1179 |
2015 |
721 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013"- CUP: E42D12000060006 -
- Liquidazione per |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2020 |
849 |
17-11-2020 |
Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2021 |
848 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z8633371FE. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1179 |
2022 |
851 |
20-10-2022 |
: DET .N. 495 DEL 30.06.200 E DET. INTEGRAZIONE N.732 DEL 07.09.2022 PER
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 IN
DOTAZIONE ALL’UTC- CIG: Z1636F7D02- LIQUIDAZIONE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2020 |
848 |
17-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Liquidazione in favore della Ditta ATI CO. ANT.
Srl con sede in via G. D’Annunzio snc a MUSSOMELI (CL), P. IVA
01620800852 - per € 237.917,55 IVA inclusa (10%) |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2015 |
720 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2014 |
624 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2021 |
847 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto riscaldamento
dell’autobotte in dotazione del Comune di Col |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1178 |
2022 |
850 |
20-10-2022 |
DET.N. 386 DEL 25.05.2021 - LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE,
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2018 |
763 |
16-10-2018 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società
Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z2B254AFF4 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2022 |
847 |
20-10-2022 |
: DET. N. 271 DEL 27.04.2022 - LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE
TRASLATORE A PONTE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL
COMUNE DI COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 DEL CSA - CIG =
Z382F3C63F
CIG:Z382F3C63F |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2018 |
762 |
16-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale Amanthea .- Anno scolastico 2018/2019. CIG Z08254AF58. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1177 |
2020 |
847 |
17-11-2020 |
Impegno di Spesa per l’Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA S.p.A per supporto
tecnico necessario all’ottenimento del “Regime di Salvaguardia” del SII. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1177 |
2015 |
719 |
26-10-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo settembre e ottobre 2015 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1177 |
2012 |
654 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di settembre
2011 e Giugno 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1177 |
2014 |
623 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2021 |
846 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione relè
e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune
di Collesano. CIG:Z523306A27. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1177 |
2019 |
825 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura cartelli
segnaletica verticale_ CIG. Z2629F3D64. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1176 |
2012 |
651 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per risarcimento danni derivanti da sinistro |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2018 |
761 |
16-10-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 119,19 a favore della ditta Manganello |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1176 |
2019 |
824 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 15 Pali zincati mt. 3,30._CIG: Z2829F3DEE |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1176 |
2022 |
825 |
11-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “REVISIONE
(FASE 4.6) E COLLAUDO (FASE 4.7) DI PARTE DEGLI ESTINTORI DEL PARCO ESTINTORI
COMUNALE E VERIFICA E CONTROLLO DELLA CONFORMITà DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUN |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2020 |
843 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Tempo per Ser…vire” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1175 |
2021 |
844 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:Z9732EEAC2 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1175 |
2019 |
823 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 280,00 (euroduecentoottanta/00) in favore
della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 1 spartitraffico bianco kg.
30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._ CIG.Z7B29F8167 - COD.UNIVOCO UF61OT. |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1175 |
2022 |
826 |
11-10-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA FONTANA
MORA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 E IMPE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1175 |
2020 |
842 |
13-11-2020 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1175 |
2018 |
747 |
15-10-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1174 |
2022 |
837 |
17-10-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” ( CIG: Z56328C346) -
- IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1174 |
2019 |
822 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 85,50 (euroottantacinque/50) a
favore della DittaDeep Line s.n.c. con sede in Cefalù per la fornitura di n°
1 plastificatrice Mylaminator L1 Speedy A4 – n. 100 fogli A4- n. 250
cartoncini 160gr colore giallo. CIG: Z0 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1174 |
2020 |
841 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa per adesione progetto “Banco Opere di Carità”. Anno 2020. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2019 |
821 |
08-10-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a
favore della Ditta Giovane Locati s.n.c. con sede in Bompietro per la
fornitura di n° 20 Blocchetti f.to 18x25 da 20 in triplice copia con stampa
fronte e retro – verbale di conte |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1173 |
2022 |
761 |
03-10-2022 |
SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL
CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER
NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE - CIG Z55367358C
CIG:Z55367358C |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2020 |
840 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3; |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1173 |
2021 |
856 |
04-11-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazioni bis) per il servizio tecnico relativo ai ”Rilievi topografici, progettazione, D.L |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2021 |
855 |
04-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2016 |
704 |
31-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG Z2D1BB2776 |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2019 |
840 |
11-10-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Realizzazione di una indagine termografica
finalizzata alla mappatura degli intradossi dei soli eventualmente interessati da probabili
fenomeni di sfondellamento nelle scuole di via Imera, di via Tommaso Villa e |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2022 |
798 |
07-10-2022 |
DETERMINA N. 474 DEL 24.06.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE
DELL’ANAS ZONALE DI COLLESANO |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2020 |
839 |
13-11-2020 |
attività lavorativa donne. Impegno di spesa 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1171 |
2022 |
824 |
11-10-2022 |
NTEGRAZIONE DETERMINA N. 708 DEL 06.09.2022 IMPEGNO SPESA PER
“FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 POMPE DOSATRICI CLORO PER ACQUEDOTTI
COMUNALI ” ZA8379F9AA
CIG:ZA8379F9AA |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2019 |
809 |
08-10-2019 |
Liquidazione di € 5.861,71 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria.- CIG= Z742 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2020 |
838 |
13-11-2020 |
Svincolo somme impegnate per erogazione “Voucher Vacanza 2020. Vieni a Collesano fra arte,natura e
cultura”. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1171 |
2021 |
814 |
03-11-2021 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 -Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale.- LIQUIDAZIONE |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2018 |
760 |
15-10-2018 |
Impegno di spesa per saldo competenze “Ricorso avverso Ordinanza di
Ingiunzione n. 1775/09 della provincia Regionale di Palermo”. Incarico G.M. n.ro 58/2009,
Avv. Federico Cinzia |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1170 |
2016 |
703 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della
Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con
batterie e schede SD _CIG:ZA31BC0770 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1170 |
2018 |
759 |
15-10-2018 |
Revoca Det. 296 e impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Ever Green” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1170 |
2014 |
619 |
13-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.477,00 per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014.
CIG= Z811113340 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1170 |
2020 |
837 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Anas per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri Estivi”
Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1169 |
2018 |
758 |
15-10-2018 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni giugno-luglio Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1169 |
2016 |
702 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della
Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 videoregistratore
completo di n. 2 videocamere - accesso point installazione e configurazione
_C |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1169 |
2021 |
840 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/001/SC/000000720/0/002 Comune di Campofelice di Roccella C/Comune di Collesano n. 000000720/2019
emessa dal Tribunale di Termini Imerese |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1169 |
2020 |
836 |
13-11-2020 |
Determina a contrarre n. 878 del 15.11.2018 – “Conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690
|
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1168 |
2022 |
882 |
25-10-2022 |
: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO GESTIONE
CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013. RAGIONIERA ROSARIA MAZZOLA CON SEDE IN VIA SANTA LUCIA SNC IN
CASTELBUONO P.IVA N.03868000823 . CI |
27-10-2022 |
11-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1168 |
2020 |
835 |
13-11-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di
Collesano” - CUP: E41H1100002006 –
Liquidazione in favore dell’Arch. D’Anna Giampiero, con studio in Via G.
Marconi n.8 – 90018 Termini Imerese (PA), P. IVA 04878880824, in acconto
per le compet |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1168 |
2018 |
757 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Musicale Pierluigi Da Palestrina.-Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1168 |
2016 |
701 |
28-10-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78)per gli Ausiliari del traffico per n° 52
ore complessive, Periodo: 30 ottobre- 02 novembre 2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1168 |
2021 |
839 |
03-11-2021 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2021/2022. Liquidazione I° acconto |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1168 |
2014 |
616 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Montedoro srl della somma di € 83,57 per fornitura materiale per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014.
CIG = ZDA111BEEF |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2016 |
700 |
27-10-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze.
CIG Z7F15049F9 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1167 |
2018 |
756 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione DECIBEL. Festa della Birra -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1167 |
2021 |
838 |
03-11-2021 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°,II° e III°
trimestre 2021. CIG. ZF22F85231 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2022 |
891 |
25-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO
COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022. CIG: Z2D384DA61. |
27-10-2022 |
11-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1167 |
2020 |
834 |
13-11-2020 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di manutenzione impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z3D28AF139 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2016 |
699 |
26-10-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1166 |
2020 |
833 |
12-11-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2014 |
614 |
07-10-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO- Modifica |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1166 |
2019 |
838 |
10-10-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1166 |
2018 |
755 |
15-10-2018 |
Liquidazione per servizio amplificazione all’Associazione DECIBEL. -Estate
2018.Cig:Z5C249A8AA |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1166 |
2022 |
892 |
25-10-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023 – 2023/2024
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DAL
D.L. 77/2021 (RECANTE DISCIPLINA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1166 |
2021 |
837 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ditta Bandiere.it bizOnweb srl, via Fratelli Bandiera n.18 Brescia P.IVA
02232630984 per acquisto Kit bandiere per P.A e n.3 (tre) bandiere Italiane .CIG: Z13331AE60 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1165 |
2018 |
754 |
15-10-2018 |
Liquidazione all’Associazione Gem Saltimatti–Spettacolo musicale- Estate 2018. Cig.-Z7524DCB72 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2020 |
832 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2017 |
720 |
19-10-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1165 |
2021 |
836 |
03-11-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazioni“Estate Collesanese 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1165 |
2016 |
698 |
26-10-2016 |
Impegno di spesa per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale
per la mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1165 |
2019 |
835 |
10-10-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Settembre 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2022 |
869 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1164 |
2012 |
669 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE OTTOBRE 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2016 |
697 |
26-10-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2016 - CIG: Z2B182005E |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1164 |
2019 |
834 |
10-10-2019 |
Integrazione impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia
dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: Z452A1A5A3 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1164 |
2021 |
835 |
03-11-2021 |
Liquidazione in favore della Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate
2021. CIG:Z60328DF76 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1164 |
2020 |
831 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI OTTOBRE 20 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2022 |
870 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1164 |
2018 |
753 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie . -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2019 |
817 |
08-10-2019 |
Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura n. 7X03551670
del 13 settembre 2019 – periodo luglio/agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2018 |
752 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione ACANTHUS . -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1163 |
2012 |
658 |
04-10-2012 |
Liquidazione e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2021 |
834 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1163 |
2020 |
830 |
12-11-2020 |
Decreto D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Ottobre 2020 – F24 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2022 |
874 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . SETTEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2018 |
751 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione A.N.A.S. Zonale Di Collesano. -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1162 |
2022 |
876 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN –
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2022. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1162 |
2020 |
829 |
12-11-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F LIQUIDAZIONE 1^ SAL |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2021 |
833 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . Anno 2020. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1162 |
2012 |
667 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1162 |
2019 |
816 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1161 |
2012 |
666 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Consulta Anziani di Collesano |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1161 |
2021 |
832 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Società –Cooperativa Moger Arte e Cultura per spettacolo “Estate Collesanese 2021
Z7E32A8453 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1161 |
2017 |
716 |
18-10-2017 |
Servizio in concessione mensa scolastica Infanzia e Primaria - a.s. 2017/2018 periodo
ott/nov/dic 2017 Approvazione bando/disciplinare .- Riapertura termini presentazione
offerte . CIG Z752010BD5 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1161 |
2019 |
815 |
08-10-2019 |
liquidare la somma di €. 159,49 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1161 |
2018 |
750 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Luglio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1161 |
2020 |
828 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione in favore della Ditta Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo &
C Snc con sede in |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1161 |
2022 |
878 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022.
CIG :ZB7343E0AA |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1160 |
2017 |
715 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione impianti gas,
separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice Comandante dell'immobile Comunale adi |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2022 |
881 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà COOPERATIVA ESOPO PER IL
COLLOCAMENTO D’ URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA
CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO APRILE/SETTEMBRE2022. CIG Z4A37F303D |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1160 |
2018 |
749 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre/ottobre 2018. CIG: Z61895830A |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1160 |
2020 |
827 |
12-11-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
396PA del 31/10/2020 di €. 5.108,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 30,69 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Ottobre 2020. –
CIG: Z882DF604 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1160 |
2021 |
831 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta ENDI s.r.l. per noleggio transenne.-Estate 2021- CIG: Z6D32B70F0 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1160 |
2019 |
814 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 189,81 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1159 |
2022 |
860 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA
TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA-. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1159 |
2013 |
609 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2021 |
830 |
03-11-2021 |
Liquidazione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano “Manifestazioni Estate Collesanese 2021”. |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1159 |
2019 |
803 |
03-10-2019 |
Liquidazione mese di Settembre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategic |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2012 |
659 |
05-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto
“Alla ricerca del verde pubblico crescere coltivando” |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2017 |
714 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016-Adeguamento progetti- CIG: ZBB2055B19 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1159 |
2016 |
696 |
26-10-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/10/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2018 |
748 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola
secondaria di I Grado. CIG:Z3524EE056 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2020 |
826 |
12-11-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1158 |
2012 |
657 |
04-10-2012 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1158 |
2017 |
713 |
17-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1158 |
2016 |
695 |
26-10-2016 |
Impegno di € 78,08 (eurosettantotto/08) in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale ad uso dell'Ufficio di
Polizia Municipale. CIG Z0F1BBA8 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1158 |
2018 |
746 |
15-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1158 |
2019 |
818 |
08-10-2019 |
liquidazione oneri SIAE per Manifestazioni “Estate 2019 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1158 |
2020 |
825 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1158 |
2022 |
863 |
25-10-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E IL SERVIZIO
DI MONITORAGGIO “CANTIERE DI SERVIZI” N. 143/PA DEL COMUNE DI COLLESANO SU
PIATTAFORMA REGIONALE “CARONTE” - CUP E41B1700490002, DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1158 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1157 |
2020 |
824 |
12-11-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1157 |
2017 |
712 |
16-10-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute Banca Sistema S.p.a |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1157 |
2013 |
607 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - saldo anno 2011 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1157 |
2012 |
652 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2012/2013 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1157 |
2019 |
812 |
08-10-2019 |
Riversamento del Tributo Provinciale (T.E.F.A) alla Città Metropolitana di
Palermo- Tari anno 2016 |
09-10-2019 |
24-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1157 |
2021 |
843 |
03-11-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1156 |
2013 |
606 |
18-10-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2013. |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1156 |
2012 |
650 |
04-10-2012 |
Cantiere di lavoron° 1001178/PA-136 lavori di : ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi e vicolo stellario
ii Lotto ” – CUP E47H09000660002. – Nota - diffida prot. n° 6081 del 20.09.2012 dell’Assessorato
reg.le della famiglia delle politiche sociali e |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1156 |
2021 |
842 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2021 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1156 |
2020 |
823 |
12-11-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1156 |
2018 |
744 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2018 . CIG Z7A2136F6E |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2020 |
822 |
12-11-2020 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1155 |
2012 |
648 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1155 |
2015 |
716 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €.180,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1155 |
2018 |
743 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1155 |
2016 |
692 |
26-10-2016 |
Liquidazione fornitura pneumatici per FIAT Grande Punto.
Ditta Discovery Madonie & C. sas - CIG ZB41B43FC9 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2021 |
841 |
03-11-2021 |
Liquidazione quota fissa contatore gas metano immobile comunale adibito a Caserma CC” |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2020 |
821 |
11-11-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z782E224C0. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1154 |
2013 |
598 |
15-10-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2018 |
737 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e stesura materiali aridi presso il Campo di Calcio, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z3B2532923 – Ditta SEAP srl |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2016 |
691 |
26-10-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2021 |
829 |
03-11-2021 |
Fornitura apparecchi informatici - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge
n°76/2020(L 120/2020) – CIG: ZE23 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2012 |
647 |
04-10-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2011/2013. Seconda annualità |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2015 |
715 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €. 132,92 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1153 |
2019 |
820 |
08-10-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo agosto 2019. CIG.Z5E2631E6 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1153 |
2021 |
828 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2015 |
714 |
22-10-2015 |
Ditta Sa.Pi. Costruzioni s.r.l. - Impegno di spesa di €. 610,00 per la rimozione e lo
smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di costruzione e demolizione abbandonati nel
territorio del Comune di Collesano nei pressi dei cassonetti adibiti alla rac |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2020 |
820 |
11-11-2020 |
Oggetto:Affidamento e impegno di spesa di € 160,00 (eurocentosessanta/00) alla Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 4 pneumatici
fiat Panda in dotazione alla P.M..CIG: Z882DAAD3A. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1153 |
2013 |
597 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1153 |
2018 |
736 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Saldatura manicotto acquedotto c/da Favara “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta CCM; - CIG - ZF9253ACBF = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2012 |
638 |
25-09-2012 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009 n° 6
per la realizzazione dei lavori di: ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi -1 lotto” – CUP
E47H09000650002. - Nota-diffida prot. n° 17215 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2016 |
690 |
26-10-2016 |
Errata corrige Det. N° 568/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2015 |
713 |
22-10-2015 |
Impegno di € 60,00 per revisione tachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA
- Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. Termini Imerese.
CIG: Z5216AB9C9 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2020 |
819 |
11-11-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 119,01 (eurocentodicianove/01) alla
Ditta BLANDA MARIO con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda
in dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z092F125B9. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1152 |
2013 |
596 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei Lassatilabballari |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2018 |
735 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta SUPER CAR; - CIG - Z63253B070 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2016 |
689 |
26-10-2016 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell' infanzia e scuola primaria.- mesi novembre-dicembre 2016. CIG Z3C1BB78F6. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2019 |
819 |
08-10-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2019 . CIG Z1C263212E |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1152 |
2021 |
827 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2022 |
853 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE
2022. |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2016 |
688 |
26-10-2016 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico.CIG; ZCD1BB77DS |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2015 |
712 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 126,71 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1151 |
2022 |
844 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 09
SETTEMBRE 2022. CIG: Z3537AAF6E |
24-10-2022 |
08-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2019 |
810 |
08-10-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI OTTOBRE 2019 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2021 |
825 |
03-11-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa la servizio di ”gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale – INTEGRAZIONE Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 de |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2013 |
595 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione “ estate@collesano2013”. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2018 |
734 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Ditta BLANDA Mario - CIG - Z42253AF63 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2012 |
626 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 3.754,46 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.5.2012 al 30.06.2012 . Saldo sulla fattura n. 33/2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1150 |
2021 |
826 |
03-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2019 |
807 |
08-10-2019 |
LIQUIDAZIONE € 925,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Realizzazione di fascia tagliafuoco e pulizia canale di scolo acque piovane di un terreno incolto bene confiscato in C.da Mondoletto” CIG= Z50292DB17.- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2013 |
594 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione “The Power of Dance” per lo spettacolo di danza, in occasione
delle manifestazioni estate@collesano2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1150 |
2018 |
742 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 231,80 (Euroduecentotrentuno/80) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 02 cuccioli abbandonati _
CIG. Z7C24D17F2 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1150 |
2015 |
711 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €.178,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1150 |
2016 |
687 |
25-10-2016 |
Impegno di spesa del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) - "di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2014 |
607 |
02-10-2014 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1149 |
2015 |
710 |
22-10-2015 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati. CIG:Z0416A68F4 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2021 |
824 |
03-11-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) - CIG= ZAE338CBB4 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2017 |
707 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". SALDO - CIG= Z811F54E02 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1149 |
2019 |
806 |
08-10-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Settembre 2019 – Fatt. n. 3/775 del 18.09.2019– |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2022 |
833 |
14-10-2022 |
: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE “NUOVA
GENERAZIONE ”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022
GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z193805104 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1149 |
2013 |
593 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei MEDEA |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1148 |
2019 |
805 |
08-10-2019 |
LIQUIDAZIONE € 191,64 in favore della Ditta D’ Agostaro Michele per l’intervento di sostituzione interruttore crepuscolare impianto di P.I. di V.le V.zo Florio e Via delle Fiere
CIG= Z6028A8500 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1148 |
2022 |
834 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E
FURTO “MUSEO TARGA FLORIO” PER ANNI TRE ALLA COUNSELING BROKER - CIG
ZB2381377C |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1148 |
2013 |
592 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa Liberi Tutti. Progetto Estate Ragazzi 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1148 |
2016 |
685 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso
di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smal |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2015 |
709 |
22-10-2015 |
Liquidazione in favore dell Ditta IT&T Srl con sede in via Domenico di Marco n.9 a
Palermo, P. IVA 04759650825, per complessivi € 15.250,00, IVA compresa, quale pagamento
per la fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per esterno e di n. 15 audi |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2021 |
823 |
03-11-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC -
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L
120/2020) – CIG : ZA4338CAF8 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2018 |
740 |
12-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 8 Pali zincati mt. 3,30._ZC72541101 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1147 |
2019 |
781 |
19-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z5B259896B.
|
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1147 |
2016 |
684 |
25-10-2016 |
liquidazione della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione
dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2015 |
708 |
22-10-2015 |
: Liquidazione della fattura nr. FATTPA 26_15 del 01.10.2015 della Soc. Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene III acconto anno 2015-
gestione Commissario Straordinario".. |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2021 |
822 |
03-11-2021 |
Fornitura accessori per UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020)– CIG: ZF133B496B |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2017 |
705 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in
sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2018 |
739 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 COMPUTER HP
290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1147 |
2022 |
839 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON
SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA DOTATI AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1147 |
2014 |
599 |
02-10-2014 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela, Cartolibreria “Cartoland” di Agnese Termotto .
A S. 2013/2014. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2013 |
590 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2013. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1146 |
2014 |
590 |
02-10-2014 |
Lavori di“Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell’immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”. CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA – Cofinanz |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2022 |
840 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1146 |
2016 |
683 |
24-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci -
1/31 ottobre 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1146 |
2018 |
738 |
12-10-2018 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso
dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z972527FCD |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1146 |
2013 |
589 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Amici della Musica e all’Associazione Pierluigi da
Palestrina. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1146 |
2020 |
812 |
03-11-2020 |
Liquidazione acconto Avv. Luigi Sciarrino. per “Ricorso al TAR del signor G.A, contro Comune di Collesano.”, giusta delibera di G.M. n. 11/2020. |
09-11-2020 |
24-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1146 |
2015 |
707 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 13.834,52 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Agosto 2015.
CIG Z21162ED17 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2021 |
821 |
03-11-2021 |
Integrazione Impegno di spesa e liquidazione per “controllo e verifica semestrale, come
da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2013 |
587 |
15-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1145 |
2015 |
706 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 2.420,00 in favore della Ditta FUSTANEO Antonino per lavori eseguiti su
alloggio popolare . C.I.G. Z2315CF02 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2021 |
820 |
03-11-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile
“Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Ottobre 2021 – Fatt. n. 3/849 del 08.10.2021–
CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2017 |
703 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2016 |
682 |
24-10-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1145 |
2022 |
841 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA.ESTATE 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1145 |
2014 |
589 |
02-10-2014 |
lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
IMPEGNO SPESA – Cofinanziamento |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2017 |
702 |
13-10-2017 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2022 |
842 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DI TIP. SOLUNTO PER FORNITURA REISTRI.
IMP. 641/2022 – CIG: Z57376ECF3. |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1144 |
2013 |
586 |
15-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2013
CIG: Z170BCC5A9 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1144 |
2019 |
802 |
03-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2015 |
705 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 857,36 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per lavori di manutenzione impianti elettrici immobili Comunali . CIG
Z2E11E2665 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2021 |
819 |
03-11-2021 |
Interventi di Manutenzione e riparazione impianti automazione cancelli immobile
Comunale adibito a Caserma CC ” CIG= Z9F3309866
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2016 |
681 |
24-10-2016 |
Liquidazione € 588,72 (Cinquecentottantotto/72) indennità Piano di Miglioramento 2013 agli
eredi della Sig.ra Ilardo Maria deceduta in data 11.04.2015 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1143 |
2020 |
811 |
03-11-2020 |
Affidamento e Impegno di spesa per fornitura corone di alloro commemorazione del 4 novembre 2020.
Cig: Z7F2F0C41B |
04-11-2020 |
19-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1143 |
2013 |
582 |
11-10-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 238,00 per versamento alla G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara per l’affidamento dei lavori di:
“di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2019 |
801 |
01-10-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Tinteggiatura locali comunali adibiti a sede 118 di via Imera– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z8229F7590 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2015 |
704 |
22-10-2015 |
Affidamento del " Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei
rifiuti dell'Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano" -
Approvazione Atti di gara e Scelta metodo di gara |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2021 |
818 |
03-11-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2016 |
680 |
24-10-2016 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01)) per n° 16 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno ESTATE 2016 di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 15 - 18 settembre 2016._ |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1143 |
2017 |
701 |
13-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2022 |
843 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE ESIBIZIONE MUSICALE SERATA DEL 22 LUGLIO 2022 |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1142 |
2013 |
564 |
30-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1142 |
2016 |
679 |
24-10-2016 |
liquidazione della somma complessiva di Euro 712,26 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Ce |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1142 |
2021 |
816 |
03-11-2021 |
Delibera di G.M. n° 7 del 22.01.202 di approvazione progetto per la “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – Presa atto somme disponibile |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2019 |
783 |
19-09-2019 |
Liquidazione della "reggenza a scavalco" al Segretario Comunale D.ssa Sferruzza Catena Patrizia – dall’01 al 31 Maggio 2019 e dal 05 Agosto al 05 Settembre 2019. |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2020 |
807 |
03-11-2020 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Estate 2020” |
04-11-2020 |
19-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1142 |
2022 |
830 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA
MIMOSA.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIOGIUGNO
2023 CIG: Z563804FCF |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1141 |
2021 |
811 |
27-10-2021 |
Organizzazione interna Area 5^ -
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Pira Maria Domenica e Duca Maria |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1141 |
2017 |
699 |
12-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del
05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2016 |
678 |
24-10-2016 |
Liquidazione di € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1141 |
2022 |
831 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIO/
GIUGNO 2023 CIG ZE3380508E |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1141 |
2013 |
563 |
30-09-2013 |
Affidamento service per giornata della pace-inaugurazione anno scolastico 2013/2014.
CIG: ZB70BB34A2 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1141 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2018 |
733 |
12-10-2018 |
Impegno e Liquidazione per € 1.089,97 in favore della C.U.C. Centrale Unica di Committenza
“Val d’Himera Settentrionale” per il servizio in convenzione inerente lo svolgimento della gara
d’appalto relativa ai Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2017 |
698 |
12-10-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI
GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1140 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z9 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2016 |
677 |
24-10-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo dal 26.10.2016 al 30.12.2016.- |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2021 |
812 |
27-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 10.03.2021 - Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale . CIG Z892EA6652 - Proroga tecnica |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2016 |
676 |
24-10-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione della graduatoria finale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1139 |
2020 |
810 |
03-11-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di ottobre 2020. CIG: Z452E5DCC4 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1139 |
2018 |
732 |
12-10-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta
GEOLAB Srl con sede in via De Spuches snc |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2017 |
697 |
12-10-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione
impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2017 |
696 |
12-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018
CIG Z63203A69A |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2020 |
809 |
03-11-2020 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo settembre 2020 . CIG Z462C13BD5 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2016 |
675 |
24-10-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Impegno di spesa per incarico legale, Avv. Mortillaro Ignazio.
CIG Z221B8BDBE=. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1138 |
2014 |
605 |
02-10-2014 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO
E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2014 – CIG
Z820DB8B27 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1137 |
2017 |
695 |
12-10-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di settembre/ottobre 2017. CIG: 7200708438 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1137 |
2020 |
808 |
03-11-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Settembre 2020 . CIG Z262AD8880 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1137 |
2016 |
674 |
21-10-2016 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2016. CIG Z661B8DDCC. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1136 |
2016 |
673 |
21-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.000,00 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo - 1^ rata. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2012 |
643 |
01-10-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, Collesano –.
Termini Imerese, e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013. CIG. ZA106906AB |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2017 |
694 |
12-10-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1135 |
2012 |
642 |
28-09-2012 |
Impegno di spesa per la 3.a edizione della manifestazione “Dedicato a…” Museo Targa Florio |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1134 |
2012 |
641 |
28-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013.
CIG 45763657DC |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1133 |
2012 |
625 |
25-09-2012 |
OGGETTO:”Idee per un pannello – Concorso per l'ideazione di n. 4 pannelli in ceramica ispirati alla
Targa Florio” - IMPEGNO di SPESA per la realizzazione di n. 1 e ultimo pannello in occasione della
manifestazione “Mercedes – Benz & Friends 2012” - |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1133 |
2017 |
693 |
11-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1133 |
2018 |
721 |
05-10-2018 |
Liquidazione di €. 23.106,41 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., quale acconto sul
debito totale di €. 27.447,67 per servizio di igiene anni 2016 e 2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1133 |
2021 |
813 |
29-10-2021 |
Affidamento e Impegno di spesa per fornitura corone di alloro commemorazione del 4 novembre 2021. |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1133 |
2014 |
595 |
02-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV n.
01030535152291316) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1133 |
2015 |
703 |
21-10-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento bene confiscato alla mafia sito in C.da
Garbinogara ( terreno e fabbricato |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1133 |
2020 |
805 |
28-10-2020 |
Impegno e Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.07.2020 al 30.09.2020. CIG Z1D27ED23D. |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2022 |
827 |
12-10-2022 |
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILITà COLLETTIVA ART.4 COMMA 15 D.L. N.4/2019 CONVERTITO L. N.26/2019 SINO AL 31.12.2023 “ IN MANUTENZIONE “ |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1132 |
2015 |
702 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.07.2015 al 3.08.2015 . Saldo fattura
n. 123/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1132 |
2020 |
804 |
28-10-2020 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2020. CIG Z752CCB442 |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2018 |
710 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2018
CIG: Z4E25116EC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2014 |
592 |
02-10-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno-Settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1132 |
2019 |
780 |
19-09-2019 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2019 MESI DI GIUGNO/LUGLIO/
AGOSTO . |
01-10-2019 |
16-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1131 |
2021 |
809 |
22-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Liquidazione |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1131 |
2018 |
709 |
02-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo AGOSTO 2018 CIG: ZAE217F4AC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1131 |
2017 |
691 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2022 |
823 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1131 |
2020 |
803 |
28-10-2020 |
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”- (CUP: E48C15000300001) –(CIG:
8214883FE4) (CUI: 820001508292014000006)
Approvazione proposta di aggiudicazione definit |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1131 |
2014 |
591 |
02-10-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di giugno ,luglio ,agosto e settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2015 |
701 |
20-10-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Aprile - Settembre 2015).
CIG Z7F15049F9 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1130 |
2022 |
822 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1130 |
2014 |
588 |
02-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella Via
Isnello, civv. 64/66 e dell’immobile sito nella Via Drago civ. 5,
destinati alla popolazione immigrata in materia d |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2015 |
700 |
20-10-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1130 |
2020 |
800 |
27-10-2020 |
Procedura telematica per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale “ , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z892EA6652
Approvazione proposta di aggiudicazi |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2021 |
808 |
22-10-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’ intervento straordinario di Automazione Cancello immobile comunale adibito a Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2021 |
807 |
22-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC
Determina n°390 del 31.05.2021 - Intervento di manute |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2018 |
707 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 180,80 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di AGOSTO 2018 CIG: ZA925125A5 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2014 |
586 |
29-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Servizi Generali e Demografici - ex art. 17 C.C.N.L. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1129 |
2022 |
821 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1129 |
2015 |
699 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.08.2015 al 3.9.2015 . Saldo fattura
n. 138/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2020 |
799 |
23-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 272,80 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1240 – Fatt. n. F000065 del 30/09/2020.
|
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1128 |
2022 |
820 |
11-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1128 |
2015 |
698 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.885,630 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per smaltimento fanghi. Saldo fattura n. 140/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2019 |
797 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione DECIBEL per fornitura servizio di amplificazione. Estate 2019. CIG: Z332945885 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1128 |
2014 |
576 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2018 |
706 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 158,92 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali
Mese di agosto 2018 CIG: Z2A25125BB |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1128 |
2020 |
794 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione accesso al Museo Targa Florio. – C.U.P n. E47H1800369006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Forni |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2014 |
574 |
29-09-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 3.422,0 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2020 |
793 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2022 |
819 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . FEBBRAIO 2021 .CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1127 |
2015 |
697 |
20-10-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.065,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG= ZA114467EB |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2019 |
796 |
26-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per fornitura servizio di ambulanza. Estate 2019. CIG:Z63295E7C3 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1126 |
2022 |
818 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MAGGIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1126 |
2015 |
696 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 812,64 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Interventi Mesi Agosto e Settembre 2015 - Fatt. n.3/10 del 27.08.2015 e n. |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2019 |
795 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla GM di Marcello Di Vita & C. s.n.c. per spettacolo di intrattenimento per bambini. Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1126 |
2021 |
806 |
20-10-2021 |
Revoca Determinazione n. 765 del 08/10/2021 e nuovo impegno di spesa per
integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo
n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo dall’11/10/2021 al 31/12/2021. |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2015 |
695 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2021 |
805 |
18-10-2021 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo 11.07.2021-
30.09.2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2016 |
671 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e montaggio di: " sopralzi con ante
scorrevole per ufficio in metallo di colore grigio con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG ZDA1B77E5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2017 |
689 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori montaggio contatori volumetrici sorgente Favara - CIG= ZB31CB3F3B |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2019 |
799 |
26-09-2019 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2022 |
817 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MARZO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1124 |
2019 |
798 |
26-09-2019 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per la fornitura buoni mensa.a.s.2019/2020
CIG Z15294516A |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2020 |
802 |
28-10-2020 |
Ordinanza sindacale n. 25 del 27/02/2020 inerente la disinfezione e la
sanificazione degli edifici scolastici. Impegno e Liquidazione. Ditta A.T.A. Servizi s.r.l. |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2022 |
816 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA .GIUGNO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1124 |
2013 |
603 |
15-10-2013 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2021 |
804 |
18-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura
di un elettrodo pediatrico per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZFA331ACE8 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1124 |
2015 |
694 |
20-10-2015 |
Oggetto:Impegno e liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di
rotoloni e carta igienica. CIG: Z8B159AF5B |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1124 |
2016 |
670 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di sistemazione strada zona
case popolare" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: ZA81B6C890 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2019 |
794 |
26-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto
Comprensivo di Collesano. CIG: Z1D29B6970 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1123 |
2021 |
803 |
18-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura
di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZFA331ACE8 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1123 |
2013 |
602 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2017 |
687 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
AGOSTO 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2015 |
693 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z3A153C736 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2016 |
669 |
20-10-2016 |
Liquidazione per acquisto Software per subentro in ANPR alla ditta DATANET Srl Cig.
Z301A6D3F1 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1123 |
2020 |
796 |
23-10-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2020 . CIG: ZE12E5E47F |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1123 |
2022 |
815 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1122 |
2020 |
795 |
23-10-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1122 |
2016 |
668 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.500,00 in favore della Ditta Scavuzzo Vincenzo per posa in opera
materiale per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z4217BDCFE |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1122 |
2022 |
814 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO/FEBBRAIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1122 |
2019 |
793 |
26-09-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” per il servizio
di formazione dei volontari |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1122 |
2021 |
802 |
18-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento e servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O per anni due–
ai sensi dell’a rt.36 –c.2 lett.a) del D.LGS n.50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa – CODICE CIG: ZA23371524 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1122 |
2013 |
601 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1122 |
2015 |
692 |
20-10-2015 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE MADONIE con sede in
Castelbuono per la fornitura di n° 1000 Buste Verdi 12x18 notifica atti giudiziari e n° 1
registro verbale da 200 pagine.CIG ZA11685D8A |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1122 |
2017 |
686 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo
Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2019 |
792 |
26-09-2019 |
Liquidazione allo studio di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in Via Santa Lucia
SNC in Castelbuono P.Iva n.03868000823 . CIG Z |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1121 |
2021 |
762 |
06-10-2021 |
AREA 3^TECNICA - Attribuzione di specifiche responsabilità ex art 70 quinques del CNLL 201672018. Anno 2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2013 |
599 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2015 |
691 |
20-10-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di settembre e ottobre 2015 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1121 |
2020 |
791 |
23-10-2020 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia ex art. 13 L.47/85 pratica n.186
istanza presentata in data 01.06.2000 prot. n. 6533 e Legge n.326/03 pratica
n.123 istanza presentata in data 09.12.2004 prot. n. 13451 – Ditta: Fatta del
Bosco Giovanni – |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2017 |
685 |
11-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2016 |
667 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 387,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Giugno, Luglio, Agosto . CIG= Z381A842D5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2022 |
813 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1120 |
2020 |
773 |
20-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.E47H18003690006 – n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura tubo in polietilene PN 6 per tratto di rete idrica comunale ”ai |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2015 |
690 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
ufficio protocollo CIG;Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1120 |
2022 |
812 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1120 |
2017 |
684 |
10-10-2017 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2019 |
791 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z3229E03EF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2013 |
585 |
14-10-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1119 |
2015 |
689 |
19-10-2015 |
Affidamento servizio di brokeraggio per consulenza assicurativa |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2017 |
683 |
10-10-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.09.2017 al 30.09.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2019 |
790 |
26-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano Termini Imerese e viceversa. Anno scolastico 2019/2020. Ditta AST -CIG ZC529E006A |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2013 |
581 |
11-10-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1119 |
2020 |
758 |
09-10-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo agosto
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1119 |
2021 |
801 |
18-10-2021 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2021 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1119 |
2016 |
665 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.832,72 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z9A17AE61A |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2016 |
664 |
20-10-2016 |
Liquidazione € 610,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni il 3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2013 |
577 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura materiale di pulizia per l’ Istituto Comprensivo di Collesano |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2017 |
682 |
10-10-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di giugno/settembre 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2021 |
800 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di messa in |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2015 |
688 |
19-10-2015 |
Liquidazione spese legali per atto di citazione presso GdP presentato da Dispenza
Illuminato.
Incarico GM 12/2015 - Avv. Dispenza Salvatore. CIG Z4B14194AF |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1118 |
2019 |
789 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2019/2020
CIG Z5C29DF9AF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1118 |
2022 |
809 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1117 |
2019 |
788 |
26-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2019/2020. Ditta Sommatinese- CIG : 8040319921 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1117 |
2021 |
799 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z4002E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2022 |
805 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1117 |
2016 |
663 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di ampliamento pubblica illuminazione spazio adiacente la
villetta del Palazzo Municipale - CIG: Z1617B85A3 - DITTA: D'Agostaro Michele |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2013 |
576 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura buoni mensa |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1117 |
2015 |
687 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1116 |
2017 |
680 |
10-10-2017 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL
DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1116 |
2016 |
662 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di luglio 2016 . Saldo fattura n. 44/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2015 |
686 |
19-10-2015 |
Registrazione sentenza n. 1797/2012 emessa dalla Corte di appello di Palermo.
Comune c/Iacuzzi & Colombo |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1116 |
2022 |
808 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1116 |
2019 |
787 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Campofelice Di Roccella e viceversa.
AS. 2019/2020 CIG Z3429DFBA6 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1116 |
2021 |
798 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2021 |
797 |
18-10-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC.
Intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA di manutenz |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2015 |
685 |
19-10-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1115 |
2019 |
754 |
18-09-2019 |
Affidamento, impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa
Florio”- Periodo 05.09. 2019 –05.09.2020. CIG Z022999C758 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1115 |
2017 |
679 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1115 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2022 |
806 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MAGGIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1114 |
2022 |
804 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MARZO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1114 |
2017 |
678 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1114 |
2018 |
724 |
08-10-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1114 |
2021 |
796 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002- LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1113 |
2021 |
795 |
18-10-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) .
- CUP E46B18000300002 – LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2022 |
803 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . GENNAIO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1113 |
2017 |
677 |
10-10-2017 |
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web
Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del
21/09/2017.
Cig. Z0F1FFD015 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1113 |
2012 |
636 |
20-09-2012 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “di
adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna
di Via Regina Margherita Corpo B” – CUP: __________ – CIG: ____________ |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2018 |
725 |
08-10-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus.Servizio di reclutamento e selezione volontari |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1112 |
2022 |
802 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . DICEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1112 |
2018 |
723 |
08-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile per l’anno 2019.
CIG: Z4B2531AD2 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1112 |
2016 |
661 |
19-10-2016 |
Approvazione avviso pubblico per l' assegnazione di 2 (due) immobili siti nel Comune di
Collesano con canone agevolato per i cittadini immigrati |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1112 |
2021 |
794 |
18-10-2021 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico –- “Lavori di messa in
sicurezza degli edifici scolastici” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B –
Liquidazione in favore della Ditta Artigiana Gargano Michele con sede in viale V.zo Florio
n.139 a Co |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2012 |
632 |
18-09-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Settembre – Dicembre 2012.
|
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1112 |
2013 |
583 |
14-10-2013 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2013 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1111 |
2016 |
660 |
19-10-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1111 |
2012 |
599 |
11-09-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Integrazione impegno di spesa |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1111 |
2018 |
717 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura a Soluzione S.R.L. per abbonamento annuale Entionline.
ZBB24617F6 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1111 |
2013 |
580 |
11-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze tecniche
relativamente all’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di prog. Esecutiva (saldo) e D.L. e coordinatore esecutivo |
14-10-2013 |
14-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1111 |
2022 |
795 |
05-10-2022 |
ARO C.I.G. MADONIE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.369,33 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà
LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE COORDINATOR |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1111 |
2021 |
793 |
18-10-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazione bis) per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specific |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
658 |
19-10-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2013/2014 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2017 |
676 |
06-10-2017 |
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
- CIG Z221F72D58 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2014 |
573 |
29-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio (compresa
equilibratura) di n. 6 pneumatici per il mezzo comunale Scuolabus e n. 4 pneumatici
per il mez |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
659 |
19-10-2016 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2021 |
792 |
18-10-2021 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1110 |
2018 |
716 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura n. 3/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1110 |
2022 |
760 |
27-09-2022 |
ARCHIVIAZIONE PRATICA PROT. N. 10374 DEL 18.08.2010 – N.198 – PRESENTATA
DAI SIGG.RI AUDINO SILVIA, AUDINO GIUSEPPE E AUDINO ANGELO PER LA
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELL’EX ART. 13 DELLA L.47/85 PER
LE OPERE DI CUI ALL’INGIUNZIONE N |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2013 |
579 |
11-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione I° S.A.L. |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2018 |
715 |
03-10-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1109 |
2022 |
759 |
27-09-2022 |
CONTRATTO REP. N°5/2021- SERVIZIO DI: MANUTENZIONE E
GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SITI IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO – |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2013 |
570 |
02-10-2013 |
Aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per l’affidamento
del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto del progetto
esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio comunale” – Importo
complessivo a b.a. € 5.36 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2021 |
791 |
18-10-2021 |
Liquidazione in favore dell’ A.S.D. Giovanile Collesano .- Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo
63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2021. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1108 |
2021 |
790 |
18-10-2021 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig:ZD630D8467. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1108 |
2016 |
657 |
19-10-2016 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2011/2012 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1108 |
2022 |
828 |
12-10-2022 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ED INSEGNANTI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI COLLESANO PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 –
APPROVAZIONE VERBALE ESITI INDAGINE DI MERCATO E DETERMINA A CONTRARRE |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1107 |
2016 |
656 |
19-10-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto somme intervento persone anziane ultra 75
enni anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1107 |
2021 |
789 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano-Termini imerese e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di novembre 2021 Ditta AST -
CIG Z2C33251FD: |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1107 |
2015 |
682 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.647,12 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo luglio - settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1107 |
2019 |
785 |
24-09-2019 |
Impegno e Liquidazione somme per avvio procedimento di negoziazione –
Contenzioso Comune di Collesano vs Di Dio |
25-09-2019 |
18-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1106 |
2015 |
681 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Agosto - Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1106 |
2019 |
784 |
23-09-2019 |
Liquidazione alla OCEAN SPETTACOLI per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”. Estate 2019. CIG: Z632943A51 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1106 |
2016 |
655 |
19-10-2016 |
Revoca determinazione n. 610 del 06.10.2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1106 |
2021 |
788 |
18-10-2021 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ Collesano Campofelice Di Roccella e
viceversa. Mese di novembre 2021 AS. 2021/2022 CIG Z42334695F |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1105 |
2016 |
654 |
19-10-2016 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2016. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1105 |
2021 |
787 |
18-10-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio
Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa.
Anno Scolastico 2021/2022. Perio |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1105 |
2018 |
705 |
01-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “ Manutenzione condotta fognaria che trasporta i reflui all’impianto di depurazione ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD92514F04 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2020 |
781 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 13/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1105 |
2019 |
774 |
19-09-2019 |
Liquidazione di €. 3.420,66 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 33,33 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Agosto 2019 – fattura elettronica n.
E448 del 12/09/2019
-CIG Z1026F9D37 |
25-09-2019 |
10-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1105 |
2015 |
680 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |