1066 |
2020 |
757 |
08-10-2020 |
Liquidazione della somma di 4.196,83 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
138/2020 - II acconto 30% |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1075 |
2019 |
757 |
19-09-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 90012420, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1474 |
2022 |
756 |
23-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
28-12-2022 |
12-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1510 |
2013 |
756 |
11-12-2013 |
LIQUIDAZIONE € 2.524,06 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330045895 del 31.08.2013 – Periodo
Ottobre – Dicembre 2012 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2015 |
756 |
06-11-2015 |
liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli
Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale
Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2018 |
756 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione DECIBEL. Festa della Birra -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1065 |
2020 |
756 |
08-10-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2017 |
756 |
03-11-2017 |
Impegno e affidamento del servizio di ulteriori lavori straordinari sullo Scuolabus
Comunale Iveco Daily. CIG : Z122091D78 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1074 |
2019 |
756 |
19-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2019 a luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1257 |
2016 |
756 |
15-11-2016 |
Liquidazione di €. 11.514,06 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 112,19 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2016 - fattura elettronica n. E279 del 12.09.2 |
16-11-2016 |
01-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1361 |
2014 |
756 |
27-11-2014 |
Liquidazione di €. 29.606,41 a favore dell’INPS per pagamento del debito quota parte di
questo Comune dei contributi previdenziali della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. – ai sensi
dell’art. 4, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1357 |
2012 |
756 |
15-11-2012 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Ottobre 2012. |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1058 |
2021 |
756 |
05-10-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi
Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura
(compreso montaggio) delle pastiglie freni anteriori per l'autovettura Hiunday Atos
ta |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1360 |
2014 |
755 |
26-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Fornitura di arredi sacri - CIG ZA611F1A85
DETERMINA A CONTRARRE |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2022 |
755 |
21-09-2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVO DELLO SCUOLABUS
IVECO |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1057 |
2021 |
755 |
05-10-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 273,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Giugno 202 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1509 |
2013 |
755 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.08 /13 –
Primo semestre 2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2015 |
755 |
06-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. della somma di €. 598,61 per la fornitura di n. 2
fototrappole con Sd card, batteria esterna e lucchetti
CIG: ZE31645A26 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2018 |
755 |
15-10-2018 |
Liquidazione per servizio amplificazione all’Associazione DECIBEL. -Estate
2018.Cig:Z5C249A8AA |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2020 |
755 |
08-10-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1233 |
2017 |
755 |
03-11-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa volontari " Servizio Civile Nazionale" . Progetto Ever
Green
CIG: Z551F21652 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1361 |
2012 |
755 |
15-11-2012 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2011 |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2018 |
754 |
15-10-2018 |
Liquidazione all’Associazione Gem Saltimatti–Spettacolo musicale- Estate 2018. Cig.-Z7524DCB72 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1393 |
2012 |
754 |
15-11-2012 |
Liquidazione di €. 44,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2016 |
754 |
10-11-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1063 |
2020 |
754 |
08-10-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI OTTOBRE 2020. |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2019 |
754 |
18-09-2019 |
Affidamento, impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa
Florio”- Periodo 05.09. 2019 –05.09.2020. CIG Z022999C758 |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1232 |
2017 |
754 |
03-11-2017 |
Affidamento fornitura gadget " Museo Targa Florio". CIG: Z3220871B0 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1071 |
2021 |
754 |
04-10-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8
LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1569 |
2013 |
754 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 49.559,98 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, 2° acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1359 |
2014 |
754 |
25-11-2014 |
Impegno di spesa per rivisitazione controversie in atto e l’espressione di
giudizio circa l’opportunità di proseguire o meno le singole cause.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 78/2014 - Avv.to Guarcello Massimo.
CIG Z1911A541C |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1051 |
2022 |
754 |
21-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2016 |
753 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 6.192,23 per conferimento incarico professionale per
redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo
Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge
10 |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1323 |
2014 |
753 |
24-11-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Procedura negoziata per c |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2015 |
753 |
06-11-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 08 bollettario n° 08/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. ROTONDI FILIPPO natO a palermo il 29.09.1980 ed
residente a COLLESANO in via ISNELLO n. 55- |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1052 |
2022 |
753 |
21-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1062 |
2020 |
753 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2018 |
753 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Giosef Madonie . -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1226 |
2017 |
753 |
31-10-2017 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/2019 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1508 |
2013 |
753 |
11-12-2013 |
Affidamento e impegno di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta Provenza Spurghi
per lavori di spurgo urgenti della condotta fognaria di C.da Cicci.
Ditta: Provenza Spurghi |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2021 |
753 |
04-10-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1381 |
2012 |
752 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer dell’ufficio anagrafe
Sindaco – UTC- Qui Parco - Assistenza e ICI e ufficio Personale.
CIG |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1507 |
2013 |
752 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3210 del 16.09.2013 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1056 |
2021 |
752 |
04-10-2021 |
Intervento di manutenzione e riparazione dell’automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG = Z883296AAF
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2014 |
752 |
24-11-2014 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 506,50 in favore della Società
Palermo Energia SpA per la verifica degli impianti termici degli edifici Comunali– Stagione
termica 2014/2015 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2018 |
752 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione ACANTHUS . -Estate 2018. |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1243 |
2016 |
752 |
10-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 1.042,90 per incarico geologo per redazione studio
geologico per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo Municipale Legge Regionale 6
febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui alla legge 104/92 chiamati a carich |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2020 |
752 |
08-10-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2017 |
752 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 - IMPEGNO SPESA |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2019 |
752 |
16-09-2019 |
Impegno di spesa in favore di una Società Cooperativa Sociale Onlus per il ricovero di una donna di questo
Comune vittima di violenza. Nota115/4-2018.CIG: Z1929926DD |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1224 |
2015 |
752 |
06-11-2015 |
Concessione contributi per attività ludiche in favore dei ragazzi - Estate 2015- Impegno
di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1162 |
2018 |
751 |
15-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione A.N.A.S. Zonale Di Collesano. -Estate 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1322 |
2014 |
751 |
24-11-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi al “Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connesso |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1506 |
2013 |
751 |
11-12-2013 |
Liquidazione per € 282,99 per la fornitura di n.1 cartuccia ad inchiostro pigmentato
e di n.1 cartuccia manutenzione del Plotter Canon W8400 in dotazione all’UTC in
favore della ditta Ricca srl con sede a Palermo in via Giacomo Leopardi n.74 – P.
IVA 0 |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2020 |
751 |
08-10-2020 |
Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Settembre 2020 – F24 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1224 |
2017 |
751 |
31-10-2017 |
Conferimento incarico per Adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento
ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di
valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ce |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2019 |
751 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1223 |
2015 |
751 |
06-11-2015 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2015- Impegno di spesa. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1242 |
2016 |
751 |
10-11-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016. |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1019 |
2022 |
751 |
19-09-2022 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA
PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNI SCO |
19-09-2022 |
04-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1055 |
2021 |
751 |
04-10-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’Automezzo Comunale TERNA (Pala gommata)
CIG = Z0C325DCB9
LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1380 |
2012 |
751 |
15-11-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per gli uffici
comunali e n. 1 monitor per l’ufficio TARSU e n.1 per l’ufficio ICI
CIG: ZE70712776 |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1071 |
2019 |
750 |
16-09-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1568 |
2013 |
750 |
11-12-2013 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 652,76 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo – fattura n. V12/202 del 16.07.2012 |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1222 |
2015 |
750 |
06-11-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z2616E69E2 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2022 |
750 |
16-09-2022 |
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE”. CIG Z9334CAFD8
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |
30-09-2022 |
15-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1161 |
2018 |
750 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Luglio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1054 |
2021 |
750 |
04-10-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di Settembre 2021 – Fatt. n. 3/767 del 16.09.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1364 |
2014 |
750 |
20-11-2014 |
Affidamento servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
fu |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2020 |
750 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI SETTEMBRE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1379 |
2012 |
750 |
15-11-2012 |
:Impegno e liquidazione per acquisto materiale per riparazione
fotocopiatori |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1238 |
2016 |
750 |
09-11-2016 |
Impegno di spesa per resistere ad atto di citazione promosso dal Signor Li Pomi Enzo,
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 69/2016, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z1E1BCAC96=. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1223 |
2017 |
750 |
31-10-2017 |
Gara affidamento servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà
comunale" - CIG Z221F72D58 Efficacia Aggiudicazione |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
149 |
2021 |
75 |
10-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore 4° trimestre. Cig:Z342B486B0 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
248 |
2014 |
75 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
189 |
2017 |
75 |
13-02-2017 |
Liquidazione per servizio consulenza risparmio IRAP, anno fiscale 2015 dichiarazione
anno 2016.
CIG:Z7512AB5DC |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
172 |
2016 |
75 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE per i lavori di manutenzione strada Comunale Collesano - Cerda
CIG: Z4817466B2 - DITTA: CIRRITO SALVATORE |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
185 |
2015 |
75 |
12-02-2015 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2014 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
180 |
2020 |
75 |
03-02-2020 |
Liquidazione fattura n. 54/E del 24/01/2020 per abbonamento a n. 3 seminari di
studio |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
130 |
2019 |
75 |
04-02-2019 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di
spesa a favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Conigliano- Rossano (CS) per gestione del
servizio di igiene urbana anno 2019 - integrazione impegno di spesa assunto con |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
141 |
2022 |
75 |
09-02-2022 |
CONTRATTO DEL 22.04.2021 RELATIVO AI LAVORI DI “CREAZIONE
PARCO GIOCHI INCLUSI”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – SAL FINALE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
181 |
2012 |
75 |
31-01-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE FEBBRAIO 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
161 |
2018 |
75 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2018 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1221 |
2015 |
749 |
06-11-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa "Attività Lavorativa Donne". Biennio 2015/2017 I^
Annualità |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1027 |
2022 |
749 |
16-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1391 |
2012 |
749 |
15-11-2012 |
Liquidazione fatture Telecom VI ° Bimestre 2012 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1237 |
2016 |
749 |
09-11-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO
IACONO -
GENNAIO/SETTEMBRE 2016. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1160 |
2018 |
749 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre/ottobre 2018. CIG: Z61895830A |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1445 |
2014 |
749 |
20-11-2014 |
Liquidazione di € 439,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 1° intervento - mese aprile 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2022 |
749 |
16-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1045 |
2020 |
749 |
07-10-2020 |
Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento per il servizio di assistenza all’ autonomia e
comunicazione alle Coop.ve Sociali “La Mimosa” e “Iside” per gli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di
questo Comune |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1069 |
2021 |
749 |
04-10-2021 |
Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E
LI |
12-10-2021 |
27-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2019 |
749 |
16-09-2019 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. CIG: Z30299CCE1 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1495 |
2013 |
749 |
11-12-2013 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1069 |
2019 |
748 |
16-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 90,00 (euronovanta/00) alla Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione della batteria
dell’automezzo Protezione Civile targato DP902JM in dotazione del Comune di
Collesano.CIG: Z62299CAAB |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1062 |
2021 |
748 |
04-10-2021 |
Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in
occasione della Festività di San Francesco (04 ottobre 2021). CIG: Z5C334FAA0. |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1221 |
2017 |
748 |
31-10-2017 |
Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale - SI_1_16989 - CUP: E41H1100002006 -
Adeguamento del progetto esecutivo al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1220 |
2015 |
748 |
06-11-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Luglio- ottobre 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1494 |
2013 |
748 |
11-12-2013 |
Liquidazione all’ Associazione Pro-loco di Collesano per contributo economico . –Estate 2013. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1378 |
2012 |
748 |
15-11-2012 |
Liquidazione Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA Srl. |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1044 |
2020 |
748 |
07-10-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione e manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale –CIG Z892EA6652 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2016 |
748 |
09-11-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Quota adesione - Fatt. n. 7/2016 di Concilium a.d.r. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1159 |
2018 |
748 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola
secondaria di I Grado. CIG:Z3524EE056 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1010 |
2022 |
748 |
15-09-2022 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO INFORMATIVO “QUI PARCO” DEL
“PARCO DELLE MADONIE” DA LOCALI EX OSPEDALETTO A LOCALI SITI IN PIAZZA MAZZINI
A COLLESANO.-IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1363 |
2014 |
748 |
20-11-2014 |
Liquidazione per € 7.584,70, Iva ed ogni altro onere compresi, in favore del
Consorzio SIMEGAS con sede in via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA
04406390825 per lavori di realizzazione di n.15+1 appresamenti per
predisposizione GAS metano negli immobili |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1219 |
2015 |
747 |
06-11-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre
2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1061 |
2021 |
747 |
04-10-2021 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE - San Francesco 04/10/2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1214 |
2017 |
747 |
27-10-2017 |
Provvedimento di revoca in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria
del Comune di Collesano per l'anno scolastico 2017/2018 -Periodo ottobre/dicembre |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1493 |
2013 |
747 |
11-12-2013 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62
anno scolastico 2010/2011 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1390 |
2012 |
747 |
13-11-2012 |
Conferimento incarico per la Direzione dei lavori, misura e contabilità e per
la Sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori per la “Riqualificazione
Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza
Rosario Gallo e via Castel |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2020 |
747 |
07-10-2020 |
Procedura telematica per l’affidamento del “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2016 |
747 |
09-11-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono. 1° Luglio - 11 Settembre 2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2018 |
747 |
15-10-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di settembre 2018 |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1068 |
2019 |
747 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Egaf
Edizioni srl con sede in Forlì per la fornitura di n° 1 Codice della
strada e regolamento di esecuzione- Ed-32-2019.
CIG: Z2A299CA48 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1358 |
2014 |
747 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2014
CIG: ZEC11D29A9 |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1028 |
2022 |
747 |
15-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1492 |
2013 |
746 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di dicembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1357 |
2014 |
746 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura n.11 datari e n. 2 feltri neri per
protocollo informatico CIG: Z9B10E95BC |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1067 |
2019 |
746 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 350,14 (Eurotrecentocinquanta/14) in favore della Ditta
Super Car con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1B2827A0C |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1015 |
2022 |
746 |
15-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1158 |
2018 |
746 |
15-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1218 |
2015 |
746 |
06-11-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio e agosto 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2020 |
746 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre n.564 del 24.07.2020 per interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione all’UTC –
CIG = Z9A2DC3462 .=
LIQUIDAZIONE |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2016 |
746 |
09-11-2016 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 04.12.2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1491 |
2013 |
745 |
11-12-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1217 |
2015 |
745 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2015 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1212 |
2017 |
745 |
26-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2016 |
745 |
09-11-2016 |
Dispenza Domenico nato a Collesano (PA) il 22.08.1950 e residente a Cefalù in Via
Settentrionale Sicula n. 58, codice fiscale DSP DNC 50M22 C871P- Rimborso somme non
dovute "oblazione". - |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1341 |
2012 |
745 |
12-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di
Francesco Cirrito per sistemazione dell’avvallamento di un tratto di manto stradale di Viale Vincenzo Florio
all’altezza del civico 35 |
12-11-2012 |
27-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1029 |
2022 |
745 |
15-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1066 |
2019 |
745 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo carro funebre targato PAA43939. CIG:ZB027FD28. |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1347 |
2014 |
745 |
20-11-2014 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2015 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1060 |
2020 |
745 |
05-10-2020 |
Determina a contrarre N.577 del 31.07.2020 per interventi di pulizia “ terreni confiscati comunali” coperti da vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa o arbustiva eseguita con trattrice e trancia” CIG= Z9C2DD2CFB.-
LIQUIDAZIONE |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2017 |
744 |
26-10-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre 2017. |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1065 |
2019 |
744 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 146,40 (Eurocentoquarantasei40/) in favore della Ditta
Tipografia Le Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.500
cartoncini parcheggio per disabili. CIG:ZD928A8251 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1310 |
2014 |
744 |
20-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 2.189,60 per invio corrispondenza Macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di
Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1037 |
2020 |
744 |
05-10-2020 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1067 |
2021 |
744 |
04-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del lavori di : : Rimozione intonaco ammalorato e tinteggiatura loca |
08-10-2021 |
23-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2015 |
744 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Contributo all' Associazione Musicale "Pier Luigi Da Palestrina" di
Collesano per la partecipazione al 30° Anniversario dell' Amicale dei Collesanesi a
Yverdon Les Bains |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1490 |
2013 |
744 |
11-12-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ SS. Crocifisso”. Anno 2013. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1353 |
2012 |
744 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 170,01
(eurocentosettanta/01) a favore della Ditta C@rtoweb di
Cirrito Vincenzo con sede in Collesano per la fornitura
di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1232 |
2016 |
744 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n7X03449899
del 14.09.16 periodo V bimestre 2016
CIG: Z56198D9AB |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1064 |
2022 |
744 |
15-09-2022 |
ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1156 |
2018 |
744 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2018 . CIG Z7A2136F6E |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1036 |
2020 |
743 |
30-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 187,28 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42450/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1489 |
2013 |
743 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di novembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1352 |
2012 |
743 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 929,28
(Euronovecentoventinove/28) in favore della Ditta Ferramenta Matassa
s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura n° 5 fusti da kg. 28
spartitraffico bianco, n° 1 fusto da kg. 28 spartitraffico giallo e 6 fusti
da |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1046 |
2021 |
743 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù, e viceversa. Anno scolastico 2021/2022. Mese di ottobre 2021 Ditta AST -CIG Z2C33251FD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1155 |
2018 |
743 |
15-10-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2018 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2017 |
743 |
26-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne
biennio 2017/2019" -Codice Cig: Z76205C7F6 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1319 |
2014 |
743 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2015 |
743 |
05-11-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito
nelle C.de Garbinogara e Cottonaro in agro di Collesano. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1064 |
2019 |
743 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 90,00 (Euronovanta/00) in favore della Ditta Tipografia Le
Madonie con sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.1 registro notifiche
da 1000 facciate CIG:ZD62811493 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1030 |
2022 |
743 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1480 |
2012 |
742 |
09-11-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata in memoria dei
Caduti nelle Missioni all'estero” del 12 novembre 2012. |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1209 |
2017 |
742 |
25-10-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2016 svolto dalla BCC "San
Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z2804CF87A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2015 |
742 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 500,00 per recupero somme
anticipate quale liquidazione per la attività di coordinamento specialistico svolto dalla
"Cooperativa N.E.A. Soluzioni", con sede a Castelbuono (PA) in via San F |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2019 |
742 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 286,70 (Euroduecentoottantasei/70) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z10327F1845 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1150 |
2018 |
742 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 231,80 (Euroduecentotrentuno/80) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 02 cuccioli abbandonati _
CIG. Z7C24D17F2 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1031 |
2022 |
742 |
14-09-2022 |
Oggetto: FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1217 |
2016 |
742 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per lavori di "rimozione di rifiuti di
amianto abbandonati sul territorio comunale"ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
CIG Z491BD2AE4 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1309 |
2014 |
742 |
20-11-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- giugno-settembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1488 |
2013 |
742 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2021 |
742 |
30-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù , Collesano, Bivio Campofelice Di Roccella coincidenza Lascari Termini, Collesano –Campofelice Di Roccella e viceversa. Anno Scolastico 2021/2022. Periodo |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1035 |
2020 |
741 |
30-09-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la
procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico
amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione
b |
07-10-2020 |
22-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1216 |
2016 |
741 |
08-11-2016 |
Riduzione di €. 172,96 dell'impegno assunto con determinazione n. 600 del 05.10.2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1526 |
2013 |
741 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 40,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese ottobre 2013.
CIG: Z6909183CC |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1058 |
2019 |
741 |
13-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani . Spettacolo opera dei
Pupi. Estate 2019. CIG: Z8329417CD |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1308 |
2014 |
741 |
20-11-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1208 |
2017 |
741 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 179,14 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1389 |
2012 |
741 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/1 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163
Cabina Elettrica sita in c.da Favara |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2015 |
741 |
05-11-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2021 |
741 |
30-09-2021 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° semestre 2021 |
05-10-2021 |
20-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1032 |
2022 |
740 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1307 |
2014 |
740 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo giugno -ottobre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1057 |
2019 |
740 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Cirrito Gandolfo” di Collesano per la sostituzione batterie sullo Scuolabus Comunale e la Fiat Punto.CIG:ZCE299D817 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1207 |
2017 |
740 |
25-10-2017 |
Liquidazione di €. 202,12 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1388 |
2012 |
740 |
09-11-2012 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.47/3 –
Ditta: Enel spa – istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2163 |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2015 |
740 |
05-11-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 463,00 per recupero somme
anticipate per pubblicità sulla GURS dell'estratto del bando e per il pagamento del
contributo obbligatorio alla AVCP (oggi ANAC) relativo alla gara per i lavori |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1215 |
2016 |
740 |
08-11-2016 |
Impegno spesa della somma di € 3.660,00 per lavori di sistemazione e manutenzione
straordinaria alcune strade urbane . CIG= Z061BE2A62 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1029 |
2020 |
740 |
30-09-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione stra |
02-10-2020 |
17-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1525 |
2013 |
740 |
11-12-2013 |
Liquidazione di €. 27,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di ottobre 2013
CIG: ZAA09183AB |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1148 |
2018 |
740 |
12-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 8 Pali zincati mt. 3,30._ZC72541101 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
184 |
2015 |
74 |
16-02-2015 |
: Liquidazione all' Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
154 |
2012 |
74 |
31-01-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
140 |
2022 |
74 |
09-02-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
167 |
2020 |
74 |
31-01-2020 |
Progetti per Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa e Scuola dell’Infanzia di Via Imera;
Impegno e versamento della somma complessiva di € 265,20 (compreso Enpam 2%) in favore dell’ASP 6 Palermo – Dipartimento prevenzione U |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
160 |
2018 |
74 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2017 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2017 |
74 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre ottobre-novembre
2016- Saldo fattura n. 10E/2016 . CIG= 597133772C |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
171 |
2016 |
74 |
25-02-2016 |
Affidamento dei lavori di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione dei rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico Scuola Mater |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
209 |
2021 |
74 |
10-02-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2020 - II semestre |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1214 |
2016 |
739 |
08-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG
Z1D1BD8DD3 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1318 |
2014 |
739 |
20-11-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - II° e III° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2018 |
739 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 COMPUTER HP
290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1056 |
2019 |
739 |
13-09-2019 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1033 |
2022 |
739 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1505 |
2013 |
739 |
11-12-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1023 |
2020 |
739 |
30-09-2020 |
Assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – aggiornamenti e istallazioni
software- Impegno di spesa - CIG: ZEE2E8B3BE |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1336 |
2012 |
739 |
08-11-2012 |
Integrazione determinazione n. 447 del 28.06.2012 ad oggetto “ Revoca in autotutela determinazione n. 422
del 19.06.2012 ad oggetto “Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina”. |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1206 |
2017 |
739 |
25-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z3A2075A73 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2015 |
739 |
04-11-2015 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi al
"Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione riduzione del rischio connes |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1034 |
2022 |
738 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2015 |
738 |
04-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2015
CIG: ZDF1699F2D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1335 |
2012 |
738 |
08-11-2012 |
Affidamento e Impegno per fornitura Kg. 2.500 di ipoclorito di sodio per
l’acquedotto Comunale – DITTA ALCA CHIMICA |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2017 |
738 |
25-10-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X04084069
- periodo luglio- agosto 2017
CIG:Z261E71A6A |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1146 |
2018 |
738 |
12-10-2018 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso
dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z972527FCD |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1213 |
2016 |
738 |
08-11-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese di
AGOSTO 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1504 |
2013 |
738 |
10-12-2013 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata
sita in Via Montegrappa , Foglio 39 p.lla 554 – Ditta BAUDONE Maria .= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1317 |
2014 |
738 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1062 |
2019 |
738 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di AGOSTO 2019- Saldo fattura n. 102_19 . CIG= Z322955245 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1028 |
2020 |
737 |
30-09-2020 |
Esproprio di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 731 sita in discesa Bevaio - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z8F24DD274 |
02-10-2020 |
17-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2016 |
737 |
08-11-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI NOVEMBRE 2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2018 |
737 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e stesura materiali aridi presso il Campo di Calcio, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z3B2532923 – Ditta SEAP srl |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1503 |
2013 |
737 |
10-12-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1316 |
2014 |
737 |
20-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo giugno –settembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1055 |
2019 |
737 |
13-09-2019 |
Determina a contrarre per il servizio di: Direzione, Gestione operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesan |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2022 |
737 |
14-09-2022 |
FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1203 |
2015 |
737 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313B7710 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1334 |
2012 |
737 |
06-11-2012 |
Liquidazione apertura nuovo conto di credito per invio corrispondenza |
09-11-2012 |
24-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1204 |
2017 |
737 |
25-10-2017 |
liquidazione fattura per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio
Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1044 |
2021 |
736 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 80,00 (Euroottanta/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria della
Fiat Panda in dotazione della P.M.. CIG:Z073261B1B. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1054 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2022 |
736 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1524 |
2013 |
736 |
10-12-2013 |
Aumento fondo economato per il periodo novembre e dicembre 2013 |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1022 |
2020 |
736 |
30-09-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2015 |
736 |
03-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1315 |
2014 |
736 |
20-11-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno -settembre 2014. CIG. ZD40F891AD |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1203 |
2017 |
736 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1211 |
2016 |
736 |
08-11-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 172 del 16.05.2016 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1351 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1407 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2018 |
736 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Saldatura manicotto acquedotto c/da Favara “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta CCM; - CIG - ZF9253ACBF = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2017 |
735 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto 2017 . CIG Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2018 |
735 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta SUPER CAR; - CIG - Z63253B070 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1360 |
2012 |
735 |
31-10-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata delle Forze Armate e
dell'Unità Nazionale” |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1487 |
2013 |
735 |
09-12-2013 |
Liquidazione € 8.613,34 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (2° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di v |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z9 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1008 |
2022 |
735 |
14-09-2022 |
IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022. |
15-09-2022 |
30-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1043 |
2021 |
735 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e
verticale._CIG: Z90328D7CF. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1053 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1210 |
2016 |
735 |
08-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1444 |
2014 |
735 |
20-11-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1021 |
2020 |
735 |
30-09-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI AGOSTO |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2021 |
734 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 135,00 (Eurocentotrentacinque/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffico giallo kg. 25._CIG: Z9D3295CBC |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1052 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1310 |
2012 |
734 |
24-10-2012 |
Servizio assistenza domiciliare anziani – Periodo 20.11.2012/20.02.2013.- Approvazione schema di
convenzione lettera di invito , progetto e criteri di valutazione |
31-10-2012 |
15-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1209 |
2016 |
734 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo Claudio Baglioni- Naso di Falco |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2017 |
734 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Nuova Generazione per retta ricovero minore di questo Comune -
Mese di luglio 2017 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1027 |
2020 |
734 |
30-09-2020 |
Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500-
Estensione Proroga tecnica |
02-10-2020 |
17-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2015 |
734 |
03-11-2015 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1486 |
2013 |
734 |
09-12-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 364,00 per versamento alla G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di:
“di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2018 |
734 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Ditta BLANDA Mario - CIG - Z42253AF63 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1007 |
2022 |
734 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO 100% COSTO ABBONAMENTI VARIE TRATTE.-
.A.S. 2021/2022. |
15-09-2022 |
30-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1140 |
2018 |
733 |
12-10-2018 |
Impegno e Liquidazione per € 1.089,97 in favore della C.U.C. Centrale Unica di Committenza
“Val d’Himera Settentrionale” per il servizio in convenzione inerente lo svolgimento della gara
d’appalto relativa ai Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2019 |
733 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 per fornitura n. 1 stallo portabiciclette tramite acquisto sul MEPA – CIG= ZCC28D0AD3 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1294 |
2012 |
733 |
24-10-2012 |
rettifica determinazioni n. 569 e 570 del 27/08/2012 per le elezioni del Presidente della
Regione Siciliana e dell’Assemblea regionale Siciliana del 28/10/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1199 |
2015 |
733 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo novembre / dicembre 2015
CIG: Z2616DD4DA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1485 |
2013 |
733 |
09-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3862 del 27.11.2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1020 |
2020 |
733 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB
LIQUIDAZIONE |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2021 |
733 |
28-09-2021 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: ZB9333372F.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 114707000 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1037 |
2022 |
733 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1306 |
2014 |
733 |
20-11-2014 |
Impegno di spesa ed affidamento per i lavori di montaggio e restauro di
una vasca in pietra di forma semicircolare da collocarsi in piazza Castello |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1208 |
2016 |
733 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo a Tiziano Ferro- Rosso Relativo |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1459 |
2014 |
732 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela .
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1040 |
2021 |
732 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto
riscaldamento dell’autobotte in dotazione del Comune di Co |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1061 |
2019 |
732 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.000,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario per interventi di manutenzione su diversi immobili comunali e strade urbane comunali – CIG= Z3A2805E52 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2015 |
732 |
03-11-2015 |
Conferimento incarico per la catastazione immobile comunale ex Mattatoio - Geom. Costa
Vincenzo - CIG= ZE216C4482 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1207 |
2016 |
732 |
08-11-2016 |
Liquidazione allo Scultore Domenico Zora per fornitura n. 2 statuette occorrenti per la
premiazione del "Migliore Imprenditore Madonita". |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1139 |
2018 |
732 |
12-10-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta
GEOLAB Srl con sede in via De Spuches snc |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2017 |
732 |
25-10-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1011 |
2022 |
732 |
07-09-2022 |
DETERMINA N. 495 DEL 30.06.2022 –INTEGRAZIONE PER INTERVENTO DI
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1484 |
2013 |
732 |
09-12-2013 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1019 |
2020 |
732 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre n. 600 del 10.08.2020 per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguito elencati:
- D.D.G. n. 3353 e D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di fina |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1206 |
2016 |
731 |
07-11-2016 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016
CIG: ZD71B209AF |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1483 |
2013 |
731 |
09-12-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 3° S.A.L. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1018 |
2020 |
731 |
29-09-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di luglio e agosto 2020 - Saldo fattura n. 48/2020 . CIG= Z02 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1039 |
2021 |
731 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale_ CIG. Z8633371FE. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1458 |
2014 |
731 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- Ditta SEAP srl - |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2022 |
731 |
07-09-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO
DI SPESA CIG: Z3537AAF6E |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1288 |
2012 |
731 |
24-10-2012 |
Affidamento del “ Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti
dell’Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano” – Approvazione Atti di gara e Scelta
metodo di gara |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2019 |
731 |
13-09-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2019 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1197 |
2015 |
731 |
02-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale
"Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1017 |
2020 |
730 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2E2E4CED2 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2017 |
730 |
23-10-2017 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 -
Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1038 |
2021 |
730 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 140,00 (eurocentoquaranta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Relè e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z523306A27 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1012 |
2022 |
730 |
16-09-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE PARETI LOCALI DI
REFEZIONE SCOLASTICA DI VIA IMERA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
69 |
2015 |
730 |
19-11-2014 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in giudizio Ente
appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso ricorso ditta
Catalano Stefano . TARSU anno 2010.
CIG ZF711B03A4 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1297 |
2012 |
730 |
24-10-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2015 |
730 |
29-10-2015 |
Liquidazione di €. 967,89 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Saldo fatture gennaio - marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2016 |
730 |
07-11-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1049 |
2019 |
730 |
12-09-2019 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1482 |
2013 |
730 |
09-12-2013 |
INTEGRAZIONE Affidamento lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo
Municipale.
Ditta: Provenzano Carmelo – CIG= ZBF0B23B97 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
168 |
2016 |
73 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2016.CIG: - Z3D181F392 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
159 |
2018 |
73 |
15-02-2018 |
Liquidazione di € 4.253,30 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo escavatore YANMAR– CIG ZD520D8A81 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
228 |
2015 |
73 |
16-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.076,85 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via
Duca D'Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell'Infanzia - Plesso
Scolastico di Via Imera.
SALDO
CIG= ZB51203BE1 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
153 |
2012 |
73 |
31-01-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06030788 del 15.12.2011
periodo ottobre – novembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
139 |
2022 |
73 |
09-02-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
175 |
2021 |
73 |
10-02-2021 |
Liquidazione per assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – CIG:ZEE2E8B3BE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
166 |
2020 |
73 |
31-01-2020 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
241 |
2014 |
73 |
14-02-2014 |
Affidamento e integrazione impegno di spesa per manutenzione estintori
installati presso gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – ANNO 2014 –
2015 - Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z880DCDC17 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2015 |
729 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.066,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici Saldo fatture- CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1016 |
2020 |
729 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z502E4CC38 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2017 |
729 |
23-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali
Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= ZC92066B85 |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2021 |
729 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (euroquattrocentoottantaotto/00) alla Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola a sfera e a farfalla
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG: ZD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1013 |
2022 |
729 |
07-09-2022 |
DET.N. 487 DEL 28.6.2022 – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO
DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D.L |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1301 |
2012 |
729 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.380,00 in favore della Ditta CSA srl per fornitura
panda 4x4 Van Multijet usata |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1015 |
2020 |
728 |
29-09-2020 |
Intervento di riparazione a mezzo comunale Daily Iveco in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4A2E4D854 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2021 |
728 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 157,38 (eurocentocinquantasette/38) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z0A3307524 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1014 |
2022 |
728 |
07-09-2022 |
DETERMINA N. 676 DEL 30.08.2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE
VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1048 |
2019 |
728 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Acanthus per la manifestazione “Fashion
Sunday”. Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1300 |
2012 |
728 |
24-10-2012 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino impianto
elettrico Viale all’interno del Cimitero Comunale |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2015 |
728 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa rimozione virus e istallazione antivirus sui computer collegati su
server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1502 |
2013 |
728 |
09-12-2013 |
Liquidazione per € 1.512,20 in favore del Consorzio SIMEGAS con sede in
via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA 04406390825 per spese relative all’allaccio
della fornitura di GAS metano negli immobili siti in Piazza Castello
interessati dai lavori di “Riqu |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1296 |
2012 |
727 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dal 13.7.2012 al 12.09.2012 . Saldo sulla fattura n. 49/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
998 |
2022 |
727 |
07-09-2022 |
MENSA SCOLASTICA 2022/2023 – NOMINA RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALL’AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2022/2023 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1185 |
2015 |
727 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati dell'Area
Economica. CIG: Z1016D3111 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1184 |
2017 |
727 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da
Bosco" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG=
Z332061502 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1501 |
2013 |
727 |
09-12-2013 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 375,00
per recupero somme anticipate per pagamento contributo A.V.C.P. (mav.
n.01030449534711675) relativo ai lavori “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funz |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1014 |
2020 |
727 |
29-09-2020 |
Interventi di riparazione macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: ZC72E4D8AF |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2021 |
727 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 378,20 (eurotrecentosettantotto/20) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z303306EB7 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1115 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2019 |
727 |
10-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo alla Cooperativa” Coras Raggi di Sole” - Anno 2019- |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1299 |
2012 |
726 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 1.322,46 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di manutenzione mezzi Comunali |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1356 |
2014 |
726 |
19-11-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2014
CIG: ZC911B499A |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1034 |
2021 |
726 |
28-09-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui al Progetto PUC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014
LIQUIDAZIONE – |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1083 |
2020 |
726 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici
per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: ZF92E81AD0 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1046 |
2019 |
726 |
10-09-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1184 |
2015 |
726 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 14.649,41 per pagamento fatture cedute da Enel
Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo agosto 2015
CIG: Z4316C49B2 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1183 |
2017 |
726 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale
Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= Z3B2061534 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1500 |
2013 |
726 |
09-12-2013 |
Liquidazione in favore del Perito Agrario Bartolomeo Amato nato a
Casteldaccia (PA) il 02.01.1960 ed ivi residente in via Pietro Nenni n. 3,
C.F. MTABTL60A02C074A e P. IVA 03428130821
- pagamento a saldo per le competenze tecniche relative ai servizi d |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2019 |
725 |
10-09-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Luglio 2019.
CIG Z5928AFDAC |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2017 |
725 |
20-10-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1499 |
2013 |
725 |
06-12-2013 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 392,00
per recupero somme anticipate per pubblicità sulla GURS dell’avviso esito
di gara relativo ai lavori “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2015 |
725 |
29-10-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1298 |
2012 |
725 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 30.250,00 Iva inclusa, in favore della Ditta
CEFALU’ 20 per fornitura mezzi usati . |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1007 |
2020 |
725 |
29-09-2020 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z562E80B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 101802223 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1033 |
2021 |
725 |
28-09-2021 |
Liquidazione alla Ditta Luican Group Srl, con sede a Caltanissetta in via degli Orti n.72, P. IVA 019008540857 per la fornitura ed il montaggio di n.100 seggiolini n plastica senza schienale, ignifughi e UV, delle di 400x350x102 mm. (vari colori) da monta |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2018 |
725 |
08-10-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus.Servizio di reclutamento e selezione volontari |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2015 |
724 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2017 |
724 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0. |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1289 |
2012 |
724 |
24-10-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1006 |
2020 |
724 |
28-09-2020 |
Liquidazione di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in favore della Ditta
Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n. 4 fototrappole Scout Guard
SG520 + contributo spese di imballo e trasporto. CIG:ZD32DDB36C. |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1032 |
2021 |
724 |
28-09-2021 |
Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi – Ditta Zappulla Antonino ; CIG= ZF832BA130
LIQUIDAZIONE |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2018 |
724 |
08-10-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1044 |
2019 |
724 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno/Luglio 2019 . CIG Z1C263212E |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1314 |
2014 |
724 |
19-11-2014 |
Liquidazione di €.215,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre e ottobre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1498 |
2013 |
724 |
06-12-2013 |
Liquidazione per € 1.669,80 in favore della Ediservice srl con sede in via
P.pe Nicola n.22 a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’Avviso di
Aggiudicazione di Gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riquali |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2016 |
723 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2016 al 31/10/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1002 |
2020 |
723 |
28-09-2020 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo
27.06.2020 – 30.08.2020 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1112 |
2018 |
723 |
08-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile per l’anno 2019.
CIG: Z4B2531AD2 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2015 |
723 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1290 |
2012 |
723 |
24-10-2012 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2011/2012. |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1022 |
2021 |
723 |
28-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del servizio di Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativ |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2017 |
723 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1456 |
2013 |
723 |
05-12-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2013
CIG: ZD70CAFBF7 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1043 |
2019 |
723 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo luglio 2019. CIG.Z5E2631E61 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1042 |
2019 |
722 |
10-09-2019 |
OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”.per retta ricovero minore comunità alloggio Periodo giugno 2019. CIG.Z5E2631E61 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1180 |
2015 |
722 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2017 |
722 |
20-10-2017 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1523 |
2013 |
722 |
05-12-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2016 |
722 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/09/2016 al 30/09/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1021 |
2021 |
722 |
27-09-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determinazioni del Responsabile n.ri 553 , 554 e 618 relative al Cap.
922.01 Turismo, Sport e Spettacolo - con fondi comunali |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1504 |
2012 |
722 |
22-10-2012 |
IMPEGNO spesa presuntivo pari ad € 1.800,00 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba, con laboratorio in Via Umberto I°, S.Giuseppe Jato, per la consulenza tecnica e tec niconormativa
finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti p |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2020 |
722 |
28-09-2020 |
Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per noleggio attrezzature estate 2020. Cig:
Z2C2DF9EBA |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1312 |
2014 |
722 |
19-11-2014 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z8A11CAC38 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1195 |
2016 |
721 |
07-11-2016 |
INTERVENTI STRUTTURALI E DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1020 |
2021 |
721 |
27-09-2021 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Madonie Bike- attività e/o manifestazioni 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1133 |
2018 |
721 |
05-10-2018 |
Liquidazione di €. 23.106,41 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., quale acconto sul
debito totale di €. 27.447,67 per servizio di igiene anni 2016 e 2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1455 |
2013 |
721 |
05-12-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di novembre 2013 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1179 |
2015 |
721 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013"- CUP: E42D12000060006 -
- Liquidazione per |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2022 |
721 |
07-09-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 247,08 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42322 DEL 30.08.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1279 |
2012 |
721 |
22-10-2012 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatrè/01) per n° 16 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno (8 ore cadauno) n° 2 unità Ausiliari del Traffico periodo 05-06 e 07 ottobre 2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1305 |
2014 |
721 |
19-11-2014 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
998 |
2020 |
721 |
28-09-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Agosto 2020. –
CIG: Z882DF604 |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1019 |
2021 |
720 |
27-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZE1332655C |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1178 |
2015 |
720 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
996 |
2022 |
720 |
07-09-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 62/2022 DEL 01/09/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 8^ RATA ANNO 2022 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1304 |
2014 |
720 |
19-11-2014 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese .Anno 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1377 |
2012 |
720 |
15-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per
sistemazione strade comunali |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2017 |
720 |
19-10-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
997 |
2020 |
720 |
28-09-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
328/PA del 04/09/2020 di €. 2936,16 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo rifiuti
indifferenziati CER 200301 – tonn. 17,66 Agosto 2020. –
CIG: ZC52BAE60D |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1041 |
2019 |
720 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione musicale “Pier Luigi Da Palestrina” per la
manifestazione “Raduno delle Madonie Città di Collesano”.Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1194 |
2016 |
720 |
07-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z811BDE591 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1454 |
2013 |
720 |
05-12-2013 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
179 |
2015 |
72 |
13-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di
Assistente Sociale presso servizi sociali comunali - Approvazione verbale della
Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale . |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
152 |
2012 |
72 |
31-01-2012 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2012 alle ore 24 dell’1.01.2013.
CIG ZA703751CD |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
167 |
2016 |
72 |
25-02-2016 |
Affidamento lavori di fornitura ed installazione interruttore generale della Scuola Media
- Ditta D'AGOSTARO Michele - CIG : Z00185304B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
174 |
2021 |
72 |
10-02-2021 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
138 |
2022 |
72 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 . CIG:ZE5345CB88 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
165 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
159 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere. |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
267 |
2013 |
72 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2013.
CIG: Z41047F6E1 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
212 |
2019 |
72 |
31-01-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per articolo promozione turistica Comune di Collesano sul quotidiano “La
Repubblica” Palermo Edizione |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
152 |
2018 |
72 |
13-02-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. In
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1267 |
2012 |
719 |
18-10-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per € 868,00 relativo ai “Lavori urgenti di
manutenzione da realizzarsi nella vasca di disconessione dell’acquedotto extraurbano
Favara sita nei pressi della Casa del Monte in c.da Monte” – giusta
Ordinanza Sindacale n. 77/12 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2015 |
719 |
26-10-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo settembre e ottobre 2015 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
996 |
2020 |
719 |
28-09-2020 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune di Collesano.-Sig. Placa
Pietro nato a Collesano il 26.01.1970 C.F. PLC PTR 70A26 C871Y. |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1481 |
2013 |
719 |
05-12-2013 |
Affidamento esecuzione parziale e impegno spesa in favore della Ditta Comed s.r.l. con
sede a Collesano nella C.da Mondoletto per realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina
per attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Vi |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1018 |
2021 |
719 |
27-09-2021 |
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 6 blocchetti buoni pasto. CIG ZAD331E59C |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1303 |
2014 |
719 |
19-11-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi luglio-Ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1480 |
2013 |
718 |
05-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella
Via Duca D’Aosta n. 58, per rimozione e nuova sistemazione riserva idrica per attivazione servizio
Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imera.
CIG= ZCE0CABDBB |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2016 |
718 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1302 |
2014 |
718 |
19-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Giugno –Agosto 2014. CIG: Z9DOF96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1017 |
2021 |
718 |
27-09-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento –- lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- Cod. Caronte SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E
Presa d’atto del subentro della Società Dolmen s.r.l. con sede a Calt |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1005 |
2020 |
718 |
28-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per acquisto ticket per Voucher Vacanza 2020. CIG ZD02E2F8B8 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1266 |
2012 |
718 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Termini
Imerese della somma di €. 99,99 per rinnovo della Polizza Fidejussoria n. 55249701 a
favore dell’AMAP S.p.A. di Palermo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
995 |
2022 |
717 |
07-09-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI
COMUNALI ANNO 2022 - |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1111 |
2018 |
717 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura a Soluzione S.R.L. per abbonamento annuale Entionline.
ZBB24617F6 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1453 |
2013 |
717 |
05-12-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni “ estate @collesano2013”. |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1301 |
2014 |
717 |
19-11-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1191 |
2016 |
717 |
07-11-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Castelbuono e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1016 |
2021 |
717 |
27-09-2021 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”- ANNO 2021 - CIG= ZAD3323020 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1031 |
2019 |
717 |
05-09-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast. |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1300 |
2014 |
716 |
19-11-2014 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2016 |
716 |
07-11-2016 |
Liquidazione per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale per la
mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1015 |
2021 |
716 |
27-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) del servizio tecnico riguardante l’aggiornamento piano comunale |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1161 |
2017 |
716 |
18-10-2017 |
Servizio in concessione mensa scolastica Infanzia e Primaria - a.s. 2017/2018 periodo
ott/nov/dic 2017 Approvazione bando/disciplinare .- Riapertura termini presentazione
offerte . CIG Z752010BD5 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2020 |
716 |
28-09-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Agosto 2020.CIG: Z972AD898B |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1030 |
2019 |
716 |
05-09-2019 |
Rideterminazione impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di mensa scolastica
per gli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria di questo Comune periodo ottobre 2018- 31
dicembre 2019 . |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2015 |
716 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €.180,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2022 |
716 |
07-09-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI
COMUNALI
ANNO 2022 |
08-09-2022 |
17-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1462 |
2013 |
716 |
05-12-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 11.325,60 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2018 |
716 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura n. 3/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1275 |
2012 |
716 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1109 |
2018 |
715 |
03-10-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
993 |
2022 |
715 |
06-09-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 562,12
(EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16) ALLA DITTA CRC S.A.S DI GIUSEPPE DI
MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO PER RIPARAZIONE DELLA FIAT PANDA IN
DOTAZIONE DELLA P.M. TARGATO EK887DW.
CIG:Z81379A98A |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1160 |
2017 |
715 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione impianti gas,
separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice Comandante dell'immobile Comunale adi |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1497 |
2013 |
715 |
03-12-2013 |
Autorizzazione prestazioni aggiuntive – Personale Ufficio Segreteria.
Impegno di spesa |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1189 |
2016 |
715 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme
Scuolabus Comunale |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
999 |
2020 |
715 |
28-09-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1031 |
2021 |
715 |
27-09-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D. L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) dell’intervento di destinare a investimenti in infrast |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1332 |
2014 |
715 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 605,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per riparazione carroponte . Saldo fattura n. 155/2014. -
C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2015 |
715 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €. 132,92 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1274 |
2012 |
715 |
18-10-2012 |
Oggetto:Liquidazione alla ditta AR OFFICE SUPPLIES di R. Aleo per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZC306D4B40 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1098 |
2018 |
714 |
03-10-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da
opposizione a ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., promosso dall’Avv. Cadelo dinanzi al
Tribunale di Termini Imerese. CIG Z2024B0D12 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1025 |
2020 |
714 |
28-09-2020 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2020. CIG Z892E5A0A8 |
01-10-2020 |
16-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1188 |
2016 |
714 |
07-11-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di Giugno 2016. CIG. ZA917FD220. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1010 |
2021 |
714 |
27-09-2021 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z4C2F98B52 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1331 |
2014 |
714 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.9.2014 al 3.10.2014
. Saldo fattura n. 153/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1273 |
2012 |
714 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z2E06D4B4A |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1153 |
2015 |
714 |
22-10-2015 |
Ditta Sa.Pi. Costruzioni s.r.l. - Impegno di spesa di €. 610,00 per la rimozione e lo
smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di costruzione e demolizione abbandonati nel
territorio del Comune di Collesano nei pressi dei cassonetti adibiti alla rac |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1029 |
2019 |
714 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 195,59 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1159 |
2017 |
714 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016-Adeguamento progetti- CIG: ZBB2055B19 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1479 |
2013 |
714 |
03-12-2013 |
Autorizzazione al personale contrattista utilizzato presso l’ufficio protocollo ad
effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro ed impegno di spesa |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
995 |
2020 |
713 |
28-09-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1152 |
2015 |
713 |
22-10-2015 |
Impegno di € 60,00 per revisione tachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA
- Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. Termini Imerese.
CIG: Z5216AB9C9 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1028 |
2019 |
713 |
05-09-2019 |
liquidare la somma di €. 212,78 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1158 |
2017 |
713 |
17-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
982 |
2022 |
713 |
06-09-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1443 |
2014 |
713 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE € 911,57 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1097 |
2018 |
713 |
03-10-2018 |
Avv. Cadelo c/Comune – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Sentenza accoglimento totale del 30/07/2018 – Impegno di spesa. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1187 |
2016 |
713 |
07-11-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Area Servizi Generali |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1014 |
2021 |
713 |
27-09-2021 |
Liquidare la somma di €.200,83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di agosto 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1151 |
2015 |
712 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 126,71 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2012 |
712 |
23-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e toner per Fax
per gli uffici comunali. CIG: Z6506D4B68 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1096 |
2018 |
712 |
03-10-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “SS, Crocifisso”. Anno 2018. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1013 |
2020 |
712 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €. 165,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1013 |
2021 |
712 |
27-09-2021 |
liquidare la somma di €. 168,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1186 |
2016 |
712 |
04-11-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG: Z571BDBADF |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
992 |
2022 |
712 |
06-09-2022 |
IMPEGNO DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO. NUMERO ORDINE 128174828
CIG:ZD937A5454 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1157 |
2017 |
712 |
16-10-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute Banca Sistema S.p.a |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1027 |
2019 |
712 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1442 |
2014 |
712 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3676 del 14.10.2014. CIG=Z900DAF403 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1185 |
2016 |
711 |
04-11-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura n° 7 Pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1012 |
2021 |
711 |
27-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo agosto
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
991 |
2022 |
711 |
06-09-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE
- IMPEGNO DI SPESA
CIG:Z0337917CE |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1026 |
2019 |
711 |
05-09-2019 |
liquidare la somma di €.159,86 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1150 |
2015 |
711 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €.178,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |