391 |
2020 |
237 |
20-03-2020 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo gennaio
202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1068 |
2016 |
626 |
11-10-2016 |
Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in
metallo da collocarsi presso l'UTC.
CIG=ZDA1B773E5 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
331 |
2019 |
227 |
20-03-2019 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta
Sa.Pi. Costruzioni di Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in
Gratteri per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da
lavori di costruzione e d |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
769 |
2015 |
467 |
15-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2018 |
73 |
15-02-2018 |
Liquidazione di € 4.253,30 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo escavatore YANMAR– CIG ZD520D8A81 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2021 |
648 |
06-09-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di ripristino e messa in sicurezza degli impianti elettrici viali cimitero comunale - CIG Z892EA6652 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
432 |
2014 |
193 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 2.636,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 - SALDO |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
823 |
2020 |
602 |
10-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio transenne, alla Ditta ENDI SRL. Cig:Z622DF389B. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1518 |
2012 |
849 |
03-12-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 3.500,00, in favore della Ditta Manganello
“Arte” di Manganello Giuseppe per realizzazione del 4° e ultimo pannello in
ceramica ispirato alla “Targa Florio” – “Concorso per l’ideazione di n. 4
pannelli in ceramica isp |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1516 |
2016 |
934 |
29-12-2016 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2017.CIG ZA31CA8C65===== |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
751 |
2019 |
534 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Marzo e Aprile 2019–
Saldo fattura n. 5/2019 . CIG=Z221F72D58 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1238 |
2015 |
762 |
09-11-2015 |
Liquidazione di € 3.929,40 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI STEFANO per
conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art.
16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.). CIG Z7A0D45A9E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
618 |
2018 |
386 |
05-06-2018 |
IMPEGNO della somma di € 2.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il
servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG Z6E2392F9E |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1363 |
2021 |
1022 |
16-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA ”GEM SALTI MATTI” – MAGICO
NATALE A COLLESANO 19,23,29 DICEMBRE 2021 E 5 GENNAIO 2022.
CIG:ZD8345E08A |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1014 |
2014 |
523 |
12-09-2014 |
Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2020 |
884 |
02-12-2020 |
Delibera di G.M. n. 35 del 29.05.2020 –“definizione delle domande d condono edilizio ancora inevase ai sensi legge N. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 – CIG = Z792F48454
Impegno spesa |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2013 |
203 |
11-04-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
373 |
2017 |
213 |
17-03-2017 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1232 |
2019 |
883 |
25-10-2019 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa “CORAS – Raggi di Sole” per Attività 2019 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
107 |
2012 |
5 |
09-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
765 |
2022 |
568 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI . CIG:Z2F36D27C7 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
178 |
2016 |
81 |
26-02-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2015. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1140 |
2018 |
733 |
12-10-2018 |
Impegno e Liquidazione per € 1.089,97 in favore della C.U.C. Centrale Unica di Committenza
“Val d’Himera Settentrionale” per il servizio in convenzione inerente lo svolgimento della gara
d’appalto relativa ai Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
242 |
2022 |
169 |
04-03-2022 |
INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI ” - CIG =
Z0B340B87B
LIQUIDAZIONE |
09-03-2022 |
24-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1533 |
2014 |
886 |
24-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.847,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per il montaggio di una ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la Via Montegrappa e la Via |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
971 |
2017 |
580 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017
CIG : ZEE1FC99C4 |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
189 |
2021 |
123 |
15-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
993 |
2013 |
539 |
12-09-2013 |
Liquidazione complessivi € 759,40 (Euromillesettecentocinquantanove/40) per lavoro straordinario per gli Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo, Culotta e Giallombardo e agente Ilardo per n° 50 ore complessive. Periodo: 30 Luglio –7 Settembre |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
574 |
2012 |
305 |
02-05-2012 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a
Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Punto in dotazione
al Comando di P.M. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1184 |
2022 |
889 |
25-10-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIO |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
91 |
2020 |
26 |
17-01-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930047867 e 1930047868 del 31.10.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 1° Semestre 2019 – CIG= ZE928334F4 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
675 |
2016 |
390 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 58/16 del 06.06.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
28 |
2019 |
1081 |
31-12-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
GIAMPIEROGUZZIO.IT CONSULENZA WEB INFORMATICA con sede a Collesano per
manutenzione computer Ufficio Vigilanza/ Attivita’ Produttive. CIG: Z5D2698960 |
15-01-2019 |
30-01-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
432 |
2015 |
234 |
20-04-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1409 |
2017 |
879 |
06-12-2017 |
Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente - Ufficio Ragioneria- Impegno di
spesa |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
93 |
2014 |
792 |
16-12-2013 |
Prelevamento dal fondo di riserva |
16-01-2014 |
31-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2021 |
413 |
08-06-2021 |
Revisione automezzo comunale Targa CP166SJ – CIG= ZA930C9DA1
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
486 |
2020 |
335 |
11-05-2020 |
Liquidazione mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1066 |
2012 |
600 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG: ZC50639A39 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
86 |
2023 |
1209 |
30-12-2022 |
AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUA (GENNAIO - DICEMBRE 2023) ) -
COMUNE DI COLLESANO DITTA FRADA POST DI FRANCESCA D’ALEO CIG ZF33898AE5. |
20-01-2023 |
04-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2016 |
679 |
24-10-2016 |
liquidazione della somma complessiva di Euro 712,26 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Ce |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
416 |
2019 |
289 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
877 |
2015 |
533 |
10-08-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo giugno 2015
CIG: Z5615ACD18 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
262 |
2018 |
147 |
07-03-2018 |
Liquidazione fatture n. 5/17 e 6/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA. |
09-03-2018 |
24-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1012 |
2021 |
711 |
27-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo agosto
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
934 |
2020 |
667 |
08-09-2020 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2020-05.09.2021. CIG Z022999C758 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
57 |
2013 |
890 |
27-12-2012 |
Integrazione salariale personale PUC, ex L.R. 85/95 , stabilizzato con contratto di diritto
privato |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
76 |
2017 |
2 |
19-01-2017 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2016.= |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
862 |
2019 |
597 |
17-07-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 111,00 a favore della ditta Manganello |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1341 |
2015 |
833 |
30-11-2015 |
Sostituzione funzione dirigenziale per la P.O. dell'Area Socio Assistenziale Scolastica e
Culturale per il periodo dal 30.11.2015 al 25.12.2015. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
744 |
2018 |
482 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1439 |
2021 |
1054 |
22-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “SPURGO CONDOTTE FOGNARIE PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA IMERA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 – CIG=Z1934778E6
CIG:Z1934778E6 |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1328 |
2020 |
956 |
09-12-2020 |
Liquidazione di €. 366,00 - fattura n. 158 del 10/12/2020 - a favore della ditta C.C.M. di Dispenza
Filippo e Giuseppe s.n.c. sede in Collesano per lavori di rimozione e trasporto e smaltimento di un
serbatoio contenente amianto abbandonato in C.da Comu |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1301 |
2019 |
938 |
12-11-2019 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici e manutenzione, gestione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale ( periodo novembre
2019- dicembre 2020) “
– Determina a co |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2012 |
64 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di intrattenimento per bambini
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
854 |
2022 |
564 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 56/2022 DEL 11/07/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 6^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
266 |
2016 |
152 |
16-03-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per " Contratto di assistenza e aggiornamento
software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ".CIG. Z3D18F70C8 |
17-03-2016 |
01-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1220 |
2018 |
803 |
22-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta GULINO Angelo & C. snc - CIG - Z68 |
23-10-2018 |
07-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
340 |
2022 |
235 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI FEBBRAIO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
92 |
2015 |
30 |
04-02-2015 |
Affidamento all'Associazione Trinacria Eventi spettacoli organizzati in occasione
della manifestazione " Carnevale 2015" . CIG: Z8512E703F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
263 |
2021 |
162 |
26-02-2021 |
Centro assistenza autorizzato Vaillant per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C.
CIG: Z3D2FAB252 LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1194 |
2013 |
612 |
21-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio- giugno 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
655 |
2012 |
359 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Aprile 2012. Saldo-
CIG:Z7E012CFB5 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1296 |
2022 |
899 |
31-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL SIG. LIBORIO
FUSTANEO QUANTIFICATO IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEFINITIVA N. 287/2022 E
RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28/2022 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
816 |
2016 |
455 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'11 Luglio al 30 Settembre 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
101 |
2019 |
47 |
24-01-2019 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust International Underwriters, con validità 23/07/2018
23/07/2019. II° semestre - € 5.500,00.
CIG: Z232472AB4 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2015 |
299 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Pirrello M.C.
Compensazione debitoria |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1485 |
2017 |
946 |
14-12-2017 |
IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO di € 540,46 in favore della Ufficio Legislativo Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione di gara per l'affidamento del "Servizio di spazzamento, rac |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
182 |
2014 |
38 |
30-01-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – Anno 2013.= |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
703 |
2021 |
481 |
30-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a favore del Sig. La Torre Filippo, residente in Collesano,
della prestazione occasionale di bandizzazione dell’avviso alla cittadinanza dell’intervento di disinfestazione
in programma il 28/06/2021 nelle ore serali |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
585 |
2020 |
423 |
04-06-2020 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE SALDO |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2012 |
683 |
18-10-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I°, II° e III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1258 |
2016 |
757 |
16-11-2016 |
Ulteriore impegno di spesa di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
510 |
2019 |
367 |
06-05-2019 |
liquidare la somma di €. 1.241,18 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
997 |
2015 |
581 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
368 |
2018 |
206 |
10-04-2018 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. Anno Scolastico
2017/2018. |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1104 |
2021 |
786 |
15-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2014 |
345 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Ricorso in Cassazione
promosso da Edil Restauri avverso sentenza n. 80/2014 della Corte di Appello
di Palermo - Rif. G.M. n. 29/2014. CIG Z790F5AD68 |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1017 |
2020 |
730 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2E2E4CED2 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
178 |
2013 |
31 |
04-02-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
978 |
2019 |
671 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 463,60 per il servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZA02881601 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1434 |
2015 |
902 |
18-12-2015 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia" di
Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2016 |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
864 |
2018 |
549 |
27-07-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
41 |
2022 |
1122 |
31-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36,
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONE BIS) PER NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONE - CIG = Z1634AE792 |
10-01-2022 |
25-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1410 |
2020 |
1048 |
24-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura di panettoni , alla ditta Le Delizie di Benedetta Natale/Epifania
2020/2021.CIG: ZDC2FCA70E |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
709 |
2013 |
359 |
17-06-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2017 |
348 |
12-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura materiale idraulico per
montaggio idranti soprassuolo" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG= ZAF1E917ED |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1393 |
2019 |
986 |
25-11-2019 |
DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento e Impegno di spesa servizio di
mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA e IRAP – liquidazioni periodiche
IVA e VISTO DI CONFORMITA’ |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
292 |
2012 |
131 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.107,00 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI
STEFANO per conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.).
CIG Z410288054 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
960 |
2022 |
697 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ALLA SO.SVI.MA. - ANTICIPAZIONE
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITà MADONIE |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
390 |
2016 |
220 |
20-04-2016 |
Liquidazione fattura n. 9/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1324 |
2018 |
881 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: ZBE24E24BC |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
418 |
2022 |
272 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
179 |
2015 |
72 |
13-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di
Assistente Sociale presso servizi sociali comunali - Approvazione verbale della
Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale . |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1355 |
2013 |
675 |
15-11-2013 |
Impegno e liquidazione di € 314,60 Iva inclusa, a favore di Poste Italiane Spa con
sede in Roma Viale Europa 190 , per la fornitura di servizio di rendicontazione immagini
pregresse. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
360 |
2021 |
240 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di marzo 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
779 |
2012 |
438 |
25-06-2012 |
Impegno della somma di €. 2.500,00 per l’organizzazione del Convegno sulla Bioedilizia in
programma per il 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1380 |
2022 |
1007 |
29-11-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A)
SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRAU |
05-12-2022 |
20-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
258 |
2020 |
151 |
17-02-2020 |
Determina a contrarre per utilizzo in CLOUD Computing Datanet – ( Insieme
di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o
l’elaborazione nell’ambito del servizio software paghe)
( Impegno di spesa |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
927 |
2016 |
521 |
13-09-2016 |
Liquidazione fatt. 1/E/2016, Avv. Del Castillo, di acconto spese legali per Appello
avverso S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZAA1A398F4 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
194 |
2019 |
114 |
14-02-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
645 |
2015 |
365 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.03.2015 al 3.4.2015 . Saldo fattura
n. 38/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
28 |
2018 |
1007 |
29-12-2017 |
Atto di transazione per risarcimento danni Sig.La Placa Santino. Impegno di spesa |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
817 |
2021 |
564 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.014,42 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - Giugno 2021 – Fatt. n. A000285 del 30/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
285 |
2014 |
106 |
28-02-2014 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2014)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA)
- Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z950D2D4CE= |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
677 |
2020 |
486 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1369 |
2012 |
783 |
16-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99)
in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per
fornitura vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1359 |
2016 |
824 |
05-12-2016 |
Procedura aperta per affidamento servizio assicurativo degli automezzi comunali e
infortuni conducenti - anno 2017/2018 - CIG:Z291C5A6D4 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
606 |
2019 |
429 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo 2019 . CIG Z1C263212E |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1103 |
2015 |
678 |
13-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG Z5A1420785 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
485 |
2018 |
288 |
09-05-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1199 |
2021 |
865 |
04-11-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 286,78 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimento dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Agosto 20 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
792 |
2014 |
357 |
12-06-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta “Carni e Salumi” di Signorello Giovanni |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2020 |
773 |
20-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.E47H18003690006 – n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura tubo in polietilene PN 6 per tratto di rete idrica comunale ”ai |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
285 |
2013 |
97 |
22-02-2013 |
liquidazione quota a saldo fondo mobilità anno 2012 segretario c.le |
25-02-2013 |
12-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
246 |
2017 |
116 |
22-02-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1080 |
2019 |
764 |
19-09-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Morte e Passione . Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1753 |
2011 |
1086 |
15-12-2011 |
Impegno di spesa per contributo Bande Musicali locali |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
618 |
2022 |
427 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL
PALAZZO MUNICIPALE” CIG= Z1F3499E99 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1511 |
2015 |
953 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella . Prosecuzione anno
2016. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
982 |
2018 |
623 |
29-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia ( ricalcolo consumi e conguagli) CIG: ZEE24BAC86 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
160 |
2022 |
107 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 3.617,00 PER SPESE TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP AL DIPENDENTE GIUSEPPE SCEUSI,
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZ |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1366 |
2014 |
767 |
27-11-2014 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
803 |
2017 |
465 |
13-07-2017 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2016 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
57 |
2021 |
3 |
18-01-2021 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe /Mora del Comune di Collesano. CIG Z022 |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
873 |
2013 |
454 |
30-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 15.100,80 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
723 |
2017 |
410 |
26-06-2017 |
Liquidazione somministrazione aperitivo in occasione visita delegazione Yverdon Les
Bains. Ditta LA BRACE snc. CIG ZD91ED1812 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1462 |
2019 |
1062 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 379,02 (eurotrecentosettantanove/02) a favore della Ditta
Blanda Mario con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60-10 targato ZA093YN – CIG: Z202A4EEB6 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
383 |
2012 |
165 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
COD: Z0003FEC06 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2022 |
783 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 197,25 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42697 DEL 16.09.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
469 |
2016 |
285 |
29-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2016. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1413 |
2018 |
950 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di AGOSTO 2018.- |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
554 |
2022 |
382 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00
(EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) ALLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON
SEDE A COLLESANO PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
274 |
2015 |
136 |
10-03-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
via Regina margherita in Collesano - Corpo B"-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione STATO FINALE |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2017 |
781 |
13-11-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2017 (Gennaio-Agosto |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1512 |
2013 |
758 |
11-12-2013 |
Efficacia aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per
l’affidamento del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto
del progetto esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio
comunale” – Importo complessivo a b |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
447 |
2021 |
310 |
21-04-2021 |
Impegno e liquidazione in favore del centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana
Cascio per effettuazione test rapido Coronavirus-Sars- Cov-2 in favore di dipendenti e
amministratori comunali. Cig:Z41314A9FF |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
908 |
2012 |
497 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 5°
Intervento – Fattura n. 344 del 14.05.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1474 |
2022 |
756 |
23-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
370 |
2020 |
249 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Cangelosi Matteo “Case Tabarani” per il servizio di ristorazione di giorno 23
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z7F2C1F8BD |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1027 |
2016 |
597 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio
2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
277 |
2019 |
182 |
06-03-2019 |
Liquidazione fattura n. 11/2019/FE per acconto competenze per riassunzione
dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini
Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Av |
08-03-2019 |
23-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
734 |
2015 |
447 |
09-07-2015 |
FES 2014 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
127 |
2018 |
47 |
05-02-2018 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . XXXV Concorso Peppe ‘Nnappa .Carnevale 2018 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
886 |
2021 |
621 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
353 |
2014 |
157 |
14-03-2014 |
Autorizzazione - Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario diurno
per gli Ausiliari del traffico per un totale di n° 6 ore complessive per la
somma complessiva di € 91,13 (Euronovantuno/13). |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
762 |
2020 |
555 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1457 |
2012 |
815 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ SS. Crocifisso”. Anno 2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1472 |
2016 |
896 |
22-12-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Festività natalizie 2016. |
22-12-2016 |
06-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
692 |
2019 |
491 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura Kg. 600 ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z4B28B4565 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1182 |
2015 |
724 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2018 |
359 |
31-05-2018 |
Liquidazione di €. 214,77 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di aprile 18 CIG: ZB9216097B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1312 |
2021 |
969 |
07-12-2021 |
D.M. 14.05.2019 DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO –- “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA GARGANO MICHELE CON SEDE IN
VIALE V.ZO FLORIO N.139 A CO |
13-12-2021 |
28-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
963 |
2014 |
483 |
20-08-2014 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
501 |
2016 |
302 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 24/16 del 05.04.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1426 |
2018 |
961 |
05-12-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo AGOSTO-SETTEMBRE 18 - CIG: Z9925BE764 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2022 |
386 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
306 |
2015 |
156 |
17-03-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di marzo 2015 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1295 |
2017 |
793 |
14-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Lavoratore Giallombardo Domenico–
Periodo: 11 settimane- |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1526 |
2013 |
741 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 40,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese ottobre 2013.
CIG: Z6909183CC |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
483 |
2021 |
327 |
03-05-2021 |
liquidazione di €. 9,64 a favore di Aruba spa per rinnovo pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 21PAS0004735 del 31/03/2021.
CIG Z1E30D6089 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
923 |
2012 |
519 |
02-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2010 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1492 |
2022 |
1091 |
15-12-2022 |
REALIZZAZIONE N. 25 LOCULI PREFABBRICATI E OPERE CONNESSE AL LORO
UTILIZZO DA COLLOCARSI NELLA ZONA SUD DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP). |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
392 |
2020 |
258 |
25-03-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 71/PA del 29/02/2020 di €. 4.829,55 per conferimento in discarica cozzo uturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1044 |
2016 |
608 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
292 |
2019 |
200 |
11-03-2019 |
Lavori di: “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” - DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728
DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regionale Turismo- Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 –
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA
C |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
749 |
2015 |
448 |
09-07-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2014 - Marzo 2015).
CIG Z7F15049 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
142 |
2018 |
60 |
09-02-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Ripristino montascale Palazzo Municipale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z92220AC84 |
13-02-2018 |
28-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2021 |
637 |
25-08-2021 |
Determina a contrarre n. 548 del 04.08.2021 “Intervento di riparazione della copertura immobile comunale per infiltrazione acqua” – Ditta EVOEDIL srls- CIG= Z1E327B19
LIQUIDAZIONE |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
774 |
2020 |
560 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di maggio e giugno 2020 - Saldo fattura n. 40/2020 . CIG= Z02 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1485 |
2012 |
763 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1503 |
2016 |
918 |
28-12-2016 |
Impegno per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia" di
Campofelice di
Roccella . Prosecuzione anno 2017. Z4C1CB8875 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
724 |
2019 |
522 |
20-06-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z9828A640D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1219 |
2015 |
747 |
06-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre
2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
607 |
2018 |
384 |
05-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG =Z9A23D558F |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1326 |
2021 |
860 |
04-11-2021 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente Ippolito Antonina |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1001 |
2014 |
501 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2014. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1252 |
2020 |
914 |
02-12-2020 |
Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
419 |
2013 |
188 |
27-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi Gennaio e Febbraio 2013.
CIG:4476353FE |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
348 |
2017 |
187 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.049,52 in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. s.a.s.,
per i lavori di adeguamento e manutenzione impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola
Materna di via Regina Margherita (Corpo B) - CIG= Z581CC1FBE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1194 |
2019 |
844 |
16-10-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 606,10 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 1900 - Settembre 2019 – Fatt. n. F000021 de |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
66 |
2012 |
1178 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
741 |
2022 |
546 |
18-07-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIE . CIG: Z89371572D |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
157 |
2016 |
62 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1101 |
2018 |
702 |
29-09-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2018/2019
CIG ZC224DB319 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
222 |
2022 |
167 |
01-03-2022 |
liquidazione canone rinnovo pec 2022/2025- Namirial spa |
04-03-2022 |
19-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1496 |
2014 |
854 |
16-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 2.000,00 per l’esecuzione dei lavori di realizzazione opere murarie nei pressi della Piazza Bevaio Pigno.
Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito.
CIG=Z0D12355E1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
185 |
2021 |
118 |
11-02-2021 |
Liquidazione fattura n. 02/21 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
964 |
2013 |
522 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2012 |
288 |
18-04-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2022 |
826 |
11-10-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA FONTANA
MORA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO
IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100 E IMPE |
28-10-2022 |
12-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
74 |
2020 |
9 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di dicembre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
617 |
2016 |
373 |
10-06-2016 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 12/16 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al c.d.s. a carico della Sig.ra D'ISANTO LOREDANA nata a Palermo il
01.03.1975 ed residente a Collesano in via G.Meli n. 16- |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1528 |
2018 |
1047 |
19-12-2018 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Prosecuzione anno
2019.CIG. Z202631D5B |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
411 |
2015 |
220 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1383 |
2017 |
857 |
04-12-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del
05.11.2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
52 |
2014 |
850 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa, gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2013 |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
590 |
2021 |
404 |
08-06-2021 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
462 |
2020 |
311 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €.2.051,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1043 |
2012 |
576 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al CGA avverso Ordinanza
del TAR Sicilia n. 194/2012 relativamente alla chiusura centro nascite HSR San
Raffaele, proposto dall' Assessorato Salute e Presidenza della regione
Incarico legale G.M. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
52 |
2023 |
1141 |
28-12-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.
50/ 2016 DEROGATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A) PUNTO 2.1 D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORREN |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1139 |
2016 |
676 |
24-10-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione della graduatoria finale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
395 |
2019 |
263 |
01-04-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930006187 e 1930006188 del 28.02.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= Z7521F8F3A |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
837 |
2015 |
513 |
27-07-2015 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
229 |
2018 |
134 |
28-02-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Gennaio 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
991 |
2021 |
682 |
14-09-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.316,26 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Agosto 2021 – |
17-09-2021 |
02-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
531 |
2014 |
116 |
28-04-2014 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Novembre, Dicembre 2013 e Gennaio 2014 – Fatt. n. 937 del
19.11.2013 - Fatt. n. 100 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
913 |
2020 |
637 |
07-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 257,40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1170 – Fatt. n. F000038 del 31/07/2020.
|
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
24 |
2013 |
935 |
28-12-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2012 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
49 |
2017 |
975 |
30-12-2016 |
Affidamento alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE per il passaggio in
ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE e impegno di spesa |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
825 |
2019 |
590 |
16-07-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 17 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo giugno 2019 CIG: Z1926821D8 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1301 |
2015 |
812 |
24-11-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
SETTEMBRE 2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
720 |
2018 |
458 |
03-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Aprile 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1416 |
2021 |
958 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ACCESSORI E TONER PER UTC - CIG: ZF133B496B
CIG:ZF133B496B |
22-12-2021 |
06-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1314 |
2020 |
972 |
10-12-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’ Associazione Proloco Collesano |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
526 |
2013 |
211 |
11-04-2013 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Marzo 2013 |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
459 |
2017 |
261 |
31-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
FEBBRAIO 2017.- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1283 |
2019 |
913 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
132 |
2012 |
31 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 750,00 a favore della ditta Rinchiusa Michele, con sede in
Gratteri nella via Ciuffarello n. 23, per la rimozione, trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata di detriti e terra depositati nell’area adiacente ai capann |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2022 |
610 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE IN VIA FAILLA,
RAGUSA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE837683E7 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
244 |
2016 |
132 |
08-03-2016 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n.12 settimane - dal
14.03.2016 al 04.06.2016 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2018 |
789 |
18-10-2018 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 589/17 |
19-10-2018 |
03-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
324 |
2022 |
220 |
29-03-2022 |
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023 - VARIAZIONE ESERCIZIO
AUTORIZZATORIO 2022 ALL’INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, TITOLO E
MACROAGGREGATO - ART. 163 E ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
45 |
2015 |
923 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45
di Cefalù – ANNO 2015.= |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1045 |
2017 |
630 |
26-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017 |
26-09-2017 |
11-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
249 |
2021 |
148 |
26-02-2021 |
Intervento di messa in sicurezza area di proprietà comunale adiacente Via Bagherino CIG= ZA62F766FC
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2013 |
587 |
15-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
635 |
2012 |
353 |
17-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 20.04.2012/01.01.2013. - Rag. Lo Forti. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1267 |
2022 |
934 |
11-11-2022 |
DETERMINA N. 826 DEL 11.10.2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUA FONTANA MORA - –– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
SOSTITUZIONE LAMPADA UV - CIG= ZBC381664D |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
161 |
2020 |
31 |
17-01-2020 |
Liquidazione della somma di 2.999,41 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
05-02-2020 |
20-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
781 |
2016 |
438 |
18-07-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo 2016. CIG. ZA917FD220 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
83 |
2019 |
33 |
21-01-2019 |
Liquidazione della somma di Euro 454,48 per spese di liti, a seguito di sentenza n. 694/18 del
11.12.2018 del Giudice Di Pace di Termini Imerese |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
484 |
2015 |
249 |
28-04-2015 |
Impegno di spesa integrativo e liquidazione compenso per rientri assistenza sedute
consiliari – Anno 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1467 |
2017 |
929 |
13-12-2017 |
Impegno di spesa a favore della DITTA C.P. Costruzioni con sede in Collesano per
montaggio a norma di legge di un ponteggio all'interno della Basilica di San Pietro._ CIG.
ZC62137E08 - CODICE UF610T |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
160 |
2014 |
896 |
31-12-2013 |
Impegno di spesa per contributo Ass.ne musicale locale |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
674 |
2021 |
471 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
558 |
2020 |
403 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta” di Iachetta Cinzia per fornitura premi in ceramica per il
XXXVII° concorso Peppe N’nappa Carnevale 2020. Cig: Z8E2BC84AC. |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2012 |
674 |
05-10-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Giugno- settembre 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
186 |
2023 |
59 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ ALBERO AZZURRO ANIMAZIONE SIGNORA LORENA CIRRITO PER SPETTACOLO PER BAMBINI I PER GIORNO 19 FEBBRAIO. IMPEGNO DI SPESA . CIG:Z7639FC629 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2016 |
739 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG
Z1D1BD8DD3 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2019 |
329 |
15-04-2019 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3A2805E52 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
981 |
2015 |
619 |
09-09-2015 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2015/2016 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
341 |
2018 |
195 |
03-04-2018 |
Prenotazione Impegno spesa per affidamento servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2021 |
784 |
12-10-2021 |
Area Tecnica - Servizio di manutenzione –Contratto decentrato integrativo anno 2019/2021 art. 17 “ Reperibilità “
Impegno di spesa per il mese di OTTOBRE 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
646 |
2014 |
331 |
03-06-2014 |
Affidamento e Impegno spesa di € 167,52 in favore della Società SO.L.E. – Gruppo
Enel per lavori di dismissione complesso illuminate n. 205 di Piazza Castello.
CIG= Z590F6CFD3 |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
978 |
2020 |
694 |
16-09-2020 |
Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Agosto 2020 – F24 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
153 |
2013 |
8 |
28-01-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese NOVEMBRE 2012 |
01-02-2013 |
16-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
139 |
2017 |
40 |
02-02-2017 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore
Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
955 |
2019 |
655 |
12-08-2019 |
liquidare la somma di €. 167,22 per fornitura metano presso gli Edifici comunali -
Mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1395 |
2015 |
868 |
09-12-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet per fornitura software modello 770 semplificato
CIG: ZE40F3A434
PREMESSA
IL |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
839 |
2018 |
465 |
05-07-2018 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
20 |
2022 |
1102 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.193,19 A FAVORE DEL GRUPPO
AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, QUALE
QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022. |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1385 |
2020 |
1042 |
18-12-2020 |
Determina a Contrarre, Affidamento e Impegno di spesa per interventi su automezzo comunale Escavatore Yammar, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z8C2FDF17B |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
639 |
2013 |
334 |
20-05-2013 |
“Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Misura e
contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di Realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi –
Sott |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2017 |
324 |
03-05-2017 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fattura elettronica - anno 2017
CIG:Z731D765AD |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1376 |
2019 |
991 |
27-11-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre 2019. |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
269 |
2012 |
114 |
21-02-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo
Comune. Periodo Agosto - Dicembre 2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
920 |
2022 |
666 |
25-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA PER
SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE PREVISTO PER IL 26 AGOSTO
2022. |
26-08-2022 |
10-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
354 |
2016 |
199 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 183,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori spurgo bagno pubblico . CIG= Z531945AC5 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1291 |
2018 |
849 |
08-11-2018 |
Liquidazione di € 225,70 (Euroduecentoventicinque/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z1825576C5 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
436 |
2022 |
298 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 47/2022 DEL 04/04/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 3^ RATA ANNO 2022. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
155 |
2015 |
824 |
10-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo dall’Associazione Militare Anziani Sezione di Collesano .
Anno 2014 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1141 |
2017 |
699 |
12-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del
05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1338 |
2013 |
672 |
13-11-2013 |
Liquidazione di € 408,90 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
332 |
2021 |
209 |
16-03-2021 |
LIQUIDAZIONE in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo pec Ufficio Tecnico – CIG= Z50306768A |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1346 |
2022 |
977 |
28-11-2022 |
DET.N. 825/2022 - LIQUIDAZIONE PER “ REVISIONE (FASE 4.6) E COLLAUDO (FASE
4.7), DI PARTE DEGLI ESTINTORI DEL PARCO ESTINTORI COMUNALE E VERIFICA E
CONTROLLO DELLA CONFORMITà DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI COLLESANO” |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
246 |
2020 |
139 |
14-02-2020 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.&V A S. 2019/2020 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
886 |
2016 |
500 |
22-08-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl CIG:Z231AD0E9A |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
172 |
2019 |
101 |
08-02-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre novembre e dicembre 2018– Saldo fattura n. 1/2019 . CIG=Z221F72D58 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2015 |
339 |
05-06-2015 |
Liquidazione DATANET, contratto di assistenza e aggiornamento software ICI-IMU,
TARES-TARI. CIG: ZDE13E3F19 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1546 |
2017 |
994 |
21-12-2017 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici – per l’ affidamento del servizio di
Refezione Scolastica ,periodo gennaio 2018 dicembre 2019 . Codice CIG. Z4F21652E1 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
765 |
2021 |
530 |
26-07-2021 |
Determina n° 476 del 29.06.2021 di affidamento dell’intervento urgente strada comunale sita in c.da Comune ”- CIG Z9132333D9
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
253 |
2014 |
85 |
14-02-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
647 |
2020 |
469 |
22-06-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GENNAIO 2020 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1296 |
2012 |
727 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dal 13.7.2012 al 12.09.2012 . Saldo sulla fattura n. 49/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1327 |
2016 |
799 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di agosto 2016 . Saldo fattura n. 54/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2019 |
412 |
15-05-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.043,13 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3270 - Aprile 2019 – Fatt. n. E000079 del |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1064 |
2015 |
599 |
26-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 3° S.A.L. e STATO FINALE |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
465 |
2018 |
301 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
FEBBRAIO 2018. CIG: Z0B21F62F8.=
___________.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1172 |
2021 |
855 |
04-11-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDAZ |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
767 |
2014 |
397 |
23-06-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato SS. Crocifisso per manifestazione “La Cerca”.
Anno 2014 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
255 |
2013 |
87 |
19-02-2013 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Adeguamento strutturale e
sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di via Regina Margherita (Corpo B)”-
Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orar |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
237 |
2017 |
108 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2017 - CIG: - Z311CA8C10======. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1051 |
2019 |
733 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 per fornitura n. 1 stallo portabiciclette tramite acquisto sul MEPA – CIG= ZCC28D0AD3 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1704 |
2011 |
1056 |
09-12-2011 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali. |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
604 |
2022 |
371 |
23-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1494 |
2015 |
947 |
29-12-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di un ettaro di terreno del bene confiscato alla mafia
sito nelle C.da abazia in agro di Collesano |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
970 |
2018 |
611 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –periodo giugno 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
103 |
2022 |
43 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE – DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE - CIG= ZF931B3921 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1328 |
2014 |
700 |
19-11-2014 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici . CIGZAC1171709 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
791 |
2017 |
459 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all' A.N.U.T.E.L per l'anno 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
30 |
2021 |
1094 |
31-12-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -anno 2021 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
823 |
2013 |
409 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 715,96 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2017 |
397 |
14-06-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Maggio 2017 . CIG Z651CB902D . |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1455 |
2019 |
1055 |
13-12-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione . |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
351 |
2012 |
172 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1034 |
2022 |
738 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
456 |
2016 |
274 |
26-04-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2016. CIG. ZA917FD220 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1389 |
2018 |
937 |
30-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione automezzo Comunale Mitsubischi L200 ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Super Car snc |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2022 |
347 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 691,90 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
251 |
2015 |
110 |
25-02-2015 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle ore 24 del
9/01/2015 alle ore 24 del 31/12/2015.
CIG Z84134F3C1 |
05-03-2015 |
20-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2017 |
764 |
03-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2017 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1491 |
2013 |
745 |
11-12-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
420 |
2021 |
266 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. di accensione Lampade votive in occasione della Commemorazione dei Defunti – CIG Z892EA6652 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
879 |
2012 |
466 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02419831 del
14.06.2012 periodo aprile – maggio 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1436 |
2022 |
1083 |
09-12-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO SPESA IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE – DBAP |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
984 |
2016 |
555 |
28-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Discovery Madonie sas per fornitura pneumatici Fiat Grande Punto.
CIG: ZB41B43FC9 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
248 |
2019 |
164 |
25-02-2019 |
Liquidazione premio annuale polizza Tutela Legale e Giudiziaria n. 197971
della Compagnia D.A.S. Assicurazioni SpA, con validità 01/02/2019 –
01/02/2020 - € 5.500,00. CIG: ZD726BCC61 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2015 |
417 |
06-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
93 |
2018 |
35 |
01-02-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità
dalle ore 24 dell’ 1.01.2018 alle ore 24 dell’1.01.2019.
CIG: ZC721BA9A4 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
859 |
2021 |
600 |
12-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: Z3D32C2C04 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
348 |
2014 |
162 |
17-03-2014 |
Liquidazione di €. 8.929,48 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio
2014. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2020 |
530 |
21-07-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura calzature antinfortunistica per il personale esterno dell’UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z042D8D070 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1427 |
2012 |
802 |
27-11-2012 |
Liquidazione di 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre 2012.
CIG: Z8507661DC |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1439 |
2016 |
877 |
16-12-2016 |
Affidamento servizio di: "Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3
montascale " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG = ZDA1C10A02 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
668 |
2019 |
481 |
05-06-2019 |
Affidamento per la fornitura di acquisto scarpe antinfortunistiche Cig: ZCF28AF547 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1149 |
2015 |
710 |
22-10-2015 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati. CIG:Z0416A68F4 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
565 |
2018 |
340 |
29-05-2018 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento Proget |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2021 |
895 |
24-11-2021 |
RIMOZIONE INTONACO AMMALORATO E TINTEGGIATURA LOCALI
SEMINTERRATO “SCUOLA PRIMARIA” DI VIA T.VILLA. – CIG: ZDB334704B
LIQUIDAZIONE
CIG:ZDB334704B |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
893 |
2014 |
463 |
28-07-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Riggio Vincenzo, Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relativo ai lavori di riqualificazione del centro
storico, consolidamento e siste |
04-08-2014 |
19-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2020 |
867 |
24-11-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di conferimento e smaltimento di rifiuti composti da frigoriferi
cannibalizzati EER 200123
CIG Z322F58F7D |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
360 |
2013 |
152 |
07-03-2013 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Associazione Sportiva Madonie Bike di Collesano |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
320 |
2017 |
164 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 739,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
27 |
2012 |
1172 |
30-12-2011 |
Art. 41 D.Lgs 81/08 – Impegno di spesa per esami clinici e acquisto farmaci |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
689 |
2022 |
498 |
01-07-2022 |
SERVIZIO PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA FINALIZZATA
ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS.
N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI INTERNI ”
SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
145 |
2016 |
53 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1063 |
2018 |
668 |
18-09-2018 |
Impegno di spesa a favore dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI
CHIAMATA AGADA con sede in Trabia per prelevamento, affidamento e
cure di n. 02 cuccioli abbandonati._ CIG. Z7C24D17F2 - CODICE UF610T |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
184 |
2022 |
88 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1461 |
2014 |
779 |
28-11-2014 |
Ulteriore impegno spesa della somma di € 5.000,00 per acquisizione area da adibire a parcheggio “Quartiere Bagherino”. |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
898 |
2017 |
530 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre per lavori di "Messa in sicurezza sede viaria comunale dalla S.P. 9
alla S.P. 125" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z041F8EA3C |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
126 |
2021 |
32 |
27-01-2021 |
liquidazione di €. 243,76 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.43404/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
922 |
2013 |
35 |
03-08-2013 |
Costituzione delle SRR – Nota del Dipartimento Regionale delle
acque e dei rifiuti, Protocollo 28114 del 9/07/2013 - Valutazioni |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
794 |
2017 |
462 |
13-07-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II° e
III° Bimestre 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
489 |
2012 |
258 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 15.03.2012/15.03.13. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1130 |
2022 |
822 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . LUGLIO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
26 |
2020 |
1114 |
30-12-2019 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità
Internet. - Anno 2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
565 |
2016 |
339 |
24-05-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI APRILE 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1477 |
2018 |
999 |
10-12-2018 |
Impegno della somma di €.195,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Città Metropolitana di Palermo
(ex Provincia Regionale), per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesser |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
344 |
2015 |
183 |
30-03-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per " Contratto di assistenza e aggiornamento
software ICI/IMU , TARES -TARI anno 2015 ". CIG. ZDE13E3F19 |
31-03-2015 |
15-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
635 |
2022 |
449 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ALESSANDRO SCARLATTI ARL
“OTTONI ANIMATI” PER ESIBIZIONE ARTISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO
2022 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DEI MIRACOLI
CIG:ZBB36667B0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1335 |
2017 |
831 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 274,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo OTTOBRE 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
22 |
2014 |
842 |
30-12-2013 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario Credito
Cooperativo “ San Giuseppe”.- Agenzia di Collesano – PA- Tesoreria comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
535 |
2021 |
364 |
14-05-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z1A31B2C16 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
413 |
2020 |
214 |
20-03-2020 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2012 |
545 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
20 |
2023 |
1138 |
28-12-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO NOVEMBRE
2022 |
05-01-2023 |
20-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2016 |
640 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione controsoffitto
Bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione porta Ufficio 1° piano Palazzo
Municipale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
341 |
2019 |
235 |
25-03-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di marzo 2019. CIG:ZC224DB319 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
796 |
2015 |
482 |
21-07-2015 |
Liquidazione per lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da
"Alivuzza". - Ditta Cirrito Salvatore.
Compensazione debitoria
CIG= Z931461583 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
198 |
2018 |
99 |
27-02-2018 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – ottobre-novembre 2017 – CIG:Z611E05042 |
27-02-2018 |
14-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
955 |
2021 |
677 |
09-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 558/2021 “Impegno di spesa in
favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri Estivi” Decreto
Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
455 |
2014 |
226 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
855 |
2020 |
616 |
11-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio amplificazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore –estate
2020.CIG:ZF82DF68E1. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1522 |
2012 |
858 |
03-12-2012 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1527 |
2016 |
943 |
29-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo al Comitato festeggiamenti Santa Lucia - Anno 2016 |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
780 |
2019 |
550 |
04-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,00 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona su |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1254 |
2015 |
777 |
12-11-2015 |
Liquidazione Ditta Tipografia "Zangara" di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa
a.s.
2015/2016. |
12-11-2015 |
27-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
644 |
2018 |
260 |
27-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errato versamento |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1377 |
2021 |
940 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= Z00327A940 -
CIG:Z00327A940 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1031 |
2014 |
488 |
22-08-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla manifestazione
“Dedicato a…Giacinto Gargano” anno 2014 |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1256 |
2020 |
920 |
07-12-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
490 |
2013 |
240 |
12-04-2013 |
Sentenza n. 1797/2012 Comune c/Iacuzzi e Meie Aurora Ass.ni SpA.
Impegno di spesa |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
395 |
2017 |
226 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura e posa in
opera di n. 2 idranti soprassuolo per approvvigionamento mezzi antincendio - CIG=
Z481BEF18FPREMESSA |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1249 |
2019 |
895 |
29-10-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Agosto e settembre 2019 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
119 |
2012 |
13 |
25-01-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese DICEMBRE 2011 |
27-01-2012 |
11-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
772 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
207 |
2016 |
109 |
01-03-2016 |
:Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a a Banca Sistema- periodo novembre
2015
CIG: Z63181FCD5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1162 |
2018 |
751 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione A.N.A.S. Zonale Di Collesano. -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
272 |
2022 |
174 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER FESTIVITà NATALIZIE “MAGICO NATALE A
COLLESANO”. |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
19 |
2015 |
913 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Prosecuzione anno
2015.CIG. ZBE129153A |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
999 |
2017 |
594 |
13-09-2017 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle
tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
201 |
2021 |
96 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a favore del
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in CARINI, per
sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane abbandonato CIG.
ZA72F719CC - CODICE UF610T |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1033 |
2013 |
556 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 78,70 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di luglio e agosto 2013. e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: ZAA09183AB |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2012 |
294 |
02-05-2012 |
Impegno di €. 3.347,14 a favore della ditta Misita Rosario per lavori di realizzazione di una piazzola
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata in territorio del Comune di
Collesano nei pressi del confine con il comune di Las |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1206 |
2022 |
835 |
17-10-2022 |
COMUNE DI COLLESANO/RCM. ART.194 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS N.267/2000
E SS.MM.II. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITà DI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO GIOVANNI
RIGATUSO PER RAPPRESENTANZA LEGALE INNANZI |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
115 |
2020 |
42 |
22-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 508,69 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
455 |
2015 |
247 |
27-04-2015 |
Liquidazione di €.5.557,59 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2015. GIG:ZF41249AE8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1427 |
2017 |
896 |
07-12-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria periodo 01/06/2017 al 31/12/2017 svolto
dalla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z301E341C7 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
121 |
2014 |
806 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per ricovero disabili psichici di questo Comune . Anno 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
625 |
2021 |
422 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
497 |
2020 |
348 |
12-05-2020 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. II° semestre 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1092 |
2012 |
629 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “I Comuni Si
Raccontano”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
131 |
2023 |
20 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA FELTRINELLI SPA CON SEDE A MILANO VIA TUCIDIDE 56 IDENT. FISCALE IT04628790968.
CIG : 0F38DDC33. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
427 |
2019 |
293 |
09-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 T in ghisa flangiata ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27D5F75 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
891 |
2015 |
547 |
10-08-2015 |
Impegno e liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Estate 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
283 |
2018 |
166 |
15-03-2018 |
Liquidazione di €.3.581,9 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2018 CIG: Z48216096B |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1042 |
2021 |
734 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 135,00 (Eurocentotrentacinque/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffico giallo kg. 25._CIG: Z9D3295CBC |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2020 |
678 |
08-09-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di AGOSTO 2020 – Fatt. n. 3/641 del 10.08.2020–
CIG= ZC32D45DA1 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
81 |
2013 |
949 |
28-12-2012 |
Progetto sistemazione archivio Ufficio Ragioneria |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
99 |
2017 |
14 |
26-01-2017 |
Liquidazione della fattura n. 183/16 del 31.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
888 |
2019 |
624 |
26-07-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale e dell’impianto di sollevamento” fino al 20.10.2019 – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2015 |
844 |
03-12-2015 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino porzione di
impianto elettrico nel viale di fronte la sepoltura Unione Agricola e fornitura e
collocazione di n. 1 palo con lanterna all'interno del Cimitero Comunale -Impegno d |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
792 |
2018 |
511 |
16-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa spettanze alla CUC e Commissari tecnici per la gara del servizio di refezione scolastica periodo 2018/2019. CIG : Z642355B65 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1348 |
2020 |
1007 |
14-12-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
16-12-2020 |
31-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
586 |
2013 |
303 |
09-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione
di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da
Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1346 |
2019 |
981 |
21-11-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 90,02 a favore della ditta Manganello |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
882 |
2022 |
634 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA FREEMEN PRODUZIONI S.R.L. CON SEDE IN
LIVORNO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: Z4B376C570 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
296 |
2016 |
167 |
23-03-2016 |
Impegno di spesa per fornitura del sistema per acquisizione fattura elettronica PA
CIG:ZD918F7C6F |
24-03-2016 |
08-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
361 |
2022 |
253 |
06-04-2022 |
DETERMINA N° 151 DEL 25.02.2022 (PROROGA TECNICA)– IMPEGNO SPESA PER
INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DEL
MONITOR ESTERNO /LEDWALL) INERENTE IL |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
70 |
2015 |
897 |
29-12-2014 |
Adesione progetto per la consulenza normativa e sulla contabilità IVA, anno
2015/2016 CIG: ZA012AB5AF |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
292 |
2021 |
188 |
11-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Sano e Gustoso di Ficarra Rosa per la fornitura di panettoni artigianali “
Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: Z422FD1876 |
12-03-2021 |
27-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
685 |
2012 |
386 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per CTU nominato dal Tribunale di Termini Imerese nel
giudizio per ricorso al D.I. n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla
Milicia |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1315 |
2022 |
959 |
18-11-2022 |
DET.N. 826/2022 – LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM
SRL– CIG= ZBC381664D INTERVENTO MESE DI OTTOBRE 2022 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
201 |
2020 |
110 |
11-02-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2019 . CIG Z1C2A0D197 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
842 |
2016 |
472 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione SCUOLABUS. Ditta Fullone Rosario
CIG Z551A2E430 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
131 |
2019 |
76 |
04-02-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2015 |
310 |
22-05-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it. |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1517 |
2017 |
970 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2021 |
487 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
608 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre e novembre 2019 . CIG Z1C263212E |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
534 |
2019 |
372 |
08-05-2019 |
Impegno somme ed affidamento incarico di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di
cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in
Via Santa Lucia SNC in Castelbuono P.Iva |
10-05-2019 |
20-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1016 |
2015 |
632 |
28-09-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.scelsiana.net |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
423 |
2018 |
268 |
27-04-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1131 |
2021 |
809 |
22-10-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Liquidazione |
27-10-2021 |
11-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
720 |
2014 |
360 |
12-06-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 integrazione |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1036 |
2020 |
743 |
30-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 187,28 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42450/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
202 |
2013 |
974 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1003 |
2019 |
701 |
29-08-2019 |
Liquidazione in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1450 |
2015 |
906 |
21-12-2015 |
Affidamento servizio filodiffusione. Natale Collesanese 2015/2016. |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
898 |
2018 |
554 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 710,37 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Mario & C. s.a.s. per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole con automazione presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZE62456652 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
71 |
2022 |
18 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SKD” SRL PER FORNITURA MATERIALE IN
FERRO(QUADRO25X25X2)CIG:ZBD33FFA34 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1429 |
2020 |
818 |
11-11-2020 |
Liquidazione straordinario elettorale ai componenti dell’Ufficio Elettorale comunale
per Consultazioni Referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
754 |
2013 |
389 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 1.613,32 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1395 |
2019 |
1000 |
03-12-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di OTTOBRE 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
301 |
2012 |
2 |
30-01-2012 |
Nomina del Funzionario Responsabile Area Economico-Finanziaria.
Incarico di P.O. al Sig. Lo Forti Antonino |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
967 |
2022 |
116 |
07-09-2022 |
Divieto di sosta per giorno 11 settembre 2022 per Raduno turistico
“Floriopoli”. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1344 |
2018 |
894 |
21-11-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
447 |
2022 |
313 |
29-04-2022 |
“ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG Z0229AF459
LIQUIDA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
196 |
2015 |
87 |
20-02-2015 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per la fornitura piattaforma TASI ( tassa servizi
indivisibile) CIG: Z9A10EAEF5 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1412 |
2013 |
707 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti ufficio protocollo. CIG: ZA70C6A1F6 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
405 |
2021 |
286 |
09-04-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
829 |
2012 |
452 |
10-07-2012 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1420 |
2022 |
1074 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE “CASTELBUONO JAZZ FESTIVAL WINTER 2022”. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
290 |
2020 |
177 |
21-02-2020 |
Carnevale 2020. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Diemmebi di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promopubblicitario. CIG: Z3F2C23106. |
24-02-2020 |
10-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
965 |
2016 |
546 |
21-09-2016 |
Liquidazione della somma di € 4.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
216 |
2019 |
125 |
18-02-2019 |
Liquidare la somma di €. 1.505,72 al Consorzio Simegas vendita energie S.r. per
fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di novembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
660 |
2015 |
380 |
12-06-2015 |
Affidamento fornitura pietrame per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino.
DITTA: SEAP srl .
CIG= Z7014CB80E |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
50 |
2018 |
11 |
17-01-2018 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nel mese di novembre e dicembre 2017 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2021 |
558 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’
ambito dei “Centri Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà
educativa. Estate 2021. CIG:Z60328DF76 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
299 |
2014 |
115 |
28-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 242,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di
recupero mezzo comunale escavatore in C.da Mondoletto |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2020 |
498 |
01-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZC22D5612F |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1383 |
2012 |
775 |
15-11-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1383 |
2016 |
838 |
09-12-2016 |
Determina a Contrarre per la fornitura di: " Acquisto materiale informatico" con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z841C614A8 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
621 |
2019 |
443 |
24-05-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2019.- |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1100 |
2015 |
675 |
13-10-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio-agosto 2015. CIG: Z0F12910B |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
500 |
2018 |
307 |
02-05-2018 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione e della rete fognaria del Comune di Collesano”
PROROGA e IMPEGNO SPESA |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2021 |
891 |
24-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA VERSARE AL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011
RELATIVA AL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA MONTEGRA |
24-11-2021 |
09-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1155 |
2020 |
822 |
12-11-2020 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
309 |
2013 |
108 |
26-02-2013 |
affidamento e impegno di spesa per fornitura e installazione di n. 2 proiettori
da installare in prossimità della villetta “”puntalazzu”. |
28-02-2013 |
15-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
259 |
2017 |
127 |
23-02-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1094 |
2019 |
775 |
19-09-2019 |
Conferimento incarico professionale per la “redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE competenze ann |
23-09-2019 |
08-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1790 |
2011 |
1119 |
28-12-2011 |
Affidamento e impegno di spesa di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77)
in favore della Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano
(PA) per montaggio n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1
coppia staffe di fissaggio; n |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
650 |
2022 |
463 |
22-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
7 |
2016 |
2 |
08-01-2016 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di un ettaro di terreno del bene confiscato alla mafia
sito nelle C.da abazia in agro di Collesano |
08-01-2016 |
23-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1001 |
2018 |
638 |
05-09-2018 |
Bando pubblico per l’accreditamento di Enti, Cooperative Sociali, e /o Associazioni per l’
espletamento dei servizi di assistenza specialistica all’ autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni
disabili nel Comune di Collesano. Nomina Commissio |
06-09-2018 |
21-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
162 |
2022 |
109 |
14-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO
SGATE –APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS GAS E BONUS ENERGIA
ELETTRICA ONERI 2017 E ONERI 2018 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1399 |
2014 |
809 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
838 |
2017 |
491 |
24-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
98 |
2021 |
25 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Caffè del Viale Snc”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
863 |
2013 |
439 |
25-07-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 integrazione |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
426 |
2012 |
226 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG:Z7C0437224 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1088 |
2022 |
792 |
05-10-2022 |
SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI QUESTO COMUNE. |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1489 |
2019 |
1089 |
17-12-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 187,55 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Settembr |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
837 |
2021 |
588 |
05-08-2021 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” e sostituzione lampada U.V.
Intervento Mese di LUGLIO 2021 – Fatt. n. 3/588 del 22.07.2021–
CIG= ZD93276 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
317 |
2014 |
133 |
28-02-2014 |
Liquidazione quota “Distretto Turistico della Regione Siciliana Targa Florio anno 2013” |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
715 |
2020 |
516 |
08-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Nomina Comm |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1396 |
2012 |
785 |
20-11-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1433 |
2016 |
870 |
15-12-2016 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2015/2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
642 |
2019 |
448 |
28-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.998,47 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,96 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2019 – fattura elettronica n.
E261 del 21/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |