1104 |
2021 |
786 |
15-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2020 |
780 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 08 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1104 |
2012 |
639 |
25-09-2012 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di gara |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1104 |
2017 |
672 |
05-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
LUGLIO 2017. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2019 |
770 |
19-09-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1104 |
2015 |
679 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1104 |
2016 |
653 |
19-10-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di ottobre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1103 |
2019 |
769 |
19-09-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1103 |
2015 |
678 |
13-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG Z5A1420785 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1103 |
2016 |
652 |
19-10-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella settembre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1103 |
2022 |
782 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 100 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z0337917CE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1103 |
2020 |
792 |
23-10-2020 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 – C.F. PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico – amministrative del fondo Garbinogara e Cottonaro – CIG: Z6925093F4 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1103 |
2021 |
764 |
08-10-2021 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Giovanna La Russa - Loforti Maria Rosaria -Giacoma Gargano -
Antonina Ciacomarra- |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1103 |
2012 |
611 |
13-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano - Caccamo e viceversa. AS. 2012/2013
CIG N.ZCE0669483 |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1102 |
2015 |
677 |
13-10-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Morte e Passione. Anno
2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1102 |
2021 |
761 |
06-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1102 |
2022 |
786 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1102 |
2020 |
790 |
23-10-2020 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1102 |
2019 |
768 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 593.40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Agosto 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. F0000 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1102 |
2016 |
651 |
19-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.096,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 98,38 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2016 - fattura elettronica n. E229 del 12.08.20 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2018 |
702 |
29-09-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2018/2019
CIG ZC224DB319 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1101 |
2016 |
650 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 123/16 del 05.10.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario". |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2015 |
676 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1101 |
2022 |
787 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2015 |
675 |
13-10-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio-agosto 2015. CIG: Z0F12910B |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1100 |
2022 |
796 |
05-10-2022 |
Oggetto: IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETà AUTOMEZZI COMUNALI. -
ANNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2018 |
646 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari –Tratta
Collesano–Termini Imerese e viceversa. A.S. 2018/2019-Periodo dal 12 al 30 settembre 2018 - Ditta
Alfonzo Giuseppe e Ditta AST. CIG Z1324DB3F9 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1100 |
2016 |
649 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 107/16 del 06.09.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2022 |
791 |
05-10-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
SO.SVI.MA S.P.A. PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO DEL “REGIME
DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147 COMMA 2
BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO 152/20 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2015 |
674 |
13-10-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di luglio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1099 |
2020 |
789 |
23-10-2020 |
Affidamento del servizio di fornitura pasti caldi refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria di Collesano anno scolastico 2020/2021. Determina a contrarre. CIG. 8480424B43. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1099 |
2016 |
648 |
19-10-2016 |
Liquidazione ulteriore importo per Contributo Unificato - Appello R.G. n. 95/2016,
dichiarato improcedibile con S. n. 1869/2016.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2015 |
673 |
13-10-2015 |
Liquidazione premi XXXII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1098 |
2018 |
714 |
03-10-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da
opposizione a ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., promosso dall’Avv. Cadelo dinanzi al
Tribunale di Termini Imerese. CIG Z2024B0D12 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2020 |
788 |
23-10-2020 |
Affidamento sevizio mensa scolastica anno 2020/2021 periodo novembre 2020/maggio 2021 ai sensi
dell’ Art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. Nomina RUP. |
23-10-2020 |
07-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1098 |
2012 |
620 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.000,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura n. 15 del 01.07.2012 -
per ospitalità ai relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1098 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2017 |
665 |
04-10-2017 |
Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di
borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione
artistica ed artigianale della ceramica” -CUP E42F12000190005.
NOMINA Resp |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1097 |
2022 |
788 |
03-10-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
SISTEMAZIONE STRADA EXTRAURBANA DI C.DA TABARANI DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2012 |
617 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 338,80 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini
Imerese per la fornitura di n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita
dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2015 |
672 |
13-10-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1097 |
2018 |
713 |
03-10-2018 |
Avv. Cadelo c/Comune – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Sentenza accoglimento totale del 30/07/2018 – Impegno di spesa. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2015 |
671 |
13-10-2015 |
Liquidazione spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1096 |
2018 |
712 |
03-10-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “SS, Crocifisso”. Anno 2018. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2020 |
787 |
21-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla ditta “Ceramiche Iachetta”. Cig:Z7B2E51D6C |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2016 |
645 |
19-10-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software
Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1096 |
2017 |
664 |
04-10-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1096 |
2022 |
789 |
03-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI:
NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI PULIZIA GRONDAIE
ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1095 |
2020 |
786 |
21-10-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di ottobre 2020. CIG: Z0C2E5DC1C. |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2012 |
634 |
18-09-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2022 |
790 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 730 DEL 07.09.2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E
TINTEGGIATURA DI ALCUNE PARETI ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA
T.VILLA” CIG= ZD937AAD8D
CIG:ZD937AAD8D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1095 |
2018 |
711 |
02-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo con sede a Collesano per fornitura materiale
per segnaletica stradale_ CIG.Z6A250FD22 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1095 |
2015 |
670 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Ottobre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2016 |
644 |
19-10-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky
small office security |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2012 |
631 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione “Liberi Tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludico-ricreative
– sportive in favore dei ragazzi .-Estate Ragazzi 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1094 |
2019 |
775 |
19-09-2019 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
23-09-2019 |
08-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1094 |
2018 |
704 |
01-10-2018 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 76 del 15/02/2018 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1094 |
2015 |
669 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono - mese di Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2016 |
643 |
18-10-2016 |
Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2020 |
785 |
21-10-2020 |
Liquidazione all’Associazione Musicale “Pierluigi da Palestrina” .Cig:ZOE2E3A8E1 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1093 |
2020 |
784 |
21-10-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di OTTOBRE 2020. CIG: Z272E5DB8B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1093 |
2015 |
668 |
13-10-2015 |
Liquidazione gettoni presenza anno 2014 - Compensazione debitoria per La Placa G. |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1092 |
2012 |
629 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “I Comuni Si
Raccontano”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1092 |
2016 |
642 |
18-10-2016 |
DUCA Gaetano nato a Collesano (PA) il 21.08.1949 ed ivi residente in Via Roma n. 17,
codice fiscale DCU GTN 49M21 C871U- Rimborso diritti di segreteria |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1092 |
2020 |
783 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una un Accumulatore per Fred Easy Schiller necessario al
defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.CIG: Z062EA13F3 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1092 |
2015 |
667 |
13-10-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II°, IV° e V°
Bimestre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2017 |
662 |
03-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del
D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed
adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come labo |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2019 |
779 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Bereshit srls con sede in Termini Imerese in P/zza Europa per acquisto coppe e medaglie
relative al “Memorial Nuccio Signorello”. CIG: Z5C29C0D7D |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2021 |
772 |
12-10-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1091 |
2020 |
782 |
21-10-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2016 |
641 |
18-10-2016 |
PRENOTAZIONE Impegno Spesa per conferimento incarico servizio RSPP ( Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 .
CIG= Z441B7CAED |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2012 |
625 |
18-09-2012 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Anno scolastico
2012/13 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1091 |
2022 |
775 |
03-10-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO STAMPANTE DA UTILIZZARE PER GLI
ATTI DI STATO CIVILE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1091 |
2015 |
666 |
12-10-2015 |
Autorizzazione lavori di manutenzione ordinaria copertura Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1090 |
2016 |
640 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione controsoffitto
Bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione porta Ufficio 1° piano Palazzo
Municipale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2022 |
779 |
03-10-2022 |
PRESA ATTO REALIZZAZIONE ECONOMIE AL CAP. 666.00 GIUSTE DETERMINE N.
957/994/998/21 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1090 |
2015 |
665 |
12-10-2015 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per i lavori di "Amplia |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2019 |
778 |
19-09-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione
straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG:
7892775BF7 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2018 |
700 |
27-09-2018 |
Istituzione Elenco degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per la fornitura dei servizi di
Assistenza all’ Autonomia e alla Comunicazione o Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità.
Anno Scolastico 2018/2019- 2019/2020 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2020 |
779 |
21-10-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 164,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42776/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1090 |
2021 |
771 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 233,20 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Luglio 202 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2019 |
777 |
19-09-2019 |
Interventi urgenti di riparazione dell’acquedotto comunale;– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z0729BF0B2 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2017 |
660 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2020 |
778 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 682,66 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 21 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2021 |
770 |
11-10-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2016 |
639 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Ottobre -Novembre - Dicembre
2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z4A1B7E318 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2015 |
664 |
12-10-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 CIG
Z361630175 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2022 |
780 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO
INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2012 |
623 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2016 |
638 |
17-10-2016 |
Determina approvazione schema bando pubblico per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni d lavoro di tipo occasionale (art. 70
D.lgs. 276/2003 e s.m.i) |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2022 |
792 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2019 |
776 |
19-09-2019 |
Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per fornitura “software per gestione |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2020 |
777 |
21-10-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Settembre 2020. –
CIG: Z882DF |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1087 |
2017 |
658 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2018 |
697 |
25-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 34,99 a favore della ditta Manganello |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1087 |
2022 |
794 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1087 |
2021 |
785 |
12-10-2021 |
“Fornitura giochi e attrezzature” per la creazione parco giochi inclusivi”- CUP E41J19000020005 – CIG ZDF30971A6; LIQUIDAZIONE |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2020 |
776 |
20-10-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 3° trimestre. Cig:Z342B4686B |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1087 |
2019 |
760 |
19-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 20 PA per fornitura carburante automezzi
comunali periodo AGOSTO 2019 CIG: Z1926821D8 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2016 |
637 |
17-10-2016 |
Affidamento servizio per Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2022 |
799 |
07-10-2022 |
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI M.L.M. E M.W.J. PRESSO L’ISTITUTO
REGINA ELENA DI CEFALù - . PRIMO SEMESTRE 2022. CIG: Z8437B8AC7 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1086 |
2021 |
784 |
12-10-2021 |
Area Tecnica - Servizio di manutenzione –Contratto decentrato integrativo anno 2019/2021 art. 17 “ Reperibilità “
Impegno di spesa per il mese di OTTOBRE 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2020 |
775 |
20-10-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI LUGLIO E AGOSTO |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1086 |
2016 |
636 |
17-10-2016 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG:ZA3124F6CF |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2018 |
696 |
25-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 500,83 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1570 - Agosto 2018 – Fatt. n. E000152 del 3 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1085 |
2020 |
774 |
20-10-2020 |
Affidamento del servizio relativo alla “Direzione lavori, misure e contabilità e
coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di
completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Col |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2019 |
762 |
19-09-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1085 |
2017 |
656 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2018 |
687 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z6B24F3B5E – Ditta Montedoro di P. Lo Curto S.r.l.s. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2021 |
782 |
12-10-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù V bimestre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1085 |
2016 |
635 |
17-10-2016 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2017 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1085 |
2012 |
616 |
18-09-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto S. – Signorello G. e CI.GA. s.r.l. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1084 |
2012 |
615 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, ““Mostra ceramica
Palazzo Abatellis”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1084 |
2021 |
781 |
12-10-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28 settembre 2021. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1084 |
2020 |
771 |
19-10-2020 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/Mora del Comune di Collesano. CIG Z0229 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1084 |
2019 |
773 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1084 |
2018 |
686 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, e sistemazione gabbiotto per centralinista” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z4824F3BBD – Ditta La Rus |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1083 |
2018 |
694 |
24-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z4124BE7C9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1083 |
2022 |
800 |
07-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 19 GIUGNO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1083 |
2021 |
780 |
12-10-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2021 CIG Z4E332573B |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1083 |
2012 |
614 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1083 |
2020 |
726 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici
per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: ZF92E81AD0 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1083 |
2019 |
767 |
19-09-2019 |
Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo Comune
vittima di violenza. Periodo dicembre2018- maggio 2019. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2019 |
766 |
19-09-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di agosto e settembre (dei soggetti per
i Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013). |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2021 |
779 |
12-10-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazione “San Vincenzo Ferreri anno 2021”. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1082 |
2022 |
765 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO AGOSTO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1082 |
2018 |
695 |
25-09-2018 |
Liquidazione indennità di fine mandato “Sindaco Di Gesaro Angelo 2015/2017”. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2014 |
583 |
29-09-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1081 |
2019 |
765 |
19-09-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT. Mese di agosto e
settembre 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1081 |
2021 |
778 |
12-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta “Elisir” di Maria Rosaria D’Agostaro per fornitura materiale di pulizia. CIG:Z77328DFC7 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1081 |
2012 |
612 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1081 |
2022 |
769 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SS.
CROCIFISSO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1081 |
2014 |
582 |
29-09-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- gennaio-maggio 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1081 |
2018 |
693 |
24-09-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2018 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1080 |
2019 |
764 |
19-09-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Morte e Passione . Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1080 |
2021 |
777 |
12-10-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di settembre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1080 |
2018 |
691 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
Impegno per conferimento incarico professionale relativamente alla Progettazione |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1080 |
2014 |
581 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1080 |
2022 |
770 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
SERVIZIO AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO
ESTATE 2022. CIG: ZD5376879B. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1079 |
2014 |
580 |
29-09-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Primo semestre 2014. CIG. ZD40F891AD |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1079 |
2021 |
776 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Concorso di
Poesia e Racconti”. CIG : Z1E329706E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1079 |
2022 |
771 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE DEL
26 AGOSTO2022. CIG:Z683789722 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1079 |
2018 |
690 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1079 |
2019 |
763 |
19-09-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019. Saldo. |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1078 |
2018 |
689 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico profession |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1078 |
2017 |
653 |
29-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area
Tecnica- MESE DI OTTOBRE 2017 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2019 |
761 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Toba Service SRL per la fornitura di una tendostruttura . CIG: Z5129BF203 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1078 |
2022 |
772 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA SALVATORE PER
SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08,18 E 21 AGOSTO ESTATE
2022.CIG: ZA237683AA |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1078 |
2021 |
775 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :ZF532AB8FD |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1077 |
2018 |
684 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per espletamento attività relativa alle procedure espropriative di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 73 sita in discesa Bevaio - CIG= |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2022 |
774 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE 2022 MESE DI
AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1077 |
2021 |
774 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Diverse date agosto
2021”. CIG :Z3D32C2C04 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1077 |
2014 |
578 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2013/2014- 2014/2015 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1077 |
2019 |
759 |
19-09-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2014 |
577 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2013-
giugno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1076 |
2019 |
758 |
19-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2017 |
651 |
29-09-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2018 |
658 |
20-09-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa)
CIG:8524D95E9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2015 |
663 |
09-10-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1076 |
2021 |
773 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio filodiffusione “5°CRONOSPRINT
Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo “ 01/08/2021.CIG :Z9C329710E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1075 |
2021 |
766 |
11-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis)
per i lavori di: “Manutenzione e ripristino pavimentazione re |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2015 |
662 |
08-10-2015 |
Liquidazione per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore della
Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2022 |
784 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO
DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT - NUMERO ORDINE:
128174744
CIG:ZDF37F12C9 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1075 |
2014 |
559 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1075 |
2016 |
631 |
12-10-2016 |
Precetto di pagamento presentato dalla Signora Dispenza Rosa per esecuzione S.C.
1106/2015.
Liquidazione |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1075 |
2019 |
757 |
19-09-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 90012420, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1074 |
2013 |
569 |
02-10-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
08-10-2013 |
23-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2022 |
783 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 197,25 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42697 DEL 16.09.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1074 |
2020 |
770 |
14-10-2020 |
Liquidazione all’associazione DECIBEL di Arcara Salvatore per servizio amplificazione estate
2020.Cig:ZF82DF68E1 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1074 |
2018 |
681 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 258,62 (Euroduecentocinquantotto/62) per
n° 16 ore complessive di integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 19-22 luglio 2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1074 |
2019 |
756 |
19-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2019 a luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2015 |
661 |
08-10-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. della fornitura di n. 2 fototrappole con Sd card,
batteria esterna e lucchetti e contestuale impegno di spesa della somma di €. 598,61
CIG: ZE31645A26 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1074 |
2014 |
566 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 380,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2021 |
765 |
08-10-2021 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D. L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021.- |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2015 |
660 |
07-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2014 |
557 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2020 |
768 |
14-10-2020 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto“Prospettive”.Servizio
di formazione. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2018 |
680 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75 per
integrazione oraria di lavoro a 36 ore settimanali n. 3 ausiliari del traffico cat.
B. Periodo: 01.08.2018 – 31.08.2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1073 |
2019 |
752 |
16-09-2019 |
Impegno di spesa in favore di una Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo
Comune vittima di violenza. Nota115/4-2018.CIG: Z1929926DD |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2022 |
777 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 205,00 (EURODUCENTOCINQUE/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:Z1C36A1C16 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1072 |
2016 |
630 |
12-10-2016 |
Acquisto Giubbotto Agente P.M.- Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl CIG:Z4E19AA746 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1072 |
2013 |
575 |
03-10-2013 |
Procedura di esproprio per pubblica utilità - liquidazione in favore della Agenzia
delle Entrate la somma complessiva di € 804,90 quale costo per la voltura e la
trascrizione al patrimonio del Comune degli immobili censiti in catasto al foglio
37 p.lle |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2020 |
769 |
14-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla Sealtur di Di Gaudio Antonio e Gulino Giovanni.
Cig:Z7B2E51D6C |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2018 |
692 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico professionale relativamente a “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – IMPEGNO SPESA. CIG= Z6F2502AB3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2019 |
751 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2022 |
773 |
03-10-2022 |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.
31 DEL 31/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE A TERMINI
IMERESE NELLA C.DA CANNE MASCHE, PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
COD. CER 200307 – PLASTICA DURA CER 20013 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2015 |
659 |
07-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - fattura n. 8V00511281
CIG: Z9F160AF29 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2014 |
556 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2021 |
763 |
08-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 19.02.20121 - Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. CIG Z402E33BCC - Proroga tecnica |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2019 |
750 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2015 |
658 |
07-10-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2015
CIG: ZEE1609E37 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2021 |
754 |
04-10-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8
LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2013 |
572 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione quota spettante al dipendente UTC per attività di “ collaboratore tecnico |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2016 |
629 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 100,00 iva compresa a favore della tipografia "Le Madonie" con
sede in Castelbuono, per la fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi epigei
spontanei. CIG ZC81B69C3E |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1071 |
2018 |
688 |
24-09-2018 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2020 |
767 |
14-10-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2020, e mesi di luglio e agosto 2020 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2022 |
767 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA411 DEL 31/08/2022 DI €. 2.356,24
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2016 |
628 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 1.830,00 (euromilleottocentotrenta/00) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in via Geraci, 48 - Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z421B8664 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1070 |
2015 |
657 |
07-10-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG Z59164B75B. |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1070 |
2018 |
685 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura rete metallica per campetto da tennis ” – Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2324F8CF3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2013 |
567 |
02-10-2013 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Primo semestre 2013 |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1070 |
2019 |
749 |
16-09-2019 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. CIG: Z30299CCE1 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1070 |
2020 |
766 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo 1luglio /31 agosto 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2014 |
554 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2012 |
535 |
03-08-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo gennaio/giugno 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1070 |
2021 |
753 |
04-10-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2012 |
607 |
11-09-2012 |
Liquidazione fatture Telecom V ° Bimestre 2012
CIG: ZEC063FFB |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2017 |
646 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2019 |
748 |
16-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 90,00 (euronovanta/00) alla Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione della batteria
dell’automezzo Protezione Civile targato DP902JM in dotazione del Comune di
Collesano.CIG: Z62299CAAB |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1069 |
2013 |
566 |
02-10-2013 |
Liquidazione di €. 10.313,35 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2013. |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2015 |
604 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.704,17 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 - CIG= ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2021 |
749 |
04-10-2021 |
Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E
LI |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2020 |
765 |
14-10-2020 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo marzo, giugno,luglio e agosto 2020 . CIG
Z462C13BD5 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2016 |
627 |
11-10-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
LUGLIO 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2022 |
766 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2018 |
683 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2018- Saldo fattura n. 206/2018 . CIG= 6432599C9C |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2020 |
764 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo 17 maggio/30 giugno 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1068 |
2016 |
626 |
11-10-2016 |
Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in
metallo da collocarsi presso l'UTC.
CIG=ZDA1B773E5 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2022 |
764 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI €. 5.025,16 PER 35% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1068 |
2018 |
682 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1068 |
2017 |
645 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto
Stefano. CIG ZBA1FD8CA2 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1068 |
2019 |
747 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Egaf
Edizioni srl con sede in Forlì per la fornitura di n° 1 Codice della
strada e regolamento di esecuzione- Ed-32-2019.
CIG: Z2A299CA48 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1068 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2015 |
603 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici .
C.I.G. ZB81471F63 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2017 |
644 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale
conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del
06/07/2017. |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2019 |
746 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 350,14 (Eurotrecentocinquanta/14) in favore della Ditta
Super Car con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1B2827A0C |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1067 |
2014 |
552 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1067 |
2015 |
602 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 1.573,00 in favore della Ditta CCM di DISPENZA Pietro per lavori in
ferro . C.I.G. ZDA145782A |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2020 |
763 |
14-10-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo MARZO 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1067 |
2016 |
625 |
11-10-2016 |
Liquidazione della somma di € 926,50 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Gaillombardo Domenico.
Periodo Luglio - Agosto 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2012 |
601 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
Fornitura n.2 poltrone e carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZC40639AEF |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1067 |
2021 |
744 |
04-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del lavori di : : Rimozione intonaco ammalorato e tinteggiatura loca |
08-10-2021 |
23-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2022 |
763 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.881,00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – AGOSTO 2022 – FATT. N. 001114 DEL
31.08.2022.
CIG:Z9934BD0EF |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1067 |
2018 |
679 |
21-09-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing A.s.d.-Estate 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1066 |
2015 |
601 |
26-08-2015 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.952,00, IVA inclusa, per manutenzione impianto di
condizionamento Palazzo Municipale - Ditta G.F. IMPIANTI di Fullone Gandolfo - CIG=
Z68158D901 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1066 |
2012 |
600 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG: ZC50639A39 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1066 |
2016 |
624 |
11-10-2016 |
impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento
software IC/IMU/TASI/TARES/TARI E CATASTO per gli anni 2017/2018. CIG: ZD61B7D2E7 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1066 |
2018 |
671 |
18-09-2018 |
Impegno della somma di €. 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZBE24E24BC |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1066 |
2022 |
762 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) A FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE IN TRABIA PER
PRELEVAMENTO DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1066 |
2020 |
757 |
08-10-2020 |
Liquidazione della somma di 4.196,83 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
138/2020 - II acconto 30% |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1066 |
2019 |
745 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo carro funebre targato PAA43939. CIG:ZB027FD28. |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1066 |
2014 |
550 |
24-09-2014 |
Tares anno 2013. Rimborso somma non dovuta |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2018 |
670 |
18-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale_ CIG.ZF024E218B |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1065 |
2021 |
760 |
05-10-2021 |
Liquidazione fornitura n. 6 blocchetti per buoni pasto CIG ZAD331E59C |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1065 |
2020 |
756 |
08-10-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1065 |
2017 |
643 |
28-09-2017 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs
50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta
d'identità CIG: Z4F2004070 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2019 |
744 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei40/) in favore della Ditta
Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.500
cartoncini parcheggio per disabili. CIG:ZD928A8251 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1065 |
2016 |
623 |
11-10-2016 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2015. |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2022 |
749 |
16-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1065 |
2015 |
600 |
26-08-2015 |
Lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano” - CIG = Z15092 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2012 |
343 |
17-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG:Z9A0639C5C |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2015 |
599 |
26-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 3° S.A.L. e STATO FINALE |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1064 |
2018 |
669 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:Z9C23C1190 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1064 |
2021 |
759 |
05-10-2021 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ Collesano Campofelice Di Roccella e
viceversa. Mesi Di Ottobre AS. 2021/2022 CIG Z42334695F |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1064 |
2012 |
606 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012
CIG: ZA00640101 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2014 |
524 |
13-09-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni in onore del SS.mo Crocifisso |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1064 |
2020 |
755 |
08-10-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1064 |
2019 |
743 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Tipografia Le
Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1 registro notifiche
da 1000 facciate CIG:ZD62811493 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1064 |
2016 |
622 |
11-10-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico anno 2015 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1064 |
2022 |
744 |
15-09-2022 |
ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1063 |
2018 |
668 |
18-09-2018 |
Impegno di spesa a favore dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI
CHIAMATA AGADA con sede in Trabia per prelevamento, affidamento e
cure di n. 02 cuccioli abbandonati._ CIG. Z7C24D17F2 - CODICE UF610T |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1063 |
2012 |
605 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2012.
CIG:ZF30640F88 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2017 |
641 |
28-09-2017 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di
Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1063 |
2014 |
471 |
06-08-2014 |
Scelta metodo di gara. Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2014/15= |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1063 |
2020 |
754 |
08-10-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI OTTOBRE 2020. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2019 |
742 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 286,70 (Euroduecentoottantasei/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z10327F1845 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1063 |
2015 |
598 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori, Coordinamento
della Sicurezza ed assistenza al collaudo" per i lavori per la realizzazione di un centro
per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.d |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2021 |
758 |
05-10-2021 |
Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2016 |
621 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. ssa Eleonora Di
Fede |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1062 |
2015 |
597 |
26-08-2015 |
- Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
LIQUIDAZIONE competenze RUP |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1062 |
2021 |
748 |
04-10-2021 |
Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in
occasione della Festività di San Francesco (04 ottobre 2021). CIG: Z5C334FAA0. |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1062 |
2020 |
753 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1062 |
2016 |
620 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci - 13/30
Settembre 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1062 |
2018 |
615 |
28-08-2018 |
Affidamento specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21 maggio 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1062 |
2017 |
640 |
28-09-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica -
a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1062 |
2019 |
738 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di AGOSTO 2019- Saldo fattura n. 102_19 . CIG= Z322955245 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2021 |
747 |
04-10-2021 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE - San Francesco 04/10/2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1061 |
2019 |
732 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.000,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario per interventi di manutenzione su diversi immobili comunali e strade urbane comunali – CIG= Z3A2805E52 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2015 |
596 |
26-08-2015 |
Affidamento temporaneo al Sig. Alberti Salvatore di un appezzamento di terreno comunale da
adibire a pascolo, sito in C.da Drinzi. Periodo dal 24.08.2015 al 24.11.201 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2020 |
752 |
08-10-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2016 |
619 |
11-10-2016 |
Affidamento servizio assistenza e manutenzione siti web istituzionali del Comune e del
Museo Targa Florio, dell'Albo on line, del portale Amministrazione Trasparente e dei
software AVCP.
Periodo 01 Ottobre/31 Marzo 2016. Ing. Guzzio Giampiero.
CIG Z3B |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1060 |
2012 |
582 |
04-09-2012 |
liquidazione di € 679,49 (Euroseicentosettantanove/49) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per fornitura e montaggio ricambi
per Fiat Punto in dotazione al Comando di P.M._ |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1060 |
2015 |
595 |
25-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.
Periodo aprile-giugno 2015. CIG: Z0F12910B. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1060 |
2021 |
706 |
21-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della
collettività. CIG: ZFA331ACE8 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1060 |
2014 |
549 |
24-09-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi
indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 |
26-09-2014 |
11-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1060 |
2020 |
745 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre N.577 del 31.07.2020 per interventi di pulizia “ terreni confiscati comunali” coperti da vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa o arbustiva eseguita con trattrice e trancia” CIG= Z9C2DD2CFB.-
LIQUIDAZIONE |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1059 |
2021 |
757 |
05-10-2021 |
Liquidazione della somma di €. 4.636,81 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
89/2021 - II acconto 35% |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1059 |
2015 |
594 |
25-08-2015 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS.
dei Miracoli"- Anno 2015 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1058 |
2019 |
741 |
13-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani . Spettacolo opera dei
Pupi. Estate 2019. CIG: Z8329417CD |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1058 |
2013 |
574 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1058 |
2015 |
593 |
20-08-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Luglio-Agosto 2015. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1058 |
2021 |
756 |
05-10-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi
Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura
(compreso montaggio) delle pastiglie freni anteriori per l'autovettura Hiunday Atos
ta |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1057 |
2018 |
672 |
19-09-2018 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I° semestre 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1057 |
2015 |
592 |
20-08-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LIQ |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2022 |
750 |
16-09-2022 |
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE”. CIG Z9334CAFD8
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
30-09-2022 |
15-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2013 |
551 |
20-09-2013 |
Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2013/2015 |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1057 |
2019 |
740 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Cirrito Gandolfo” di Collesano per la sostituzione batterie sullo Scuolabus Comunale e la Fiat Punto.CIG:ZCE299D817 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1057 |
2021 |
755 |
05-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 273,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 202 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1057 |
2012 |
602 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per rinnovo della posta elettronica
certificata. CIG: ZFA060A1FO |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1057 |
2017 |
639 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1056 |
2021 |
752 |
04-10-2021 |
Intervento di manutenzione e riparazione dell’automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG = Z883296AAF
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1056 |
2012 |
609 |
11-09-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1056 |
2017 |
638 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1056 |
2019 |
739 |
13-09-2019 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1056 |
2015 |
591 |
20-08-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
LIQUIDAZIONE in favore |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1055 |
2015 |
577 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.647,66 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1055 |
2019 |
737 |
13-09-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Direzione, Gestione operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesan |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1055 |
2021 |
751 |
04-10-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’Automezzo Comunale TERNA (Pala gommata)
CIG = Z0C325DCB9
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1055 |
2012 |
608 |
11-09-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2021 |
750 |
04-10-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Settembre 2021 – Fatt. n. 3/767 del 16.09.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2017 |
636 |
27-09-2017 |
Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2018 |
677 |
20-09-2018 |
Affidamento e Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione “Caffe concerto Adelmo,s
Zucchero Fornaciari live” all’Associazione Musicale Quinto Spazio.- Impegno pagamento oneri Siae |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1054 |
2012 |
592 |
04-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 1.127,85 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.7.2012 al 12.07.2012 . Saldo sulla fattura n. 37/2012. |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2018 |
676 |
19-09-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, rettificata con fatt. 4/PA/2018.G., dell’Avv. Dallara
Grazia a saldo competenze per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA,
promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo. CIG Z162092569. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2013 |
568 |
02-10-2013 |
Liquidazione fatture n.ri 19 e 20 del 20.09.2013 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
02-10-2013 |
17-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1053 |
2015 |
656 |
07-10-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Agosto 2015. |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1053 |
2021 |
741 |
30-09-2021 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° semestre 2021 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2012 |
589 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.311,73 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.2.2012/17.04.2012 , saldo
fattura n. 19 del 19.4.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2015 |
655 |
07-10-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 04 bollettario n° 07/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. Inguaggiato giuseppe nata a palermo il
23.09.1972 ed residente a palermo in via dei nebrodi n. 126- |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1052 |
2022 |
753 |
21-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1052 |
2017 |
634 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2017 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2016 |
617 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma di € 4.334,58 per lavori di sistemazione e manutenzione strada
sita nel quartiere Case Popolari.
CIG= ZA81B6C890 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2018 |
675 |
19-09-2018 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola secondaria di I grado dell’
Istituto Comprensivo di Collesano. CIG:Z3524EE056 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1051 |
2017 |
633 |
27-09-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 1.769,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte ( O.S. n. 134/2017) - CIG= ZF21F5B600 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2019 |
733 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 per fornitura n. 1 stallo portabiciclette tramite acquisto sul MEPA – CIG= ZCC28D0AD3 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2016 |
616 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 1.476,83 per lavoro straordinario personale
esterno dell'UTC |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2018 |
674 |
19-09-2018 |
Nomina RUP relativamente al progetto denominato "Manutenzione e decoro urbano " nell'ambito dei
Cantieri di Servizi 2018 di cui all'art. 15, comma I della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1051 |
2012 |
583 |
04-09-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2009 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1051 |
2022 |
754 |
21-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1051 |
2015 |
654 |
06-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1050 |
2022 |
755 |
21-09-2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1050 |
2013 |
571 |
02-10-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER
L’ANNO 2014 E MATERIALE CONCERNENTE L’UFFICIO ELETTORALE CIG
ZOBOB7F2F5 |
02-10-2013 |
02-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1050 |
2015 |
653 |
06-10-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù in via Nicola Botta
n. 94, P. I |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2018 |
673 |
19-09-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso.
Anno2018. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1050 |
2017 |
632 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao
dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1050 |
2019 |
731 |
13-09-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2019 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2016 |
615 |
07-10-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2016 - Fatt. n.3/18 del 24.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1049 |
2016 |
614 |
07-10-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini Vittorio, per servizio
di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste all'interno della Villetta di
S.Maria di Gesù- CIG= Z401B77391 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1049 |
2018 |
660 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 2.149,51 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo IVECO DAILY– CIG ZAE23972DF .= |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1049 |
2022 |
758 |
27-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1049 |
2015 |
652 |
05-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1049 |
2019 |
730 |
12-09-2019 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1048 |
2019 |
728 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Acanthus per la manifestazione “Fashion
Sunday”. Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1048 |
2018 |
666 |
18-09-2018 |
Liquidazione Ditta TOBA Service Srl. di Palermo per fornitura noleggio gruppo elettrogeno.-
Estate 2018. CIG: Z1F24A5283 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1048 |
2016 |
613 |
06-10-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 1° rata |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1048 |
2020 |
759 |
09-10-2020 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura una batteria per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z062EA13F3 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1047 |
2020 |
751 |
08-10-2020 |
Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Settembre 2020 – F24 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2016 |
612 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dall'1 al 31 Ottobre 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1047 |
2013 |
562 |
30-09-2013 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata.
CUP E47H11002970004 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2019 |
727 |
10-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo alla Cooperativa” Coras Raggi di Sole” - Anno 2019- |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1047 |
2018 |
665 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Sporco Trio Acoustic spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-Z78249A85E |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1046 |
2016 |
610 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1046 |
2013 |
560 |
26-09-2013 |
Liquidazione della somma di €. 699,47 alla Provincia Regionale di Palermo quale 25% della
quota capitale di pertinenza di questo Comune per la costituenda Società Consortile per Azioni
denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2020 |
750 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI SETTEMBRE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2021 |
743 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù, e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di ottobre 2021 Ditta AST -CIG Z2C33251FD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1046 |
2018 |
664 |
18-09-2018 |
Liquidazione Soc. Coop. Convento Cabaret. Per spettacolo “Matranga & Minafo’ .- Estate 2018. CIG: Z62249A757 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1046 |
2019 |
726 |
10-09-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1045 |
2018 |
663 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Acoustic Brothers spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-ZEB24DCAE5 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1045 |
2017 |
630 |
26-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017 |
26-09-2017 |
11-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2019 |
725 |
10-09-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Luglio 2019.
CIG Z5928AFDAC |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1045 |
2015 |
651 |
01-10-2015 |
LIQUIDAZIONE per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.- Ditta Placa Gandolfo
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2020 |
749 |
07-10-2020 |
Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di assistenza all’ autonomia e
comunicazione alle Coop.ve Sociali “La Mimosa” e “Iside” per gli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di
questo Comune |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1045 |
2016 |
609 |
06-10-2016 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62 anno
scolastico 2011/2012 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2013 |
559 |
25-09-2013 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2013/2014. |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2021 |
742 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa. Anno Scolastico 2021/2022. Periodo |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1044 |
2021 |
736 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 80,00 (Euroottanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria della
Fiat Panda in dotazione della P.M.. CIG:Z073261B1B. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1044 |
2016 |
608 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1044 |
2018 |
655 |
13-09-2018 |
Assessorato Delle Infrastrutture e della Mobilità- Decreto 03 maggio 2018 - Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realiz |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2014 |
546 |
24-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1044 |
2013 |
552 |
20-09-2013 |
Servizio assicurativo “ Attività lavorativa donne biennio 2013/2015” –
Affidamento e impegno di spesa.
CIG: N. Z4F0B7EFB7 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1044 |
2019 |
724 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno/Luglio 2019 . CIG Z1C263212E |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1044 |
2012 |
573 |
04-09-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III° e IV° Bimestre 2012.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1044 |
2020 |
748 |
07-10-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale –CIG Z892EA6652 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2015 |
650 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 4 settimane - dal
05.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2012 |
576 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al CGA avverso Ordinanza
del TAR Sicilia n. 194/2012 relativamente alla chiusura centro nascite HSR San
Raffaele, proposto dall' Assessorato Salute e Presidenza della regione
Incarico legale G.M. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1043 |
2020 |
747 |
07-10-2020 |
Procedura telematica per l’affidamento del “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2015 |
649 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 4 settimane -
dal 01.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2021 |
735 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e
verticale._CIG: Z90328D7CF. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1043 |
2018 |
654 |
13-09-2018 |
Intervento a valere sul Programma di sviluppo Rurale (PSR) Regione Sicilia 2014-2020, Misura 8, sostegno settore forestale, sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2016 |
607 |
06-10-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 529,00 per oneri di funzionamento anno 2015 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2019 |
723 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo luglio 2019. CIG.Z5E2631E61 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1043 |
2014 |
529 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z6D10CD7F8 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1043 |
2013 |
550 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1042 |
2015 |
648 |
01-10-2015 |
Programma straordinario per interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a velere s |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2019 |
722 |
10-09-2019 |
OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”.per retta ricovero minore comunità alloggio Periodo giugno 2019. CIG.Z5E2631E61 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1042 |
2021 |
734 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 135,00 (Eurocentotrentacinque/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffico giallo kg. 25._CIG: Z9D3295CBC |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1042 |
2018 |
653 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione /riqualificazione della piazza Principe di Palag |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2016 |
606 |
06-10-2016 |
:Liquidazione di € 3.255,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative
a "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.3 E
SALDO.
CIG= ZEA10680AB |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2014 |
528 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015.
CIG 5748281 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1042 |
2013 |
549 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1042 |
2017 |
629 |
25-09-2017 |
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1042 |
2012 |
575 |
10-09-2012 |
Liquidazione, acconto, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Rimicci Biagio – R.G. n. 191/2012.
Incarico legale G.M. n. 30/12. CIG Z380584B22 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1042 |
2020 |
746 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre n.564 del 24.07.2020 per interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione all’UTC –
CIG = Z9A2DC3462 .=
LIQUIDAZIONE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2012 |
574 |
04-09-2012 |
Liquidazione Avv. Giudice Nicola, legale LAV come da sentenza TAR n.6896/2010. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1041 |
2015 |
647 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
Secondo semestre 2014 - I° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2019 |
720 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione musicale “Pier Luigi Da Palestrina” per la
manifestazione “Raduno delle Madonie Città di Collesano”.Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1041 |
2021 |
733 |
28-09-2021 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: ZB9333372F.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 114707000 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1041 |
2017 |
628 |
25-09-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1041 |
2018 |
651 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione pavimentazione del bastione accesso “Museo Targa |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2016 |
603 |
05-10-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.289,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: ZAA1820048 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1040 |
2015 |
646 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.06.2015 al 3.7.2015 . Saldo fattura
n. 93/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1040 |
2021 |
732 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto
riscaldamento dell’autobotte in dotazione del Comune di Co |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1040 |
2017 |
627 |
25-09-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna settembre 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1040 |
2016 |
602 |
05-10-2016 |
Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1040 |
2012 |
572 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per contenzioso Comune di Collesano c/Arch. Palermo –
Incarico G.M. n. 03/2010 - Avv. Dispenza Salvatore.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2012 |
597 |
04-09-2012 |
Integrazione di spesa di €. 438,15 sull’impegno già assunto con determinazione n. 438 del
25.06.2012 per il Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1039 |
2016 |
618 |
07-10-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 04
dicembre 2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2015 |
645 |
30-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1039 |
2021 |
731 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale_ CIG. Z8633371FE. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1039 |
2017 |
626 |
25-09-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1038 |
2018 |
667 |
18-09-2018 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1038 |
2016 |
611 |
06-10-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 04 dicembre
2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1038 |
2015 |
644 |
30-09-2015 |
Procedura per per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per
esterno e di n. 15 audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi nelle aree
di cui ai lavori di "riqualificazione quartiere bagherino-stazzone - riq |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1038 |
2021 |
730 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 140,00 (eurocentoquaranta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Relè e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z523306A27 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1038 |
2012 |
596 |
10-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 100,00 all’Azienda Agricola e Agrituristica Corrado Cipolla -
C.da Firrione Scillato – per n. 2 notti stanza singola ospite del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1038 |
2014 |
547 |
24-09-2014 |
Rettifica bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico
2014/2015. |
24-09-2014 |
06-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1037 |
2013 |
558 |
25-09-2013 |
Liquidazione della somma di € 546,92 , IVA inclusa, in favore della Ditta N-R
NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi, esche
derattizzanti ed antilarvale. CIG= Z300A664A8 |
27-09-2013 |
12-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2017 |
624 |
22-09-2017 |
Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i
periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto
Amaducci. |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1037 |
2012 |
595 |
04-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per
fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla
Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2020 |
744 |
05-10-2020 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1037 |
2016 |
605 |
06-10-2016 |
ACQUISTO N° 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA’ |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1037 |
2022 |
733 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1037 |
2015 |
643 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015
- Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2021 |
729 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (euroquattrocentoottantaotto/00) alla Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola a sfera e a farfalla
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG: ZD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1036 |
2020 |
743 |
30-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 187,28 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42450/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1036 |
2022 |
736 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1036 |
2016 |
604 |
06-10-2016 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017 CIG
ZC31B63ACF. |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1036 |
2021 |
728 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 157,38 (eurocentocinquantasette/38) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z0A3307524 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1036 |
2017 |
623 |
22-09-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1036 |
2014 |
539 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni Scelsiana 2014 |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1036 |
2018 |
662 |
18-09-2018 |
Determina a Contrarre n. 587 del 09.08.2018 - Integrazione impegno per lavori manutenzione aree con destinazione giochi, sport, ecc…- CIG= Z1124A1FAD |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2012 |
593 |
04-09-2012 |
Impegno della somma di €. 340,00 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini Imerese
per n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita dal servizio porta a
porta, per il conferimento dei r.s.u. in forma differenziata |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2014 |
536 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1035 |
2020 |
741 |
30-09-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la
procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico
amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione
b |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2018 |
661 |
18-09-2018 |
Determina a Contrarre n. 464 del 04.07.2018 - Integrazione impegno spesa per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile - CIG= Z6C243E37D |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2017 |
622 |
22-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1035 |
2022 |
737 |
14-09-2022 |
FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1035 |
2021 |
727 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 378,20 (eurotrecentosettantotto/20) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z303306EB7 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1034 |
2022 |
738 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1034 |
2021 |
726 |
28-09-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui al Progetto PUC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014
LIQUIDAZIONE – |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1034 |
2013 |
557 |
23-09-2013 |
Liquidazione Banca Sistema s.p.a. per conguaglio dei crediti ceduti da Enel
Energia. CIG:ZAB0B8AC40 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1034 |
2016 |
600 |
05-10-2016 |
Impegno di €. 25.400,00 per somma dovuta alla ditta La Russa Sonia in esecuzione della
sentenza n. 716/16 della Corte di Appello di Palermo |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1033 |
2013 |
556 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 78,70 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di luglio e agosto 2013. e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: ZAA09183AB |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1033 |
2016 |
599 |
04-10-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1033 |
2017 |
620 |
22-09-2017 |
Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo
Ventura Domenico. |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1033 |
2022 |
739 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1033 |
2014 |
544 |
19-09-2014 |
FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17
C.C.N.L |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1033 |
2021 |
725 |
28-09-2021 |
Liquidazione alla Ditta Luican Group Srl, con sede a Caltanissetta in via degli Orti n.72, P. IVA 019008540857 per la fornitura ed il montaggio di n.100 seggiolini n plastica senza schienale, ignifughi e UV, delle di 400x350x102 mm. (vari colori) da monta |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1032 |
2022 |
740 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1032 |
2021 |
724 |
28-09-2021 |
Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi – Ditta Zappulla Antonino ; CIG= ZF832BA130
LIQUIDAZIONE |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1032 |
2012 |
594 |
07-09-2012 |
Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e
guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto
comunale |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1032 |
2014 |
541 |
16-09-2014 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: 5751917 .= |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1032 |
2013 |
555 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 69,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese luglio e agosto 2013.
CIG: Z6909183CC |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1031 |
2014 |
488 |
22-08-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla manifestazione
“Dedicato a…Giacinto Gargano” anno 2014 |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1031 |
2013 |
554 |
23-09-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2013
CIG:ZB20B85EB8 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |