1096 |
2016 |
645 |
19-10-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software
Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1068 |
2017 |
645 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto
Stefano. CIG ZBA1FD8CA2 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2015 |
645 |
30-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1024 |
2018 |
645 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Ast per il servizio trasporto alunni pendolari tratte
Collesano – Castelbuono, e viceversa .Anno scolastico 2018/2019. CIG ZC624DAE4B |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
916 |
2020 |
645 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02237744 DEL 15/06/2020 periodo aprile/maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1291 |
2013 |
645 |
05-11-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2017 |
646 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1289 |
2013 |
646 |
05-11-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Aprile 2013 – Settembre 2013). |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1040 |
2015 |
646 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.06.2015 al 3.7.2015 . Saldo fattura
n. 93/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2022 |
646 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
917 |
2020 |
646 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile /maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2018 |
646 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari –Tratta
Collesano–Termini Imerese e viceversa. A.S. 2018/2019-Periodo dal 12 al 30 settembre 2018 - Ditta
Alfonzo Giuseppe e Ditta AST. CIG Z1324DB3F9 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
926 |
2021 |
646 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
931 |
2019 |
646 |
08-08-2019 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio a Roma al
Quirinale. Anno Scolastico 2018/2019. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
932 |
2019 |
647 |
08-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z3C2912164 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1041 |
2015 |
647 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
Secondo semestre 2014 - I° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
927 |
2021 |
647 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio ”Assistenza tecnica al sistema informatico degli uffici com.li” – CIG Z2932D44EC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
895 |
2022 |
647 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1154 |
2012 |
647 |
04-10-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2011/2013. Seconda annualità |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1301 |
2013 |
647 |
05-11-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2013
CIG: Z1D0C34D04 |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
918 |
2020 |
647 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €. 192,60 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1042 |
2015 |
648 |
01-10-2015 |
Programma straordinario per interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a velere s |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2021 |
648 |
06-09-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di ripristino e messa in sicurezza degli impianti elettrici viali cimitero comunale - CIG Z892EA6652 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
896 |
2022 |
648 |
17-08-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MADONIE BIKE CON SEDE IN
VIA DUCA D’ AOSTA N.22. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERA. DI G.M. N.
78/2021. |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1155 |
2012 |
648 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1299 |
2013 |
648 |
06-11-2013 |
“Progetto esecutivo per la riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli
obiettivi ambientali specifici” |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
919 |
2020 |
648 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00231362 del 05/06/2020 periodo aprile-maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
952 |
2019 |
648 |
08-08-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3629668D2 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2014 |
648 |
23-10-2014 |
Affidamento e Impegno spesa per € 305,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza Spurghi lavori urgenti per lo spurgo della condotta fognaria di Viale Vincenzo Florio, altezza civico 131 - 137. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2016 |
648 |
19-10-2016 |
Liquidazione ulteriore importo per Contributo Unificato - Appello R.G. n. 95/2016,
dichiarato improcedibile con S. n. 1869/2016.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
933 |
2019 |
649 |
08-08-2019 |
Liquidazione polizza assicurativa “Cantieri di Servizi”. CIG: Z0E288B2BF |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1323 |
2013 |
649 |
07-11-2013 |
Lavori Pubblici-Autorizzazione ai commissari di gara ad effettuare prestazioni aggiuntiveoltre il normale orario di lavoro ed impegno di spesa per l'espletamento gare |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2015 |
649 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 4 settimane -
dal 01.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
929 |
2021 |
649 |
06-09-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
901 |
2022 |
649 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “INFORMATION DEVELOPMENT AND
AUTOMATION S.R.L. IN SIGLA IDEA” PER L’ACQUISTO DEI CONTATORI IDRICI DOTATI DI
MODULO CON TELELETTURA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE, E PER L’ACQUISTO
DEI MISURATORI DI PORTATA E DEL SIS |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
920 |
2020 |
649 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fatture da gennaio a giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1017 |
2018 |
649 |
12-09-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1100 |
2016 |
649 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 107/16 del 06.09.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
143 |
2020 |
65 |
27-01-2020 |
:Liquidazione per attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge
328/00 . |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
147 |
2021 |
65 |
10-02-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SAGRIM per la fornitura di teglie a servizio della cucina per l’avvio della mensa scolastica. CIG: Z0E3089D6C |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
160 |
2016 |
65 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 99 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
238 |
2014 |
65 |
11-02-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
128 |
2019 |
65 |
29-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 532,73 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1670 – Dicembre 2018 – Fatt. n. E000246 del |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
173 |
2015 |
65 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2014. CIG.
ZD40F891AD |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
133 |
2018 |
65 |
09-02-2018 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di spesa a
favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Rossano (CS) per gestione del servizio di igiene urbana -
periodo Febbraio–Dicembre 2018 -
CIG: 6844027DBC |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
123 |
2022 |
65 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI GENNAIO 2022. CIG: Z42334695F |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
205 |
2012 |
65 |
30-01-2012 |
Liquidazione prestazione professionale “Analisi Cliniche Dr.ssa Cascio e C. s.a.s.”
CIG Z40035EB9F |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
939 |
2020 |
650 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €.226,65 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2020 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2012 |
650 |
04-10-2012 |
Cantiere di lavoron° 1001178/PA-136 lavori di : ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi e vicolo stellario
ii Lotto ” – CUP E47H09000660002. – Nota - diffida prot. n° 6081 del 20.09.2012 dell’Assessorato
reg.le della famiglia delle politiche sociali e |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1015 |
2018 |
650 |
13-09-2018 |
PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’Art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, DEL PROCEDIMENTO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI:
“MESSA A NORMA DEL CAM |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2016 |
650 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 123/16 del 05.10.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario". |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2019 |
650 |
08-08-2019 |
Affidamento fornitura buoni mensa Tipografia Zangara a.s.2019/2020 . CIG Z15294516A |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
897 |
2022 |
650 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1203 |
2014 |
650 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e LIQUIDAZIONE della somma di € 2.050,00 in favore della Ditta Agri Roccella di Barrella Giuseppe, per fornitura tubi per intervento urgente acquedotto comunale C.da Comune – Ditta Agri Roccella - O.S. n. 14 del 13.01.2014.
CIG= Z7C1105E1F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1324 |
2013 |
650 |
12-11-2013 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.
- Nomina commissione giudicatrice |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2015 |
650 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 4 settimane - dal
05.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2012 |
651 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per risarcimento danni derivanti da sinistro |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
898 |
2022 |
651 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1333 |
2013 |
651 |
12-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 738,10 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily
Targa AV466JA |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2017 |
651 |
29-09-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2015 |
651 |
01-10-2015 |
LIQUIDAZIONE per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.- Ditta Placa Gandolfo
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
940 |
2020 |
651 |
08-09-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento e Impegno di spesa servizio di
mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA e IRAP – liquidazioni periodiche
IVA e VISTO DI CONFORMITA’ |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1041 |
2018 |
651 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione pavimentazione del bastione accesso “Museo Targa |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2019 |
651 |
08-08-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - II°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1102 |
2016 |
651 |
19-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.096,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 98,38 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2016 - fattura elettronica n. E229 del 12.08.20 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
930 |
2021 |
651 |
06-09-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – CIG= Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
921 |
2020 |
652 |
08-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 264,90 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42122/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
931 |
2021 |
652 |
06-09-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di AGOSTO 2021 – Fatt. n. 3/680 del 12.08.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
912 |
2022 |
652 |
17-08-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - CUP: E47H21005420001 –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ARCH. DI MATTEO SALVATORE, CON SEDE A
COLLESANO NELLA VIA CELSO N°13 P.IVA 039467808 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2014 |
652 |
23-10-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.144,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1325 |
2013 |
652 |
12-11-2013 |
affidamento e impegno spesa per il servizio di avviamento e manutenzione degli
impianti di riscaldamento edifici comunali – Ditta COMED –Anno 2013 – 2014.
CIG: Z210C4DA34 |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2016 |
652 |
19-10-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella settembre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1018 |
2018 |
652 |
13-09-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1157 |
2012 |
652 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2012/2013 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
936 |
2019 |
652 |
08-08-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno e
liquidazione saldo |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1049 |
2015 |
652 |
05-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
953 |
2019 |
653 |
12-08-2019 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T
CIG:ZEA2180EA6 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1042 |
2018 |
653 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione /riqualificazione della piazza Principe di Palag |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2015 |
653 |
06-10-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù in via Nicola Botta
n. 94, P. I |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2017 |
653 |
29-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area
Tecnica- MESE DI OTTOBRE 2017 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2021 |
653 |
06-09-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: Z5D32BAF4C
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
922 |
2020 |
653 |
08-09-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
899 |
2022 |
653 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE OPERA PIA “GENCHI COLLOTTI ” DI CEFALù PER RETTA
RICOVERO ANZIANA DI QUESTO COMUNE – I,II E III BIMESTRE 2022. CIG: Z5D3439C49 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1205 |
2014 |
653 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano della somma di € 6.344,00 per lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione – O.S. n. 92 del 04.07.2014.
CIG= Z771113E48 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1334 |
2013 |
653 |
12-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 872,41 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2016 |
653 |
19-10-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di ottobre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
900 |
2022 |
654 |
17-08-2022 |
AMPLIAMENTO CASELLA PEC SERVIZI DEMOGRAFICI
CIG: CIG Z1F3778D5C |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2016 |
654 |
19-10-2016 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2016. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
954 |
2019 |
654 |
12-08-2019 |
Liquidare la somma di €. 271,56 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1177 |
2012 |
654 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di settembre
2011 e Giugno 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1326 |
2013 |
654 |
13-11-2013 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2013 |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1043 |
2018 |
654 |
13-09-2018 |
Intervento a valere sul Programma di sviluppo Rurale (PSR) Regione Sicilia 2014-2020, Misura 8, sostegno settore forestale, sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2015 |
654 |
06-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
933 |
2021 |
654 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui ai Progetti PUC ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
923 |
2020 |
654 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 969,76 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 30 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
955 |
2019 |
655 |
12-08-2019 |
liquidare la somma di €. 167,22 per fornitura metano presso gli Edifici comunali -
Mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1044 |
2018 |
655 |
13-09-2018 |
Assessorato Delle Infrastrutture e della Mobilità- Decreto 03 maggio 2018 - Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realiz |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2015 |
655 |
07-10-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 04 bollettario n° 07/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. Inguaggiato giuseppe nata a palermo il
23.09.1972 ed residente a palermo in via dei nebrodi n. 126- |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1343 |
2013 |
655 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
904 |
2022 |
655 |
18-08-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE”CON SEDE A CAMPOFELICE DI ROCCELLA IN VIA
PUGLIA, 1 C.F. 96030220824.- ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1106 |
2016 |
655 |
19-10-2016 |
Revoca determinazione n. 610 del 06.10.2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
949 |
2020 |
655 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale. CIG :Z402E33BCC |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1107 |
2016 |
656 |
19-10-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto somme intervento persone anziane ultra 75
enni anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1085 |
2017 |
656 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
956 |
2019 |
656 |
12-08-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X02709696 del
12/07/19 periodo maggio/giugno 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
924 |
2020 |
656 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1053 |
2015 |
656 |
07-10-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Agosto 2015. |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1019 |
2018 |
656 |
13-09-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1344 |
2013 |
656 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
956 |
2021 |
656 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Super-Car snc con con sede in Collesano del
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND.
CIG Z2332D4253 |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
905 |
2022 |
656 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
957 |
2019 |
657 |
12-08-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1158 |
2012 |
657 |
04-10-2012 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
925 |
2020 |
657 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2015 |
657 |
07-10-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG Z59164B75B. |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1020 |
2018 |
657 |
13-09-2018 |
Liquidazione della somma di € 4.143,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio, Traina Vincenzo e Mazzola Giacomo Integrazione oraria |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1345 |
2013 |
657 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mesi di settembre e ottobre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
957 |
2021 |
657 |
06-09-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1108 |
2016 |
657 |
19-10-2016 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2011/2012 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1221 |
2014 |
657 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
913 |
2022 |
657 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL
CONSUMO DEI TELEFONINI
CIG:Z1B2A7AC5C |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
658 |
19-10-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2013/2014 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1071 |
2015 |
658 |
07-10-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2015
CIG: ZEE1609E37 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2017 |
658 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
914 |
2022 |
658 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO “ TIM TUTTO
INCLUSO”
CIG:Z362E68B2B |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
958 |
2019 |
658 |
12-08-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di ragioneria ed
istallazione aggiornamenti del software di contabilità su client e server- liquidazione -
CIG: Z3B28A26B5 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2018 |
658 |
20-09-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa)
CIG:8524D95E9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
926 |
2020 |
658 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1163 |
2012 |
658 |
04-10-2012 |
Liquidazione e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1021 |
2018 |
658 |
13-09-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese AGOSTO 2018 – Fatt. n.3/12 del 30.08.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
958 |
2021 |
658 |
06-09-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
927 |
2020 |
659 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “I sapori
del grano” di Castellana Gaetano |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
973 |
2019 |
659 |
13-08-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
941 |
2021 |
659 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. Decreto MIT trasporto scolastico contributo ai Comuni per ristoro imprese
emergenza Covid 19. Art. 229 D.L. Rilancio |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
659 |
19-10-2016 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2012 |
659 |
05-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto
“Alla ricerca del verde pubblico crescere coltivando” |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1352 |
2013 |
659 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti Ditta
Ecotecna s.r.l. CIG Z2E0BDC2F0 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2015 |
659 |
07-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - fattura n. 8V00511281
CIG: Z9F160AF29 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
915 |
2022 |
659 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
129 |
2019 |
66 |
29-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 63,72 a favore della ditta Manganello |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
174 |
2015 |
66 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
novembre - dicembre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
206 |
2012 |
66 |
30-01-2012 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
133 |
2022 |
66 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE “BANCO OPERE DI CARITà”. ANNO 2021 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
134 |
2018 |
66 |
09-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo novembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
161 |
2016 |
66 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
230 |
2014 |
66 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
261 |
2013 |
66 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2011 .
CIG:ZA7088A02C |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1111 |
2016 |
660 |
19-10-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1073 |
2015 |
660 |
07-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2017 |
660 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1346 |
2013 |
660 |
13-11-2013 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° e II° trimestre 20 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
916 |
2022 |
660 |
19-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE A
RAGUSA IN VIA FAILLA PER LA PROPOSTA SPETTACOLO LA NOTTE DEL BEL CANTO
INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
928 |
2020 |
660 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1269 |
2014 |
660 |
23-10-2014 |
Impegno di spesa per acquisto n. 11 datario automatico e n. 2 feltri neri per protocollo
informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1049 |
2018 |
660 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 2.149,51 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo IVECO DAILY– CIG ZAE23972DF .= |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2021 |
660 |
06-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
959 |
2019 |
660 |
13-08-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Rimodulazione Quadro Economico |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
929 |
2020 |
661 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1035 |
2018 |
661 |
18-09-2018 |
Determina a Contrarre n. 464 del 04.07.2018 - Integrazione impegno spesa per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile - CIG= Z6C243E37D |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
943 |
2021 |
661 |
06-09-2021 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2020/2021. Periodo gennaio/giugno 2021.
CIGZ342E9F33F |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
960 |
2019 |
661 |
14-08-2019 |
Liquidazione fattura n. 3/19 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBB290C71A |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2016 |
661 |
19-10-2016 |
Approvazione avviso pubblico per l' assegnazione di 2 (due) immobili siti nel Comune di
Collesano con canone agevolato per i cittadini immigrati |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1074 |
2015 |
661 |
08-10-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. della fornitura di n. 2 fototrappole con Sd card,
batteria esterna e lucchetti e contestuale impegno di spesa della somma di €. 598,61
CIG: ZE31645A26 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2012 |
661 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 171,56 all’Azienda Agricola Lo Curto Antonino con sede in
Collesano fornitura di prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1347 |
2013 |
661 |
13-11-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1075 |
2015 |
662 |
08-10-2015 |
Liquidazione per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore della
Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2017 |
662 |
03-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del
D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed
adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come labo |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2016 |
662 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di luglio 2016 . Saldo fattura n. 44/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2012 |
662 |
04-10-2012 |
Liquidazione alla Serra Fiorita in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo
Ferreri. |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
930 |
2020 |
662 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Azienda
Agricola Invidiata Grazia |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1327 |
2014 |
662 |
28-10-2014 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO, PER
LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2014. |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1036 |
2018 |
662 |
18-09-2018 |
Determina a Contrarre n. 587 del 09.08.2018 - Integrazione impegno per lavori manutenzione aree con destinazione giochi, sport, ecc…- CIG= Z1124A1FAD |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
948 |
2021 |
662 |
06-09-2021 |
Liquidazione a “Sicilia Social Star” per spettacoli di Cabaret 11 e 13 agosto 2021-Cig. Z2A32B1071 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1348 |
2013 |
662 |
13-11-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
961 |
2019 |
662 |
14-08-2019 |
Liquidazione n. 10 blocchetti buoni pasto. CIG Z6F290C444 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1045 |
2018 |
663 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Acoustic Brothers spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-ZEB24DCAE5 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
949 |
2021 |
663 |
06-09-2021 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2021-05.09.2022. CIG Z022999C758 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1349 |
2013 |
663 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di ottobre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1180 |
2012 |
663 |
04-10-2012 |
Liquidazione in favore della Società Factory Film s.r.l. per adesione iniziativa “ Terre di Sicilia” Incontri
Internazionali sull’immagine cinematografica – II Edizione |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
917 |
2022 |
663 |
22-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI AL 100% AVENTI DIRITTO VARIE TRATTE. |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1117 |
2016 |
663 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di ampliamento pubblica illuminazione spazio adiacente la
villetta del Palazzo Municipale - CIG: Z1617B85A3 - DITTA: D'Agostaro Michele |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2015 |
663 |
09-10-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
961 |
2020 |
663 |
08-09-2020 |
Liquidazione per fornitura barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo della Targa Florio.
CIG Z7D2D79015 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
974 |
2019 |
664 |
16-08-2019 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Madonie Bike Comitato“ - Anno 2019- |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1118 |
2016 |
664 |
20-10-2016 |
Liquidazione € 610,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni il 3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1381 |
2013 |
664 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2013
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1096 |
2017 |
664 |
04-10-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
931 |
2022 |
664 |
23-08-2022 |
DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO N° 1659 DEL 11.02.2020.
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO ATTINENTI
ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PE |
30-08-2022 |
14-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2018 |
664 |
18-09-2018 |
Liquidazione Soc. Coop. Convento Cabaret. Per spettacolo “Matranga & Minafo’ .- Estate 2018. CIG: Z62249A757 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2015 |
664 |
12-10-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 CIG
Z361630175 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
950 |
2021 |
664 |
06-09-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di agosto 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
931 |
2020 |
664 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla MPLC Italia S.r.l con sede operativa a Roma per pagamento licenza Title By Title MPLC relativa
alla proiezione di Film nell’ ambito delle manifestazioni estate 2020. CIG. Z012DEBA74 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1343 |
2014 |
664 |
29-10-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 4 °ed ultimo S.A.L |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2017 |
665 |
04-10-2017 |
Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di
borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione
artistica ed artigianale della ceramica” -CUP E42F12000190005.
NOMINA Resp |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
932 |
2022 |
665 |
23-08-2022 |
LIQUIDAZIONE 40% PER INCARICO DI “ ENERGEY MANAGER” PER LA
REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA – CIG=
Z752C85686
- D.D.G. N° 634 DEL 26.06.2019 CONCESSO, A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA
REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ |
30-08-2022 |
14-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2015 |
665 |
12-10-2015 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per i lavori di "Amplia |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2020 |
665 |
08-09-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Luglio 2020.CIG: Z972AD898B |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
975 |
2019 |
665 |
16-08-2019 |
Liquidazione oneri SIAE –Giornata della Legalità |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2016 |
665 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.832,72 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z9A17AE61A |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2021 |
665 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa per il collocamento d’urgenza di n. 1 vittima di violenza di genere presso una casa
rifugio protetta.CIG: ZA632D92BC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1047 |
2018 |
665 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Sporco Trio Acoustic spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-Z78249A85E |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1161 |
2012 |
666 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Consulta Anziani di Collesano |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
920 |
2022 |
666 |
25-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA PER
SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE PREVISTO PER IL 26 AGOSTO
2022. |
26-08-2022 |
10-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
946 |
2021 |
666 |
06-09-2021 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1048 |
2018 |
666 |
18-09-2018 |
Liquidazione Ditta TOBA Service Srl. di Palermo per fornitura noleggio gruppo elettrogeno.-
Estate 2018. CIG: Z1F24A5283 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2015 |
666 |
12-10-2015 |
Autorizzazione lavori di manutenzione ordinaria copertura Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
933 |
2020 |
666 |
08-09-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
934 |
2020 |
667 |
08-09-2020 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2020-05.09.2021. CIG Z022999C758 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1038 |
2018 |
667 |
18-09-2018 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1353 |
2013 |
667 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Blanda Michele, Iannello Rosaria per proposizione appello avverso
sentenza CTP n. 220/04/12 e n. 259/04/12. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1092 |
2015 |
667 |
13-10-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II°, IV° e V°
Bimestre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
965 |
2022 |
667 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO LUGLIO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1162 |
2012 |
667 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1237 |
2014 |
667 |
31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 4.000,00 e INTEGRAZIONE impegno spesa della somma di € 1.000,00, in favore della Ditta “Manganello Arte” per realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla Manifestazione “dedicato a…. Giacinto Gargano” An |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
944 |
2021 |
667 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù IV° bimestre 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1121 |
2016 |
667 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 387,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Giugno, Luglio, Agosto . CIG= Z381A842D5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2018 |
668 |
18-09-2018 |
Impegno di spesa a favore dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI
CHIAMATA AGADA con sede in Trabia per prelevamento, affidamento e
cure di n. 02 cuccioli abbandonati._ CIG. Z7C24D17F2 - CODICE UF610T |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
947 |
2021 |
668 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti Superiori.
Rimborso abbonamenti |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1122 |
2016 |
668 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.500,00 in favore della Ditta Scavuzzo Vincenzo per posa in opera
materiale per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z4217BDCFE |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2012 |
668 |
04-10-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Rimborso spese |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
946 |
2022 |
668 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2020 |
668 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla Ditta ENDI SRL per noleggio transenne estate 2020. Cig: Z622DF389B. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2014 |
668 |
31-10-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1093 |
2015 |
668 |
13-10-2015 |
Liquidazione gettoni presenza anno 2014 - Compensazione debitoria per La Placa G. |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1335 |
2013 |
669 |
13-11-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di settembre e ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
976 |
2019 |
669 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 1.220,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ CIG= ZDC26C5217 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2012 |
669 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE OTTOBRE 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
936 |
2020 |
669 |
08-09-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I° e II°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
934 |
2021 |
669 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO GIUGNO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2015 |
669 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono - mese di Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2018 |
669 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:Z9C23C1190 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1123 |
2016 |
669 |
20-10-2016 |
Liquidazione per acquisto Software per subentro in ANPR alla ditta DATANET Srl Cig.
Z301A6D3F1 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
947 |
2022 |
669 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO MESSA A TERRA DEI COLLETTORI
NEI SEVIZI IGIENICI PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE “EX OPERA PIA”
SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2014 |
669 |
31-10-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Conferimento incarico per |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
175 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
162 |
2016 |
67 |
25-02-2016 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2016. CIG: ZD418333B4 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
231 |
2014 |
67 |
11-02-2014 |
Impegnare e liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: Z7A0CA0D28 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
181 |
2017 |
67 |
10-02-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 96 del 10.06.2016. CIG=
ZDD17A4F85
CIG=Z900DA |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
134 |
2022 |
67 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/2021 PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
ANNO 2022.
CIG: Z6833C9C03
DITTA: TIPOGRAFIA SOLUNTO DI SANTA FLAVIA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
262 |
2013 |
67 |
14-02-2013 |
liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06158980 periodo ottobre –
novembre 2012
CIG: ZD40885219 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
207 |
2012 |
67 |
30-01-2012 |
Liquidazione, a saldo, all’Avv. Messineo Santo, per procedimento Comune
di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella . Atto di Citazione n. 2869/06.
Incarico legale G.M. n. 33/06.
CIG Z6702B5D2D |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
176 |
2021 |
67 |
10-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
154 |
2020 |
67 |
29-01-2020 |
Liquidazione fattura n. 86/2019/I della Tipografia Zangara per fornitura
registri di Stato Civile Anno 2020.
Imp. 915/2019 – CIG ZA52A4F525 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
135 |
2018 |
67 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
355 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1065 |
2018 |
670 |
18-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale_ CIG.ZF024E218B |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1336 |
2013 |
670 |
13-11-2013 |
Liquidazione di €. 7.554,43 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre
2013. |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
937 |
2020 |
670 |
08-09-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
948 |
2022 |
670 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 1 MISURATORE DI PORTATA, IN
INGRESSO E N. 1 MISURATORE DI PORTATA IN USCITA, COMPRESI TRASMETTITORI DI
LIVELLO, PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI
COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
977 |
2019 |
670 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 2.131,34 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli Istituti Scolastici Scuola Media di Via delle Fiere e Scuola Elementare di Via Tommaso Villa” CIG= Z902850638 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2021 |
670 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO LUGLIO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2015 |
670 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Ottobre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2016 |
670 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di sistemazione strada zona
case popolare" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: ZA81B6C890 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1256 |
2014 |
670 |
04-11-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
978 |
2019 |
671 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 463,60 per il servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZA02881601 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1096 |
2015 |
671 |
13-10-2015 |
Liquidazione spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
936 |
2021 |
671 |
06-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 40/2021/I della Tipografia Zangara per fornitura
registri.
Imp. 416/2020 – CIG Z93315C8D3. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2016 |
671 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e montaggio di: " sopralzi con ante
scorrevole per ufficio in metallo di colore grigio con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG ZDA1B77E5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1257 |
2014 |
671 |
05-11-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1066 |
2018 |
671 |
18-09-2018 |
Impegno della somma di €. 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZBE24E24BC |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1337 |
2013 |
671 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 3^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2012 |
671 |
05-10-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE per spettacoli musicali. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
941 |
2020 |
671 |
08-09-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z972DE6F30 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
949 |
2022 |
671 |
30-08-2022 |
: LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1338 |
2013 |
672 |
13-11-2013 |
Liquidazione di € 408,90 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2018 |
672 |
19-09-2018 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I° semestre 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
942 |
2020 |
672 |
08-09-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione SALDO |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2017 |
672 |
05-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
LUGLIO 2017. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1258 |
2014 |
672 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1097 |
2015 |
672 |
13-10-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
937 |
2021 |
672 |
06-09-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2020. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
968 |
2022 |
672 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
985,71 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – LUGLIO 2022 – FATT. N. 001013 DEL
31.07.2022.
CIG:Z9934BD0EF |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2012 |
672 |
05-10-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
Liquidazione in favore dei Tecnici Comunali Geom. Domenico
SIGNORELLO e Geom. Fabio FIANDACA per le competenze tecniche
relative alla redazion |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1098 |
2015 |
673 |
13-10-2015 |
Liquidazione premi XXXII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2016 |
673 |
21-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.000,00 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo - 1^ rata. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
969 |
2022 |
673 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA359 DEL 30/07/2022 DI €. 5.162,42
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1050 |
2018 |
673 |
19-09-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso.
Anno2018. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
952 |
2021 |
673 |
06-09-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL289 del 30.08.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico alla trasparenza(Arera 444/2019). CIG. Z8F2FC6F01 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1339 |
2013 |
673 |
15-11-2013 |
Integrazione Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di
regolare esecuzione per i lavori di “ Manutenzione straordinaria di un immobile |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1259 |
2014 |
673 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2012 |
674 |
05-10-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Giugno- settembre 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
943 |
2020 |
674 |
08-09-2020 |
LIQUIDAZIONE € 239,23 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= ZED2CE20FB |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2018 |
674 |
19-09-2018 |
Nomina RUP relativamente al progetto denominato "Manutenzione e decoro urbano " nell'ambito dei
Cantieri di Servizi 2018 di cui all'art. 15, comma I della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1354 |
2013 |
674 |
15-11-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in
giudizio Ente appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale
avverso sentenze C.T.P di Palermo. Cartelle esattoriali anno 2005.
CIG Z310B75976. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2015 |
674 |
13-10-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di luglio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
970 |
2022 |
674 |
30-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGITEC S.R.L. CON SEDE A
CASTEL DI IUDICA (CT), PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PERIODO
DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 –
CIG:6844027DBC |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1137 |
2016 |
674 |
21-10-2016 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2016. CIG Z661B8DDCC. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
953 |
2021 |
675 |
09-09-2021 |
Liquidazione al centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma per
l’effettuazione di analisi cliniche in favore di dipendenti comunali. CIG: ZC432499BD |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1355 |
2013 |
675 |
15-11-2013 |
Impegno e liquidazione di € 314,60 Iva inclusa, a favore di Poste Italiane Spa con
sede in Roma Viale Europa 190 , per la fornitura di servizio di rendicontazione immagini
pregresse. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2015 |
675 |
13-10-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio-agosto 2015. CIG: Z0F12910B |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
950 |
2022 |
675 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1270 |
2014 |
675 |
10-11-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2016 |
675 |
24-10-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Impegno di spesa per incarico legale, Avv. Mortillaro Ignazio.
CIG Z221B8BDBE=. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1052 |
2018 |
675 |
19-09-2018 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola secondaria di I grado dell’
Istituto Comprensivo di Collesano. CIG:Z3524EE056 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
950 |
2020 |
675 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 473,36 per n.1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZE62D7E154 |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2016 |
676 |
24-10-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione della graduatoria finale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1271 |
2014 |
676 |
10-11-2014 |
liquidazione della somma di €. 7.234,60 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto, prelevati dal terreno confiscato alla mafia e affidato al comun |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2017 |
676 |
06-10-2017 |
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
- CIG Z221F72D58 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2018 |
676 |
19-09-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, rettificata con fatt. 4/PA/2018.G., dell’Avv. Dallara
Grazia a saldo competenze per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA,
promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo. CIG Z162092569. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
951 |
2020 |
676 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 3.867,40 in favore della Ditta GI.CA di Gianì Vittorio per servizio di “Sanificazione sistema di canalizzazione aria condizionata palazzo Municipale e Museo targa Florio “ CIG= Z012D868AE |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2015 |
676 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
954 |
2021 |
676 |
09-09-2021 |
Liquidazione al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’anno 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1350 |
2013 |
676 |
18-11-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
979 |
2019 |
676 |
20-08-2019 |
Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n.
E357 del 15/07/2019
-CIG Z1026F9D37 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
954 |
2022 |
676 |
30-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO ” AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME
MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021-
CIG= |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1102 |
2015 |
677 |
13-10-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Morte e Passione. Anno
2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
955 |
2021 |
677 |
09-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 558/2021 “Impegno di spesa in
favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri Estivi” Decreto
Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1214 |
2012 |
677 |
12-10-2012 |
Approvazione Albo Comunale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili. |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1351 |
2013 |
677 |
18-11-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
21-11-2013 |
16-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
980 |
2019 |
677 |
20-08-2019 |
Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n.
E357 del 15/07/2019
-CIG Z1026F9D37 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
953 |
2022 |
677 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 COSì
COME MODIFICATO DALL'ART. 51, C |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1344 |
2014 |
677 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione Saldo della fattura n° 5 del 20.01.2014,
per competenze tecniche, ( fino |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
944 |
2020 |
677 |
08-09-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI SETTEMBRE 2020. |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2017 |
677 |
10-10-2017 |
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web
Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del
21/09/2017.
Cig. Z0F1FFD015 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1140 |
2016 |
677 |
24-10-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo dal 26.10.2016 al 30.12.2016.- |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2018 |
677 |
20-09-2018 |
Affidamento e Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione “Caffe concerto Adelmo,s
Zucchero Fornaciari live” all’Associazione Musicale Quinto Spazio.- Impegno pagamento oneri Siae |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1103 |
2015 |
678 |
13-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG Z5A1420785 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
945 |
2020 |
678 |
08-09-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di AGOSTO 2020 – Fatt. n. 3/641 del 10.08.2020–
CIG= ZC32D45DA1 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2017 |
678 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1141 |
2016 |
678 |
24-10-2016 |
Liquidazione di € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
981 |
2019 |
678 |
20-08-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 137,37 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 201 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1345 |
2014 |
678 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Liquidazione oneri per conferimento rifiuti in discarica alla Ditta Ing. Cutrona Liborio |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2016 |
679 |
24-10-2016 |
liquidazione della somma complessiva di Euro 712,26 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Ce |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1230 |
2012 |
679 |
18-10-2012 |
Indizione asta pubblica per l’alienazione di un automezzo Comunale in disuso.
Determinazione a contrattare |
18-10-2012 |
02-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
982 |
2019 |
679 |
20-08-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1346 |
2014 |
679 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione fattura n° 15 del 17.07.2014,
emessa per competenze tecniche ( fino all’ |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2015 |
679 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
946 |
2020 |
679 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 1077 del 13.12.2019 per fornitura materiale vario – CIG= Z402B28828
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2017 |
679 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
966 |
2021 |
679 |
14-09-2021 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 114707102 - CIG: Z1B32F9C23 |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1067 |
2018 |
679 |
21-09-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing A.s.d.-Estate 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
155 |
2020 |
68 |
29-01-2020 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE.
LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO – DICEMBRE ANNO 2019 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
215 |
2023 |
68 |
23-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
136 |
2018 |
68 |
09-02-2018 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 30,00 (MAV n. 01030617165261309)
all’Autorità Nazionale Anticorruzione – “Concessione del Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola dell'
Infanzia e Primaria a tempo pieno periodo febbraio/magg |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
170 |
2021 |
68 |
10-02-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
176 |
2015 |
68 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo dicembre 2014. CIG Z551106E15 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
163 |
2016 |
68 |
25-02-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
232 |
2014 |
68 |
11-02-2014 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X07125345 del
16.01.14 per il periodo novembre – dicembre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
170 |
2022 |
68 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE ANNUO ARUBA SPA PER RINNOVO PEC,
DOMINIO E DATABASE. CIG Z4B3455396 |
16-02-2022 |
03-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
263 |
2013 |
68 |
14-02-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2012 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
947 |
2020 |
680 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 564 del 06.08.2018 “Fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” - CIG= Z18247E7E9
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2017 |
680 |
10-10-2017 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL
DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
973 |
2021 |
680 |
14-09-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA300 del 31/08/2021 di €. 3.797,09 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1272 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1143 |
2016 |
680 |
24-10-2016 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01)) per n° 16 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno ESTATE 2016 di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 15 - 18 settembre 2016._ |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
983 |
2019 |
680 |
20-08-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 99,99 a favore della ditta Manganello |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
951 |
2022 |
680 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA – |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2018 |
680 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75 per
integrazione oraria di lavoro a 36 ore settimanali n. 3 ausiliari del traffico cat.
B. Periodo: 01.08.2018 – 31.08.2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1105 |
2015 |
680 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1251 |
2012 |
681 |
18-10-2012 |
Affidamento per fornitura montascale a poltroncina da installare da installare presso il
Palazzo Municipale per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art.3 commi 1,2 e 3 dela
L.104/92 - |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2022 |
681 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA
2 LETT. A) DEL D.L N 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI TECNICI
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DIREZION |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1074 |
2018 |
681 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 258,62 (Euroduecentocinquantotto/62) per
n° 16 ore complessive di integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 19-22 luglio 2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1106 |
2015 |
681 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Agosto - Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
948 |
2020 |
681 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 564 del 06.08.2018 “Fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” - CIG= Z18247E7E9
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
984 |
2019 |
681 |
22-08-2019 |
Assistenza legale per assistenza ricorsi in Commissione Tributaria. Impegno di spesa legale Avv.
Agostara Domenico |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
974 |
2021 |
681 |
14-09-2021 |
Determina a Contrarre,affidamento alla ditta SAPI Costruzioni s.r.l. con sede in Gratteri
dei lavori di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di detriti e terra abbandonati
in area adiacente all’alveo del torrente zubbio in c.da Favara |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1273 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1356 |
2013 |
681 |
21-11-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Dragotto Ignazia attività lavorativa donne, acconto periodo
Settembre/dicembre 2013. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1144 |
2016 |
681 |
24-10-2016 |
Liquidazione € 588,72 (Cinquecentottantotto/72) indennità Piano di Miglioramento 2013 agli
eredi della Sig.ra Ilardo Maria deceduta in data 11.04.2015 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
991 |
2021 |
682 |
14-09-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.316,26 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Agosto 2021 – |
17-09-2021 |
02-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1357 |
2013 |
682 |
21-11-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Dragotto A.Maria attività lavorativa donne, acconto periodo
Settembre/dicembre 2013 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2017 |
682 |
10-10-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di giugno/settembre 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1274 |
2014 |
682 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2020 |
682 |
08-09-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Correzione refuso e Rimodulazione Quadro Economico |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
983 |
2022 |
682 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 . CIG:Z89371572D. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1068 |
2018 |
682 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2016 |
682 |
24-10-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1107 |
2015 |
682 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.647,12 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo luglio - settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
987 |
2019 |
682 |
22-08-2019 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V. Intervento Mese Luglio 2019 – Fatt. n. 3/603 del 18.07.2019–
CIG= Z26292DC84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1235 |
2012 |
683 |
18-10-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I°, II° e III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1119 |
2017 |
683 |
10-10-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.09.2017 al 30.09.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
975 |
2021 |
683 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00287736 del 1111/08/2021 per il periodo
giugno- luglio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1146 |
2016 |
683 |
24-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci -
1/31 ottobre 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2019 |
683 |
22-08-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Agosto 2019 – Fatt. n. 3/682 del 08.08.2019–
CIG= Z26292DC84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
955 |
2022 |
683 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DELL’”AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI PER IL PERIODO RELATIVO AGLI
ANNI 2020/2021. CIG= ZE63322AE6- LIQUIDAZIONE |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2018 |
683 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2018- Saldo fattura n. 206/2018 . CIG= 6432599C9C |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2018 |
684 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per espletamento attività relativa alle procedure espropriative di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 73 sita in discesa Bevaio - CIG= |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2016 |
684 |
25-10-2016 |
liquidazione della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione
dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1252 |
2012 |
684 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 60,50, Iva Inclusa, in favore della Ditta T.A.E. s.r.l., per acquisto
n. 1 cuffia per geofono del tipo Hydroskop R40 per la localizzazione perdite
acqua |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2017 |
684 |
10-10-2017 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
976 |
2021 |
684 |
14-09-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02750771 del 11/08/2021 periodo giugno/luglio 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
984 |
2022 |
684 |
01-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA. IMPEGNO |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
989 |
2019 |
684 |
22-08-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di LUGLIO 2019- Saldo fattura n. 87_19 . CIG= Z3B289CD7C |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
956 |
2022 |
685 |
01-09-2022 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “PULIZIA VASCA PARCO GIOCHI DI
VIALE VINCENZO FLORIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO
LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
977 |
2021 |
685 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo maggio/giugno 21- luglio/agosto 21 - saldo |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1115 |
2015 |
685 |
19-10-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1070 |
2018 |
685 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura rete metallica per campetto da tennis ” – Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2324F8CF3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1364 |
2013 |
685 |
22-11-2013 |
Progetto “Sistema informativo territoriale per la gestione del Patrimonio
Immobiliare del Comune di Collesano
Impegno di spesa e Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare prestazione
aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2017 |
685 |
11-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2016 |
685 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso
di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smal |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
990 |
2019 |
685 |
22-08-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z652833C84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
963 |
2020 |
685 |
11-09-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL268 del 02.09.2020 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2020. CIG. Z382D5D00A |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
978 |
2021 |
686 |
14-09-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA301 del 31/08/2021 di €. 3467,93 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
962 |
2020 |
686 |
11-09-2020 |
Liquidazione per fornitura software conto annuale integrato al software paghe |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2015 |
686 |
19-10-2015 |
Registrazione sentenza n. 1797/2012 emessa dalla Corte di appello di Palermo.
Comune c/Iacuzzi & Colombo |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1253 |
2012 |
686 |
18-10-2012 |
Ampliamento della piattaforma software delle entrate con integrazione dei moduli
ICI/IMU e TARSU/RES al software servizio idrico integrato e alla piattaforma anagrafe.
CIG: Z9F06CC6FD |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
991 |
2019 |
686 |
22-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 617,45 in favore della Ditta D’ Agostaro Michele per la realizzazione linea di alimentazione dell’impianto di sollevamento delle acque reflue localizzato in C.da San Giuseppe/Mora CIG= Z6028A8500 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
957 |
2022 |
686 |
01-09-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO SPESA IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1388 |
2013 |
686 |
26-11-2013 |
Affidamento alla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria per fornitura materiale pubblicitario-
Convegno Valdambrino. CIG Z5300C8F5FF. |
29-11-2013 |
14-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1084 |
2018 |
686 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, e sistemazione gabbiotto per centralinista” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z4824F3BBD – Ditta La Rus |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1122 |
2017 |
686 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo
Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2018 |
687 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z6B24F3B5E – Ditta Montedoro di P. Lo Curto S.r.l.s. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1387 |
2013 |
687 |
26-11-2013 |
Impegno di spesa per il convegno sul tema “Il gruppo dei Dolenti ” di Collesano opera di
Francesco di Valdambrino |
29-11-2013 |
14-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
985 |
2019 |
687 |
22-08-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z0929876F8 |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2017 |
687 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
AGOSTO 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2016 |
687 |
25-10-2016 |
Impegno di spesa del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) - "di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2015 |
687 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
964 |
2022 |
687 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO 2022. |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
979 |
2021 |
687 |
14-09-2021 |
Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in occasione della Festività del SS. Crocifisso (14 settembre 2021). CIG: Z013304B7F. |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1151 |
2016 |
688 |
26-10-2016 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico.CIG; ZCD1BB77DS |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
958 |
2022 |
688 |
01-09-2022 |
IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
992 |
2019 |
688 |
22-08-2019 |
Impegno spesa in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
964 |
2020 |
688 |
11-09-2020 |
Impegno di spesa per esibizione bandistica dell’Associazione Pierluigi da Palestrina .”SS. Crocifisso
2020” Cig: Z562E3F818 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1461 |
2013 |
688 |
29-11-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione competenze RUP, VERIFICA PROGETTO e SUPPORTO
AMMINISTRATIVO al personale dell’UTC |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2014 |
688 |
14-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per l’affidamento del lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
980 |
2021 |
688 |
14-09-2021 |
Liquidazione per rimborso costo abbonamenti alunni pendolari Istituto Euromadonie |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1255 |
2012 |
688 |
18-10-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Agosto e Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2015 |
688 |
19-10-2015 |
Liquidazione spese legali per atto di citazione presso GdP presentato da Dispenza
Illuminato.
Incarico GM 12/2015 - Avv. Dispenza Salvatore. CIG Z4B14194AF |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2018 |
688 |
24-09-2018 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2018 |
689 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico profession |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1119 |
2015 |
689 |
19-10-2015 |
Affidamento servizio di brokeraggio per consulenza assicurativa |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2017 |
689 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori montaggio contatori volumetrici sorgente Favara - CIG= ZB31CB3F3B |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
981 |
2021 |
689 |
14-09-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1152 |
2016 |
689 |
26-10-2016 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell' infanzia e scuola primaria.- mesi novembre-dicembre 2016. CIG Z3C1BB78F6. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
965 |
2020 |
689 |
11-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo luglio 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1282 |
2014 |
689 |
14-11-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di Opere urgenti e
provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud -
adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860 |
17-11-2014 |
02-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
971 |
2022 |
689 |
01-09-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 (EUROSESSANTUNO/00) ALLA
DITTA OFFICINA MECCANICA MULTIMARCHE F.LLI BARCELLONA SNC DI CALOGERO E C.
CON SEDE A TERMINI IMERESE PER SOSTITUZIONE CORDA KM E MANODOPERA
DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIO |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1467 |
2013 |
689 |
29-11-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Impegno di spesa |
09-12-2013 |
24-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
993 |
2019 |
689 |
22-08-2019 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZEE2984DBE |
28-08-2019 |
21-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2012 |
689 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
134 |
2019 |
69 |
30-01-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
171 |
2021 |
69 |
10-02-2021 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2012 |
69 |
30-01-2012 |
SALVA LA DATA – 04/02/2012, a Capannori, Primo incontro nazionale
degli osservatori verso Rifiuti Zero.
Impegno di spesa per partecipazione |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
164 |
2016 |
69 |
25-02-2016 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una batteria e una coppia di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
156 |
2020 |
69 |
29-01-2020 |
Liquidazione di € 4.468,75 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per smaltimento fanghi ,sabbie e vaglio dell’impianto di depurazione Comunale - Saldo fattura n. 52/2019 . CIG= Z0229AF459 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
233 |
2014 |
69 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZCF0DA877E |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2015 |
69 |
13-02-2015 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2015/2017 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
264 |
2013 |
69 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2013. CIG: ZBB088DD73 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2018 |
69 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Bar Sport di Mineo Pascal & Rotondi A. sas”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
135 |
2022 |
69 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ SANITARIA DI CURIONE ADELINA ” PER FORNITURA
MATERIALE PER ADDOBBO . CIG: ZB33466F7 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1120 |
2015 |
690 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
ufficio protocollo CIG;Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
963 |
2022 |
690 |
01-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” . |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |