1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
932 |
2021 |
653 |
06-09-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: Z5D32BAF4C
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
192 |
2021 |
83 |
11-02-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: ZE72F49054
LIQUIDAZIONE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2020 |
419 |
04-06-2020 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG= ZE52CAB344 LIQUIDAZIONE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2021 |
614 |
16-08-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z5D32BAF4C |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
321 |
2021 |
195 |
16-03-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZA430C8E8E |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
504 |
2021 |
332 |
03-05-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZC33142B42 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2020 |
865 |
23-11-2020 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZE72F49054 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1400 |
2021 |
1028 |
16-12-2021 |
FORNITURA TONER PER MACCHINA RIPRODUTTRICE BROTHER - DETERMINA A
CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L. 77/2021– CIG:
ZCD346ED2A
CIG:ZCD346ED2A |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1034 |
2021 |
726 |
28-09-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui al Progetto PUC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014
LIQUIDAZIONE – |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1071 |
2021 |
754 |
04-10-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8
LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1532 |
2017 |
981 |
20-12-2017 |
Gara affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi
nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione - Approvazione cronoprogramma di spesa con
varia |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2018 |
242 |
19-04-2018 |
Gara affidamento lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”
CIG= ZA82045FE1
Efficacia Aggiudicazione |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2014 |
280 |
05-05-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP:
E42D1200 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
802 |
2014 |
426 |
08-07-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti
di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse
ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali
|
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2017 |
676 |
06-10-2017 |
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
- CIG Z221F72D58 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
701 |
2018 |
439 |
26-06-2018 |
Gara servizio di“ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione” CIG= Z4822AAB34
Aggiudicazione e Impegno di Spesa |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1301 |
2017 |
803 |
17-11-2017 |
GARA U.R.E.G.A -Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
|
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1315 |
2017 |
816 |
21-11-2017 |
Gara UREGA affidamento "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO
CIG Madonie -Collesano - Isnello - Gratteri - CUP: E49D160011340004-CIG: 68 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
372 |
2013 |
140 |
05-03-2013 |
Gestione del personale corso di formazione a titolo gratuito |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1409 |
2018 |
941 |
30-11-2018 |
Gestione e manutenzione impianti termici immobili comunali per la stagione invernale 2018/2019 del Comune di Collesano
Rettifica Impegno di spesa |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2018 |
852 |
12-11-2018 |
Gestione e manutenzione impianti termici immobili comunali per la stagione invernale 2018/2019 del Comune di Collesano;
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del D.lgs., n° 50/2016 così come rec |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1359 |
2017 |
842 |
29-11-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO di SPESA di
€ 14.500,00 - CIG 6432599C9C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2017 |
660 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
107 |
2015 |
45 |
04-02-2015 |
Giornate formative “Scuola di AltRa Amministrazione” a Ragusa e “Fiera
Agroalimentare” a Norimberga.
Impegno di spesa per partecipazione ed anticipazione somme. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
231 |
2014 |
67 |
11-02-2014 |
Impegnare e liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: Z7A0CA0D28 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1405 |
2019 |
1010 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 23 PA per fornitura
carburante automezzi comunali periodo ottobre 2019 CIG: Z1926821D8 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
487 |
2019 |
336 |
18-04-2019 |
impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X00933438 del
14/03/2019 periodo gennaio/febbraio 2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1197 |
2020 |
859 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03120605 del
14/09/2020 – periodo luglio-agosto 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1306 |
2020 |
940 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X03790933 del
11/11/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
950 |
2018 |
557 |
03-08-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X02862156 DEL 13/07/2018 – periodo maggio – giugno 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1335 |
2018 |
892 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X03894290 DEL 14/09/2018 – periodo LUGLIO- AGOSTO 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1402 |
2018 |
929 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X04694163 DEL 15/11/18 – periodo settembre/ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2014 |
244 |
23-04-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X00855585 periodo gennaio – febbraio 2014
CIG:Z6D0EABEDB |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
801 |
2015 |
487 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01863209 del 15.05..2015 CIG: ZE4140A67D |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
743 |
2014 |
382 |
17-06-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01929670 periodo marzo - aprile 2014
CIG:Z460FAF865 |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
914 |
2015 |
570 |
13-08-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02826002 DEL 14.07.15 periodo maggio - giugno 2015
CIG: ZE4140A67D |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1429 |
2016 |
866 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04457104 del 15.11.2016 - periodo settembre e ottobre
CIG: ZE4140A67D |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1412 |
2014 |
820 |
09-12-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X05044973 periodo settembre – ottobre 2014
CIG: Z9D1225A79 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2016 |
358 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01694696
del 13.05.2016 periodo marzo - aprile 2016
CIG: Z56198D9AB |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2016 |
466 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02543288
del 14.07.2016 periodo maggio - giugno 2016
CIG: Z56198D9AB |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
934 |
2017 |
557 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X03127041
del 14/07/2017 - periodo maggio - giugno 2017
CIG:Z261E71A6A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1424 |
2017 |
893 |
07-12-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X05028745
- periodo settembre e ottobre 2017
CIG:Z261E71A6A |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
534 |
2021 |
354 |
13-05-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01358911 DEL 12/04/2021 periodo febbraio-marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2020 |
433 |
08-06-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01530148 del 15/04/2020 periodo febbraio/marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
661 |
2021 |
457 |
21-06-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02049227 del 10/06/2021 periodo aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
916 |
2020 |
645 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02237744 DEL 15/06/2020 periodo aprile/maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2021 |
684 |
14-09-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02750771 del 11/08/2021 periodo giugno/luglio 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1011 |
2020 |
710 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02958801 del 14/08/2020 periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1198 |
2020 |
860 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X03670278 del 14/10/2020 periodo agosto e settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
920 |
2020 |
649 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fatture da gennaio a giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
863 |
2018 |
547 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 153,81 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di GIUGNO 2018 CIG: Z6B2479078 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
968 |
2018 |
609 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 160,48 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di LUGLIO 2018 CIG: Z6B2479078 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2018 |
623 |
29-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia ( ricalcolo consumi e conguagli) CIG: ZEE24BAC86 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
435 |
2018 |
239 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -febbraio e marzo
2018 - CIG: Z9C2338623 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
277 |
2018 |
160 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -gennaio 2018
CIG: Z2722C4CD0 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2018 |
710 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2018
CIG: Z4E25116EC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1162 |
2019 |
816 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
690 |
2019 |
489 |
05-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2018 |
603 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia consumo mese di
luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
392 |
2019 |
262 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
290 |
2019 |
197 |
07-03-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia gennaio 2019 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2018 |
526 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia giugno 2018
CIG:Z32468E9A |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
894 |
2019 |
625 |
29-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia giugno 2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2019 |
758 |
19-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
826 |
2018 |
525 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia maggio 2018
CIG:ZD92468AEB |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
826 |
2019 |
591 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
659 |
2019 |
474 |
03-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia marzo 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
54 |
2019 |
6 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia NOVEMBRE 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1401 |
2018 |
928 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1119 |
2020 |
758 |
09-10-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo agosto
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2020 |
432 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo aprile 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
451 |
2020 |
302 |
24-04-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo febbraio
2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
965 |
2020 |
689 |
11-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo luglio 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1307 |
2020 |
941 |
09-12-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo ottobre
2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1195 |
2020 |
857 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1281 |
2018 |
838 |
07-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2018 |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1402 |
2019 |
1007 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
278 |
2018 |
161 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z0722BCA9C |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
431 |
2018 |
235 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z362338DF1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
825 |
2018 |
524 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di giugno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
969 |
2018 |
610 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2018 |
523 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di maggio2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1406 |
2018 |
933 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1259 |
2018 |
806 |
23-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di settembre 2018 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
213 |
2017 |
89 |
15-02-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 201 7
CIG: ZF71D6536D |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
196 |
2014 |
47 |
04-02-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2014
CIG: Z3D0DA8661 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
217 |
2016 |
126 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
334 |
2014 |
149 |
13-03-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2014
CIG: Z330E3C86B |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
410 |
2015 |
219 |
16-04-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2015
CIG: ZC41406FC8 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
216 |
2016 |
127 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2014 |
307 |
20-05-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2014
CIG: Z820F45B5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2016 |
359 |
06-06-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
919 |
2014 |
466 |
31-07-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2014
CIG: Z881058C97 |
18-08-2014 |
02-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
832 |
2016 |
469 |
04-08-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2015 |
659 |
07-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - fattura n. 8V00511281
CIG: Z9F160AF29 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2017 |
328 |
03-05-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - maggio - giugno 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
216 |
2016 |
128 |
04-03-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1008 |
2016 |
579 |
29-09-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
828 |
2016 |
465 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
802 |
2015 |
488 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo maggio -/luglio2015
CIG: Z76157D11C |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1199 |
2015 |
733 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo novembre / dicembre 2015
CIG: Z2616DD4DA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1333 |
2017 |
829 |
24-11-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 6° BIM
CIG: Z611E05042 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1192 |
2020 |
854 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
917 |
2020 |
646 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile /maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2020 |
234 |
20-03-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2019 gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2020 |
434 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio – marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1009 |
2020 |
708 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
919 |
2020 |
648 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00231362 del 05/06/2020 periodo aprile-maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1010 |
2020 |
709 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00318467 del 13/08/2020 periodo giugno – luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1196 |
2020 |
858 |
18-11-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00377102 del 14/10/2020 periodo agosto-settembre
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1021 |
2019 |
706 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura 8V00364903 del 06/08/2019 periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
382 |
2019 |
252 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00073780 del 06/02/2019 periodo dicembre 2018/gennaio2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2019 |
361 |
06-05-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00168327 del 05/04/19 periodo febbraio/marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
492 |
2018 |
308 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00185484 del 06/04/2018 FEBBRAIO – MARZO 2018 –
CIG: Z0C2388FDC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2019 |
593 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00259425 del 06/06/2019 periodo aprile/maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
965 |
2018 |
606 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00376416 DEL 06/08/2018 periodo giugno/luglio 2018
|
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1399 |
2019 |
1004 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00445714 del 07/10/2019 periodo agosto /settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2018 |
891 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00483270 DEL 05/10/2018 periodo agosto/settembre 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
53 |
2019 |
5 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00586706 del 06/12/2018- periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
275 |
2018 |
158 |
14-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. 422018800001799
CIG: ZD822C263D |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1426 |
2018 |
961 |
05-12-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo AGOSTO-SETTEMBRE 18 - CIG: Z9925BE764 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
859 |
2018 |
543 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2018
CIG: Z6A243C87A |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2018 |
313 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo febbraio - marzo 2018
CIG: ZF22389015 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
963 |
2018 |
604 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo giugno – luglio 2018 - CIG: ZF424B4927 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
52 |
2019 |
4 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1031 |
2013 |
554 |
23-09-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2013
CIG:ZB20B85EB8 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1007 |
2016 |
578 |
29-09-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1301 |
2013 |
647 |
05-11-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2013
CIG: Z1D0C34D04 |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1356 |
2014 |
726 |
19-11-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2014
CIG: ZC911B499A |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1247 |
2015 |
771 |
11-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2015
CIG:ZB0170EFF3 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1184 |
2015 |
726 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 14.649,41 per pagamento fatture cedute da Enel
Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo agosto 2015
CIG: Z4316C49B2 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1128 |
2018 |
706 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 158,92 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali
Mese di agosto 2018 CIG: Z2A25125BB |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2018 |
546 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 175,15 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di giugno 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2018 |
707 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 180,80 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di AGOSTO 2018 CIG: ZA925125A5 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
967 |
2018 |
608 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 182,27 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di luglio 2018 CIG: Z0824B67AB |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1027 |
2019 |
712 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1404 |
2018 |
931 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 185,42 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1403 |
2019 |
1008 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 186,68 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1160 |
2019 |
814 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 189,81 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1403 |
2018 |
930 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 194,98 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali - Mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1029 |
2019 |
714 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 195,59 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1187 |
2015 |
729 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.066,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici Saldo fatture- CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
215 |
2019 |
124 |
18-02-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.984,20 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di dicembre 2018 |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1397 |
2019 |
1002 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 248,04 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1331 |
2018 |
888 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 276,55 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di SETTEMBRE |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
861 |
2018 |
545 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 313,25 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di MAGGIO 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1294 |
2019 |
922 |
07-11-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 337,42 alla Dott.ssa Emanuela
Santomauro, Commissario AD ACTA, per l’approvazione del rendiconto di gestione es. 2018. |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2018 |
358 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 781,20 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di aprile 2018 CIG: Z48216096B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
910 |
2016 |
516 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidare le fatture Enel Energia S.p.a fatture utenza campo sportivo
periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014
CIG : Z941B09E80 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1401 |
2019 |
1006 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare O:fatture Enel Energia ottobre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
682 |
2014 |
326 |
30-05-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.1.372,50 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di aprile 2014.
CIG: Z270D1B450 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
863 |
2014 |
456 |
28-07-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.443,90 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di maggio - giugno 2014.
CIG: Z270D1B450 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
972 |
2017 |
581 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017
CIG : ZB41FC9DBE |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1012 |
2017 |
606 |
20-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017
CIG: Z651FF5431 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1369 |
2017 |
852 |
30-11-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -ottobre 2017
CIG: Z21210D732 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
833 |
2016 |
470 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GIUGNO 2016
CIG : ZF71ADEC76 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2016 |
517 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2016
CIG : ZA81B1B280 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2016 |
449 |
26-07-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2016
CIG : Z6B1AB94EB |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
971 |
2017 |
580 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017
CIG : ZEE1FC99C4 |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1426 |
2016 |
863 |
14-12-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo ottobre 2016
CIG : Z221C7F234 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
417 |
2015 |
226 |
16-04-2015 |
Impegnare liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00862576
del 13.03.2015 periodo gennaio - febbraio 2015
CIG: ZE4140A67D |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1327 |
2019 |
951 |
20-11-2019 |
Impegno - Liquidazione all’Economo Comunale |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
791 |
2019 |
544 |
01-07-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
638 |
2019 |
463 |
29-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
546 |
2019 |
389 |
10-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1272 |
2019 |
909 |
05-11-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
215 |
2020 |
120 |
11-02-2020 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale. Assegnazione risorse finanziarie per la manifestazione
Carnevale 2020 |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1482 |
2015 |
935 |
28-12-2015 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana
Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
13 |
2015 |
905 |
29-12-2014 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l’anno 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
922 |
2012 |
518 |
02-08-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
40 |
2013 |
940 |
28-12-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2013. |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1479 |
2022 |
1113 |
28-12-2022 |
IMPEGNO A FAVORE DEL GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2023. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
40 |
2023 |
1192 |
30-12-2022 |
IMPEGNO A FAVORE DELLA CITTà METROPOLITANA DI PALERMO (EX
PROVINCIA REGIONALE), PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E RINNOVO
TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022. |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
669 |
2021 |
465 |
21-06-2021 |
Impegno a favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o
smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z572B9F49F |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
22 |
2022 |
1104 |
30-12-2021 |
IMPEGNO A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA DELLA
SOMMA DI EURO 14.885,50 QUALE QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2022 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1475 |
2018 |
995 |
10-12-2018 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2019.CIG: ZD326218C1 |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1428 |
2019 |
1030 |
11-12-2019 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2020 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1291 |
2020 |
961 |
09-12-2020 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2021. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
39 |
2013 |
939 |
28-12-2012 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,5 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
11 |
2015 |
899 |
29-12-2014 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,5 quale quota di servizio unica per l’anno 2015 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1483 |
2015 |
936 |
28-12-2015 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1522 |
2016 |
939 |
29-12-2016 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1466 |
2017 |
928 |
13-12-2017 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2018.CIG: ZD92139AAF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1504 |
2022 |
1144 |
29-12-2022 |
IMPEGNO A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA PER QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2023 (PER LA SOMMA DI € 14.900,00) E ALLINEAMENTO QUOTE PRECEDENTI. |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1478 |
2022 |
1112 |
28-12-2022 |
IMPEGNO A FAVORE DELL’A.S.P.6 DI PALERMO AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA U.O. DI CEFALU' PER RILASCIO ATTESTAZIONE D’IDONEITA' DEL CARRO FUNEBRE DI PROPRIETà DEL COMUNE DI COLLESANO. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
39 |
2023 |
1191 |
30-12-2022 |
IMPEGNO A FAVORE DELL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
– SERVIZIO 5 TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO O RINNOVO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI – ANNO 2022. |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
331 |
2020 |
200 |
02-03-2020 |
impegno a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato.
CIG ZCA2C09379 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
312 |
2021 |
217 |
16-03-2021 |
Impegno a favore di Aruba spa per rinnovo pec ufficio ambiente.collesano@pec.it
dell’Area 5^ Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato.
CIG Z1E30D6089 |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1397 |
2018 |
944 |
30-11-2018 |
Impegno affidamento e liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale per fornitura straordinaria energia elettrica per festività natalizie
2018/2019 . CIG: ZDB260C9A1 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
385 |
2016 |
215 |
20-04-2016 |
Impegno ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il Referendum
popolare del 17 aprile 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1521 |
2016 |
938 |
29-12-2016 |
Impegno all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e prova di
idoneità - anno 2017 - |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1493 |
2013 |
747 |
11-12-2013 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62
anno scolastico 2010/2011 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2016 |
609 |
06-10-2016 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62 anno
scolastico 2011/2012 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
97 |
2013 |
954 |
28-12-2012 |
Impegno attività lavorativa donne |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
996 |
2016 |
567 |
29-09-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1400 |
2014 |
810 |
05-12-2014 |
Impegno attività lavorativa donne |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1506 |
2016 |
924 |
29-12-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1477 |
2017 |
938 |
14-12-2017 |
Impegno attività lavorativa donne. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1402 |
2015 |
876 |
10-12-2015 |
Impegno attività lavorativa donne. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
50 |
2014 |
829 |
30-12-2013 |
Impegno attività lavorativa donne. |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1234 |
2016 |
746 |
09-11-2016 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 04.12.2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2017 |
684 |
10-10-2017 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
223 |
2018 |
129 |
28-02-2018 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2019 |
424 |
22-05-2019 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1398 |
2017 |
868 |
05-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 1.472,08 in favore della Sig.ra Giardina
Giuseppa Silvana, a seguito di sentenza n. 973/2017 del 25.09.2017 del Giudice del
Tribunale di Termini Imerese, come da nota dell'Avv. Giulio Giardina, legale dell |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1380 |
2017 |
854 |
01-12-2017 |
Impegno della somma complessiva a saldo di Euro 481,04 in favore dell'Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta
Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
571 |
2015 |
318 |
25-05-2015 |
Impegno della somma complessiva di Euro 1.193,30 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Cefal |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
530 |
2018 |
315 |
15-05-2018 |
Impegno della somma complessiva di Euro 3.000,00 per spese di partecipazione di questo
Ente all’evento “Madonie Expò” della Fiera Campionaria del Mediterraneo che si terrà in Palermo dal 26
maggio al 10 giugno 20 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
20 |
2022 |
1102 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.193,19 A FAVORE DEL GRUPPO
AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, QUALE
QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022. |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1427 |
2019 |
1029 |
11-12-2019 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.205,59 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l’anno 2020 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1465 |
2017 |
927 |
13-12-2017 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l'anno 2018.CIG:
ZDB2139B39 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1523 |
2016 |
940 |
29-12-2016 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota associativa per
l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
60 |
2020 |
1151 |
30-12-2019 |
IMPEGNO della somma di € 1.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica Anno 2019 – CIG Z6E2392F9E |
16-01-2020 |
31-01-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1068 |
2016 |
626 |
11-10-2016 |
Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in
metallo da collocarsi presso l'UTC.
CIG=ZDA1B773E5 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
18 |
2018 |
1003 |
29-12-2017 |
Impegno della somma di € 1.797,00 per registrazione Contratto cessione volontaria immobile
di espropriazione per pubblica utilità - Fornaci allo Stazzone |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1458 |
2021 |
1069 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 123,13 PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E
PROVA DI IDONEITA' – ANNO 2022 ALL’ ENTE NAZIONALE TIRO A SEGNO DI PALERMO. |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1292 |
2020 |
962 |
09-12-2020 |
Impegno della somma di € 123,13 per la quota associativa annuale e prova di idoneità
– anno 2021 all’Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
618 |
2018 |
386 |
05-06-2018 |
IMPEGNO della somma di € 2.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il
servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG Z6E2392F9E |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1476 |
2018 |
998 |
10-12-2018 |
Impegno della somma di € 216,00 per la quota associativa annuale e prova di idoneità
– anno 2019 all’Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo.- CIG : ZF12621709 |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1468 |
2017 |
930 |
13-12-2017 |
Impegno della somma di € 216,00 per la quota associativa annuale e prova di idoneità -
anno 2018 all'Ente Nazionale Tiro a Segno di Palermo.-CIG: Z8B2139559 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
210 |
2015 |
90 |
23-02-2015 |
Impegno della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost
is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1494 |
2017 |
955 |
14-12-2017 |
IMPEGNO della somma di € 3.600,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - CIG= ZAF214F637 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
236 |
2013 |
924 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di € 474,95 per invio corrispondenza |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1494 |
2022 |
1120 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 707,60 IN FAVORE DELLA SOCIETà SIDEL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ANNO 2022 – CIG Z6B38FBCEA |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
28 |
2022 |
1113 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 799,34 IN FAVORE DELLA SOCIETà SIDEL S.P.A.
PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ANNO
2021 – CIG Z71349F569.
CIG:Z71349F569 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
847 |
2017 |
500 |
26-07-2017 |
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
930 |
2018 |
590 |
09-08-2018 |
Impegno della somma di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
409 |
2013 |
979 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di €. 1.500,00 per acquisto e montaggio di n. 2 Kit di
videosorveglianza |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
49 |
2012 |
1135 |
28-12-2011 |
Impegno della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo Reg.le per la Montagna come quota di cofinanziamento |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1070 |
2016 |
628 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 1.830,00 (euromilleottocentotrenta/00) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in via Geraci, 48 - Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z421B8664 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1071 |
2016 |
629 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 100,00 iva compresa a favore della tipografia "Le Madonie" con
sede in Castelbuono, per la fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi epigei
spontanei. CIG ZC81B69C3E |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1484 |
2016 |
902 |
23-12-2016 |
impegno della somma di €. 101,70 a favore dell' A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1469 |
2017 |
931 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2018/2019. CIG:Z4B21395BF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
478 |
2018 |
281 |
09-05-2018 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2018 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
583 |
2019 |
407 |
15-05-2019 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2019 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2021 |
728 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 157,38 (eurocentocinquantasette/38) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z0A3307524 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
195 |
2012 |
1196 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 170,00 a favore della Autofficina Severino Giuspeppe con
sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1066 |
2018 |
671 |
18-09-2018 |
Impegno della somma di €. 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZBE24E24BC |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
779 |
2012 |
438 |
25-06-2012 |
Impegno della somma di €. 2.500,00 per l’organizzazione del Convegno sulla Bioedilizia in
programma per il 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
21 |
2022 |
1103 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 24,00 A FAVORE DELLA CITTà METROPOLITANA DI
PALERMO (EX PROVINCIA REGIONALE), PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E
RINNOVO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1470 |
2017 |
932 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 240,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Città Metropolitana di
Palermo (ex Provincia Regionale), per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesse |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
85 |
2012 |
1177 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 252,89 a favore della ditta Super-Car s.n.c. con sede in
Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat Panda targata CB071XS. |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
85 |
2014 |
874 |
30-12-2013 |
Impegno della somma di €. 3.382,87 a favore della CST “Innovazione e Sviluppo”
per contributo ordinario di funzionamento anno 2013 |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2012 |
593 |
04-09-2012 |
Impegno della somma di €. 340,00 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini Imerese
per n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita dal servizio porta a
porta, per il conferimento dei r.s.u. in forma differenziata |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
14 |
2015 |
906 |
29-12-2014 |
impegno della somma di €. 350,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
19 |
2022 |
1101 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 36,00 A FAVORE DELL’ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE – SERVIZIO TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO
O RINNOVO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI – QUADRIMESTRE III° ANNO
2021. |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
21 |
2013 |
922 |
28-12-2012 |
impegno della somma di €. 365,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1483 |
2016 |
901 |
23-12-2016 |
impegno della somma di €. 370,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1035 |
2021 |
727 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 378,20 (eurotrecentosettantotto/20) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z303306EB7 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1275 |
2019 |
907 |
05-11-2019 |
Impegno della somma di €. 379,02 (eurotrecentosettantanove/02) a favore della ditta
BLANDA MARIO con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z202A4EEB |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
558 |
2015 |
314 |
22-05-2015 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l'anno 2015
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell'Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2.. |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1461 |
2016 |
892 |
21-12-2016 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l'anno 2016
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell'Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1417 |
2014 |
812 |
05-12-2014 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2014
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
15-12-2014 |
30-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
99 |
2016 |
25 |
27-01-2016 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
51 |
2012 |
1136 |
28-12-2011 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
854 |
2018 |
537 |
26-07-2018 |
Impegno della somma di €. 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z7F2475C03- |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
257 |
2012 |
100 |
21-02-2012 |
Impegno della somma di €. 538,33 a favore della ditta Officine Lanzarone con sede in
Palermo per interventi da effettuare su atutoveicolo Mercedes Targato AL637WD necessari
al superamento con esito positivo della revisione e collaudo MCTC |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2016 |
685 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso
di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smal |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2013 |
247 |
12-04-2013 |
Impegno della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -
10 Targa ZA093YN |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
84 |
2012 |
1176 |
30-12-2011 |
Impegno della somma di €. 600,00 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Pala Gommata Silla |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
834 |
2014 |
446 |
17-07-2014 |
Impegno della somma di €. 879,52a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN
CIG: Z27102D5C4 |
21-07-2014 |
05-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
5 |
2022 |
1086 |
30-12-2021 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 99,70 A FAVORE DELL’A.S.P.6 DI PALERMO AREA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA U.O. DI CEFALU' PER RILASCIO ATTESTAZIONE D’IDONEITA'
DEL CARRO FUNEBRE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COLLESANO |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1467 |
2019 |
1067 |
13-12-2019 |
impegno della somma di €. 99,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà del
Comune di Collesano per l’anno 2020. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1293 |
2020 |
963 |
09-12-2020 |
impegno della somma di €. 99,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà del
Comune di Collesano per l’anno 2021. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1477 |
2018 |
999 |
10-12-2018 |
Impegno della somma di €.195,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Città Metropolitana di Palermo
(ex Provincia Regionale), per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesser |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1358 |
2012 |
765 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
128 |
2014 |
860 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . - Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
78 |
2015 |
937 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa . Cofinanziamento progetti Distretto Turistico della regione Siciliana –
Targa Florio |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
902 |
2018 |
562 |
06-08-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione Estate 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2018 |
530 |
19-07-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione San Vincenzo. Anno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
129 |
2014 |
861 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa . “ Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata dei
servizi di welfare - |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
41 |
2019 |
1087 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa a favore del Consorzio CO.RE.PLA. per spese di selezione scarti e
recupero energetico Rsau sul conferimento dei rifiuti CER 150102 presso piattaforma autorizzata -
periodo febbraio-ottobre 2018 |
22-01-2019 |
06-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1430 |
2017 |
899 |
11-12-2017 |
Impegno di spesa a favore dell' ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in
Trabia per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato._ CIG. Z5E212F23A -
CODICE UF610T. |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
296 |
2018 |
172 |
21-03-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e 5/Rif. del 01/06/17 -
n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/12/17 - n.ri 2/Rif. |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
152 |
2020 |
28 |
17-01-2020 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati fino al 15 Gennaio 2020 – D.D.G. del Dipartimento
Acqua e Rifiuti n. 1668/19 –
CIG ZD52B83A13 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
62 |
2020 |
1130 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati fino al 31 dicembre 2019 – D.D.G. del Dipartimento
Acqua e Rifiuti n. 1668/19 – e riduzione impegno di spesa assunt |
20-01-2020 |
04-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
422 |
2018 |
267 |
27-04-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Aprile 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
550 |
2018 |
342 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
167 |
2018 |
82 |
19-02-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mese di Febbraio 2018 - giuste Ordinanze n.ri
4/Rif. e 5/Rif del 01/06/2017 e n.ri 9/Rif. Del 15/09/2017 del |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
132 |
2019 |
77 |
05-02-2019 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mesi di gennaio-febbraio e marzo 2019 -
Ordinanza n. 7/Rif del 01/12/2018 del Presidente della Regione Sicil |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1467 |
2017 |
929 |
13-12-2017 |
Impegno di spesa a favore della DITTA C.P. Costruzioni con sede in Collesano per
montaggio a norma di legge di un ponteggio all'interno della Basilica di San Pietro._ CIG.
ZC62137E08 - CODICE UF610T |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
120 |
2017 |
28 |
30-01-2017 |
Impegno di spesa a favore della ditta F.lli Zappulla s.n.c. con sede in Collesano per
intervento di Protezione Civile nelle giornate del 6-7 e 8 gennaio 2017.
CIG ZF51D0C630 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
970 |
2022 |
674 |
30-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGITEC S.R.L. CON SEDE A
CASTEL DI IUDICA (CT), PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PERIODO
DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 –
CIG:6844027DBC |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
161 |
2022 |
108 |
14-02-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI POSITIVI – ANNO 2022.
CIG:Z8434E43AD |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
325 |
2022 |
236 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI POSITIVI – SERVIZIO MESE
DI MARZO 2022
CIG:Z84 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
88 |
2022 |
30 |
31-01-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
863 |
2022 |
620 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
94 |
2021 |
20 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
889 |
2020 |
627 |
01-09-2020 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
869 |
2021 |
607 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G.
del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1063 |
2018 |
668 |
18-09-2018 |
Impegno di spesa a favore dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI
CHIAMATA AGADA con sede in Trabia per prelevamento, affidamento e
cure di n. 02 cuccioli abbandonati._ CIG. Z7C24D17F2 - CODICE UF610T |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1442 |
2017 |
909 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa A.S.D. Giovanile di Collesano. Stagione sportiva 2017/2018 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
755 |
2015 |
456 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio tributi |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
883 |
2021 |
616 |
17-08-2021 |
Impegno di spesa al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’ anno 2021. |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1426 |
2021 |
4 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA COMPOSIZIONE BONARIA SINISTRO S. C. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
386 |
2021 |
250 |
08-04-2021 |
Impegno di spesa consequenziale alla Delibera di C.C n. 06/2021 inerente al riconoscimento di debito fuori bilancio per competenze professionale dovute all’Avv. E. Cadelo. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
137 |
2021 |
1121 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa consequenziale alla Delibera di C.C n. 58/2020 inerente al riconoscimento di debito fuori bilancio per competenze professionale dovute all’Avv. P. Mogavero. |
05-02-2021 |
20-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1530 |
2017 |
979 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso all' Associazione Madonie Bike. Attività anno 2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1306 |
2016 |
789 |
23-11-2016 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione calcistica 2015/2016. Saldo |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1281 |
2017 |
789 |
13-11-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione Calcistica 2016/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
404 |
2019 |
283 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
874 |
2013 |
455 |
30-07-2013 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2010. |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
551 |
2014 |
275 |
30-04-2014 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2011. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
909 |
2016 |
515 |
07-09-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2015 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1107 |
2016 |
656 |
19-10-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto somme intervento persone anziane ultra 75
enni anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1150 |
2016 |
687 |
25-10-2016 |
Impegno di spesa del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) - "di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1408 |
2020 |
1046 |
23-12-2020 |
Impegno di spesa della somma di €. 9.655,00 relative a spese amministrative e imposta di
registro all’Agenzia delle Entrate, per definizione e perfezionamento dell’acquisto
dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo Stellar |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
26 |
2014 |
812 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa della somma presuntiva di € 2.600,00 per l' affidamento della
fornitura di ipoclorito di sodio per l’acquedotto Comunale – |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
53 |
2021 |
1107 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa delle somme assegnate con Decreto Legge 23 Novembre recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da Covid 19”.Rifinanziamento delle misure di sostegno |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
18 |
2012 |
1124 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 11.951,24 per lavori a preventivo da effettuarsi sull’impianto
di Pubblica Illuminazione a cura della Ditta SIECRI |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
108 |
2013 |
955 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa di € 12.584,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di cui agli obblighi D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1432 |
2018 |
967 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa di € 12.980,00 in favore della Ditta PLACA Gandolfo per lavori di sistemazione collettore di scarico del Depuratore Comunale - CIG. Z52261137F |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1066 |
2022 |
762 |
03-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) A FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE IN TRABIA PER
PRELEVAMENTO DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1423 |
2019 |
1021 |
06-12-2019 |
Impegno di spesa di € 137,25 (eurocentotrentasette/25) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z022AEF03 - CODICE UF61OT. |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1472 |
2018 |
997 |
10-12-2018 |
Impegno di spesa di € 146,40 (eurocentoquarantasei/40) a favore dell’
AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO con sede in TERMINI
IMERESE per sterilizzazione di n. 01 cane abbandonato preso in custodia
dall’Associazione A.G.A.D.A._ CIG. ZBE26217FF - CODI |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1362 |
2012 |
758 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa di € 2.177,54 per interventi di manutenzione ordinaria sugli
automezzi in uso all’UTC |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
77 |
2015 |
936 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 200,00 (Eurodeucento/00) per fornitura vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
59 |
2012 |
1148 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 23.259,00 per lavori di adeguamento Depuratore Generale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
795 |
2013 |
400 |
08-07-2013 |
Impegno di spesa di € 248,00 (Duecentoquarantotto/00) per rifacimento tende
dell’automezzo Mercedes SW 140 carro funebre in dotazione al Comune di
Collesano a favore della Ditta Allegra Vincenzo sita in Campofelice di Roccella |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
460 |
2019 |
313 |
11-04-2019 |
Impegno di spesa di € 286,70 (euroduecentoottantasei/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1027F1845 - CODICE UF610T |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
67 |
2014 |
875 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa di € 2865,90 (Euroduemilaottocentosessantacinque/90) per fornitura
vestiario Agenti P.M. e ausiliari del traffico |
13-01-2014 |
28-01-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
102 |
2012 |
1185 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa di € 3.267,00 per lavori di fornitura e messa in opera di ringhiera
in ferro presso la Via Isnello in favore della Ditta EDIL FERRO snc |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
762 |
2018 |
495 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1155 |
2020 |
822 |
12-11-2020 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2020 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1198 |
2021 |
854 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
645 |
2019 |
465 |
30-05-2019 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
327 |
2013 |
114 |
27-02-2013 |
Impegno di spesa di € 427,74 (quattrocentoventisette/74) per
riparazione dell’automezzo Mercedes SW 140 carro funebre in dotazione
al Comune di Collesano a favore della Ditta SUPER CAR sita in Collesano |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
19 |
2012 |
1125 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 50.325,00 per il “ Servizio di direzione, gestione operativa,
manutenzione dell’ impianto di Pubblica Illuminazione ed edifici pubblici del Comune dal
1.03.2012 al 31.12.2013 .= |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1486 |
2015 |
939 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa di € 540,66 ed affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi
Comunali in favore della Dita BLANDA Mario - CIG Z7416f2596 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1243 |
2020 |
905 |
02-12-2020 |
Impegno di spesa di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a
favore del CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in
CARINI, per sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane
abbandonato CIG. ZA72F719CC - CODICE UF610T |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
41 |
2013 |
942 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1299 |
2021 |
966 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 666,46 (EUROSEICENTOSESSANTASEI/46) PER
ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO
BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022.
CIG:ZEA3443501 |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
42 |
2020 |
1133 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa anno 2020 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA
tramite servizi ANCITEL. |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
76 |
2015 |
932 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi
ANCITEL |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1423 |
2016 |
861 |
13-12-2016 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2017 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1340 |
2017 |
836 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa anno
2018 per accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
2 |
2016 |
964 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa per
accesso servizi telematici alla banca dati del PRA tramite servizi ANCITEL |
05-01-2016 |
20-01-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
98 |
2016 |
971 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa di € 750,00 per rimborso franchigia contrattuale – Polizza RCT n.
10.7004419 |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
542 |
2021 |
367 |
18-05-2021 |
Impegno di spesa di €. 12.915,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
870 |
2021 |
608 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa di €. 21.525,22 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– periodo |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1792 |
2011 |
1134 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di €. 33.579,39 a favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 1^ rata in acconto del Tributo Post-
Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
763 |
2018 |
496 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di €. 39.999,00 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il
servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati dal mese di giugno e per tutto il periodo
autorizzato anno 2018 – giuste Ordinanze n.ri 2/Rif. del |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
417 |
2016 |
246 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa di €. 603,90 a favore della Ecologia ed Ambiente S.p.A. per la
rimozione di rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale in c.da Burgifuto.
CIG ZF31904789 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1409 |
2020 |
1047 |
23-12-2020 |
Impegno di spesa di €. 70.000 da liquidare alle Sig.re Spinnato Beatrice e Spinnato Rosalia per
l’acquisto dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo Stellario n.
4 , distinto in catasto al foglio M.U. particelle 673 -639 g |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
128 |
2021 |
34 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di g |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
313 |
2021 |
218 |
16-03-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di M |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
367 |
2022 |
261 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI €.34.440,40 A FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA
EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI
DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE
COORDINATORE, ALL'ARO C.I.G. MADONIE– PERIODO |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1372 |
2015 |
849 |
09-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PER MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI DI MONITORAGGIO
RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA - ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO CIG
ZA9172387B |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
595 |
2014 |
305 |
20-05-2014 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura di n.1 stampante Epson LQ 690 .
Cig ZC40EFDAB8 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2016 |
346 |
31-05-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria MINIESCAVATORE YANMAR in
favore della Ditta FULLONE Rosario - CIG ZDA1A14DD8 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
983 |
2014 |
504 |
09-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI
STATO CIVILE PER L’ANNO 2015 E DI N.1 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI CIG
ZCD109E564 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2015 |
664 |
12-10-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 CIG
Z361630175 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1036 |
2016 |
604 |
06-10-2016 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017 CIG
ZC31B63ACF. |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
931 |
2018 |
591 |
13-08-2018 |
Impegno di spesa e affidamento per noleggio gruppo elettrogeno. Estate 2018.
CIG:Z1F24A5283 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1447 |
2019 |
1050 |
12-12-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione all’ Economo . Assegnazione risorse finanziarie per le manifestazioni
Natalizie 2019/2020 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
973 |
2018 |
614 |
28-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione all’ Economo Rag. Liborio Fustaneo. Assegnazione risorse
finanziarie. |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
876 |
2019 |
619 |
25-07-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione all’Economo. Manifestazione San Vincenzo. Anno 2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
779 |
2013 |
378 |
04-07-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale
periodo 15.03.2013/15.03.14 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
489 |
2012 |
258 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 15.03.2012/15.03.13. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
227 |
2013 |
54 |
07-02-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2013/01.01.2014 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
367 |
2014 |
181 |
18-03-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2014/01.01.2015 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
146 |
2015 |
54 |
06-02-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2015/01.01.2016 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
130 |
2012 |
27 |
30-01-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 08.01.2012/01.01.2013. - II° Annualità |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
635 |
2012 |
353 |
17-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 20.04.2012/01.01.2013. - Rag. Lo Forti. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
908 |
2020 |
635 |
07-09-2020 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
384 |
2021 |
248 |
06-04-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
407 |
2014 |
187 |
31-03-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.580,00 in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio. |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2014 |
447 |
21-07-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.615,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
525 |
2013 |
210 |
11-04-2013 |
Impegno di spesa e Liquidazione della somma di € 170,63 in favore della NOFIRE s.r.l.
per manutenzione ulteriori estintori installati presso gli edifici comunali e fornitura
manichette per autobotte - |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
504 |
2015 |
288 |
08-05-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 500,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
45 |
2016 |
22 |
21-01-2016 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 505,10 comprese spese di commissione, in
favore di G.A. Tabacchi di Armanno Toni per acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2015 |
438 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 600,00, in favore dell'Ufficio Postale -
Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2015 |
449 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 903,50, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2015 |
623 |
11-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di
commissione, in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher
da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1039 |
2015 |
645 |
30-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
367 |
2015 |
193 |
01-04-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 999,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1094 |
2015 |
669 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono - mese di Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1430 |
2018 |
965 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 3.172,00 in favore della SEAP S.r.l. per lavori di rifacimento marciapiede in Viale V. Florio - CIG. Z882597E04 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2014 |
752 |
24-11-2014 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 506,50 in favore della Società
Palermo Energia SpA per la verifica degli impianti termici degli edifici Comunali– Stagione
termica 2014/2015 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1749 |
2011 |
1082 |
14-12-2011 |
Impegno di spesa e liquidazione di € 5.006,90 Iva inclusa, in favore della Ditta
SIECRI di Polizzi Generosa per messa a norma impianti di pubblica
illuminazione del centro abitato - saldo fattura n. 35 dell’11/5/2011 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1748 |
2011 |
1081 |
14-12-2011 |
Impegno di spesa e liquidazione di € 6.932,75 Iva inclusa, in favore della Ditta
SIECRI di Polizzi Generosa per messa a norma impianti di pubblica
illuminazione del centro abitato - saldo fattura n. 50 del 9/9/2011 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1487 |
2012 |
840 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali –
I° Semestre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
235 |
2013 |
37 |
04-02-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
636 |
2013 |
330 |
16-05-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
279 |
2012 |
91 |
21-02-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
646 |
2012 |
311 |
03-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
669 |
2012 |
367 |
22-05-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
990 |
2013 |
535 |
10-09-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di
Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
797 |
2017 |
466 |
13-07-2017 |
Impegno di spesa e liquidazione partecipazione corso di formazione organizzato da
DBI in collaborazione con Formap: “La Centrale di Committenza e la nuova gestione
degli Appalti" |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
377 |
2013 |
165 |
13-03-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo Dominio sito ufficiale del Museo Targa Florio. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1530 |
2012 |
874 |
11-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1399 |
2014 |
809 |
05-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente |
05-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1523 |
2013 |
722 |
05-12-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1371 |
2015 |
848 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC e
Dominio sito ufficiale dell'Ente |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
579 |
2013 |
297 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per iniziativa “Salvalarte Madonie”. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
982 |
2014 |
489 |
03-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1024 |
2014 |
542 |
17-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano. Saldo |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
258 |
2012 |
104 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per lavori d’urgenza relativi allo spurgo dello
scarico fognario del plesso scolastico di via Imera – giusta Ordinanza Sindacale
n. 19/12 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2012 |
260 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale n. A1201129998 - Periodo
15.03.2012/15.03.13.
CIG Z370442C76 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1276 |
2019 |
911 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – III° e IV° Bimestre 2019 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
651 |
2019 |
446 |
27-05-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I° e II° Bimestre 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2018 |
629 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I°, II°, III° e IV° Bimestre 2018. |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2018 |
770 |
17-10-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – V° Bimestre 2018. |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1169 |
2021 |
840 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/001/SC/000000720/0/002 Comune di Campofelice di Roccella C/Comune di Collesano n. 000000720/2019
emessa dal Tribunale di Termini Imerese |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
738 |
2021 |
505 |
13-07-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/002/SC000000312312/07001 Comune di Collesano /Albanese n. 000000312/2019 emessa dal Tribunale di
Palermo. |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
52 |
2012 |
1142 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa e per manutenzione straordinaria e forniture riguardanti alcuni
estintori installati presso gli edifici comunali |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2022 |
599 |
04-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE TRA LE AREE LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1306 |
2014 |
733 |
20-11-2014 |
Impegno di spesa ed affidamento per i lavori di montaggio e restauro di
una vasca in pietra di forma semicircolare da collocarsi in piazza Castello |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
252 |
2012 |
94 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di armadi metallici a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1512 |
2012 |
838 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.1 armadio metallico a porte
scorrevoli da collocarsi nell’UTC |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
677 |
2012 |
378 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione ordinaria strade
cittadine mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
45 |
2012 |
1070 |
09-12-2011 |
Impegno di spesa ed erogazione buono socio sanitario anno 2010 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2015 |
944 |
30-12-2014 |
Impegno di spesa erogazione buono socio sanitario anno 2014 con fondi comunali |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1428 |
2022 |
1073 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. SABATINO GIOVANNI PER IL PROGETTO “CENTRI ESTIVI” DECRETO LEGGE 73/2022 ART. 39 “MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA – CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA.CIG:ZD638E6B0F |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1438 |
2022 |
1063 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 481/2022, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1439 |
2022 |
1071 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DELL’ ATTO REPERTORIO N. 3578/02599 REGISTRATO IL 30.07.2021. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1507 |
2022 |
1158 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00863366 58 001 PER LA REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2020. |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1173 |
2020 |
840 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale l’ Arca per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG ZBA2ECFAA3; |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1314 |
2020 |
972 |
10-12-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’ Associazione Proloco Collesano |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
650 |
2022 |
463 |
22-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
22-06-2022 |
07-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1170 |
2020 |
837 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Anas per il progetto “Estate Insieme” nell’ ambito dei “Centri Estivi”
Decreto Legge 34/2020 Art.105 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2020. CIG:Z3D2ECFB43 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1427 |
2022 |
1072 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GEM SALTIMATTI PER IL
PROGETTO “CENTRI ESTIVI” DECRETO LEGGE 73/2022 ART. 39 “MISURE PER FAVORIRE
IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA –
CONTRASTO ALLA POVERTà EDUCATIVA.CIG: |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2021 |
558 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’
ambito dei “Centri Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà
educativa. Estate 2021. CIG:Z60328DF76 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1491 |
2022 |
1140 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. – CORSO AGGIORNAMENTO MESSI NOTIFICATORI. CIG:ZAF3937797 |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2022 |
860 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER FORNITURA
TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA-. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1073 |
2019 |
752 |
16-09-2019 |
Impegno di spesa in favore di una Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo
Comune vittima di violenza. Nota115/4-2018.CIG: Z1929926DD |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
27 |
2013 |
909 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti
Ditta Ecotecna s.r.l. |
07-01-2013 |
22-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1352 |
2013 |
659 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti Ditta
Ecotecna s.r.l. CIG Z2E0BDC2F0 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1394 |
2012 |
772 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa indennità di esproprio - completamento di procedure
espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento e
sistemazione de |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
484 |
2015 |
249 |
28-04-2015 |
Impegno di spesa integrativo e liquidazione compenso per rientri assistenza sedute
consiliari – Anno 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1497 |
2022 |
1134 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. ANNO 2023. CIG:
Z08391FE33. |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1213 |
2022 |
866 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:.Z4C3570D77 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
802 |
2022 |
588 |
29-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:Z4C3570D77 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
387 |
2021 |
251 |
09-04-2021 |
Impegno di spesa ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
353 |
2012 |
177 |
13-03-2012 |
IMPEGNO di spesa pari ad € 3.000,00 per acquisto materiale vario e materie
prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
43 |
2013 |
941 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa pari ad € 6.000,00 per acquisto materiale vario e materie
prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
15 |
2014 |
813 |
23-12-2013 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 10.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1281 |
2015 |
789 |
18-11-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 3.500,00 per acquisto materiale vario
e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZF416A9CE5 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2015 |
446 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 4.000,00 per acquisto materiale vario e
materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZA114467EB |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2014 |
374 |
12-06-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
17 |
2015 |
909 |
30-12-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – CIG = Z40128A3C0 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
130 |
2020 |
1153 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per abbonamento a n. 3 seminari di studio |
29-01-2020 |
13-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1502 |
2022 |
1142 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2023. CIG:Z8E38A6D9D |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
379 |
2014 |
146 |
12-03-2014 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno
2014 CIG:Z3A0DFAA57 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
817 |
2015 |
502 |
23-07-2015 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno 2015
CIG :Z86157DE3F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
204 |
2016 |
106 |
01-03-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
175 |
2016 |
78 |
25-02-2016 |
Impegno di spesa per acconto contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di
Collesano. Stagione calcistica 2015/2016. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
855 |
2013 |
428 |
23-07-2013 |
Impegno di spesa per acquisto banca dati multimediale MAXIMA anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |