1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
586 |
2020 |
426 |
05-06-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Approvazione proposta di aggiudicazione definitiva (art. 32 c.5 del D.lgs. 50/2016) e
dichiarazione di efficacia |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2016 |
745 |
09-11-2016 |
Dispenza Domenico nato a Collesano (PA) il 22.08.1950 e residente a Cefalù in Via
Settentrionale Sicula n. 58, codice fiscale DSP DNC 50M22 C871P- Rimborso somme non
dovute "oblazione". - |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
498 |
2019 |
355 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 597,80 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione dell’automezzo Comunale IVECO Daily–
CIG = ZF72797C60 .= |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
972 |
2015 |
610 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014.
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
370 |
2018 |
212 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla ditta Barcellona di Termini Imerese per revisione impianto
cronotachigrafo dello scuolabus. CIG : ZC12136B09 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
682 |
2014 |
326 |
30-05-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.1.372,50 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di aprile 2014.
CIG: Z270D1B450 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
174 |
2013 |
23 |
01-02-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. CIG ZEF0879352 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1006 |
2020 |
724 |
28-09-2020 |
Liquidazione di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in favore della Ditta
Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n. 4 fototrappole Scout Guard
SG520 + contributo spese di imballo e trasporto. CIG:ZD32DDB36C. |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
152 |
2017 |
997 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Di Vigilanza ex art. 17 C.C.N.L |
06-02-2017 |
21-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
982 |
2019 |
679 |
20-08-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1406 |
2015 |
880 |
11-12-2015 |
lavorii di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Gaetano Zappia nato a Palermo il 29.07.1955, C.F.
ZPPGTN55L29G273O |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2018 |
537 |
26-07-2018 |
Impegno della somma di €. 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z7F2475C03- |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
39 |
2022 |
1120 |
31-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO
LOCO COLLESANO |
10-01-2022 |
25-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1396 |
2020 |
976 |
10-12-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-12-2020 |
07-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
680 |
2013 |
346 |
03-06-2013 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25/02/2013 |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
587 |
2017 |
341 |
11-05-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2017.
CIG: Z6F1CCE427. ZB01E07B1F |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1384 |
2019 |
993 |
27-11-2019 |
Determina a contrarre n. 853 del 12.11.2018 di Affidamento “ Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.” CIG Z7F25ADD8A
PR |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2022 |
681 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA
2 LETT. A) DEL D.L N 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI TECNICI
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DIREZION |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
282 |
2012 |
102 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 9.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per lavori urgenti
ingresso centro abitato |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
386 |
2016 |
216 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Pierluigi da Palestrina.Concerto Natale 2015 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1312 |
2018 |
870 |
14-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura ed installazione porta in ferro sorgente Favara – CIG= Z38239736C |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
454 |
2022 |
324 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI FORMAZIONE
AI SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C10 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
172 |
2015 |
64 |
12-02-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione "Carnevale 2015". |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1158 |
2017 |
713 |
17-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
354 |
2021 |
234 |
26-03-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1351 |
2013 |
677 |
18-11-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
21-11-2013 |
16-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
267 |
2020 |
164 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SEALTUR
“Casale Drinzi” per il servizio di ristorazione di giorno 22 e 23 febbraio 2020. CIG: ZA72COED11 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1357 |
2022 |
991 |
29-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
772 |
2012 |
430 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura toner per stampanti e
un monitor .
CIG: Z3B057B5F |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
907 |
2016 |
513 |
02-09-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
187 |
2019 |
1110 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei Responsabili di Posizione
Organizzativa - Anno 2018. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
639 |
2015 |
359 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
21 |
2018 |
5 |
10-01-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri atti amministrativi.
CIG: Z69219EF9B |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
275 |
2014 |
104 |
25-02-2014 |
CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA
INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- NOMINA
ESPERTO- CIG Z330DFBFFC |
25-02-2014 |
12-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
795 |
2021 |
542 |
03-08-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo giugno
2021 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1352 |
2012 |
743 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 929,28
(Euronovecentoventinove/28) in favore della Ditta Ferramenta Matassa
s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura n° 5 fusti da kg. 28
spartitraffico bianco, n° 1 fusto da kg. 28 spartitraffico giallo e 6 fusti
da |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
671 |
2020 |
480 |
01-07-2020 |
Liquidazione oneri Siae “Carnevale 2020” |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1349 |
2016 |
814 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.116 - Ditta: Vitrano
Antonino - istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2132 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
600 |
2019 |
423 |
22-05-2019 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” alla Segretaria comunale D.ssa Sferruzza
Catena Patrizia – 28 Dicembre 2018/30 Aprile 2019 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2015 |
658 |
07-10-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2015
CIG: ZEE1609E37 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
478 |
2018 |
281 |
09-05-2018 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2018 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
782 |
2014 |
403 |
26-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunalimaggio 2014 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2021 |
873 |
04-11-2021 |
Contratto del 22.04.2021 relativo ai Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF Impegno e Liquidazione intervento urgente di messa in sicurezza |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
275 |
2013 |
92 |
21-02-2013 |
Liquidazione complessivi € 617,25 (Euroseicentodiciasette/25) per n°
40 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno
Carnevale 2013 n° 1 agente cat. C e n. 5 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 09 – 12 febbraio 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1104 |
2020 |
780 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 08 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
239 |
2017 |
110 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo settembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1067 |
2019 |
746 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 350,14 (Eurotrecentocinquanta/14) in favore della Ditta
Super Car con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1B2827A0C |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
639 |
2022 |
453 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 02.05.2022 AL 27.05.2022 (4 SETTIMANE).- |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1748 |
2011 |
1081 |
14-12-2011 |
Impegno di spesa e liquidazione di € 6.932,75 Iva inclusa, in favore della Ditta
SIECRI di Polizzi Generosa per messa a norma impianti di pubblica
illuminazione del centro abitato - saldo fattura n. 50 del 9/9/2011 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1497 |
2015 |
948 |
29-12-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Dicembre 2015 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
969 |
2018 |
610 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1356 |
2014 |
726 |
19-11-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2014
CIG: ZC911B499A |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
122 |
2022 |
64 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORE TRIFASE PER CONTATORE
ELETTRICO – CIG= Z0034651E7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
814 |
2017 |
479 |
17-07-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di giugno 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
45 |
2021 |
1116 |
31-12-2020 |
Tributi Comunali (Tares/Tari)Impegno di spesa per restituzione somme versate
in eccedenza per duplicazione e/o errore materiale |
18-01-2021 |
02-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
850 |
2013 |
411 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /13 –
Secondo semestre 2012 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
724 |
2017 |
411 |
26-06-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1473 |
2019 |
1074 |
13-12-2019 |
Fornitura pezzi di ricambio giochi installati presso il parco giochi di Viale Viale Florio - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG:ZAB2B1B4C8 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2022 |
750 |
16-09-2022 |
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE”. CIG Z9334CAFD8
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
30-09-2022 |
15-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
382 |
2012 |
164 |
13-03-2012 |
Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria.- anno 2011- Liquidazione –
CIG: Z450400772 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
463 |
2016 |
278 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Febbraio
2016 - Fatt. n.3/4 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1405 |
2018 |
932 |
29-11-2018 |
Impegno di spesa per il compenso al Revisore dei Conti - anni
2018/2019/2020 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
523 |
2022 |
363 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
269 |
2015 |
125 |
06-03-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 590,48 in favore della Ditta "Gulino Angelo & C.
snc" Sistemi e Arredi per Ufficio Assistenza Tecnica, per fornitura e montaggio n 2
sopralzi con ante scorrevoli da collocarsi presso l'UTC.
CIG= Z2F13611698 |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1258 |
2017 |
771 |
08-11-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 06 bollettario n° 10/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
439 |
2021 |
304 |
20-04-2021 |
Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia .Anno 2021 |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1506 |
2013 |
751 |
11-12-2013 |
Liquidazione per € 282,99 per la fornitura di n.1 cartuccia ad inchiostro pigmentato
e di n.1 cartuccia manutenzione del Plotter Canon W8400 in dotazione all’UTC in
favore della ditta Ricca srl con sede a Palermo in via Giacomo Leopardi n.74 – P.
IVA 0 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
364 |
2020 |
243 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Serio 1952 SRL.”Tinchitè Taverna e Putia” per il servizio di ristorazione di
giorno 21 febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG: ZB92C13E65. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1468 |
2022 |
1060 |
09-12-2022 |
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LORO
CONFIGURAZIONE SU RETE PRESSO AREA COMUNALE (ISOLA ECOLOGICA) -
AFFIDAMENTO DIRETTO. |
22-12-2022 |
06-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
906 |
2012 |
494 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 287 del 17.04.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1021 |
2016 |
591 |
03-10-2016 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo gennaio-febbraio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
269 |
2019 |
178 |
01-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Revisione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 TargatoDR553AB” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZD3275D421 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
728 |
2015 |
441 |
09-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 Targa ZA093YN e relativo
impegno di spesa.
CIG: Z2A153B140 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
113 |
2018 |
51 |
06-02-2018 |
Liquidazione della somma di €. 1.816,53 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
351 |
2014 |
148 |
13-03-2014 |
Affidamento fornitura bandiere per esterno. Impegno di spesa.
CIG: ZA80E30868 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
872 |
2021 |
610 |
16-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul terreno |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1470 |
2012 |
853 |
03-12-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
754 |
2020 |
538 |
21-07-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1456 |
2016 |
887 |
19-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura TONER
CIG :Z B71C92AEF |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
698 |
2019 |
497 |
07-06-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2015 |
729 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.066,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici Saldo fatture- CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2018 |
360 |
31-05-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - Impegno di
spesa – CIG: Z5423CF928 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
942 |
2014 |
477 |
14-08-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di siste |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2021 |
951 |
06-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 191,00 (EUROCENTONOVANTUNO/00)
IN FAVORE DELLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
CIG:ZDC342770A |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
377 |
2013 |
165 |
13-03-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo Dominio sito ufficiale del Museo Targa Florio. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1203 |
2020 |
797 |
23-10-2020 |
Determina a contrarre n.671 del 08.09.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per l’intervento di riparazione macchine fotocopiatrici in dotazione dell’UTC”
CIG= Z972DE6F30 LIQUIDAZIONE |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
330 |
2017 |
173 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Dicembre
2016 - Fatt. n.3/25-
CIG= Z4A1B7E318 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2019 |
817 |
08-10-2019 |
Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura n. 7X03551670
del 13 settembre 2019 – periodo luglio/agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
703 |
2022 |
500 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = Z382F3C6 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
50 |
2012 |
1132 |
28-12-2011 |
conferimento incarico dello studio Geologo a supporto della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Opere di sostegno perimetrale del Cimitero” e del “ Opere di sostegno strada di c.da Favara” al professionista Dott.
Geologo Cannatella Piergiorg |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
139 |
2016 |
47 |
23-02-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Novembre 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1074 |
2018 |
681 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 258,62 (Euroduecentocinquantotto/62) per
n° 16 ore complessive di integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 19-22 luglio 2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
182 |
2022 |
86 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1469 |
2014 |
789 |
03-12-2014 |
Affidamento in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell’Infanzia - Plesso Scolastico di Via Imera.
CIG= ZB51203BE1 |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
914 |
2017 |
543 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Corpus Domini. Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
139 |
2021 |
24 |
27-01-2021 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Interventi Mesi Novembre e Dicembre 2020 – CIG= Z0E2F5F97B
LIQUIDAZIONE |
08-02-2021 |
23-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2013 |
502 |
30-08-2013 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “Sportello Antiracket”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
43 |
2020 |
1140 |
30-12-2019 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. –
C.U.P n. E47H18003700006.
Determina a contrarre per indizione procedura per |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2022 |
840 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESANO |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
475 |
2012 |
148 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Acconto.
CIG:Z7E012CFB5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1494 |
2018 |
1019 |
13-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura kit di ricambi, aspiratori e valvove man. per cloratori acquedotti Comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= ZF72628B5E
Rettifica Impegno di spesa |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2015 |
187 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto Macelleria Traina Salvatore |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1370 |
2017 |
853 |
30-11-2017 |
Approvazione nuova graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/201 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
547 |
2021 |
372 |
18-05-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA140 del 30/04/2021 di €. 4.799,69 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
41 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per servizio consulenza contabilità IVA anno 2014 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1005 |
2012 |
556 |
20-08-2012 |
:Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
421 |
2020 |
268 |
25-03-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 115/2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
33 |
2023 |
1148 |
29-12-2022 |
INTEGRAZIONE DET. N. 1004 DEL 29.12.2022 - IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE – CIG= Z70389D17A |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2016 |
654 |
19-10-2016 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2016. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
360 |
2019 |
246 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
810 |
2015 |
496 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
213 |
2018 |
119 |
28-02-2018 |
Liquidazione quota per adesione alla Fondazione Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello quale socio fondatore . CIG ZB82138410 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
483 |
2014 |
220 |
08-04-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Glorioso Mario Carmelo |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
969 |
2021 |
695 |
15-09-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente a intervento impianto elettrico istituto scolastico
Scuola Via T.Villa e alla sostituzione interruttore magnetotermico Museo Targa Florio - CIG |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1553 |
2012 |
881 |
12-12-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2012. Acconto |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
852 |
2020 |
612 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 391, 88 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per
fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio
comunale – CIG= Z592CF91F2 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1546 |
2016 |
27 |
30-12-2016 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
REG. C.U.C. - N. 27 DEL 30/12/2016DETERMINA A CONTRARRE, ed Approvazione atti di gara per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA – A.S. 2016/2017 PERIODO FEBBRAIO/ MAGGIO, ai sensi degli a |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
801 |
2019 |
570 |
10-07-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3C2912164 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1275 |
2015 |
793 |
18-11-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
678 |
2018 |
330 |
18-05-2018 |
Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1067 |
2014 |
552 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1396 |
2021 |
1017 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
- E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG= Z0A346372F |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2013 |
221 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1271 |
2020 |
936 |
07-12-2020 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - Anno 2020 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
427 |
2017 |
239 |
29-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO OTTOBRE 2016/31 MARZO 2017 CIG. Z3B1B789C0 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2019 |
871 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 100,30 (Eurocento/30) in favore della Ditta Egaf Edizioni srl
con sede a Forli (FC) per fornitura di n.2 prontuari delle violazioni alla
circolazione stradale e APP violazioni CDS – Formula Abbonamento
CIG:Z8529622EE. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
800 |
2022 |
584 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA
PER ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN
VINCENZO,31/07/2022.CIG:ZDE373B47C. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
138 |
2012 |
43 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta “Fireworks” di Calamita Benedetto per spettacolo pirotecnico in
occasione delle Festività Natalizie 2011/2012.. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
216 |
2016 |
127 |
04-03-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
280 |
2022 |
193 |
15-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER “CONTROLLO E
VERIFICA SEMESTRALE, COME DA NORMA UNI 9994-01/13, DI TUTTO IL PARCO
ESTINTORI COMUNALI E VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA T.VILLA”, |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
10 |
2015 |
892 |
29-12-2014 |
Impegno di spesa per indennità di risultato in favore dei responsabili di
P.O. e del Segretario Comunale - Anno 2014 |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1012 |
2017 |
606 |
20-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017
CIG: Z651FF5431 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
232 |
2021 |
171 |
26-02-2021 |
Annullamento in autotutela determina n. 100 del 11.02.2021 avente ad oggetto: realizzazione di una
linea elettrica per l’alimentazione dei semafori installati nella parallela la SP9.
CIG: Z16300F1BD. |
02-03-2021 |
17-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1057 |
2013 |
551 |
20-09-2013 |
Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2013/2015 |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
130 |
2020 |
1153 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per abbonamento a n. 3 seminari di studio |
29-01-2020 |
13-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2022 |
859 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 105/2022 DEL 05/10/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 9^ RATA ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
604 |
2012 |
326 |
08-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 240,79 in favore della Società OSAnet s.r.l. per acquisto del
seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) (Licenza in comodato
d’uso)per l’acquisizione e archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria,
gene |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
707 |
2016 |
416 |
06-07-2016 |
Integrazione lavoro di lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo
Domenico- Periodo Luglio - Agosto 2016. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
61 |
2019 |
12 |
14-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
ZAD2659295 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
466 |
2015 |
252 |
28-04-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2015 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1437 |
2017 |
904 |
12-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
637 |
2021 |
441 |
15-06-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
115 |
2014 |
797 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di giugno 2012
settembre 2013 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1133 |
2012 |
625 |
25-09-2012 |
OGGETTO:”Idee per un pannello – Concorso per l'ideazione di n. 4 pannelli in ceramica ispirati alla
Targa Florio” - IMPEGNO di SPESA per la realizzazione di n. 1 e ultimo pannello in occasione della
manifestazione “Mercedes – Benz & Friends 2012” - |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
526 |
2020 |
301 |
24-04-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 33/PA del 31/01/2020 di €. 2.777,56 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
148 |
2023 |
05 |
31-01-2023 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DEL D.L. N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETI SEMPLIFICAZIONI BIS - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER
L’ANNO 2023, ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMIN |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1190 |
2016 |
716 |
07-11-2016 |
Liquidazione per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale per la
mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
449 |
2019 |
319 |
11-04-2019 |
Affidamento noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del Comune di Collesano.
CIG: Z1D27ED23D |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
903 |
2015 |
560 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di Marzo n.48 -
90144 Palermo, |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
303 |
2018 |
179 |
21-03-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
604 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1062 |
2021 |
748 |
04-10-2021 |
Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in
occasione della Festività di San Francesco (04 ottobre 2021). CIG: Z5C334FAA0. |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
106 |
2013 |
952 |
28-12-2012 |
Impegno per Acquisto materiale per la gestione quotidiana del Comune |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
959 |
2020 |
634 |
02-09-2020 |
Impegno di spesa per compensi ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
110 |
2017 |
23 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo marzo, aprile e maggio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
909 |
2019 |
632 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per i lavori di “Scavo e spurgo del tratto di condotta fognaria principale attigua alla Via Gramsci
CIG= Z39289EC52 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1373 |
2015 |
850 |
09-12-2015 |
.Impegno e Liquidazione della somma di €. 674,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est
S.C.P.A. per oneri di funzionamento anni 2013-2014 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
801 |
2018 |
519 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
149 |
2020 |
1162 |
31-12-2019 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2020 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1273 |
2022 |
944 |
11-11-2022 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 901 DEL 31.10.2022 PER INTERVENTO
SISTEMAZIONE E RIPRISTINO CADITOIA E MANTO STRADALE VIALE VINCENZO FLORIO -
IMPEGNO SPESA – CIG= Z3F3855DB6 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2012 |
341 |
11-05-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di maggio 2012. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
751 |
2016 |
429 |
13-07-2016 |
Rideterminazione impegni di spesa a seguito di accertamento di somme in economia
relativamente alla indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica -
Manutentiva - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- 2016- |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
74 |
2019 |
25 |
16-01-2019 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione
delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s.
2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2015 |
283 |
07-05-2015 |
Liquidazione quota "Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata
welfare" Anno 2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1452 |
2017 |
919 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.319,33 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura n. 3
serbatoi per riserva idrica e n. i motore con relativi accessori CIG= ZF220D963E |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
660 |
2021 |
456 |
21-06-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
151 |
2014 |
16 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
553 |
2020 |
401 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
176 |
2023 |
50 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO
DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON
AMBULANZA. IMPEGNO DI SPESA CIG:ZB839E965B. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
474 |
2019 |
333 |
17-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
937 |
2015 |
606 |
02-09-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- III ^
Annualità. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
351 |
2018 |
219 |
10-04-2018 |
Liquidazione contributo A.S.D. Giovanile Collesano.Stagione Sportiva 2017- 2018 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
624 |
2014 |
324 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla GDS Media Communication SRL per servizio promo-pubblicitario relativo alla
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1079 |
2021 |
776 |
12-10-2021 |
Liquidazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione “Concorso di
Poesia e Racconti”. CIG : Z1E329706E. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
130 |
2013 |
8 |
28-01-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Cefalu’ e viceversa
saldo dicembre 2012 e gennaio 2013 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
981 |
2020 |
702 |
23-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa. Anno scolastico 2020/2021.
Ditta AST -CIG Z6E2E5DA17 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
123 |
2017 |
31 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2016 . Saldo fattura n. 64/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
929 |
2019 |
644 |
07-08-2019 |
Determina a Contrarre per la fornitura di “n. 3 serbatoi per acqua uso potabile” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 - Affidamento e impegno spesa – CIG = ZE629743D7 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1402 |
2015 |
876 |
10-12-2015 |
Impegno attività lavorativa donne. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
834 |
2018 |
532 |
24-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 2 – 21 Maggio 2018. |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
10 |
2022 |
1091 |
30-12-2021 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO DAL D.L. N°77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) PER L’ACQUISTO DI N.4 PANCHE DA COLLOCARSI
NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALC |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1379 |
2020 |
947 |
09-12-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02. 10.2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture soc |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
630 |
2013 |
315 |
13-05-2013 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2012= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
561 |
2017 |
320 |
28-04-2017 |
Liquidazione di €. 7.385,26 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 71,96 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2017 – fattura elettronica n. E83 del 10/03/20 |
02-05-2017 |
17-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1353 |
2019 |
956 |
21-11-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Lotto n. 3 - LIQUIDAZIONE – CIG : Z9229AFDBF |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2022 |
593 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
262 |
2012 |
119 |
21-02-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2012 . FIAT DUCATO |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
353 |
2016 |
198 |
06-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di dicembre 2015.
CIG:636730417C |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1296 |
2018 |
863 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di novembre 2018. CIG:ZC224DB3 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
427 |
2022 |
285 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA137 DEL 31/03/2022 DI €. 5.715,29
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
146 |
2015 |
54 |
06-02-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2015/01.01.2016 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1133 |
2017 |
693 |
11-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
322 |
2021 |
196 |
16-03-2021 |
Revisione automezzi comunali DP902JM e CP116SJ - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: ZA930C9DA1 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1325 |
2013 |
652 |
12-11-2013 |
affidamento e impegno spesa per il servizio di avviamento e manutenzione degli
impianti di riscaldamento edifici comunali – Ditta COMED –Anno 2013 – 2014.
CIG: Z210C4DA34 |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
234 |
2020 |
102 |
04-02-2020 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni referendarie del 29
Marzo 2020 |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1340 |
2022 |
966 |
23-11-2022 |
ANNULLAMENTO DETERMINA N.741 DEL 14.09.2022 PER RINUNCIA
DELL’AFFIDAMENTO DA PARTE DELL DITTA FTC BUILS SAS DI COLLESANO RELATIVO AI
LAVORI DI: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA
DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE D |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2012 |
411 |
15-06-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Maggio 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
874 |
2016 |
494 |
22-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 91/16 del 11.08.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
162 |
2019 |
104 |
08-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 420,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta fognaria principale di Via Gramsci - CIG=Z6F266DBFA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
622 |
2015 |
347 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Marzo 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1531 |
2017 |
980 |
20-12-2017 |
riconoscimento debito fuori bilancio scaturente da Sentenza civile del Tribunale di
Termini Imerese N. 954/2016 - RG n. 50289/2013 Rep. N. 1387/2016 del 08.11.2016.
LIQUIDAZIONE |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
248 |
2014 |
75 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
761 |
2021 |
525 |
26-07-2021 |
Impegno e liquidazione alla Fondazione Le Vie dei Tesori del contributo di partecipazione alla manifestazione “Festival Le Vie dei Tesori” 28/29 agosto e 4/5 settembre 2021. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
640 |
2020 |
464 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1332 |
2016 |
804 |
30-11-2016 |
Impegno per le spese di soggiorno partecipanti del programma comunitario Erasmus - Yoth
in Action "Climate change is real The challeng is exciting". CIG Z9A1C2D34E |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
568 |
2019 |
410 |
15-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di servizio di amplificazione per la
“Giornata della Legalità”. Cig: ZA8285DB91 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1055 |
2015 |
577 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.647,66 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
457 |
2018 |
246 |
20-04-2018 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la rappresentazione
sacra “La Cerca” del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno 2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
750 |
2014 |
384 |
16-06-2014 |
Liquidazione della somma complessiva di € 7.094,06 in favore della Ditta Progedil snc di
Gargano M. e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per
lavori edili propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Sco |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1169 |
2021 |
840 |
03-11-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/001/SC/000000720/0/002 Comune di Campofelice di Roccella C/Comune di Collesano n. 000000720/2019
emessa dal Tribunale di Termini Imerese |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
239 |
2013 |
55 |
08-02-2013 |
Affidamento fornitura coriandoli alla Cartoleria Di Cesare Maria in occasione del Carnevale 2013.
CIG.Z8408A0DD47 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1096 |
2020 |
787 |
21-10-2020 |
Liquidazione “Voucher Vacanza 2020” alla ditta “Ceramiche Iachetta”. Cig:Z7B2E51D6C |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
232 |
2017 |
103 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Cafè
Nobel dei F.lli Peri snc |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1057 |
2019 |
740 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Cirrito Gandolfo” di Collesano per la sostituzione batterie sullo Scuolabus Comunale e la Fiat Punto.CIG:ZCE299D817 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1476 |
2015 |
932 |
23-12-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 447,80 , IVA compresa, in favore della Società
Consorzio Simegas per nuovo allaccio alla rete gas relativo ai locali del 118 . C.I.G.
Z7517A50E7 |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2018 |
559 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software paghe,
modulo per gestione automatizzata del rinnovo contrattuale funzioni locali 2016/2018- CIG:
Z4623758FF |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1318 |
2014 |
739 |
20-11-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - II° e III° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
120 |
2022 |
62 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO NOVEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
33 |
2021 |
1098 |
31-12-2020 |
Affidamento, per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, alla ditta
Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 presso la ditta Sicula Compost di Catania e conte |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
813 |
2013 |
331 |
16-05-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
Mese di Maggio 2013 – Dr. BONOMO Rosario |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
671 |
2017 |
389 |
06-06-2017 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1423 |
2019 |
1021 |
06-12-2019 |
Impegno di spesa di € 137,25 (eurocentotrentasette/25) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z022AEF03 - CODICE UF61OT. |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1015 |
2022 |
746 |
15-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
350 |
2012 |
170 |
13-03-2012 |
Rimborso spese di partecipazione incontro nazionale, a Capannori, degli osservatori
verso Rifiuti Zero= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
443 |
2016 |
261 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 2.325,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
terzo semestre -3° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1378 |
2018 |
934 |
29-11-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
502 |
2022 |
346 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022 (ME |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
234 |
2015 |
106 |
25-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.806,40 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - 1° ACCONTO
CIG= Z0613402EA |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2017 |
758 |
03-11-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento fornitura abbigliamento antinfortunistica, di cui
al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno" ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG= Z672920C5 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
414 |
2021 |
254 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00033133 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1496 |
2013 |
768 |
11-12-2013 |
Liquidazione somma per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice Neopost is 350
matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l’invio della
corrispondenza |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
330 |
2020 |
199 |
02-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1384,46 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - kg. 4340 - Fatt. n. F000061/19 e n. F000006/20 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1430 |
2022 |
1052 |
09-12-2022 |
DET. N. 901 DEL 31.10.2022 E DET. N. 944 DEL 11.11.2022 DI INTEGRAZIONE –
LIQUIDAZIONE – DITTA ZAPPULLA GIUSEPPE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI EXTRAURBANE – CIG= Z3F3855DB6. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
868 |
2012 |
506 |
23-07-2012 |
Sentenza n. 6896/2010 LAV c/Comune. Impegno di spesa. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1004 |
2016 |
575 |
29-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2015/2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
242 |
2019 |
143 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2019 |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2015 |
415 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.166,13 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo APRILE 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
83 |
2018 |
1019 |
29-12-2017 |
Determina a contrarre per servizio assistenza e aggiornamento dei software per il
triennio 2018/2020 mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA) di consip S.p.a., ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a.) del decreto |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
336 |
2014 |
151 |
13-03-2014 |
Liquidazione di €. 5.658,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di gennaio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
856 |
2021 |
578 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1409 |
2012 |
769 |
15-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 10.924,91 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. a saldo della fattura n.54 del 04.05.2012 per “gestione dei servizi d’igiene
conguaglio anno 2011”. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2020 |
536 |
21-07-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL105 del 05.03.2020 ditta Datanet s.r.l per Affidamento
contratto di assistenza e aggiornamento software Tari anno 2020.
CIG:Z202B26319 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1434 |
2016 |
871 |
15-12-2016 |
Nomina Commissione gara per "Affidamento fornitura e montaggio sopralzi con ante
scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio" |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
653 |
2019 |
454 |
29-05-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Ordinanza del Tribunale di Termini
Imerese del 16/11/2018, n. 3638, in favore del procuratore antistatario, Avv. Giannola. |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1145 |
2015 |
706 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 2.420,00 in favore della Ditta FUSTANEO Antonino per lavori eseguiti su
alloggio popolare . C.I.G. Z2315CF02 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
552 |
2018 |
347 |
29-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.403,00 IVA inclusa, in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per servizio di “manutenzione, verifica, e messa al riposo impianti di riscaldamento edifici comunali e scolastici” CIG= Z7520BB189 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2014 |
454 |
28-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi aprile - luglio 2014 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1271 |
2021 |
921 |
29-11-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°50/2016 E SS.MM.II. COME MODIFICATO
DAL D.L. N°77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) ED IMPEGNO PER SERVIZIO
TECNICO PER LA DEI SERVIZI TECNICI D |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2013 |
146 |
05-03-2013 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Ottobre – Novembre e Dicembre 2012 – Fatt. 937 del
30.10.2012 - Fatt. n. 994 del 15 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2020 |
850 |
17-11-2020 |
Conferimento incarico per servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria relativo all’ “Aggiornamento del progetto esecuto di Completamento ed adeguamento funzionale delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano finalizzato alla partecipazione all’Avv |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
314 |
2017 |
158 |
10-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 201 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1143 |
2019 |
801 |
01-10-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Tinteggiatura locali comunali adibiti a sede 118 di via Imera– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z8229F7590 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
677 |
2022 |
488 |
28-06-2022 |
art. 4 comma 2 d.p.r. 207/2010 e dell'art. 31 comma 3 d.l. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 - liquidazione in favore dell'inps |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
18 |
2012 |
1124 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 11.951,24 per lavori a preventivo da effettuarsi sull’impianto
di Pubblica Illuminazione a cura della Ditta SIECRI |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
99 |
2016 |
25 |
27-01-2016 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1042 |
2018 |
653 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione /riqualificazione della piazza Principe di Palag |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
172 |
2022 |
126 |
16-02-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. PER RINNOVO PEC ANNI
2022 /2025. |
18-02-2022 |
05-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1451 |
2014 |
857 |
16-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
883 |
2017 |
525 |
31-07-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo: 15 ore settimanali |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
120 |
2021 |
52 |
02-02-2021 |
Vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia - Primaria – A.S. 2020/2021. Assunzione impegno di spesa e liquidazione |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
910 |
2013 |
483 |
20-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativamente ai lavori di “Messa a norma Campo di Calcio
Comunale”. CIG= 239438442A |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
779 |
2017 |
453 |
04-07-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo maggio 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
19 |
2020 |
1108 |
30-12-2019 |
Impegno per “reggenza a tempo parziale” per il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLI Arianna – Periodo dall’11 al 30 novembre 2019 e dall’01 al 31 dicembre 2019. |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2022 |
816 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA .GIUGNO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
449 |
2012 |
245 |
29-03-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 285,70 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
544 |
2016 |
333 |
20-05-2016 |
liquidazione per ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC
Ufficio Protocollo - CIG: ZAC18F9047 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1467 |
2018 |
992 |
10-12-2018 |
Proroga incarico Servizio Socio Professionale del Comune. Impegno di spesa |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
622 |
2022 |
433 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 19.05.2022 PER FORNITURA BUONI PASTO
ALLA DITTA LO RE FRANCESCO . CIG ZA832599F0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
329 |
2015 |
175 |
23-03-2015 |
Liquidazione di € 500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento autospurgo . Saldo fattura n. 168/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1327 |
2017 |
824 |
23-11-2017 |
liquidazione attività lavorativa donne mese agosto/ novembre 2017
|
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
529 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Liquidazione fattura n. F2021 – 46320 per servizio di telefonia fissa e connettività
uffici comunali e realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG:
Z65308957F |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
21 |
2014 |
848 |
30-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2014 |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
975 |
2012 |
543 |
17-08-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2012. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
405 |
2020 |
274 |
31-03-2020 |
D.D.G. n° 634 del 26.06.2019 concesso, a titolo di contributo per la redazione del piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dall’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio 1 - CUP: E42H19000090002- Conf |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
13 |
2023 |
1176 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DEL FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 19
DELLO STATUTO DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI PALERMO (A.T.I PA). |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
326 |
2019 |
222 |
18-03-2019 |
Liquidazione fattura n. 17/2019/FE per acconto competenze per riassunzione
dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini
Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Av |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
778 |
2015 |
476 |
17-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Circolo Militare Anziani . Anno 2014 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
181 |
2018 |
92 |
19-02-2018 |
Liquidazione fatt. 7/PA/2017, Avv. Dallara Grazia, spese legali per resistenza
Ricorso al CGA per la Sicilia, promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
448 |
2014 |
221 |
09-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
946 |
2021 |
666 |
06-09-2021 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1508 |
2012 |
828 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM2520221/2012 periodo settembre
e ottobre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
844 |
2020 |
604 |
11-08-2020 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2020 - 31.12.2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1522 |
2016 |
939 |
29-12-2016 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50
quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
774 |
2019 |
541 |
27-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
e La Duca Salvatrice mesi di Febbraio e Marzo 2019 |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1247 |
2015 |
771 |
11-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2015
CIG:ZB0170EFF3 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
648 |
2018 |
405 |
06-06-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Aprile 2018 . CIG Z7A2136F6E |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1025 |
2014 |
543 |
17-09-2014 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1355 |
2021 |
984 |
09-12-2021 |
CANONE ANNUALE PER L’ISTALLAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI PERIODICI SUL
SERVER E SULLE VARIE POSTAZIONI DI LAVORO DEI PROGRAMMI DI RAGIONERIAANAGRAFE
E TRIBUTI – LIQUIDAZIONE
CIG:Z6B30009BA |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
477 |
2013 |
249 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20)
in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo
per fornitura di n° 4 targhe 90 x 60 _ |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1255 |
2020 |
919 |
04-12-2020 |
Affidamento servizio luminarie festività Natalizie 2020/2021. Impegno di spesa- CIG: Z9E2F9077D |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
385 |
2017 |
216 |
20-03-2017 |
Liquidazione di € 283,41 in favore della Officina Carrozzeria SUPER CAR s.n.c. di D'Anna
N, La Placa G e La Placa T. per manutenzione ordinaria Fiat Punto BH468JC - Fattura n. 1E2
del 14.02.2017. CIG= Z141CE6576 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2019 |
882 |
24-10-2019 |
Impegno e liquidazione rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
775 |
2022 |
559 |
20-07-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
99 |
2012 |
1169 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa per rimborso costo abbonamenti mesi di settembre/ottobre 2011 tratta
Collesano - Caccamo e viceversa a.s. 2011/2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
187 |
2016 |
89 |
26-02-2016 |
Approvazione Schema Avviso Pubblico e Schema Convenzione per l'affidamento dell'immobile
da destinare ad area mercatale sito in C.da drinzi, Fg. 38 p.lla 223 del Comune di
Collesano e della relativa area esterna |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2018 |
737 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e stesura materiali aridi presso il Campo di Calcio, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z3B2532923 – Ditta SEAP srl |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
256 |
2022 |
173 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI REPERIBILITà MESE DI NOVEMBRE 2021 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1526 |
2014 |
873 |
22-12-2014 |
Impegno di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi del Comune
Anno 2015.
CIG: Z7A125B5BC |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
991 |
2017 |
590 |
12-09-2017 |
Determina contrarre , impegno e affidamento del servizio di lavori straordinari sullo
Scuolabus Comunale Iveco Daily 49E12 ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 .
CIG : Z3B1FDB3F0 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
198 |
2021 |
79 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 155,55 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –per
la fattura n.40518/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mes |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1019 |
2013 |
540 |
13-09-2013 |
Liquidazione della somma di €. 2.407,44 per interventi di manutenzione sul mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa AV466JA |
20-09-2013 |
05-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
109 |
2020 |
49 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2022 |
706 |
06-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA.
LIQUIDAZIONE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
690 |
2016 |
399 |
06-07-2016 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata sita in
Via Cillufo n. 1 , Foglio 38 p.lla 167 sub 3 - Ditta VITALE Salvatore e SIGNORELLO Angela |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
55 |
2019 |
7 |
14-01-2019 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2015 |
236 |
21-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo dicembre
2014
CIG: Z96142D3F1 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1420 |
2017 |
889 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 2.173,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese ottobre 2017- Saldo
fattura n. 19E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
629 |
2021 |
429 |
14-06-2021 |
Contratto di Servizio del 19.02.2020 per la Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, - Determina n° 363 del 14.05.2021 per intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA- In |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
110 |
2014 |
11 |
21-01-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di DICEMBRE 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2012 |
634 |
18-09-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
508 |
2020 |
361 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
125 |
2023 |
14 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FONDAZIONE REGINA ELENA PER RETTE RICOVERO MINORI DI QUESTO COMUNE – PERIODO GENNAIO/ SETTEMBRE 2022 . CIG :ZB7343E0AA |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1166 |
2016 |
699 |
26-10-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
437 |
2019 |
304 |
10-04-2019 |
Liquidazione Ditta GI-GA per fornitura tendostrutture- Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
885 |
2015 |
541 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo maggio-giugno 2015. CIG ZA01291FC5 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
275 |
2018 |
158 |
14-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. 422018800001799
CIG: ZD822C263D |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2014 |
295 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Società SEBIAN Management di Rotondo Rosario
con sede a Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4, P.I. 05712190825 – C.F.
RTNRSR57T28C871U, affidamento servizio per l’acquisizione della cartografia numerica
vettoriale relativa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2021 |
728 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 157,38 (eurocentocinquantasette/38) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z0A3307524 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
75 |
2013 |
885 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2012
dichiarazione anno 2013.
CIG:ZEFO7F0FBD |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
939 |
2020 |
650 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €.226,65 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2020 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
90 |
2017 |
5 |
24-01-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2019 |
619 |
25-07-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione all’Economo. Manifestazione San Vincenzo. Anno 2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1355 |
2015 |
838 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno di spesa per ricarica estintori installati presso i locali della
palestra dell'Istituto Comprensivo Scuola Media di Via delle Fiere -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
764 |
2018 |
497 |
10-07-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 494,45 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1550 - Maggio 2018 – Fatt. n. E000080 del 3 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1440 |
2021 |
1056 |
22-12-2021 |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FCA FLEET AND TENDERS SRL PER
FORNITURA FIAT PANDA 4X4 ALLESTITA MEZZO DI POLIZIA LOCALE.
CIG. Z343454D63 – CIG: ACCORDO QUADRO N. 8002184B21. ODA N. 6546693
CIG: Z343454D6 |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1337 |
2020 |
1001 |
14-12-2020 |
Liquidazione di € 270,00 (Euroduecentosettanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 1
pneumatico per automezzo autobotte Comunale. CIG:Z482F718B4. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
580 |
2013 |
289 |
07-05-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
521 |
2017 |
293 |
13-04-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Lo Sardo
Maria Rosa per le sedute di gara relative all' affidamento del servizio di Refezione
Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1318 |
2019 |
947 |
19-11-2019 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 per sostituzione vaso espansione impianto termico Palazzo Municipale – CIG = ZA92AB51CD |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2022 |
627 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
203 |
2012 |
59 |
30-01-2012 |
Liquidazione missioni Amministratori. II° - III° e IV° Trimestre 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
285 |
2016 |
159 |
21-03-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MARZO 2016 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1229 |
2018 |
813 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.440,00 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
359 |
2022 |
230 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO
MERCEDES BENZ TARGA AL 637 WDDITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI
CIG= Z69352A1FA - LIQUIDAZIONE |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
105 |
2015 |
43 |
04-02-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. C.I.G. Z33113810F |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1087 |
2017 |
658 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
289 |
2021 |
182 |
03-03-2021 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z4C2F98B52 |
10-03-2021 |
21-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1225 |
2013 |
44 |
11-09-2013 |
Interrogazione prot. 9447/13, sulle attività svolte dall’Assessore allo Sport,
Turismo e Spettacolo del Comune di Collesano in riferimento alla gara automobilistica
denominata “97 Targa Florio”.
INTERROGAZIONE RITIRATA |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
188 |
2020 |
96 |
04-02-2020 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso piattaforma
SIOPE + , software acquisizione fattura elettronica – gestione software inventario beni
mobili e immobili |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1300 |
2022 |
961 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER IL
SUPPORTO TECNICO PRESTATO PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO
DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI
DELL’ART.147 COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
21-11-2022 |
06-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
677 |
2012 |
378 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per lavori di manutenzione ordinaria strade
cittadine mediante fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
(tappetino |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
828 |
2016 |
465 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
125 |
2019 |
59 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 560,65 alla Ditta Super Car snc per manutenzione Mitsubischi L 200 “ Fattura n. 5 del 21.12.2018 CIG - Z4125f0f1c |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2015 |
303 |
21-05-2015 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l'invio
della corrispondenza - CIG ZE3067BOA0 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1492 |
2017 |
953 |
14-12-2017 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 492,40 per lavoro
straordinario dipendenti servizi esterni dell'UTC. |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
714 |
2021 |
491 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
196 |
2014 |
47 |
04-02-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2014
CIG: Z3D0DA8661 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
601 |
2020 |
394 |
29-05-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti di plastica dura cod. CER 200139, batterie e
accumulatori cod. CER 200134 –toner per stampa esauriti c |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1268 |
2016 |
763 |
17-11-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella ottobre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
522 |
2019 |
55 |
09-05-2019 |
Divieto di sosta Piazza Garibaldi - gg. 12 Maggio 2019. |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1006 |
2015 |
590 |
20-08-2015 |
Liquidazione € 1.650,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di realizzazione
nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano Favara, nei pressi di C.da S.Agata. -
CIG= Z4213D338B |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2018 |
240 |
18-04-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2018. CIG: 7321065DF2 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
714 |
2014 |
296 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento fornitura |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1123 |
2021 |
803 |
18-10-2021 |
Liquidazione alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura
di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZFA331ACE8 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
189 |
2013 |
42 |
05-02-2013 |
Affidamento spettacolo bambini all’Associazione Dado e Brodo – Carnevale 2013.
CIG Z2B087DA08 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1013 |
2020 |
712 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €. 165,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
164 |
2017 |
1001 |
30-12-2016 |
Attribuzione produttività. Anno 2015. Area Economico-Finanziaria. LIQUIDAZIONE. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
992 |
2019 |
688 |
22-08-2019 |
Impegno spesa in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1422 |
2015 |
890 |
15-12-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 793,11 per recupero somme
anticipate per spese di allaccio contatore per fornitura di energia elettrica negli
immobili destinati a centro turistico - intervento di "Riqualificazione Quarti |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
906 |
2018 |
566 |
06-08-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
61 |
2022 |
6 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI DICEMBRE 2021 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1437 |
2020 |
1066 |
28-12-2020 |
recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod. CER
150102 (plastica e imballaggi di plastica) per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
738 |
2013 |
361 |
20-06-2013 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2017 |
349 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MARZO 2017.- |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1404 |
2019 |
1009 |
03-12-2019 |
liquidare la somma di €. 153,87 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di SETTEMBRE 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2022 |
713 |
06-09-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
307 |
2012 |
145 |
29-02-2012 |
Liquidazione Bonus di cui all’art.6, comma 5 della L.R. 10/2003 |
01-03-2012 |
16-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
413 |
2016 |
242 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.599,96 in favore della Ditta Manganello Arte per realizzazione pannelli
in ceramica per descrizione monumenti storici - CIG= ZA317008FA |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1334 |
2018 |
891 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00483270 DEL 05/10/2018 periodo agosto/settembre 2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
439 |
2022 |
302 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 16 SPAZZOLONI IN PPL MAPLON DA CM.60
PER LA SPAZZOLATURA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE ”DITTA SCOPIFICIO MEC”
CIG= Z4434B0699 LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
184 |
2015 |
74 |
16-02-2015 |
: Liquidazione all' Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1179 |
2017 |
722 |
20-10-2017 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
399 |
2021 |
280 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Si. Form. Consulting per assistenza e consulenza adesione al nodo
dei pagamenti PagoPa. Anno 2019. CIG: Z88286E76F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1406 |
2013 |
698 |
03-12-2013 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2010 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
283 |
2020 |
170 |
19-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRITURISMO
CASE TABARANI di Matteo Cangelosi per il servizio di ristorazione di giorno 23 febbraio 2020. CIG:
Z7F2C1F8BD |
21-02-2020 |
07-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1416 |
2022 |
1062 |
09-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FERRAMENTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE VARIO. CIG: Z2638E427C.
|
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
824 |
2012 |
446 |
25-06-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione condotta idrica in C.da Favara – Monte |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
944 |
2016 |
534 |
16-09-2016 |
Affidamento fornitura statuette occorrenti per la premiazione del "Migliore imprenditore
Madonita" .CIG: Z051B3159E |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
205 |
2019 |
135 |
19-02-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z0 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
654 |
2015 |
374 |
12-06-2015 |
Liquidazione della somma complessiva di € 1.007,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24
al 26 febbraio 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
37 |
2018 |
1016 |
29-12-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela Legale - anno 2018.
Impegno di spesa |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
294 |
2014 |
98 |
21-02-2014 |
Lavori di Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico “Scuola Materna” di via Regina
Margherita (Corpo B);RELAZIONE DI ACCERTAMENTO NON PREVEDIBILITÀ OPERE PREVISTE
NELLA PERIZIA DI VARIANTE E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
819 |
2021 |
566 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore di “Sicilia Social Star” per spettacoli di “Cabaret” – 11 e13
agosto2021- Cig: Z2A32B1071 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1368 |
2012 |
781 |
15-11-2012 |
Registrazione Decreto Ingiuntivio n. 112/2011 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese , sez. distaccata di Cefalù, c/Comune di Campofelice di
Roccella |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
682 |
2020 |
496 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1398 |
2016 |
853 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
617 |
2019 |
437 |
23-05-2019 |
Annullamento det. 346 el 30/04/2019 avente ad oggetto “Liquidazione di €. 3.781,81 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t.44,27 di rifiuti del Comune di
Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n. E198 de |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1106 |
2015 |
681 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Agosto - Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
497 |
2018 |
313 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo febbraio - marzo 2018
CIG: ZF22389015 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
807 |
2014 |
405 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
– mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - (CUP: E42D12000060006) - D.lgs. 163/2006 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2021 |
874 |
04-11-2021 |
Riversamento del Tributo Provinciale ( T.E.F.A) alla Città Metropolitana di Palermo – Tari anno 2017 -2018 – 2019 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
296 |
2013 |
94 |
21-02-2013 |
Liquidazione diritti di Segreteria del IV° trimestre 2012.= |
27-02-2013 |
14-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1137 |
2020 |
808 |
03-11-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Settembre 2020 . CIG Z262AD8880 |
03-11-2020 |
18-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
255 |
2017 |
123 |
23-02-2017 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota
associativa per l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1085 |
2019 |
762 |
19-09-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
634 |
2022 |
448 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA INERENTI “SENTIERO MADONNA DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA
ANNO 2021 - CIG= Z6A342EE53 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1785 |
2011 |
1127 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi e vicolo stellario – II lotto – CUP E47H09000660002 -
MESE di |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1519 |
2015 |
963 |
31-12-2015 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2015. |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
989 |
2018 |
631 |
03-09-2018 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust Europe Limited, con validità 23/07/2018 23/07/2019.
CIG: Z232472AB4 |
03-09-2018 |
18-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1387 |
2014 |
788 |
02-12-2014 |
Impegno e liquidazione per fatture cedute da Enel Energia a Banca Sistema S.p.A
CIG:Z11120263A |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
148 |
2022 |
93 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO OTTOBRE 2021.CIG ZF8334B1F5 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
831 |
2017 |
489 |
21-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta
Manganello Giuseppe. |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
83 |
2021 |
43 |
28-01-2021 |
Liquidazione premio, rata annuale, polizza RC Patrimoniale “Colpa lieve” della Lloyd’s Insurance Company SA - € 4.916,00. CIG: Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
862 |
2013 |
435 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di giugno 2013.
CIG:ZAA09183AB |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
729 |
2017 |
416 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1482 |
2019 |
1082 |
17-12-2019 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Datanet srl con sede in Tremestieri Etneo
(CT) per la fornitura di un “Sistema di fotolettura e geolocalizzazione dei contatori idrici da
Smartphone” .
CIG: Z902B008E2 |
18-12-2019 |
02-01-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1079 |
2022 |
771 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER
NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE DEL
26 AGOSTO2022. CIG:Z683789722 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1421 |
2018 |
957 |
05-12-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di ottobre e novembre2018. |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
555 |
2022 |
384 |
23-05-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO DI: GESTIONE E M |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
299 |
2015 |
149 |
17-03-2015 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - IV° trimestre 2014. CIG ZF20F666F9 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2017 |
785 |
13-11-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo giugno 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
460 |
2021 |
317 |
23-04-2021 |
Liquidazione della somma di 6.933,37 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
26/2021 -I acconto 50% |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1533 |
2013 |
779 |
12-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per affidamento service
“Estate 2013 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
375 |
2020 |
259 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI con
sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo Comunale Autobotte
OM 60 - CIG: Z622A3EA0C |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1483 |
2022 |
1108 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI ANNO 2023. |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
917 |
2012 |
524 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano2012” |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1033 |
2016 |
599 |
04-10-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
288 |
2019 |
194 |
07-03-2019 |
Liquidazione alla A. Manzoni & C SpA gruppo GEDI per articolo promozione turistica Comune di
Collesano sul quotidiano “La Repubblica” Palermo Edizione |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
743 |
2015 |
433 |
09-07-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. I° semestre 2015. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
126 |
2018 |
41 |
02-02-2018 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – CIG: Z9B21F1DEE |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
396 |
2014 |
15 |
14-03-2014 |
“Piano Comunale di Protezione Civile Emergenza rischio sismico e rischio
idrogeologico”, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 5/04/2011 – Modifica Tavola 5B
“vie di fuga”. |
25-03-2014 |
09-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
896 |
2021 |
627 |
20-08-2021 |
trasferimento per mobilità lavoratore ASU Mazzola Giacomo |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1452 |
2012 |
806 |
28-11-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle
esattoriali anni 2005-2006 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
771 |
2020 |
569 |
24-07-2020 |
Liquidazione medico competente Colaianni Calogera – Fatt. PA 2_20.
CIG Z7F2B44B7C |
29-07-2020 |
13-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1493 |
2016 |
912 |
28-12-2016 |
Assunzione impegno di spesa per contributo all'Associazione Musicale Pierluigi da
Palestrina . Anno 2016. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
727 |
2019 |
525 |
20-06-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per intrattenimento musicale”- Giornata della
Legalità. Cig:Z9D287E71D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2018 |
376 |
04-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 656,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio e Traina Vincenzo. |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2014 |
508 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1332 |
2021 |
997 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL’
AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ALLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE LA
MIMOSA.- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022
CIG:ZF8334B1F5 |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
411 |
2013 |
176 |
20-03-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1246 |
2020 |
908 |
02-12-2020 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 627/20 a favore delle
ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento
(TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G. d |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
357 |
2017 |
197 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1186 |
2019 |
836 |
10-10-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
735 |
2022 |
529 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI
FORMAZIONE AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C1 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
45 |
2012 |
1070 |
09-12-2011 |
Impegno di spesa ed erogazione buono socio sanitario anno 2010 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
160 |
2016 |
65 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 99 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
210 |
2022 |
147 |
22-02-2022 |
CONTRATTO REP. 01/2021 DEL 10.03.2021 – SERVIZIO DI “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE” – IMPEGNO
SPESA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., PER NUOVI CONTRATTI LAMPADE VOTIVE
CIMITERO COMUNALE - CIG Z892EA6652 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1490 |
2014 |
845 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.830,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex fornaci allo Stazzone .
ACCONTO
CIG= Z661200F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
926 |
2017 |
549 |
17-08-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via Regina
Margherita" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z981FA430D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
161 |
2021 |
113 |
11-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a Collesano per fornitura materiale di
pulizia degli immobili Comunali . CIG: ZOA2FAB24D |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
948 |
2013 |
509 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di € 926,49 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Luglio 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
64 |
2020 |
1154 |
31-12-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software
per l’anno 2020. CIG Z5F2B5B966.= |
20-01-2020 |
04-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1168 |
2022 |
882 |
25-10-2022 |
: LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO GESTIONE
CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013. RAGIONIERA ROSARIA MAZZOLA CON SEDE IN VIA SANTA LUCIA SNC IN
CASTELBUONO P.IVA N.03868000823 . CI |
27-10-2022 |
11-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1522 |
2018 |
1041 |
19-12-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di
Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : ZAD2659295 |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
402 |
2015 |
210 |
14-04-2015 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota unica di servizio per l'anno 2015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1382 |
2017 |
856 |
04-12-2017 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2016-2017. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
588 |
2021 |
402 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
49 |
2014 |
794 |
19-12-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia e Primaria . Anno scolastico
2013/14. CIG 5405738C1B |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1037 |
2012 |
595 |
04-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per
fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla
Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
451 |
2020 |
302 |
24-04-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo febbraio
2020 |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
46 |
2023 |
1096 |
21-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
390 |
2019 |
260 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.491,41 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2015 |
509 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 4096 del 28.11.2014.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
231 |
2018 |
139 |
28-02-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto Cori Granni |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
975 |
2021 |
683 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00287736 del 1111/08/2021 per il periodo
giugno- luglio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
17 |
2013 |
908 |
28-12-2012 |
Affidamento servizio pubblicità radiofonica alla Ditta Publitime . CIG Z6E07B04E4 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
908 |
2020 |
635 |
07-09-2020 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
48 |
2017 |
974 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2017 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
818 |
2019 |
581 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Maggio 2019.
CIG Z8426F15CD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1293 |
2015 |
804 |
23-11-2015 |
OGGETTO: Affidamento del servizio di direzione, gestione operativa, manutenzione e
gestione rifiuti dell'impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano
ai sensi del D. Lgs. n°163/2006. CIG: 6432599C9C
- Nomina commissione giudicatr |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2018 |
448 |
29-06-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018.
IMPEGNO DI SPESA |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1383 |
2021 |
947 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
UI1 – UI2 – UI3 – UI4 ALLA CSEA ( CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ). |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
515 |
2013 |
258 |
15-04-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1289 |
2020 |
959 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 160,00 (Eurocentosessanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 4
pneumatici dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW.
CIG:Z882DAAD3A |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
454 |
2017 |
256 |
30-03-2017 |
Anticipazione contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally
Internazionale di Sicilia -Historic Rally |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2019 |
912 |
07-11-2019 |
Impegno di spesa per proposizione ricorso per Decreto Ingiuntivo per recupero
somme Ditta RCM Ambiente.
Incarico G.M. n.ro 83/2019, Avv. Rigatuso Giovanni - CIG Z6E2A115C6 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
824 |
2022 |
605 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZD9376279E. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
154 |
2012 |
74 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
224 |
2016 |
112 |
02-03-2016 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 10.004,00 in favore della Ditta "Lavorazione in Legno
Alluminio e PVC di Giallombardo Salvatore, per fornitura e montaggio infissi dell'edificio
Comunale adibito a Caserma C.C"..
CIG= Z6F17227DE |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1189 |
2018 |
774 |
18-10-2018 |
Impegno di spesa di € 225,70 (euroducentoventicinque/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1825576C5 - CODICE UF610T. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
308 |
2022 |
214 |
24-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO SANSONE SALVATORE PER
ESPLETAMENTO INCARICO LEGALE EX G.M. N. 82/2014 PER RESISTERE ALL’APPELLO
DEL COMUNE DI CEFALù AVVERSO SENTENZA N. 49/2014.
CIG:Z5E124E91D |
25-03-2022 |
09-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
41 |
2015 |
926 |
30-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1033 |
2017 |
620 |
22-09-2017 |
Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo
Ventura Domenico. |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
273 |
2021 |
173 |
26-02-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL36 del 26.01.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizionedi n. 258
avvisi di pagamento TARI 2020. CIG. ZDB2FC6DEB |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1123 |
2013 |
602 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
247 |
2018 |
2 |
21-02-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1015 |
2021 |
716 |
27-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) del servizio tecnico riguardante l’aggiornamento piano comunale |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
44 |
2013 |
944 |
28-12-2012 |
Determina Dirigenziale n. 10 del 24.01.2012 “Costituzione albo dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100,000,00, IVA esclusa” –
|
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
936 |
2020 |
669 |
08-09-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I° e II°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |