741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
352 |
2012 |
176 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.043,99 all’Agronomo Antonio CAPIZZI per competenze
tecniche per legittimazione occupazione spazio pubblico – Ditta PLACA Piero
e Gandolfo .# |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
564 |
2016 |
338 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 1.098,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
20/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
827 |
2013 |
420 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 1.115,52 (Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo per gli
Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
186 |
2014 |
42 |
30-01-2014 |
liquidazione di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in favore della Ditta
Sirtel SRL con sede a Martina Franca per fornitura n° 8 transenne mt 2x1
con applicazione di bande rifragenti |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1463 |
2019 |
1063 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 1.157,50 (Euromillecentocinquantasette/50) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura cartelli per
segnaletica verticale_CIG:Z2629F3D64. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
369 |
2017 |
209 |
17-03-2017 |
Liquidazione di € 1.159,00 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione ordinaria
su Miniescavatore e Fiat Panda 4x4 - Fattura n. 1_17 del 17.02.2017 CIG= ZF71CAC364 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1564 |
2012 |
848 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 1.168,60 Iva inclusa, in favore di Ditte varie per lavori e
forniture su automezzi Comunali |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2020 |
429 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 1.183,40 in favore della Ditta Sansone Lift s.r.l. per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” CIG= Z4E2CE167B |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1290 |
2015 |
801 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.205,36 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori a preventivo. Saldo fattura n. 167/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
775 |
2020 |
561 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 1.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di depurazione delle acque reflue Comunali - Saldo fattura n. 42/2020 . CIG= Z0229AF459 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1700 |
2011 |
1052 |
09-12-2011 |
Liquidazione di € 1.210,00 IVA inclusa in favore della Ditta F.lli Zappulla
Snc, con sede in via Montegrappa n.31 a Collesano, P. IVA 05564930823,
per nolo a caldo di miniescavatore e mini trattore per i lavori di
sistemazione di un tratto di strada co |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2015 |
585 |
20-08-2015 |
Liquidazione di € 1.219,39 per conferimento incarico per la redazione dello Studio
Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un "Manufatto
in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio Mad |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
976 |
2019 |
669 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 1.220,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ CIG= ZDC26C5217 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2012 |
175 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.222,84 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo
& C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.3 armadi metallici con ante scorrevoli |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
209 |
2020 |
108 |
06-02-2020 |
Liquidazione di € 1.239,65 Iva inclusa, in favore della Ditta Alte Madonie Ambiente SPA per smaltimento fanghi- Saldo fattura n. 26E/2020 . CIG= 6432599C9C |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
196 |
2016 |
98 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 1.279,28 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per variazione impianto a Led Piazza Plebiscito . CIG ZCE17C32C5 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2017 |
629 |
25-09-2017 |
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
94 |
2018 |
36 |
01-02-2018 |
Liquidazione di € 1.291,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione automezzi – CIG ZBF20D72ED .= |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
354 |
2012 |
179 |
13-03-2012 |
liquidazione di € 1.294,70 (Euromilleduecentonovantaquattromila/70) in
favore della Ditta SIRTEL con sede a Martina Franca (TA) per fornitura n° 1
Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di fissaggio; n 1
Sirena elettronica bitonale |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1329 |
2019 |
953 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 1.329,76 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale periodo dal 01/10/2019 al 20/10/2019- Saldo fattura n. 124_19 . CIG= Z322955245 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
254 |
2018 |
146 |
01-03-2018 |
Liquidazione di € 1.384,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ mpianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 4E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
262 |
2020 |
156 |
17-02-2020 |
Liquidazione di € 1.400,00 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.12.19al 31.12.2019– Fattura n. 1 del 13.01.2020. CIG=Z6028A8500 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
439 |
2013 |
191 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 1.415,70, Iva inclusa, a favore della ditta Montedoro srl con sede
a Collesano C.da Favara, per la fornitura di contatori idrometrici quadrante bagnato pl. ½.
CIG: Z73092A0DE |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
85 |
2019 |
35 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60) in favore
della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1
cavo connettori e materia |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
86 |
2019 |
36 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.464,00 (Euromillequattrocentosessantaquattro/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per
sostituzione centralina per allarme 24 canali + ripristino sensori e sirene
Museo Targa Florio -CIG: Z8E2562AA0 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
121 |
2017 |
29 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto e
smaltimento vaglio . Saldo fattura n. 60/2016. - C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
205 |
2021 |
100 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 1.470,23 (Euromillequattrocentosettanta/23) in favore della Ditta
D’Agostaro Michele per la realizzazione di una linea elettrica per l’alimentazione dei semafori
installati nella parallela la SP9.CIG: Z16300F1BD |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
250 |
2012 |
92 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 1.500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con
sede a Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823,
per lavori di fornitura di conglomerato bituminoso (tappetino)presso la
strada comunale di c.da Olivu |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1358 |
2016 |
823 |
05-12-2016 |
Liquidazione di € 1.500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta AGRO ZOO di V. Tommasini per
taglio, pulizia e rimozione alberi ad alto fusto . CIG Z401B77391 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
335 |
2012 |
154 |
02-03-2012 |
Liquidazione di € 1.513,10 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo
di Castelbuono per fornitura staccionata in legno |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2015 |
602 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 1.573,00 in favore della Ditta CCM di DISPENZA Pietro per lavori in
ferro . C.I.G. ZDA145782A |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
175 |
2020 |
83 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 1.586,00, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per lavori di riparazione urgenti presso la condotta sorgente Mora–
CIG = ZO729BF0B2 .= |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
402 |
2019 |
269 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.663,56 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n.4 /2019 . CIG=Z221F72D58 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2017 |
507 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 1.697,07 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento fanghi . Saldo fattura n. 38/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
401 |
2019 |
268 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.724,47 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzi Miniescavatori– CIG Z3525F10C7 .= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
693 |
2016 |
402 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.762,99 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2016 al 31.3.2016 . Saldo fattura
n. 66/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2014 |
315 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 1.788,14 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. –
CUP E49E12001340004 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1701 |
2011 |
1053 |
09-12-2011 |
Liquidazione di € 1.790,80 IVA inclusa in favore della Ditta F.lli Zappulla
Snc, con sede in via Montegrappa n.31 a Collesano, P. IVA 05564930823,
per nolo a caldo di miniescavatore e mini trattore per i lavori di
sistemazione di un tratto delle strade |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1314 |
2019 |
942 |
15-11-2019 |
Liquidazione di € 1.819,85 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mesi Agosto - Settembre 2019– Saldo |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
237 |
2020 |
130 |
11-02-2020 |
Liquidazione di € 1.819,85 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mesi ottobre e novembre 2019– Saldo |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
153 |
2017 |
48 |
06-02-2017 |
Liquidazione di € 1.830,00 (Euromilleottcentotrenta/00) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z421B86648 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
395 |
2020 |
256 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 1.833,66 per il servizio di Revisione,collaudo, fornitura e posa in opera estintori Comunali” -
CIG= Z8F271E28C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1517 |
2013 |
763 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 1.860,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Azienda Agricola
MULINELLO di Assoro (EN) per smaltimento fanghi |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2015 |
698 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.885,630 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per smaltimento fanghi. Saldo fattura n. 140/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
691 |
2016 |
400 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione . Saldo fattura n. 32/2016. -
C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1289 |
2015 |
800 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.09.2015 al 3.10.2015 . Saldo
fattura n. 164/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
645 |
2015 |
365 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.03.2015 al 3.4.2015 . Saldo fattura
n. 38/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
821 |
2015 |
506 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.04.2015 al 3.5.2015 . Saldo fattura
n. 57/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2015 |
505 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.05.2015 al 3.6.2015 . Saldo fattura
n. 71/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1040 |
2015 |
646 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.06.2015 al 3.7.2015 . Saldo fattura
n. 93/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1132 |
2015 |
702 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.07.2015 al 3.08.2015 . Saldo fattura
n. 123/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2015 |
699 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.08.2015 al 3.9.2015 . Saldo fattura
n. 138/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
142 |
2016 |
50 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.10.2015 al 3.11.2015 . Saldo fattura
n. 181/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
141 |
2016 |
49 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2015 al 3.12.2015 . Saldo fattura
n. 200/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
286 |
2016 |
160 |
21-03-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.12.2015 al 3.1.2016 . Saldo fattura
n. 1/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1331 |
2014 |
714 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.9.2014 al 3.10.2014
. Saldo fattura n. 153/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
991 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1018 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
20-09-2013 |
05-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2012 |
183 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.946,70, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
Mesi Novembre e Dic |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
909 |
2020 |
641 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG:ZA72CBF4D1. |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
144 |
2017 |
45 |
03-02-2017 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con
sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi
epigei spontanei CIG:ZC81B69C3E |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1244 |
2019 |
871 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 100,30 (Eurocento/30) in favore della Ditta Egaf Edizioni srl
con sede a Forli (FC) per fornitura di n.2 prontuari delle violazioni alla
circolazione stradale e APP violazioni CDS – Formula Abbonamento
CIG:Z8529622EE. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
400 |
2015 |
208 |
14-04-2015 |
Liquidazione di € 101,26 (Eurocentouno/26) in favore della Tipografia Zangara soc. coop a
r.l. con sede a Bagheria per fornitura di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
749 |
2022 |
543 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN FAVORE DELLA DITTA
LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA CARTELLI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
795 |
2019 |
557 |
10-07-2019 |
Liquidazione di € 109,80 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per la fornitura di n.1 manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804 “ CIG= ZD928D096D |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
203 |
2021 |
98 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 115,00 (eurocentoquindici/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione morsetto e alza vetro dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z7F2FFC690 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1288 |
2020 |
958 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 119,01 (Eurocentodicianove/01) in favore della Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione
alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z092F125B9. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1314 |
2022 |
958 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 12,08 (EURODODICI/08) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI COLLESANO. NUMERO D’ORDINE N: 128174744.
CIG:ZDF37F12C9 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1338 |
2020 |
1002 |
14-12-2020 |
Liquidazione di € 120,00 (Eurocentoventi/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG:ZF72F717D4. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
451 |
2021 |
312 |
22-04-2021 |
Liquidazione di € 122,00 (Eurocentoventidue/00) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento di n. 01 cucciolo abbandonato _ CIG. Z572FDF1E7 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1312 |
2022 |
955 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 122,00 (EUROCENTOVENTIDUE/00) IN FAVORE DELL’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA CON SEDE A TRABIA (PA) PER
PRELEVAMENTO, AFFIDAMENTO E CURE DI N. 01 CANE ABBANDONATO.
CIG:ZD537AA697 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1313 |
2018 |
872 |
14-11-2018 |
Liquidazione di € 125,05 alla Ditta Super Car snc per manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ Fattura n. 3 del 26.10.2018 CIG - Z63253B070 |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2015 |
425 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura n° 6 divieti di sosta e n° 1 divieto di
accesso_CIG: ZE2146BCE5 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
892 |
2019 |
602 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
GIAMPIEROGUZZIO.IT CONSULENZA WEB INFORMATICA con sede a
Collesano per manutenzione computer Ufficio Vigilanza/ Attivita’
Produttive. CIG: Z5D2698960 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1358 |
2022 |
983 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 130,00 (EUROCENTOTRENTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
BATTERIA DELL’AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE TARGATO PAA43939 IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
348 |
2012 |
168 |
12-03-2012 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della Ditta Costa
Anna con sede a Collesano per fornitura di n° 2 Catene da neve per
automezzi Comunali_ |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
910 |
2020 |
642 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 133,76 (Eurocentotrentatre/76) in favore della Ditta CRC
s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW e fiat Punto in dotazione
del Comune |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
569 |
2020 |
411 |
01-06-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a favore della Ditta
Italfire s.r.l. con sede in Palermo per fornitura manichette Uni 45 da metri 20
con raccordo UNI 804 per il mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093YN – CIG: ZDD297EEF5 |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
357 |
2020 |
219 |
20-03-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (Eurocentotrentaquattro/20) in favore della Ditta
Giovane Locati s.n.c. con sede a Bompietro (PA) per 20 Blocchetti f.to 18x25
da 20 in triplice copia con stampa fronte e retro – verbale di contestazione.
CIG: Z7A29F821D - COD. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
819 |
2015 |
504 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1342,00 Iva inclusa, in favore della Ditta LEVANTINO GROUP S.r.l. per
nolo piattaforma aerea con operatore |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
748 |
2022 |
542 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 135,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù (PA) PER FORNITURA N. 1
SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25.
CIG:ZE5361F5E6 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1042 |
2021 |
734 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 135,00 (Eurocentotrentacinque/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffico giallo kg. 25._CIG: Z9D3295CBC |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
250 |
2018 |
105 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 14.500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per lavori di somma urgenza presso l’impianto di depurazione generale - Saldo fattura n. 96E/2017 . CIG= 6432599C9C |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2021 |
846 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione relè
e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in dotazione del Comune
di Collesano. CIG:Z523306A27. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1313 |
2022 |
956 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 140,30 (EUROCENTOQUARANTA/30) IN FAVORE DELLA DITTA
ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2
PNEUMATICI PER L’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z1E380583F |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
105 |
2019 |
54 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 141,52 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera di n. estintore”. CIG= Z3A236C4A7 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
622 |
2014 |
322 |
23-05-2014 |
Liquidazione di € 142.058,32 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2013 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
145 |
2019 |
86 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei/40) in favore dell’
AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO con sede a TERMINI
IMERESE (PA) per sterilizzazione di n. 01 cane abbandonato preso in
custodia dall’Associazione A.G.A.D.A._ CIG. ZBE26217FF - COD |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1065 |
2019 |
744 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei40/) in favore della Ditta
Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.500
cartoncini parcheggio per disabili. CIG:ZD928A8251 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
416 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 146,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n. 2 estintori portatili omologati, con relativi supporti, da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus. CIG= Z7421CB28C |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1325 |
2018 |
882 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) a favore della ditta
Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede in
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale OM
60-10 targato ZA093Yn._ CIG: ZA0244633D |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
375 |
2020 |
259 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI con
sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo Comunale Autobotte
OM 60 - CIG: Z622A3EA0C |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
593 |
2022 |
414 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE (PA) PER REVISIONE SUL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE OM 60
CIG:ZB235D7FA2 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1178 |
2021 |
847 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto riscaldamento
dell’autobotte in dotazione del Comune di Col |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
936 |
2017 |
559 |
18-08-2017 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE
AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
773 |
2020 |
559 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 150,00 in favore della Ditta FULLONE Rosario per interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP902JM CIG = ZE02D9A6A6 .= |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
620 |
2019 |
442 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 154,94 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per il servizio di sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata –
CIG = ZB227FBA92 .= |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
270 |
2019 |
180 |
04-03-2019 |
Liquidazione di € 156,65 alla Ditta MACALUSO Macchine Agricole per riparazione Decespugliatore STHILL “ Fatture n. 2E e 2EL del 28.12.2018 CIG - Z8D23971D2 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2020 |
507 |
02-07-2020 |
Liquidazione di € 156,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/118 e 2/119 CIG= ZED2CE20FB |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
474 |
2013 |
234 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 157,30 (Eurocentocinquantasette/30) in favore della
Tipografia Zangara soc. coop a r.l. con sede a Bagheria per fornitura
di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1289 |
2020 |
959 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 160,00 (Eurocentosessanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 4
pneumatici dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW.
CIG:Z882DAAD3A |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
672 |
2012 |
372 |
31-05-2012 |
Liquidazione di € 163.347,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio
di igiene urbana – per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2013 |
41 |
05-02-2013 |
Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1515 |
2012 |
845 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 170,01 (Eurocentosettanta/01) in favore della Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo con sede a Collesano per fornitura di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520_ |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
112 |
2014 |
5 |
17-01-2014 |
Liquidazione di € 172.038,23 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A.
per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2020 |
365 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 173,58 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/32 e 2/58 CIG= ZCC2A74513 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
810 |
2020 |
578 |
31-07-2020 |
Liquidazione di € 175,60 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/138 - CIG= ZED2CE20FB |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
466 |
2016 |
281 |
28-04-2016 |
Liquidazione di € 175,68 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 264,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 11 del 28.01.2016. CIG=
Z900DAF403
CIG=Z900DAF403 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
442 |
2014 |
212 |
08-04-2014 |
liquidazione di € 178,10 (Eurocentosettantotto/10) in favore della Ditta Coop.
Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 2 segnali strada
deformata, n° 2 limite di velocità e n° 2 targhe indicazioni |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1324 |
2018 |
881 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: ZBE24E24BC |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
637 |
2015 |
357 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1800,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 67/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
335 |
2020 |
204 |
03-03-2020 |
Liquidazione di € 19,00 (Eurodicianove/00) in favore della Ditta Egaf Edizioni
srl con sede a Forli (FC) per fornitura di n.1 Codice della strada e
regolamento di esecuzione – ED- 32 2019- CIG:Z2A299CA48. |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
154 |
2022 |
99 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 191,00 (EUROCENTONOVANTUNO/00) IN FAVORE DELLA
DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA MATERIALE
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
CIG:ZDC342770A |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
696 |
2020 |
502 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 196,12 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/132 - CIG= Z2B2D2128A |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1573 |
2012 |
864 |
07-12-2012 |
Liquidazione di € 197,00 (Eurocentonovantasette/00) in favore della Scuola di formazione SULPM MARCHE con sede a Porto Sant’Elpidio (AP) per corso di formazione per Agenti di Polizia Municipale. |
20-12-2012 |
04-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
782 |
2017 |
456 |
06-07-2017 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell'Ing. Cinzia D'Agostaro per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del
17.05.2017 - SALDO.
CIG= Z441B7CAED |
10-07-2017 |
20-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1576 |
2013 |
790 |
12-12-2013 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
350 |
2018 |
209 |
10-04-2018 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del 15.01.2018 – 2° Semestre 2017
CIG= Z5B1F899C1 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1331 |
2016 |
803 |
29-11-2016 |
liquidazione di € 2.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350
matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2018 |
683 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2018- Saldo fattura n. 206/2018 . CIG= 6432599C9C |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1062 |
2019 |
738 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di AGOSTO 2019- Saldo fattura n. 102_19 . CIG= Z322955245 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
619 |
2019 |
441 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Aprile 2019- Saldo fattura n. 50_19 . CIG= Z4822AAB34 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
122 |
2019 |
52 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2018- Saldo fattura n. 263/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
400 |
2019 |
267 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2019- Saldo fattura n. 16/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
268 |
2019 |
157 |
25-02-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2019- Saldo fattura n. 1/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
900 |
2018 |
556 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di giugno 2018- Saldo fattura n. 175/2018 . CIG= 6432599C9C |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
883 |
2019 |
623 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di GIUGNO 2019- Saldo fattura n. 77_19 . CIG= Z3B289CD7C |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
955 |
2018 |
600 |
23-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di luglio 2018- Saldo fattura n. 188/2018 . CIG= 6432599C9C |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
989 |
2019 |
684 |
22-08-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di LUGLIO 2019- Saldo fattura n. 87_19 . CIG= Z3B289CD7C |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
749 |
2019 |
532 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Maggio 2019- Saldo fattura n. 62_19 . CIG= Z4822AAB34 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2019 |
341 |
24-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Marzo 2019- Saldo fattura n. 27_2019 . CIG= Z4822AAB34 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
121 |
2019 |
51 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di novembre 2018- Saldo fattura n. 248/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1387 |
2018 |
917 |
26-11-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di ottobre 2018- Saldo fattura n. 235/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2018 |
828 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di settembre 2018- Saldo fattura n. 226/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2019 |
876 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di SETTEMBRE 2019- Saldo fattura n. 112_19 . CIG= Z322955245 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2018 |
827 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.090,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per trasporto fanghi, sabbie e vaglio presso la discarica- Saldo fattura n. 229/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
977 |
2019 |
670 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 2.131,34 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli Istituti Scolastici Scuola Media di Via delle Fiere e Scuola Elementare di Via Tommaso Villa” CIG= Z902850638 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1049 |
2018 |
660 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 2.149,51 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo IVECO DAILY– CIG ZAE23972DF .= |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1420 |
2017 |
889 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 2.173,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese ottobre 2017- Saldo
fattura n. 19E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1439 |
2014 |
703 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 2.187,60 per conferimento incarico per coordinamento specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio madonita –P.S.R. Si |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
436 |
2013 |
193 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
569 |
2018 |
348 |
29-05-2018 |
Liquidazione di € 2.275,06 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 6E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1484 |
2018 |
1016 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 2.276,26 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori di messa a terra impianto di V/le delle Fiere e fornitura e montaggio n. 2 armature – Saldo fattura n. 12E/2018 . CIG=Z1A25A2767 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1087 |
2017 |
658 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2017 |
310 |
26-04-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di FEBBRAIO 2017. Saldo fattura n. 10/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
461 |
2017 |
263 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di GENNAIO 2017 . Saldo fattura n. 4/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2017 |
656 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2017 |
518 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
122 |
2017 |
30 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di novembre 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
123 |
2017 |
31 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2016 . Saldo fattura n. 64/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1422 |
2017 |
891 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2017- Saldo fattura n. 78E/2017 . CIG=
6432599C9C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1305 |
2017 |
806 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di settembre 2017- Saldo fattura n. 70E/2017 . CIG=
6432599C9C |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1327 |
2016 |
799 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di agosto 2016 . Saldo fattura n. 54/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2016 |
404 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di aprile 2016 . Saldo fattura n. 24/2016. - C.I.G.
6432599C9C 2.289,30 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2016 |
479 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di giugno 2016 . Saldo fattura n. 37/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2016 |
662 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di luglio 2016 . Saldo fattura n. 44/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2016 |
478 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di maggio 2016 . Saldo fattura n. 30/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1328 |
2016 |
800 |
28-11-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di settembre 2016 . Saldo fattura n. 56/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
251 |
2018 |
109 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2017- Saldo fattura n. 98E/2017 . CIG= 6432599C9C |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
468 |
2018 |
255 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2018- Saldo fattura n. 12/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2018 |
254 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2018- Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
252 |
2018 |
110 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di novembre 2017- Saldo fattura n. 91E/2017 . CIG= 6432599C9C |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
875 |
2017 |
517 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
443 |
2016 |
261 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 2.325,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
terzo semestre -3° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2015 |
706 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 2.420,00 in favore della Ditta FUSTANEO Antonino per lavori eseguiti su
alloggio popolare . C.I.G. Z2315CF02 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1309 |
2020 |
949 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 2.423,47 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per interventi sugli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano eseguiti durante l’anno 2020– Saldo fatture n. 1 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
822 |
2015 |
507 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 2.445,60 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 02E/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
776 |
2020 |
562 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione servizio impianto di Pubblica Illuminazione dall 1.5.2020 al 30.06.2020 – Fattura n. 11 del 4.07.2020. CIG=Z6028A8500 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
721 |
2020 |
499 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per interventi a preventivo art. 12 del CSA sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Fattura n. 8 del 8.06.2020. CIG=Z6028A8500 |
13-07-2020 |
28-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
197 |
2016 |
99 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 2.491,92 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE
Mario & C. SAS per lavori di ripristino linea elettrica e fornitura palo presso il
Cimitero Comunale - CIG ZBA712C7E .= |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
252 |
2014 |
82 |
14-02-2014 |
Liquidazione di € 2.498,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.12.2013 al 4.1.2014
ed intervento a preventivo . Saldo fatture n. 118/2013 e n. 2/2014. |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
252 |
2013 |
86 |
15-02-2013 |
Liquidazione di € 2.556,05 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z3A0890146 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
432 |
2014 |
193 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 2.636,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2013 – 2014 - SALDO |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1308 |
2020 |
948 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 2.729,76 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano per il periodo agosto-ottobre 2020– |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
310 |
2017 |
154 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 2.757,00 (Euroduemilasettecentocinquantasette/00) in favore della Ditta
FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli
Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG: Z571BDBADF |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1314 |
2015 |
822 |
25-11-2015 |
Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
Primo semestre 2015 - 2° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2015 |
647 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
Secondo semestre 2014 - I° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
654 |
2019 |
469 |
03-06-2019 |
Liquidazione di € 2.800,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - 2° Semestre 2018
CIG= Z9D23881FF |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
882 |
2019 |
622 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.828,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese di Maggio 2019–
Saldo fattura n. 6/2019 . CIG= Z221F72D58 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
780 |
2012 |
445 |
25-06-2012 |
liquidazione di € 2.860,00 (Euroduemilaottocentosessanta/00) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e
gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
513 |
2020 |
366 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FORAP S.r.l. per fornitura vestiario personale esterno - Saldo fattura n. 36/2020 . CIG= Z802B441F2 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1175 |
2021 |
844 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:Z9732EEAC2 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
757 |
2020 |
545 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:ZDF2BCEED3_ |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
561 |
2019 |
403 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 200,64 in favore della ditta CRC snc di Domenico D’Anna e Giuseppe Di Mariano & C. – Fattura n.11 del 14.02.2019. CIG= Z8925F0DED |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2022 |
777 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 205,00 (EURODUCENTOCINQUE/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
MOTORINO AVVIAMENTO DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:Z1C36A1C16 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1007 |
2012 |
565 |
20-08-2012 |
Liquidazione di € 21.347,02 Iva inclusa, in favore dell’Arch. M. Panzarella per
redazione perizia di variante e Direzione dei Lavori di realizzazione Museo
Targa Florio |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
540 |
2014 |
273 |
30-04-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 485 del 14.03.2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
729 |
2014 |
370 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 944 del 29.04.2014.
CIG=Z900DAF403 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
562 |
2016 |
336 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 156 del 30.11.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2015 |
695 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2015 |
510 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
416 |
2015 |
225 |
16-04-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 354 del 25.02.2015.
CIG=Z900DAF403 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
824 |
2015 |
509 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 4096 del 28.11.2014.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2015 |
583 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 74 del 21.07.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1005 |
2014 |
514 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1004 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1442 |
2014 |
712 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3676 del 14.10.2014. CIG=Z900DAF403 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1241 |
2019 |
868 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 223,26 (Euroduecentoventitre/26) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura
materiale Ufficio di P.M._CIG:Z5D2980458 |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
394 |
2017 |
225 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 31 del 24.02.2017. CIG=
ZDD17A4F85 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
181 |
2017 |
67 |
10-02-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 96 del 10.06.2016. CIG=
ZDD17A4F85
CIG=Z900DA |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
314 |
2020 |
188 |
27-02-2020 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 12/PA del 23.01.2020. CIG= Z4B28B4565 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
348 |
2018 |
205 |
10-04-2018 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2 del 22.01.2018. CIG= ZDD17A4F85 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2019 |
496 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 92/PA del 23.05.2019. CIG= Z2322CC841 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1291 |
2018 |
849 |
08-11-2018 |
Liquidazione di € 225,70 (Euroduecentoventicinque/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z1825576C5 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1150 |
2018 |
742 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 231,80 (Euroduecentotrentuno/80) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 02 cuccioli abbandonati _
CIG. Z7C24D17F2 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
396 |
2020 |
260 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 236,65 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
352 |
2013 |
119 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 237,84, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
RISCATTO bene relativ |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1031 |
2012 |
587 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 242,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento impianto condizionamento Palazzo Municipale – Stagione estiva 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
208 |
2016 |
110 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 244,00 (Euroduecentoquarantaquattro/00) in favore della Ditta Tipografia
Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1000 buste verdi 12x18 notifica
atti giudiziari e n. 1 registro verbali da 200 pagine_CIG:ZA11685D8 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
232 |
2016 |
120 |
04-03-2016 |
Liquidazione di € 245,00 (Euroduecentoquarantacinque/00) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura di n° 1 specchio stradale diam. Cm 90 e n°
2 specchi stradali diam. Cm 80 _CIG.ZDC1549893 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1064 |
2018 |
669 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:Z9C23C1190 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
695 |
2019 |
494 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 262,30 Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per fornitura n. 1 T in ghisa flangiata–
CIG = ZF927F231B .= |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2013 |
507 |
30-08-2013 |
liquidazione di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura segnaletica
stradale _ |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
166 |
2017 |
59 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 267,52 in favore della ditta CRC snc di Domenico D'Anna e Giuseppe Di
Mariano & C. - Fattura n. 3 E del 18.11.2016 e 4 E del 18.11.2016. CIG= Z811BDE591 e
Z891C18062 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1337 |
2020 |
1001 |
14-12-2020 |
Liquidazione di € 270,00 (Euroduecentosettanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 1
pneumatico per automezzo autobotte Comunale. CIG:Z482F718B4. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1327 |
2018 |
884 |
19-11-2018 |
Liquidazione di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di
n.8 pali zincati mt.3,30 CIG:zc72541101 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
245 |
2016 |
133 |
10-03-2016 |
Liquidazione di € 274,50 Iva inclusa, in favore della Ditta Medra Servizi SRL per
fornitura valvole idrometriche . CIG - ZF416A9CE5 .= |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
201 |
2022 |
137 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 276,00 (EURODUECENTOSETTANTASEI/00) IN FAVORE DELLA
DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA SPECCHI E
CARTELLI SEGNALETICA STRADALE.
CIG:ZEB348D89F |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1066 |
2019 |
745 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo carro funebre targato PAA43939. CIG:ZB027FD28. |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1461 |
2019 |
1061 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffcio bianco kg. 30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._CIG:Z7B29F8167 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
472 |
2016 |
288 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 280,00 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas
per riparazione martello Bosch. Saldo fattura n. 4E/2015. - C.I.G. Z0E12F9616 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2017 |
216 |
20-03-2017 |
Liquidazione di € 283,41 in favore della Officina Carrozzeria SUPER CAR s.n.c. di D'Anna
N, La Placa G e La Placa T. per manutenzione ordinaria Fiat Punto BH468JC - Fattura n. 1E2
del 14.02.2017. CIG= Z141CE6576 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2019 |
742 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 286,70 (Euroduecentoottantasei/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z10327F1845 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2020 |
367 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 289,75 in favore della Ditta CLEANTEC S.r.l. per fornitura di n. Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
344 |
2013 |
145 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della
Ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede a Collesano per
fornitura di n° 1 multifunzione Canon MX435, n° 1 multifunzione
Canon MP 230, n°1 router TP-LINK e n°1 calcolatrice Ol |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
181 |
2016 |
84 |
26-02-2016 |
Liquidazione di € 290,78 a favore dell'Agenzia CRM Italia Group s.r.l.s., con sede legale
in Palermo, per revisione mezzo comunale Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA -
CIG: Z60170C5CC |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
252 |
2017 |
120 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano (PA) per fornitura di n.7 pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute CIG:Z3D1C6EFC6 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
79 |
2015 |
940 |
30-12-2014 |
liquidazione di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della Ditta Placa
Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio e strisce
pedonali |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
740 |
2015 |
427 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 3.065,90 (Eurotremilasessantacinque/90) in favore della Ditta Ser.te.com
con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: ZA9126CFA6 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
292 |
2012 |
131 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.107,00 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI
STEFANO per conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.).
CIG Z410288054 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
479 |
2012 |
243 |
29-03-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 (
ex 626/94) “ - Fattura n.01 /12 – Secondo semestre 2011 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
850 |
2013 |
411 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /13 –
Secondo semestre 2012 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1509 |
2013 |
755 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.08 /13 –
Primo semestre 2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
120 |
2019 |
50 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 3.189,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per ripristino comparto di pompe di estrazione fanghi dal digestore aerobico - Saldo fattura n. 257/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
327 |
2012 |
143 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.08.2011/17.10.2011 , saldo
fattura n. 2 del 17.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
328 |
2012 |
144 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.10.2011/17.12.2011 , saldo
fattura n. 3 del 18.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
247 |
2012 |
89 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 3.267,00 Iva inclusa, in favore della Ditta EDIL FERRO per
fornitura e collocazione ringhiera in ferro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2015 |
603 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici .
C.I.G. ZB81471F63 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
326 |
2012 |
142 |
29-02-2012 |
Liquidazione di € 3.293,57 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.06.2011/17.08.2011 , saldo
fattura n. 1 del 16.1.2012 |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2012 |
589 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.311,73 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.2.2012/17.04.2012 , saldo
fattura n. 19 del 19.4.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1563 |
2012 |
843 |
03-12-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/8 al
17/10/2012 – Saldo fattura n. 38 del 19.10.2012 |
19-12-2012 |
03-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1436 |
2014 |
697 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 3.477,00 in favore della ditta COMED per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014. CIG= Z811113340 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
170 |
2020 |
78 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 3.589,38 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 3/2020 . CIG= Z0229AF459 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1330 |
2016 |
802 |
29-11-2016 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2015 al 3.3.2015 . Saldo fatture n.
15 e 27/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
636 |
2015 |
356 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2014 al 3.1.2015 . Saldo fatture
n. 203/2014 e n. 1/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2020 |
676 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 3.867,40 in favore della Ditta GI.CA di Gianì Vittorio per servizio di “Sanificazione sistema di canalizzazione aria condizionata palazzo Municipale e Museo targa Florio “ CIG= Z012D868AE |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2015 |
762 |
09-11-2015 |
Liquidazione di € 3.929,40 in favore della Dott.ssa Maria Cristina DI STEFANO per
conferimento incarico medico competente art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 (ex art.
16 del D.L.vo n. 626/94 e s.m.i.). CIG Z7A0D45A9E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2021 |
896 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:Z1B32F9C23 |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1311 |
2022 |
954 |
18-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO.
CIG:ZD937A5454 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
511 |
2020 |
364 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z30299CCE1. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2020 |
821 |
11-11-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z782E224C0. |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
711 |
2020 |
509 |
03-07-2020 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per segnaletica
orizzontale e verticale_CIG:Z302A3EA4C. |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
230 |
2022 |
134 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 300,00 PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” – ANNO 2021. |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1395 |
2018 |
942 |
30-11-2018 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
741 |
2019 |
512 |
14-06-2019 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1327 |
2020 |
955 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2020. |
14-12-2020 |
29-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
694 |
2016 |
403 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 305,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
37/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1399 |
2017 |
869 |
05-12-2017 |
Liquidazione di € 306,38 (Eurotrecentosei/38) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c. con
sede a Collesano (PA) per intervento di soccorso stradale da Trabia A Collesano e
smontaggio testata Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.- CIG: Z0D20CC28 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
309 |
2017 |
153 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 307,01 (Eurotrecentosette/01) in favore della Ditta La Russa Teresa con
sede a Collesano (PA) per fornitura n° 9 divieti di sosta n° 4 divieto di accesso n. 3
basi circolari mm. 60 e n. 10 staffe con viti_CIG:ZA31CC1D68 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
88 |
2019 |
38 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura spartitraffico e
materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZF024E218B |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
854 |
2013 |
415 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 309,76, Iva inclusa, in favore della Ditta Blanda Mario per
interventi di manutenzione e riparazione su autobotte OM 60-10 – Targa ZA
093 YN |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
152 |
2022 |
97 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 315,98 (EUROTRECENTOQUINDICI/98) IN FAVORE DELLA
DITTA BLANDA MARIO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE SERIE CEPPI
FRENI ANTERIORI, OLIO FRENI E MANODOPERA DELL’AUTOBOTTE COMUNALE IN
DOTAZIONE DEL COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZAA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
562 |
2019 |
404 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 320,00 Iva inclusa, in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura n.1 potatore ad asta telescopica–
CIG = ZCB27D5F75 .= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1272 |
2021 |
926 |
29-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
184 |
2022 |
88 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 335,50 IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO – ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA HW/SW DEL
SISTEMA DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE. PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E
DICEMBRE 2021. CIG Z752CCB442 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
844 |
2021 |
589 |
05-08-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2021. CIG Z752CCB442. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
482 |
2021 |
319 |
23-04-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2021. CIG Z752CCB442. |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1342 |
2019 |
976 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2019.
CIG Z382471BC6, |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1132 |
2020 |
804 |
28-10-2020 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Luglio, Agosto, Settembre 2020. CIG Z752CCB442 |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
560 |
2019 |
402 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 345,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per servizio di fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali–
CIG = Z1E27DF1FB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2019 |
746 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 350,14 (Eurotrecentocinquanta/14) in favore della Ditta
Super Car con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1B2827A0C |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
207 |
2021 |
102 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 36,99 (Eurotrentasei/99) in favore della Ditta Blanda Mario con sede a
Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato
EK887DW. CIG:ZB42FFC333 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1507 |
2013 |
752 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3210 del 16.09.2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1485 |
2013 |
733 |
09-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3862 del 27.11.2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
359 |
2013 |
149 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 4041 del 20.12.2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2013 |
390 |
04-07-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 790 del 16.04.2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
570 |
2012 |
299 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
3° intervento - mese marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
526 |
2013 |
211 |
11-04-2013 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Marzo 2013 |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1256 |
2012 |
691 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1462 |
2019 |
1062 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 379,02 (eurotrecentosettantanove/02) a favore della Ditta
Blanda Mario con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60-10 targato ZA093YN – CIG: Z202A4EEB6 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1337 |
2017 |
833 |
27-11-2017 |
Liquidazione di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della Ditta TECNOMASTER
S.a.s. con sede a Casteldaccia (PA) per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n. 1 targa
90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1006 |
2020 |
724 |
28-09-2020 |
Liquidazione di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in favore della Ditta
Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n. 4 fototrappole Scout Guard
SG520 + contributo spese di imballo e trasporto. CIG:ZD32DDB36C. |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
382 |
2014 |
160 |
17-03-2014 |
Liquidazione di € 390,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto
per fornitura pneumatici su automezzi Comunali |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1304 |
2017 |
805 |
20-11-2017 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 2° intervento 2017 . CIG= Z611A64155 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
347 |
2013 |
144 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 398,40 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo &
C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.1 armadi metallici con ante scorrevoli |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1000 |
2015 |
584 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3°
intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
741 |
2012 |
404 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 4.000,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per riparazione sistema raschiafanghi impianto depurazione – Acconto su
fattura n. 24 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
140 |
2016 |
48 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 4.026,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per realizzazione impianto di riscaldamento locali ad uso 118 . Saldo fattura n.
03/2015. - C.I.G. ZA916F83E3 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1282 |
2020 |
890 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione dall ‘ 1 settembre al 20 ottobre 2020 - Saldo fattura n. 55/2020 . |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1018 |
2020 |
731 |
29-09-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di luglio e agosto 2020 - Saldo fattura n. 48/2020 . CIG= Z02 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
774 |
2020 |
560 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di maggio e giugno 2020 - Saldo fattura n. 40/2020 . CIG= Z02 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
626 |
2020 |
446 |
11-06-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di marzo e aprile 2020 - Saldo fattura n. 27/2020 . CIG= Z022 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
199 |
2016 |
101 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 4.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per avviamento, analisi combustioni, verifica fumi ed assistenza impianti di
riscaldamento Palazzo Municipale per il periodo 2015/2016 . Saldo fattura n. 02/ |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
159 |
2018 |
73 |
15-02-2018 |
Liquidazione di € 4.253,30 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo escavatore YANMAR– CIG ZD520D8A81 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
306 |
2020 |
174 |
20-02-2020 |
Liquidazione di € 4.293,25 in favore del Sig. Guzzio Vincenzo nato a
Collesano il 13.11.1938, C.F. GZZVCN38S13C871J, ed ivi residente in c.da Comune per
rimborso somme impropriamente versate in favore del Comune di Collesano per la
pratica di sanatoria |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2017 |
509 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017-
Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1419 |
2017 |
888 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre
agosto-settembre2017- Saldo fattura n. 15E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2015 |
643 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015
- Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2015 |
759 |
06-11-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.8.2015 al 2.10.2015
- Saldo fattura n. 14E/2015 . CIG= 597133772C |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2016 |
250 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.10.2015 al 3.12.2015
- Saldo fattura n. 16E/2015 . CIG= 597133772C |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
433 |
2014 |
194 |
01-04-2014 |
Liquidazione di € 4.392,00 in favore della ditta COMED s.r.l., con sede a Collesano nella
C.da Mondoletto, per il lavori di realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina per
attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imer |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
156 |
2020 |
69 |
29-01-2020 |
Liquidazione di € 4.468,75 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per smaltimento fanghi ,sabbie e vaglio dell’impianto di depurazione Comunale - Saldo fattura n. 52/2019 . CIG= Z0229AF459 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
651 |
2015 |
371 |
12-06-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.1.2015 al 26.3.2015 -
Saldo fattura n. 5/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
818 |
2015 |
503 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.3.2015 al 26.5.2015 -
Saldo fattura n. 2E/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2015 |
79 |
16-02-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.9.2014 al 26.11.2014 -
Saldo fattura n. 24/2014 . CUP E49E12001340004 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1518 |
2013 |
764 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di P.I. – periodo
27.09.2013/26.11.2013 , saldo fattura n. 19 del 27.11.2013.= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.1.2014 al 26.03.2014 – Saldo fattura n. 6/2014 . CUP E49E12001340004 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
209 |
2014 |
60 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.11.2013 al 27.01.2014 – Saldo fattur5a n. 2/2014 .= |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1369 |
2014 |
773 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.7.2014 al 26.09.2014 – Saldo fattura n. 17/2014 . CUP E49E12001340004 |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
123 |
2019 |
55 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 4.578,60 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mesi di aprile e maggio 2018- Saldo fattura n. 32 e 38/2018 . CIG= 6432599C9C |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2012 |
216 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 4.713,16 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 8 del 29/2/2012 .= |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1196 |
2019 |
849 |
16-10-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.06.19al 12.08.2019– Fattura n. 29 del 11.09.2019. CIG=Z6028A8500 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1340 |
2019 |
958 |
21-11-2019 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.08.19al 12.10.2019– Fattura n. 31 del 14.10.2019. CIG=Z6028A8500 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
169 |
2020 |
77 |
03-02-2020 |
Liquidazione di € 4.745,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.10.19al 12.12.2019– Fattura n. 40 del 20.12.2019. CIG=Z6028A8500 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
436 |
2015 |
238 |
22-04-2015 |
Liquidazione di € 4.950,00 Iva inclusa, a favore della ditta Materiale Edile di Tambuzzo
Graziano e C. s.a.s con sede a Collesano C.da Croce, per la fornitura di contatori
idrometrici quadrante bagnato 5 rulli ½.
CIG: Z3D130E8DA |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
893 |
2019 |
603 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZB2269BDB3 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1281 |
2020 |
897 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 406,78 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano mese di dicembre (acconto) 2019– Sald |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1338 |
2013 |
672 |
13-11-2013 |
Liquidazione di € 408,90 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
87 |
2019 |
37 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 418,46 (Euroquattrocentodiciotto/46) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._CIG:Z132621607 |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
830 |
2013 |
423 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 427,74 (Euroquattrocentoventisette/74) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione automezzo Mercedes
SW 140 (carro funebre)_ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
734 |
2020 |
528 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 434,32 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale per area comunale a verde” – Fatt. n. FPA 1 del 30.06.2020 CIG= ZB62D4448E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2016 |
758 |
17-11-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre agosto-settembre
2016- Saldo fattura n. 8E/2016 . CIG= 597133772C |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1027 |
2016 |
597 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio
2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1026 |
2016 |
596 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo
2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1028 |
2016 |
598 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio
2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1445 |
2014 |
749 |
20-11-2014 |
Liquidazione di € 439,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 1° intervento - mese aprile 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
347 |
2012 |
169 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 446,77 (Euroquattrocentoquarantasei/77) in favore della
Ditta Super Car S.n.c. di D’Anna Nuccio con sede a Collesano per montaggio
n° 1 Barra “Federal Signal Vama” serie P4000; n° 1 coppia staffe di
fissaggio; n° 1 Sirena elettronica |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
227 |
2016 |
115 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 447,80 Iva inclusa, in favore della Ditta SIMEGAS per nuovo allaccio
alla rete gas dei locali del 118 . CIG - Z7517A50E7 |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
226 |
2016 |
114 |
02-03-2016 |
Liquidazione di € 450,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CIRRITO Salvatore per
realizzazione fascia tagliafuoco. Saldo fattura n. 3E/2015. - C.I.G. Z0615DFFCB |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2018 |
739 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 COMPUTER HP
290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
88 |
2020 |
23 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZA02881601 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
397 |
2019 |
266 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZD62288A19 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
978 |
2019 |
671 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 463,60 per il servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZA02881601 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
204 |
2018 |
103 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 464,82 (Euroquattrocentosessantaquattro/82) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato _
CIG. Z5E212F23A |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
950 |
2020 |
675 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 473,36 per n.1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZE62D7E154 |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
81 |
2020 |
16 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 476,90 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1446 |
2014 |
776 |
27-11-2014 |
Liquidazione di € 478,24 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 2° intervento - mese ottobre 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2021 |
845 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola
a sfera e a farfalla dell’autobotte comunale in dotazione del Comune di Collesano.
|
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
204 |
2021 |
99 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 488,00 (Euroquattrocentoottantotto/00) in favore della Ditta D’Agostaro
Michele per il montaggio dei semafori da installare in C.da Gatto.CIG: Z1B300F702 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1569 |
2013 |
754 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 49.559,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, 2° acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
406 |
2020 |
275 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.1.20 al 29.02.2020– Fattura n. 4 del 3.03.2020. CIG=Z6028A8500 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2020 |
430 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.3.20 al 30.04.2020– Fattura n. 7 del 13.05.2020. CIG=Z6028A8500 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
407 |
2020 |
276 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.272,82 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di gennaio e febbraio 2020 - Saldo fattura n. 17/2020 . CIG= |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1483 |
2018 |
1015 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 5.573,86 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre settembre e ottobre 2018– Saldo fattura n. 11E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
418 |
2012 |
215 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.1.2012 al
29.02.2012 . Saldo sulla fattura n. 8/2012. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
256 |
2012 |
99 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.11.2011 al
31.12.2011 . Saldo sulla fattura n. 80/2011 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
451 |
2018 |
251 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre gennaio e febbraio 2017– Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
493 |
2019 |
350 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Gennaio e Febbraio 2019– Saldo fattura n. 3/2019 . CIG=Z221F72D58 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2018 |
682 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
897 |
2018 |
553 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre maggio e giugno 2018– Saldo fattura n. 8E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
751 |
2019 |
534 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Marzo e Aprile 2019–
Saldo fattura n. 5/2019 . CIG=Z221F72D58 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
172 |
2019 |
101 |
08-02-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre novembre e dicembre 2018– Saldo fattura n. 1/2019 . CIG=Z221F72D58 |
13-02-2019 |
28-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
253 |
2018 |
145 |
01-03-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre novembre-dicembre 2017– Saldo fattura n. 2E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2019 |
809 |
08-10-2019 |
Liquidazione di € 5.861,71 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria.- CIG= Z742 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
198 |
2012 |
30 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia snc, P. Iva 05841070823, per lavori di
di fornitura e messa in opera di n.4 camion di terreno vegetale presso lo spazio
verde si |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
329 |
2015 |
175 |
23-03-2015 |
Liquidazione di € 500,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento autospurgo . Saldo fattura n. 168/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
386 |
2012 |
178 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 504,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione caditoie in ferro site in via Regina
Margherita e realizzazione di n |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1386 |
2018 |
916 |
26-11-2018 |
Liquidazione di € 522,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di riparazione gruppo elettrogeno– CIG Z42253AF63 .= |
30-11-2018 |
15-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1223 |
2018 |
809 |
24-10-2018 |
Liquidazione di € 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della
ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093Yn._ CIG: Z7F2475C03 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
854 |
2016 |
480 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 529,67 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 5E/2016 . CIG= 597133772C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
823 |
2016 |
462 |
02-08-2016 |
Liquidazione di € 540,66 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG Z7416F2596 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
950 |
2012 |
536 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 544,50 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero Rosario con
sede a Collesano in via Froebel e Pestalozzi n.12, con P. IVA 00470460825, per i
lavori di tinteggiatura dei locali del piano seminterrato della Scuola di via Imera in
Colles |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
452 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 547,77 Iva inclusa, in favore di CAPIZZI Antonio per pagamento compensi relativi all’occupazione arbitraria Ditta RESTIVO Giuseppe - Saldo fattura n. 1E/2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
466 |
2019 |
265 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 548,67 alla Ditta Super Car snc per manutenzione PANDA 4x4 “ Fattura n. 4 del 12.12.2018 CIG - ZA9258AC44 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
469 |
2018 |
300 |
07-05-2018 |
Liquidazione di € 549,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo Mercedes Benz 914– CIG Z4E2202A6A |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2018 |
627 |
29-08-2018 |
Liquidazione di € 552,00 (Eurocinquecentocinquantadue/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 3
spartitraffcio bianco kg. 30 e n. 2 spartitraffico giallo kg. 30._CIG:Z5223B1830 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
570 |
2020 |
425 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 553,00, in favore della Ditta FULLONE Rosario interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione all’ UTC.– CIG = Z812CF796E . |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
144 |
2019 |
85 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 558,49 (Eurocinquecentocinquantotto/49) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZAD262165B |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
733 |
2020 |
527 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 558,76 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale vario” – Fatt. n. FPA 2/2020 del 30.06.2020 CIG= Z6B2D4A30E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
125 |
2019 |
59 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 560,65 alla Ditta Super Car snc per manutenzione Mitsubischi L 200 “ Fattura n. 5 del 21.12.2018 CIG - Z4125f0f1c |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
828 |
2013 |
421 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 561,44 (Eurocinquecentosessantuno/44) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4 targhe
“indicazioni” e n° 8 sta |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2022 |
875 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 562,12 (EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16 IN FAVORE
DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA)
PER RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z81379A98A |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1191 |
2013 |
604 |
16-10-2013 |
Liquidazione di € 57.346,08 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
439 |
2020 |
299 |
16-04-2020 |
Liquidazione di € 570,00 (Eurocinquecentosettanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
bloccasterzo completo di accenzione dell’automezzo carro funebre targato
PAA43939. CIG:ZE72C084BD |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
855 |
2017 |
508 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione
griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2021 |
735 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e
verticale._CIG: Z90328D7CF. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
853 |
2012 |
469 |
19-07-2012 |
Liquidazione di € 580,80 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cancello
d’ingresso sito presso il cimitero |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
251 |
2017 |
119 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
250 |
2017 |
118 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
589 |
2016 |
349 |
01-06-2016 |
liquidazione di € 594,00 (Eurocinquecentonovantaquattro/00) in favore della Ditta Fullone
Rosario con sede a Collesano per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M._ |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
201 |
2021 |
96 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 594,87 (eurocinquecentonovantaquattro/87) a favore del
CANILE SANITARIO VAGLICA FRANCESCA con sede in CARINI, per
sterilizzazione, terapie e mantenimento di n. 01 cane abbandonato CIG.
ZA72F719CC - CODICE UF610T |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1242 |
2019 |
869 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1243 |
2019 |
870 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
498 |
2019 |
355 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 597,80 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione dell’automezzo Comunale IVECO Daily–
CIG = ZF72797C60 .= |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2016 |
678 |
24-10-2016 |
Liquidazione di € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1310 |
2020 |
953 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 6.872,90 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano – Saldo fatture n. 7-9-11 e 12/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
57 |
2017 |
983 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 604,07 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG ZE61AE599D .= |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1332 |
2014 |
715 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 605,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per riparazione carroponte . Saldo fattura n. 155/2014. -
C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1434 |
2017 |
901 |
12-12-2017 |
Liquidazione di € 622,75 (Euroseicentoventidue/75) in favore della Ditta SUPER CAR S.n.c.
con sede a Collesano (PA) per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M.- CIG: Z7B20DC2A5 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
220 |
2017 |
91 |
17-02-2017 |
Liquidazione di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della Ditta Scubla S.r.l.
con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con batterie e schede SD
CIG:ZA31BC0770 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
833 |
2012 |
456 |
10-07-2012 |
Liquidazione di € 633,74 (Euroseicentotrentatre/74) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
698 |
2016 |
407 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 639,67 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per fornitura e collocazione interruttore generale alla Scuola Media . CIG
Z00185304B |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2020 |
417 |
04-06-2020 |
Liquidazione di € 648,76 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/59, 2/73 e 2/92 - CIG= Z9C2C23A67 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
940 |
2013 |
512 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
206 |
2021 |
101 |
11-02-2021 |
Liquidazione di € 66,88 (Eurosessantasei/88) in favore della Ditta CRC s.a.s. di
Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione dell’ automezzo
Carro Funebre in dotazione del Comune di Collesano targato PAA43939.
CIG:Z9C2FFB8CF |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
231 |
2022 |
157 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 666,46 (EUROSEICENTOSESSANTASEI/46) PER
ABBONAMENTO AL SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO
BANCA DATI ACI¬-PRA PER L’ANNO 2022.
CIG:ZEA3443501 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1424 |
2019 |
1026 |
11-12-2019 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA.CIG: Z2F272949C. |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
756 |
2020 |
544 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020.
C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
248 |
2016 |
136 |
11-03-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
887 |
2016 |
501 |
22-08-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
84 |
2019 |
34 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 Hard disk 1
tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materiale di cablagg |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1060 |
2012 |
582 |
04-09-2012 |
liquidazione di € 679,49 (Euroseicentosettantanove/49) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per fornitura e montaggio ricambi
per Fiat Punto in dotazione al Comando di P.M._ |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1471 |
2018 |
996 |
10-12-2018 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z972527FCD |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1339 |
2017 |
835 |
28-11-2017 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo della casella di
posta elettronica certificata ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale CIG:ZAA2009E94 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1416 |
2017 |
885 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. CIG ZBB20D5374 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
173 |
2013 |
22 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.260,00 IVA inclusa in favore della Ditta Iocolano
Giuseppe con sede in c.da Croce snc a Collesano, P. IVA 03956150829, per
lavori di manutenzione di alcuni locali della scuola di via Imera – Scuola
dell’Infanzia |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
168 |
2013 |
17 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.381,00 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero
Rosario e con sede in via Frobel Pestalozzi a Collesano, P. IVA
004700460825, per lavori di sistemazione e tinteggiatura dei locali
seminterrati della Scuola di via Tommaso Villa – Scu |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2020 |
845 |
16-11-2020 |
Liquidazione di € 7.687,79 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per manutenzione e gestione impianti di Pubblica Illuminazione dall’1.7.2020 al 30.09.2020 – Fattura n. 32 dell ‘ 1.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2021 |
848 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z8633371FE. |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
750 |
2022 |
544 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 732,00 (EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) IN FAVORE
DELLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE DI ASCIUTTO VINCENZO CON SEDE A
COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1339 |
2020 |
1003 |
14-12-2020 |
Liquidazione di € 750,00 (Eurosettecentocinquanta/00) in favore della Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano (PA) per fornitura di n. 3
pneumatici per automezzo autobotte Comunale. CIG:ZA72F90DD6 |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
245 |
2013 |
77 |
14-02-2013 |
Liquidazione di € 8.487,47 IVA inclusa in favore della Ditta SEAP Srl con sede a
Campofelice di Roccella in c.da Pistavecchia, P. Iva n.05841070823, per i lavori di
cui all’Ordinanza Sindacale n. 77 del 21.05.2015 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2021 |
736 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 80,00 (Euroottanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria della
Fiat Panda in dotazione della P.M.. CIG:Z073261B1B. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
255 |
2012 |
97 |
21-02-2012 |
Liquidazione di € 836,17 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA SRL
per riparazione n. 2 ruote del carroponte sedimentazione finale – Saldo fatture
n. 83 del 31.12.2011 e fattura n. 3 del 9.1.2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
185 |
2012 |
57 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 847,90 in favore della ditta COMED per interventi urgenti
di manutenzione effettuati sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici Via T.Villa
e Via delle Fiere |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1460 |
2019 |
1060 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 85,50 (Euroottantacinque/50) in favore della Ditta Deep
Line s.n.c. con sede a Cefalù (PA) per fornitura di n.1 plastificatrice
Mylaminator L1 Speedy A4- n° 100 fogli A4 – n° 250 cartoncini 160 gr colore
giallo. CIG:Z0429F915F. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2015 |
705 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 857,36 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per lavori di manutenzione impianti elettrici immobili Comunali . CIG
Z2E11E2665 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1465 |
2019 |
1065 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z3C29F25E8.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1242 |
2020 |
904 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z562E90B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1246 |
2021 |
898 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE DI € 9,64 (EURONOVE/64) IN FAVORE DI ARUBA S.P A. PER
RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD USO DELL’UFFICIO
DI POLIZIA MUNICIPALE. POLIZIAMUNICIPALECOLLESANO@PEC.IT – NUMERO ORDINE:
114707000.
CIG:ZB9333372F |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
150 |
2022 |
95 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 90,00 (EURONOVANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
TAPPO MONOBLOCCO LATO DISTRIBUZIONE + LIQUIDO RAFFREDDAMENTO DELLA FIAT
PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M..
CIG:ZB0349AE26 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1464 |
2019 |
1064 |
13-12-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’automezzo Protezione civile targato DP902JM in dotazione del
Comune di Collesano. CIG:Z62299CAAB |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1064 |
2019 |
743 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Tipografia Le
Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1 registro notifiche
da 1000 facciate CIG:ZD62811493 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
436 |
2016 |
259 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 91,50 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione e ricarica degli estintori installati presso la Scuola Media locali Palestra
- CIG= ZB918CFB68 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
343 |
2013 |
142 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 929,28 (euronovecentoventinove/28) in favore
della Ditta Ferramenta Matassa s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura
di n° 5 fusti da kg. 28 spartitraffico bianco,n° 1 fusto da kg. 28
spartitraffico giallo e n° 6 fusti di diluente da lt |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1206 |
2020 |
814 |
04-11-2020 |
Liquidazione di € 961,62 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.10.20 all ‘ 11.10.2020– Fattura n. 34 del 15.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2022 |
413 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 977,89 (EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA
AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA
CARROZZERIA, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZE8359D23B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
58 |
2017 |
984 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 988,20 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per nolo a caldo cestello . CIG ZC81950392 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
105 |
2021 |
41 |
27-01-2021 |
Liquidazione di € 997,96 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 66/2020 . CIG= Z0229AF459 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
232 |
2022 |
158 |
28-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € € 9.577,00
(EURONOVEMILACINQUECENTOSETTANTASETTE/00) IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI
SRL CON SEDE A MAGLIE (LE) PER FORNITURA N. 100 TRANSENNE ECOBARRIER
BIFACCIALE + PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA.
CIG:Z5C33F3575 |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
291 |
2015 |
140 |
16-03-2015 |
Liquidazione di €. 1.049,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il
mese di dicembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1000 |
2012 |
551 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
291 |
2014 |
53 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 1.100,06 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. quale
differenza, ns. dare, sulla liquidazione disposta con determinazione n. 867 del 30.12.2013 a saldo della Fatt.
165/13 per gestione dei servizi d’igiene urbana, IV trime |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
381 |
2012 |
163 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 1.134,33 relative alle fatture di novembre e dicembre 2011 e gennaio
2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a
Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z41040094F |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |