1253 |
2012 |
686 |
18-10-2012 |
Ampliamento della piattaforma software delle entrate con integrazione dei moduli
ICI/IMU e TARSU/RES al software servizio idrico integrato e alla piattaforma anagrafe.
CIG: Z9F06CC6FD |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1253 |
2019 |
899 |
30-10-2019 |
D.D.G. n°139 del 08.08.2019 avviso pubblico per creazione di Parco Giochi inclusivi –
Documentazione di cui al punto e) dell’art. 4 dell’avviso
Elaborato tecnico “ Creazione di Parco giochi inclusivi” in Collesano (PA) –
Approvazione ammnistrativa |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1253 |
2020 |
915 |
02-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1253 |
2015 |
776 |
12-11-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2015. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1252 |
2020 |
914 |
02-12-2020 |
Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1252 |
2015 |
775 |
12-11-2015 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1252 |
2019 |
898 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola dell’
infanzia . CIG: Z1D29B6970 e Z452A1A5A3 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1252 |
2012 |
684 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 60,50, Iva Inclusa, in favore della Ditta T.A.E. s.r.l., per acquisto
n. 1 cuffia per geofono del tipo Hydroskop R40 per la localizzazione perdite
acqua |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1252 |
2021 |
916 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONTRATTO CONSIP MOBILE 7-
CIG:Z1B2A7AC5C |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1251 |
2019 |
897 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1251 |
2012 |
681 |
18-10-2012 |
Affidamento per fornitura montascale a poltroncina da installare da installare presso il
Palazzo Municipale per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art.3 commi 1,2 e 3 dela
L.104/92 - |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1251 |
2021 |
909 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL -
CIG:Z362E68B2B |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1251 |
2020 |
913 |
02-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 404/20 a favore della
SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese per oneri di
funzionamento anno 2020 – |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1251 |
2015 |
774 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazione varie.- Estate 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1250 |
2020 |
912 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Asciutto
Gomme di Asciutto Giacinto, con sede in Collesano nella via Isnello n. 155, per la
fornitura di n. 2 pneumatici e n. 1 batteria di avviamento 40Ah per l'autovettura
Hiu |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1250 |
2015 |
773 |
12-11-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2015 |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1250 |
2019 |
896 |
29-10-2019 |
Liquidazione alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1250 |
2021 |
908 |
26-11-2021 |
LIQUIDARE LA SOMMA DI €.195,76 PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1249 |
2019 |
895 |
29-10-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Agosto e settembre 2019 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1249 |
2022 |
829 |
13-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI.
- ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1249 |
2021 |
893 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER CONSUMO METANO NEGLI EDIFICI
COMUNALI DEL COMUNE DI COLLESANO PERIODO SETTEMBRE 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1249 |
2020 |
911 |
02-12-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 867 del 24/11/2020 a
favore della ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi ca |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1248 |
2020 |
910 |
02-12-2020 |
mpegno e liquidazione di €. 138,41favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 43090/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastic |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1248 |
2021 |
917 |
26-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERI DI NATALE _DITTA MANOMANO_ CIG
Z6C340CEB4 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1248 |
2022 |
924 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1248 |
2019 |
894 |
29-10-2019 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2019 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1248 |
2015 |
772 |
11-11-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. di Romanzecco (UD) della fornitura di accessori per
fototrappole e contestuale impegno di spesa della somma di €. 526,70
CIG: ZC116FBCBE |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1247 |
2022 |
932 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1247 |
2019 |
893 |
29-10-2019 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2018. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1247 |
2015 |
771 |
11-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2015
CIG:ZB0170EFF3 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1247 |
2020 |
909 |
02-12-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 266,20 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1210 – Fatt. n. F000078 del 31/10/2020.
|
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1247 |
2012 |
707 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di settembre e ottobre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1247 |
2021 |
901 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALBERI DI NATALE |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1246 |
2020 |
908 |
02-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 627/20 a favore delle
ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento
(TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G. d |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1246 |
2022 |
923 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1246 |
2015 |
770 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2021 |
898 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 9,64 (EURONOVE/64) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT – NUMERO ORDINE:
114707000.
CIG:ZB9333372F |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1246 |
2019 |
876 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di SETTEMBRE 2019- Saldo fattura n. 112_19 . CIG= Z322955245 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2014 |
669 |
31-10-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Conferimento incarico per |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2016 |
754 |
10-11-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2012 |
705 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto “Alla ricerca del verde pubblico
crescere coltivando” |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2013 |
642 |
31-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1245 |
2015 |
769 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2017 |
767 |
06-11-2017 |
Affidamento temporaneo alla Ditta Casale Drinzi SNC - P.IVA 04834810824 , C/da Drinzi snc
- CAP 90016 - per il servizio in concessione di refezione scolastica periodo
novembre/dicembre 2017 , mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'Art.36 comma 2 l |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2021 |
897 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN –
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2019 |
872 |
24-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla
Ditta Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale in
dotazione al Comune di Collesano_ CIG: Z622A |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1245 |
2022 |
858 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER QUOTA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” - ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1245 |
2020 |
907 |
02-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 270,00 (euroduentosettanta/00) alla Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 1 pneumatico
per automezzo Autobotte Comunale. CIG: Z482F718B4. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2017 |
766 |
06-11-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori straordinari allo scuolabus Iveco Daily
49E12 CIG: Z3B1FDB3F0 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2016 |
753 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 6.192,23 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge
10 |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2019 |
871 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 100,30 (Eurocento/30) in favore della Ditta Egaf Edizioni srl
con sede a Forli (FC) per fornitura di n.2 prontuari delle violazioni alla
circolazione stradale e APP violazioni CDS – Formula Abbonamento
CIG:Z8529622EE. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2022 |
859 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 105/2022 DEL 05/10/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 9^ RATA ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2020 |
906 |
02-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 120,00 (eurocentoventi/00) alla Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione batteria dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: ZF72F717D4 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2021 |
896 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:Z1B32F9C23 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2015 |
768 |
11-11-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo settembre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2013 |
640 |
31-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2013 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1243 |
2018 |
825 |
29-10-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente -Contratto di servizio di igiene urbana 2018 - Impegno di
spesa di €. 24.416,40 per spese di gestione e spese generali anno 2018. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1243 |
2013 |
639 |
31-10-2013 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/2015. Prima annualità |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1243 |
2017 |
765 |
06-11-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per consulenza aggiornamento giudici popolari
biennio 2018/2019- cig ZE01F9F178 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2016 |
752 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 1.042,90 per incarico geologo per redazione studio
geologico per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo Municipale Legge Regionale 6
febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge 104/92 chiamati a carich |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1243 |
2022 |
861 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 5.025,16 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO
ANNO 2022 A FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN
TERMINI IMERESE – NOTA DI DEBITO N. 81/2022 - II ACCONTO 35% |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2019 |
870 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2020 |
905 |
02-12-2020 |
Impegno di spesa di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a
favore del CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in
CARINI, per sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane
abbandonato CIG. ZA72F719CC - CODICE UF610T |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2021 |
894 |
24-11-2021 |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI SRL CON SEDE A MAGLIE (LE)
PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER BIFACCIALE COD. ME.PA. N. SG038CF
LOT20 + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA COD. ME.PA N. PERSBI
CIG:Z5C33F3575 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2015 |
767 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.141,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1243 |
2012 |
703 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina
affrancatrice per invio di corrispondenza – CIG : Z1206AF38A |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2021 |
884 |
19-11-2021 |
ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1242 |
2017 |
764 |
03-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2017 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2022 |
862 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA471 DEL 30/09/2022 DI €. 5.309,86
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 2003 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2019 |
869 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1242 |
2013 |
638 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z6B0C19247 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1242 |
2020 |
904 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z562E90B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2018 |
824 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.030,93 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 49,02 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Settembre 2018 – fattura
elettronica n. E346 del 10/10/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1242 |
2016 |
751 |
10-11-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016. |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1242 |
2015 |
766 |
11-11-2015 |
: Impegno spesa presuntivo della somma di € 1.600,00 per acquisto arredo urbano.
CIG= ZA317008FA |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1241 |
2018 |
823 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.234,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 51,00 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2018 – fattura elettronica
n. E311 del 10/09/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1241 |
2015 |
765 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.176,98 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo ottobre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1241 |
2017 |
763 |
03-11-2017 |
Affidamento per lavori di "Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione
caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante
e Vice Comandante dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " ai sen |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1241 |
2022 |
867 |
25-10-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1241 |
2019 |
868 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 223,26 (Euroduecentoventitre/26) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura
materiale Ufficio di P.M._CIG:Z5D2980458 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1241 |
2013 |
637 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 36,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese settembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2020 |
902 |
02-12-2020 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - liquidazione |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2017 |
762 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z332061502 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2020 |
901 |
02-12-2020 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1240 |
2018 |
822 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 5.191,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 50,58 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Luglio 2018 – fattura elettronica
n. E275 del 08/08/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1240 |
2015 |
764 |
10-11-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano -
CIG ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1239 |
2018 |
821 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.998,08 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 48,70 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2018 – fattura elettronica
n. E238 del 11/07/2018
-CIG ZC0241BA98 |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1239 |
2015 |
763 |
10-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.656,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1239 |
2017 |
761 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3B2061534 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2020 |
900 |
02-12-2020 |
nota prot n. n. 5274/17 del 27.12.2017 dell’AMAP S.p.A - IMPEGNO SPESA della somma di € 11.000,00 per quota di riparto somme per gestione impianto di sollevamento “Pozzi Mora”. – ANNO 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2013 |
635 |
31-10-2013 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate. CIG: ZD40C03A00 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1238 |
2015 |
762 |
09-11-2015 |
Liquidazione di € 3.929,40 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI STEFANO per
conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art.
16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.). CIG Z7A0D45A9E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1238 |
2017 |
760 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z05206221A |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2020 |
895 |
02-12-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via Polizzi n.58
a Collesano (PA) - IV |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2013 |
634 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: Z4E0C0D22 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1238 |
2018 |
820 |
29-10-2018 |
Liquidazione di €. 4.829,77 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 47,06 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2018 – fattura elettronica
n. E202 del 18/06/2018
-CIG Z5B23B537B |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1238 |
2016 |
750 |
09-11-2016 |
Impegno di spesa per resistere ad atto di citazione promosso dal Signor Li Pomi Enzo,
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 69/2016, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z1E1BCAC96=. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1238 |
2012 |
689 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1237 |
2013 |
633 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1981921/2013 del 25.09.13
periodo luglio - agosto 2013
CIG: ZE30C0D11D |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1237 |
2018 |
816 |
29-10-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. |
29-10-2018 |
13-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1237 |
2016 |
749 |
09-11-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO
IACONO -
GENNAIO/SETTEMBRE 2016. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1237 |
2014 |
667 |
31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 4.000,00 e INTEGRAZIONE impegno spesa della somma di € 1.000,00, in favore della Ditta “Manganello Arte” per realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla Manifestazione “dedicato a…. Giacinto Gargano” An |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2012 |
671 |
05-10-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE per spettacoli musicali. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1237 |
2019 |
887 |
28-10-2019 |
Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - D.D.G. n° 1448 del 20.04.2018 -interventi lett. e) dell’art.5,
Determina a contrarre per conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva dei |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2017 |
759 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC92066B85 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2020 |
894 |
02-12-2020 |
determina a contrarre |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2021 |
891 |
24-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA VERSARE AL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011
RELATIVA AL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA MONTEGRA |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1236 |
2019 |
886 |
28-10-2019 |
Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - D.D.G. n° 1448 del 20.04.2018 -interventi lett. e) dell’art.5,
Determina a contrarre per conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva dei |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2017 |
758 |
03-11-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento fornitura abbigliamento antinfortunistica, di cui
al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno" ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG= Z672920C5 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1236 |
2020 |
898 |
02-12-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002
– CIG Z642B816B7 LIQUIDAZIONE Acconto |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2013 |
632 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04654803 del 13.09.13 per il periodo luglio e agosto 2013
CIG: Z000C0D0B8 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1236 |
2016 |
748 |
09-11-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Quota adesione - Fatt. n. 7/2016 di Concilium a.d.r. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1235 |
2012 |
683 |
18-10-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I°, II° e III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1235 |
2016 |
747 |
09-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Luglio - 11 Settembre 2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1235 |
2021 |
887 |
24-11-2021 |
LAVORI DI “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI COLLESANO”
- CUP: E41H1100002006 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DEL
CERTIFICATO DI COLLAUDO
CIG:74294911ED |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2019 |
885 |
28-10-2019 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile –
Affidamento |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1235 |
2020 |
889 |
02-12-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione accesso al
Museo Targa Florio. – C.U.P n. E47H1800369006 –
Liquidazione per € 70,00 in favore della Ditta Edico |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2019 |
882 |
24-10-2019 |
Impegno e liquidazione rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1234 |
2017 |
756 |
03-11-2017 |
Impegno e affidamento del servizio di ulteriori lavori straordinari sullo Scuolabus
Comunale Iveco Daily. CIG : Z122091D78 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1234 |
2020 |
887 |
02-12-2020 |
Conferimento incarico per la redazione studio geologico tecnico e consulenza alla redazione V.A.S. e tudio di incidenza territoriale comunale a supporto della revisione del P.R.G. del Comune di Collesano - CIG= Z8D173E82F
LIQUIDAZIONE I° ACCONTO |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2021 |
886 |
19-11-2021 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2021 - SIG.
BLANDA BARTOLO |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1234 |
2013 |
630 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per ricariche cartucce e
rigenerazione toner per stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z020C1EBA2 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1234 |
2014 |
668 |
31-10-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2016 |
746 |
09-11-2016 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 04.12.2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1233 |
2021 |
882 |
17-11-2021 |
DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL
D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) DEL SERVIZIO TECNICO PER LA
“REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TEC |
24-11-2021 |
18-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2016 |
745 |
09-11-2016 |
Dispenza Domenico nato a Collesano (PA) il 22.08.1950 e residente a Cefalù in Via
Settentrionale Sicula n. 58, codice fiscale DSP DNC 50M22 C871P- Rimborso somme non
dovute "oblazione". - |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2020 |
886 |
02-12-2020 |
Liquidazione in favore della Ditta SITAS Srl per analisi di caratterizzazione dei
materiali dismessi nell’ambito dei lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 da conferire in discarica – CIG: ZAF2E1125 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2019 |
884 |
25-10-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Madonie Bike” per Attività Sportiva 2019. |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1233 |
2022 |
908 |
04-11-2022 |
“PSR SICILIA 2014/2020, SOTTOMISURA 8.5 – “LAVORI DI ACCRESCIMENTO
DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI IN
LOCALITà PEDALE E SAN GIORGIO DEL COMUNE DI COLLESANO (PA)” (DOMANDA SIAN
N°94250043240 - CUP: E44G18000130002 - C |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2013 |
629 |
30-10-2013 |
liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 255,00 ( MAV n. 01030449534711675) all'Autorità per la vigilanza cui contratti pubblici di LAvori, Servizi e Forniture - Lavori di " Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola M |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1233 |
2015 |
761 |
06-11-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dal 01.06.2015 al 31.10.2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1232 |
2020 |
884 |
02-12-2020 |
Delibera di G.M. n. 35 del 29.05.2020 –“definizione delle domande d condono edilizio ancora inevase ai sensi legge N. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 – CIG = Z792F48454
Impegno spesa |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2019 |
883 |
25-10-2019 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa “CORAS – Raggi di Sole” per Attività 2019 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1232 |
2022 |
907 |
04-11-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI, DEL COMUNE DI
COLLESANO (PA).
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2017 |
754 |
03-11-2017 |
Affidamento fornitura gadget " Museo Targa Florio". CIG: Z3220871B0 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1232 |
2015 |
760 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1232 |
2021 |
881 |
17-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER € 12.200,00, IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(LND) SERVIZI SRL PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL QUADRATO DI GIOCO DEL
PROGETTO PER I LAVORI DI “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE” (CIG):
Z5F2FC9EDB |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2014 |
643 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1232 |
2013 |
547 |
13-09-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . SS. Crocifisso |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1231 |
2022 |
902 |
02-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 78,30 (EUROSETTANTOTTO/30) IN FAVORE DELLA DITTA CRC
S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA) PER REVISIONE
DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z10373431D |
04-11-2022 |
19-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1231 |
2015 |
759 |
06-11-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.8.2015 al 2.10.2015
- Saldo fattura n. 14E/2015 . CIG= 597133772C |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2020 |
883 |
02-12-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “fornitura di Kg. 600,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale “CIG= Z4B28B4565
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2019 |
881 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano -
CIG: 7892775BF7
|
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2015 |
758 |
06-11-2015 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 4.209,00 per il servizio di avviamento
analisi combustioni, verifica fumi, assistenza per il periodo gestionale 2015 - 2016 -
Ditta: G.F. Impianti di FULLONE Gandolfo
CIG = Z1A16F028B |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2020 |
882 |
02-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – Z2E2E4CED2
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2012 |
679 |
18-10-2012 |
Indizione asta pubblica per l’alienazione di un automezzo Comunale in disuso.
Determinazione a contrattare |
18-10-2012 |
02-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2019 |
879 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria
dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG: 7892775BF7 – |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2018 |
814 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE € 441,93 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2018 |
813 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.440,00 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2015 |
757 |
06-11-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 222,00 in favore della Ditta La Russa Teresa, per
fornitura n. 6 scaffali in metallo per archivio.
CIG= Z3616FD411 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2020 |
881 |
02-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2019 |
878 |
24-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 2.196,00, in favore della Lega Nazionale
Dilettanti (LND) Servizi Srl per rilascio dell’attestazione di conformità del
Progetto per i lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale” |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2015 |
756 |
06-11-2015 |
liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli
Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2019 |
877 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2018 |
812 |
24-10-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese SETTEMBRE 2018 – Fatt. n.3/15 del 25.09.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2020 |
876 |
30-11-2020 |
Consolidamento del Costone roccioso di c.da S. Croce” – Comune di
Collesano Importo € 1.268.000,00 Codice ReNDiS 19IR108/G – CUP:
J49D1601910001
Approvazione Variante nell’ambito dell’importo contrattuale
(ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2013 |
628 |
30-10-2013 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara. |
31-10-2013 |
15-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1227 |
2018 |
811 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 17.644,34 in favore della Ditta Edile Artigiana Gargano Michelangelo per lavori di manutenzione edifici scolastici – CIG= Z9E24B4886 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2020 |
865 |
23-11-2020 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZE72F49054 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2015 |
755 |
06-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. della somma di €. 598,61 per la fornitura di n. 2
fototrappole con Sd card, batteria esterna e lucchetti
CIG: ZE31645A26 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2019 |
875 |
24-10-2019 |
Sostituzione e montaggio batteria mezzo comunale nimiescavatore Kubota - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z152A485C7 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1226 |
2020 |
864 |
23-11-2020 |
Ulteriore Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1226 |
2017 |
753 |
31-10-2017 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/2019 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1226 |
2013 |
627 |
30-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 4.243,15 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per
lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1226 |
2018 |
805 |
23-10-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo luglio/settembre 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1226 |
2019 |
874 |
24-10-2019 |
Affidamento del servizio di: Realizzazione di una indagine termografica finalizzata alla
mappatura degli intradossi dei solai eventualmente interessati da probabili fenomeni di
sfondellamento nelle scuole di via Imera, di via Tommaso Villa e di via dell |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2015 |
753 |
06-11-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 08 bollettario n° 08/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. ROTONDI FILIPPO natO a palermo il 29.09.1980 ed
residente a COLLESANO in via ISNELLO n. 55- |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1225 |
2013 |
44 |
11-09-2013 |
Interrogazione prot. 9447/13, sulle attività svolte dall’Assessore allo Sport,
Turismo e Spettacolo del Comune di Collesano in riferimento alla gara automobilistica
denominata “97 Targa Florio”.
INTERROGAZIONE RITIRATA |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1225 |
2019 |
873 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano- |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2018 |
804 |
23-10-2018 |
Impegno e affidamento a ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane .CIG:Z3524EE056. CIG ZE02570F9B |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1225 |
2020 |
863 |
20-11-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z0E2F5F97B |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2020 |
862 |
20-11-2020 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Determina a contrarre per l’affidamento del servizio relativo all’ Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2017 |
751 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per Adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento
ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di
valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ce |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2019 |
854 |
17-10-2019 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIGZE42A14449 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1224 |
2015 |
752 |
06-11-2015 |
Concessione contributi per attività ludiche in favore dei ragazzi - Estate 2015- Impegno
di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1223 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1223 |
2015 |
751 |
06-11-2015 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2015- Impegno di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1223 |
2013 |
618 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 2° S.A.L |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1222 |
2013 |
619 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP = E46E11000810001 –
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO per le lavorazioni appartenenti alla categoria |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2015 |
750 |
06-11-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z2616E69E2 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1222 |
2018 |
808 |
24-10-2018 |
Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1221 |
2015 |
749 |
06-11-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 I^
Annualità |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1221 |
2017 |
748 |
31-10-2017 |
Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale - SI_1_16989 - CUP: E41H1100002006 -
Adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1221 |
2018 |
807 |
24-10-2018 |
Impegno di spesa per conferimento incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del
Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione
del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche d |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1221 |
2014 |
657 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1220 |
2018 |
803 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta GULINO Angelo & C. snc - CIG - Z68 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1220 |
2015 |
748 |
06-11-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Luglio- ottobre 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1220 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2013. |
25-10-2013 |
09-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1219 |
2015 |
747 |
06-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre
2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1219 |
2018 |
802 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione ringhiera presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro - CIG - Z7E2558489 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1218 |
2018 |
801 |
22-10-2018 |
Integrazione impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1218 |
2015 |
746 |
06-11-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio e agosto 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1218 |
2020 |
880 |
30-11-2020 |
Acquisto n.1 PC - Affidamento Diretto alla Ditta Gulino Angelo & C. Snc
CIG: ZDC2F67B85 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1217 |
2015 |
745 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1217 |
2020 |
879 |
30-11-2020 |
Impegno di spesa per il riversamento delle componenti tariffarie UI1 – UI2 –
UI3 alla CSEA ( Cassa Servizi Energetici e Ambientali ) |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1217 |
2016 |
742 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "rimozione di rifiuti di
amianto abbandonati sul territorio comunale"ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
CIG Z491BD2AE4 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1217 |
2018 |
795 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Errea Service di Di Ganci Maria Grazia, per fornitura noleggio gruppo
elettrogeno.- Estate 2018. CIG: ZBF249A7E5 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1217 |
2021 |
883 |
18-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE FOTOCOPIATORE
MULTIFUNZIONE – AREA I^ - PRIMO PIANO - ANNO 2021. C.I.G: ZC133C58D1 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2016 |
741 |
08-11-2016 |
Riduzione di €. 172,96 dell'impegno assunto con determinazione n. 600 del 05.10.2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2017 |
744 |
26-10-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre 2017. |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1216 |
2021 |
880 |
17-11-2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO
CIVILE ANNO 2022.
CIG: Z6833C9C03 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1216 |
2015 |
744 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Contributo all' Associazione Musicale "Pier Luigi Da Palestrina" di
Collesano per la partecipazione al 30° Anniversario dell' Amicale dei Collesanesi a
Yverdon Les Bains |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1216 |
2020 |
878 |
30-11-2020 |
Impegno e Liquidazione del Contributo per le Spese di Funzionamento
dell’Ente di Governo d’Ambito Anno 2020. |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1216 |
2014 |
644 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2019 |
863 |
22-10-2019 |
Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per fornitura servizio di amplificazione spettacolo del 3 agosto 2019. Estate 2019. CIG: ZB329458B4 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2021 |
874 |
04-11-2021 |
Riversamento del Tributo Provinciale ( T.E.F.A) alla Città Metropolitana di Palermo – Tari anno 2017 -2018 – 2019 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1215 |
2020 |
877 |
30-11-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2016 |
740 |
08-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 3.660,00 per lavori di sistemazione e manutenzione
straordinaria alcune strade urbane . CIG= Z061BE2A62 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2017 |
743 |
26-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne
biennio 2017/2019" -Codice Cig: Z76205C7F6 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2015 |
743 |
05-11-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito
nelle C.de Garbinogara e Cottonaro in agro di Collesano. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2022 |
880 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO G. RIGATUSO A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2014 |
641 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2016 |
739 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG
Z1D1BD8DD3 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2017 |
747 |
27-10-2017 |
Provvedimento di revoca in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria
del Comune di Collesano per l'anno scolastico 2017/2018 -Periodo ottobre/dicembre |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1214 |
2012 |
677 |
12-10-2012 |
Approvazione Albo Comunale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili. |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1214 |
2018 |
799 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di ottobre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2015 |
742 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 500,00 per recupero somme
anticipate quale liquidazione per la attività di coordinamento specialistico svolto dalla
"Cooperativa N.E.A. Soluzioni", con sede a Castelbuono (PA) in via San F |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1214 |
2022 |
868 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2019 |
862 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di ottobre 2019. CIG:Z5C29DF9AF |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2021 |
769 |
11-10-2021 |
Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2021 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1214 |
2020 |
872 |
24-11-2020 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2020 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2019 |
861 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di ottobre 2019. CIG: Z3229E03EF |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1213 |
2016 |
738 |
08-11-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
AGOSTO 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2018 |
798 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di settembre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1213 |
2022 |
866 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:.Z4C3570D77 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1213 |
2015 |
741 |
05-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2016 |
737 |
08-11-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI NOVEMBRE 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2017 |
745 |
26-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2018 |
797 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Termini Imerese , e viceversa mese di settembre 2018. CIG:Z1324DB3F9 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1212 |
2022 |
865 |
25-10-2022 |
: IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. ANNO 2022. CIG:
ZC133C58D1. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1212 |
2015 |
740 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 463,00 per recupero somme
anticipate per pubblicità sulla GURS dell'estratto del bando e per il pagamento del
contributo obbligatorio alla AVCP (oggi ANAC) relativo alla gara per i lavori |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2020 |
875 |
26-11-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z142F59426 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1212 |
2019 |
860 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2019. CIG: 8040319921 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2018 |
796 |
22-10-2018 |
Impegno per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno/settembre 2018 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1211 |
2016 |
736 |
08-11-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 172 del 16.05.2016 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2019 |
859 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di ottobre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1211 |
2022 |
864 |
26-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITà E LO SVILUPPO PER L’ANNO 2022. |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1211 |
2020 |
874 |
24-11-2020 |
Conferimento incarico professionale con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016 per la “Redazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006
della ex discarica comunale di Contrada Gioppo e della ex |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1210 |
2020 |
871 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di AGOSTO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1210 |
2019 |
858 |
22-10-2019 |
Liquidazione alla Associazione Musicale “Punto e a capo” per spettacolo di intrattenimento musicale del 16 agosto 2019. Estate 2019. CIG: Z7B2945851. |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1210 |
2016 |
735 |
08-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1210 |
2022 |
856 |
20-10-2022 |
ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000 E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI
PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO CARLO LICCIARDI PER RAPPRESENTANZA
LEGALE SIA NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO D’ |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1209 |
2017 |
742 |
25-10-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2016 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1209 |
2016 |
734 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo Claudio Baglioni- Naso di Falco |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1209 |
2022 |
855 |
20-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI
CITAZIONE PRESENTATO DAL |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1209 |
2020 |
870 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di LUGLIO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1208 |
2022 |
854 |
20-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE A SEGUITO DI ATTO DI
CITAZIONE PRESENTATO DAL |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1208 |
2020 |
869 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1208 |
2018 |
792 |
22-10-2018 |
Affidamento fornitura software gestione postale. Impegno di spesa. CIG Z442563709 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1208 |
2016 |
733 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo a Tiziano Ferro- Rosso Relativo |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1207 |
2019 |
782 |
19-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso . Anno
2019. |
21-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1207 |
2021 |
869 |
04-11-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – C |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1207 |
2016 |
732 |
08-11-2016 |
Liquidazione allo Scultore Domenico Zora per fornitura n. 2 statuette occorrenti per la
premiazione del "Migliore Imprenditore Madonita". |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1207 |
2022 |
836 |
17-10-2022 |
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000
S.M.I., DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA N. 287/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERERSE NELLA
CONTROVERSIA TRA FUSTANEO |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1207 |
2020 |
868 |
24-11-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MAGGIO 2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1207 |
2018 |
791 |
22-10-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG ZD525607D6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1206 |
2022 |
835 |
17-10-2022 |
COMUNE DI COLLESANO/RCM. ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000
E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO GIOVANNI
RIGATUSO PER RAPPRESENTANZA LEGALE INNANZI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1206 |
2016 |
731 |
07-11-2016 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016
CIG: ZD71B209AF |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1206 |
2018 |
785 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di agosto 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1206 |
2020 |
814 |
04-11-2020 |
Liquidazione di € 961,62 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.10.20 all ‘ 11.10.2020– Fattura n. 34 del 15.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1206 |
2021 |
853 |
03-11-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Impegno a favore della ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Maria |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2022 |
793 |
05-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRANTONIO BEVILACQUA RELATIVAMENTE AL CONTRATTO REP. 4/2021 DEL
24/12/2021; |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1205 |
2021 |
852 |
03-11-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2014 |
653 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano della somma di € 6.344,00 per lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione – O.S. n. 92 del 04.07.2014.
CIG= Z771113E48 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2016 |
730 |
07-11-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2018 |
784 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1205 |
2015 |
739 |
04-11-2015 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi al
"Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connes |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2020 |
798 |
23-10-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di SETTEMBRE 2020 – Fatt. n. 3/786 del 24.09.2020–
CIG= ZC32D45DA1 LIQUIDAZIONE |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2014 |
652 |
23-10-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.144,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2018 |
783 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2022 |
785 |
03-10-2022 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA
STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2021 |
851 |
03-11-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, fattura n. PA339 del 30/09/2021 di €. 5348,11 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2020 |
797 |
23-10-2020 |
Determina a contrarre n.671 del 08.09.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per l’intervento di riparazione macchine fotocopiatrici in dotazione dell’UTC”
CIG= Z972DE6F30 LIQUIDAZIONE |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2021 |
870 |
04-11-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, a SALDO
per le competenz |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2017 |
736 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2022 |
781 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2021 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1203 |
2014 |
650 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e LIQUIDAZIONE della somma di € 2.050,00 in favore della Ditta Agri Roccella di Barrella Giuseppe, per fornitura tubi per intervento urgente acquedotto comunale C.da Comune – Ditta Agri Roccella - O.S. n. 14 del 13.01.2014.
CIG= Z7C1105E1F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2015 |
737 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313B7710 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2019 |
850 |
16-10-2019 |
Impegno e liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo per sanzione pecuniaria |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2018 |
782 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2017 |
735 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto 2017 . CIG Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1202 |
2022 |
778 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/08/2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2015 |
736 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1202 |
2018 |
781 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2018. CIG. Z012136659 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2021 |
868 |
04-11-2021 |
Liquidazione di €. 219,60 a favore della ditta Super-Car snc con con sede in Collesano per il
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND – fatt. n.
12 del 21/10/2021.
CIG Z2332D4253 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1201 |
2021 |
867 |
04-11-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1201 |
2017 |
734 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Nuova Generazione per retta ricovero minore di questo Comune -
Mese di luglio 2017 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2018 |
790 |
19-10-2018 |
Liquidazione somme liquidate in sentenza di accoglimento totale del ricorso ex
art. 702 bis presentato dall’Avv. Cadelo. |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2022 |
776 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA
REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 633/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2020 |
845 |
16-11-2020 |
Liquidazione di € 7.687,79 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per manutenzione e gestione impianti di Pubblica Illuminazione dall’1.7.2020 al 30.09.2020 – Fattura n. 32 dell ‘ 1.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2014 |
648 |
23-10-2014 |
Affidamento e Impegno spesa per € 305,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza Spurghi lavori urgenti per lo spurgo della condotta fognaria di Viale Vincenzo Florio, altezza civico 131 - 137. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2019 |
856 |
17-10-2019 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a
D.lgs. 50/2016 – per l’affidamento de i lavori di: Lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2018 |
789 |
18-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 589/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2020 |
867 |
24-11-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi
cannibalizzati EER 200123
CIG Z322F58F7D |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1200 |
2014 |
645 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
001030547889531179) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio d |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2022 |
706 |
06-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA.
LIQUIDAZIONE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2019 |
855 |
17-10-2019 |
Determina n° 624 del 26.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A. di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento di sedimentazione dell’impianto di depurazione della rete fognaria Comunale– CIG Z322955245 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1200 |
2021 |
866 |
04-11-2021 |
Approvazione modello Accordo eco-compattatori riciclo bottle to bottle con CORIPET -
programma sperimentale Mangiaplastica |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1200 |
2015 |
734 |
03-11-2015 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2019 |
853 |
17-10-2019 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l’anno 2019 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1199 |
2021 |
865 |
04-11-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 286,78 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 20 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1199 |
2015 |
733 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo novembre / dicembre 2015
CIG: Z2616DD4DA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1199 |
2020 |
866 |
23-11-2020 |
Svincolo parziale somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di trasporto alunni pendolari
varie Ditte e varie tratte a.s. 2020/2021 e servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1199 |
2018 |
786 |
18-10-2018 |
Integrazione det. n.645 del 10.09.2018 di impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ast per il
servizio trasporto alunni pendolari.Anno scolastico 2018/2019. CIG: ZC624DAE4B |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1199 |
2017 |
732 |
25-10-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1198 |
2018 |
777 |
18-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione n. 3 pali di P.I. presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti & C. sas - CIG - Z9E2541895 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2020 |
860 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X03670278 del 14/10/2020 periodo agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1198 |
2015 |
732 |
03-11-2015 |
Conferimento incarico per la catastazione immobile comunale ex Mattatoio - Geom. Costa
Vincenzo - CIG= ZE216C4482 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2021 |
854 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1198 |
2019 |
852 |
17-10-2019 |
Liquidazione Fatt. n. FVL248 del 15.07.2019 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di
pagamento TARI 2019. CIG. ZCE284A33C –Saldo- |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1198 |
2014 |
626 |
14-10-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1197 |
2016 |
723 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2016 al 31/10/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2018 |
776 |
17-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 598/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2013 |
615 |
21-10-2013 |
affidamento servizio tecnico di “Collaudo in corso d’opera” dei lavori di
“Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG = Z2C0B3634A - CUP = E46E11000810001 -
- Aggiudi |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2022 |
875 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 562,12 (EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16 IN FAVORE
DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA)
PER RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z81379A98A |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1197 |
2019 |
851 |
16-10-2019 |
Determina n° 699 del 29.08.2019 – Svincolo somme |
18-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2020 |
859 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03120605 del
14/09/2020 – periodo luglio-agosto 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1197 |
2021 |
850 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.184,92 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 e ingombranti cod. CER 200307- Settembre 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1197 |
2015 |
731 |
02-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale
"Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1196 |
2022 |
879 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO 50C18 TARGATO J053LK
CIG:ZD837D21C3 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2020 |
858 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00377102 del 14/10/2020 periodo agosto-settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2016 |
722 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/09/2016 al 30/09/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2018 |
788 |
18-10-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018. LIQUIDAZIONE |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2013 |
614 |
21-10-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2019 |
849 |
16-10-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.06.19al 12.08.2019– Fattura n. 29 del 11.09.2019. CIG=Z6028A8500 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2016 |
721 |
07-11-2016 |
INTERVENTI STRUTTURALI E DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2018 |
787 |
18-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione 1° acconto |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1195 |
2022 |
857 |
25-10-2022 |
IMPEGNO PER € 510,00, IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO – DIPARTIMENTO
PREVENZIONE U.O TERRITORIALE DI CEFALù QUALE TARIFFA PER RILASCIO PARERE
RELATIVO AL “PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2019 |
847 |
16-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell’ASP 6 Palermo –
Dipartimento Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod.
1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A. 04 giugno 2004) per rilascio parere
relativo alla Perizia di Variante del proget |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2013 |
613 |
21-10-2013 |
Liquidazione per € 4.944,50 per la realizzazione dei lavori di adeguamento WC
disabili posti al piano terra della Caserma dei Carabinieri e di sistemazione del WC
posto al secondo piano – Ditta Fullone Rosario via Polizzi n.58 Collesano – P. Iva
036920 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2020 |
857 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1195 |
2014 |
642 |
23-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.853,01 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1194 |
2013 |
612 |
21-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio- giugno 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1194 |
2019 |
844 |
16-10-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 606,10 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 1900 - Settembre 2019 – Fatt. n. F000021 de |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1194 |
2020 |
856 |
18-11-2020 |
Liquidazione per Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del
Comune, targati BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1194 |
2016 |
720 |
07-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z811BDE591 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1194 |
2022 |
871 |
25-10-2022 |
DET.N. 384 DEL 23.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – CIG
Z55367358C
PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2022
CIG:Z55367358C |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1194 |
2018 |
780 |
18-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione TRINACRIA EVENTI – Estate 2018 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2022 |
872 |
25-10-2022 |
DET N. 438 DEL 15.06.2022-INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO
COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE ALL’UTC - DITTA CIRRITO GANDOLFO - CIG:
Z5536B73E8- LIQUIDAZIONE
CIG:Z5536B73E8 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2013 |
611 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1193 |
2019 |
843 |
16-10-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1193 |
2018 |
779 |
18-10-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’AVVISO di ESITO
di GARA relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: ZF9255BA47
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2020 |
855 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €. 329,14 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1192 |
2016 |
718 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1192 |
2018 |
778 |
18-10-2018 |
Variazione compensativa nel piano di gestione (PEG) tra gli stanziamenti di
spesa dello stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. Lgs. n.
267/000 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2020 |
854 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1192 |
2022 |
873 |
25-10-2022 |
DET. N. 730 DEL 07.09.2022 – LIQUIDAZIONE – DITTA SCAVUZZO VINCENZO CIG=
ZD937AAD8D
CIG:ZD937AAD8D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2012 |
661 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 171,56 all’Azienda Agricola Lo Curto Antonino con sede in
Collesano fornitura di prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2013 |
610 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1191 |
2020 |
853 |
18-11-2020 |
liquidare la somma di €.433,01 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di agosto /settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1191 |
2019 |
846 |
16-10-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1191 |
2022 |
877 |
25-10-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE CAPPELLA GENTILIZIA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 5 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2013 |
604 |
16-10-2013 |
Liquidazione di € 57.346,08 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2016 |
717 |
07-11-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Castelbuono e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2021 |
1 |
08-11-2021 |
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE A SEGUITO ADOZIONE DEL NUOVO
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELL’ENTE |
08-11-2021 |
23-11-2021 |
GENERALE |
Determinazioni |
1190 |
2016 |
716 |
07-11-2016 |
Liquidazione per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale per la
mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2013 |
588 |
15-10-2013 |
liquidazione alla ditta IFITALIA S.p.a. per saldo fatture cedute da Enel Energia
S.p.a - CIG:Z890B9934D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1190 |
2019 |
845 |
16-10-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1190 |
2018 |
769 |
17-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno di
spesa. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1190 |
2022 |
883 |
25-10-2022 |
DET.N.1017 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE– DITTA COSTA ANNA – CIG:
Z0A346372F
CIG:ZC7378362E |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1189 |
2019 |
839 |
10-10-2019 |
Approvazione Ruolo Unico Servizio Idrico e Canoni Fognatura e
Depurazione anni 2016 – 2017 -2018 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1189 |
2022 |
884 |
25-10-2022 |
DET.N. 1016 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE SRLS - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE -
CIG= Z8C345E87D–
CIG:Z8C345E87D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1189 |
2013 |
584 |
14-10-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria.- A.S. 2013/2014
C.I.G. Z6C0BE756D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1189 |
2016 |
715 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme
Scuolabus Comunale |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1188 |
2017 |
730 |
23-10-2017 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 -
Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2016 |
714 |
07-11-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di Giugno 2016. CIG. ZA917FD220. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1188 |
2019 |
842 |
14-10-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2022 |
885 |
25-10-2022 |
DET.N. 1016 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE SRLS - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE -
CIG= Z8C345E87D–
CIG:Z8C345E87D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2015 |
730 |
29-10-2015 |
Liquidazione di €. 967,89 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Saldo fatture gennaio - marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1188 |
2018 |
773 |
18-10-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 166,99 all’Ente Parco delle Madonie, quale
rimborso spese di missione della dipendente di codesto Ente, Sig.ra Colombo Carmela, per collaborazione
a partecipazione all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Ca |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1187 |
2015 |
729 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.066,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici Saldo fatture- CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1187 |
2018 |
772 |
18-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta CRC s.n.c. di Domenico
D’Anna – Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione
dell’automezzo carro funebre Mercedes targato PAA43939.CIG: Z0E25520BC_ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1187 |
2022 |
886 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI N. 1
MACCHINA FOTORIPRODUTTRICE MULTIFUNZIONE BROTHER ” - AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2017 |
729 |
23-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali
Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= ZC92066B85 |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2019 |
837 |
10-10-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 114,83 a favore della ditta Manganell |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1187 |
2016 |
713 |
07-11-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Area Servizi Generali |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1187 |
2014 |
632 |
16-10-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014. |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1186 |
2022 |
887 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO IN ESERCIZIO PRESSO IL CAMPO DI
CALCIO COMUNALE” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFIC |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2019 |
836 |
10-10-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1186 |
2018 |
768 |
17-10-2018 |
Liquidazione contributo CORAS Società Cooperativa Sociale |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1186 |
2014 |
631 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 24.049,67 per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014, O.S. n. 29 del 17.03.2014 e O.S. n. 60 del 29.04.2014.
CIG = Z6F1116649 |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2016 |
712 |
04-11-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG: Z571BDBADF |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1186 |
2021 |
877 |
04-11-2021 |
Delibera di G.M. n. 7 del 22.01. 2021 relativamente al progetto lavori “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – IMPEGNO SPESA |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2015 |
728 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa rimozione virus e istallazione antivirus sui computer collegati su
server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2016 |
711 |
04-11-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura n° 7 Pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1185 |
2014 |
630 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 11.293,87 per lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto extraurbano Collesano – Campofelice di Roccella – O.S. n. 95 del 17.07.2014.
CIG= Z1C111628B |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2021 |
873 |
04-11-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Impegno e Liquidazione intervento urgente di messa in sicurezza |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2015 |
727 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati dell'Area
Economica. CIG: Z1016D3111 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2022 |
888 |
25-10-2022 |
: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DEPURATORE COMUNALE |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2019 |
833 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 370,51 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1184 |
2022 |
889 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIO |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2021 |
871 |
04-11-2021 |
Area Tecnica - Servizio di manutenzione –Contratto decentrato integrativo Anno 2019/2021 art. 17 “ Reperibilità “ Impegno di spesa per il mese di NOVEMBRE 2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2017 |
727 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da
Bosco" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG=
Z332061502 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2019 |
832 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 169,63 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1184 |
2016 |
710 |
04-11-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al
24.12.2016.- |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1184 |
2015 |
726 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 14.649,41 per pagamento fatture cedute da Enel
Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo agosto 2015
CIG: Z4316C49B2 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1183 |
2012 |
674 |
05-10-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Giugno- settembre 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1183 |
2015 |
725 |
29-10-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2022 |
890 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI KG.
400 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI” AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COM |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2020 |
844 |
16-11-2020 |
Liquidazione fattura n. 16/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8. |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2021 |
872 |
04-11-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di LUGLIO 2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2017 |
726 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale
Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= Z3B2061534 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2019 |
831 |
10-10-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 174,21 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 201 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1183 |
2016 |
709 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 - CIG Z831BD3A86 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2018 |
771 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, alla
Dr.ssa Daniela Leonelli |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2015 |
724 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2017 |
725 |
20-10-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2016 |
708 |
04-11-2016 |
Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta SEALTUR snc di Di Gaudio Antonio e Gulino
Giovanni con sede a Collesano in c.da Drinzi - P.IVA 04834810824, l'immobile destinato
a Centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato " FERMATA BIO " sul |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2019 |
811 |
08-10-2019 |
Determina n° 687 del 22.08.2019 -Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici –– CIG Z0929876F8. LIQUIDAZION |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2018 |
770 |
17-10-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – V° Bimestre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2021 |
864 |
04-11-2021 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune
nata a Collesano il ---------C.F. --------------- |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2012 |
672 |
05-10-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
Liquidazione in favore dei Tecnici Comunali Geom. Domenico
SIGNORELLO e Geom. Fabio FIANDACA per le competenze tecniche
relative alla redazion |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2022 |
897 |
31-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI TECNICI
INERENTE: LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLEGATO 3 AL D.A.
N°20/GAB DEL 9.8.2022 DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CO |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2020 |
852 |
17-11-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 2 Cloratori per acquedotti comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2F3C6AA |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2018 |
767 |
17-10-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di luglio – agosto e settembre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2017 |
724 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0. |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2021 |
849 |
03-11-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo settembre
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1181 |
2022 |
900 |
31-10-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2012 |
668 |
04-10-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Rimborso spese |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2015 |
723 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2020 |
851 |
17-11-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione operativa, Direzione, Manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da c.da Mora” del Co |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2019 |
808 |
08-10-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “interventi impianto climatizzazione Sede Municipale” CIG: Z2E29EF508 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2016 |
707 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini
Vittorio, per servizio di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste nei
pressi della Caserma C.C. e nei pressi Case popolari e pulizia grondaie Scuola
|
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2018 |
766 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.09.2018 al 30.09.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1180 |
2015 |
722 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2020 |
850 |
17-11-2020 |
Conferimento incarico per servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria relativo all’ “Aggiornamento del progetto esecuto di Completamento ed adeguamento funzionale delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano finalizzato alla partecipazione all’Avv |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2016 |
706 |
04-11-2016 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1180 |
2012 |
663 |
04-10-2012 |
Liquidazione in favore della Società Factory Film s.r.l. per adesione iniziativa “ Terre di Sicilia” Incontri
Internazionali sull’immagine cinematografica – II Edizione |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2014 |
627 |
15-10-2014 |
Impegno servizio assicurativo”Attività lavorativa donne . biennio 2013/15.
II°annualità. 2014 |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2017 |
723 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2022 |
901 |
31-10-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A)
SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRA |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2012 |
662 |
04-10-2012 |
Liquidazione alla Serra Fiorita in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo
Ferreri. |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1179 |
2017 |
722 |
20-10-2017 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1179 |
2018 |
765 |
17-10-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.08.2018 al 31.08.2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |