1161 |
2012 |
666 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per contributo alla Consulta Anziani di Collesano |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
920 |
2022 |
666 |
25-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA PER
SERVICE VIDEO A SUPPORTO DELLO SPETTACOLO LIVE PREVISTO PER IL 26 AGOSTO
2022. |
26-08-2022 |
10-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1236 |
2014 |
666 |
31-10-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
946 |
2021 |
666 |
06-09-2021 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1120 |
2016 |
666 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 390,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione semestrale degli estintori installati presso gli edifici comunali e
scolastici - 1° intervento - 2016 . CIG= Z611A64155 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1048 |
2018 |
666 |
18-09-2018 |
Liquidazione Ditta TOBA Service Srl. di Palermo per fornitura noleggio gruppo elettrogeno.-
Estate 2018. CIG: Z1F24A5283 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2015 |
666 |
12-10-2015 |
Autorizzazione lavori di manutenzione ordinaria copertura Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
933 |
2020 |
666 |
08-09-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1097 |
2017 |
665 |
04-10-2017 |
Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di
borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione
artistica ed artigianale della ceramica” -CUP E42F12000190005.
NOMINA Resp |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
932 |
2022 |
665 |
23-08-2022 |
LIQUIDAZIONE 40% PER INCARICO DI “ ENERGEY MANAGER” PER LA
REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA – CIG=
Z752C85686
- D.D.G. N° 634 DEL 26.06.2019 CONCESSO, A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA
REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ |
30-08-2022 |
14-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1233 |
2014 |
665 |
30-10-2014 |
Liquidazione di €. 85.266,84 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei
servizi d’igiene urbana, saldo III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 149/14. |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2015 |
665 |
12-10-2015 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per i lavori di "Amplia |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2020 |
665 |
08-09-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Luglio 2020.CIG: Z972AD898B |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
975 |
2019 |
665 |
16-08-2019 |
Liquidazione oneri SIAE –Giornata della Legalità |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2016 |
665 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.832,72 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z9A17AE61A |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2021 |
665 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa per il collocamento d’urgenza di n. 1 vittima di violenza di genere presso una casa
rifugio protetta.CIG: ZA632D92BC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1047 |
2018 |
665 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Sporco Trio Acoustic spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-Z78249A85E |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
974 |
2019 |
664 |
16-08-2019 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Madonie Bike Comitato“ - Anno 2019- |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1118 |
2016 |
664 |
20-10-2016 |
Liquidazione € 610,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni il 3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2012 |
664 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 723,81 alla ditta Agarli Viaggi s.r.l, per spese di viaggio
(biglietti aereo) dei relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012. |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1381 |
2013 |
664 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l’anno 2013
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell’Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1096 |
2017 |
664 |
04-10-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
931 |
2022 |
664 |
23-08-2022 |
DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO N° 1659 DEL 11.02.2020.
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO ATTINENTI
ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PE |
30-08-2022 |
14-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2018 |
664 |
18-09-2018 |
Liquidazione Soc. Coop. Convento Cabaret. Per spettacolo “Matranga & Minafo’ .- Estate 2018. CIG: Z62249A757 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2015 |
664 |
12-10-2015 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 CIG
Z361630175 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
950 |
2021 |
664 |
06-09-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di agosto 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
931 |
2020 |
664 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla MPLC Italia S.r.l con sede operativa a Roma per pagamento licenza Title By Title MPLC relativa
alla proiezione di Film nell’ ambito delle manifestazioni estate 2020. CIG. Z012DEBA74 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1343 |
2014 |
664 |
29-10-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 4 °ed ultimo S.A.L |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2018 |
663 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Acoustic Brothers spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-ZEB24DCAE5 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
949 |
2021 |
663 |
06-09-2021 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2021-05.09.2022. CIG Z022999C758 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1349 |
2013 |
663 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di ottobre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2014 |
663 |
29-10-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2014
CIG: ZA61161970 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1180 |
2012 |
663 |
04-10-2012 |
Liquidazione in favore della Società Factory Film s.r.l. per adesione iniziativa “ Terre di Sicilia” Incontri
Internazionali sull’immagine cinematografica – II Edizione |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
917 |
2022 |
663 |
22-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – TRASPORTO ALUNNI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI. RIMBORSO ABBONAMENTI AL 100% AVENTI DIRITTO VARIE TRATTE. |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1117 |
2016 |
663 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE per lavori di ampliamento pubblica illuminazione spazio adiacente la
villetta del Palazzo Municipale - CIG: Z1617B85A3 - DITTA: D'Agostaro Michele |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2015 |
663 |
09-10-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
961 |
2020 |
663 |
08-09-2020 |
Liquidazione per fornitura barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo della Targa Florio.
CIG Z7D2D79015 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1075 |
2015 |
662 |
08-10-2015 |
Liquidazione per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore della
Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2017 |
662 |
03-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del
D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed
adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come labo |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2016 |
662 |
20-10-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di luglio 2016 . Saldo fattura n. 44/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2012 |
662 |
04-10-2012 |
Liquidazione alla Serra Fiorita in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo
Ferreri. |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
930 |
2020 |
662 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Azienda
Agricola Invidiata Grazia |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1327 |
2014 |
662 |
28-10-2014 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO, PER
LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2014. |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1036 |
2018 |
662 |
18-09-2018 |
Determina a Contrarre n. 587 del 09.08.2018 - Integrazione impegno per lavori manutenzione aree con destinazione giochi, sport, ecc…- CIG= Z1124A1FAD |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
948 |
2021 |
662 |
06-09-2021 |
Liquidazione a “Sicilia Social Star” per spettacoli di Cabaret 11 e 13 agosto 2021-Cig. Z2A32B1071 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1348 |
2013 |
662 |
13-11-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
961 |
2019 |
662 |
14-08-2019 |
Liquidazione n. 10 blocchetti buoni pasto. CIG Z6F290C444 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
929 |
2020 |
661 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1035 |
2018 |
661 |
18-09-2018 |
Determina a Contrarre n. 464 del 04.07.2018 - Integrazione impegno spesa per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile - CIG= Z6C243E37D |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
943 |
2021 |
661 |
06-09-2021 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla
Società Cooperativa Sociale La Mimosa.- Anno scolastico 2020/2021. Periodo gennaio/giugno 2021.
CIGZ342E9F33F |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
960 |
2019 |
661 |
14-08-2019 |
Liquidazione fattura n. 3/19 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBB290C71A |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1188 |
2014 |
661 |
24-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio comunale”
CIG= 597133772C |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2016 |
661 |
19-10-2016 |
Approvazione avviso pubblico per l' assegnazione di 2 (due) immobili siti nel Comune di
Collesano con canone agevolato per i cittadini immigrati |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1074 |
2015 |
661 |
08-10-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. della fornitura di n. 2 fototrappole con Sd card,
batteria esterna e lucchetti e contestuale impegno di spesa della somma di €. 598,61
CIG: ZE31645A26 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2017 |
661 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori
di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .= |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2012 |
661 |
04-10-2012 |
liquidazione della somma di €. 171,56 all’Azienda Agricola Lo Curto Antonino con sede in
Collesano fornitura di prodotti tipici in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30
giugno e 1 luglio 2012 |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1347 |
2013 |
661 |
13-11-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1111 |
2016 |
660 |
19-10-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1073 |
2015 |
660 |
07-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2017 |
660 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1160 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012.= |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1346 |
2013 |
660 |
13-11-2013 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° e II° trimestre 20 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
916 |
2022 |
660 |
19-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE A
RAGUSA IN VIA FAILLA PER LA PROPOSTA SPETTACOLO LA NOTTE DEL BEL CANTO
INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
928 |
2020 |
660 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1269 |
2014 |
660 |
23-10-2014 |
Impegno di spesa per acquisto n. 11 datario automatico e n. 2 feltri neri per protocollo
informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1049 |
2018 |
660 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 2.149,51 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo IVECO DAILY– CIG ZAE23972DF .= |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2021 |
660 |
06-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
959 |
2019 |
660 |
13-08-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Rimodulazione Quadro Economico |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
129 |
2019 |
66 |
29-01-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 63,72 a favore della ditta Manganello |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
174 |
2015 |
66 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
novembre - dicembre 2014.
CIG Z520F8C8D7 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
206 |
2012 |
66 |
30-01-2012 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
133 |
2022 |
66 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE “BANCO OPERE DI CARITà”. ANNO 2021 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
134 |
2018 |
66 |
09-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo novembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
161 |
2016 |
66 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
230 |
2014 |
66 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
261 |
2013 |
66 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2011 .
CIG:ZA7088A02C |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
927 |
2020 |
659 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “I sapori
del grano” di Castellana Gaetano |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1222 |
2014 |
659 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2014/2015 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
973 |
2019 |
659 |
13-08-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
941 |
2021 |
659 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. Decreto MIT trasporto scolastico contributo ai Comuni per ristoro imprese
emergenza Covid 19. Art. 229 D.L. Rilancio |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
659 |
19-10-2016 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2012 |
659 |
05-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto
“Alla ricerca del verde pubblico crescere coltivando” |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1352 |
2013 |
659 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa incarico legale Avv. Alfonza Cottone,”Recupero crediti Ditta
Ecotecna s.r.l. CIG Z2E0BDC2F0 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2015 |
659 |
07-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - fattura n. 8V00511281
CIG: Z9F160AF29 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
915 |
2022 |
659 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1244 |
2014 |
658 |
23-10-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/20145 II° Annualità |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2016 |
658 |
19-10-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2013/2014 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1071 |
2015 |
658 |
07-10-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2015
CIG: ZEE1609E37 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2017 |
658 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
914 |
2022 |
658 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO “ TIM TUTTO
INCLUSO”
CIG:Z362E68B2B |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
958 |
2019 |
658 |
12-08-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di ragioneria ed
istallazione aggiornamenti del software di contabilità su client e server- liquidazione -
CIG: Z3B28A26B5 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1076 |
2018 |
658 |
20-09-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE + ( Impegno di spesa)
CIG:8524D95E9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
926 |
2020 |
658 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1163 |
2012 |
658 |
04-10-2012 |
Liquidazione e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1021 |
2018 |
658 |
13-09-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese AGOSTO 2018 – Fatt. n.3/12 del 30.08.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
958 |
2021 |
658 |
06-09-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
957 |
2019 |
657 |
12-08-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1158 |
2012 |
657 |
04-10-2012 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
925 |
2020 |
657 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1070 |
2015 |
657 |
07-10-2015 |
Acquisto kit per mensa scolastica finalizzato alla riduzione di rifiuti indifferenziati.
CIG Z59164B75B. |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1020 |
2018 |
657 |
13-09-2018 |
Liquidazione della somma di € 4.143,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio, Traina Vincenzo e Mazzola Giacomo Integrazione oraria |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1345 |
2013 |
657 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mesi di settembre e ottobre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
957 |
2021 |
657 |
06-09-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1108 |
2016 |
657 |
19-10-2016 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2011/2012 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1221 |
2014 |
657 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
913 |
2022 |
657 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL
CONSUMO DEI TELEFONINI
CIG:Z1B2A7AC5C |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1248 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1107 |
2016 |
656 |
19-10-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto somme intervento persone anziane ultra 75
enni anno 2015 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2012 |
656 |
04-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni del 05-06 e 07 ottobre 2012 per € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) per N° 2 Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (8 ore cadauno). Periodo |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1085 |
2017 |
656 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1220 |
2014 |
656 |
23-10-2014 |
Restituzione importo per il progetto n. IT-11-E321-2013-R3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
956 |
2019 |
656 |
12-08-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X02709696 del
12/07/19 periodo maggio/giugno 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
924 |
2020 |
656 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1053 |
2015 |
656 |
07-10-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Agosto 2015. |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1019 |
2018 |
656 |
13-09-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1344 |
2013 |
656 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
956 |
2021 |
656 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Super-Car snc con con sede in Collesano del
servizio di recupero e rottamazione autoveicolo comunale Citroen Xara Picasso Targata CW016ND.
CIG Z2332D4253 |
10-09-2021 |
25-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
905 |
2022 |
656 |
18-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
955 |
2019 |
655 |
12-08-2019 |
liquidare la somma di €. 167,22 per fornitura metano presso gli Edifici comunali -
Mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1044 |
2018 |
655 |
13-09-2018 |
Assessorato Delle Infrastrutture e della Mobilità- Decreto 03 maggio 2018 - Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realiz |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2015 |
655 |
07-10-2015 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 04 bollettario n° 07/15 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. Inguaggiato giuseppe nata a palermo il
23.09.1972 ed residente a palermo in via dei nebrodi n. 126- |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1191 |
2012 |
655 |
04-10-2012 |
Impegno della somma di €. 2.992,00 per spese inerenti la costituenda Società
Consortile per Azioni denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. – Palermo Provincia Est |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1343 |
2013 |
655 |
13-11-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2013 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
904 |
2022 |
655 |
18-08-2022 |
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE”CON SEDE A CAMPOFELICE DI ROCCELLA IN VIA
PUGLIA, 1 C.F. 96030220824.- ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1106 |
2016 |
655 |
19-10-2016 |
Revoca determinazione n. 610 del 06.10.2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
949 |
2020 |
655 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale. CIG :Z402E33BCC |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
900 |
2022 |
654 |
17-08-2022 |
AMPLIAMENTO CASELLA PEC SERVIZI DEMOGRAFICI
CIG: CIG Z1F3778D5C |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1218 |
2014 |
654 |
23-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 7.000,00 IVA compresa, in favore della Ditta
GENOVESE Salvatore di Cerda per la costruzione di un ribaltabile trilaterale per autocarro
Mercedes .= CIG- Z9B101F812 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2016 |
654 |
19-10-2016 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2016. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
954 |
2019 |
654 |
12-08-2019 |
Liquidare la somma di €. 271,56 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2019 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1177 |
2012 |
654 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di settembre
2011 e Giugno 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1326 |
2013 |
654 |
13-11-2013 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2013 |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1043 |
2018 |
654 |
13-09-2018 |
Intervento a valere sul Programma di sviluppo Rurale (PSR) Regione Sicilia 2014-2020, Misura 8, sostegno settore forestale, sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2015 |
654 |
06-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco. CIG Z5A1420785 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1079 |
2017 |
654 |
29-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
933 |
2021 |
654 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui ai Progetti PUC ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
923 |
2020 |
654 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 969,76 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 30 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
953 |
2019 |
653 |
12-08-2019 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T
CIG:ZEA2180EA6 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1042 |
2018 |
653 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione /riqualificazione della piazza Principe di Palag |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2015 |
653 |
06-10-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù in via Nicola Botta
n. 94, P. I |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2017 |
653 |
29-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area
Tecnica- MESE DI OTTOBRE 2017 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2021 |
653 |
06-09-2021 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG: Z5D32BAF4C
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
922 |
2020 |
653 |
08-09-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
899 |
2022 |
653 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE OPERA PIA “GENCHI COLLOTTI ” DI CEFALù PER RETTA
RICOVERO ANZIANA DI QUESTO COMUNE – I,II E III BIMESTRE 2022. CIG: Z5D3439C49 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1205 |
2014 |
653 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano della somma di € 6.344,00 per lavori urgenti di riparazione impianto di climatizzazione – O.S. n. 92 del 04.07.2014.
CIG= Z771113E48 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1334 |
2013 |
653 |
12-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 872,41 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2016 |
653 |
19-10-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di ottobre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2012 |
653 |
04-10-2012 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
921 |
2020 |
652 |
08-09-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 264,90 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 42122/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plast |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
931 |
2021 |
652 |
06-09-2021 |
Manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” alla Ditta GDA System srl
Intervento Mese di AGOSTO 2021 – Fatt. n. 3/680 del 12.08.2021–
CIG= ZD93276E15 LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
912 |
2022 |
652 |
17-08-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” - CUP: E47H21005420001 –
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ARCH. DI MATTEO SALVATORE, CON SEDE A
COLLESANO NELLA VIA CELSO N°13 P.IVA 039467808 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1204 |
2014 |
652 |
23-10-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.144,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1325 |
2013 |
652 |
12-11-2013 |
affidamento e impegno spesa per il servizio di avviamento e manutenzione degli
impianti di riscaldamento edifici comunali – Ditta COMED –Anno 2013 – 2014.
CIG: Z210C4DA34 |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2016 |
652 |
19-10-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella settembre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1018 |
2018 |
652 |
13-09-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1157 |
2012 |
652 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2012/2013 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
936 |
2019 |
652 |
08-08-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno e
liquidazione saldo |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1049 |
2015 |
652 |
05-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1077 |
2017 |
652 |
29-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo
e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2012 |
651 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per risarcimento danni derivanti da sinistro |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
898 |
2022 |
651 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1333 |
2013 |
651 |
12-11-2013 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 738,10 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily
Targa AV466JA |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2017 |
651 |
29-09-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2015 |
651 |
01-10-2015 |
LIQUIDAZIONE per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.- Ditta Placa Gandolfo
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
940 |
2020 |
651 |
08-09-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento e Impegno di spesa servizio di
mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA e IRAP – liquidazioni periodiche
IVA e VISTO DI CONFORMITA’ |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1041 |
2018 |
651 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione pavimentazione del bastione accesso “Museo Targa |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2019 |
651 |
08-08-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - II°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1102 |
2016 |
651 |
19-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.096,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 98,38 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2016 - fattura elettronica n. E229 del 12.08.20 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
930 |
2021 |
651 |
06-09-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – CIG= Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
939 |
2020 |
650 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €.226,65 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2020 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2012 |
650 |
04-10-2012 |
Cantiere di lavoron° 1001178/PA-136 lavori di : ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi e vicolo stellario
ii Lotto ” – CUP E47H09000660002. – Nota - diffida prot. n° 6081 del 20.09.2012 dell’Assessorato
reg.le della famiglia delle politiche sociali e |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1015 |
2018 |
650 |
13-09-2018 |
PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’Art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, DEL PROCEDIMENTO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI:
“MESSA A NORMA DEL CAM |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2016 |
650 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 123/16 del 05.10.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario". |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2019 |
650 |
08-08-2019 |
Affidamento fornitura buoni mensa Tipografia Zangara a.s.2019/2020 . CIG Z15294516A |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
897 |
2022 |
650 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1203 |
2014 |
650 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e LIQUIDAZIONE della somma di € 2.050,00 in favore della Ditta Agri Roccella di Barrella Giuseppe, per fornitura tubi per intervento urgente acquedotto comunale C.da Comune – Ditta Agri Roccella - O.S. n. 14 del 13.01.2014.
CIG= Z7C1105E1F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1324 |
2013 |
650 |
12-11-2013 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.
- Nomina commissione giudicatrice |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2017 |
650 |
28-09-2017 |
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2015 |
650 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 4 settimane - dal
05.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
143 |
2020 |
65 |
27-01-2020 |
:Liquidazione per attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge
328/00 . |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
147 |
2021 |
65 |
10-02-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SAGRIM per la fornitura di teglie a servizio della cucina per l’avvio della mensa scolastica. CIG: Z0E3089D6C |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
160 |
2016 |
65 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo all' Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della
"Prova spettacolo Targa Florio" 99 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
238 |
2014 |
65 |
11-02-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
128 |
2019 |
65 |
29-01-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 532,73 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1670 – Dicembre 2018 – Fatt. n. E000246 del |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
176 |
2017 |
65 |
08-02-2017 |
Liquidazione per servizio di ripristino e configurazione PC ufficio di ragioneria
CIG: Z9B1C4B20B |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
173 |
2015 |
65 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2014. CIG.
ZD40F891AD |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
133 |
2018 |
65 |
09-02-2018 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di spesa a
favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Rossano (CS) per gestione del servizio di igiene urbana -
periodo Febbraio–Dicembre 2018 -
CIG: 6844027DBC |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
123 |
2022 |
65 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI GENNAIO 2022. CIG: Z42334695F |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
205 |
2012 |
65 |
30-01-2012 |
Liquidazione prestazione professionale “Analisi Cliniche Dr.ssa Cascio e C. s.a.s.”
CIG Z40035EB9F |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
933 |
2019 |
649 |
08-08-2019 |
Liquidazione polizza assicurativa “Cantieri di Servizi”. CIG: Z0E288B2BF |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2014 |
649 |
23-10-2014 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE € 1.431,33 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – ANNO 2014
CIG= Z891124ECD |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1323 |
2013 |
649 |
07-11-2013 |
Lavori Pubblici-Autorizzazione ai commissari di gara ad effettuare prestazioni aggiuntiveoltre il normale orario di lavoro ed impegno di spesa per l'espletamento gare |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2015 |
649 |
01-10-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 4 settimane -
dal 01.10.2015 al 31.10.2015 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
929 |
2021 |
649 |
06-09-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1074 |
2017 |
649 |
28-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
901 |
2022 |
649 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “INFORMATION DEVELOPMENT AND
AUTOMATION S.R.L. IN SIGLA IDEA” PER L’ACQUISTO DEI CONTATORI IDRICI DOTATI DI
MODULO CON TELELETTURA, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE, E PER L’ACQUISTO
DEI MISURATORI DI PORTATA E DEL SIS |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
920 |
2020 |
649 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fatture da gennaio a giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1017 |
2018 |
649 |
12-09-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1100 |
2016 |
649 |
19-10-2016 |
Liquidazione della fattura n. 107/16 del 06.09.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2015 |
648 |
01-10-2015 |
Programma straordinario per interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a velere s |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2021 |
648 |
06-09-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di ripristino e messa in sicurezza degli impianti elettrici viali cimitero comunale - CIG Z892EA6652 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
896 |
2022 |
648 |
17-08-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE MADONIE BIKE CON SEDE IN
VIA DUCA D’ AOSTA N.22. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERA. DI G.M. N.
78/2021. |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1155 |
2012 |
648 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1299 |
2013 |
648 |
06-11-2013 |
“Progetto esecutivo per la riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli
obiettivi ambientali specifici” |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
919 |
2020 |
648 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00231362 del 05/06/2020 periodo aprile-maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
952 |
2019 |
648 |
08-08-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3629668D2 |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1201 |
2014 |
648 |
23-10-2014 |
Affidamento e Impegno spesa per € 305,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza Spurghi lavori urgenti per lo spurgo della condotta fognaria di Viale Vincenzo Florio, altezza civico 131 - 137. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2016 |
648 |
19-10-2016 |
Liquidazione ulteriore importo per Contributo Unificato - Appello R.G. n. 95/2016,
dichiarato improcedibile con S. n. 1869/2016.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
932 |
2019 |
647 |
08-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z3C2912164 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1041 |
2015 |
647 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 2.790,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
Secondo semestre 2014 - I° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
927 |
2021 |
647 |
06-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio ”Assistenza tecnica al sistema informatico degli uffici com.li” – CIG Z2932D44EC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2017 |
647 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
895 |
2022 |
647 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1098 |
2016 |
647 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1154 |
2012 |
647 |
04-10-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2011/2013. Seconda annualità |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1301 |
2013 |
647 |
05-11-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2013
CIG: Z1D0C34D04 |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
918 |
2020 |
647 |
08-09-2020 |
liquidare la somma di €. 192,60 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2017 |
646 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1289 |
2013 |
646 |
05-11-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Aprile 2013 – Settembre 2013). |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1040 |
2015 |
646 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.06.2015 al 3.7.2015 . Saldo fattura
n. 93/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2022 |
646 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1097 |
2016 |
646 |
19-10-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUN |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
917 |
2020 |
646 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo aprile /maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2018 |
646 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari –Tratta
Collesano–Termini Imerese e viceversa. A.S. 2018/2019-Periodo dal 12 al 30 settembre 2018 - Ditta
Alfonzo Giuseppe e Ditta AST. CIG Z1324DB3F9 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
926 |
2021 |
646 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
931 |
2019 |
646 |
08-08-2019 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio a Roma al
Quirinale. Anno Scolastico 2018/2019. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
930 |
2019 |
645 |
08-08-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2019 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2014 |
645 |
23-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
001030547889531179) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio d |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
925 |
2021 |
645 |
06-09-2021 |
liquidare la somma di €. 169,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1096 |
2016 |
645 |
19-10-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software
Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1175 |
2012 |
645 |
02-10-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro straordinario per manifestazioni “Mercedes Benz e Friends e inaugurazione mosaico Targa Florio” per € 303,76 (Eurotrecentotre/76) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 20 ore complessi |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1068 |
2017 |
645 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto
Stefano. CIG ZBA1FD8CA2 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2015 |
645 |
30-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1024 |
2018 |
645 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Ast per il servizio trasporto alunni pendolari tratte
Collesano – Castelbuono, e viceversa .Anno scolastico 2018/2019. CIG ZC624DAE4B |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
916 |
2020 |
645 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02237744 DEL 15/06/2020 periodo aprile/maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1291 |
2013 |
645 |
05-11-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
960 |
2020 |
644 |
08-09-2020 |
Liquidazione, 1° rata in acconto, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – Regolarizzazione anni pregressi |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1038 |
2015 |
644 |
30-09-2015 |
Procedura per per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per
esterno e di n. 15 audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi nelle aree
di cui ai lavori di "riqualificazione quartiere bagherino-stazzone - riq |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2017 |
644 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale
conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del
06/07/2017. |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1023 |
2018 |
644 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2018/2019. Ditta Sommatinese- CIG 761895830A |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
929 |
2019 |
644 |
07-08-2019 |
Determina a Contrarre per la fornitura di “n. 3 serbatoi per acqua uso potabile” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 - Affidamento e impegno spesa – CIG = ZE629743D7 |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1288 |
2013 |
644 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
924 |
2021 |
644 |
06-09-2021 |
Liquidare la somma di €. 200.83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
893 |
2022 |
644 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1216 |
2014 |
644 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1095 |
2016 |
644 |
19-10-2016 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky
small office security |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1001 |
2019 |
643 |
07-08-2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
923 |
2021 |
643 |
06-09-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2017 |
643 |
28-09-2017 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs
50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta
d'identità CIG: Z4F2004070 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
892 |
2022 |
643 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MCINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1094 |
2016 |
643 |
18-10-2016 |
Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze |
19-10-2016 |
03-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1290 |
2013 |
643 |
05-11-2013 |
Impegno e liquidazione per rimborso all’ASP onere visite fiscali dipendenti assenti
per malattia. Liquidazione fatture |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1136 |
2012 |
643 |
01-10-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, Collesano –.
Termini Imerese, e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013. CIG. ZA106906AB |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1037 |
2015 |
643 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015
- Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2014 |
643 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
938 |
2020 |
643 |
08-09-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2019 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
928 |
2019 |
643 |
07-08-2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1092 |
2016 |
642 |
18-10-2016 |
DUCA Gaetano nato a Collesano (PA) il 21.08.1949 ed ivi residente in Via Roma n. 17,
codice fiscale DCU GTN 49M21 C871U- Rimborso diritti di segreteria |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1135 |
2012 |
642 |
28-09-2012 |
Impegno di spesa per la 3.a edizione della manifestazione “Dedicato a…” Museo Targa Florio |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2013 |
642 |
31-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
916 |
2021 |
642 |
02-09-2021 |
Acquisto computer per l’Ufficio Anagrafe. Affidamento diretto alla ditta Gulino Angelo & C. snc.-Cig: ZD332B0134 |
03-09-2021 |
18-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
910 |
2020 |
642 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 133,76 (Eurocentotrentatre/76) in favore della Ditta CRC
s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano (PA) per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW e fiat Punto in dotazione
del Comune |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
913 |
2019 |
642 |
06-08-2019 |
Liquidazione straordinario elettorale al personale dell’Ufficio Elettorale _ Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1027 |
2015 |
642 |
29-09-2015 |
Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2015/2017 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
891 |
2022 |
642 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1195 |
2014 |
642 |
23-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.853,01 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2013 |
641 |
31-10-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Aprile 2013.
CIG:4476353FE |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
909 |
2020 |
641 |
07-09-2020 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG:ZA72CBF4D1. |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1063 |
2017 |
641 |
28-09-2017 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di
Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
927 |
2019 |
641 |
05-08-2019 |
Liquidazione mese di Luglio 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1026 |
2015 |
641 |
29-09-2015 |
Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne biennio 2015/2017" -
Affidamento e impegno di spesa.CIG: N. Z131644F30.= |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
890 |
2022 |
641 |
17-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI.
CIG Z5737ECF3 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
912 |
2021 |
641 |
02-09-2021 |
Fornitura cartuccia per macchina affrancatrice Neopost in dotazione del Protocollo - Determina a
contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z9B32E6874 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1091 |
2016 |
641 |
18-10-2016 |
PRENOTAZIONE Impegno Spesa per conferimento incarico servizio RSPP ( Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 .
CIG= Z441B7CAED |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1134 |
2012 |
641 |
28-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2012/2013.
CIG 45763657DC |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2014 |
641 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1009 |
2018 |
641 |
10-09-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z4124BE7C9 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2016 |
640 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " manutenzione controsoffitto
Bagno scuola dell'infanzia di Via Imera e manutenzione porta Ufficio 1° piano Palazzo
Municipale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2020 |
640 |
07-09-2020 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del
Revisore unico dei Conti - triennio 2020/2023 |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1008 |
2018 |
640 |
10-09-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1214 |
2014 |
640 |
23-10-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04025187 periodo luglio – agosto 2014
CIG: ZA91148069 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
926 |
2019 |
640 |
02-08-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di Luglio (lei soggetti per i
Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS o. 39 del 23/08/2013. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2013 |
640 |
31-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2013 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1062 |
2017 |
640 |
28-09-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica -
a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1025 |
2015 |
640 |
29-09-2015 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
889 |
2022 |
640 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO IN VIA
VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DOTATI AI
SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
188 |
2012 |
64 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di intrattenimento per bambini
in occasione delle Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
175 |
2017 |
64 |
08-02-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
Dicembre 2016- CIG: Z2B182005E |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
127 |
2019 |
64 |
29-01-2019 |
Liquidazione di €. 4.317,64 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 4207 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2018 – fattura elettronica
n. E22 del 17/01/2019
-CIG ZC0241BA98 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
172 |
2015 |
64 |
12-02-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione "Carnevale 2015". |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
122 |
2022 |
64 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORE TRIFASE PER CONTATORE
ELETTRICO – CIG= Z0034651E7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
194 |
2023 |
64 |
20-02-2023 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL
COMUNE DI COLLES |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
142 |
2020 |
64 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2020 |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
146 |
2021 |
64 |
10-02-2021 |
Liquidazione per effettuazione test rapido Coronavirus –Sars –Cov-2 in favore di dipendenti comunali al
centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma. CIG: ZEA2F983E7 |
12-02-2021 |
27-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
243 |
2013 |
64 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Acconto. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2016 |
64 |
25-02-2016 |
.Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2015.
CIG:636730417C |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
221 |
2014 |
64 |
07-02-2014 |
Liquidazione della somma di € 1.281,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco snc
con sede a Collesano nella Via Abate Gioeni n. 69, P.I. 030107800827, per lavori di sistemazione di
parte della pavimentazione atrio del Plesso Scolastico Scuola Medi |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
132 |
2018 |
64 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di novembre 2017 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
909 |
2021 |
639 |
25-08-2021 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZA332D1277 |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2014 |
639 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
SETTEMBRE 2014 CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1243 |
2013 |
639 |
31-10-2013 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2013/2015. Prima annualità |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1024 |
2015 |
639 |
29-09-2015 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 - Targa ZA093YN - fattura
elettronica n. 2 E del 22.07.2015
CIG: Z2A153B140 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2022 |
639 |
17-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SARACINESCA PER ACQUEDOTTO PIGNO –
DITTA SICOM SRL – CIG: ZC936D9104 |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2012 |
639 |
25-09-2012 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di gara |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
925 |
2019 |
639 |
02-08-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT Mese di giugno e
luglio 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
915 |
2020 |
639 |
07-09-2020 |
Liquidazione della somma nota di debito n. 94/2020 del 04/08/2020 di €. 38,13 per oneri di
funzionamento anno 2019 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in
Termini Imerese – SALDO anno 2019. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1089 |
2016 |
639 |
18-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" per i mesi di Ottobre -Novembre - Dicembre
2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z4A1B7E318 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2017 |
639 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1088 |
2016 |
638 |
17-10-2016 |
Determina approvazione schema bando pubblico per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni d lavoro di tipo occasionale (art. 70
D.lgs. 276/2003 e s.m.i) |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2018 |
638 |
05-09-2018 |
Bando pubblico per l’accreditamento di Enti, Cooperative Sociali, e /o Associazioni per l’
espletamento dei servizi di assistenza specialistica all’ autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni
disabili nel Comune di Collesano. Nomina Commissio |
06-09-2018 |
21-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2013 |
638 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z6B0C19247 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1056 |
2017 |
638 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
885 |
2022 |
638 |
16-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO LUGLIO /DICEMBRE . ANNO 2022. |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
908 |
2021 |
638 |
25-08-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla sostituzione interruttore magnetoteminco Via Vittorio Emanuele - CIG = Z402E33BCC |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2014 |
638 |
23-10-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2014 -scuolabus - autobotte – carro funebre CIG: ZC90D2C17C |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
914 |
2020 |
638 |
07-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 1.078,22 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1023 |
2015 |
638 |
29-09-2015 |
Impegno di € 400,00 per revisione automezzi comunali Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466
JA - e Autobotte Comunale Targa ZA093YN
CIG: ZEA1624F7C |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2012 |
638 |
25-09-2012 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009 n° 6
per la realizzazione dei lavori di: ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi -1 lotto” – CUP
E47H09000650002. - Nota-diffida prot. n° 17215 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
884 |
2022 |
637 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
MAGGIO E GIUGNO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1004 |
2018 |
637 |
05-09-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
07-09-2018 |
22-09-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
907 |
2021 |
637 |
25-08-2021 |
Determina a contrarre n. 548 del 04.08.2021 “Intervento di riparazione della copertura immobile comunale per infiltrazione acqua” – Ditta EVOEDIL srls- CIG= Z1E327B19
LIQUIDAZIONE |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
913 |
2020 |
637 |
07-09-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 257,40 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1170 – Fatt. n. F000038 del 31/07/2020.
|
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1211 |
2014 |
637 |
23-10-2014 |
Liquidazione di €.51,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2014. CIG: ZF20D1B41F |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
940 |
2019 |
637 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 675,09 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z5528B442B |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1021 |
2015 |
637 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG: Z3C163A7CB |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1087 |
2016 |
637 |
17-10-2016 |
Affidamento servizio per Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1241 |
2013 |
637 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 36,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese settembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1055 |
2017 |
637 |
27-09-2017 |
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2016 |
636 |
17-10-2016 |
Rinnovo servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG:ZA3124F6CF |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
912 |
2020 |
636 |
07-09-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso relativo al I semestre 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1054 |
2017 |
636 |
27-09-2017 |
Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1240 |
2013 |
636 |
31-10-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di settembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1003 |
2018 |
636 |
06-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 111,02 a favore della ditta Manganello |
07-09-2018 |
22-09-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1210 |
2014 |
636 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto 2014.
CIG: Z270D1B450 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
939 |
2019 |
636 |
01-08-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD729615BC |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
965 |
2021 |
636 |
25-08-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di
Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP: E48C15000300001)
Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/201 |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2012 |
636 |
20-09-2012 |
Approvazione bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “di
adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna
di Via Regina Margherita Corpo B” – CUP: __________ – CIG: ____________ |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1020 |
2015 |
636 |
28-09-2015 |
Integrazione Impegno attività lavorativa donne 2013-2015. |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
908 |
2020 |
635 |
07-09-2020 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1019 |
2015 |
635 |
28-09-2015 |
Affidamento in concessione del servizio refezione per la Scuole dell'Infanzia e Primaria .
Anno scolastico 2015/16. CIG 636730417C |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
883 |
2022 |
635 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “TAVOLA TONDA” CON SEDE IN VIA PAOLO
GILI A PALERMO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: ZA5376C52F |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
906 |
2021 |
635 |
25-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo ( In attuazione |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
912 |
2019 |
635 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GIUGNO 2019.- |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2016 |
635 |
17-10-2016 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2017 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1053 |
2017 |
635 |
27-09-2017 |
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1239 |
2013 |
635 |
31-10-2013 |
Liquidazione al Signor Meli Salvatore per manutenzione fotocopiatori e
sostituzione parti usurate. CIG: ZD40C03A00 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1018 |
2015 |
634 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa. Anno scolastico 2015/2016. CIG:ZEC162B212 |
30-09-2015 |
28-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
882 |
2022 |
634 |
16-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA FREEMEN PRODUZIONI S.R.L. CON SEDE IN
LIVORNO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA .CIG: Z4B376C570 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
994 |
2018 |
634 |
03-09-2018 |
Integrazione impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione- Estate 2018 |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
905 |
2021 |
634 |
25-08-2021 |
Art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3 D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013
LI QUIDAZIONE in favore dell’INPS |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2019 |
634 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
959 |
2020 |
634 |
02-09-2020 |
Impegno di spesa per compensi ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
consultazioni referendarie del 20 e 21 Settembre 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2012 |
634 |
18-09-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1238 |
2013 |
634 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: Z4E0C0D22 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1052 |
2017 |
634 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2017 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2013 |
633 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1981921/2013 del 25.09.13
periodo luglio - agosto 2013
CIG: ZE30C0D11D |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1051 |
2017 |
633 |
27-09-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 1.769,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte ( O.S. n. 134/2017) - CIG= ZF21F5B600 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2014 |
633 |
20-10-2014 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Scuola Primaria.- Mesi novembre –dicembre 2014 . C.I.G. Z33113810F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1017 |
2015 |
633 |
28-09-2015 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2015/2016.CIG 6400193657 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
881 |
2022 |
633 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AI COMPONENTI DELL’UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
993 |
2018 |
633 |
03-09-2018 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Periodo Agosto 2018 –Agosto
2019. CIG Z2E24B7ABC |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
904 |
2021 |
633 |
25-08-2021 |
Art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3 D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013
LIQUIDAZIONE in favore dell’INAIL |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
958 |
2020 |
633 |
02-09-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 184/2020 per compensi ai componenti seggi
elettorali per Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
910 |
2019 |
633 |
01-08-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1016 |
2015 |
632 |
28-09-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.scelsiana.net |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
880 |
2022 |
632 |
17-08-2022 |
IMPEGNO SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
GIUGNO E LUGLIO 2022. |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
992 |
2018 |
632 |
03-09-2018 |
Liquidazione in favore della Società OSAnet, per acquisto sofware as service per la gestione Istanze Cantieri
di Servizi per la creazione della relativa graduatoria. CIG Z972457744 |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
909 |
2019 |
632 |
01-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per i lavori di “Scavo e spurgo del tratto di condotta fognaria principale attigua alla Via Gramsci
CIG= Z39289EC52 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2016 |
632 |
13-10-2016 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta Idredil S.r.l. con
sede a Palermo (PA) per fornitura di n° 4 fusti vernice spartitraffico_CIG: ZA11B54B3C |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
892 |
2020 |
632 |
02-09-2020 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 100730509 - CIG: Z782E224C0 |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1050 |
2017 |
632 |
27-09-2017 |
Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao
dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1236 |
2013 |
632 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X04654803 del 13.09.13 per il periodo luglio e agosto 2013
CIG: Z000C0D0B8 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1112 |
2012 |
632 |
18-09-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Settembre – Dicembre 2012.
|
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1003 |
2021 |
632 |
25-08-2021 |
Liquidazione in favore dell’Arch. Giovanni Sabella per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J49D16001910001 – CIG: ZCF3250793 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2014 |
632 |
16-10-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014. |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1094 |
2012 |
631 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione “Liberi Tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludico-ricreative
– sportive in favore dei ragazzi .-Estate Ragazzi 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1235 |
2013 |
631 |
31-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo settembre 2013
CIG: Z220C2894A |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
989 |
2018 |
631 |
03-09-2018 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust Europe Limited, con validità 23/07/2018 23/07/2019.
CIG: Z232472AB4 |
03-09-2018 |
18-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
908 |
2019 |
631 |
01-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3320 - Giugno 2019 – Fatt. n. E000155 del |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
964 |
2021 |
631 |
25-08-2021 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico –- “Lavori di messa in
sicurezza degli edifici scolastici” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B –
Liquidazione in favore della Ditta Artigiana Gargano Michele con sede in viale V.zo
Florion.139 a Col |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2014 |
631 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 24.049,67 per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014, O.S. n. 29 del 17.03.2014 e O.S. n. 60 del 29.04.2014.
CIG = Z6F1116649 |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1015 |
2015 |
631 |
28-09-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo luglio- settembre 2015 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
879 |
2022 |
631 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1075 |
2016 |
631 |
12-10-2016 |
Precetto di pagamento presentato dalla Signora Dispenza Rosa per esecuzione S.C.
1106/2015.
Liquidazione |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
894 |
2020 |
631 |
02-09-2020 |
Proroga del Revisore dei Conti – ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dall’11/092020
al 26/10/2020 |
04-09-2020 |
19-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2014 |
630 |
16-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione della somma di € 11.293,87 per lavori urgenti di riparazione rete idrica acquedotto extraurbano Collesano – Campofelice di Roccella – O.S. n. 95 del 17.07.2014.
CIG= Z1C111628B |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2017 |
630 |
26-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017 |
26-09-2017 |
11-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1072 |
2016 |
630 |
12-10-2016 |
Acquisto Giubbotto Agente P.M.- Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl CIG:Z4E19AA746 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1014 |
2015 |
630 |
28-09-2015 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico2015/2016 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
878 |
2022 |
630 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA. PROGETTI SERVIZIO CIVILE
“TEMPO PER SERVIRE” “L’ ISOLA DEI TESORI” E “UN POSTO MIGLIORE. VARIE FASI
PROGETTUALI |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1002 |
2021 |
630 |
25-08-2021 |
Liquidazione in favore dello studio tecnico associato INDEARC dell’Ing. Sergio Tumminello per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J4 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1093 |
2012 |
630 |
18-09-2012 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. -
Circuito Midland |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1234 |
2013 |
630 |
31-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per ricariche cartucce e
rigenerazione toner per stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z020C1EBA2 |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
991 |
2018 |
630 |
29-08-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 36 ore
settimanali per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01.08.2018-31.08.2018.
Importo € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75) |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
891 |
2020 |
630 |
02-09-2020 |
liquidazione per l’acquisto di marche da bollo per i contratti di vendita dei loculi
cimiteria |
03-09-2020 |
18-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
229 |
2014 |
63 |
07-02-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre 2013 - gennaio 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
174 |
2017 |
63 |
08-02-2017 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. del Castillo - Contenzioso Comune c/ La Russa
Sonia |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
242 |
2013 |
63 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di gennaio 2013. Saldo |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
158 |
2016 |
63 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO - PER ADEGUAMENTO MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI
DI MONITORAGGIO RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA CIG ZA9172387B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
131 |
2018 |
63 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
187 |
2012 |
63 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale Suarè per spettacolo di fuoco in occasione delle
Festività Natalizie 2011/2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
141 |
2020 |
63 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di gennaio 2020. CIG:Z5C29DF9AF |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
126 |
2019 |
63 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 1.550,00 in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto per fornitura e montaggio pneumatici su automezzi Comunali – CIG = ZE725F13A7 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
171 |
2015 |
63 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Novembre e Dicembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
121 |
2022 |
63 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= ZB1345CA43 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
214 |
2023 |
63 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1092 |
2012 |
629 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “I Comuni Si
Raccontano”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1184 |
2014 |
629 |
16-10-2014 |
Affidamento e impegno della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
22-10-2014 |
06-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2017 |
629 |
25-09-2017 |
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1071 |
2016 |
629 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 100,00 iva compresa a favore della tipografia "Le Madonie" con
sede in Castelbuono, per la fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi epigei
spontanei. CIG ZC81B69C3E |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1013 |
2015 |
629 |
28-09-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di giugno e luglio 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
907 |
2020 |
629 |
01-09-2020 |
Liquidazione mese di Agosto 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
877 |
2022 |
629 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FINE ANNO
SCOLASTICO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1233 |
2013 |
629 |
30-10-2013 |
liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 255,00 ( MAV n. 01030449534711675) all'Autorità per la vigilanza cui contratti pubblici di LAvori, Servizi e Forniture - Lavori di " Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola M |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
988 |
2018 |
629 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I°, II°, III° e IV° Bimestre 2018. |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2014 |
628 |
15-10-2014 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti A.S.U. LPU n.9036/97 – |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1227 |
2013 |
628 |
30-10-2013 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara. |
31-10-2013 |
15-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1070 |
2016 |
628 |
12-10-2016 |
Impegno della somma di €. 1.830,00 (euromilleottocentotrenta/00) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in via Geraci, 48 - Castelbuono per intervento di
manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z421B8664 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1022 |
2015 |
628 |
28-09-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant '
Antonio. Anno 2015. |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
901 |
2019 |
628 |
31-07-2019 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Estate 2019.
Cig:Z63295E7C3 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
890 |
2020 |
628 |
01-09-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2017 |
628 |
25-09-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
897 |
2021 |
628 |
20-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico Avv. Luigi Sciarrino |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
987 |
2018 |
628 |
29-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.050,00 (Eurotremilacinquanta/00) in favore
della Ditta INCES srl per l’acquisto di n. 1 impianto semaforico tipo RBA/95 con
dispositivo Gps CIG: Z8F24BD597 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1040 |
2017 |
627 |
25-09-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna settembre 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
876 |
2022 |
627 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
896 |
2021 |
627 |
20-08-2021 |
trasferimento per mobilità lavoratore ASU Mazzola Giacomo |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
986 |
2018 |
627 |
29-08-2018 |
Liquidazione di € 552,00 (Eurocinquecentocinquantadue/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 3
spartitraffcio bianco kg. 30 e n. 2 spartitraffico giallo kg. 30._CIG:Z5223B1830 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
889 |
2020 |
627 |
01-09-2020 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1152 |
2012 |
627 |
18-09-2012 |
Liquidazione di € 2.642,20 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento lavori a preventivo effettuati sull’ impianto di P.I. –
Saldo fattura n. 25 del 31.05.2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2016 |
627 |
11-10-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
LUGLIO 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2014 |
627 |
15-10-2014 |
Impegno servizio assicurativo”Attività lavorativa donne . biennio 2013/15.
II°annualità. 2014 |
17-10-2014 |
01-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1226 |
2013 |
627 |
30-10-2013 |
Liquidazione della somma di € 4.243,15 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per
lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
CIG= ZBF0B23B97 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1012 |
2015 |
627 |
28-09-2015 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2015/2016.Ditta Tipografia Zangara |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
900 |
2019 |
627 |
31-07-2019 |
Integrazione Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE -Estate 2019 |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
888 |
2020 |
626 |
26-08-2020 |
Impegno ed Affidamento per analisi di caratterizzazione dei materiali dismessi
nell’ambito dei lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 da conferire in discarica – CIG:ZAF2E1 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1068 |
2016 |
626 |
11-10-2016 |
Impegno della somma di € 1.200,00 per acquisto e montaggio sopralzi con ante scorrevoli in
metallo da collocarsi presso l'UTC.
CIG=ZDA1B773E5 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2018 |
626 |
29-08-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.07.2018 al 31.07.2018 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1011 |
2015 |
626 |
28-09-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento mesi di Agosto e Settembre 2015
CIG Z21162ED17 |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
895 |
2021 |
626 |
20-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 77,56 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. In
Liquidazione a saldo estinzione debito per conferimenti rifiuti indifferenziati |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1287 |
2013 |
626 |
06-11-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 235/13 elevato
dalla P.M. di Collesano per violazione al C.D.S. a
carico del Sig. DI MARCO ROSARIO nato a COLLESANO
il 02.04.1947 Ed ivi residente in VIA GIACINTO SCELSI n.
56 |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1039 |
2017 |
626 |
25-09-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
875 |
2022 |
626 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
899 |
2019 |
626 |
31-07-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
01-08-2019 |
16-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2014 |
626 |
14-10-2014 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2014. |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2012 |
626 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 3.754,46 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.5.2012 al 30.06.2012 . Saldo sulla fattura n. 33/2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1174 |
2014 |
625 |
14-10-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1133 |
2012 |
625 |
25-09-2012 |
OGGETTO:”Idee per un pannello – Concorso per l'ideazione di n. 4 pannelli in ceramica ispirati alla
Targa Florio” - IMPEGNO di SPESA per la realizzazione di n. 1 e ultimo pannello in occasione della
manifestazione “Mercedes – Benz & Friends 2012” - |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2022 |
625 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO. CIG
ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
894 |
2019 |
625 |
29-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia giugno 2019 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1296 |
2013 |
625 |
28-10-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo maggio/agosto 2013.
Compensazione debitoria.Di Marco D. |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1067 |
2016 |
625 |
11-10-2016 |
Liquidazione della somma di € 926,50 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Gaillombardo Domenico.
Periodo Luglio - Agosto 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
870 |
2020 |
625 |
21-08-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
24-08-2020 |
08-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1091 |
2012 |
625 |
18-09-2012 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Anno scolastico
2012/13 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
984 |
2018 |
625 |
29-08-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.06.2018 al 30.06.2018 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
991 |
2015 |
625 |
14-09-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione
esaminatrice e della graduatoria final |
22-09-2015 |
07-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
890 |
2021 |
625 |
19-08-2021 |
Presa d’atto utilizzo congiunto n. 1 dipendente ex art.14 CCNL Comparto Funzioni Pubbliche presso
Comune di Santa Caterina Villarmosa ( CL) – Dipendente Fiandaca Fabio dal 1.7.2021 al 30.06.2022 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
888 |
2019 |
624 |
26-07-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale e dell’impianto di sollevamento” fino al 20.10.2019 – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c |
29-07-2019 |
13-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
864 |
2022 |
624 |
09-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER
ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA
ELETTRICA-. CIG:ZED3768C1D |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1037 |
2017 |
624 |
22-09-2017 |
Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i
periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto
Amaducci. |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
983 |
2018 |
624 |
29-08-2018 |
Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2018.
CIG: Z2E24B7ABC |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1178 |
2014 |
624 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
990 |
2015 |
624 |
14-09-2015 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 12 BOLLETTARIO N° 06/15 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al C.D.S.art. 7 a carico del sig. Inguaggiato Giuseppe nato a PALERMO il
23.09.1972 ed residente A PALERMO in VIA DEI NEBRODI n. 126- |
22-09-2015 |
07-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1066 |
2016 |
624 |
11-10-2016 |
impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento
software IC/IMU/TASI/TARES/TARI E CATASTO per gli anni 2017/2018. CIG: ZD61B7D2E7 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
889 |
2021 |
624 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1295 |
2013 |
624 |
28-10-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno/settembre 2013.
VIII Trimestre |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
982 |
2018 |
623 |
29-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia ( ricalcolo consumi e conguagli) CIG: ZEE24BAC86 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
883 |
2019 |
623 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di GIUGNO 2019- Saldo fattura n. 77_19 . CIG= Z3B289CD7C |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2015 |
623 |
11-09-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di
commissione, in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher
da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2016 |
623 |
11-10-2016 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2015. |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
887 |
2021 |
623 |
19-08-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, . - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE (5° Canone bimestre Mesi Giugno - |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2017 |
623 |
22-09-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
861 |
2020 |
623 |
18-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per acquisto barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo Targa Florio.
CIG Z7D2D79015 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1177 |
2014 |
623 |
13-10-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i
lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di
C |
16-10-2014 |
31-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
862 |
2022 |
623 |
09-08-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 59/2022 DEL 05/08/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 7^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1089 |
2012 |
623 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1075 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1173 |
2014 |
622 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 3.020,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2017 |
622 |
22-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1099 |
2012 |
622 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 47,00 alla ditta Magiche Feste di Pitingari Rosamaria con
sede in Collesano per la fornitura di prodotti in occasione del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 1 del 03.09.2012. |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
981 |
2018 |
622 |
29-08-2018 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa-
CIG: Z8624B77FB |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
882 |
2019 |
622 |
26-07-2019 |
Liquidazione di € 2.828,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese di Maggio 2019–
Saldo fattura n. 6/2019 . CIG= Z221F72D58 |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2022 |
622 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI
ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
984 |
2015 |
622 |
11-09-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 450.,00 , IVA compresa, in favore della Ditta CIRRITO
Salvatore per realizzazione fascia tagliafuoco su terreno di proprietà Comunale . C.I.G.
Z0615DFFCB. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
888 |
2021 |
622 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MAGGIO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1064 |
2016 |
622 |
11-10-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico anno 2015 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
836 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020. |
14-08-2020 |
29-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
983 |
2015 |
621 |
10-09-2015 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2015/2017 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
886 |
2021 |
621 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |