147 |
2019 |
83 |
05-02-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - III°
trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
584 |
2015 |
328 |
01-06-2015 |
IMPEGNO SPESA per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.-
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1520 |
2017 |
972 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2018 - SIMEGAS
CIG:ZB9216097B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
748 |
2021 |
516 |
14-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Giugno 2021.CIG: ZD52F85624 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
232 |
2014 |
68 |
11-02-2014 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X07125345 del
16.01.14 per il periodo novembre – dicembre 2013
CIG: ZED0CDB716 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
625 |
2020 |
388 |
25-05-2020 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali —Anno 2019 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1312 |
2016 |
795 |
23-11-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
553 |
2019 |
374 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1037 |
2015 |
643 |
30-09-2015 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 3.6.2015 al 2.08.2015
- Saldo fattura n. 12E/2015 . CIG= 597133772C |
02-10-2015 |
17-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
433 |
2018 |
237 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2018.
CIG: ZD72184651 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1148 |
2021 |
823 |
03-11-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC -
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L
120/2020) – CIG : ZA4338CAF8 |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2014 |
372 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 658,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi
Gennaio –Febbraio 2014. CIG= ZDB0F6FF9C |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1066 |
2020 |
757 |
08-10-2020 |
Liquidazione della somma di 4.196,83 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
138/2020 - II acconto 30% |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
227 |
2013 |
54 |
07-02-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2013/01.01.2014 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
183 |
2017 |
69 |
10-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 964,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via Einaudi e Via Bagherino. CIG= Z931AFO851 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1027 |
2019 |
712 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1448 |
2015 |
904 |
18-12-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi GENNAIO - GIUGNO 2016 |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
925 |
2018 |
581 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
83 |
2022 |
16 |
26-01-2022 |
INTERVENTI URGENTI PER INFILTRAZIONI ACQUA IMMOBILE COMUNALE DI VIA
IMERA ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA – DITTA EVOEDIL - CIG= Z7A345D1FD
LIQUIDAZIONE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1299 |
2014 |
711 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione per rimborso prestazione professionale per la progettazione “Programma
gioventù in azione 2006- 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
5 |
2021 |
1078 |
29-12-2020 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Golem Net s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione,stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione di n. 258 avvisi
di pagamento TARI 2020 con modelli F 24 . CIG:ZDB2FC6DEB |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
780 |
2013 |
380 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1444 |
2019 |
1047 |
12-12-2019 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giusta determina 788/19 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
334 |
2012 |
153 |
29-02-2012 |
Impegno di spesa per fornitura servizio WEB STORAGE |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
999 |
2022 |
731 |
07-09-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO
DI SPESA CIG: Z3537AAF6E |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
410 |
2016 |
239 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Briciola Animazione. Carnevale 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1362 |
2018 |
853 |
12-11-2018 |
Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
468 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
214 |
2015 |
98 |
25-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
mesi di novembre e dicembre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1213 |
2017 |
746 |
27-10-2017 |
Liquidazione di €. 8.190,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 79,81 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Settembre 2017 – fattura elettronica n. E393 del 11/10/ |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
407 |
2021 |
289 |
12-04-2021 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1467 |
2013 |
689 |
29-11-2013 |
Delibera di G.M. n° 98 del 13.11.2013 -Impegno di spesa |
09-12-2013 |
24-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1415 |
2022 |
1059 |
09-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI TECNICI INERENTE: LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITà E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE SCALINATA CHE VA DA VIA POLIZZI A VIA DRAGO – VIA LA PLACA E VIA GRAMSCI , NELL’AM |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
303 |
2020 |
133 |
13-02-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019: Servizi tecnici relativi alla “Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” si |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2012 |
465 |
16-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Sicilia Racing di Collesano per realizzazione della 6^
rievocazione storica della salita Collesano- Piano Zucchi 3^ Memorial Rocco Chinnici |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
977 |
2016 |
552 |
23-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 241 del 01.08.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. SaldoCIG. Z4919C74B5 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
227 |
2019 |
145 |
21-02-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Ever Green”. Saldo. |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
696 |
2015 |
395 |
01-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
76 |
2018 |
24 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 5.725,35 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. snc per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano tra la Via Ogliastro e la Via delle Rocce di proprietà della Sig.ra Guercio Rosa”. - CIG: ZD120D18AC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
833 |
2021 |
583 |
05-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
313 |
2014 |
139 |
28-02-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di Umberto Capilongo |
06-03-2014 |
21-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
713 |
2020 |
515 |
08-07-2020 |
Liquidazione mese di Maggio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1392 |
2012 |
753 |
15-11-2012 |
Liquidazione di 43,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di agosto e settembre 2012.
CIG: ZO106E1CBF |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1420 |
2016 |
857 |
12-12-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna novembre 2016. |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
627 |
2019 |
450 |
29-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta Smap srl per “Spese Bollini impianti termici comunali” - CIG: Z7126EFE0D |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1133 |
2015 |
703 |
21-10-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento bene confiscato alla mafia sito in C.da
Garbinogara ( terreno e fabbricato |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2018 |
331 |
21-05-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 1.697,20 (euromilleseicentonovantasette/20) per n.
5 Ausiliari del traffico per n° 105 ore complessive, Periodo: 21 maggio 2018–
10 giugno 2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1252 |
2021 |
916 |
26-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONTRATTO CONSIP MOBILE 7-
CIG:Z1B2A7AC5C |
29-11-2021 |
14-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2014 |
444 |
16-07-2014 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= ZA110290AE |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2020 |
843 |
13-11-2020 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Tempo per Ser…vire” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. Vari servizi |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
343 |
2013 |
142 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 929,28 (euronovecentoventinove/28) in favore
della Ditta Ferramenta Matassa s.n.c. con sede a Cefalù per fornitura
di n° 5 fusti da kg. 28 spartitraffico bianco,n° 1 fusto da kg. 28
spartitraffico giallo e n° 6 fusti di diluente da lt |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
282 |
2017 |
142 |
08-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Super-Car di Collesano per il servizio di riparazione
meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e Mercedes Benz
targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z171D05B4A |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2019 |
791 |
26-09-2019 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z3229E03EF |
27-09-2019 |
12-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
7 |
2012 |
1101 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2011/2013. |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
659 |
2022 |
469 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MAGGIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
26 |
2016 |
8 |
19-01-2016 |
Impegno di spesa per proposizione Appello avverso S.C. n. 1106/2015 emessa dal Tribunale
di Termini Imerese "Dispenza c/Comune".
Incarico G.M. n. 1/2016, Avv. Ilenia Mastrosimone - CIG ZF517FEA88 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1024 |
2018 |
645 |
10-09-2018 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Ast per il servizio trasporto alunni pendolari tratte
Collesano – Castelbuono, e viceversa .Anno scolastico 2018/2019. CIG ZC624DAE4B |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
143 |
2022 |
82 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA – CIG=ZA034A585C
LIQUIDAZIONE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1435 |
2014 |
696 |
19-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 701,50, IVA inclusa, in favore della Ditta N-R NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi. CIG= Z34108F714 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2017 |
510 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
101 |
2021 |
37 |
27-01-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z79304D22F |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
887 |
2013 |
463 |
31-07-2013 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per manifestazioni
estive per € 759,40 (Eurosettecentocinquantanove/40) per Ausiliari del traffico
per n° 50 ore complessive. Periodo 30 Luglio – 7 settembre 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1101 |
2022 |
787 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022 |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
6 |
2020 |
1121 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
03-01-2020 |
18-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
415 |
2012 |
212 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “ Studio 7 Spettacoli” in occasione del
“ carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
523 |
2016 |
315 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/01/2016 al 31/01/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1442 |
2018 |
977 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di OTTOBRE 2018 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2022 |
408 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
309 |
2015 |
159 |
17-03-2015 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL - anno 2015
CIG: ZE612C4BD6 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1314 |
2017 |
815 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura e sostituzione del ballast
dello sterilizzatore U.V. del depuratore acqua potabile Fontana Mora" " ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z5B20D7272 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
504 |
2021 |
332 |
03-05-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZC33142B42 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1571 |
2013 |
769 |
11-12-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 31 maggio al 13 luglio 2013, in favore della Dott.ssa
Nicastro Maria. SALDO |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1502 |
2022 |
1142 |
29-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2023. CIG:Z8E38A6D9D |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
387 |
2020 |
229 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z5C29DF9AF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1052 |
2016 |
617 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma di € 4.334,58 per lavori di sistemazione e manutenzione strada
sita nel quartiere Case Popolari.
CIG= ZA81B6C890 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
309 |
2019 |
213 |
15-03-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna,
La Duca Salvatrice e Ippolito Antonina mese di GENNAIO 2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
764 |
2015 |
462 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
164 |
2018 |
79 |
19-02-2018 |
Liquidazione di €. 7.571,01 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per
lo smaltimento di t. 73,77 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente
S.p.A. nel mese di Ottobre 2017 – fattura elettronica n. E431 del 06/11/20 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
924 |
2021 |
644 |
06-09-2021 |
Liquidare la somma di €. 200.83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di luglio 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
436 |
2014 |
204 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per ICI, pervenute erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2020 |
590 |
04-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in
favore della Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 4
fototrappole Scout Guard SG520 + contributo spese di imballo e
trasporto._CIG: ZD32DDB36C |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1511 |
2012 |
832 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE DICEMBRE 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1490 |
2016 |
908 |
27-12-2016 |
Progetto esecutivo per i lavori di "Consolidamento del costone roccioso sito in C.da
S.Croce a monte della Via Isnello"
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. n. 851 del 09.12.2015
CIG=Z4C1C7AD20 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2019 |
501 |
13-06-2019 |
Liquidare la somma di €. 2.706,31 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1227 |
2015 |
755 |
06-11-2015 |
Liquidazione alla ditta Scubla s.r.l. della somma di €. 598,61 per la fornitura di n. 2
fototrappole con Sd card, batteria esterna e lucchetti
CIG: ZE31645A26 |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
620 |
2018 |
391 |
05-06-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1350 |
2021 |
973 |
07-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FATT. 44 DEL 16/09/2021 A FAVORE DELLA DITTA SA.PI.
COSTRUZIONI DI RINCHIUSA PINO & SALVATORE SRL CON SEDE IN GRATTERI PER LA
RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI DETRITI (INERTI) E TERRA ABBANDONATI
SULL’ALVEO DEL TORRENTE ZUBBIO IN C.DA |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1004 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1225 |
2020 |
863 |
20-11-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z0E2F5F97B |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
453 |
2013 |
200 |
10-04-2013 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
11-04-2013 |
26-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
368 |
2017 |
208 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 549,00 in favore della Ditta Elettrauto di Cirrito Gandolfo per
manutenzione automezzo Comunale Pala meccanica - CIG= Z101CBDB50 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2019 |
860 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2019. CIG: 8040319921 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
83 |
2012 |
1167 |
30-12-2011 |
Integrazione oraria personale ex LPU per progetto “ anziani risorsa del presente” Legge
328 - Anno 2012 |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
760 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
182 |
2016 |
85 |
26-02-2016 |
Liquidazione di €. € 4.925,94 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2014- fatt. n. 61/15. |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
236 |
2022 |
165 |
28-02-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIMAR COSTRUZIONI SAS CON SEDE A COLLESANO
(PA) IN C.DA FERRO SNC, P.IVA 05649710828, I LAVORI DI: “MANUTE |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1516 |
2014 |
830 |
12-12-2014 |
Comune di Collesano (PA) – D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo Operativo
2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
961 |
2017 |
571 |
29-08-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
176 |
2021 |
67 |
10-02-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
974 |
2013 |
477 |
12-08-2013 |
Affidamento service manifestazioni estate 2013 . CIG:ZABOB2DAEB |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1188 |
2022 |
885 |
25-10-2022 |
DET.N. 1016 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE DITTA MONTEDORO DI LO CURTO
PASQUALE SRLS - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
STRADE URBANE ED EXTRAURBANE SVOLTI DAL PERSONALE OPERAIO COMUNALE -
CIG= Z8C345E87D–
CIG:Z8C345E87D |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
86 |
2020 |
21 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2019.- |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2012 |
283 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese FEBBRAIO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
665 |
2016 |
385 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/06/2016 al 30/06/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
10 |
2019 |
1063 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2018 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
415 |
2015 |
224 |
16-04-2015 |
Liquidazione somma di € 515,65 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione IVECO DAILY -Saldo fattura n. 73/2014 .= CIG ZAF117167B |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1403 |
2017 |
873 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 32/2017, Avv. Giannola Anna Maria per spese di lite liquidate dal TAR
Sicilia, Sez. Palermo, con Ordinanza n. 146/2017, Musciotto c/Comune |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
616 |
2021 |
428 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” – CIG:
ZA82045FE1
LIQUIDAZIONE per incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
87 |
2014 |
892 |
31-12-2013 |
Missioni dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2013. |
15-01-2014 |
30-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
487 |
2020 |
336 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Febbraio 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2012 |
606 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012
CIG: ZA00640101 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
70 |
2023 |
1178 |
30-12-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AFFIDATO ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA PER ADEMPIMENTI NECESSARI AL “ SERVIZIO SVILUPPO PEF 2022-2025 SECONDO MTR-2 ARERA ( DEL. 363/2021/R/RIF.) |
16-01-2023 |
31-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1140 |
2016 |
677 |
24-10-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo dal 26.10.2016 al 30.12.2016.- |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2019 |
275 |
03-04-2019 |
Impegno e liquidazione per fornitura “T in ghisa 90° DN 125 “ per riparazione rete idrica comunale . |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2015 |
526 |
03-08-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESI AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
251 |
2018 |
109 |
28-02-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2017- Saldo fattura n. 98E/2017 . CIG= 6432599C9C |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1022 |
2021 |
723 |
28-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del servizio di Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativ |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
552 |
2014 |
277 |
30-04-2014 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
926 |
2020 |
658 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
58 |
2013 |
898 |
28-12-2012 |
Aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento del servizio di
Tesoreria comunale per il periodo di tre anni. - Assunzione impegno di spesa
Codice GIG: Z2804CF87A |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
60 |
2017 |
986 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 552,61 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre - Ottobre - Novembre . CIG= Z381A842D5 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2019 |
575 |
10-07-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 73,39 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Aprile 2019 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1310 |
2015 |
818 |
24-11-2015 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa.anno 2015. |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
747 |
2018 |
485 |
06-07-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1428 |
2021 |
6 |
14-12-2021 |
LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE PER COMPOSIZIONE BONARIA
SINISTRO S. C. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
1128 |
2014 |
576 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1308 |
2020 |
948 |
09-12-2020 |
Liquidazione di € 2.729,76 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per manutenzione e gestione degli impianti Cimiteriali di Illuminazione e di lampade votive del Comune di Collesano per il periodo agosto-ottobre 2020– |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2013 |
277 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Direttore Operativo” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z1308BA41C
- Efficacia dell’affid |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
496 |
2017 |
279 |
07-04-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di marzo 2017. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1296 |
2019 |
933 |
12-11-2019 |
Impegno e liquidazione della somma di € 2.000,00 in favore della Ditta Edile Mogavero Pasquale per lavori di Manutenzione e messa in sicurezza di un tratto di muro dei ruderi del Castello ( ORDINANZA Sindacale n. 28 del 15.03.2019) - CIG= Z692A1C8D5 |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
183 |
2012 |
29 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 484,00, Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica di
Domenico Mangano per intervento di riparazione delle elettropompe dell’acquedotto
Pigno |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
862 |
2022 |
623 |
09-08-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 59/2022 DEL 05/08/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 7^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
250 |
2016 |
138 |
11-03-2016 |
Liquidazione per servizio assicurazione automezzi comunali e infortunio autisti - anno
2016
CIG: ZC017E511E |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1208 |
2018 |
792 |
22-10-2018 |
Affidamento fornitura software gestione postale. Impegno di spesa. CIG Z442563709 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
335 |
2022 |
221 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE OTTOBRE
– DICEMBRE 2021 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
86 |
2015 |
21 |
28-01-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012. Compensazione debitoria Mazzola M. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1062 |
2017 |
640 |
28-09-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica -
a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5 |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
267 |
2021 |
166 |
26-02-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale srls - CIG= Z552FC6A28
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1157 |
2013 |
607 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - saldo anno 2011 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1283 |
2022 |
942 |
11-11-2022 |
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DEL TRASPORTO PER RIABILITAZIONE. ANNO
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
174 |
2020 |
82 |
03-02-2020 |
Determina a Contrarre Impegno di spesa e affidamento per interventi manutenzione immobili e impianti comunali, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZCB2BBD4F1 |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
650 |
2012 |
354 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. I° Trimestre 2012. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
810 |
2016 |
449 |
26-07-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2016
CIG : Z6B1AB94EB |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
107 |
2019 |
60 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 144,14 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZB1264A46D |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
533 |
2015 |
294 |
12-05-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1483 |
2017 |
944 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2018. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
657 |
2021 |
453 |
21-06-2021 |
Contratto rep. n°01/2021 - Servizio di “ gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale ” del Comune di Collesano – Interventi di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’ap |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
183 |
2014 |
39 |
30-01-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
587 |
2020 |
427 |
05-06-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione Acconto |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2012 |
646 |
04-10-2012 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA per FIAT PANDA 4x4 TARGATA
DR 553 AB Multijet e MINI ESCAVATORE YANMAR B37 .
CIG: Z9D0685325 |
16-10-2012 |
31-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1242 |
2016 |
751 |
10-11-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016. |
10-11-2016 |
25-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
499 |
2019 |
356 |
03-05-2019 |
IMPEGNO spesa per € 18.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE928334F4 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
991 |
2015 |
625 |
14-09-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione
esaminatrice e della graduatoria final |
22-09-2015 |
07-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
371 |
2018 |
213 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2018. |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2021 |
801 |
18-10-2021 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2021 |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
683 |
2014 |
327 |
30-05-2014 |
Liquidazione di €. 345,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1007 |
2020 |
725 |
29-09-2020 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z562E80B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 101802223 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
175 |
2013 |
24 |
04-02-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
158 |
2017 |
53 |
07-02-2017 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2016 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
983 |
2019 |
680 |
20-08-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 99,99 a favore della ditta Manganello |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1429 |
2015 |
897 |
18-12-2015 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile
all' Associazione Aress Fabiola Onlus |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2018 |
544 |
26-07-2018 |
Liquidazione di €. 207,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di maggio 18 CIG: ZB9216097B |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
38 |
2022 |
1119 |
31-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI
SOFTWARE PER L’ANNO 2022 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT.A) DL
DECRETO LGS. N. 50/2016 E S.M.I.- IM |
10-01-2022 |
25-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1232 |
2014 |
643 |
23-10-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2014 |
31-10-2014 |
15-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1397 |
2020 |
977 |
10-12-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
442PA del 30/11/2020 di €. 4.796,53 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 27,16 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Novembre 2020. –
CIG: Z882DF60 |
23-12-2020 |
07-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
681 |
2013 |
347 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
586 |
2017 |
340 |
11-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio- maggio 2017 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1406 |
2019 |
1011 |
03-12-2019 |
Integrazione impegno di spesa rimborso spese di trasporto per riabilitazione |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
283 |
2012 |
103 |
21-02-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.089,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori urgenti
di riparazione tubazione acquedotto C.da Favara |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
955 |
2022 |
683 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DELL’”AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI PER IL PERIODO RELATIVO AGLI
ANNI 2020/2021. CIG= ZE63322AE6- LIQUIDAZIONE |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
387 |
2016 |
217 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Trinacria Eventi |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1313 |
2018 |
872 |
14-11-2018 |
Liquidazione di € 125,05 alla Ditta Super Car snc per manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ Fattura n. 3 del 26.10.2018 CIG - Z63253B070 |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
456 |
2022 |
326 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LE VISITE MEDICHE ALLA
SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 PER L’
EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE PER N. 10 AI SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE
DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA AS |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
173 |
2015 |
65 |
13-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2014. CIG.
ZD40F891AD |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1159 |
2017 |
714 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016-Adeguamento progetti- CIG: ZBB2055B19 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2021 |
235 |
26-03-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio e marzo 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1356 |
2013 |
681 |
21-11-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Dragotto Ignazia attività lavorativa donne, acconto periodo
Settembre/dicembre 2013. |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1358 |
2022 |
983 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 130,00 (EUROCENTOTRENTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTRAUTO CIRRITO GANDOLFO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE
BATTERIA DELL’AUTOMEZZO CARRO FUNEBRE TARGATO PAA43939 IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
268 |
2020 |
165 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SEALTUR
“Area Mercatale” per il servizio di ristorazione di giorno 21 febbraio 2020. CIG: Z262C0EBA2 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
773 |
2012 |
431 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura carta epson matte e rot.
Carta naturale per l’ufficio Tecnico.
CIG: Z100573B8C |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
930 |
2016 |
524 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/07/2016 al 31/07/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
192 |
2019 |
1107 |
31-12-2018 |
Impegno di spesa per organizzazione Carnevale 2019 e XXXVI° Concorso “Peppe NNappa”. |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
640 |
2015 |
360 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
DICEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
22 |
2018 |
6 |
10-01-2018 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2017/2019 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
794 |
2021 |
540 |
30-07-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
278 |
2014 |
100 |
24-02-2014 |
Affidamento nolo tendone. Manifestazione Carnevale 2014– XXXI Concorso “Peppe Nnappa”. CIG ZFA0DF7142 |
26-02-2014 |
13-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
672 |
2020 |
481 |
01-07-2020 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1353 |
2012 |
744 |
09-11-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 170,01
(eurocentosettanta/01) a favore della Ditta C@rtoweb di
Cirrito Vincenzo con sede in Collesano per la fornitura
di n° 3 telefoni cellulare SAMSUNG C3520 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1350 |
2016 |
815 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.580 - Ditta: Curione
Innocenza - istanza presentata in data 27.12.1986 prot. n. 9976 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
601 |
2019 |
424 |
22-05-2019 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2015 |
659 |
07-10-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - fattura n. 8V00511281
CIG: Z9F160AF29 |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
479 |
2018 |
282 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti
contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale.
CI |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1186 |
2021 |
877 |
04-11-2021 |
Delibera di G.M. n. 7 del 22.01. 2021 relativamente al progetto lavori “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – IMPEGNO SPESA |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
785 |
2014 |
248 |
24-06-2014 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2011. |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1105 |
2020 |
781 |
21-10-2020 |
Liquidazione fattura n. 13/20 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z892E5A0A8 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
276 |
2013 |
93 |
21-02-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
240 |
2017 |
111 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo ottobre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1068 |
2019 |
747 |
13-09-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Egaf
Edizioni srl con sede in Forlì per la fornitura di n° 1 Codice della
strada e regolamento di esecuzione- Ed-32-2019.
CIG: Z2A299CA48 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1749 |
2011 |
1082 |
14-12-2011 |
Impegno di spesa e liquidazione di € 5.006,90 Iva inclusa, in favore della Ditta
SIECRI di Polizzi Generosa per messa a norma impianti di pubblica
illuminazione del centro abitato - saldo fattura n. 35 dell’11/5/2011 |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
629 |
2022 |
442 |
15-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTO ELETTROPOMPA E RIPARAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1498 |
2015 |
949 |
29-12-2015 |
Impegno per missioni Amministratori - II° semestre 2015 |
30-12-2015 |
14-01-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
960 |
2018 |
595 |
17-08-2018 |
Impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
113 |
2022 |
54 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 06.12.2021 AL 31.12.2021 (ME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1358 |
2014 |
747 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2014
CIG: ZEC11D29A9 |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
815 |
2017 |
480 |
17-07-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna luglio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
58 |
2021 |
4 |
21-01-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
851 |
2013 |
413 |
23-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. CIG= ZAF09773C3 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2017 |
412 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1474 |
2019 |
1076 |
13-12-2019 |
Ulteriore impegno per conferimento incarico professionale relativamente al servizio tecnico per “Procedure espropriative immobile identificato al Fg. 37 p.lla 120 sito in Piazza Castello del Comune di Collesano” – CIG= ZA325C3690 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
376 |
2012 |
159 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00055828 del 14.02.2012
periodo dicembre 2011- gennaio 2012 - CIG: Z64040F054 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1067 |
2022 |
763 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.881,00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – AGOSTO 2022 – FATT. N. 001114 DEL
31.08.2022.
CIG:Z9934BD0EF |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
462 |
2016 |
277 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2016 - Fatt. n.3/6 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1406 |
2018 |
933 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
524 |
2022 |
365 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MARZO /APRILE. ANNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
268 |
2015 |
118 |
27-02-2015 |
Liquidazione € 500,00 alla Ditta MISITA Rosario. per realizzazione fascia tagliafuoco
contrada Mondoletto . C.I.G. Z770ECD8E3 |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1259 |
2017 |
772 |
08-11-2017 |
Affidamento e impegno di spesa di € 384,30 (Eurotrecentoottantaquattro/30) in favore della
Ditta TECNOMASTER S.a.s. con sede a Casteldaccia per fornitura di n. 3 targhe 130x30 e n.
1 targa 90x30 con stampe in quadricromia _ CIG. Z152075E34 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
440 |
2021 |
305 |
20-04-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di febbraio e marzo 2021. Anno scolastico
2020/2021. CIG Z6E |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1508 |
2013 |
753 |
11-12-2013 |
Affidamento e impegno di € 500,00 IVA inclusa in favore della Ditta Provenza Spurghi
per lavori di spurgo urgenti della condotta fognaria di C.da Cicci.
Ditta: Provenza Spurghi |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1469 |
2022 |
1061 |
09-12-2022 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. |
22-12-2022 |
06-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
365 |
2020 |
244 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Alfonzo per servizio navetta Collesano Casena Mongerrati e viceversa per gli
spostamenti della delegazione di Yverdon Les Bains ospiti nel nostro Comune. CIG. Z9F2BDEC2F. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
907 |
2012 |
495 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 96,80 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”.
Fattura n. 169 del 29.02.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1022 |
2016 |
592 |
03-10-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo marzo -aprile 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
270 |
2019 |
180 |
04-03-2019 |
Liquidazione di € 156,65 alla Ditta MACALUSO Macchine Agricole per riparazione Decespugliatore STHILL “ Fatture n. 2E e 2EL del 28.12.2018 CIG - Z8D23971D2 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
729 |
2015 |
442 |
09-07-2015 |
LIQUIDAZIONE € 396,50 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
fornitura n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni acquedotto comunale . CIG=
Z3F14A3563 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
116 |
2018 |
55 |
05-02-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2018 - |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
873 |
2021 |
612 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla Diesse Group di Palermo relativo all’ affidamento Medico Competente per effettuazione visite
mediche in favore dei dipendenti comunali.CIG: ZE22F5A66A |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
354 |
2014 |
165 |
17-03-2014 |
Liquidazione Unipol S.p.A., già Meie Aurora, controparte contenzioso Comune c/ coniugi
Colombo/Iacuzzi, come da sentenza n. 1797/2012 della Corte di Appello di Palermo |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
755 |
2020 |
539 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 418,00 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1300 e toner di stampa esauriti cod CER 0 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1471 |
2012 |
854 |
03-12-2012 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2013 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1460 |
2016 |
891 |
21-12-2016 |
Riduzione di €. 200,00 dell'impegno assunto con determinazione n. 363 del 08.06.2016 a
favore di Ecologia e Ambiente S.p.A.. |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
689 |
2019 |
488 |
05-06-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X1809887 del
15/05/2019 periodo marzo/aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1188 |
2015 |
730 |
29-10-2015 |
Liquidazione di €. 967,89 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Saldo fatture gennaio - marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2018 |
362 |
31-05-2018 |
Impegno di spesa per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1298 |
2021 |
965 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.107,05 PER INTEGRAZIONE SALARIALE
PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO. PERIODO 11 OTTOBRE – 03
DICEMBRE 2021 |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
943 |
2014 |
479 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1205 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
372 |
2013 |
140 |
05-03-2013 |
Gestione del personale corso di formazione a titolo gratuito |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
331 |
2017 |
174 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2019 |
838 |
10-10-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
52 |
2012 |
1142 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa e per manutenzione straordinaria e forniture riguardanti alcuni
estintori installati presso gli edifici comunali |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2022 |
503 |
05-07-2022 |
liquidazione intervento di controllo e verifica semestrale estintori comunali e impianti antincendio scuola primaria di via t. villa |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
131 |
2016 |
38 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 10.316,37 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Settembre 2015 - fattura elettronica n. E123 del 13.10.2015.
CIG |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1081 |
2018 |
693 |
24-09-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2018 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
185 |
2022 |
89 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET
BUSINES 7M ADAPTIVE 512 – PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 21 SALDO |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1474 |
2014 |
799 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro da collocare spazio antistante immobile “ex Fornace” allo stazzone - Ditta: “Officina Fabbro” Tribunella Antonino con sede a Collesano nella c.da Timpa di Gallo P.IVA 06272540921 ;
CIG: Z66120F18B |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1034 |
2016 |
600 |
05-10-2016 |
Impegno di €. 25.400,00 per somma dovuta alla ditta La Russa Sonia in esecuzione della
sentenza n. 716/16 della Corte di Appello di Palermo |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
294 |
2019 |
202 |
11-03-2019 |
Liquidazione onorario per risoluzione bonaria competenze tecniche di accatastamento edificio “Opera Pia Abate Gioeni “ |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
744 |
2015 |
434 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Sistema informatizzato per la gestione e la de
materializzazione del flusso documentale dell' Area Socio Assistenziale e Culturale del
Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
133 |
2018 |
65 |
09-02-2018 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di spesa a
favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Rossano (CS) per gestione del servizio di igiene urbana -
periodo Febbraio–Dicembre 2018 -
CIG: 6844027DBC |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
897 |
2021 |
628 |
20-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico Avv. Luigi Sciarrino |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
400 |
2014 |
182 |
24-03-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano |
28-03-2014 |
12-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
770 |
2020 |
568 |
24-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG Z1D27ED23D. |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1472 |
2012 |
855 |
03-12-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Aprile 2012 – Ottobre 2012). |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1494 |
2016 |
913 |
28-12-2016 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Natale 2016- Impegno di spesa. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
728 |
2019 |
526 |
20-06-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione – Giornata della Legalità –
Cig: ZA8285DB91. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2015 |
734 |
03-11-2015 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
598 |
2018 |
377 |
04-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2021 |
998 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI –TRATTA
COLLESANO – CACCAMO/ COLLESANO CAMPOFELICE DI ROCCELLA E VICEVERSA.
PERIODO DICEMBRE 2021 MAGGIO 2022 AS. 2021/2022
CIG:Z42334695F |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
987 |
2014 |
509 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 473,11 in favore della ditta GDA System per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – Interventi dei Mese Luglio 2014 – Fatt. n. 657 del 28.07.2014 .
CIG= ZA110290AE |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1247 |
2020 |
909 |
02-12-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 266,20 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1210 – Fatt. n. F000078 del 31/10/2020.
|
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
412 |
2013 |
177 |
20-03-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio e Febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
359 |
2017 |
199 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2017. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1187 |
2019 |
837 |
10-10-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 114,83 a favore della ditta Manganell |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
61 |
2012 |
1158 |
30-12-2011 |
Maggiorazione orario festivo personale Museo della Targa Florio periodo gennaio – dicembre 2012 |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
737 |
2022 |
532 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO “BANCO OPERE DI CARITà”.
ANNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
161 |
2016 |
66 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti "Corpus Domini" . Anno
2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1095 |
2018 |
711 |
02-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo con sede a Collesano per fornitura materiale
per segnaletica stradale_ CIG.Z6A250FD22 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
201 |
2022 |
137 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 276,00 (EURODUECENTOSETTANTASEI/00) IN FAVORE DELLA
DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA SPECCHI E
CARTELLI SEGNALETICA STRADALE.
CIG:ZEB348D89F |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1491 |
2014 |
846 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 4.880,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per la fornitura di una ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la Via Montegrappa e la Via |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
927 |
2017 |
550 |
17-08-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 1
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z811F54E02 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
162 |
2021 |
114 |
11-02-2021 |
Liquidazione maggiori oneri sostenuti dal Comune per il servizio Sgate bonus gas e bonus energia elettrica anno dal
01.01.2008 al 31.12.2009 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
949 |
2013 |
514 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 1.414,48 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile 2013 – Fatt. 74 del
28.01.2013 - Fatt. n. 171 d |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2022 |
891 |
25-10-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO
COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022. CIG: Z2D384DA61. |
27-10-2022 |
11-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
69 |
2020 |
4 |
17-01-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo ottobre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2016 |
368 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1523 |
2018 |
1042 |
19-12-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Prospettive” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus.Servizio di progettazione |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
408 |
2015 |
217 |
15-04-2015 |
Liquidazione della somma di €. 1.257,36 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L. I.S.C.
Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l'anno 2015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1391 |
2017 |
865 |
04-12-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente
Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione
esaminatrice e della graduatoria finale. |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
574 |
2021 |
382 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
50 |
2014 |
829 |
30-12-2013 |
Impegno attività lavorativa donne. |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
450 |
2020 |
294 |
16-04-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2020. |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1038 |
2012 |
596 |
10-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 100,00 all’Azienda Agricola e Agrituristica Corrado Cipolla -
C.da Firrione Scillato – per n. 2 notti stanza singola ospite del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
47 |
2023 |
1097 |
21-12-2022 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ADEGUAMENTO INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2016 |
665 |
20-10-2016 |
LIQUIDAZIONE € 2.832,72 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
per trattamento manto Campo da Tennis comunale - CIG= Z9A17AE61A |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
391 |
2019 |
261 |
01-04-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 5 PA DEL 01/03/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
825 |
2015 |
510 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
232 |
2018 |
140 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus ANNO 2017.CIG :
Z352136B8A |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
976 |
2021 |
684 |
14-09-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02750771 del 11/08/2021 periodo giugno/luglio 2021 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
520 |
2014 |
252 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2020 |
629 |
01-09-2020 |
Liquidazione mese di Agosto 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
18 |
2013 |
910 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per cofinanziamento terza annualità .Attuazione progetti “Piano di
Zona” del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
53 |
2017 |
979 |
30-12-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
819 |
2019 |
582 |
16-07-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” per il servizio
di reclutamento e selezione volontari |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1294 |
2015 |
805 |
24-11-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESI NOVEMBRE e DICEMBRE 2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
713 |
2018 |
447 |
29-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2018 |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1384 |
2021 |
953 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER
SUPPORTO TECNICO NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL “REGIME DI SALVAGUARDIA”
DEL SII. |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1072 |
2014 |
556 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1290 |
2020 |
960 |
09-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 750,00 (eurosettecentocinquanta/00) alla
Ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 3
pneumatici per automezzo Autobotte Comunale. CIG:ZA72F90DD6. |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
516 |
2013 |
259 |
15-04-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Parent Project” per raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
453 |
2017 |
255 |
30-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo novembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1278 |
2019 |
915 |
07-11-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile per l’anno 2020.
CIG: ZA52A4F525 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
130 |
2012 |
27 |
30-01-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 08.01.2012/01.01.2013. - II° Annualità |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
839 |
2022 |
604 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 126,16 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 3161 DEL 21/07/2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
223 |
2016 |
111 |
02-03-2016 |
Lavori di "Interventi Urgenti sul patrocinio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1190 |
2018 |
769 |
17-10-2018 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Impegno di
spesa. |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
314 |
2022 |
201 |
21-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N°76/2020 (L. 120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETI
SEMPLIFICAZIONI BIS )- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
C.C.M. DI DISPENZA GIUSEPPE E FILIPPO |
28-03-2022 |
12-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
42 |
2015 |
10 |
22-01-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina Affrancatrice
Neopost is 350 matr. n.CI1I ( Como- Imola-1- Imola ) Comune di Collesano - Cig. ZE3067B0A0 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1039 |
2017 |
626 |
25-09-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
276 |
2021 |
180 |
26-02-2021 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione Perizia di assestamento finale
(ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016) |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2013 |
576 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura buoni mensa |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1272 |
2022 |
941 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI: “NOLO PIATTAFORMA
AEREA E TAGLIO ALBERO PERICOLANTE ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE” DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°1 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
154 |
2020 |
67 |
29-01-2020 |
Liquidazione fattura n. 86/2019/I della Tipografia Zangara per fornitura
registri di Stato Civile Anno 2020.
Imp. 915/2019 – CIG ZA52A4F525 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2016 |
433 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via La Masa, Via Bagherino, Via Diaz. CIG= ZDD18C0FFE |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
93 |
2019 |
46 |
24-01-2019 |
Contratto di servizio di igiene urbana Rep. 04/2017 del 18/12/2017 - Impegno di
spesa a favore della ditta E-LOG s.r.l. con sede a Conigliano- Rossano (CS) per gestione del
servizio di igiene urbana – anno 2019 -
CIG: 6844027DBC |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
502 |
2015 |
286 |
07-05-2015 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione"50^ Anniversario della vittoria della
Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio" all' Associazione Turistica Pro-loco di
Collesano |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1453 |
2017 |
920 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 5.009,93 in favore della Ditta F.lli ZAPPULLA snc, con sede a Collesano
in Via Montegrappa n.31 per lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" - CIG=
Z332061502 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
669 |
2021 |
465 |
21-06-2021 |
Impegno a favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o
smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307.
CIG Z572B9F49F |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
152 |
2014 |
17 |
28-01-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre e dicembre 2013
CIG: ZB90D84CD0 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
549 |
2020 |
393 |
28-05-2020 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per la Tutela
Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa – CIG: Z6B2C3AD8A |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1163 |
2012 |
658 |
04-10-2012 |
Liquidazione e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2012 |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
177 |
2023 |
51 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGNASCO
PER FORNITURA CORIANDOLI. CIG:Z8339E95CC |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1205 |
2016 |
730 |
07-11-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
475 |
2019 |
334 |
17-04-2019 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo Valutazione. Musotto Pietro e Genco
Mariano-2016-2017 |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
938 |
2015 |
607 |
02-09-2015 |
Bando di gara per l' affidamento in concessione del servizio di refezione anno scolastico
2015/2016 - Nomina Commissione giudicatrice |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
356 |
2018 |
223 |
10-04-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto Cori Granni. Saldo
progetto. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1082 |
2021 |
779 |
12-10-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazione “San Vincenzo Ferreri anno 2021”. |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
625 |
2014 |
325 |
28-05-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di maggio 2014 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
982 |
2020 |
703 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2020/2021
CIG :Z272E5DB8B |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
132 |
2013 |
13 |
28-01-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della manifestazione “San
Martino – Giornata del Gusto” |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
124 |
2017 |
32 |
31-01-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI GENNAIO 2017 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
939 |
2019 |
636 |
01-08-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD729615BC |
12-08-2019 |
27-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1403 |
2015 |
877 |
10-12-2015 |
Impegno Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di una batteria e una coppia di elettrodi per
il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
835 |
2018 |
533 |
24-07-2018 |
Impegno integrativo di spesa per liquidazione ENPAIA - contributi e
sanzioni relativi ad aspettativa ex Sindaco |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
11 |
2022 |
1092 |
30-12-2021 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) - CIG= ZB734A4802
CIG:ZB734A4802 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2014 |
650 |
23-10-2014 |
Impegno spesa e LIQUIDAZIONE della somma di € 2.050,00 in favore della Ditta Agri Roccella di Barrella Giuseppe, per fornitura tubi per intervento urgente acquedotto comunale C.da Comune – Ditta Agri Roccella - O.S. n. 14 del 13.01.2014.
CIG= Z7C1105E1F |
27-10-2014 |
11-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1380 |
2020 |
952 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio” Assistenza tecnica informatica ” . CIG Z9E2F8A37B |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
631 |
2013 |
317 |
13-05-2013 |
Impegno e liquidazione, a saldo, appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1F09D02D4 |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1354 |
2019 |
957 |
21-11-2019 |
LIQUIDAZIONE € 954,09 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
263 |
2012 |
124 |
21-02-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo gennaio 2012 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
908 |
2022 |
596 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2016 |
203 |
11-04-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2015 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1297 |
2018 |
864 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di novembre 2018. CIG: Z61895830A |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
428 |
2022 |
286 |
27-04-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
135 |
2015 |
587 |
29-09-2014 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
Approvazione P |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1136 |
2017 |
694 |
12-10-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
326 |
2021 |
201 |
16-03-2021 |
Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE Mesi Dicemb |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1326 |
2013 |
654 |
13-11-2013 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2013 |
13-11-2013 |
28-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1341 |
2022 |
969 |
28-11-2022 |
DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO N° 1659 DEL 11.02.2020. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
235 |
2020 |
103 |
04-02-2020 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
DEL 29 MARZO 2020. |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2012 |
402 |
15-06-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
881 |
2016 |
495 |
22-08-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z131AF14E1 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
163 |
2019 |
105 |
08-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per rilascio “certificato prova idraulica caldaie”” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z5E270840F |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
623 |
2015 |
348 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Sig.ra Maranto V. attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1532 |
2017 |
981 |
20-12-2017 |
Gara affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi
nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione - Approvazione cronoprogramma di spesa con
varia |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
763 |
2021 |
527 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a
Collesano per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG:Z77328DFC7. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
249 |
2014 |
76 |
14-02-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
641 |
2020 |
386 |
25-05-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2019. |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2012 |
731 |
24-10-2012 |
Affidamento del “ Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti
dell’Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano” – Approvazione Atti di gara e Scelta
metodo di gara |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2016 |
805 |
30-11-2016 |
Impegno spese varie programma comunitario Erasmus - Yoth in Action "Climate change is
real The challeng is exciting". |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
569 |
2019 |
411 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Maria SS dei Miracoli “ - Anno 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1056 |
2015 |
591 |
20-08-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
LIQUIDAZIONE in favore |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
458 |
2018 |
275 |
09-05-2018 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2021 |
836 |
03-11-2021 |
Liquidazione oneri Siae manifestazioni“Estate Collesanese 2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
753 |
2014 |
391 |
23-06-2014 |
Liquidazione di €. 9.916,07 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2014. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1083 |
2020 |
726 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici
per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: ZF92E81AD0 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
241 |
2013 |
62 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
231 |
2017 |
102 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Caffè
del Viale Snc". |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1050 |
2019 |
731 |
13-09-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2019 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1477 |
2015 |
933 |
23-12-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento del servizio di
"Manutenzione e Gestione dei rifiuti dell'impianto di depurazione e della rete fognaria
del Comune di Collesano per la durata di mesi 24 (ventiquattro) - CIG 6432599C9C - I |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
953 |
2018 |
560 |
03-08-2018 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2018
CIG: ZC72162BA6 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
123 |
2022 |
65 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI GENNAIO 2022. CIG: Z42334695F |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1319 |
2014 |
743 |
20-11-2014 |
Liquidazione contributo associazioni varie. Estate 2014 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
25 |
2021 |
1084 |
30-12-2020 |
Determina a Contrarre per affidamento del servizio copertura assicurativo degli
automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno 2021 – |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
814 |
2013 |
345 |
03-06-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dall’1 al 30 Giugno 2013 – Dr.ssa NICASTRO Maria.= |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
672 |
2017 |
390 |
06-06-2017 |
Liquidazione della fattura n. 53/17 del 05.05.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1424 |
2019 |
1026 |
11-12-2019 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA.CIG: Z2F272949C. |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
359 |
2012 |
186 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per acquisto firma digitale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1019 |
2022 |
751 |
19-09-2022 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA
PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNI SCO |
19-09-2022 |
04-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
444 |
2016 |
262 |
26-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per lavori di
sistemazione interna e tinteggiatura locali Piano Terra Palazzo Municipale.
CIG= ZD91753475 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
503 |
2022 |
350 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN
FAVORE DELLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
237 |
2015 |
114 |
26-02-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006
Approvazione Perizia di variante in corso d'opera n° 1
ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera a) b) e |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1237 |
2017 |
759 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZC92066B85 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
415 |
2021 |
255 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X00447303 dell’11/02/2021 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1488 |
2013 |
742 |
11-12-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1431 |
2022 |
1077 |
09-12-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA MATERIALE VARIO ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021- CIG= ZC538F3460. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
331 |
2020 |
200 |
02-03-2020 |
impegno a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato.
CIG ZCA2C09379 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
869 |
2012 |
508 |
23-07-2012 |
Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Anno 2011 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
987 |
2016 |
558 |
28-09-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
243 |
2019 |
144 |
19-02-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2015 |
408 |
03-07-2015 |
Manifestazione d'interesse per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 Totem
Multimediali per esterno e di Audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi
nelle aree di cui ai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzon |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
86 |
2018 |
1022 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione. Anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
857 |
2021 |
579 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002 CIG Z642B816B7
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
337 |
2014 |
152 |
13-03-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo GENNAIO 2014
CIG:Z600E454FD |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
731 |
2020 |
525 |
21-07-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2020 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1410 |
2012 |
786 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 592,90 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per
sistemazione avvallamento di un tratto stradale di Viale Vincenzo Florio all’altezza del civico 35. |
26-11-2012 |
11-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1435 |
2016 |
873 |
15-12-2016 |
Determina a Contrarre: Confisca ex art. 2.ter della legge 575/1965 introdotto con legge
696/1982 - Prestazione dei servizi ingegneria relativa a: consulenza per la gestione
ordinaria fondo sito in c.da Garbinogra e c.da Cottonaro agro di Collesano (PA): |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
650 |
2019 |
445 |
27-05-2019 |
Liquidazione fatt. FPA/1/19, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da incarico
DC/GM n- 15/2018. CIG Z1D22BAC43 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1146 |
2015 |
707 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 13.834,52 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Agosto 2015.
CIG Z21162ED17 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
554 |
2018 |
352 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero c |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1267 |
2021 |
913 |
26-11-2021 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI
UNO - PERIODO DAL 06.12.2021 AL 31.12.2021 |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
865 |
2014 |
458 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE n° 533 del 10.09.2013 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2020 |
851 |
17-11-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio di: Gestione operativa, Direzione, Manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da c.da Mora” del Co |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2013 |
147 |
05-03-2013 |
Progetto per lavori di completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sani |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
315 |
2017 |
159 |
10-03-2017 |
Liquidazione della somma di € 610,00 a favore della ditta SA.PI. Costruzioni Rinchiusa
Pino e Salvatore s.r.l. con sede in Gratteri, per la rimozione, trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata di detriti e terra - fattura n. 1-B del 31.01.2017-
|
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1144 |
2019 |
802 |
03-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano- |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
19 |
2012 |
1125 |
28-12-2011 |
Impegno di spesa di € 50.325,00 per il “ Servizio di direzione, gestione operativa,
manutenzione dell’ impianto di Pubblica Illuminazione ed edifici pubblici del Comune dal
1.03.2012 al 31.12.2013 .= |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
678 |
2022 |
490 |
29-06-2022 |
DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMMOBILE DA
DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI FOGLIO N. 38 PART.LLA
223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIV |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
104 |
2016 |
27 |
08-02-2016 |
Presa d'atto dimissioni lavoratrice ASU Barbera Maria Angela |
12-02-2016 |
27-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1043 |
2018 |
654 |
13-09-2018 |
Intervento a valere sul Programma di sviluppo Rurale (PSR) Regione Sicilia 2014-2020, Misura 8, sostegno settore forestale, sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2022 |
119 |
16-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONZO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: Z42334695F |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1457 |
2014 |
691 |
18-11-2014 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
878 |
2017 |
520 |
28-07-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n°
24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
119 |
2021 |
51 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta “DIEMMEBI” di Bartolo Di Matteo per fornitura manifesti e biglietti-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: ZA02FED37A |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
911 |
2013 |
443 |
25-07-2013 |
Liquidazione compenso per incarico di supplenza Segreteria convenzionata
Collesano+Isnello dal 22 al 30 Aprile 2013, in favore della Dott.ssa Buarnè
Serafina |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
780 |
2017 |
454 |
05-07-2017 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1125 |
2022 |
817 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . MARZO 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
20 |
2020 |
1109 |
30-12-2019 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore. CIG Z1D27ED23D. |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
450 |
2012 |
246 |
29-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 21 del 16.03.2012 per il servizio di prelievo,
trasporto e conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2016 |
334 |
23-05-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-maggio 2016.5d |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1471 |
2018 |
996 |
10-12-2018 |
Liquidazione di € 7,32 (Eurosette/32) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z972527FCD |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
623 |
2022 |
435 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO APRILE 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
330 |
2015 |
176 |
25-03-2015 |
Liquidazione per € 391,10 in favore del Consorzio SIMEGAS con sede in via Belgioioso n.4 a
Cefalù, P. IVA 04406390825 per spese di allaccio e fornitura di GAS metano negli immobili
siti in Piazza Castello interessati dai lavori di "Riqualificazione Quar |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1330 |
2017 |
826 |
24-11-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
ottobre 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2021 |
350 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V000131803 periodo febbraio-marzo 2021
alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
18 |
2014 |
816 |
23-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa € 3.392,00 in favore della Ditta Comed s.r.l. con sede a
Collesano nella C.da Mondoletto per completamento lavori di realizzazione dell’impianto gas di
alimentazione cucina per attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso S |
03-01-2014 |
18-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
403 |
2020 |
271 |
26-03-2020 |
Decreto n° 3353 del 15.10.2019- Cantiere di lavoro n°250/PA “manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia – CUP E47H18003700006 – C.I.P. n PAC_POC_ n°1420/8/8_9/CLC/250/PA
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2° del D. lgs 50/2016 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
976 |
2012 |
544 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di danza “ Ballando sotto le Stelle” in occasione dell’estetee@collesano2012
CIG: ZB105F6629 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
14 |
2023 |
1183 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE
ALL’INCENTIVO DI SPETTANZA DEL RUP DI UNIONE DEI COMUNI “MADONIE”PER GARA
CONTATORI IDRICI, DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1085 |
2016 |
635 |
17-10-2016 |
Impegno di spesa per nomina Revisore dei Conti anno 2017 |
18-10-2016 |
02-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
320 |
2019 |
199 |
11-03-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
779 |
2015 |
477 |
17-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di maggio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
182 |
2018 |
94 |
19-02-2018 |
Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 5 - 28 Dicembre 2017. |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
944 |
2021 |
667 |
06-09-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù IV° bimestre 2021 |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
451 |
2014 |
177 |
17-03-2014 |
Liquidazione alla ditta Etna Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2014 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
845 |
2020 |
605 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1509 |
2012 |
829 |
03-12-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -conguagli anni precedenti |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1521 |
2016 |
938 |
29-12-2016 |
Impegno all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e prova di
idoneità - anno 2017 - |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
775 |
2019 |
542 |
27-06-2019 |
Liquidazione per € 3.249,50 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento
Progetto - ACCONTO
C |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1248 |
2015 |
772 |
11-11-2015 |
Affidamento alla ditta Scubla s.r.l. di Romanzecco (UD) della fornitura di accessori per
fototrappole e contestuale impegno di spesa della somma di €. 526,70
CIG: ZC116FBCBE |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
649 |
2018 |
412 |
06-06-2018 |
Rettifica determina n.245 del 20.04.2018 autorizzazione al lavoro straordinario in occasione
delle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10.06.2018 |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1357 |
2021 |
987 |
09-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL372 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E
IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1019 |
2014 |
532 |
16-09-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI AGOSTO - SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1260 |
2020 |
924 |
07-12-2020 |
Liquidazione alla Comunita Alloggio”La Fenice” gestita dalla Cooperativa Soc. Arcobaleno per retta ricovero
minore periodo dal 1al 7 settembre 2020 CIG. ZB72DB5DA2 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
474 |
2013 |
234 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 157,30 (Eurocentocinquantasette/30) in favore della
Tipografia Zangara soc. coop a r.l. con sede a Bagheria per fornitura
di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
386 |
2017 |
217 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.196,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. s.n.c. per
manutenzione prospetti esterni e pulizia grondaire dell'immobile adibito a Caserma C.C. -
CIG= Z251CEA2E9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2019 |
885 |
28-10-2019 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile –
Affidamento |
29-10-2019 |
13-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
110 |
2012 |
8 |
24-01-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
776 |
2022 |
563 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.167,65 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA DURA COD. CER 200139 – GIUGNO
2022 – FATT. N. 000853 DEL |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
186 |
2016 |
88 |
26-02-2016 |
Liquidazione della somma di € 8.820,48 per lavori di manutenzione ordinaria copertura
Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2018 |
755 |
15-10-2018 |
Liquidazione per servizio amplificazione all’Associazione DECIBEL. -Estate
2018.Cig:Z5C249A8AA |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
257 |
2022 |
177 |
14-03-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA KG.
600 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI ” AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1522 |
2014 |
860 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2015- SIMEGAS CIG: ZF41249AE8 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
996 |
2017 |
591 |
13-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
199 |
2021 |
80 |
10-02-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA29 del 31/01/2021 di €. 4.600,47 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1024 |
2013 |
532 |
10-09-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione acconto( 50%) competenze RUP |
23-09-2013 |
08-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2022 |
776 |
03-10-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA
REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 633/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
110 |
2020 |
50 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
691 |
2016 |
400 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione . Saldo fattura n. 32/2016. -
C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
56 |
2019 |
8 |
14-01-2019 |
Impegno e liquidazione fatture per fornitura carburante automezzi comunali periodo dicembre 2018
alla ditta MANGANELLO ANDREA CIG: ZAE217F4AC |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
436 |
2015 |
238 |
22-04-2015 |
Liquidazione di € 4.950,00 Iva inclusa, a favore della ditta Materiale Edile di Tambuzzo
Graziano e C. s.a.s con sede a Collesano C.da Croce, per la fornitura di contatori
idrometrici quadrante bagnato 5 rulli ½.
CIG: Z3D130E8DA |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1419 |
2017 |
888 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre
agosto-settembre2017- Saldo fattura n. 15E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
620 |
2021 |
417 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
112 |
2014 |
5 |
17-01-2014 |
Liquidazione di € 172.038,23 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A.
per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
509 |
2020 |
362 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1085 |
2012 |
616 |
18-09-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto S. – Signorello G. e CI.GA. s.r.l. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
126 |
2023 |
15 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1168 |
2016 |
701 |
28-10-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78)per gli Ausiliari del traffico per n° 52
ore complessive, Periodo: 30 ottobre- 02 novembre 2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
438 |
2019 |
305 |
10-04-2019 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza - Carnevale 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
886 |
2015 |
542 |
10-08-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Aprile-Maggio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
278 |
2018 |
161 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z0722BCA9C |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1037 |
2021 |
729 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (euroquattrocentoottantaotto/00) alla Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola a sfera e a farfalla
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG: ZD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
572 |
2014 |
294 |
08-05-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 270,00 + 6,15 per spese commissione in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per ulteriore acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di pulizia, potat |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
940 |
2020 |
651 |
08-09-2020 |
DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento e Impegno di spesa servizio di
mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA e IRAP – liquidazioni periodiche
IVA e VISTO DI CONFORMITA’ |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
76 |
2013 |
897 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2013/2014
CIG : ZD9079678A |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
94 |
2017 |
8 |
26-01-2017 |
Liquidazione di €. 7.541,25 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 73,48 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre 2016 - fattura elettronica n. E394 del 19.12.2 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
870 |
2019 |
611 |
24-07-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione nuovo Quadro Economico di spesa ed impegno aggiuntivo in favore
dell’impresa ATI CO.ANT. SRL per la realizzazione dei lavori previsti nella Perizia d |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1356 |
2015 |
839 |
03-12-2015 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione straordinaria estintori ubicati presso gli
edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI 9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
761 |
2018 |
489 |
09-07-2018 |
Affidamento fornitura buoni mensa. CIG Z322404500 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1441 |
2021 |
1057 |
22-12-2021 |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FCA FLEET AND TENDERS SRL PER
FORNITURA FIAT PANDA 4X4. CIG. ZD234779BD – CIG: ACCORDO QUADRO N.
8002184B21.
ODA N. 6546693
CIG: ZD234779B |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1145 |
2014 |
589 |
02-10-2014 |
lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
IMPEGNO SPESA – Cofinanziamento |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1338 |
2020 |
1002 |
14-12-2020 |
Liquidazione di € 120,00 (Eurocentoventi/00) in favore della Ditta Elettrauto
Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione batteria
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG:ZF72F717D4. |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
581 |
2013 |
298 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2013. |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2017 |
294 |
13-04-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna aprile 2017. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1320 |
2019 |
33 |
18-11-2019 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO ditta bartolotta nicolò |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
205 |
2012 |
65 |
30-01-2012 |
Liquidazione prestazione professionale “Analisi Cliniche Dr.ssa Cascio e C. s.a.s.”
CIG Z40035EB9F |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
877 |
2022 |
629 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FINE ANNO
SCOLASTICO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
286 |
2016 |
160 |
21-03-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.12.2015 al 3.1.2016 . Saldo fattura
n. 1/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1230 |
2018 |
814 |
24-10-2018 |
LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE € 441,93 in favore della Ditta EDILTECH s.r.l. per “lavori di aree aventi destinazioni giochi, sport, ecc…..” CIG= Z1124A1FAD |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
354 |
2022 |
217 |
29-03-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24 SERVIZIO
DI PRONTA REPERIBILITà
IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2022 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
106 |
2015 |
44 |
04-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Di Marco D. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1088 |
2017 |
659 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |