1299 |
2014 |
711 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione per rimborso prestazione professionale per la progettazione “Programma
gioventù in azione 2006- 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1095 |
2018 |
711 |
02-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo con sede a Collesano per fornitura materiale
per segnaletica stradale_ CIG.Z6A250FD22 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1012 |
2020 |
711 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
- mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1416 |
2013 |
711 |
03-12-2013 |
Liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione relativa alla
fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di GENNAIO – DICEMBRE 2012
CIG:ZF00C78D57 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1415 |
2013 |
710 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per stampanti e fotocopiatori
CIG:ZAC0C7C296 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1005 |
2021 |
710 |
21-09-2021 |
Rinnovo affidamento servizio refezione scolastica per Scuola dell’Infanzia e Primaria alla Ditta “Le Palme
Ristorazione & Servizi s.r.l.” di Paceco (TP). CIG: Z75331F4E9 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1149 |
2015 |
710 |
22-10-2015 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati. CIG:Z0416A68F4 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1011 |
2020 |
710 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02958801 del 14/08/2020 periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1184 |
2016 |
710 |
04-11-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al
24.12.2016.- |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2018 |
710 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2018
CIG: Z4E25116EC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1025 |
2019 |
710 |
05-09-2019 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2018 al 31/12/2018
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1298 |
2014 |
710 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di
Campofelice di Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2012 |
710 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti CIG: ZF306D4B71 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
981 |
2022 |
710 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
240 |
2014 |
71 |
14-02-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO ESPERTO PER
REALIZZAZIONE LINK SUL SITO WEB DELL’ENTE “ AMMINISTRAZIONE APERTA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE” |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
266 |
2013 |
71 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2022 |
71 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE OPERA PIA “GENCHI COLLOTTI ” DI CEFALù PER RETTA
RICOVERO ANZIANA DI QUESTO COMUNE - IV° TRIMESTRE 2021. CIG. ZF22F85231 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
178 |
2015 |
71 |
13-02-2015 |
Carnevale 2015 - "XXXII Concorso Peppe 'Nnappa": Nomina Commissioni |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
139 |
2018 |
71 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Civello Antonino Snc di Failla Gabriele & C”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2018 |
71 |
17-07-2018 |
Festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2018.
ATTO DI INDIRIZZO |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
158 |
2020 |
71 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. –
C.U.P n. E47H18003700006.
NOMINA DIRETTORE DI CANTIERE |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
136 |
2019 |
71 |
30-01-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
166 |
2016 |
71 |
25-02-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di
spesa di €. 150.000,00 per gestione dei servizi di igiene urbana -I° trimestre anno 2016 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
173 |
2021 |
71 |
10-02-2021 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1024 |
2019 |
709 |
05-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1131 |
2018 |
709 |
02-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo AGOSTO 2018 CIG: ZAE217F4AC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1297 |
2014 |
709 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2014. CIG: Z9D0F96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1414 |
2013 |
709 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1030 |
2021 |
709 |
21-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28
settembre 2021 al Sig. La Torre Filippo |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1148 |
2015 |
709 |
22-10-2015 |
Liquidazione in favore dell Ditta IT&T Srl con sede in via Domenico di Marco n.9 a
Palermo, P. IVA 04759650825, per complessivi € 15.250,00, IVA compresa, quale pagamento
per la fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per esterno e di n. 15 audi |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2020 |
709 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00318467 del 13/08/2020 periodo giugno – luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1183 |
2016 |
709 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 - CIG Z831BD3A86 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2012 |
708 |
18-10-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1147 |
2015 |
708 |
22-10-2015 |
: Liquidazione della fattura nr. FATTPA 26_15 del 01.10.2015 della Soc. Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene III acconto anno 2015-
gestione Commissario Straordinario".. |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1023 |
2019 |
708 |
05-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 19 pa , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo LUGLIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1009 |
2020 |
708 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2016 |
708 |
04-11-2016 |
Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta SEALTUR snc di Di Gaudio Antonio e Gulino
Giovanni con sede a Collesano in c.da Drinzi - P.IVA 04834810824, l'immobile destinato
a Centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato " FERMATA BIO " sul |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1413 |
2013 |
708 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
10-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1011 |
2021 |
708 |
21-09-2021 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2020 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1412 |
2013 |
707 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti ufficio protocollo. CIG: ZA70C6A1F6 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2018 |
707 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 180,80 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di AGOSTO 2018 CIG: ZA925125A5 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2017 |
707 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". SALDO - CIG= Z811F54E02 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
980 |
2022 |
707 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
986 |
2020 |
707 |
23-09-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Gargano Giacoma e Ciacomarra Antonina |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1146 |
2015 |
707 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 13.834,52 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Agosto 2015.
CIG Z21162ED17 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1247 |
2012 |
707 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di settembre e ottobre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1022 |
2019 |
707 |
05-09-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1181 |
2016 |
707 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini
Vittorio, per servizio di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste nei
pressi della Caserma C.C. e nei pressi Case popolari e pulizia grondaie Scuola
|
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2020 |
706 |
23-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2020/2021. Ditta Sommatinese- CIG : ZE12E5E47F |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1145 |
2015 |
706 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 2.420,00 in favore della Ditta FUSTANEO Antonino per lavori eseguiti su
alloggio popolare . C.I.G. Z2315CF02 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2022 |
706 |
06-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA.
LIQUIDAZIONE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2016 |
706 |
04-11-2016 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1021 |
2019 |
706 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura 8V00364903 del 06/08/2019 periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1479 |
2014 |
706 |
19-11-2014 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività –
Anno 2014 –Individuazione obiettivi specifici –AREA SERVIZI GENERALI E
DEMOGRAFICI – Impegno di spesa |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1004 |
2021 |
706 |
21-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della
collettività. CIG: ZFA331ACE8 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1411 |
2013 |
706 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: ZAC0C7C296 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1128 |
2018 |
706 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 158,92 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali
Mese di agosto 2018 CIG: Z2A25125BB |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1060 |
2021 |
706 |
21-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della
collettività. CIG: ZFA331ACE8 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2012 |
705 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto “Alla ricerca del verde pubblico
crescere coltivando” |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2017 |
705 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in
sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1441 |
2014 |
705 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese AGOSTO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2018 |
705 |
01-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “ Manutenzione condotta fognaria che trasporta i reflui all’impianto di depurazione ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD92514F04 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1478 |
2013 |
705 |
03-12-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese OTTOBRE 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
984 |
2020 |
705 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z452E5DCC4 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1144 |
2015 |
705 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 857,36 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per lavori di manutenzione impianti elettrici immobili Comunali . CIG
Z2E11E2665 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2019 |
705 |
03-09-2019 |
Liquidazione mese di Agosto 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
04-09-2019 |
19-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
979 |
2022 |
705 |
06-09-2022 |
AUTORIZZAZIONE A ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
COMUNALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 25
SETTEMBRE 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1440 |
2014 |
704 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese SETTEMBRE 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1477 |
2013 |
704 |
03-12-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. CIG= Z06099CD52 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
978 |
2022 |
704 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE E DA UN OPERAIO IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMUNE. PERIODO: APRILE-AGOSTO 2022. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
983 |
2020 |
704 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Campofelice Di Roccella e viceversa.
AS. 2020/2021 CIG: Z0C2E5DC1C |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2018 |
704 |
01-10-2018 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 76 del 15/02/2018 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1143 |
2015 |
704 |
22-10-2015 |
Affidamento del " Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei
rifiuti dell'Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano" -
Approvazione Atti di gara e Scelta metodo di gara |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2016 |
704 |
31-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG Z2D1BB2776 |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1410 |
2013 |
703 |
03-12-2013 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 - Acconto voucher |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1009 |
2019 |
703 |
02-09-2019 |
Oggetto: Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n°2903/2017 VG - n. 111-58/2018 per il ricovero di
n.. 2 minorenni .Impegno di spesa |
04-09-2019 |
19-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
977 |
2022 |
703 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA ROSA DEL 2.5.8.” PER UN
CONCERTO DI “ANNA TATANGELO” ESTATE 2022.CIG: Z5237684A7 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1145 |
2017 |
703 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1439 |
2014 |
703 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 2.187,60 per conferimento incarico per coordinamento specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio madonita –P.S.R. Si |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1170 |
2016 |
703 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della
Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con
batterie e schede SD _CIG:ZA31BC0770 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1133 |
2015 |
703 |
21-10-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento bene confiscato alla mafia sito in C.da
Garbinogara ( terreno e fabbricato |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2020 |
703 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2020/2021
CIG :Z272E5DB8B |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
989 |
2021 |
703 |
15-09-2021 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE in occasione dell’esibizione della Banda in onore del SS. Crocifisso. |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1243 |
2012 |
703 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina
affrancatrice per invio di corrispondenza – CIG : Z1206AF38A |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1144 |
2017 |
702 |
13-10-2017 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1330 |
2014 |
702 |
19-11-2014 |
Affidamento lavori di manutenzione automezzo Comunale IVECO DAILY in favore
della Ditta BLANDA Mario - CIGZAF117167B |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2018 |
702 |
29-09-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2018/2019
CIG ZC224DB319 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1169 |
2016 |
702 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della
Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 videoregistratore
completo di n. 2 videocamere - accesso point installazione e configurazione
_C |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
981 |
2020 |
702 |
23-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa. Anno scolastico 2020/2021.
Ditta AST -CIG Z6E2E5DA17 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2021 |
702 |
15-09-2021 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2021 MESI DI MARZO E APRILE |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1132 |
2015 |
702 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.07.2015 al 3.08.2015 . Saldo fattura
n. 123/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1004 |
2019 |
702 |
29-08-2019 |
Sostituzione interruttore crepuscolare impianto pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio e Via delle Fiere, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. del Servizio di cui alla D.D. n. 499 del 10.006.2019 - CIG. Z6028A8500 |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2012 |
702 |
18-10-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione II° Trimestre 2012. |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1567 |
2013 |
702 |
03-12-2013 |
Liquidazione di €. 7.786,10 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Ottobre
2013. |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
976 |
2022 |
701 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE AL SIG. VISCONTI NATALE ALESSANDRO PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1003 |
2019 |
701 |
29-08-2019 |
Liquidazione in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1438 |
2014 |
701 |
19-11-2014 |
IMPEGNO SPESA € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – ANNO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1143 |
2017 |
701 |
13-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
987 |
2021 |
701 |
15-09-2021 |
Determina a Contrarre per l’ affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazione bis) per interventi di “manutenzione e riparazione impianti automazione cancelli immo |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1409 |
2013 |
701 |
03-12-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2013 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1168 |
2016 |
701 |
28-10-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78)per gli Ausiliari del traffico per n° 52
ore complessive, Periodo: 30 ottobre- 02 novembre 2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
976 |
2020 |
701 |
21-09-2020 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente Ippolito Antonina |
21-09-2020 |
06-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2015 |
701 |
20-10-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Aprile - Settembre 2015).
CIG Z7F15049F9 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1328 |
2014 |
700 |
19-11-2014 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici . CIGZAC1171709 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2016 |
700 |
27-10-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze.
CIG Z7F15049F9 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
986 |
2021 |
700 |
15-09-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) .
- CUP E46B18000300002 – Annullamento Determina n° 579 del 5.8.21 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1408 |
2013 |
700 |
03-12-2013 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2009/2010 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1130 |
2015 |
700 |
20-10-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1262 |
2012 |
700 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per € 14.358,00 per lavori di adeguamento locali da effettuarsi
nelle scuole e finalizzati all’attivazione del servizio di mensa scolastica |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
975 |
2020 |
700 |
21-09-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente La Russa Giovanna |
21-09-2020 |
06-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
975 |
2022 |
700 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE AL SIG. DISPENSA FRANCESCO RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO
ARDUO PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1090 |
2018 |
700 |
27-09-2018 |
Istituzione Elenco degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per la fornitura dei servizi di
Assistenza all’ Autonomia e alla Comunicazione o Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità.
Anno Scolastico 2018/2019- 2019/2020 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
138 |
2018 |
70 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Caffe’ del Viale Snc”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2017 |
70 |
13-02-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
157 |
2020 |
70 |
31-01-2020 |
Affidamento e impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a
Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
136 |
2022 |
70 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE RELATIVAMENTE ALL’ INTERVENTO DA DESTINARE A
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTISTICA PER LA MESA IN
SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX OPERA PIA” – |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
135 |
2019 |
70 |
30-01-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo dicembre 2018 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
172 |
2021 |
70 |
10-02-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
239 |
2014 |
70 |
14-02-2014 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2013 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
165 |
2016 |
70 |
25-02-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
265 |
2013 |
70 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per ampliamento della piattaforma
software delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/RES
CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
177 |
2015 |
70 |
13-02-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.08 al 31.12.2014 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
72 |
2020 |
7 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Dicembre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1429 |
2021 |
7 |
14-12-2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUTRONA LIBORIO SALVATORE SRL. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
55 |
2019 |
7 |
14-01-2019 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
92 |
2017 |
7 |
26-01-2017 |
Assegnazione alloggio a canone agevolato in favore di immigrati residenti nel
Comune di Collesano, al Sig. DJelassi Hattab nato in Libia il 06.03.1974 e
residente a Collesano in Via G.Matteotti n.1. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
46 |
2018 |
7 |
18-01-2018 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo luglio/ottobre 2017 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
62 |
2022 |
7 |
26-01-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
70 |
2021 |
7 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di OTTOBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
31 |
2015 |
7 |
21-01-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2014 |
7 |
20-01-2014 |
Liquidazione per progetto Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
25 |
2016 |
7 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.177,99 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
129 |
2013 |
7 |
28-01-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi di Novembre e Dicembre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
109 |
2012 |
7 |
10-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia
snc a Campofelice di Roccella, P. IVA n.05841070823 per i lavori di messa in sicurezza di
un tratto della strada comunale di c.da Favara; |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2017 |
699 |
12-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del
05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2016 |
699 |
26-10-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2022 |
699 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL377 DEL 22.08.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO,
AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022. |
09-09-2022 |
24-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2020 |
699 |
21-09-2020 |
Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento servizio di trasporto alunni pendolari varie Ditte e
varie tratte . |
25-09-2020 |
10-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1002 |
2019 |
699 |
29-08-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali” –
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1437 |
2014 |
699 |
19-11-2014 |
INTEGRAZIONE Impegno di spesa di € 131,52 per liquidazione indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva Mese di LUGLIO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2021 |
699 |
15-09-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002- annullamento determina n°578 del 5.8.21 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1407 |
2013 |
699 |
03-12-2013 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2015 |
699 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.08.2015 al 3.9.2015 . Saldo fattura
n. 138/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2017 |
698 |
12-10-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI
GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1406 |
2013 |
698 |
03-12-2013 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2010 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1128 |
2015 |
698 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.885,630 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per smaltimento fanghi. Saldo fattura n. 140/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1321 |
2014 |
698 |
19-11-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della
Ditta Placa Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio
e strisce pedonali |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1165 |
2016 |
698 |
26-10-2016 |
Impegno di spesa per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale
per la mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
984 |
2021 |
698 |
15-09-2021 |
Liquidazione fornitura cartuccia per macchina affrancatrice NEO POST alla DITTA Frada
Post di D’Aleo Francesca CIG Z9B32E6874 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
980 |
2020 |
698 |
18-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per manifestazione musicale 19 e 27 settembre 2020. CIG Z442E5E552 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
960 |
2022 |
697 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ALLA SO.SVI.MA. - ANTICIPAZIONE
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITà MADONIE |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
998 |
2019 |
697 |
28-08-2019 |
Liquidazione fatt. 5/B del 31/07/2019 a favore della ditta Sa.Pi. Costruzioni di
Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in Gratteri per la
rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di
costruzione e demolizione abban |
29-08-2019 |
13-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
971 |
2021 |
697 |
15-09-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Integrazione Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1436 |
2014 |
697 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 3.477,00 in favore della ditta COMED per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014. CIG= Z811113340 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2016 |
697 |
26-10-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2016 - CIG: Z2B182005E |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2018 |
697 |
25-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 34,99 a favore della ditta Manganello |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
979 |
2020 |
697 |
18-09-2020 |
Impegno relativo al finanziamento da parte del Ministero dell’ Istruzione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale Asse II –Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7.1-“Interven |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1139 |
2017 |
697 |
12-10-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione
impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1405 |
2013 |
697 |
03-12-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese maggio e giugno 2013.
CIG:4476353FE |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1127 |
2015 |
697 |
20-10-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.065,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG= ZA114467EB |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1404 |
2013 |
696 |
03-12-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni “ estate @collesano2013”. |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
961 |
2022 |
696 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
LUGLIO/AGOSTO 2022 |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1126 |
2015 |
696 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 812,64 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Interventi Mesi Agosto e Settembre 2015 - Fatt. n.3/10 del 27.08.2015 e n. |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1138 |
2017 |
696 |
12-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018
CIG Z63203A69A |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
970 |
2021 |
696 |
15-09-2021 |
Determina n° 386 del 28.05.2021- Servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali e dell’impianto di sollevamento C.da Mora” –Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1435 |
2014 |
696 |
19-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 701,50, IVA inclusa, in favore della Ditta N-R NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi. CIG= Z34108F714 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2018 |
696 |
25-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 500,83 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1570 - Agosto 2018 – Fatt. n. E000152 del 3 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1159 |
2016 |
696 |
26-10-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/10/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
974 |
2020 |
696 |
18-09-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene delle Scuole del Comune di Collesano |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2015 |
695 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1137 |
2017 |
695 |
12-10-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di settembre/ottobre 2017. CIG: 7200708438 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
969 |
2021 |
695 |
15-09-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente a intervento impianto elettrico istituto scolastico
Scuola Via T.Villa e alla sostituzione interruttore magnetotermico Museo Targa Florio - CIG |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1158 |
2016 |
695 |
26-10-2016 |
Impegno di € 78,08 (eurosettantotto/08) in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale ad uso dell'Ufficio di
Polizia Municipale. CIG Z0F1BBA8 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
973 |
2020 |
695 |
16-09-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1329 |
2014 |
695 |
19-11-2014 |
Liquidazione somma di € 431,60 in favore della Ditta Anna COSTA per fornitura
materiale vario di consumo per operai forestali .= CIG ZD80F2B79E |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
962 |
2022 |
695 |
01-09-2022 |
NTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EMOLUMENTI IN
FAVORE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO
AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1082 |
2018 |
695 |
25-09-2018 |
Liquidazione indennità di fine mandato “Sindaco Di Gesaro Angelo 2015/2017”. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1296 |
2014 |
694 |
19-11-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
978 |
2020 |
694 |
16-09-2020 |
Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Agosto 2020 – F24 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
994 |
2019 |
694 |
26-08-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “interventi di realizzazione fascia tagliafuoco e pulizia canale di scolo acque piovane di un terreno incolto bene confiscato C.da Mondoletto ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1083 |
2018 |
694 |
24-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z4124BE7C9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1136 |
2017 |
694 |
12-10-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
974 |
2022 |
694 |
01-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO S.
SANSONE PER LA DIFESA DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE SVOLTOSI PRIMA
DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE E DEFINITO CON SENT. N. 49/2014 DEL
21/01/2014 E POI DAVANTI ALLA CORTE D’ |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
968 |
2021 |
694 |
15-09-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2015 |
694 |
20-10-2015 |
Oggetto:Impegno e liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di
rotoloni e carta igienica. CIG: Z8B159AF5B |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1260 |
2012 |
694 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 2^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1295 |
2014 |
693 |
19-11-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1133 |
2017 |
693 |
11-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
967 |
2021 |
693 |
15-09-2021 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Approvazione elaborati relativi all’ Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1258 |
2012 |
693 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio – Agosto e Settembre 2012 – Fatt. 644 del 25.07.2012 -
Fatt. n. 722 del 08.0 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
969 |
2020 |
693 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU /TASI al Sig. Guttilla Giovanni. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1123 |
2015 |
693 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z3A153C736 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
959 |
2022 |
693 |
01-09-2022 |
DETERMINA N. 498 DEL 01.07.2022 PROROGA TECNICA - INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1081 |
2018 |
693 |
24-09-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2018 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
968 |
2020 |
692 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Cefalù a seguito attività di liquidazione da parte dell’ufficio
tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2018 |
692 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico professionale relativamente a “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – IMPEGNO SPESA. CIG= Z6F2502AB3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2019 |
692 |
23-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Luglio 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. E00 |
29-08-2019 |
13-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
973 |
2022 |
692 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2° PIANO - 2° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77
CIG:Z4C3570D77 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1155 |
2016 |
692 |
26-10-2016 |
Liquidazione fornitura pneumatici per FIAT Grande Punto.
Ditta Discovery Madonie & C. sas - CIG ZB41B43FC9 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1122 |
2015 |
692 |
20-10-2015 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE MADONIE con sede in
Castelbuono per la fornitura di n° 1000 Buste Verdi 12x18 notifica atti giudiziari e n° 1
registro verbale da 200 pagine.CIG ZA11685D8A |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1311 |
2014 |
692 |
19-11-2014 |
Approvazione graduatoria per il cantiere di servizio – “Beni confiscati alla
criminalità mafiosa sito nel comune di Collesano C/da Garbinogara”. |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1256 |
2012 |
691 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
972 |
2022 |
691 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° PIANO - 2° TRIMESTRE 2022. CIG:ZA737504AB.
CIG:ZA737504AB |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1131 |
2017 |
691 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
983 |
2021 |
691 |
14-09-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2021. CIG Z342E933F |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1154 |
2016 |
691 |
26-10-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1121 |
2015 |
691 |
20-10-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di settembre e ottobre 2015 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1080 |
2018 |
691 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
Impegno per conferimento incarico professionale relativamente alla Progettazione |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
967 |
2020 |
691 |
14-09-2020 |
Liquidazione fattura n.13/PA del 07/07/2020 per conferimento incarico legale assistenza ricorsi in
Commissione Tributaria. Acconto |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1522 |
2013 |
691 |
29-11-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1457 |
2014 |
691 |
18-11-2014 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2019 |
691 |
22-08-2019 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1120 |
2015 |
690 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura antivirus per server e programmi
ufficio protocollo CIG;Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1239 |
2012 |
690 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mesi di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
963 |
2022 |
690 |
01-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” . |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1079 |
2018 |
690 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
966 |
2020 |
690 |
14-09-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di luglio-agosto 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1403 |
2013 |
690 |
29-11-2013 |
Progetto Area Socio Assistenziale Scolastica |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
982 |
2021 |
690 |
14-09-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Agosto 2021.CIG: ZD52F85624 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1153 |
2016 |
690 |
26-10-2016 |
Errata corrige Det. N° 568/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
134 |
2019 |
69 |
30-01-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
171 |
2021 |
69 |
10-02-2021 |
liquidazione fatture Enel Energia periodo dicembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2012 |
69 |
30-01-2012 |
SALVA LA DATA – 04/02/2012, a Capannori, Primo incontro nazionale
degli osservatori verso Rifiuti Zero.
Impegno di spesa per partecipazione |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
164 |
2016 |
69 |
25-02-2016 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una batteria e una coppia di
elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
156 |
2020 |
69 |
29-01-2020 |
Liquidazione di € 4.468,75 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per smaltimento fanghi ,sabbie e vaglio dell’impianto di depurazione Comunale - Saldo fattura n. 52/2019 . CIG= Z0229AF459 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
233 |
2014 |
69 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla ditta HARTEX GROUP per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZCF0DA877E |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2015 |
69 |
13-02-2015 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2015/2017 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
264 |
2013 |
69 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2013. CIG: ZBB088DD73 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2018 |
69 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Bar Sport di Mineo Pascal & Rotondi A. sas”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
135 |
2022 |
69 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ SANITARIA DI CURIONE ADELINA ” PER FORNITURA
MATERIALE PER ADDOBBO . CIG: ZB33466F7 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1078 |
2018 |
689 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico profession |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1119 |
2015 |
689 |
19-10-2015 |
Affidamento servizio di brokeraggio per consulenza assicurativa |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2017 |
689 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori montaggio contatori volumetrici sorgente Favara - CIG= ZB31CB3F3B |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
981 |
2021 |
689 |
14-09-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1152 |
2016 |
689 |
26-10-2016 |
Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell' infanzia e scuola primaria.- mesi novembre-dicembre 2016. CIG Z3C1BB78F6. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
965 |
2020 |
689 |
11-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo luglio 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1282 |
2014 |
689 |
14-11-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di Opere urgenti e
provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud -
adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860 |
17-11-2014 |
02-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
971 |
2022 |
689 |
01-09-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 (EUROSESSANTUNO/00) ALLA
DITTA OFFICINA MECCANICA MULTIMARCHE F.LLI BARCELLONA SNC DI CALOGERO E C.
CON SEDE A TERMINI IMERESE PER SOSTITUZIONE CORDA KM E MANODOPERA
DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIO |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1467 |
2013 |
689 |
29-11-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Impegno di spesa |
09-12-2013 |
24-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
993 |
2019 |
689 |
22-08-2019 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZEE2984DBE |
28-08-2019 |
21-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2012 |
689 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1151 |
2016 |
688 |
26-10-2016 |
Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano -
Conferimento incarico.CIG; ZCD1BB77DS |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
958 |
2022 |
688 |
01-09-2022 |
IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
992 |
2019 |
688 |
22-08-2019 |
Impegno spesa in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
964 |
2020 |
688 |
11-09-2020 |
Impegno di spesa per esibizione bandistica dell’Associazione Pierluigi da Palestrina .”SS. Crocifisso
2020” Cig: Z562E3F818 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1461 |
2013 |
688 |
29-11-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione competenze RUP, VERIFICA PROGETTO e SUPPORTO
AMMINISTRATIVO al personale dell’UTC |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2014 |
688 |
14-11-2014 |
Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per l’affidamento del lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
980 |
2021 |
688 |
14-09-2021 |
Liquidazione per rimborso costo abbonamenti alunni pendolari Istituto Euromadonie |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1255 |
2012 |
688 |
18-10-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Agosto e Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2015 |
688 |
19-10-2015 |
Liquidazione spese legali per atto di citazione presso GdP presentato da Dispenza
Illuminato.
Incarico GM 12/2015 - Avv. Dispenza Salvatore. CIG Z4B14194AF |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2018 |
688 |
24-09-2018 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2017 |
688 |
11-10-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1254 |
2012 |
687 |
18-10-2012 |
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE di € 65,12 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l.
per eccedenza manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali
e scolastici |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1085 |
2018 |
687 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z6B24F3B5E – Ditta Montedoro di P. Lo Curto S.r.l.s. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1387 |
2013 |
687 |
26-11-2013 |
Impegno di spesa per il convegno sul tema “Il gruppo dei Dolenti ” di Collesano opera di
Francesco di Valdambrino |
29-11-2013 |
14-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
985 |
2019 |
687 |
22-08-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z0929876F8 |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1123 |
2017 |
687 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
AGOSTO 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2016 |
687 |
25-10-2016 |
Impegno di spesa del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) - "di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2015 |
687 |
19-10-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
964 |
2022 |
687 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO 2022. |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
979 |
2021 |
687 |
14-09-2021 |
Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in occasione della Festività del SS. Crocifisso (14 settembre 2021). CIG: Z013304B7F. |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
978 |
2021 |
686 |
14-09-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA301 del 31/08/2021 di €. 3467,93 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
962 |
2020 |
686 |
11-09-2020 |
Liquidazione per fornitura software conto annuale integrato al software paghe |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2016 |
686 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 4.859,10 a favore della GDS Media & Communication
s.r.l. con sede a Palermo per la pubblicazione su due quotidiani nazionali e due
quotidiani regionali dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2015 |
686 |
19-10-2015 |
Registrazione sentenza n. 1797/2012 emessa dalla Corte di appello di Palermo.
Comune c/Iacuzzi & Colombo |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1253 |
2012 |
686 |
18-10-2012 |
Ampliamento della piattaforma software delle entrate con integrazione dei moduli
ICI/IMU e TARSU/RES al software servizio idrico integrato e alla piattaforma anagrafe.
CIG: Z9F06CC6FD |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
991 |
2019 |
686 |
22-08-2019 |
LIQUIDAZIONE € 617,45 in favore della Ditta D’ Agostaro Michele per la realizzazione linea di alimentazione dell’impianto di sollevamento delle acque reflue localizzato in C.da San Giuseppe/Mora CIG= Z6028A8500 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
957 |
2022 |
686 |
01-09-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO SPESA IN FAVORE ELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1388 |
2013 |
686 |
26-11-2013 |
Affidamento alla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria per fornitura materiale pubblicitario-
Convegno Valdambrino. CIG Z5300C8F5FF. |
29-11-2013 |
14-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1084 |
2018 |
686 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, e sistemazione gabbiotto per centralinista” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z4824F3BBD – Ditta La Rus |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1122 |
2017 |
686 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il
servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo
Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1275 |
2014 |
685 |
12-11-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza
al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1 comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di
“Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Co |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
956 |
2022 |
685 |
01-09-2022 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “PULIZIA VASCA PARCO GIOCHI DI
VIALE VINCENZO FLORIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO
LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
977 |
2021 |
685 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo maggio/giugno 21- luglio/agosto 21 - saldo |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1115 |
2015 |
685 |
19-10-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z45169D1D5 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1070 |
2018 |
685 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura rete metallica per campetto da tennis ” – Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2324F8CF3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1364 |
2013 |
685 |
22-11-2013 |
Progetto “Sistema informativo territoriale per la gestione del Patrimonio
Immobiliare del Comune di Collesano
Impegno di spesa e Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare prestazione
aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1121 |
2017 |
685 |
11-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2016 |
685 |
25-10-2016 |
Impegno della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso
di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smal |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
990 |
2019 |
685 |
22-08-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z652833C84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
963 |
2020 |
685 |
11-09-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL268 del 02.09.2020 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2020. CIG. Z382D5D00A |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1077 |
2018 |
684 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per espletamento attività relativa alle procedure espropriative di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 73 sita in discesa Bevaio - CIG= |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2016 |
684 |
25-10-2016 |
liquidazione della somma di €. 540,46 a favore dell'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione
dell'avviso di gara di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
|
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1252 |
2012 |
684 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 60,50, Iva Inclusa, in favore della Ditta T.A.E. s.r.l., per acquisto
n. 1 cuffia per geofono del tipo Hydroskop R40 per la localizzazione perdite
acqua |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2017 |
684 |
10-10-2017 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
976 |
2021 |
684 |
14-09-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02750771 del 11/08/2021 periodo giugno/luglio 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
984 |
2022 |
684 |
01-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA. IMPEGNO |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
989 |
2019 |
684 |
22-08-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di LUGLIO 2019- Saldo fattura n. 87_19 . CIG= Z3B289CD7C |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2015 |
684 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2015
CIG: ZD21699E9D |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1235 |
2012 |
683 |
18-10-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I°, II° e III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1119 |
2017 |
683 |
10-10-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.09.2017 al 30.09.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
975 |
2021 |
683 |
14-09-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00287736 del 1111/08/2021 per il periodo
giugno- luglio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1146 |
2016 |
683 |
24-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci -
1/31 ottobre 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2019 |
683 |
22-08-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Agosto 2019 – Fatt. n. 3/682 del 08.08.2019–
CIG= Z26292DC84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2015 |
683 |
16-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2015
CIG: Z3E169980F |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
955 |
2022 |
683 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DELL’”AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI PER IL PERIODO RELATIVO AGLI
ANNI 2020/2021. CIG= ZE63322AE6- LIQUIDAZIONE |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2018 |
683 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2018- Saldo fattura n. 206/2018 . CIG= 6432599C9C |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
991 |
2021 |
682 |
14-09-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.316,26 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Agosto 2021 – |
17-09-2021 |
02-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1357 |
2013 |
682 |
21-11-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Dragotto A.Maria attività lavorativa donne, acconto periodo
Settembre/dicembre 2013 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2017 |
682 |
10-10-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di giugno/settembre 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1274 |
2014 |
682 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2020 |
682 |
08-09-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Correzione refuso e Rimodulazione Quadro Economico |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
983 |
2022 |
682 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 . CIG:Z89371572D. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1068 |
2018 |
682 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre luglio e agosto 2018– Saldo fattura n. 10E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2016 |
682 |
24-10-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1107 |
2015 |
682 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.647,12 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo luglio - settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
987 |
2019 |
682 |
22-08-2019 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V. Intervento Mese Luglio 2019 – Fatt. n. 3/603 del 18.07.2019–
CIG= Z26292DC84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1234 |
2012 |
682 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione spese viaggio istituzionale a Roma, con rimborso
all'economo |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1251 |
2012 |
681 |
18-10-2012 |
Affidamento per fornitura montascale a poltroncina da installare da installare presso il
Palazzo Municipale per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art.3 commi 1,2 e 3 dela
L.104/92 - |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2022 |
681 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA
2 LETT. A) DEL D.L N 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI TECNICI
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DIREZION |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1074 |
2018 |
681 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 258,62 (Euroduecentocinquantotto/62) per
n° 16 ore complessive di integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 19-22 luglio 2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1106 |
2015 |
681 |
16-10-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo Agosto - Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
948 |
2020 |
681 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 564 del 06.08.2018 “Fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” - CIG= Z18247E7E9
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
984 |
2019 |
681 |
22-08-2019 |
Assistenza legale per assistenza ricorsi in Commissione Tributaria. Impegno di spesa legale Avv.
Agostara Domenico |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
974 |
2021 |
681 |
14-09-2021 |
Determina a Contrarre,affidamento alla ditta SAPI Costruzioni s.r.l. con sede in Gratteri
dei lavori di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di detriti e terra abbandonati
in area adiacente all’alveo del torrente zubbio in c.da Favara |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1273 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1356 |
2013 |
681 |
21-11-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Dragotto Ignazia attività lavorativa donne, acconto periodo
Settembre/dicembre 2013. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1144 |
2016 |
681 |
24-10-2016 |
Liquidazione € 588,72 (Cinquecentottantotto/72) indennità Piano di Miglioramento 2013 agli
eredi della Sig.ra Ilardo Maria deceduta in data 11.04.2015 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
947 |
2020 |
680 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 564 del 06.08.2018 “Fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” - CIG= Z18247E7E9
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1116 |
2017 |
680 |
10-10-2017 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL
DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
973 |
2021 |
680 |
14-09-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA300 del 31/08/2021 di €. 3.797,09 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1272 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2014 |
680 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1143 |
2016 |
680 |
24-10-2016 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01)) per n° 16 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno ESTATE 2016 di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 15 - 18 settembre 2016._ |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
983 |
2019 |
680 |
20-08-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 99,99 a favore della ditta Manganello |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
951 |
2022 |
680 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA – |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1073 |
2018 |
680 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75 per
integrazione oraria di lavoro a 36 ore settimanali n. 3 ausiliari del traffico cat.
B. Periodo: 01.08.2018 – 31.08.2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1105 |
2015 |
680 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
155 |
2020 |
68 |
29-01-2020 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE.
LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO – DICEMBRE ANNO 2019 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
189 |
2012 |
68 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € € 90,75 (Euronovanta/75) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione ddell’automezzo Fiat Punto
in dotazione al Comando di P.M._ |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
215 |
2023 |
68 |
23-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
136 |
2018 |
68 |
09-02-2018 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 30,00 (MAV n. 01030617165261309)
all’Autorità Nazionale Anticorruzione – “Concessione del Servizio di Refezione Scolastica per la Scuola dell'
Infanzia e Primaria a tempo pieno periodo febbraio/magg |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
170 |
2021 |
68 |
10-02-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
176 |
2015 |
68 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo dicembre 2014. CIG Z551106E15 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
163 |
2016 |
68 |
25-02-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
232 |
2014 |
68 |
11-02-2014 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X07125345 del
16.01.14 per il periodo novembre – dicembre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
170 |
2022 |
68 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE ANNUO ARUBA SPA PER RINNOVO PEC,
DOMINIO E DATABASE. CIG Z4B3455396 |
16-02-2022 |
03-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
263 |
2013 |
68 |
14-02-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2012 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2017 |
68 |
10-02-2017 |
Gestione del Personale. Corso di Formazione. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2016 |
679 |
24-10-2016 |
liquidazione della somma complessiva di Euro 712,26 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Ce |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1230 |
2012 |
679 |
18-10-2012 |
Indizione asta pubblica per l’alienazione di un automezzo Comunale in disuso.
Determinazione a contrattare |
18-10-2012 |
02-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
982 |
2019 |
679 |
20-08-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1346 |
2014 |
679 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione fattura n° 15 del 17.07.2014,
emessa per competenze tecniche ( fino all’ |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2015 |
679 |
15-10-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
946 |
2020 |
679 |
08-09-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno n. 1077 del 13.12.2019 per fornitura materiale vario – CIG= Z402B28828
LIQUIDAZIONE |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1115 |
2017 |
679 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
966 |
2021 |
679 |
14-09-2021 |
Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per
rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di
Collesano. Numero Ordine 114707102 - CIG: Z1B32F9C23 |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1067 |
2018 |
679 |
21-09-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing A.s.d.-Estate 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1103 |
2015 |
678 |
13-10-2015 |
Liquidazione buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG Z5A1420785 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
945 |
2020 |
678 |
08-09-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di AGOSTO 2020 – Fatt. n. 3/641 del 10.08.2020–
CIG= ZC32D45DA1 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2017 |
678 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1141 |
2016 |
678 |
24-10-2016 |
Liquidazione di € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1249 |
2012 |
678 |
15-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 10.000,00 quale quota destinata a sostenere le aziende in crisi, a seguito di Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 09.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
981 |
2019 |
678 |
20-08-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 137,37 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 201 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1345 |
2014 |
678 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Liquidazione oneri per conferimento rifiuti in discarica alla Ditta Ing. Cutrona Liborio |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1102 |
2015 |
677 |
13-10-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Morte e Passione. Anno
2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
955 |
2021 |
677 |
09-09-2021 |
Svincolo somma impegnata con Determina del Responsabile n° 558/2021 “Impegno di spesa in
favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri Estivi” Decreto
Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1214 |
2012 |
677 |
12-10-2012 |
Approvazione Albo Comunale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili. |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1351 |
2013 |
677 |
18-11-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
21-11-2013 |
16-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
980 |
2019 |
677 |
20-08-2019 |
Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n.
E357 del 15/07/2019
-CIG Z1026F9D37 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
953 |
2022 |
677 |
30-08-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 COSì
COME MODIFICATO DALL'ART. 51, C |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1344 |
2014 |
677 |
10-11-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione Saldo della fattura n° 5 del 20.01.2014,
per competenze tecniche, ( fino |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
944 |
2020 |
677 |
08-09-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI SETTEMBRE 2020. |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2017 |
677 |
10-10-2017 |
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web
Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del
21/09/2017.
Cig. Z0F1FFD015 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1140 |
2016 |
677 |
24-10-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo dal 26.10.2016 al 30.12.2016.- |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2018 |
677 |
20-09-2018 |
Affidamento e Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione “Caffe concerto Adelmo,s
Zucchero Fornaciari live” all’Associazione Musicale Quinto Spazio.- Impegno pagamento oneri Siae |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1139 |
2016 |
676 |
24-10-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione della graduatoria finale |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1271 |
2014 |
676 |
10-11-2014 |
liquidazione della somma di €. 7.234,60 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto, prelevati dal terreno confiscato alla mafia e affidato al comun |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2017 |
676 |
06-10-2017 |
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
- CIG Z221F72D58 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2018 |
676 |
19-09-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, rettificata con fatt. 4/PA/2018.G., dell’Avv. Dallara
Grazia a saldo competenze per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA,
promosso dal Dott. Di Gesaro Angelo. CIG Z162092569. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
951 |
2020 |
676 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 3.867,40 in favore della Ditta GI.CA di Gianì Vittorio per servizio di “Sanificazione sistema di canalizzazione aria condizionata palazzo Municipale e Museo targa Florio “ CIG= Z012D868AE |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2015 |
676 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
954 |
2021 |
676 |
09-09-2021 |
Liquidazione al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’anno 2021 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1350 |
2013 |
676 |
18-11-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
979 |
2019 |
676 |
20-08-2019 |
Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n.
E357 del 15/07/2019
-CIG Z1026F9D37 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
954 |
2022 |
676 |
30-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO ” AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME
MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021-
CIG= |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
953 |
2021 |
675 |
09-09-2021 |
Liquidazione al centro Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma per
l’effettuazione di analisi cliniche in favore di dipendenti comunali. CIG: ZC432499BD |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1355 |
2013 |
675 |
15-11-2013 |
Impegno e liquidazione di € 314,60 Iva inclusa, a favore di Poste Italiane Spa con
sede in Roma Viale Europa 190 , per la fornitura di servizio di rendicontazione immagini
pregresse. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2015 |
675 |
13-10-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio-agosto 2015. CIG: Z0F12910B |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1109 |
2017 |
675 |
06-10-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
950 |
2022 |
675 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1270 |
2014 |
675 |
10-11-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 3.702,40 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per interventi vari su immobili e acquedotti comunali.
CIG= Z5D112859D |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2016 |
675 |
24-10-2016 |
Procedimento di mediazione n. 456/2016 promosso dal Signor Rotondi Vincenzo.
Impegno di spesa per incarico legale, Avv. Mortillaro Ignazio.
CIG Z221B8BDBE=. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1052 |
2018 |
675 |
19-09-2018 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola secondaria di I grado dell’
Istituto Comprensivo di Collesano. CIG:Z3524EE056 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
950 |
2020 |
675 |
08-09-2020 |
Liquidazione di € 473,36 per n.1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZE62D7E154 |
11-09-2020 |
26-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2012 |
674 |
05-10-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Giugno- settembre 2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
943 |
2020 |
674 |
08-09-2020 |
LIQUIDAZIONE € 239,23 in favore della Ditta La Russa Teresa per la fornitura di “materiale vario” – CIG= ZED2CE20FB |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2018 |
674 |
19-09-2018 |
Nomina RUP relativamente al progetto denominato "Manutenzione e decoro urbano " nell'ambito dei
Cantieri di Servizi 2018 di cui all'art. 15, comma I della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1354 |
2013 |
674 |
15-11-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in
giudizio Ente appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale
avverso sentenze C.T.P di Palermo. Cartelle esattoriali anno 2005.
CIG Z310B75976. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1099 |
2015 |
674 |
13-10-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di luglio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
970 |
2022 |
674 |
30-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGITEC S.R.L. CON SEDE A
CASTEL DI IUDICA (CT), PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PERIODO
DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 –
CIG:6844027DBC |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1108 |
2017 |
674 |
06-10-2017 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017 |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1137 |
2016 |
674 |
21-10-2016 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2016. CIG Z661B8DDCC. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1098 |
2015 |
673 |
13-10-2015 |
Liquidazione premi XXXII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1136 |
2016 |
673 |
21-10-2016 |
Liquidazione di €. 10.000,00 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo - 1^ rata. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
969 |
2022 |
673 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA359 DEL 30/07/2022 DI €. 5.162,42
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1050 |
2018 |
673 |
19-09-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Crocifisso.
Anno2018. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
952 |
2021 |
673 |
06-09-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL289 del 30.08.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico alla trasparenza(Arera 444/2019). CIG. Z8F2FC6F01 |
09-09-2021 |
24-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1339 |
2013 |
673 |
15-11-2013 |
Integrazione Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di
regolare esecuzione per i lavori di “ Manutenzione straordinaria di un immobile |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1250 |
2012 |
673 |
05-10-2012 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1259 |
2014 |
673 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1107 |
2017 |
673 |
06-10-2017 |
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi
dell’ufficio anagrafe |
09-10-2017 |
24-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1338 |
2013 |
672 |
13-11-2013 |
Liquidazione di € 408,90 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1057 |
2018 |
672 |
19-09-2018 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I° semestre 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
942 |
2020 |
672 |
08-09-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione SALDO |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2017 |
672 |
05-10-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
LUGLIO 2017. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1258 |
2014 |
672 |
05-11-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1097 |
2015 |
672 |
13-10-2015 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
937 |
2021 |
672 |
06-09-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2020. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
968 |
2022 |
672 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
985,71 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – LUGLIO 2022 – FATT. N. 001013 DEL
31.07.2022.
CIG:Z9934BD0EF |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2012 |
672 |
05-10-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
Liquidazione in favore dei Tecnici Comunali Geom. Domenico
SIGNORELLO e Geom. Fabio FIANDACA per le competenze tecniche
relative alla redazion |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
978 |
2019 |
671 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 463,60 per il servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento
CIG= ZA02881601 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1096 |
2015 |
671 |
13-10-2015 |
Liquidazione spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
936 |
2021 |
671 |
06-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 40/2021/I della Tipografia Zangara per fornitura
registri.
Imp. 416/2020 – CIG Z93315C8D3. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1125 |
2016 |
671 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e montaggio di: " sopralzi con ante
scorrevole per ufficio in metallo di colore grigio con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG ZDA1B77E5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1257 |
2014 |
671 |
05-11-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1066 |
2018 |
671 |
18-09-2018 |
Impegno della somma di €. 180,56 (eurocentoottanta/56) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZBE24E24BC |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1337 |
2013 |
671 |
13-11-2013 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 3^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2012 |
671 |
05-10-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE per spettacoli musicali. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
941 |
2020 |
671 |
08-09-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z972DE6F30 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
949 |
2022 |
671 |
30-08-2022 |
: LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1103 |
2017 |
671 |
05-10-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai
lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2018 |
670 |
18-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 308,50 (Eurotrecentootto/50) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale_ CIG.ZF024E218B |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1336 |
2013 |
670 |
13-11-2013 |
Liquidazione di €. 7.554,43 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre
2013. |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
937 |
2020 |
670 |
08-09-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
948 |
2022 |
670 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 1 MISURATORE DI PORTATA, IN
INGRESSO E N. 1 MISURATORE DI PORTATA IN USCITA, COMPRESI TRASMETTITORI DI
LIVELLO, PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI
COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
977 |
2019 |
670 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 2.131,34 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli Istituti Scolastici Scuola Media di Via delle Fiere e Scuola Elementare di Via Tommaso Villa” CIG= Z902850638 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2021 |
670 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO LUGLIO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1095 |
2015 |
670 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - mese di Ottobre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2016 |
670 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento lavori di: " Lavori di sistemazione strada zona
case popolare" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
- CIG: ZA81B6C890 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1256 |
2014 |
670 |
04-11-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2014 |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
175 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
162 |
2016 |
67 |
25-02-2016 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIII
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2016. CIG: ZD418333B4 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
231 |
2014 |
67 |
11-02-2014 |
Impegnare e liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: Z7A0CA0D28 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
181 |
2017 |
67 |
10-02-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 96 del 10.06.2016. CIG=
ZDD17A4F85
CIG=Z900DA |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
134 |
2022 |
67 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/2021 PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
ANNO 2022.
CIG: Z6833C9C03
DITTA: TIPOGRAFIA SOLUNTO DI SANTA FLAVIA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
262 |
2013 |
67 |
14-02-2013 |
liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06158980 periodo ottobre –
novembre 2012
CIG: ZD40885219 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
207 |
2012 |
67 |
30-01-2012 |
Liquidazione, a saldo, all’Avv. Messineo Santo, per procedimento Comune
di Collesano c/Comune di Campofelice di Roccella . Atto di Citazione n. 2869/06.
Incarico legale G.M. n. 33/06.
CIG Z6702B5D2D |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
176 |
2021 |
67 |
10-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
154 |
2020 |
67 |
29-01-2020 |
Liquidazione fattura n. 86/2019/I della Tipografia Zangara per fornitura
registri di Stato Civile Anno 2020.
Imp. 915/2019 – CIG ZA52A4F525 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
135 |
2018 |
67 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
355 |
2015 |
67 |
13-02-2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG Z820DB8B2 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1335 |
2013 |
669 |
13-11-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di settembre e ottobre 2013 |
15-11-2013 |
30-11-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
976 |
2019 |
669 |
20-08-2019 |
Liquidazione di € 1.220,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ CIG= ZDC26C5217 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2012 |
669 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE OTTOBRE 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
936 |
2020 |
669 |
08-09-2020 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I° e II°
trimestre 2020. CIG. Z0F2AD8B20 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
934 |
2021 |
669 |
06-09-2021 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
PERIODO GIUGNO 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2015 |
669 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono - mese di Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2018 |
669 |
18-09-2018 |
Liquidazione di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:Z9C23C1190 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1101 |
2017 |
669 |
05-10-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1123 |
2016 |
669 |
20-10-2016 |
Liquidazione per acquisto Software per subentro in ANPR alla ditta DATANET Srl Cig.
Z301A6D3F1 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
947 |
2022 |
669 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO MESSA A TERRA DEI COLLETTORI
NEI SEVIZI IGIENICI PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE “EX OPERA PIA”
SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2014 |
669 |
31-10-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obbiettivo
operativo2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano. –
CUP E45J11000220002
Conferimento incarico per |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2018 |
668 |
18-09-2018 |
Impegno di spesa a favore dell’ ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI
CHIAMATA AGADA con sede in Trabia per prelevamento, affidamento e
cure di n. 02 cuccioli abbandonati._ CIG. Z7C24D17F2 - CODICE UF610T |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
947 |
2021 |
668 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti Superiori.
Rimborso abbonamenti |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1122 |
2016 |
668 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.500,00 in favore della Ditta Scavuzzo Vincenzo per posa in opera
materiale per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z4217BDCFE |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2012 |
668 |
04-10-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Rimborso spese |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
946 |
2022 |
668 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2020 |
668 |
08-09-2020 |
Liquidazione alla Ditta ENDI SRL per noleggio transenne estate 2020. Cig: Z622DF389B. |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1234 |
2014 |
668 |
31-10-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZEA0DE6B15 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1093 |
2015 |
668 |
13-10-2015 |
Liquidazione gettoni presenza anno 2014 - Compensazione debitoria per La Placa G. |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
934 |
2020 |
667 |
08-09-2020 |
Liquidazione polizze assicurative incendio e furto “Museo Targa Florio” periodo 05.09.2020-05.09.2021. CIG Z022999C758 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1038 |
2018 |
667 |
18-09-2018 |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1353 |
2013 |
667 |
13-11-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Blanda Michele, Iannello Rosaria per proposizione appello avverso
sentenza CTP n. 220/04/12 e n. 259/04/12. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1092 |
2015 |
667 |
13-10-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II°, IV° e V°
Bimestre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
965 |
2022 |
667 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO LUGLIO 2022. CIG :ZB7343E0AA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1162 |
2012 |
667 |
04-10-2012 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1237 |
2014 |
667 |
31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma complessiva di € 4.000,00 e INTEGRAZIONE impegno spesa della somma di € 1.000,00, in favore della Ditta “Manganello Arte” per realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla Manifestazione “dedicato a…. Giacinto Gargano” An |
03-11-2014 |
18-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1099 |
2017 |
667 |
04-10-2017 |
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore
Giuseppe. |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
944 |
2021 |
667 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù IV° bimestre 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1121 |
2016 |
667 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 387,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Giugno, Luglio, Agosto . CIG= Z381A842D5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |