1352 |
2022 |
999 |
29-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“VERNICIATURA ESTERNA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO COMUNALE”. AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020
N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 L |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
241 |
2020 |
1128 |
30-12-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa ) |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
760 |
2012 |
437 |
25-06-2012 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Atto di citazione
promosso dal Sig. Rimicci Biagio - Rif. G.M. n. 30/12. |
25-06-2012 |
10-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
910 |
2016 |
516 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidare le fatture Enel Energia S.p.a fatture utenza campo sportivo
periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014
CIG : Z941B09E80 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2019 |
1070 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
634 |
2015 |
354 |
10-06-2015 |
AFFIDAMENTO in Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da
Croce, Fg. 36 p.lla 976 (parte) per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
17 |
2018 |
997 |
29-12-2017 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I° semestre
2017 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
776 |
2021 |
533 |
27-07-2021 |
Incarico del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’ art. 37 del
Regolamento UE 2016/679.CIG Z77329A8C6 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
269 |
2014 |
13 |
27-01-2014 |
Affidamento per fornitura prodotto informatico per la gestione di cantieri di servizio .
CIG: A0D7E269 |
24-02-2014 |
11-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
663 |
2020 |
437 |
10-06-2020 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617). CUP E46B18000300 |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1334 |
2012 |
737 |
06-11-2012 |
Liquidazione apertura nuovo conto di credito per invio corrispondenza |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1354 |
2016 |
819 |
02-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 3/15 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z5A1420785 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
585 |
2019 |
413 |
15-05-2019 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1059 |
2015 |
594 |
25-08-2015 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS.
dei Miracoli"- Anno 2015 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
469 |
2018 |
300 |
07-05-2018 |
Liquidazione di € 549,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo Mercedes Benz 914– CIG Z4E2202A6A |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2021 |
848 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z8633371FE. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
765 |
2014 |
393 |
23-06-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesan |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2020 |
779 |
21-10-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 164,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42776/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
263 |
2013 |
68 |
14-02-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2012 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
227 |
2017 |
98 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2016 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1062 |
2019 |
738 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di AGOSTO 2019- Saldo fattura n. 102_19 . CIG= Z322955245 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1701 |
2011 |
1053 |
09-12-2011 |
Liquidazione di € 1.790,80 IVA inclusa in favore della Ditta F.lli Zappulla
Snc, con sede in via Montegrappa n.31 a Collesano, P. IVA 05564930823,
per nolo a caldo di miniescavatore e mini trattore per i lavori di
sistemazione di un tratto delle strade |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2022 |
393 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 7.178,80 PER 50% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1487 |
2015 |
940 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE GENNAIO 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
965 |
2018 |
606 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00376416 DEL 06/08/2018 periodo giugno/luglio 2018
|
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
109 |
2022 |
52 |
02-02-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SR- L INTERVENTO MESE DI
DICEMBRE 2021 – FATT. N. 3/1108 DEL 23.12.2021– CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1343 |
2014 |
664 |
29-10-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 4 °ed ultimo S.A.L |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
807 |
2017 |
472 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo febbraio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
35 |
2021 |
1112 |
31-12-2020 |
D.D.G. n° 634 del 26.06.2019 concesso, a titolo di contributo per la redazione del piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dall’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio 1 - CUP: E42H19000090002- Conf |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
835 |
2013 |
437 |
25-07-2013 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARES “ Tributo sui rifiuti e sui
servizi”D.L. 06/12/2011 n.201. Dipendente Manganello Delia. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1468 |
2019 |
1068 |
13-12-2019 |
Liquidazione fattura n. 5/19 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBB290C71A |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
386 |
2012 |
178 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 504,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione caditoie in ferro site in via Regina
Margherita e realizzazione di n |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1028 |
2022 |
747 |
15-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
451 |
2016 |
269 |
26-04-2016 |
Liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a
Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del
Comando di P.M._CIG: Z3617A681F |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1400 |
2018 |
945 |
04-12-2018 |
Affidamento servizio luminarie festività Natalizie 2018/2019. Impegno di spesa- CIG: Z7D260F2F7 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
516 |
2022 |
340 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
262 |
2015 |
127 |
06-03-2015 |
Liquidazione di €.108,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1262 |
2017 |
775 |
09-11-2017 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – 01/01/2017 - 09/08/2017. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
431 |
2021 |
298 |
15-04-2021 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2021) dell'affrancatrice automatica
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA
Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z132F98E96 |
16-04-2021 |
01-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1500 |
2013 |
726 |
09-12-2013 |
Liquidazione in favore del Perito Agrario Bartolomeo Amato nato a
Casteldaccia (PA) il 02.01.1960 ed ivi residente in via Pietro Nenni n. 3,
C.F. MTABTL60A02C074A e P. IVA 03428130821
- pagamento a saldo per le competenze tecniche relative ai servizi d |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1444 |
2022 |
1032 |
07-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO “ TIM TUTTO INCLUSO” FINO A DICEMBRE CIG:Z362E68B2B. |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
345 |
2020 |
157 |
17-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG ZBB290C71A. |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
893 |
2012 |
493 |
19-07-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 670,26 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1007 |
2016 |
578 |
29-09-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
255 |
2019 |
172 |
26-02-2019 |
Affidamento alla Cartoleria Cartoland di Calcavecchio Vincenzo per fornitura coriandoli .
Carnevale 2019. CIG: ZDC275117B |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
714 |
2015 |
416 |
06-07-2015 |
Liquidazione straordinario elettorale |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
109 |
2018 |
45 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo novembre 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
867 |
2021 |
605 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA263 del 31/07/2021 di €. 5.597,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
360 |
2014 |
171 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
749 |
2020 |
532 |
21-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1464 |
2012 |
823 |
03-12-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di novembre 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1457 |
2016 |
888 |
20-12-2016 |
Affidamento in concessione sevizio mensa scolastica- periodo febbraio-maggio 2017.
Nomina Responsabile Unico del procedimento- Dott.ssa Maria Dispenza. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
665 |
2019 |
478 |
04-06-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato .
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dir |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2018 |
367 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Pedale – C.da Comune” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZAF23B70FC |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1293 |
2021 |
950 |
06-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO
CURTO,PER ACQUISTO N.20 SEPARATORI IN PLEXIGLASS. CIG:Z73342A737 |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
934 |
2014 |
475 |
18-08-2014 |
Concessione di un’area pubblica “area a verde attrezzato“ ubicata in località “Mora” e contraddistinta in catasto al Fg.37, p.lle 246 e 175 – Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1195 |
2020 |
857 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
375 |
2013 |
158 |
11-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Im |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
327 |
2017 |
170 |
14-03-2017 |
Liquidazione fatt. A17PASOOOO761/2017 per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC, Dominio
e database. |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2019 |
835 |
10-10-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Settembre 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
48 |
2012 |
1110 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta SEAP s.r.l. per lavori urgenti ingresso centro
abitato. |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2022 |
517 |
05-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MAGGIO /GIUGNO. ANNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
134 |
2016 |
42 |
23-02-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2018 |
683 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2018- Saldo fattura n. 206/2018 . CIG= 6432599C9C |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
177 |
2022 |
77 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022
AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004855 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1468 |
2014 |
786 |
01-12-2014 |
Affidamento dei lavori di realizzazione di cunetta a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito
CIG=ZB212014D5 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
908 |
2017 |
537 |
08-08-2017 |
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
Ottimale (ARO) C |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
132 |
2021 |
57 |
03-02-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di ottobre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
931 |
2013 |
488 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per contributo Associazione “Hachiko” per la II .a. edizione della Expo canina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1142 |
2022 |
830 |
14-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA
MIMOSA.- ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIOGIUGNO
2023 CIG: Z563804FCF |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
36 |
2020 |
1136 |
30-12-2019 |
SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020 CIG.
Z812B16CAC |
09-01-2020 |
24-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
493 |
2012 |
262 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z3F045CF5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1486 |
2018 |
1021 |
13-12-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 105,76 a favore della ditta Manganello |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
360 |
2015 |
190 |
01-04-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per diversi
uffici CIG: ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
542 |
2021 |
367 |
18-05-2021 |
Impegno di spesa di €. 12.915,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
36 |
2014 |
833 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
426 |
2020 |
291 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe per lo smontaggio di una tendostruttura di
proprietà del Comune ad uso della collettività. - Carnevale 2020. CIG:Z922C45006 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1000 |
2012 |
551 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
28 |
2023 |
1118 |
28-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “INTERVENTO AUTOSPURGO SERVIZI IGIENICI
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA IMERA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 – CIG= Z853900989 |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2016 |
648 |
19-10-2016 |
Liquidazione ulteriore importo per Contributo Unificato - Appello R.G. n. 95/2016,
dichiarato improcedibile con S. n. 1869/2016.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
353 |
2019 |
237 |
25-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “TRINACRIA ”-Natale 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
803 |
2015 |
489 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura TONER
CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2018 |
114 |
28-02-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
958 |
2021 |
658 |
06-09-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
476 |
2014 |
222 |
09-04-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale
di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzio |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2020 |
595 |
06-08-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Presa d’atto di accertamento in entrata in favore
del Comune di Collesano - per € 27.696,78 per recupero somme anticipate
relative al pagamento delle spese di p |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1549 |
2012 |
877 |
12-12-2012 |
Liquidazione di 21,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici di via
Scillato per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1533 |
2016 |
949 |
29-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2017- SIMEGAS - CIG:ZD81CC5EAD |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
792 |
2019 |
548 |
02-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “S Antonio da Padova”-anno 2019 |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1270 |
2015 |
786 |
18-11-2015 |
Liquidazione contributo Associazioni locali per attività Ludiche estate 2015. |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
663 |
2018 |
428 |
12-06-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1390 |
2021 |
1009 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA
IMMOBILE COMUNALE DI VIA IMERA ADIB |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2014 |
529 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z6D10CD7F8 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1267 |
2020 |
931 |
07-12-2020 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo
05/09/2020 – 01/11/2020. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
494 |
2013 |
252 |
12-04-2013 |
FES 2012 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
422 |
2017 |
234 |
23-03-2017 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2017. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1254 |
2019 |
900 |
30-10-2019 |
D.D.G. n°139 del 08.08.2019 avviso pubblico per creazione di Parco Giochi inclusivi –
Documentazione di cui al punto d) dell’art. 4 dell’avviso
Progetto per la “realizzazione di Parco giochi inclusivi” in Collesano (PA) –
Approvazione ammnistrativa |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
126 |
2012 |
23 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
795 |
2022 |
579 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GENNAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
203 |
2016 |
105 |
01-03-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella gennaio e febbraio 2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2018 |
748 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola
secondaria di I Grado. CIG:Z3524EE056 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
284 |
2022 |
197 |
15-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. CIG: Z42334695F |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
26 |
2015 |
2 |
12-01-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG: Z6A129E309 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1008 |
2017 |
602 |
18-09-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
225 |
2021 |
86 |
11-02-2021 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). CUP E46B180003 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2013 |
559 |
25-09-2013 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2013/2014. |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2022 |
880 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO G. RIGATUSO A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2022 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
122 |
2020 |
36 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
593 |
2012 |
319 |
03-05-2012 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 7 Ditte e dichiarati
perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95
CIG Z 5204C00F4 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
702 |
2016 |
411 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti bagno
chimico pubblico. CIG= Z531945AC5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
47 |
2019 |
1095 |
31-12-2018 |
Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, di Palermo n. 2467/2018-
Impegno di spesa per spese di giudizio |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
470 |
2015 |
257 |
29-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1416 |
2017 |
885 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. CIG ZBB20D5374 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
633 |
2021 |
431 |
15-06-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA186 del 31/05/2021 di €. 5.181,41 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
125 |
2014 |
828 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per Contributo all’Associazione “Combattenti e Reduci” Sezione di
Collesano - Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
516 |
2020 |
369 |
13-05-2020 |
LIQUIDAZIONE € 195,20 in favore della Ditta Smap srl per sostituzione sensore fiamma bruciatore edificio Comunale adibito a Caserma C.C. – CIG = Z6A2AD2D04 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2012 |
611 |
13-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano - Caccamo e viceversa. AS. 2012/2013
CIG N.ZCE0669483 |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
137 |
2023 |
33 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI IOCOLANO MARCO PER LA FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE AIRPLUS CIG: Z77393F2BE |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2016 |
709 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 - CIG Z831BD3A86 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
445 |
2019 |
314 |
11-04-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Cerca” e Comitato Morte e Passione per le
manifestazioni del Venerdi Santo - Anno 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
897 |
2015 |
554 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 391,10 per recupero somme
anticipate per spese di allaccio per fornitura di gas metano negli immobili siti in Piazza
Castello interessati dai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherin |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
299 |
2018 |
175 |
21-03-2018 |
Liquidazione a favore della Società Ecologia e Ambiente della somma di €. 10.623,81 a
saldo delle fatture 2016-2017 per il servizio di igiene di cui alla nota prot. 123 del 15/01/2018 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1053 |
2021 |
741 |
30-09-2021 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° semestre 2021 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
587 |
2014 |
301 |
15-05-2014 |
Aggiudicazione alla Ditta RCM Ambiente s.r.l., con sede in Via Alcide de
Gasperi n.1 – Lascari, per la concessione di una porzione di bene confiscato
sito in C.da Garbinogara del Comune di Collesano da destinare a Centro di
compostaggio |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
949 |
2020 |
655 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale. CIG :Z402E33BCC |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
95 |
2013 |
937 |
28-12-2012 |
Impegno per missioni Amministratori. IV° Trimestre 2012 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
105 |
2017 |
18 |
27-01-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - III° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
900 |
2019 |
627 |
31-07-2019 |
Integrazione Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE -Estate 2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1372 |
2015 |
849 |
09-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PER MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI DI MONITORAGGIO
RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA - ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO CIG
ZA9172387B |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
786 |
2018 |
501 |
12-07-2018 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2018 mese di luglio. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1469 |
2021 |
1081 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI
ANNO 2022 - SIMEGAS |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1168 |
2014 |
616 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Montedoro srl della somma di € 83,57 per fornitura materiale per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014.
CIG = ZDA111BEEF |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1356 |
2020 |
995 |
14-12-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a
Collesano per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG: ZOA2FAB24D |
17-12-2020 |
01-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
608 |
2013 |
319 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di aprile e maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2019 |
968 |
21-11-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di novembre 2019. CIG:Z5C29DF9AF |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
195 |
2012 |
1196 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 170,00 a favore della Autofficina Severino Giuspeppe con
sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
891 |
2022 |
642 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
302 |
2016 |
173 |
23-03-2016 |
Impegno e liquidazione per abbonamento servizio modulistica Online- Armonizzazione
contabile - CIG: ZE3188616B |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1262 |
2018 |
819 |
29-10-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
545 |
2020 |
388 |
22-05-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 25.05.2020 al 20.06.2020.- |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1153 |
2012 |
638 |
25-09-2012 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009 n° 6
per la realizzazione dei lavori di: ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi -1 lotto” – CUP
E47H09000650002. - Nota-diffida prot. n° 17215 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
171 |
2023 |
44 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1210 |
2016 |
735 |
08-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
469 |
2019 |
327 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di aprile 2019. CIG: ZD525607D6 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
912 |
2015 |
568 |
13-08-2015 |
Liquidazione prima rata di acconto, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per
competenze incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
327 |
2018 |
193 |
03-04-2018 |
Affidamento del servizio di “Direzione lavori, contabilità, liquidazione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle seguenti opere “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano” – CIG Z2822 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2021 |
763 |
08-10-2021 |
Contratto rep.01/2021 del 19.02.20121 - Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. CIG Z402E33BCC - Proroga tecnica |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
617 |
2014 |
318 |
22-05-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione
delle risorse ambientali e sto |
23-05-2014 |
07-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
974 |
2020 |
696 |
18-09-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene delle Scuole del Comune di Collesano |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
125 |
2013 |
882 |
28-12-2012 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Impegno di spesa |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
935 |
2019 |
651 |
08-08-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - II°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1385 |
2015 |
862 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2015/2016.Periodo gennaio -giugno 2016. |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
827 |
2018 |
526 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia giugno 2018
CIG:Z32468E9A |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
28 |
2022 |
1113 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 799,34 IN FAVORE DELLA SOCIETà SIDEL S.P.A.
PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ANNO
2021 – CIG Z71349F569.
CIG:Z71349F569 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1195 |
2014 |
642 |
23-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.853,01 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1373 |
2020 |
988 |
10-12-2020 |
IMPEGNO spesa per € 15.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZBC2FAB4FC |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2013 |
314 |
13-05-2013 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2013
CIG: ZB409CA1B9 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
559 |
2017 |
318 |
27-04-2017 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Recupero somme |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1360 |
2019 |
975 |
21-11-2019 |
Impegno di spesa per contributo al comitato “Santa Lucia”.Anno 2019 |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
257 |
2012 |
100 |
21-02-2012 |
Impegno della somma di €. 538,33 a favore della ditta Officine Lanzarone con sede in
Palermo per interventi da effettuare su atutoveicolo Mercedes Targato AL637WD necessari
al superamento con esito positivo della revisione e collaudo MCTC |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
913 |
2022 |
657 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL
CONSUMO DEI TELEFONINI
CIG:Z1B2A7AC5C |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
327 |
2016 |
188 |
31-03-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di realizzazione opere elettriche per adeguamento impianto di
illuminazione del Campo da Tennis Comunale - CIG: Z3517AE750 - DITTA: D'Agostaro Michele |
01-04-2016 |
16-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2022 |
287 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022 CIG
Z4E332573B |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
141 |
2015 |
939 |
30-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
324 |
2021 |
199 |
16-03-2021 |
Fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale .
CIG= Z673029990
LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1295 |
2013 |
624 |
28-10-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno/settembre 2013.
VIII Trimestre |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1335 |
2022 |
997 |
29-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANO PRESSO OPERA PIA “GENCHI
COLLOTTI” DI CEFALU' .PROSECUZIONE ANNO 2023. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
216 |
2020 |
121 |
11-02-2020 |
Impegno di spesa per il pagamento relativo ad un soggiorno c/o Casena Mongerrati, della delegazione
di Yverdon les Bains ospiti nel nostro comune. CIG: Z132BCA14A |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
732 |
2012 |
415 |
15-06-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 35 del 14.05.2012 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
869 |
2016 |
503 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di maggio 2016. CIG. ZA917FD220. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2019 |
98 |
07-02-2019 |
Liquidazione atto di transazione per risarcimento danni |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
615 |
2015 |
340 |
05-06-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1537 |
2017 |
986 |
20-12-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di settembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
243 |
2014 |
79 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 806,12 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2021 |
513 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre n. 986 del 10.12.2020 per l’esecuzione dei lavori di cui alla Democrazia partecipata progetto n.4 “Lavori di completamento interni alla struttura ex Opera Pia”
in favore della Ditta Gargano Michele- CIG=ZF22FAAB38- LIQUIDAZIONE- |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
634 |
2020 |
458 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z6B2D4A30E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1275 |
2012 |
716 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1302 |
2016 |
785 |
21-11-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dal 3 al 30 Novembre 2016 |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
556 |
2019 |
382 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 1
registro notifiche da 1000 facciate .CIG: ZD62811493 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1049 |
2015 |
652 |
05-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
452 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 547,77 Iva inclusa, in favore di CAPIZZI Antonio per pagamento compensi relativi all’occupazione arbitraria Ditta RESTIVO Giuseppe - Saldo fattura n. 1E/2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2021 |
834 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . ANNO 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
743 |
2014 |
382 |
17-06-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01929670 periodo marzo - aprile 2014
CIG:Z460FAF865 |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1061 |
2020 |
752 |
08-10-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
240 |
2013 |
58 |
08-02-2013 |
Integrazione determinazione n. 901/12 “Autorizzazione per integrazione salariale n. 1
unità, titolare di contratto di lavoro”.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1049 |
2019 |
730 |
12-09-2019 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1466 |
2015 |
922 |
22-12-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione per competenze RUP di cui all'art. 93 comma 7 bis e seguenti del D.Lgs.
163/06, come in |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
106 |
2022 |
47 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ LA NUOVA STELLA DI RIBAUDO CATERINA”, PER
FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITà NATALIZIE . CIG:Z93341111A |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1312 |
2014 |
722 |
19-11-2014 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z8A11CAC38 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
13 |
2021 |
1090 |
31-12-2020 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del servizio relativo all’Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale.- |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
788 |
2013 |
401 |
09-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
652 |
2017 |
381 |
31-05-2017 |
Liquidazione per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1433 |
2019 |
1036 |
11-12-2019 |
Liquidazione competenze tecniche - SALDO - per progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione agli eredi dell’Ing.
Maurizio Albanese – per i Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE
DI COLLESA |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
345 |
2012 |
155 |
05-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Maurizio Albanese relativamente ad una quota
parte delle competenze tecniche di cui all’affidamento incarico per il progetto
dei lavori di “Messa a norma Campo di Calcio Comunale”. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2022 |
748 |
15-09-2022 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO INFORMATIVO “QUI PARCO” DEL
“PARCO DELLE MADONIE” DA LOCALI EX OSPEDALETTO A LOCALI SITI IN PIAZZA MAZZINI
A COLLESANO.-IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
433 |
2016 |
256 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 341,14 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
novembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1372 |
2018 |
922 |
27-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta Collesano -Cefalù e
viceversa . Anno Scolastico 2018/2019. CIG 761895830A |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
483 |
2022 |
337 |
03-05-2022 |
SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE
“EX OPERA PIA” SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI
SPESA - CIG= Z153515487
LIQUIDAZIONE |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
229 |
2015 |
76 |
16-02-2015 |
VERSAMENTO della somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per
registrazione Contratto di vendita terreno sito in agro del Comune di Collesano -
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
428 |
2021 |
296 |
14-04-2021 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I°e II° semestre 2020 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1484 |
2013 |
732 |
09-12-2013 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1425 |
2022 |
1065 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO L’ ISTITUTO REGINA ELENA
DI CEFALù NELLA VIA MANDRALISCA N. 76 . PRIMO SEMESTRE 2023. CIG: Z4F38E4C8E. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
316 |
2020 |
190 |
27-02-2020 |
LIQUIDAZIONE € 125,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= ZCC2A74513 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
866 |
2012 |
504 |
20-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
999 |
2016 |
570 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2016/2017 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
228 |
2019 |
1092 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per quota di servizio Unione dei Comuni Madonie –
Anno 2018 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
701 |
2015 |
405 |
03-07-2015 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 99^Targa Florio Internazionale di Sicilia .
Impegno di Spesa |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
74 |
2018 |
22 |
23-01-2018 |
Liquidazione della fattura n. 172/17 del 05.12.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XII acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”. |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2021 |
592 |
09-08-2021 |
LIQUIDAZIONE ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
331 |
2014 |
144 |
06-03-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 12.688,00 |
12-03-2014 |
27-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
726 |
2020 |
519 |
13-07-2020 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1402 |
2012 |
790 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione per nuova apertura polizza assicurativa
GIC: Z9D0685325 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1430 |
2016 |
867 |
14-12-2016 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2015 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
659 |
2019 |
474 |
03-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia marzo 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2015 |
699 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.08.2015 al 3.9.2015 . Saldo fattura
n. 138/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
553 |
2018 |
349 |
29-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.202,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2017, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E122 del 07/05/2018 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1273 |
2021 |
934 |
30-11-2021 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X03438919 DEL 11/10/2021 PERIODO
AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
843 |
2014 |
453 |
23-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Emmebi di Bartolomeo Di Matteo , per fornitura T-shirt pubblicitarie occorrenti alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1163 |
2020 |
830 |
12-11-2020 |
Decreto D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Ottobre 2020 – F24 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
346 |
2013 |
113 |
26-02-2013 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della
TIPOGRAFIA ZANGARA con sede in Bagheria per la
fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
318 |
2017 |
162 |
10-03-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna marzo 2017 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
26 |
2012 |
1171 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2012 |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
663 |
2022 |
474 |
24-06-2022 |
CAMPAGNA AIB 2022 - ATTIVITà DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI
BOSCHIVI E DI INTERFACCIA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA
COLLABORAZIONE DA PARTE DELL’ANAS ZONALE DI COLLESANO COD. FISC.
91014100829, CON SEDE LEGALE NELLA VIA TOMMASO VIL |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
47 |
2016 |
24 |
25-01-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1052 |
2018 |
675 |
19-09-2018 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola secondaria di I grado dell’
Istituto Comprensivo di Collesano. CIG:Z3524EE056 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
150 |
2022 |
95 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 90,00 (EURONOVANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
TAPPO MONOBLOCCO LATO DISTRIBUZIONE + LIQUIDO RAFFREDDAMENTO DELLA FIAT
PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:ZB0349AE26 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1444 |
2014 |
735 |
20-11-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
877 |
2017 |
519 |
28-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore +
kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
114 |
2021 |
1089 |
30-12-2020 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2021 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
897 |
2013 |
474 |
07-08-2013 |
Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di “Messa a
norma Campo di Calcio comunale”,
Determina a Contrarre |
08-08-2013 |
23-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
762 |
2017 |
444 |
04-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 679,54 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo
per interventi di riparazione impianto di riscaldamento edificio comunale adibito a
Caserma C.C..
CIG= Z4A1E4B199 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2022 |
809 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . AGOSTO 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
15 |
2020 |
1124 |
30-12-2019 |
Prosecuzione ricovero minore S.E. presso Comunità alloggio per Minori “Piccolo principe” di Santa Flavia
anno 2020.CIG: Z0A2B5E042 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
438 |
2012 |
224 |
23-03-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 2°
Intervento – Fattura n. 127 del 20.02.2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2016 |
327 |
19-05-2016 |
Liquidazione,Fatt. n. 1/2016 di acconto, spese legali per proposizione Appello vs S.C.
1106/15 del Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1464 |
2018 |
984 |
07-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura kit di ricambi, aspiratori e valvove man. per cloratori acquedotti Comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= ZF72628B5E |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
589 |
2022 |
416 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2022 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
321 |
2015 |
171 |
19-03-2015 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora". - Interventi dei Mesi
Ottobre - Novembre e Dicembre 2014 - Fatt. nnrr.871, 948 e 1082 .
CIG= Z8E1110 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1304 |
2017 |
805 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 2° intervento 2017 . CIG= Z611A64155 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
523 |
2021 |
357 |
14-05-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo marzo/aprile 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1576 |
2013 |
790 |
12-12-2013 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
972 |
2012 |
566 |
20-08-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Giugno e Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
9 |
2023 |
1106 |
28-12-2022 |
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). RIMBORSO SOMMA VERSATA E NON DOVUTA -DIVERSI - CONTRIBUENTI |
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
394 |
2020 |
257 |
25-03-2020 |
Fornitura ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” CIG: Z4B28B4565
Rideterminazione Impegno per esigibilità |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2016 |
621 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. ssa Eleonora Di
Fede |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
329 |
2019 |
225 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni –Natale 2018/2019- |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
777 |
2015 |
475 |
17-07-2015 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2015Z5215401A5 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
168 |
2018 |
83 |
19-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.247,43 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
SALDO |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
933 |
2021 |
654 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui ai Progetti PUC ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
443 |
2014 |
213 |
08-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 12.200,00 in favore della Ditta Progedil snc di Gargano M.
e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per lavori edili
propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – P |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
830 |
2020 |
571 |
27-07-2020 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni referendarie del 20 e
21 Settembre 2 |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1523 |
2012 |
859 |
03-12-2012 |
Affidamento e Impegno spesa in favore della Biologa Dott.ssa Maria Maddalena Sciurba
residente in Monreale (PA) nella via Venero n° 122 per la consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata
all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applic |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1511 |
2016 |
929 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar e Panda 4x4 " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG:ZF71CAC364.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2019 |
533 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura di: “manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= ZD928D096D |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1243 |
2015 |
767 |
11-11-2015 |
Liquidazione di €.141,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo ottobre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
635 |
2018 |
399 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1367 |
2021 |
1033 |
16-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANO PRESSO OPERA PIA “ GENCHI
COLLOTTI” DI CEFALù .PROSECUZIONE ANNO 2022
CIG:Z5D3439C49 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1016 |
2014 |
530 |
16-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - CUP: E42D12000060006 - CIG:
56656756E9 – |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2020 |
900 |
02-12-2020 |
nota prot n. n. 5274/17 del 27.12.2017 dell’AMAP S.p.A - IMPEGNO SPESA della somma di € 11.000,00 per quota di riparto somme per gestione impianto di sollevamento “Pozzi Mora”. – ANNO 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
469 |
2013 |
214 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System ,Officina Grafica Noto e Casale Drinzi per servizi in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
391 |
2017 |
222 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG
:Z351D8CE72 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1229 |
2019 |
878 |
24-10-2019 |
Impegno e Liquidazione per € 2.196,00, in favore della Lega Nazionale
Dilettanti (LND) Servizi Srl per rilascio dell’attestazione di conformità del
Progetto per i lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale” |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
104 |
2012 |
1192 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per servizio di tesoreria comunale - anno 2011 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
746 |
2022 |
533 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 283,05 (EURODUECENTOOTTANTATRE/05) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
23.05.2022 AL 19.06.2022 (MESI |
20-07-2022 |
12-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
199 |
2016 |
101 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 4.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per avviamento, analisi combustioni, verifica fumi ed assistenza impianti di
riscaldamento Palazzo Municipale per il periodo 2015/2016 . Saldo fattura n. 02/ |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
262 |
2022 |
182 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 132,47 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 848 DEL 24.02.2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) – MESI DI
APRILE-GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE-OTT |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1518 |
2014 |
826 |
10-12-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre e dicembre 2014 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
985 |
2017 |
584 |
06-09-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 . |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
193 |
2021 |
85 |
11-02-2021 |
Atto di transazione per risarcimento danni per infiltrazione acqua abitazione Via De Jorno n. 30 - Sig. Virruso Lorenzo-
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1007 |
2013 |
543 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa
e carta igienica per gli uffici. CIG: Z200AD82F5 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1180 |
2022 |
901 |
31-10-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A)
SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRA |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
104 |
2020 |
40 |
21-01-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C,
s.a.s. con sede in Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti
cod. CER 200307 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
570 |
2012 |
299 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
3° intervento - mese marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
685 |
2016 |
394 |
04-07-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2016 - CIG: Z2B182005E |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
33 |
2019 |
1086 |
31-12-2018 |
Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del Museo della
Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”, del software
AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche. Affidamento |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
439 |
2015 |
241 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma di € 207,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24 al
26 febbraio 2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1413 |
2017 |
883 |
07-12-2017 |
Affidamento in concessione sevizio mensa scolastica- anni 2018 e 2019 . Nomina
Responsabile Unico del procedimento-. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
604 |
2021 |
397 |
08-06-2021 |
Attività lavorative donne impegno di spesa secondo semestre anno 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
105 |
2014 |
9 |
21-01-2014 |
Liquidazione compenso per prestazioni aggiuntive – Personale Ufficio di
segreteria |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
501 |
2020 |
355 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2012 |
623 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
113 |
2023 |
03 |
30-01-2023 |
INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORE ASU FRATTO FRANCESCO DI
CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 –
PER 40 ORE - PERIODO DAL 30.01.2023 AL 26.02.2023. |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
432 |
2019 |
299 |
10-04-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2019 .CIG: Z172632E8A |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
880 |
2015 |
536 |
10-08-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo maggio e giugno 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
271 |
2018 |
156 |
13-03-2018 |
AFFRANCAZIONE LIVELLO. SIG. PLACA ANGELO |
14-03-2018 |
29-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1031 |
2021 |
715 |
27-09-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D. L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) dell’intervento di destinare a investimenti in infrast |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2014 |
283 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
918 |
2020 |
647 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €. 192,60 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
66 |
2013 |
934 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’ Associazione Sportiva “Collesano Volley” per attività
sportiva |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
871 |
2019 |
612 |
25-07-2019 |
Manifestazione Estate 2019. Concessione contributi Associazioni varie. Impegno di spesa |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1338 |
2015 |
830 |
30-11-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento servizio.
CIG: Z21162ED14 |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2018 |
488 |
09-07-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1445 |
2021 |
1061 |
22-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA
VESTIARIO INVERNALE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO UTC” – CIG=
ZDB3484B0B
CIG:ZDB3484B0B |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2014 |
599 |
02-10-2014 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela, Cartolibreria “Cartoland” di Agnese Termotto .
A S. 2013/2014. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1332 |
2020 |
991 |
11-12-2020 |
Approvazione avviso pubblico, schema di convenzione e domanda, finalizzato
alla concessione dell’uliveto sito in Collesano C.da Garbinogara e Cottonaro. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
568 |
2013 |
196 |
04-04-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1313 |
2019 |
931 |
12-11-2019 |
Individuazione e nomina Incaricati del trattamento dei dati personali per gli uffici,
funzioni, attività di competenza del Servizio |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
214 |
2012 |
81 |
03-02-2012 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXIX Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2012 . CIG ZF8038414C |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
859 |
2022 |
603 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG Z7D375F845 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
289 |
2016 |
163 |
22-03-2016 |
“ Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 17
aprile 2016 secondo periodo dal 23/03/2016 al 22/04/2016 ” |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
345 |
2022 |
244 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
100 |
2015 |
37 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2014. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
274 |
2021 |
178 |
26-02-2021 |
Intervento di: adeguamento sismico, efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti dell’Istituto scolastico “ scuola Media “ di via Delle Fiere in Collesano -CUP E46E18000030001.
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° 16 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1196 |
2013 |
614 |
21-10-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1292 |
2022 |
918 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO C. LICCIARDI A
SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 26/2022 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
183 |
2020 |
91 |
04-02-2020 |
liquidare la somma di €. 1.107,13 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
672 |
2012 |
372 |
31-05-2012 |
Liquidazione di € 163.347,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio
di igiene urbana – per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
817 |
2016 |
456 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 720,00 alla Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione ordinaria
MINIESCAVATORE YANMAR - CIG ZDA1A14DD8 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
120 |
2019 |
50 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 3.189,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per ripristino comparto di pompe di estrazione fanghi dal digestore aerobico - Saldo fattura n. 257/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
546 |
2015 |
306 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno spesa per acquisto n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni
acquedotto comunale.
CIG= Z3F14A3563 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1487 |
2017 |
948 |
14-12-2017 |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta
"Centro Revisione autoveicoli pesanti di Angelo Mannisi" di Termini Im. per lavori di
revisione dello scuolabus. CIG : Z352136B8A;. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
698 |
2021 |
476 |
29-06-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020), Intervento urgente strada comunale sita in c.da Comune ”- CIG Z9132333D9 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
190 |
2014 |
46 |
04-02-2014 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2013 svolto dalla BCC “San
Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PA- CIG:Z2804CF87A |
05-02-2014 |
20-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2020 |
432 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo aprile 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1243 |
2012 |
703 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina
affrancatrice per invio di corrispondenza – CIG : Z1206AF38A |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1274 |
2016 |
769 |
17-11-2016 |
Integrazione oraria di lavoro dipendente contrattista Area Socio Assistenziale |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
514 |
2019 |
346 |
30-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E198 del 12/04/2019
-CIG Z1026F9D37 |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2015 |
585 |
20-08-2015 |
Liquidazione di € 1.219,39 per conferimento incarico per la redazione dello Studio
Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un "Manufatto
in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio Mad |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
392 |
2018 |
200 |
06-04-2018 |
Restituzione somma “ intervento in favore di anziani ultrasettantacinquenni”. Contributo anno 2015 |
18-04-2018 |
03-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1116 |
2021 |
798 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2014 |
364 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1021 |
2020 |
735 |
30-09-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI AGOSTO |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
182 |
2013 |
26 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditta Spidy Pollo - Lo Re Francesco – Signorello
Giovanni |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
987 |
2019 |
682 |
22-08-2019 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V. Intervento Mese Luglio 2019 – Fatt. n. 3/603 del 18.07.2019–
CIG= Z26292DC84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1418 |
2015 |
886 |
14-12-2015 |
Affidamento per consulenza e manutenzione su PC Staff sindaco e Polizia Municipale
CIG:Z25140A5FE |
18-12-2015 |
30-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
63 |
2022 |
8 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 814,11 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 - NOVEMBRE 2021 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1256 |
2014 |
670 |
04-11-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1417 |
2020 |
1062 |
28-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2020/2021. Periodo gennaio/maggio 2021.
CIGZ342E9F33F |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
20-06-2013 |
05-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1399 |
2019 |
1004 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00445714 del 07/10/2019 periodo agosto /settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
290 |
2012 |
127 |
21-02-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di tributi locali |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2022 |
695 |
01-09-2022 |
NTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EMOLUMENTI IN
FAVORE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO
AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
395 |
2016 |
225 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
CIG :Z4F1970900 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1329 |
2018 |
886 |
19-11-2018 |
Liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata-
CIG: Z8624B77FB |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
422 |
2022 |
277 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO
TECNICO ANNO 2022 – CIG= ZA934EF359 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
189 |
2015 |
80 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Cefalu' e viceversa saldo mese di gennaio e febbraio 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
353 |
2021 |
231 |
25-03-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo febbraio
2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1388 |
2013 |
686 |
26-11-2013 |
Affidamento alla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria per fornitura materiale pubblicitario-
Convegno Valdambrino. CIG Z5300C8F5FF. |
29-11-2013 |
14-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1390 |
2022 |
1041 |
07-12-2022 |
LIQUIDAZIONE NEOPOST ITALIA PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA.
CIG: ZA138A1F65 |
09-12-2022 |
24-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
257 |
2020 |
133 |
13-02-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019: Servizi tecnici relativi alla “Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” si |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
783 |
2012 |
433 |
29-06-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 242,00, IVA inclusa, per
avviamento degli impianti di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED – Stagione estiva 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2016 |
528 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 512,00, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per il consolidamento d |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
200 |
2019 |
120 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento per la fornitura dei pneumatici necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG: ZF127264E4 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
649 |
2015 |
369 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 590,48 in favore della Ditta "Gulino Angelo & C. snc"
Sistemi e Arredi per Ufficio Assistenza Tecnica, per fornitura e montaggio n 2 sopralzi
con ante scorrevoli da collocarsi presso l'UTC.
CIG= Z2F13611698 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
32 |
2018 |
1011 |
29-12-2017 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2018)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z8F2184299. |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
823 |
2021 |
570 |
05-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 238,46 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 202 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
283 |
2014 |
12 |
21-01-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene
urbana - €. 229.384,30 – periodo 01.01.2014 / 30.04.2014 |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2012 |
755 |
15-11-2012 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2011 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1373 |
2016 |
829 |
09-12-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2016/2017. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
610 |
2019 |
433 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1093 |
2015 |
668 |
13-10-2015 |
Liquidazione gettoni presenza anno 2014 - Compensazione debitoria per La Placa G. |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
492 |
2018 |
308 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00185484 del 06/04/2018 FEBBRAIO – MARZO 2018 –
CIG: Z0C2388FDC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2021 |
851 |
03-11-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, fattura n. PA339 del 30/09/2021 di €. 5348,11 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
797 |
2014 |
423 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1133 |
2020 |
805 |
28-10-2020 |
Impegno e Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.07.2020 al 30.09.2020. CIG Z1D27ED23D. |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
289 |
2013 |
98 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune
CIG: Z4F08A6EC4 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1084 |
2019 |
773 |
19-09-2019 |
Impegno e affidamento alla Ditta BricoPiù SRL per la fornitura di gazebo ad uso della collettività. CIG: ZA029D0830 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1776 |
2011 |
1088 |
19-12-2011 |
“Festività Natalizie 2011/2012” - Impegno di spesa |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
624 |
2022 |
437 |
15-06-2022 |
SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, -
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1514 |
2015 |
958 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
979 |
2018 |
619 |
29-08-2018 |
Resistenza ricorso dinanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso dal Dr. Iannello.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
165 |
2022 |
112 |
14-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1363 |
2014 |
748 |
20-11-2014 |
Liquidazione per € 7.584,70, Iva ed ogni altro onere compresi, in favore del
Consorzio SIMEGAS con sede in via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA
04406390825 per lavori di realizzazione di n.15+1 appresamenti per
predisposizione GAS metano negli immobili |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2017 |
477 |
17-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MAGGIO 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
71 |
2021 |
8 |
22-01-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GENNAIO 2021. |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2013 |
430 |
31-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1466 |
2019 |
1066 |
13-12-2019 |
Liquidazione della somma di €. 99,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà
del Comune di Collesano per l’anno 2019. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
392 |
2012 |
199 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MEDI COPYING di Lunetta Aldo per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatore della biblioteca . CIG: Z55041C207 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2022 |
744 |
15-09-2022 |
ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
477 |
2016 |
291 |
29-04-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2016 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1416 |
2018 |
952 |
05-12-2018 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2019 CIG Z4B2531AD2 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
548 |
2022 |
360 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
293 |
2015 |
142 |
16-03-2015 |
Liquidazione contributo in favore dell' Associazione Sportiva "Madonie Bike " di
Collesano .
Attività Sportiva anno 2014 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1282 |
2017 |
790 |
13-11-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
451 |
2021 |
312 |
22-04-2021 |
Liquidazione di € 122,00 (Eurocentoventidue/00) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento di n. 01 cucciolo abbandonato _ CIG. Z572FDF1E7 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1517 |
2013 |
763 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 1.860,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Azienda Agricola
MULINELLO di Assoro (EN) per smaltimento fanghi |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1491 |
2022 |
1140 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. – CORSO AGGIORNAMENTO MESSI NOTIFICATORI. CIG:ZAF3937797 |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
355 |
2020 |
211 |
12-03-2020 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Filippo e Giuseppe S.n.c con sede a Collesano (PA) per fornitura
n. 15 pali zincati mt. 3,30. CIG:Z2829F3DEE. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
912 |
2012 |
501 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per revisione e
adeguamento del progetto relativo ai lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale
delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1016 |
2016 |
586 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 273,00 a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal
rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
283 |
2019 |
185 |
07-03-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre/dicembre 2018. CIG: ZC2213627B |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2015 |
426 |
07-07-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80 per lavoro
straordinario diurno per festività Maria SS. Dei Miracoli ed elezioni comunali per n°. 5
Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
132 |
2018 |
64 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di novembre 2017 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
890 |
2021 |
625 |
19-08-2021 |
Presa d’atto utilizzo congiunto n. 1 dipendente ex art.14 CCNL Comparto Funzioni Pubbliche presso
Comune di Santa Caterina Villarmosa ( CL) – Dipendente Fiandaca Fabio dal 1.7.2021 al 30.06.2022 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
385 |
2014 |
176 |
17-03-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 771,96 IVA compresa, in favore della Ditta Vetreria
PAOLA snc per fornitura e montaggio vetri negli edifici Scolastici . C.I.G. Z2FOE157C3 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
765 |
2020 |
563 |
24-07-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e montaggio telecomando montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= ZE82DC33D6 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1461 |
2012 |
819 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per servizio bandistico dell’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da
Palestrina”. - Festa delle forze armate e dell’ Unità Nazionale”. |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1482 |
2016 |
900 |
23-12-2016 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto
Stefano. CIG Z661B8DDCC |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
697 |
2019 |
496 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 92/PA del 23.05.2019. CIG= Z2322CC841 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2015 |
739 |
04-11-2015 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi al
"Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connes |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2018 |
328 |
17-05-2018 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 4.143,36 per lavoro straordinario e integrazione oraria per dipendenti servizi esterni dell’UTC |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1321 |
2021 |
990 |
14-12-2021 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO
DA CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETà PER AZIONI (CDP S.P.A.)
PER L’ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DEI CONTATORI PER ACQUA POTABILE DOTATI
DI MODULO CON TELELETTURA, AI
SE |
14-12-2021 |
29-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
982 |
2014 |
489 |
03-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1214 |
2020 |
872 |
24-11-2020 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2020 |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
394 |
2013 |
171 |
14-03-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X00235941 periodo dicembre
2012 e gennaio 2013
CIG: Z7409184CD |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
345 |
2017 |
184 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1181 |
2019 |
808 |
08-10-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “interventi impianto climatizzazione Sede Municipale” CIG: Z2E29EF508 |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
60 |
2012 |
1155 |
30-12-2011 |
Contratti a tempo determinato ex L.R. 16/2006.
Impegno di spesa per l’anno 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
GENERALE |
Determinazioni |
717 |
2022 |
519 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 -
DIPENDENTE LA RUSSA GIOVANNA |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
152 |
2016 |
30 |
17-02-2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. per rinnovo Pec anni 2016/2018 e Impegno
di spesa CIG : ZF61894907 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1084 |
2018 |
686 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, e sistemazione gabbiotto per centralinista” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z4824F3BBD – Ditta La Rus |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
207 |
2022 |
143 |
21-02-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
“AMANTHEA”.- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. GENNAIO/ MAGGIO 2022 CIG ZDA334B2B2 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1485 |
2014 |
838 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 11.000,00 in favore dell’Impresa GIMAR COSTRUZIONI di Marchese Michele s.a.s. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione reti idriche degli acquedotti Pigno Basalaci e Rocca - Maremonti
CIG= ZF612131D9
ACCONTO |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
931 |
2017 |
554 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
156 |
2021 |
108 |
11-02-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2020 . CIG Z342E933F |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
930 |
2013 |
469 |
31-07-2013 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Gennaio – Dicembre
2013.
REVOCA |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2022 |
874 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . SETTEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
57 |
2020 |
3 |
13-01-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
15-01-2020 |
30-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2012 |
279 |
17-04-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
- Liquidazione in favore dell’Arch. Di Matteo Salvatore nato a Collesano il
01.03.1962, P.IVA 03946780826, per complessivi € 9.767,85 ogni altr |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2016 |
361 |
07-06-2016 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla
ditta Fullone Rosario di Collesano per lavori di manutenzione dello scuolabus. CIG :
Z551A2E430 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
394 |
2015 |
202 |
13-04-2015 |
Liquidazione spese legali per ricorso al Tar Sicilia proc. N. RG. 23672015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1365 |
2017 |
848 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
Fiat Panda 4x4 e Fiat Punto 1.2 adibiti rispettivamente al servizio idrico e servizio
manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2021 |
384 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
28 |
2014 |
818 |
23-12-2013 |
Impegno spesa per interventi di riparazione dell’impianto di sollevamento acqua con
relativa sostituzione pompa di sollevamento sommersa dell’acquedotto Pigno.
CIG= ZC10D1ACCC |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
455 |
2020 |
307 |
24-04-2020 |
Conferimento mansioni superiori a numero 2 Ausiliari del Traffico PER EMERGENZA
CORONAVIRUS |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1031 |
2012 |
587 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 242,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento impianto condizionamento Palazzo Municipale – Stagione estiva 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
58 |
2023 |
1173 |
30-12-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 DEL |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1100 |
2016 |
649 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 107/16 del 06.09.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2019 |
255 |
01-04-2019 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2018 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
819 |
2015 |
504 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1342,00 Iva inclusa, in favore della Ditta LEVANTINO GROUP S.r.l. per
nolo piattaforma aerea con operatore |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
223 |
2018 |
129 |
28-02-2018 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
982 |
2021 |
690 |
14-09-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Agosto 2021.CIG: ZD52F85624 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
514 |
2014 |
244 |
23-04-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X00855585 periodo gennaio – febbraio 2014
CIG:Z6D0EABEDB |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
887 |
2020 |
620 |
12-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
11 |
2013 |
888 |
24-12-2012 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi
Comunali - Anno 2012. |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
29 |
2017 |
963 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per n.3 seminari in abbonamento con A.R.D.E.L SICILIA
CIG: Z4F1CC94EF |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2019 |
567 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2015 |
799 |
20-11-2015 |
Liquidazione € 375,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Ottobre 2015 - Fatt. n.3/16 del 19.10.2015.
CIG= Z3615886E |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
707 |
2018 |
446 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2018 al 31.05.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1387 |
2021 |
1004 |
15-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 CON
MODALITà DI SCAVALCO IN ECCEDENZA – ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA LOREDANA
PATTI. |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1066 |
2014 |
550 |
24-09-2014 |
Tares anno 2013. Rimborso somma non dovuta |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1283 |
2020 |
899 |
02-12-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI DICEMBRE 2020. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
511 |
2013 |
243 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1272 |
2019 |
909 |
05-11-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
148 |
2012 |
53 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
815 |
2022 |
590 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI “SANIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO PALAZZO MUNICIPALE” CIG = ZEF33F910B |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
229 |
2016 |
117 |
03-03-2016 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali.
Anno 2016 - 2020 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1194 |
2018 |
780 |
18-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione TRINACRIA EVENTI – Estate 2018 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
288 |
2022 |
200 |
21-03-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022. |
23-03-2022 |
07-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
36 |
2015 |
920 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per Missioni dipendenti. Anno 2015 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
242 |
2021 |
143 |
26-02-2021 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Anno 2020 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1112 |
2013 |
583 |
14-10-2013 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2013 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1263 |
2022 |
912 |
09-11-2022 |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25-09-2022.
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI COMUNALI |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
151 |
2020 |
27 |
17-01-2020 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
613 |
2012 |
337 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2012.
CIG: Z41047F6E1 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
728 |
2016 |
428 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
70 |
2019 |
21 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Dicembre 2018. CIG: 7337934EAF.= |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
490 |
2015 |
272 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1447 |
2017 |
914 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione alla Fondazione Gal Hassin - Centro Internazionale per le
Scienze Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . CIG ZB82138410. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
648 |
2021 |
448 |
17-06-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come disposto dall’art. 51 del DL 77/2021 (decreto
semplificazioni 2021) del servizio di assistenza tecnica del sistema di connettività
W |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
139 |
2014 |
846 |
30-12-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti S. Lucia - Anno
2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
718 |
2018 |
369 |
31-05-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 12
divieto di sosta e n. 2 limite di velocità _ CIG. Z9C23C1190 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1420 |
2021 |
1050 |
22-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CASCINO PER ACQUISTO N. 3
TERMO SCANNER. CIG:Z0234353B7 |
23-12-2021 |
07-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1316 |
2020 |
974 |
10-12-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di ottobre 2020.CIG: Z972AD898B |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
530 |
2013 |
238 |
14-04-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 121,00 in favore della Ditta Sprinkler s.r.l. per
fornitura n. 2 manichette Uni 45 EN 14540 per automezzo comunale autobotte. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1287 |
2019 |
914 |
07-11-2019 |
Affidamento e impegno di spesa art,36 c.2 let.a ) del D.Lgs n. 50/2016per acquisto kit per mensa
scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati. CIG Z362A815AF |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
171 |
2012 |
32 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2012 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2022 |
614 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA
SALVATORE PER SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08, 18 E 21
AGOSTO ESTATE 2022 . CIG: ZA237683AA |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
254 |
2016 |
142 |
11-03-2016 |
Liquidazione alla ditta Global Network di Munafò Giuseppe per la fornitura materiale
informatico
CIG:ZA313B7710 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2018 |
782 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
331 |
2022 |
231 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
55 |
2015 |
8 |
22-01-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi GENNAIO; FEBBAIO e MARZO 2015 . - CIG=Z8212B4A79 |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
253 |
2021 |
153 |
26-02-2021 |
Intervento di : manutenzione strada comunale c.da Croce – CIG= Z922F7667F ;
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2013 |
590 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2013. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1257 |
2022 |
920 |
09-11-2022 |
DET.N.685 DEL 01.09.2022 – LIQUIDAZIONE PULIZIA VASCA PARCO GIOCHI IN
VIALE VINCENZO FLORIO DITTA PROVENZA SPURGHI - CIG=Z093784D7C
LIQUIDAZIONE |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
166 |
2020 |
73 |
31-01-2020 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
646 |
2012 |
311 |
03-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
786 |
2016 |
444 |
20-07-2016 |
Mobilità interna. Quartararo Giuseppa. Assegnazione temporanea al Servizio Tributi -
Ufficio Acquedotto/TARI |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
497 |
2015 |
280 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura bouquet di fiori - Ditta "La Botteguccia". |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1462 |
2017 |
924 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.3 personal computer e n. 1 server , con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG:
ZF920DE1AA
Aggiudicazione definitiva/efficacia |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
661 |
2021 |
457 |
21-06-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02049227 del 10/06/2021 periodo aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
164 |
2014 |
24 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2014. Saldo |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
574 |
2020 |
413 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico – CIG= Z1C2BFD85E |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2012 |
672 |
05-10-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
Liquidazione in favore dei Tecnici Comunali Geom. Domenico
SIGNORELLO e Geom. Fabio FIANDACA per le competenze tecniche
relative alla redazion |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |