1079 |
2018 |
690 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
966 |
2020 |
690 |
14-09-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di luglio-agosto 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1403 |
2013 |
690 |
29-11-2013 |
Progetto Area Socio Assistenziale Scolastica |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1126 |
2017 |
690 |
11-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
982 |
2021 |
690 |
14-09-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Agosto 2021.CIG: ZD52F85624 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1153 |
2016 |
690 |
26-10-2016 |
Errata corrige Det. N° 568/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1256 |
2012 |
691 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
972 |
2022 |
691 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° PIANO - 2° TRIMESTRE 2022. CIG:ZA737504AB.
CIG:ZA737504AB |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1131 |
2017 |
691 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
983 |
2021 |
691 |
14-09-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2021. CIG Z342E933F |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1154 |
2016 |
691 |
26-10-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1121 |
2015 |
691 |
20-10-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di settembre e ottobre 2015 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1080 |
2018 |
691 |
24-09-2018 |
Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fono a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –
Impegno per conferimento incarico professionale relativamente alla Progettazione |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
967 |
2020 |
691 |
14-09-2020 |
Liquidazione fattura n.13/PA del 07/07/2020 per conferimento incarico legale assistenza ricorsi in
Commissione Tributaria. Acconto |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1522 |
2013 |
691 |
29-11-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1457 |
2014 |
691 |
18-11-2014 |
Impegno Spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria nell’edificio adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2019 |
691 |
22-08-2019 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database |
23-08-2019 |
07-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
968 |
2020 |
692 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Cefalù a seguito attività di liquidazione da parte dell’ufficio
tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1072 |
2018 |
692 |
24-09-2018 |
Conferimento incarico professionale relativamente a “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – IMPEGNO SPESA. CIG= Z6F2502AB3 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2019 |
692 |
23-08-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod.
CER 200307 - Luglio 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. E00 |
29-08-2019 |
13-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
973 |
2022 |
692 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2° PIANO - 2° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77
CIG:Z4C3570D77 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1155 |
2016 |
692 |
26-10-2016 |
Liquidazione fornitura pneumatici per FIAT Grande Punto.
Ditta Discovery Madonie & C. sas - CIG ZB41B43FC9 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2017 |
692 |
11-10-2017 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo
Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1122 |
2015 |
692 |
20-10-2015 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE MADONIE con sede in
Castelbuono per la fornitura di n° 1000 Buste Verdi 12x18 notifica atti giudiziari e n° 1
registro verbale da 200 pagine.CIG ZA11685D8A |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1311 |
2014 |
692 |
19-11-2014 |
Approvazione graduatoria per il cantiere di servizio – “Beni confiscati alla
criminalità mafiosa sito nel comune di Collesano C/da Garbinogara”. |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1295 |
2014 |
693 |
19-11-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo di Saletta Vincenzo |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1133 |
2017 |
693 |
11-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
967 |
2021 |
693 |
15-09-2021 |
Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Approvazione elaborati relativi all’ Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1156 |
2016 |
693 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 552,60 (Eurocinquecentocinquantadue/60) in favore della Ditta FOR.AP
S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: Z231AD0E9A |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1258 |
2012 |
693 |
18-10-2012 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio – Agosto e Settembre 2012 – Fatt. 644 del 25.07.2012 -
Fatt. n. 722 del 08.0 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
969 |
2020 |
693 |
14-09-2020 |
Liquidazione rimborso IMU /TASI al Sig. Guttilla Giovanni. |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1123 |
2015 |
693 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z3A153C736 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
959 |
2022 |
693 |
01-09-2022 |
DETERMINA N. 498 DEL 01.07.2022 PROROGA TECNICA - INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1081 |
2018 |
693 |
24-09-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2018 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1296 |
2014 |
694 |
19-11-2014 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
978 |
2020 |
694 |
16-09-2020 |
Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA-
Versamento contributi Mese Agosto 2020 – F24 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
994 |
2019 |
694 |
26-08-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “interventi di realizzazione fascia tagliafuoco e pulizia canale di scolo acque piovane di un terreno incolto bene confiscato C.da Mondoletto ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1083 |
2018 |
694 |
24-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z4124BE7C9 |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1136 |
2017 |
694 |
12-10-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
974 |
2022 |
694 |
01-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO S.
SANSONE PER LA DIFESA DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE SVOLTOSI PRIMA
DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE E DEFINITO CON SENT. N. 49/2014 DEL
21/01/2014 E POI DAVANTI ALLA CORTE D’ |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
968 |
2021 |
694 |
15-09-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1124 |
2015 |
694 |
20-10-2015 |
Oggetto:Impegno e liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di
rotoloni e carta igienica. CIG: Z8B159AF5B |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1157 |
2016 |
694 |
26-10-2016 |
Liquidazione di € 290,00 (Euroduecentonovanta/00) in favore della Ditta FOR.AP S.R.L. con
sede a Palermo (PA) per fornitura Giubbotto Agente P.M. _CIG: Z4E19AA746 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1260 |
2012 |
694 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 2^ rata in acconto del
Tributo Post-Mortem e Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da
Ottosalme |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2015 |
695 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1137 |
2017 |
695 |
12-10-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di settembre/ottobre 2017. CIG: 7200708438 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
969 |
2021 |
695 |
15-09-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente a intervento impianto elettrico istituto scolastico
Scuola Via T.Villa e alla sostituzione interruttore magnetotermico Museo Targa Florio - CIG |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1158 |
2016 |
695 |
26-10-2016 |
Impegno di € 78,08 (eurosettantotto/08) in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale ad uso dell'Ufficio di
Polizia Municipale. CIG Z0F1BBA8 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1259 |
2012 |
695 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 884,51 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10
Targa ZA093YN |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
973 |
2020 |
695 |
16-09-2020 |
Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro
n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n.
E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
Versamento contrib |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1329 |
2014 |
695 |
19-11-2014 |
Liquidazione somma di € 431,60 in favore della Ditta Anna COSTA per fornitura
materiale vario di consumo per operai forestali .= CIG ZD80F2B79E |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
962 |
2022 |
695 |
01-09-2022 |
NTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EMOLUMENTI IN
FAVORE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO
AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1082 |
2018 |
695 |
25-09-2018 |
Liquidazione indennità di fine mandato “Sindaco Di Gesaro Angelo 2015/2017”. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1404 |
2013 |
696 |
03-12-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni “ estate @collesano2013”. |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
961 |
2022 |
696 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
LUGLIO/AGOSTO 2022 |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1126 |
2015 |
696 |
20-10-2015 |
Liquidazione € 812,64 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Interventi Mesi Agosto e Settembre 2015 - Fatt. n.3/10 del 27.08.2015 e n. |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1240 |
2012 |
696 |
18-10-2012 |
Liquidazione rimborso abbonamenti alunni pendolari mesi di Settembre 2011 / Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1138 |
2017 |
696 |
12-10-2017 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018
CIG Z63203A69A |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
970 |
2021 |
696 |
15-09-2021 |
Determina n° 386 del 28.05.2021- Servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali e dell’impianto di sollevamento C.da Mora” –Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1435 |
2014 |
696 |
19-11-2014 |
Liquidazione della somma di € 701,50, IVA inclusa, in favore della Ditta N-R NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi. CIG= Z34108F714 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2018 |
696 |
25-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 500,83 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1570 - Agosto 2018 – Fatt. n. E000152 del 3 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1159 |
2016 |
696 |
26-10-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/10/2016 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
974 |
2020 |
696 |
18-09-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene delle Scuole del Comune di Collesano |
18-09-2020 |
03-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
960 |
2022 |
697 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ALLA SO.SVI.MA. - ANTICIPAZIONE
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITà MADONIE |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
998 |
2019 |
697 |
28-08-2019 |
Liquidazione fatt. 5/B del 31/07/2019 a favore della ditta Sa.Pi. Costruzioni di
Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in Gratteri per la
rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di
costruzione e demolizione abban |
29-08-2019 |
13-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
971 |
2021 |
697 |
15-09-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Integrazione Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1436 |
2014 |
697 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 3.477,00 in favore della ditta COMED per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014. CIG= Z811113340 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2016 |
697 |
26-10-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2016 - CIG: Z2B182005E |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1087 |
2018 |
697 |
25-09-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 34,99 a favore della ditta Manganello |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
979 |
2020 |
697 |
18-09-2020 |
Impegno relativo al finanziamento da parte del Ministero dell’ Istruzione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale Asse II –Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7.1-“Interven |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1241 |
2012 |
697 |
18-10-2012 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso abbonamenti trasporto alunni pendolari mesi di
settembre 2011 e Giugno 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1139 |
2017 |
697 |
12-10-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione
impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1405 |
2013 |
697 |
03-12-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese maggio e giugno 2013.
CIG:4476353FE |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1127 |
2015 |
697 |
20-10-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.065,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG= ZA114467EB |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2017 |
698 |
12-10-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI
GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1406 |
2013 |
698 |
03-12-2013 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2010 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1128 |
2015 |
698 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.885,630 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per smaltimento fanghi. Saldo fattura n. 140/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1321 |
2014 |
698 |
19-11-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.000,00 (Eurotremila/00) in favore della
Ditta Placa Gandolfo con sede a Collesano per rifacimento strisce parcheggio
e strisce pedonali |
24-11-2014 |
09-12-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1165 |
2016 |
698 |
26-10-2016 |
Impegno di spesa per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale
per la mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
984 |
2021 |
698 |
15-09-2021 |
Liquidazione fornitura cartuccia per macchina affrancatrice NEO POST alla DITTA Frada
Post di D’Aleo Francesca CIG Z9B32E6874 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
980 |
2020 |
698 |
18-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per manifestazione musicale 19 e 27 settembre 2020. CIG Z442E5E552 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1141 |
2017 |
699 |
12-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del
05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1166 |
2016 |
699 |
26-10-2016 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2015/2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2022 |
699 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL377 DEL 22.08.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO,
AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022. |
09-09-2022 |
24-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2020 |
699 |
21-09-2020 |
Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento servizio di trasporto alunni pendolari varie Ditte e
varie tratte . |
25-09-2020 |
10-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1002 |
2019 |
699 |
29-08-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali” –
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1437 |
2014 |
699 |
19-11-2014 |
INTEGRAZIONE Impegno di spesa di € 131,52 per liquidazione indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva Mese di LUGLIO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
985 |
2021 |
699 |
15-09-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618).
- CUP E46B18000310002- annullamento determina n°578 del 5.8.21 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1407 |
2013 |
699 |
03-12-2013 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1261 |
2012 |
699 |
18-10-2012 |
Liquidazione di € 704,22 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 970,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 2594 del 30.07.2012 e
n. 3439 del 03.10.2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2015 |
699 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.08.2015 al 3.9.2015 . Saldo fattura
n. 138/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
72 |
2020 |
7 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Dicembre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1429 |
2021 |
7 |
14-12-2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUTRONA LIBORIO SALVATORE SRL. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
55 |
2019 |
7 |
14-01-2019 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – mese di novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
92 |
2017 |
7 |
26-01-2017 |
Assegnazione alloggio a canone agevolato in favore di immigrati residenti nel
Comune di Collesano, al Sig. DJelassi Hattab nato in Libia il 06.03.1974 e
residente a Collesano in Via G.Matteotti n.1. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
46 |
2018 |
7 |
18-01-2018 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo luglio/ottobre 2017 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
62 |
2022 |
7 |
26-01-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
70 |
2021 |
7 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di OTTOBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
31 |
2015 |
7 |
21-01-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2014 |
7 |
20-01-2014 |
Liquidazione per progetto Area Socio Assistenziale Scolastica e Culturale |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
25 |
2016 |
7 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.177,99 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
129 |
2013 |
7 |
28-01-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi di Novembre e Dicembre 2012 |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
109 |
2012 |
7 |
10-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ditta SEAP Srl con sede in c.da Pistavecchia
snc a Campofelice di Roccella, P. IVA n.05841070823 per i lavori di messa in sicurezza di
un tratto della strada comunale di c.da Favara; |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
138 |
2018 |
70 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Caffe’ del Viale Snc”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2017 |
70 |
13-02-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
209 |
2012 |
70 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Fortenes fatture Enel Energia S.p.a -periodo
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
157 |
2020 |
70 |
31-01-2020 |
Affidamento e impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a
Enna, c.da Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
136 |
2022 |
70 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE RELATIVAMENTE ALL’ INTERVENTO DA DESTINARE A
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTISTICA PER LA MESA IN
SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX OPERA PIA” – |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
135 |
2019 |
70 |
30-01-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo dicembre 2018 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
172 |
2021 |
70 |
10-02-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
239 |
2014 |
70 |
14-02-2014 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2013 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
165 |
2016 |
70 |
25-02-2016 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
265 |
2013 |
70 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per ampliamento della piattaforma
software delle entrate con integrazione dei moduli ICI/IMU e TARSU/RES
CIG: Z9F06CC6FD |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
177 |
2015 |
70 |
13-02-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.08 al 31.12.2014 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1328 |
2014 |
700 |
19-11-2014 |
Affidamento in favore della Ditta ASCIUTTO Gomme di Asciutto Giacinto per fornitura e
montaggio pneumatici . CIGZAC1171709 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1167 |
2016 |
700 |
27-10-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze.
CIG Z7F15049F9 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
986 |
2021 |
700 |
15-09-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) .
- CUP E46B18000300002 – Annullamento Determina n° 579 del 5.8.21 |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1408 |
2013 |
700 |
03-12-2013 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2009/2010 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1130 |
2015 |
700 |
20-10-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1262 |
2012 |
700 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per € 14.358,00 per lavori di adeguamento locali da effettuarsi
nelle scuole e finalizzati all’attivazione del servizio di mensa scolastica |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
975 |
2020 |
700 |
21-09-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente La Russa Giovanna |
21-09-2020 |
06-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
975 |
2022 |
700 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE AL SIG. DISPENSA FRANCESCO RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO
ARDUO PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1090 |
2018 |
700 |
27-09-2018 |
Istituzione Elenco degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per la fornitura dei servizi di
Assistenza all’ Autonomia e alla Comunicazione o Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità.
Anno Scolastico 2018/2019- 2019/2020 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1142 |
2017 |
700 |
13-10-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017.
Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
976 |
2022 |
701 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE AL SIG. VISCONTI NATALE ALESSANDRO PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1003 |
2019 |
701 |
29-08-2019 |
Liquidazione in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1438 |
2014 |
701 |
19-11-2014 |
IMPEGNO SPESA € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – ANNO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1242 |
2012 |
701 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del III° trimestre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1143 |
2017 |
701 |
13-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi
prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
987 |
2021 |
701 |
15-09-2021 |
Determina a Contrarre per l’ affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazione bis) per interventi di “manutenzione e riparazione impianti automazione cancelli immo |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1409 |
2013 |
701 |
03-12-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2013 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1168 |
2016 |
701 |
28-10-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 789,78 (Eurosettecentoottantanove/78)per gli Ausiliari del traffico per n° 52
ore complessive, Periodo: 30 ottobre- 02 novembre 2016. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
976 |
2020 |
701 |
21-09-2020 |
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente Ippolito Antonina |
21-09-2020 |
06-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1131 |
2015 |
701 |
20-10-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Aprile - Settembre 2015).
CIG Z7F15049F9 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1144 |
2017 |
702 |
13-10-2017 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1330 |
2014 |
702 |
19-11-2014 |
Affidamento lavori di manutenzione automezzo Comunale IVECO DAILY in favore
della Ditta BLANDA Mario - CIGZAF117167B |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1101 |
2018 |
702 |
29-09-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2018/2019
CIG ZC224DB319 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1169 |
2016 |
702 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della
Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1 videoregistratore
completo di n. 2 videocamere - accesso point installazione e configurazione
_C |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
981 |
2020 |
702 |
23-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono,
Collesano-Cefalù, Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa. Anno scolastico 2020/2021.
Ditta AST -CIG Z6E2E5DA17 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2021 |
702 |
15-09-2021 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2021 MESI DI MARZO E APRILE |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1132 |
2015 |
702 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.07.2015 al 3.08.2015 . Saldo fattura
n. 123/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1004 |
2019 |
702 |
29-08-2019 |
Sostituzione interruttore crepuscolare impianto pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio e Via delle Fiere, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. del Servizio di cui alla D.D. n. 499 del 10.006.2019 - CIG. Z6028A8500 |
30-08-2019 |
14-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1263 |
2012 |
702 |
18-10-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione II° Trimestre 2012. |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1567 |
2013 |
702 |
03-12-2013 |
Liquidazione di €. 7.786,10 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Ottobre
2013. |
19-12-2013 |
03-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1410 |
2013 |
703 |
03-12-2013 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2011 - Acconto voucher |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1009 |
2019 |
703 |
02-09-2019 |
Oggetto: Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n°2903/2017 VG - n. 111-58/2018 per il ricovero di
n.. 2 minorenni .Impegno di spesa |
04-09-2019 |
19-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
977 |
2022 |
703 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA ROSA DEL 2.5.8.” PER UN
CONCERTO DI “ANNA TATANGELO” ESTATE 2022.CIG: Z5237684A7 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1145 |
2017 |
703 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017-
CIG= Z271F75DC1 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1439 |
2014 |
703 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 2.187,60 per conferimento incarico per coordinamento specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio madonita –P.S.R. Si |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1170 |
2016 |
703 |
28-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 627,60 (Euroseicentoventisette/60) in favore della
Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 2 fototrappole con
batterie e schede SD _CIG:ZA31BC0770 |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1133 |
2015 |
703 |
21-10-2015 |
Presa d'atto aggiudicazione e affidamento bene confiscato alla mafia sito in C.da
Garbinogara ( terreno e fabbricato |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2020 |
703 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2020/2021
CIG :Z272E5DB8B |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
989 |
2021 |
703 |
15-09-2021 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE in occasione dell’esibizione della Banda in onore del SS. Crocifisso. |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1243 |
2012 |
703 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Lombardi Luigi per acquisto nuova macchina
affrancatrice per invio di corrispondenza – CIG : Z1206AF38A |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1440 |
2014 |
704 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese SETTEMBRE 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1477 |
2013 |
704 |
03-12-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il3°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. CIG= Z06099CD52 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
978 |
2022 |
704 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE E DA UN OPERAIO IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMUNE. PERIODO: APRILE-AGOSTO 2022. |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
983 |
2020 |
704 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Campofelice Di Roccella e viceversa.
AS. 2020/2021 CIG: Z0C2E5DC1C |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2018 |
704 |
01-10-2018 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 76 del 15/02/2018 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1143 |
2015 |
704 |
22-10-2015 |
Affidamento del " Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei
rifiuti dell'Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano" -
Approvazione Atti di gara e Scelta metodo di gara |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1172 |
2016 |
704 |
31-10-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;
- CIG Z2D1BB2776 |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1146 |
2017 |
704 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1173 |
2016 |
705 |
31-10-2016 |
IMPEGNO di SPESA della somma di € 1.000,00 per acquisto voucher da utilizzare per
lavoro occasionale accessorio |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1245 |
2012 |
705 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa N. e. a. Soluzioni per progetto “Alla ricerca del verde pubblico
crescere coltivando” |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2017 |
705 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in
sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1441 |
2014 |
705 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese AGOSTO 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1105 |
2018 |
705 |
01-10-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “ Manutenzione condotta fognaria che trasporta i reflui all’impianto di depurazione ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZD92514F04 |
05-10-2018 |
20-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1478 |
2013 |
705 |
03-12-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese OTTOBRE 2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
984 |
2020 |
705 |
23-09-2020 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z452E5DCC4 |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1144 |
2015 |
705 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 857,36 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per lavori di manutenzione impianti elettrici immobili Comunali . CIG
Z2E11E2665 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2019 |
705 |
03-09-2019 |
Liquidazione mese di Agosto 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
04-09-2019 |
19-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
979 |
2022 |
705 |
06-09-2022 |
AUTORIZZAZIONE A ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
COMUNALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 25
SETTEMBRE 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
985 |
2020 |
706 |
23-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2020/2021. Ditta Sommatinese- CIG : ZE12E5E47F |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1145 |
2015 |
706 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 2.420,00 in favore della Ditta FUSTANEO Antonino per lavori eseguiti su
alloggio popolare . C.I.G. Z2315CF02 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2022 |
706 |
06-09-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA.
LIQUIDAZIONE |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1246 |
2012 |
706 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di ottobre 2012 |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1180 |
2016 |
706 |
04-11-2016 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1021 |
2019 |
706 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura 8V00364903 del 06/08/2019 periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1479 |
2014 |
706 |
19-11-2014 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività –
Anno 2014 –Individuazione obiettivi specifici –AREA SERVIZI GENERALI E
DEMOGRAFICI – Impegno di spesa |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1004 |
2021 |
706 |
21-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della
collettività. CIG: ZFA331ACE8 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1411 |
2013 |
706 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: ZAC0C7C296 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1128 |
2018 |
706 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 158,92 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali
Mese di agosto 2018 CIG: Z2A25125BB |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1060 |
2021 |
706 |
21-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della
collettività. CIG: ZFA331ACE8 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1148 |
2017 |
706 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1412 |
2013 |
707 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti ufficio protocollo. CIG: ZA70C6A1F6 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1129 |
2018 |
707 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 180,80 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di AGOSTO 2018 CIG: ZA925125A5 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1149 |
2017 |
707 |
13-10-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". SALDO - CIG= Z811F54E02 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
980 |
2022 |
707 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
986 |
2020 |
707 |
23-09-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendenti Gargano Giacoma e Ciacomarra Antonina |
24-09-2020 |
09-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1146 |
2015 |
707 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 13.834,52 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Agosto 2015.
CIG Z21162ED17 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1247 |
2012 |
707 |
18-10-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di settembre e ottobre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1022 |
2019 |
707 |
05-09-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1181 |
2016 |
707 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini
Vittorio, per servizio di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste nei
pressi della Caserma C.C. e nei pressi Case popolari e pulizia grondaie Scuola
|
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1271 |
2012 |
708 |
18-10-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1147 |
2015 |
708 |
22-10-2015 |
: Liquidazione della fattura nr. FATTPA 26_15 del 01.10.2015 della Soc. Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene III acconto anno 2015-
gestione Commissario Straordinario".. |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1023 |
2019 |
708 |
05-09-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 19 pa , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo LUGLIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1009 |
2020 |
708 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2016 |
708 |
04-11-2016 |
Aggiudicazione in via definitiva alla Ditta SEALTUR snc di Di Gaudio Antonio e Gulino
Giovanni con sede a Collesano in c.da Drinzi - P.IVA 04834810824, l'immobile destinato
a Centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato " FERMATA BIO " sul |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1413 |
2013 |
708 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
10-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1130 |
2018 |
708 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di AGOSTO 2018 |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1011 |
2021 |
708 |
21-09-2021 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2020 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1024 |
2019 |
709 |
05-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1131 |
2018 |
709 |
02-10-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo AGOSTO 2018 CIG: ZAE217F4AC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1297 |
2014 |
709 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2014. CIG: Z9D0F96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1414 |
2013 |
709 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali ottobre
2013 - CIG: Z0C0C77CFD |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1030 |
2021 |
709 |
21-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28
settembre 2021 al Sig. La Torre Filippo |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1148 |
2015 |
709 |
22-10-2015 |
Liquidazione in favore dell Ditta IT&T Srl con sede in via Domenico di Marco n.9 a
Palermo, P. IVA 04759650825, per complessivi € 15.250,00, IVA compresa, quale pagamento
per la fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per esterno e di n. 15 audi |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1264 |
2012 |
709 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2012
CIG:ZODO6D1F19 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2020 |
709 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00318467 del 13/08/2020 periodo giugno – luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1183 |
2016 |
709 |
04-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di " Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 - CIG Z831BD3A86 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
240 |
2014 |
71 |
14-02-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO ESPERTO PER
REALIZZAZIONE LINK SUL SITO WEB DELL’ENTE “ AMMINISTRAZIONE APERTA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE” |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
266 |
2013 |
71 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2022 |
71 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE OPERA PIA “GENCHI COLLOTTI ” DI CEFALù PER RETTA
RICOVERO ANZIANA DI QUESTO COMUNE - IV° TRIMESTRE 2021. CIG. ZF22F85231 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
185 |
2017 |
71 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico
CIG :Z4D1C737BD |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
178 |
2015 |
71 |
13-02-2015 |
Carnevale 2015 - "XXXII Concorso Peppe 'Nnappa": Nomina Commissioni |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
139 |
2018 |
71 |
09-02-2018 |
Rimborso Tari anno 2016 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Civello Antonino Snc di Failla Gabriele & C”. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2018 |
71 |
17-07-2018 |
Festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2018.
ATTO DI INDIRIZZO |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
158 |
2020 |
71 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. –
C.U.P n. E47H18003700006.
NOMINA DIRETTORE DI CANTIERE |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
136 |
2019 |
71 |
30-01-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - IV° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
166 |
2016 |
71 |
25-02-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di
spesa di €. 150.000,00 per gestione dei servizi di igiene urbana -I° trimestre anno 2016 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
173 |
2021 |
71 |
10-02-2021 |
Liquidazione per Servizio assicurativo degli automezzi comunali e infortuni
conducenti per l'anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1415 |
2013 |
710 |
03-12-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per stampanti e fotocopiatori
CIG:ZAC0C7C296 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1005 |
2021 |
710 |
21-09-2021 |
Rinnovo affidamento servizio refezione scolastica per Scuola dell’Infanzia e Primaria alla Ditta “Le Palme
Ristorazione & Servizi s.r.l.” di Paceco (TP). CIG: Z75331F4E9 |
23-09-2021 |
08-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1149 |
2015 |
710 |
22-10-2015 |
Liquidazione alla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina per fornitura e istallazione
antivirus su Server e i computer collegati. CIG:Z0416A68F4 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1011 |
2020 |
710 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X02958801 del 14/08/2020 periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1184 |
2016 |
710 |
04-11-2016 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al
24.12.2016.- |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1155 |
2017 |
710 |
16-10-2017 |
Fornitura software inventario dei beni immobili e dei beni mobili -conversione
nostro database e riclassificazione secondo D.Lgs 118/2011 - Determina a contrarre -
Impegno di spesa -
CIG: ZFA2047DD3 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2018 |
710 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2018
CIG: Z4E25116EC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1025 |
2019 |
710 |
05-09-2019 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2018 al 31/12/2018
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1298 |
2014 |
710 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di
Campofelice di Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1277 |
2012 |
710 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti CIG: ZF306D4B71 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
981 |
2022 |
710 |
06-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1185 |
2016 |
711 |
04-11-2016 |
Affidamento e impegno di spesa di € 292,80 (Euroduecentonovantadue/80) in favore della
Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura n° 7 Pali zincati mt. 4
diametro 60 completi di tappi e trattenute |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1012 |
2021 |
711 |
27-09-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo agosto
2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
991 |
2022 |
711 |
06-09-2022 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO
QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE
- IMPEGNO DI SPESA
CIG:Z0337917CE |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1026 |
2019 |
711 |
05-09-2019 |
liquidare la somma di €.159,86 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1278 |
2012 |
711 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune CIG: ZCOO6D4B6C |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1150 |
2015 |
711 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €.178,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1299 |
2014 |
711 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione per rimborso prestazione professionale per la progettazione “Programma
gioventù in azione 2006- 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1095 |
2018 |
711 |
02-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta
DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo con sede a Collesano per fornitura materiale
per segnaletica stradale_ CIG.Z6A250FD22 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1012 |
2020 |
711 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
- mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1416 |
2013 |
711 |
03-12-2013 |
Liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione relativa alla
fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di GENNAIO – DICEMBRE 2012
CIG:ZF00C78D57 |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1151 |
2015 |
712 |
22-10-2015 |
Liquidazione di €. 126,71 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1265 |
2012 |
712 |
23-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e toner per Fax
per gli uffici comunali. CIG: Z6506D4B68 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1096 |
2018 |
712 |
03-10-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “SS, Crocifisso”. Anno 2018. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1013 |
2020 |
712 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €. 165,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1013 |
2021 |
712 |
27-09-2021 |
liquidare la somma di €. 168,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di agosto 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1186 |
2016 |
712 |
04-11-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG: Z571BDBADF |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
992 |
2022 |
712 |
06-09-2022 |
IMPEGNO DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER
RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI
COLLESANO. NUMERO ORDINE 128174828
CIG:ZD937A5454 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1157 |
2017 |
712 |
16-10-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute Banca Sistema S.p.a |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1027 |
2019 |
712 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1442 |
2014 |
712 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3676 del 14.10.2014. CIG=Z900DAF403 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
995 |
2020 |
713 |
28-09-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1152 |
2015 |
713 |
22-10-2015 |
Impegno di € 60,00 per revisione tachigrafo dello Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA
- Ditta Officina F.lli Barcellona s.n.c. Termini Imerese.
CIG: Z5216AB9C9 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1028 |
2019 |
713 |
05-09-2019 |
liquidare la somma di €. 212,78 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di giugno 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1158 |
2017 |
713 |
17-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
982 |
2022 |
713 |
06-09-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1443 |
2014 |
713 |
19-11-2014 |
LIQUIDAZIONE € 911,57 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1272 |
2012 |
713 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura di toner per fotocopiatori e
stampanti. CIG:Z5A06D4B62 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1097 |
2018 |
713 |
03-10-2018 |
Avv. Cadelo c/Comune – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Sentenza accoglimento totale del 30/07/2018 – Impegno di spesa. |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1187 |
2016 |
713 |
07-11-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Area Servizi Generali |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1014 |
2021 |
713 |
27-09-2021 |
Liquidare la somma di €.200,83 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di agosto 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1098 |
2018 |
714 |
03-10-2018 |
Liquidazione fatt. 3/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., per competenze da
opposizione a ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., promosso dall’Avv. Cadelo dinanzi al
Tribunale di Termini Imerese. CIG Z2024B0D12 |
03-10-2018 |
18-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1025 |
2020 |
714 |
28-09-2020 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2020. CIG Z892E5A0A8 |
01-10-2020 |
16-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1188 |
2016 |
714 |
07-11-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di Giugno 2016. CIG. ZA917FD220. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1010 |
2021 |
714 |
27-09-2021 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z4C2F98B52 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1331 |
2014 |
714 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.9.2014 al 3.10.2014
. Saldo fattura n. 153/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1273 |
2012 |
714 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z2E06D4B4A |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1153 |
2015 |
714 |
22-10-2015 |
Ditta Sa.Pi. Costruzioni s.r.l. - Impegno di spesa di €. 610,00 per la rimozione e lo
smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di costruzione e demolizione abbandonati nel
territorio del Comune di Collesano nei pressi dei cassonetti adibiti alla rac |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1029 |
2019 |
714 |
05-09-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 195,59 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di luglio 2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1159 |
2017 |
714 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016-Adeguamento progetti- CIG: ZBB2055B19 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1479 |
2013 |
714 |
03-12-2013 |
Autorizzazione al personale contrattista utilizzato presso l’ufficio protocollo ad
effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro ed impegno di spesa |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1109 |
2018 |
715 |
03-10-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
993 |
2022 |
715 |
06-09-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 562,12
(EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16) ALLA DITTA CRC S.A.S DI GIUSEPPE DI
MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO PER RIPARAZIONE DELLA FIAT PANDA IN
DOTAZIONE DELLA P.M. TARGATO EK887DW.
CIG:Z81379A98A |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1160 |
2017 |
715 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione impianti gas,
separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice Comandante dell'immobile Comunale adi |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1497 |
2013 |
715 |
03-12-2013 |
Autorizzazione prestazioni aggiuntive – Personale Ufficio Segreteria.
Impegno di spesa |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1189 |
2016 |
715 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme
Scuolabus Comunale |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
999 |
2020 |
715 |
28-09-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1031 |
2021 |
715 |
27-09-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D. L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) dell’intervento di destinare a investimenti in infrast |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1332 |
2014 |
715 |
19-11-2014 |
Liquidazione di € 605,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per riparazione carroponte . Saldo fattura n. 155/2014. -
C.I.G. 4651097EA6 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1154 |
2015 |
715 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €. 132,92 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo agosto 2015. CIG: Z5A1249A94 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1274 |
2012 |
715 |
18-10-2012 |
Oggetto:Liquidazione alla ditta AR OFFICE SUPPLIES di R. Aleo per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZC306D4B40 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1300 |
2014 |
716 |
19-11-2014 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1190 |
2016 |
716 |
07-11-2016 |
Liquidazione per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale per la
mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1015 |
2021 |
716 |
27-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) del servizio tecnico riguardante l’aggiornamento piano comunale |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1161 |
2017 |
716 |
18-10-2017 |
Servizio in concessione mensa scolastica Infanzia e Primaria - a.s. 2017/2018 periodo
ott/nov/dic 2017 Approvazione bando/disciplinare .- Riapertura termini presentazione
offerte . CIG Z752010BD5 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2020 |
716 |
28-09-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Agosto 2020.CIG: Z972AD898B |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1030 |
2019 |
716 |
05-09-2019 |
Rideterminazione impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di mensa scolastica
per gli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria di questo Comune periodo ottobre 2018- 31
dicembre 2019 . |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2015 |
716 |
23-10-2015 |
Liquidazione di €.180,80 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo agosto 2015. CIG: ZF41249AE8 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2022 |
716 |
07-09-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI
COMUNALI
ANNO 2022 |
08-09-2022 |
17-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1462 |
2013 |
716 |
05-12-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 11.325,60 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1110 |
2018 |
716 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura n. 3/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1275 |
2012 |
716 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
995 |
2022 |
717 |
07-09-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI
COMUNALI ANNO 2022 - |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1111 |
2018 |
717 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura a Soluzione S.R.L. per abbonamento annuale Entionline.
ZBB24617F6 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1175 |
2015 |
717 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €. 145,01 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1453 |
2013 |
717 |
05-12-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni “ estate @collesano2013”. |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1301 |
2014 |
717 |
19-11-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
mese di settembre e ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1191 |
2016 |
717 |
07-11-2016 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Castelbuono e viceversa . Anno Scolastico 2015/2016. |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1016 |
2021 |
717 |
27-09-2021 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”- ANNO 2021 - CIG= ZAD3323020 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1031 |
2019 |
717 |
05-09-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast. |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1480 |
2013 |
718 |
05-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella
Via Duca D’Aosta n. 58, per rimozione e nuova sistemazione riserva idrica per attivazione servizio
Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Via Imera.
CIG= ZCE0CABDBB |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1192 |
2016 |
718 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1302 |
2014 |
718 |
19-11-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Giugno –Agosto 2014. CIG: Z9DOF96361 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1017 |
2021 |
718 |
27-09-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento –- lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- Cod. Caronte SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E
Presa d’atto del subentro della Società Dolmen s.r.l. con sede a Calt |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1163 |
2017 |
718 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1005 |
2020 |
718 |
28-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per acquisto ticket per Voucher Vacanza 2020. CIG ZD02E2F8B8 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1266 |
2012 |
718 |
18-10-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Termini
Imerese della somma di €. 99,99 per rinnovo della Polizza Fidejussoria n. 55249701 a
favore dell’AMAP S.p.A. di Palermo |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1176 |
2015 |
718 |
26-10-2015 |
Liquidazione di €.149,77 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1267 |
2012 |
719 |
18-10-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per € 868,00 relativo ai “Lavori urgenti di
manutenzione da realizzarsi nella vasca di disconessione dell’acquedotto extraurbano
Favara sita nei pressi della Casa del Monte in c.da Monte” – giusta
Ordinanza Sindacale n. 77/12 |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1177 |
2015 |
719 |
26-10-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo settembre e ottobre 2015 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
996 |
2020 |
719 |
28-09-2020 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune di Collesano.-Sig. Placa
Pietro nato a Collesano il 26.01.1970 C.F. PLC PTR 70A26 C871Y. |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1481 |
2013 |
719 |
05-12-2013 |
Affidamento esecuzione parziale e impegno spesa in favore della Ditta Comed s.r.l. con
sede a Collesano nella C.da Mondoletto per realizzazione dell’impianto gas di alimentazione cucina
per attivazione servizio Mensa Scolastica – Plesso Scolastico di Vi |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1018 |
2021 |
719 |
27-09-2021 |
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 6 blocchetti buoni pasto. CIG ZAD331E59C |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1303 |
2014 |
719 |
19-11-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi luglio-Ottobre 2014 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1164 |
2017 |
719 |
19-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 581,49 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - SALDO - CIG= ZA81B6C890 |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
179 |
2015 |
72 |
13-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di
Assistente Sociale presso servizi sociali comunali - Approvazione verbale della
Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale . |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
152 |
2012 |
72 |
31-01-2012 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2012 alle ore 24 dell’1.01.2013.
CIG ZA703751CD |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
167 |
2016 |
72 |
25-02-2016 |
Affidamento lavori di fornitura ed installazione interruttore generale della Scuola Media
- Ditta D'AGOSTARO Michele - CIG : Z00185304B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
174 |
2021 |
72 |
10-02-2021 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
138 |
2022 |
72 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 . CIG:ZE5345CB88 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
165 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
159 |
2020 |
72 |
31-01-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Nomina Direttore di Cantiere. |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
267 |
2013 |
72 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2013.
CIG: Z41047F6E1 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
212 |
2019 |
72 |
31-01-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per articolo promozione turistica Comune di Collesano sul quotidiano “La
Repubblica” Palermo Edizione |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
186 |
2017 |
72 |
13-02-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG :ZCD1C4A8F8 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
152 |
2018 |
72 |
13-02-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. In
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1019 |
2021 |
720 |
27-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG:
ZE1332655C |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1178 |
2015 |
720 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
996 |
2022 |
720 |
07-09-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 62/2022 DEL 01/09/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 8^ RATA ANNO 2022 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1304 |
2014 |
720 |
19-11-2014 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese .Anno 2013 |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1377 |
2012 |
720 |
15-11-2012 |
Affidamento e Impegno della somma pari ad € 5.400,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. per
sistemazione strade comunali |
20-11-2012 |
05-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1165 |
2017 |
720 |
19-10-2017 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
997 |
2020 |
720 |
28-09-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
328/PA del 04/09/2020 di €. 2936,16 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo rifiuti
indifferenziati CER 200301 – tonn. 17,66 Agosto 2020. –
CIG: ZC52BAE60D |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1041 |
2019 |
720 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione musicale “Pier Luigi Da Palestrina” per la
manifestazione “Raduno delle Madonie Città di Collesano”.Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1194 |
2016 |
720 |
07-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z811BDE591 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1454 |
2013 |
720 |
05-12-2013 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1195 |
2016 |
721 |
07-11-2016 |
INTERVENTI STRUTTURALI E DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 09/05/2016, emanata per l'annualità 2015 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1020 |
2021 |
721 |
27-09-2021 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Madonie Bike- attività e/o manifestazioni 2021 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1133 |
2018 |
721 |
05-10-2018 |
Liquidazione di €. 23.106,41 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., quale acconto sul
debito totale di €. 27.447,67 per servizio di igiene anni 2016 e 2017. |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1455 |
2013 |
721 |
05-12-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mese di novembre 2013 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1179 |
2015 |
721 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013"- CUP: E42D12000060006 -
- Liquidazione per |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2022 |
721 |
07-09-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 247,08 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42322 DEL 30.08.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1279 |
2012 |
721 |
22-10-2012 |
Liquidazione complessivi € 243,01 (Euroduecentoquarantatrè/01) per n° 16 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno (8 ore cadauno) n° 2 unità Ausiliari del Traffico periodo 05-06 e 07 ottobre 2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1305 |
2014 |
721 |
19-11-2014 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1178 |
2017 |
721 |
19-10-2017 |
Liquidazione della fattura n. 152/17 del 03.10.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IX acconto anno 2017 - gestione
Commissario Straordinario". |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
998 |
2020 |
721 |
28-09-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n.
329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di
rifiuti indifferenziati CER 200301 – Agosto 2020. –
CIG: Z882DF604 |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1042 |
2019 |
722 |
10-09-2019 |
OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”.per retta ricovero minore comunità alloggio Periodo giugno 2019. CIG.Z5E2631E61 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1180 |
2015 |
722 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1179 |
2017 |
722 |
20-10-2017 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1523 |
2013 |
722 |
05-12-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1196 |
2016 |
722 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/09/2016 al 30/09/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1021 |
2021 |
722 |
27-09-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determinazioni del Responsabile n.ri 553 , 554 e 618 relative al Cap.
922.01 Turismo, Sport e Spettacolo - con fondi comunali |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1504 |
2012 |
722 |
22-10-2012 |
IMPEGNO spesa presuntivo pari ad € 1.800,00 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba, con laboratorio in Via Umberto I°, S.Giuseppe Jato, per la consulenza tecnica e tec niconormativa
finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti p |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2020 |
722 |
28-09-2020 |
Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per noleggio attrezzature estate 2020. Cig:
Z2C2DF9EBA |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1312 |
2014 |
722 |
19-11-2014 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z8A11CAC38 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1197 |
2016 |
723 |
07-11-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2016 al 31/10/2016 |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1002 |
2020 |
723 |
28-09-2020 |
Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo
27.06.2020 – 30.08.2020 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1112 |
2018 |
723 |
08-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile per l’anno 2019.
CIG: Z4B2531AD2 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1181 |
2015 |
723 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1290 |
2012 |
723 |
24-10-2012 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2011/2012. |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1022 |
2021 |
723 |
28-09-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del servizio di Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativ |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1180 |
2017 |
723 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di settembre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1456 |
2013 |
723 |
05-12-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo ottobre 2013
CIG: ZD70CAFBF7 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1043 |
2019 |
723 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo luglio 2019. CIG.Z5E2631E61 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1182 |
2015 |
724 |
27-10-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006) -
- Liquidazione i |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2017 |
724 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0. |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1289 |
2012 |
724 |
24-10-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1006 |
2020 |
724 |
28-09-2020 |
Liquidazione di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in favore della Ditta
Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n. 4 fototrappole Scout Guard
SG520 + contributo spese di imballo e trasporto. CIG:ZD32DDB36C. |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1032 |
2021 |
724 |
28-09-2021 |
Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi – Ditta Zappulla Antonino ; CIG= ZF832BA130
LIQUIDAZIONE |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1114 |
2018 |
724 |
08-10-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1044 |
2019 |
724 |
10-09-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno/Luglio 2019 . CIG Z1C263212E |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1314 |
2014 |
724 |
19-11-2014 |
Liquidazione di €.215,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo settembre e ottobre 2014. CIG: ZF20D1B41F |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1498 |
2013 |
724 |
06-12-2013 |
Liquidazione per € 1.669,80 in favore della Ediservice srl con sede in via
P.pe Nicola n.22 a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’Avviso di
Aggiudicazione di Gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riquali |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2019 |
725 |
10-09-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Luglio 2019.
CIG Z5928AFDAC |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1182 |
2017 |
725 |
20-10-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1499 |
2013 |
725 |
06-12-2013 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 392,00
per recupero somme anticipate per pubblicità sulla GURS dell’avviso esito
di gara relativo ai lavori “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1183 |
2015 |
725 |
29-10-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1298 |
2012 |
725 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 30.250,00 Iva inclusa, in favore della Ditta
CEFALU’ 20 per fornitura mezzi usati . |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1007 |
2020 |
725 |
29-09-2020 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: Z562E80B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 101802223 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1033 |
2021 |
725 |
28-09-2021 |
Liquidazione alla Ditta Luican Group Srl, con sede a Caltanissetta in via degli Orti n.72, P. IVA 019008540857 per la fornitura ed il montaggio di n.100 seggiolini n plastica senza schienale, ignifughi e UV, delle di 400x350x102 mm. (vari colori) da monta |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1113 |
2018 |
725 |
08-10-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus.Servizio di reclutamento e selezione volontari |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1299 |
2012 |
726 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione somma di € 1.322,46 in favore della Ditta BLANDA Mario per
lavori di manutenzione mezzi Comunali |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1356 |
2014 |
726 |
19-11-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2014
CIG: ZC911B499A |
28-11-2014 |
13-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1034 |
2021 |
726 |
28-09-2021 |
Fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale di cui al Progetto PUC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZC632E4014
LIQUIDAZIONE – |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1083 |
2020 |
726 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici
per la scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. CIG: ZF92E81AD0 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1046 |
2019 |
726 |
10-09-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di luglio 2019 .CIG: Z172632E8A |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1184 |
2015 |
726 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 14.649,41 per pagamento fatture cedute da Enel
Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo agosto 2015
CIG: Z4316C49B2 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1183 |
2017 |
726 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale
Sciacchi di Gatto/S.Basilio" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= Z3B2061534 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2016 |
726 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo SETTEMBRE 2016
CIG : Z801BD6BB8 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1500 |
2013 |
726 |
09-12-2013 |
Liquidazione in favore del Perito Agrario Bartolomeo Amato nato a
Casteldaccia (PA) il 02.01.1960 ed ivi residente in via Pietro Nenni n. 3,
C.F. MTABTL60A02C074A e P. IVA 03428130821
- pagamento a saldo per le competenze tecniche relative ai servizi d |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1296 |
2012 |
727 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dal 13.7.2012 al 12.09.2012 . Saldo sulla fattura n. 49/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1138 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
998 |
2022 |
727 |
07-09-2022 |
MENSA SCOLASTICA 2022/2023 – NOMINA RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALL’AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2022/2023 |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1185 |
2015 |
727 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati dell'Area
Economica. CIG: Z1016D3111 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1184 |
2017 |
727 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da
Bosco" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG=
Z332061502 |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1202 |
2016 |
727 |
07-11-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.160,54 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo settembre 2016. CIG: ZAA1820048 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1501 |
2013 |
727 |
09-12-2013 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 375,00
per recupero somme anticipate per pagamento contributo A.V.C.P. (mav.
n.01030449534711675) relativo ai lavori “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funz |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1014 |
2020 |
727 |
29-09-2020 |
Interventi di riparazione macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: ZC72E4D8AF |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2021 |
727 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 378,20 (eurotrecentosettantotto/20) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z303306EB7 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1115 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2019 |
727 |
10-09-2019 |
Impegno di spesa per contributo alla Cooperativa” Coras Raggi di Sole” - Anno 2019- |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1015 |
2020 |
728 |
29-09-2020 |
Intervento di riparazione a mezzo comunale Daily Iveco in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4A2E4D854 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1036 |
2021 |
728 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 157,38 (eurocentocinquantasette/38) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z0A3307524 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1014 |
2022 |
728 |
07-09-2022 |
DETERMINA N. 676 DEL 30.08.2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE
VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1048 |
2019 |
728 |
10-09-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione Acanthus per la manifestazione “Fashion
Sunday”. Estate 2019. |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1300 |
2012 |
728 |
24-10-2012 |
Affidamento alla Ditta Delta Impianti di Collesano dei lavori di ripristino impianto
elettrico Viale all’interno del Cimitero Comunale |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1186 |
2015 |
728 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa rimozione virus e istallazione antivirus sui computer collegati su
server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1203 |
2016 |
728 |
07-11-2016 |
Liquidazione di €.163,80 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo settembre 2016. CIG: Z981820055 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1502 |
2013 |
728 |
09-12-2013 |
Liquidazione per € 1.512,20 in favore del Consorzio SIMEGAS con sede in
via Belgioioso n.4 a Cefalù, P. IVA 04406390825 per spese relative all’allaccio
della fornitura di GAS metano negli immobili siti in Piazza Castello
interessati dai lavori di “Riqu |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2015 |
729 |
29-10-2015 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 2.066,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici Saldo fatture- CIG: ZF41249AE8 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2016 |
729 |
07-11-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom VI ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1016 |
2020 |
729 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z502E4CC38 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1187 |
2017 |
729 |
23-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade comunali
Mora-Pedale e C.da Sovarazzo" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e
IMPEGNO SPESA - CIG= ZC92066B85 |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2021 |
729 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 488,00 (euroquattrocentoottantaotto/00) alla Ditta Blanda
Mario con sede a Collesano per sostituzione kit tronchetti, rubinetto valvola a sfera e a farfalla
dell’autobotte in dotazione del Comune di Collesano. CIG: ZD |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1013 |
2022 |
729 |
07-09-2022 |
DET.N. 487 DEL 28.6.2022 – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO
DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D.L |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1301 |
2012 |
729 |
24-10-2012 |
Impegno e liquidazione di € 5.380,00 in favore della Ditta CSA srl per fornitura
panda 4x4 Van Multijet usata |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
168 |
2016 |
73 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2016.CIG: - Z3D181F392 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
159 |
2018 |
73 |
15-02-2018 |
Liquidazione di € 4.253,30 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo escavatore YANMAR– CIG ZD520D8A81 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
228 |
2015 |
73 |
16-02-2015 |
LIQUIDAZIONE € 3.076,85 in favore della Ditta Progedil, con sede a Collesano nella Via
Duca D'Aosta n. 58, per lavori di adeguamento dei locali Scuola dell'Infanzia - Plesso
Scolastico di Via Imera.
SALDO
CIG= ZB51203BE1 |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
153 |
2012 |
73 |
31-01-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06030788 del 15.12.2011
periodo ottobre – novembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
187 |
2017 |
73 |
13-02-2017 |
Liquidazione di € 71,98 (Eurosettantuno/98) in favore Aruba S.p.A. per l'attivazione
della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ad uso dell'ufficio
di Polizia Municipale CIG:Z0F1BBA8A4 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
139 |
2022 |
73 |
09-02-2022 |
SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z382F3C63F
LIQUIDA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
175 |
2021 |
73 |
10-02-2021 |
Liquidazione per assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – CIG:ZEE2E8B3BE |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
166 |
2020 |
73 |
31-01-2020 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
241 |
2014 |
73 |
14-02-2014 |
Affidamento e integrazione impegno di spesa per manutenzione estintori
installati presso gli edifici comunali e scolastici – n. 3 interventi – ANNO 2014 –
2015 - Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z880DCDC17 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1017 |
2020 |
730 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2E2E4CED2 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2017 |
730 |
23-10-2017 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 -
Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1038 |
2021 |
730 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 140,00 (eurocentoquaranta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Relè e revisione motorino d’avviamento dell’autobotte in
dotazione del Comune di Collesano.CIG: Z523306A27 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1012 |
2022 |
730 |
16-09-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE PARETI LOCALI DI
REFEZIONE SCOLASTICA DI VIA IMERA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
69 |
2015 |
730 |
19-11-2014 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv.Angelo Cuva per difesa in giudizio Ente
appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso ricorso ditta
Catalano Stefano . TARSU anno 2010.
CIG ZF711B03A4 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1297 |
2012 |
730 |
24-10-2012 |
LIQUIDAZIONE e IMPEGNO reperibilità a personale esterno dell’Area
Tecnico-Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2015 |
730 |
29-10-2015 |
Liquidazione di €. 967,89 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Saldo fatture gennaio - marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2016 |
730 |
07-11-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1049 |
2019 |
730 |
12-09-2019 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività.
CIG: Z4A299321C |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1482 |
2013 |
730 |
09-12-2013 |
INTEGRAZIONE Affidamento lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo
Municipale.
Ditta: Provenzano Carmelo – CIG= ZBF0B23B97 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1206 |
2016 |
731 |
07-11-2016 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016
CIG: ZD71B209AF |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1483 |
2013 |
731 |
09-12-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 3° S.A.L. |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1018 |
2020 |
731 |
29-09-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di luglio e agosto 2020 - Saldo fattura n. 48/2020 . CIG= Z02 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1039 |
2021 |
731 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 70,00 (Eurosettanta/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura materiale ufficio di Polizia
Municipale_ CIG. Z8633371FE. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1458 |
2014 |
731 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di Opere urgenti e provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero – lato sud - adiacente all’ingresso principale” – (CIG: Z9511B7860)- Ditta SEAP srl - |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2022 |
731 |
07-09-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO
DI SPESA CIG: Z3537AAF6E |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1288 |
2012 |
731 |
24-10-2012 |
Affidamento del “ Servizio di direzione, Gestione Operativa, Manutenzione e gestione dei rifiuti
dell’Impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Collesano” – Approvazione Atti di gara e Scelta
metodo di gara |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2019 |
731 |
13-09-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2019 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2017 |
731 |
25-10-2017 |
Impegno della somma di €.16.000,00 per la commissione di gara UREGA per l’affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri serv |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1197 |
2015 |
731 |
02-11-2015 |
Affidamento e impegno per i lavori di manutenzione su un tratto di strada vicinale
"Bosco" - CIG: ZD816E70AE |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1459 |
2014 |
732 |
20-11-2014 |
Affidamento dei lavori di nuova sistemazione e manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio – DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela .
CIG= Z4D11CF5FB |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1040 |
2021 |
732 |
28-09-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla Ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede a Collesano per sostituzione Batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto
riscaldamento dell’autobotte in dotazione del Comune di Co |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1287 |
2012 |
732 |
24-10-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
Durata triennale 2012 – 2015 . Scelta metodo di gara , approvazione del bando
di gara . (Codice CIG. Z2804CF87A |
25-10-2012 |
09-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1061 |
2019 |
732 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.000,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario per interventi di manutenzione su diversi immobili comunali e strade urbane comunali – CIG= Z3A2805E52 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1198 |
2015 |
732 |
03-11-2015 |
Conferimento incarico per la catastazione immobile comunale ex Mattatoio - Geom. Costa
Vincenzo - CIG= ZE216C4482 |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1207 |
2016 |
732 |
08-11-2016 |
Liquidazione allo Scultore Domenico Zora per fornitura n. 2 statuette occorrenti per la
premiazione del "Migliore Imprenditore Madonita". |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1139 |
2018 |
732 |
12-10-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta
GEOLAB Srl con sede in via De Spuches snc |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1199 |
2017 |
732 |
25-10-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1011 |
2022 |
732 |
07-09-2022 |
DETERMINA N. 495 DEL 30.06.2022 –INTEGRAZIONE PER INTERVENTO DI
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1484 |
2013 |
732 |
09-12-2013 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1019 |
2020 |
732 |
29-09-2020 |
Determina a contrarre n. 600 del 10.08.2020 per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguito elencati:
- D.D.G. n. 3353 e D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di fina |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2018 |
733 |
12-10-2018 |
Impegno e Liquidazione per € 1.089,97 in favore della C.U.C. Centrale Unica di Committenza
“Val d’Himera Settentrionale” per il servizio in convenzione inerente lo svolgimento della gara
d’appalto relativa ai Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALC |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2019 |
733 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 per fornitura n. 1 stallo portabiciclette tramite acquisto sul MEPA – CIG= ZCC28D0AD3 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1294 |
2012 |
733 |
24-10-2012 |
rettifica determinazioni n. 569 e 570 del 27/08/2012 per le elezioni del Presidente della
Regione Siciliana e dell’Assemblea regionale Siciliana del 28/10/2012 |
26-10-2012 |
10-11-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1199 |
2015 |
733 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo novembre / dicembre 2015
CIG: Z2616DD4DA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1485 |
2013 |
733 |
09-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3862 del 27.11.2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1020 |
2020 |
733 |
29-09-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB
LIQUIDAZIONE |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2021 |
733 |
28-09-2021 |
Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della
Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia
Municipale. CIG: ZB9333372F.
poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 114707000 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1037 |
2022 |
733 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2022 |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1306 |
2014 |
733 |
20-11-2014 |
Impegno di spesa ed affidamento per i lavori di montaggio e restauro di
una vasca in pietra di forma semicircolare da collocarsi in piazza Castello |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1208 |
2016 |
733 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo a Tiziano Ferro- Rosso Relativo |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1042 |
2021 |
734 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 135,00 (Eurocentotrentacinque/00) in favore della Ditta
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 1
spartitraffico giallo kg. 25._CIG: Z9D3295CBC |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1052 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1310 |
2012 |
734 |
24-10-2012 |
Servizio assistenza domiciliare anziani – Periodo 20.11.2012/20.02.2013.- Approvazione schema di
convenzione lettera di invito , progetto e criteri di valutazione |
31-10-2012 |
15-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1209 |
2016 |
734 |
08-11-2016 |
Liquidazione spettacolo Tributo Claudio Baglioni- Naso di Falco |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1201 |
2017 |
734 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Nuova Generazione per retta ricovero minore di questo Comune -
Mese di luglio 2017 |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1027 |
2020 |
734 |
30-09-2020 |
Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500-
Estensione Proroga tecnica |
02-10-2020 |
17-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2015 |
734 |
03-11-2015 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1486 |
2013 |
734 |
09-12-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 364,00 per versamento alla G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di:
“di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1139 |
2019 |
734 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 1° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2018 |
734 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Ditta BLANDA Mario - CIG - Z42253AF63 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1007 |
2022 |
734 |
14-09-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO 100% COSTO ABBONAMENTI VARIE TRATTE.-
.A.S. 2021/2022. |
15-09-2022 |
30-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1202 |
2017 |
735 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto 2017 . CIG Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1152 |
2018 |
735 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione impianto frenante Fiat Punto “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta SUPER CAR; - CIG - Z63253B070 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1360 |
2012 |
735 |
31-10-2012 |
Anticipazione all’economo per organizzazione “Giornata delle Forze Armate e
dell'Unità Nazionale” |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1487 |
2013 |
735 |
09-12-2013 |
Liquidazione € 8.613,34 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (2° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di v |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1140 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z9 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1008 |
2022 |
735 |
14-09-2022 |
IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022. |
15-09-2022 |
30-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1043 |
2021 |
735 |
28-09-2021 |
Liquidazione di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e
verticale._CIG: Z90328D7CF. |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1053 |
2019 |
735 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, siti in c.da Cottonaro– Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2015 |
735 |
03-11-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X03854466 del 14.09.15 - periodo luglio- agosto 2015
CIG: ZE4140A67D |
04-11-2015 |
19-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1210 |
2016 |
735 |
08-11-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2016. |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1444 |
2014 |
735 |
20-11-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio infissi dell’edificio comunale adibito a locale stazione dei Carabinieri sita in piazzale Zubbio” |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |