z6411D2A43 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2017 |
771 |
08-11-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 06 bollettario n° 10/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1247 |
2015 |
771 |
11-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2015
CIG:ZB0170EFF3 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1079 |
2022 |
771 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE DEL
26 AGOSTO2022. CIG:Z683789722 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1084 |
2020 |
771 |
19-10-2020 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/Mora del Comune di Collesano. CIG Z0229 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1368 |
2014 |
771 |
27-11-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 5.300,56 per realizzazione alimentazione elettrica strada
parallela alla Via Montegrappa . CIG Z2E11E2665 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1527 |
2013 |
771 |
12-12-2013 |
“Giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale” - 4 Novembre. Liquidazione |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2021 |
771 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 233,20 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 202 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1276 |
2016 |
771 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1366 |
2012 |
771 |
15-11-2012 |
Impegno € 611,00 in favore dell’E.S.A. ( Ente Sviluppo Agricolo) per l’utilizzo mezzi
meccanici per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria terreno confiscato di C.da
Garbinogara |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2018 |
771 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, alla
Dr.ssa Daniela Leonelli |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1572 |
2013 |
772 |
12-12-2013 |
Rinuncia gettone di presenza da parte dei Consiglieri del Gruppo di
Minoranza “Collesano nel cuore”.
PRESA ATTO |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1187 |
2018 |
772 |
18-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta CRC s.n.c. di Domenico
D’Anna – Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione
dell’automezzo carro funebre Mercedes targato PAA43939.CIG: Z0E25520BC_ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1091 |
2021 |
772 |
12-10-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1277 |
2016 |
772 |
17-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "San Antonio da Padova".
Anno 2016. |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1259 |
2017 |
772 |
08-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della
Ditta TECNOMASTER S.a.s. con sede a Casteldaccia per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n.
1 targa 90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1248 |
2015 |
772 |
11-11-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. di Romanzecco (UD) della fornitura di accessori per
fototrappole e contestuale impegno di spesa della somma di €. 526,70
CIG: ZC116FBCBE |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2022 |
772 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA SALVATORE PER
SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08,18 E 21 AGOSTO ESTATE
2022.CIG: ZA237683AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1394 |
2012 |
772 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa indennità di esproprio - completamento di procedure
espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento e
sistemazione de |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2020 |
773 |
20-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.E47H18003690006 – n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura tubo in polietilene PN 6 per tratto di rete idrica comunale ”ai |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1260 |
2017 |
773 |
08-11-2017 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1250 |
2015 |
773 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1369 |
2014 |
773 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.7.2014 al 26.09.2014 – Saldo fattura n. 17/2014 . CUP E49E12001340004 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1280 |
2016 |
773 |
17-11-2016 |
Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità di cui all'art.17 del CCNL
01/04/1999 al dipendente dell'Area Economico-Finanziari |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1528 |
2013 |
773 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
NOVEMBRE 2013 - CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2022 |
773 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.
31 DEL 31/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE A TERMINI
IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE, PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
COD. CER 200307 – PLASTICA DURA CER 20013 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1188 |
2018 |
773 |
18-10-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 166,99 all’Ente Parco delle Madonie, quale
rimborso spese di missione della dipendente di codesto Ente, Sig.ra Colombo Carmela, per collaborazione
a partecipazione all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Ca |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1076 |
2021 |
773 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio filodiffusione “5°CRONOSPRINT
Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo “ 01/08/2021.CIG :Z9C329710E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1084 |
2019 |
773 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1281 |
2016 |
774 |
17-11-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2016 - CIG: Z2B182005E |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1529 |
2013 |
774 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2013 - scuolabus CIG: Z610CDADC9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1085 |
2020 |
774 |
20-10-2020 |
Affidamento del servizio relativo alla “Direzione lavori, misure e contabilità e
coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di
completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Col |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2022 |
774 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE 2022 MESE DI
AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1077 |
2021 |
774 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :Z3D32C2C04 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1382 |
2012 |
774 |
15-11-2012 |
Integrazione impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano 2012”. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1261 |
2017 |
774 |
09-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi DUE - Periodo dal 01.11.2017-
31.12.2017 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1251 |
2015 |
774 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazione varie.- Estate 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1105 |
2019 |
774 |
19-09-2019 |
Liquidazione di €. 3.420,66 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,33 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2019 – fattura elettronica n.
E448 del 12/09/2019
-CIG Z1026F9D37 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1086 |
2020 |
775 |
20-10-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI LUGLIO E AGOSTO |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1383 |
2012 |
775 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1094 |
2019 |
775 |
19-09-2019 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
23-09-2019 |
08-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1252 |
2015 |
775 |
12-11-2015 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1282 |
2016 |
775 |
18-11-2016 |
Liquidazione per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1530 |
2013 |
775 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZBA0CDBEE9 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1091 |
2022 |
775 |
03-10-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO STAMPANTE DA UTILIZZARE PER GLI
ATTI DI STATO CIVILE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1078 |
2021 |
775 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :ZF532AB8FD |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1262 |
2017 |
775 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – 01/01/2017 - 09/08/2017. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2018 |
776 |
17-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 598/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1079 |
2021 |
776 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Concorso di
Poesia e Racconti”. CIG : Z1E329706E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1263 |
2017 |
776 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso al TAR proposto dall'ex Sindaco Di
Gesaro.
Incarico DCS/G.M. n.ro 02/78/2017, Avv.ti Lombardo e Dallara - CIG Z162092569 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1384 |
2012 |
776 |
15-11-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni del 05 e 06 Ottobre 2012 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1087 |
2020 |
776 |
20-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 3° trimestre. Cig:Z342B4686B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1253 |
2015 |
776 |
12-11-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2015. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2022 |
776 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA
REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 633/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1088 |
2019 |
776 |
19-09-2019 |
Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per fornitura “software per gestione |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1446 |
2014 |
776 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 478,24 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 2° intervento - mese ottobre 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1283 |
2016 |
776 |
17-11-2016 |
liquidazione per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1531 |
2013 |
776 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05783820 del 15.11.13 per il periodo settembre/ottobre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1198 |
2018 |
777 |
18-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione n. 3 pali di P.I. presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti & C. sas - CIG - Z9E2541895 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1254 |
2015 |
777 |
12-11-2015 |
Liquidazione Ditta Tipografia "Zangara" di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa
a.s.
2015/2016. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1089 |
2019 |
777 |
19-09-2019 |
Interventi urgenti di riparazione dell’acquedotto comunale;– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z0729BF0B2 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1080 |
2021 |
777 |
12-10-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di settembre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1370 |
2014 |
777 |
27-11-2014 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1573 |
2013 |
777 |
12-12-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 1.064,82 a favore della ditta Blanda Mario con
sede in Collesano per intervento di soccorso stradale e di manutenzione sul mezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1370 |
2012 |
777 |
15-11-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Acconto incarico 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1264 |
2017 |
777 |
09-11-2017 |
Liquidazione fatt. 1/2017, Avv. Savoca - spese legali per assistenza e difesa ricorso TAR
proposto da D.C.T. - Incarico GM nn. 81 e 88/2016. CIG ZA51CA8CEF |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1284 |
2016 |
777 |
18-11-2016 |
Liquidazione complessivi € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78) per n° 52 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 30 ottobre-02 novembre 2016 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1088 |
2020 |
777 |
21-10-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Settembre 2020. –
CIG: Z882DF |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1073 |
2022 |
777 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 205,00 (EURODUCENTOCINQUE/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:Z1C36A1C16 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1081 |
2021 |
778 |
12-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta “Elisir” di Maria Rosaria D’Agostaro per fornitura materiale di pulizia. CIG:Z77328DFC7 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1371 |
2012 |
778 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2012 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1202 |
2022 |
778 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/08/2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1265 |
2017 |
778 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per pagamento spese legali controparte - Ricorsi al TAR promossi dai
Signori D.C.T. e M. S. - Sentenza n.ro 713/2017 e Ordinanza 146/2017.
Avv.to Anna maria Giannola |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1192 |
2018 |
778 |
18-10-2018 |
Variazione compensativa nel piano di gestione (PEG) tra gli stanziamenti di
spesa dello stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. Lgs. n.
267/000 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2020 |
778 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 682,66 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 21 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1255 |
2015 |
778 |
12-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di agosto e settembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1460 |
2014 |
778 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 22.900,00 per lavori di manutenzione ei locali Scuola dell’Infanzia di Via Imera |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2019 |
778 |
19-09-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1532 |
2013 |
778 |
12-12-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo luglio- novembre 2013. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1285 |
2016 |
778 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "avviamento impianti di
riscaldamento edifici comunali " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG Z591C10A89 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1257 |
2015 |
779 |
12-11-2015 |
MODIFICA Determina affidamento n. 703 del 21.10.2015 bene confiscato alla mafia sito in
C.da Garbinogara ( terreno e fabbricato |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1461 |
2014 |
779 |
28-11-2014 |
Ulteriore impegno spesa della somma di € 5.000,00 per acquisizione area da adibire a parcheggio “Quartiere Bagherino”. |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1269 |
2017 |
779 |
13-11-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1385 |
2012 |
779 |
15-11-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo e Lo Re Francesco. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2019 |
779 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Bereshit srls con sede in Termini Imerese in P/zza Europa per acquisto coppe e medaglie
relative al “Memorial Nuccio Signorello”. CIG: Z5C29C0D7D |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2022 |
779 |
03-10-2022 |
PRESA ATTO REALIZZAZIONE ECONOMIE AL CAP. 666.00 GIUSTE DETERMINE N.
957/994/998/21 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1533 |
2013 |
779 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per affidamento service
“Estate 2013 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1286 |
2016 |
779 |
18-11-2016 |
OGGETTO: Determina a Contrarre e impegno spesa per affidamento servizio di: "Manutenzione
ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale " con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = ZDA1C1 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1082 |
2021 |
779 |
12-10-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazione “San Vincenzo Ferreri anno 2021”. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1193 |
2018 |
779 |
18-10-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’AVVISO di ESITO
di GARA relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: ZF9255BA47
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2020 |
779 |
21-10-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 164,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42776/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
178 |
2022 |
78 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SUPPORTO GESTIONE IVA E IRAP SERVIZIO
REALIZZATO NELL’ANNO 2021 PER DICHIARAZIONE IVA ANNO FISCALE 2020
CIG:ZC72E44D75 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2019 |
78 |
05-02-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di gennaio 2019. CIG:ZC224DB319 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
163 |
2018 |
78 |
15-02-2018 |
Liquidazione della somma di € 2.138,74 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico- Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Novembre Dicembre 2017 – Gennaio 20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
242 |
2014 |
78 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 3.265,54 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
175 |
2016 |
78 |
25-02-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
187 |
2015 |
78 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
197 |
2021 |
78 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 213,77 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.40197/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
170 |
2020 |
78 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 3.589,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 3/2020 . CIG= Z0229AF459 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2020 |
780 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 08 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1287 |
2016 |
780 |
18-11-2016 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1258 |
2015 |
780 |
12-11-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento dell'ex mattatoio comunale sito a Collesano in
C.da San Calogero. |
13-11-2015 |
28-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1462 |
2014 |
780 |
28-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 2.800,00 per acquisto palmare per lettura contatori idrometrici e software |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1270 |
2017 |
780 |
13-11-2017 |
Liquidazione contributo a Associazione Trinacria Eventi |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |