535 |
2016 |
325 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1440 |
2018 |
975 |
06-12-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.300,52 in favore della Ditta Gulino Angelo per fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello – CIG = Z682558382 |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2022 |
405 |
08-06-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. SALDO. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
291 |
2015 |
140 |
16-03-2015 |
Liquidazione di €. 1.049,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il
mese di dicembre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1316 |
2017 |
817 |
21-11-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'edificio scolastico presso la scuola di via Regina Margheri |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
502 |
2021 |
330 |
03-05-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1539 |
2013 |
787 |
12-12-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Ing. Vincenzo Stagno, P.IVA 00521490821, per
complessivi 2.400,00 I |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1501 |
2022 |
1109 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI LOCAZIONE PER SEDE SCICA N. 45 DI CEFALU'. ANNO 2022 |
30-12-2022 |
14-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
398 |
2020 |
262 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Gennaio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
949 |
2012 |
507 |
23-07-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2016 |
615 |
07-10-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2016 - Fatt. n.3/18 del 24.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
307 |
2019 |
216 |
15-03-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.066,00 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Manutenzione immobili Comunali ” CIG= Z3C2634B24 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
762 |
2015 |
460 |
15-07-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo Gennaio -Febbraio 2015. CIG: Z0F12910B. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
172 |
2018 |
87 |
19-02-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile LA DUCA Anna
e LA DUCA SALVATRICE mese di dicembre 2017. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
937 |
2021 |
672 |
06-09-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2020. |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
435 |
2014 |
203 |
08-04-2014 |
Rimborso somme per IMU, versata erroneamente. Impegno e liquidazione |
09-04-2014 |
24-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2020 |
578 |
31-07-2020 |
Liquidazione di € 175,60 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/138 - CIG= ZED2CE20FB |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1504 |
2012 |
722 |
22-10-2012 |
IMPEGNO spesa presuntivo pari ad € 1.800,00 in favore della Biologa Dott.ssa Maria
Maddalena Sciurba, con laboratorio in Via Umberto I°, S.Giuseppe Jato, per la consulenza tecnica e tec niconormativa
finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti p |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1485 |
2016 |
903 |
23-12-2016 |
Determina a Contrarre,affidamento alla ditta SAPI Costruzioni s.r.l. con sede in Gratteri
dei lavori di rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di detriti e
terra depositati nell'area adiacente ai capannoni di proprietà comunale - in |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2019 |
509 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA.
ANNO 2019 – MAGGIO/DICEMBRE. |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1215 |
2015 |
743 |
05-11-2015 |
Nomina Commissione per l'Avviso Pubblico finalizzato alla concessione temporanea, secondo
l'art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito
nelle C.de Garbinogara e Cottonaro in agro di Collesano. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
629 |
2018 |
410 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della UNIPOL Sai assicurazione di D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1348 |
2021 |
956 |
06-12-2021 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.120/2021 DEL 01/12/2021 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 11^ RATA ANNO 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1000 |
2014 |
499 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e
ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1229 |
2020 |
881 |
02-12-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB
LIQUIDAZIONE |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
441 |
2013 |
198 |
05-04-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
08-04-2013 |
23-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
366 |
2017 |
206 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per manutenzione e
sistemazione straordinaria alcune strade urbane - CIG= Z061BE2A62 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1211 |
2019 |
859 |
22-10-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di ottobre 2019. CIG:Z3429DFBA6 |
23-10-2019 |
07-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
81 |
2012 |
1165 |
30-12-2011 |
Assunzione impegno di spesa per rimborso spese servizio di oculistica |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
758 |
2022 |
558 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2022. CIG Z99371CA48 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
180 |
2016 |
83 |
26-02-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - affidamento dal 15.01.2016 al 31.05.2016 e impegno di spesa |
26-02-2016 |
12-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2018 |
706 |
02-10-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 158,92 per fornitura metano presso gli
Edifici comunali
Mese di agosto 2018 CIG: Z2A25125BB |
12-10-2018 |
27-10-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
234 |
2022 |
163 |
28-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1514 |
2014 |
879 |
23-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 4.000,00 per lavori di nuova sistemazione e
manutenzione straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio –
DITTA: Vivaio IRIS snc di Fricano Mariangela.2 acconto |
24-12-2014 |
08-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
964 |
2017 |
574 |
31-08-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario fondi comunali - Anno 2016 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
182 |
2021 |
106 |
11-02-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X04391641 periodo ottobre/novembre 2020 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
981 |
2013 |
530 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1190 |
2022 |
883 |
25-10-2022 |
DET.N.1017 DEL 15.12.2021 - LIQUIDAZIONE– DITTA COSTA ANNA – CIG:
Z0A346372F
CIG:ZC7378362E |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
84 |
2020 |
19 |
17-01-2020 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di NOVEMBRE 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
538 |
2012 |
235 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Servizi – Generali e Demografici ex art.
17 C.C.N.L |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
663 |
2016 |
383 |
01-07-2016 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2015 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
8 |
2019 |
1061 |
28-12-2018 |
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Sentenza accoglimento totale
del 16/03/2018 – Impegno di spesa. |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
413 |
2015 |
222 |
16-04-2015 |
Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da Croce, Fg. 36
p.lla 976 (parte) - Affidamento per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia e |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1402 |
2017 |
872 |
06-12-2017 |
Impegno spesa per lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella
zona sud di ampliamento del cimitero comunale" - CIG= ZA82045FE1 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2021 |
426 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo
da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1
– Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
79 |
2014 |
891 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 49.500,00 per interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scol |
13-01-2014 |
28-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2020 |
329 |
08-05-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= Z4E2CE167B |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
68 |
2023 |
1197 |
30-12-2022 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 10/10/2022 ASSISTENZA
TECNICA INFORMATICA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELL’ING.
GUZZIO GIAMPIERO. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1155 |
2016 |
692 |
26-10-2016 |
Liquidazione fornitura pneumatici per FIAT Grande Punto.
Ditta Discovery Madonie & C. sas - CIG ZB41B43FC9 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
414 |
2019 |
287 |
05-04-2019 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giuste determine dirigenziali n. 644,702/18. |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
847 |
2015 |
523 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura
elettronica n.1 E del 22.07.2015.
CIG: Z081553B0E9 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
248 |
2018 |
3 |
01-03-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
06-03-2018 |
21-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1016 |
2021 |
717 |
27-09-2021 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”- ANNO 2021 - CIG= ZAD3323020 |
28-09-2021 |
13-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
924 |
2020 |
656 |
08-09-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
45 |
2013 |
948 |
28-12-2012 |
Convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà SO.L.E. – Gruppo Enel nel Comune di Collesano – ULTERIORE
RIDUZIONE Determina di impegno n. 805 del 27.11.2012 e Impegno di spesa |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
58 |
2017 |
984 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 988,20 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per nolo a caldo cestello . CIG ZC81950392 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2019 |
573 |
10-07-2019 |
Liquidazione di €. 3.868,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 37,69 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2019 – fattura elettronica n.
E308 del 14/06/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1308 |
2015 |
816 |
24-11-2015 |
Liquidazione contributo all' Associazione Musicale "Pier Luigi Da Palestrina" di Collesano
per la partecipazione al 30° Anniversario dell' Amicale dei Collesanesi a Yverdon Les
Bains . |
25-11-2015 |
10-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
742 |
2018 |
479 |
06-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2018. CIG: ZC2213627B. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1426 |
2021 |
4 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA COMPOSIZIONE BONARIA SINISTRO S. C. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1319 |
2020 |
981 |
10-12-2020 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso relativo al periodo 01/07/2020 l 26/10/2020 |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
554 |
2013 |
275 |
30-04-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Importo complessivo dell’appalto:
€ 770.843,75 oltre IVA – Efficacia dell’Aggiudi |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1294 |
2019 |
922 |
07-11-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 337,42 alla Dott.ssa Emanuela
Santomauro, Commissario AD ACTA, per l’approvazione del rendiconto di gestione es. 2018. |
13-11-2019 |
28-11-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
182 |
2012 |
76 |
01-02-2012 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2012 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
857 |
2022 |
606 |
04-08-2022 |
PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 24/04/2019,
REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI S |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
252 |
2016 |
140 |
11-03-2016 |
Liquidazione per fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopiatori
CIGZA313B7710 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1213 |
2018 |
798 |
22-10-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di settembre 2018. CIG:ZC224DB319 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
343 |
2022 |
249 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 1.527,02 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 – FEBBRAIO 202 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
107 |
2015 |
45 |
04-02-2015 |
Giornate formative “Scuola di AltRa Amministrazione” a Ragusa e “Fiera
Agroalimentare” a Norimberga.
Impegno di spesa per partecipazione ed anticipazione somme. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2017 |
642 |
28-09-2017 |
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
264 |
2021 |
163 |
26-02-2021 |
Revisione automezzo comunale Autocarro Mecedes Benz Targa AL 637 WD – CIG= Z062FF8C75
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2013 |
597 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1282 |
2022 |
933 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
172 |
2020 |
80 |
03-02-2020 |
Liquidazione per € 3.749,30 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – CUP:
E46J06000110005 – CIG: Z4C1C7A |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
658 |
2012 |
363 |
17-05-2012 |
Liquidazione di € 7.238,08 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 12 del 23/03/2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
780 |
2016 |
437 |
18-07-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2016 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
105 |
2019 |
54 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 141,52 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera di n. estintore”. CIG= Z3A236C4A7 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
530 |
2015 |
291 |
11-05-2015 |
Modifica determina n. 287 del 08.05.2015 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
anno 2013 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1475 |
2017 |
937 |
13-12-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Fornitura e
montaggio n. 12 pneumatici per automezzi Comunali adibiti rispettivamente al servizio
idrico e servizio manutenzioni " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
667 |
2021 |
463 |
21-06-2021 |
liquidare la somma di €. 2.111,31 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo – aprile – maggio 2021 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
161 |
2014 |
19 |
29-01-2014 |
Impegno e liquidazione, premio polizza assicurativa RCT con validità dalle
ore 24 del 24/01/2014 alle ore 24 del 31/12/2014.
CIG Z300D7AE4F |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
583 |
2020 |
422 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura DPI e prodotti disinfettanti e sanificanti per il contenimento della diffusione COVID - 19” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2D2128A |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2012 |
670 |
04-10-2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AF |
11-10-2012 |
26-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2016 |
750 |
09-11-2016 |
Impegno di spesa per resistere ad atto di citazione promosso dal Signor Li Pomi Enzo,
dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Incarico G.M. n. 69/2016, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z1E1BCAC96=. |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
497 |
2019 |
354 |
03-05-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Aprile 2019 – Fatt. n. 3/278 del 17.04.2019–
CIG= Z162792F10 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
973 |
2015 |
611 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
369 |
2018 |
207 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2018 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1109 |
2021 |
791 |
18-10-2021 |
Liquidazione in favore dell’ A.S.D. Giovanile Collesano .- Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo
63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate 2021. |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
686 |
2014 |
341 |
09-06-2014 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore unico
dei conti per il triennio 2014/2017 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1005 |
2020 |
718 |
28-09-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per acquisto ticket per Voucher Vacanza 2020. CIG ZD02E2F8B8 |
29-09-2020 |
14-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
172 |
2013 |
21 |
30-01-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2012 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
150 |
2017 |
1000 |
30-12-2016 |
Liquidazione della fattura n. 165_16 del 01.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana X acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
981 |
2019 |
678 |
20-08-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 137,37 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 201 |
22-08-2019 |
06-09-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1405 |
2015 |
879 |
10-12-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di Marzo n.48 -
90144 Palermo, |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2018 |
542 |
26-07-2018 |
Liquidazione ENPAIA - contributi relativi ad aspettativa ex
Sindaco Meli (periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
32 |
2022 |
1106 |
31-12-2021 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS
KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY WORK– DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. CIG
Z7E34A5514 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1217 |
2014 |
647 |
23-10-2014 |
Impegno e liquidazione di € 24,40 Iva inclusa, in favore della Ditta
MONTEDORO srl per fornitura tubo corugato . CIGZ1FDECD9AE |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1395 |
2020 |
975 |
10-12-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto, con sede in
Collesano nella via Isnello n. 155, della fattura n. 56 del 03/12/2020 di €. 164,99 per la
fornitura di n. 2 pneumatici e n. 1 batteria di avviamento per l'autovettura Hi |
23-12-2020 |
07-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
677 |
2013 |
352 |
06-06-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1380 |
2019 |
996 |
28-11-2019 |
Determina a Contrarre, prenotazione di impegno di spesa e approvazione atti di
gara ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di:
Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di amp |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
281 |
2012 |
101 |
21-02-2012 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 6.593,76 in favore dell’Arch. Antonino Palermo per
competenze tecniche per redazione progetto, perizia di Variante e Suppletiva, Direzione, Misurazione e
Contabilità dei lavori di 1° Stralcio per l’ampliamento della discari |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2022 |
680 |
30-08-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA – |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
374 |
2016 |
210 |
15-04-2016 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1310 |
2018 |
856 |
12-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Messa a terra impianto di V/le delle Fiere e fornitura e montaggio n. 2 armature( Via Polizzi e V/le V. Florio) “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Delta Impianti |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
453 |
2022 |
323 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO
GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013
GURS N. 39 DEL 23/08/2013. RAGIONIERA ROSARIA MAZZOLA CON SEDE IN VIA SANTA
LUCIA SNC IN CASTELBUONO P.IVA N.03868 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
171 |
2015 |
63 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Novembre e Dicembre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2017 |
709 |
13-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - Ulteriore Impegno di Spesa |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
359 |
2021 |
241 |
29-03-2021 |
Liquidazione alla ditta La Serra Fiorita di Santino Rosa per fornitura n. 50 stelle di natale-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: Z972FC14FF |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1350 |
2013 |
676 |
18-11-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1356 |
2022 |
986 |
28-11-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER INVIO CORRISPONDENZA. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
266 |
2020 |
163 |
18-02-2020 |
Ospitalità delegazione di Yverdon les Bains. Impegno di spesa e affidamento alla ditta “ E’ VINO” di
Rosario Provenzano per la fornitura bevande per ospitalità. CIG: ZE32C13EEE |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
771 |
2012 |
429 |
25-06-2012 |
Liquidazione alla Ditta TITANEDI Italia S.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici
comunali.
CIG: Z7BO573BF4 |
27-06-2012 |
12-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
906 |
2016 |
512 |
01-09-2016 |
Rimborso € 2.078,00 alla Sig.ra CUCCIA Delizia (erede Pontani Rosario |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
186 |
2019 |
1101 |
31-12-2018 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Generale nell'anno 2018 -
Impegno di spesa |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
638 |
2015 |
358 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE
2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
20 |
2018 |
4 |
10-01-2018 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per
Integrazione lavoro personale A.S.U. n° 90 ore, di cui al progetto n.
9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto
Francesco– Periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2017 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
792 |
2021 |
537 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – “Concorso di Poesia e Racconti” 1/08/2021 - Cig: Z1E329706E |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
275 |
2014 |
102 |
24-02-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo sett. dicembre 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
25-02-2014 |
12-03-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
670 |
2020 |
479 |
01-07-2020 |
Proroga incarico ex art. 1, comma 557, L.311/2004 - Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella. Periodo
Luglio/Dicembre 2020. |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1351 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
15-11-2012 |
30-11-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1348 |
2016 |
813 |
02-12-2016 |
Annullamento pratica di sanatoria edilizia Legge n.47/85 pratica n.131 - Ditta: Fatta del
Bosco Giovanni - istanza presentata in data 29.03.1986 prot. n. 2123 |
05-12-2016 |
20-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
597 |
2019 |
421 |
22-05-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZA02881601 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2015 |
663 |
09-10-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Servizi Generali e Demografici.
LIQUIDAZIONE |
09-10-2015 |
24-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
477 |
2018 |
278 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1183 |
2021 |
872 |
04-11-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di LUGLIO 2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
781 |
2014 |
400 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio 2014 scuolabus |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1103 |
2020 |
792 |
23-10-2020 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 – C.F. PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico – amministrative del fondo Garbinogara e Cottonaro – CIG: Z6925093F4 |
26-10-2020 |
10-11-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
267 |
2013 |
72 |
14-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2013.
CIG: Z41047F6E1 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
235 |
2017 |
106 |
22-02-2017 |
Liquidazione contributo intervento persone anziane ultra 75 anni anno 2015, in favore
dell' Associazione A.N.A.S per servizio di assistenza domiciliare anziana |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1066 |
2019 |
745 |
13-09-2019 |
Liquidazione di € 280,00 (Euroduecentoottanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per riparazione
dell’automezzo carro funebre targato PAA43939. CIG:ZB027FD28. |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1747 |
2011 |
1073 |
12-12-2011 |
Fiere/Quartiere Macallè – n.1001179/PA-137” -MESE DI NOVEMBRE
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
23-12-2011 |
07-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
613 |
2022 |
422 |
15-06-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE.
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA BIT2022 DI MILANO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1492 |
2015 |
945 |
28-12-2015 |
Affidamento lavori di manutenzione ordinaria mezzi Comunali " - Impegno di spesa ed
affidamento in favore della Ditta BLANDA Mario - CIG ZAA17CFDD4 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
964 |
2018 |
605 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali luglio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
121 |
2022 |
63 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG= ZB1345CA43 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1347 |
2014 |
745 |
20-11-2014 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2015 |
26-11-2014 |
11-12-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2017 |
478 |
17-07-2017 |
Liquidazione attività vorativa donne mese di marzo-luglio 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
42 |
2021 |
1108 |
31-12-2020 |
Appalto servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021 periodo gennaio/maggio 2021. Determinazione a contrarre, art,36 c.2 lett.a ) del D.Lgs n. 50/2016 ed approvazione atti di gara.
CIG: Z823012566 |
18-01-2021 |
02-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
834 |
2013 |
427 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Gaudino A.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
722 |
2017 |
409 |
26-06-2017 |
Determina a Contrarre per fornitura " n. 2manichette con raccordi di tipo pesante per
mezzo comunale autobotte e mezzo comunale protezione civile e mt 25 tubo per naspo
antincendio " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.l |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1472 |
2019 |
1073 |
13-12-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Ottobre 2019 – Fatt. n. 3/973 del 14.11.2019–
CIG= Z26292DC84 |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
390 |
2012 |
197 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 2/12/2011
relativo alla chiusura del Centro Nascite HSR S. Raffaele di Cefalù.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 11/2012 - Avv.ti Terregino e Di Paola. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1049 |
2022 |
758 |
27-09-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 |
29-09-2022 |
14-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
464 |
2016 |
279 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Gennaio
2016 - Fatt. n.3/1 del 19.01.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1404 |
2018 |
931 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 185,42 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
522 |
2022 |
358 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
267 |
2015 |
117 |
26-02-2015 |
Liquidazione € 367,22 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora". - Intervento Mese Gennaio
2015 - Fatt. n. 95 del 28.01.2015 CIG= Z8212B4A79 |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1257 |
2017 |
770 |
08-11-2017 |
Riversamento al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte della Sig.ra Vitale Maria Catena C.F. VTL MCT 77M46 G273Z,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
438 |
2021 |
302 |
20-04-2021 |
Impegno per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. Ditta Aruba.it |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1504 |
2013 |
738 |
10-12-2013 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata
sita in Via Montegrappa , Foglio 39 p.lla 554 – Ditta BAUDONE Maria .= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1458 |
2022 |
1058 |
09-12-2022 |
IMPEGNO PER IL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO, ANNUALITA' 2022. |
16-12-2022 |
31-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
363 |
2020 |
242 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “Macelleria Nicchitta” di Nicchitta Alessandro per la fornitura prodotti locali
tipici per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C1F6F4-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
901 |
2012 |
464 |
16-07-2012 |
Affidamento per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile “Fontana Mora” – Periodo Luglio – Dicembre 2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1013 |
2016 |
583 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z9E1B60B94 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
268 |
2019 |
157 |
25-02-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2019- Saldo fattura n. 1/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-03-2019 |
19-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2015 |
438 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 600,00, in favore dell'Ufficio Postale -
Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
112 |
2018 |
50 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 14.954,15 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per lavori di “Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
871 |
2021 |
609 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.794,32 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Luglio 2021 – |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
364 |
2014 |
178 |
17-03-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Dicembre 2013 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
753 |
2020 |
537 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 243/PA del 30/06/2020 di €. 5.782,77 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1469 |
2012 |
837 |
03-12-2012 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1455 |
2016 |
886 |
19-12-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di
diverse misure CIG :Z 351C9264A |
21-12-2016 |
05-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
674 |
2019 |
482 |
05-06-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 500
Cartoncini parcheggio per disabili .CIG: ZD928A8251.Cod.
univoco UF61OT |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1186 |
2015 |
728 |
29-10-2015 |
Impegno di spesa rimozione virus e istallazione antivirus sui computer collegati su
server Ufficio di Segreteria.
CIG:ZEB16D3435 |
30-10-2015 |
14-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2018 |
389 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1301 |
2021 |
968 |
07-12-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE ALLA DITTA LUMINARIE LA NUOVA STELLA
DI RIBAUDO CATERINA FESTIVITà NATALIZIE 2020/2021. IMPEGNO DI SPESACIG:
Z93341111A. |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
941 |
2014 |
474 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1201 |
2020 |
845 |
16-11-2020 |
Liquidazione di € 7.687,79 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per manutenzione e gestione impianti di Pubblica Illuminazione dall’1.7.2020 al 30.09.2020 – Fattura n. 32 dell ‘ 1.10.2020. CIG=Z6028A8500 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
373 |
2013 |
151 |
05-03-2013 |
Viaggio istituzionale a Firenze e a Rieti – Marzo 2013.
Impegno di spesa per partecipazione |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
324 |
2017 |
167 |
13-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della Ditta Evolution System di La Torre Filippo
per la fornitura di materiale informatico - CIG= Z841C614AB |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2019 |
816 |
08-10-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia agosto 2019 |
11-10-2019 |
26-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
42 |
2012 |
1128 |
28-12-2011 |
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di “Restauro e Ristrutturazione della Chiesa
dell’Annunziata Vecchia” in Collesano. IMPEGNO SPESA per incarico per acquisizione parere
legale riguardo l’aggiudicazione dei lavori a seguito di “richiesta di c |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
700 |
2022 |
15 |
04-07-2022 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO ditta righetti |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
138 |
2016 |
46 |
23-02-2016 |
Liquidazione Indennità di fine mandato |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2018 |
680 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75 per
integrazione oraria di lavoro a 36 ore settimanali n. 3 ausiliari del traffico cat.
B. Periodo: 01.08.2018 – 31.08.2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
181 |
2022 |
84 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE “ACCORDO QUADRO SU CONSIP”.
CIG:Z6034D0425 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1473 |
2014 |
798 |
03-12-2014 |
Affidamento fornitura e montaggio ringhiera in ferro a protezione della sede viaria nei pressi della Piazza Bevaio Pigno e strada di collegamento tra la via Montegrappa e la Via Cilluffo - Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano nella c.da Ca |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2021 |
1121 |
31-12-2020 |
Impegno di spesa consequenziale alla Delibera di C.C n. 58/2020 inerente al riconoscimento di debito fuori bilancio per competenze professionale dovute all’Avv. P. Mogavero. |
05-02-2021 |
20-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
937 |
2013 |
496 |
30-08-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.05.2013/31.12.2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2022 |
839 |
20-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON
SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA DOTATI AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N |
21-10-2022 |
05-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
52 |
2020 |
2 |
09-01-2020 |
Liquidazione mese di Dicembre 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategich |
10-01-2020 |
25-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
593 |
2016 |
353 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.441,01 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1493 |
2018 |
1018 |
13-12-2018 |
nota prot n. n. 5274/17 del 27.12.2017 dell’AMAP S.p.A - IMPEGNO SPESA della somma di € 11.000,00 per quota di riparto somme per gestione impianto di sollevamento “Pozzi Mora” |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2015 |
186 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1352 |
2017 |
839 |
28-11-2017 |
Integrazione orario di lavoro per il personale in servizio con contratto a tempo
determinato per Mesi Tre. IMPEGNO DI SPESA |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
546 |
2021 |
371 |
18-05-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
40 |
2014 |
837 |
30-12-2013 |
Impegno di spesa per assistenza e aggiornamento software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
433 |
2020 |
298 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2020. CIG Z5E2A0D5A7 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1004 |
2012 |
555 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
32 |
2023 |
1145 |
29-12-2022 |
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE –
UFFICIO ESECUZIONE PENALE – DIPARTIMENTO DEMOLIZIONI – ORDINE DEMOLIZIONE N.268/98 R.ES. A CARICO DEL SIG. MUSCARELLA VINCENZO PER OPERE ABUSIVE IN C.DA CARPINELLO IN COLLESANO - IMPEGNO D |
10-01-2023 |
25-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1104 |
2016 |
653 |
19-10-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di ottobre 2016 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
359 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
809 |
2015 |
495 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZZ5D14E1AC4 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
212 |
2018 |
118 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Novembre 2017 . CIG Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
968 |
2021 |
694 |
15-09-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la |
15-09-2021 |
30-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
482 |
2014 |
219 |
08-04-2014 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Traina Salvatore |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
851 |
2020 |
611 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 203,37 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z502B28791 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1552 |
2012 |
880 |
12-12-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Agosto- Dicembre 2012 |
14-12-2012 |
29-12-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1545 |
2016 |
953 |
30-12-2016 |
Determina a Contrarre: redazione studio geologo a supporto della progettazione
esecutiva per la realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati e opere connesse , da
collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG Z661BF432E;
Conferime |
30-12-2016 |
14-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
800 |
2019 |
569 |
10-07-2019 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2018. |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1274 |
2015 |
792 |
18-11-2015 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Comunità Alloggio per Anziani "La Vita è
bella" gestita dalla Soc. Coop. Casale di Campofelice di Roccella .CIG Z6B171BDE1 |
19-11-2015 |
04-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
682 |
2018 |
434 |
18-06-2018 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2018” organizzata da Legambiente – impegno
e liquidazione di un contributo di €. 220,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1395 |
2021 |
1016 |
15-12-2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
- E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG= Z8C345E87D |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1064 |
2014 |
524 |
13-09-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni in onore del SS.mo Crocifisso |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1270 |
2020 |
903 |
02-12-2020 |
Affidamento incarico Medico Competente ai sensi dell’art.25 D. Lgs 81/2008 alla Diesse
Group di Palermo Anno 2020/2021 CIG : ZE22F5A66A |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
500 |
2013 |
220 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: Z6DO8DAE72 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
440 |
2017 |
252 |
29-03-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2016 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1243 |
2019 |
870 |
24-10-2019 |
Liquidazione di € 595,36 (Eurocinquecentonovantacinque/36) in favore della
Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli
Agenti del Comando di P.M._CIG: Z672931155. |
31-10-2019 |
15-11-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
134 |
2012 |
38 |
30-01-2012 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari mese di settembre 2010 e giugno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
799 |
2022 |
583 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MAGGIO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
216 |
2016 |
128 |
04-03-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre
CIG: Z330E3C86B |
07-03-2016 |
22-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1170 |
2018 |
759 |
15-10-2018 |
Revoca Det. 296 e impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Ever Green” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
278 |
2022 |
191 |
14-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
GENNAIO 2022 |
21-03-2022 |
05-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
14 |
2015 |
906 |
29-12-2014 |
impegno della somma di €. 350,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1019 |
2017 |
613 |
20-09-2017 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e
contestuale impegno di spesa |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
229 |
2021 |
133 |
24-02-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00462452 e la n. 7X00010338 periodo ottobre/novembre 2020 |
24-02-2021 |
11-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1053 |
2013 |
568 |
02-10-2013 |
Liquidazione fatture n.ri 19 e 20 del 20.09.2013 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
02-10-2013 |
17-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1245 |
2022 |
858 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER QUOTA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” - ANNO 2022 |
11-11-2022 |
26-11-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
129 |
2020 |
1104 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e
aggiornamento software ICI/IMU/TASI per l’anno 2020. CIG Z882B5907C |
29-01-2020 |
13-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2012 |
290 |
26-04-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Impegno di spesa per partecipazione |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2016 |
415 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Montedoro per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z791A846Z0 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
50 |
2019 |
1098 |
31-12-2018 |
Ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. 1460/2018 del
Tribunale di Termini Imerese, promosso dall’Avv. Cadelo. Impegno di spesa |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
475 |
2015 |
264 |
04-05-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG =
24598078F1;
Liquidazione saldo competenze RUP |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1436 |
2017 |
903 |
12-12-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di ottobre 2017. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
636 |
2021 |
440 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
118 |
2014 |
801 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa.
Anno scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
511 |
2020 |
364 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z30299CCE1. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2012 |
632 |
18-09-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Settembre – Dicembre 2012.
|
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
147 |
2023 |
02 |
26-01-2023 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023-2025. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1189 |
2016 |
715 |
07-11-2016 |
Liquidazione Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme
Scuolabus Comunale |
07-11-2016 |
22-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
451 |
2019 |
321 |
11-04-2019 |
Liquidazione per SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO –
IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019-Ditta Donato Telecomunicazioni- CIG. Z5726EFEE3 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
901 |
2015 |
558 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Telecom Italia Spa con sede in via Gaetano Negri n.1 a Milano,
con P. IVA 00488410010 per complessivi € 3.149,37 pagamento per i lavori di spostamento
cavi impianto telefonico nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione Q |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
302 |
2018 |
178 |
21-03-2018 |
Liquidazione spettanze all’ Unione dei Comuni Val D’ Himera Settentrionale per le sedute di gara relative all’
affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1060 |
2021 |
706 |
21-09-2021 |
Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la
fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della
collettività. CIG: ZFA331ACE8 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
596 |
2014 |
306 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
966 |
2020 |
690 |
14-09-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di luglio-agosto 2020 |
16-09-2020 |
01-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
108 |
2013 |
955 |
28-12-2012 |
IMPEGNO di spesa di € 12.584,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di cui agli obblighi D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
109 |
2017 |
22 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese luglio e agosto 2016. CIG. ZA917FD220 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
913 |
2019 |
642 |
06-08-2019 |
Liquidazione straordinario elettorale al personale dell’Ufficio Elettorale _ Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
06-08-2019 |
21-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1371 |
2015 |
848 |
09-12-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC e
Dominio sito ufficiale dell'Ente |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
797 |
2018 |
517 |
17-07-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 258,62 (euroducentocinquantotto/62) per n. 4
Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (4 cadauno), Periodo: 19 – 22
luglio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1462 |
2021 |
1073 |
27-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA GOLEMNET SRL PER FORNITURA DI UN
SISTEMA INFORMATICO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA
PAGOPA, E
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITà DIGITALE (SPID) E APP IO.
CIG: ZA1348DE2B |
29-12-2021 |
13-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1370 |
2020 |
1026 |
17-12-2020 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di
Cefalù .Prosecuzione anno 2021.CIG: ZF22F85231 |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
612 |
2013 |
323 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Maranto V. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
540 |
2017 |
302 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Viale
Vincenzo Florio e Via Alcide de Gasperi " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z70 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1344 |
2019 |
979 |
21-11-2019 |
Rimborso Tari anno 2019 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Caffè del Viale Snc”. |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
246 |
2012 |
88 |
21-02-2012 |
Liquidazione della somma di €. €. 3.630,00 a favore della Ditta Placa Gandolfo con sede in
Collesano per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso la discarica comunale di
C.da Ottosalme |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
895 |
2022 |
647 |
17-08-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2022 |
18-08-2022 |
02-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
316 |
2016 |
177 |
25-03-2016 |
Liquidazione per fornitura toner e cartucce per stampanti
CIG: Z25140A5FE |
30-03-2016 |
14-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1266 |
2018 |
831 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materia |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
383 |
2022 |
257 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE ESTERNO UTC DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO
DI MATTEO CIG= ZDB3484B0B
LIQUIDAZIONE |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
91 |
2015 |
27 |
03-02-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in Collesano
(PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., CUP E44G10000070002
Procedura negoziata per la fornitura di arredi CIG ZA611F1A85
- Nomina commissione giudicatrice |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2017 |
681 |
10-10-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
318 |
2021 |
223 |
16-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.335,95 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3250 plastica dura cod. CER 200136 - Febb |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1232 |
2013 |
547 |
13-09-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . SS. Crocifisso |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1324 |
2022 |
938 |
11-11-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
“ELISIR ” DI D’AGOSTARO MARIA ROSARIA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
29-11-2022 |
14-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
212 |
2020 |
117 |
11-02-2020 |
Impegno e affidamento fornitura premi in ceramica in occasione del XXXVII concorso Peppe N’Nappa,
alla Ditta Iachetta. Carnevale 2020.-CIG:Z8E2BC84AC |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
720 |
2012 |
394 |
12-06-2012 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
853 |
2016 |
479 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di giugno 2016 . Saldo fattura n. 37/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
144 |
2019 |
85 |
07-02-2019 |
Liquidazione di € 558,49 (Eurocinquecentocinquantotto/49) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZAD262165B |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
582 |
2015 |
326 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1514 |
2017 |
967 |
18-12-2017 |
Tari e Tributo Provinciale- Approvazione Lista di carico per l'anno 2017. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
739 |
2021 |
506 |
13-07-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di giugno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
230 |
2014 |
66 |
11-02-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
620 |
2020 |
449 |
12-06-2020 |
Liquidazione alla Ditta Datanet Srl per la fornitura di un Sistema di Fotolettura e
Geolocalizzazione dei contatori idrometrici da Smartphone, denominato MetroCubo Smart.
CIG: Z902B008E2 |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1257 |
2012 |
692 |
18-10-2012 |
Impegno di spesa per Contenzioso tributario Comune di Collesano/Ditta CIGA
Srl,per accoglimento istanza e transazione delle liti |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1288 |
2016 |
781 |
18-11-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " Revisione n. 2 automezzi
comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = Z891C18062 |
18-11-2016 |
03-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
550 |
2019 |
368 |
07-05-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1023 |
2015 |
638 |
29-09-2015 |
Impegno di € 400,00 per revisione automezzi comunali Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466
JA - e Autobotte Comunale Targa ZA093YN
CIG: ZEA1624F7C |
30-09-2015 |
15-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
430 |
2018 |
234 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.995,51 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di febbraio 18 CIG: ZB9216097B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1146 |
2021 |
821 |
03-11-2021 |
Integrazione Impegno di spesa e liquidazione per “controllo e verifica semestrale, come
da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
03-11-2021 |
18-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
729 |
2014 |
370 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 944 del 29.04.2014.
CIG=Z900DAF403 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1064 |
2020 |
755 |
08-10-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
225 |
2013 |
52 |
07-02-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2012 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
199 |
2017 |
85 |
14-02-2017 |
Impegno integrativo e liquidazione Amministratori per missioni effettuate nell'interesse
dell'Ente durante il secondo semestre 2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1025 |
2019 |
710 |
05-09-2019 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2018 al 31/12/2018
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1461 |
2015 |
917 |
21-12-2015 |
Affidamento per fornitura toner fotocopiatori
CIG: Z25140A5FE |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
922 |
2018 |
578 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
60 |
2022 |
5 |
26-01-2022 |
PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTà METROPOLITANA DI PALERMO (
ART.21 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N°152 RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E
PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAF |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1298 |
2014 |
710 |
19-11-2014 |
Integrazione impegno di spesa ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di
Campofelice di Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
20-11-2014 |
05-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
11 |
2021 |
1087 |
30-12-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 117/2019 - Avv. Sansone Salvatore. |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
777 |
2013 |
374 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2013 - CIG: ZDE0A77FD9 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1442 |
2019 |
1045 |
12-12-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2019/2020.Ditta
Ast. |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
332 |
2012 |
151 |
29-02-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune |
07-03-2012 |
22-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
997 |
2022 |
721 |
07-09-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 247,08 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42322 DEL 30.08.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
08-09-2022 |
23-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
408 |
2016 |
237 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1355 |
2018 |
905 |
22-11-2018 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 240,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CIG |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
470 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
211 |
2015 |
94 |
24-02-2015 |
Modifica determina n. 83 del 19/02/2015 |
25-02-2015 |
12-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
386 |
2021 |
250 |
08-04-2021 |
Impegno di spesa consequenziale alla Delibera di C.C n. 06/2021 inerente al riconoscimento di debito fuori bilancio per competenze professionale dovute all’Avv. E. Cadelo. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1462 |
2013 |
716 |
05-12-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 11.325,60 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1411 |
2022 |
1047 |
07-12-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00992967 51 000 - |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
307 |
2020 |
179 |
21-02-2020 |
Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett.f) CCNL 01/04/1999
Art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
853 |
2012 |
469 |
19-07-2012 |
Liquidazione di € 580,80 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cancello
d’ingresso sito presso il cimitero |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
975 |
2016 |
550 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dal 13 al 30 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
212 |
2019 |
72 |
31-01-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per articolo promozione turistica Comune di Collesano sul quotidiano “La
Repubblica” Palermo Edizione |
21-02-2019 |
08-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
679 |
2015 |
391 |
30-06-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MARZO 2015
CIG: Z7C1530633 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
72 |
2018 |
20 |
23-01-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese DICEMBRE 2017 – Fatt. n.3/14 del 20.12.2017–
CIG= Z271F75DC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
831 |
2021 |
581 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione dell’ automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG= Z883296AAF |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
305 |
2014 |
122 |
28-02-2014 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2012. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
709 |
2020 |
490 |
01-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1394 |
2012 |
772 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa indennità di esproprio - completamento di procedure
espropriative di alcuni immobili inseriti nel piano particellare di esproprio del
progetto stralcio relativo alla riqualificazione del centro storico, consolidamento e
sistemazione de |
22-11-2012 |
07-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1395 |
2016 |
850 |
12-12-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI DICEMBRE 2016 |
12-12-2016 |
27-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
638 |
2019 |
463 |
29-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1124 |
2015 |
694 |
20-10-2015 |
Oggetto:Impegno e liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di
rotoloni e carta igienica. CIG: Z8B159AF5B |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2018 |
325 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 3.404,17 indennità Piano di Miglioramento 2015. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1437 |
2019 |
1040 |
11-12-2019 |
Determina n° 607 del 22.07.2019 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. di realizzazione della linea elettrica nella nuova sepoltura comunale – CIG Z3D28AF139 |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
361 |
2012 |
188 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MARZO 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1011 |
2022 |
732 |
07-09-2022 |
DETERMINA N. 495 DEL 30.06.2022 –INTEGRAZIONE PER INTERVENTO DI
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
437 |
2016 |
260 |
22-04-2016 |
Autorizzazione Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio
tributi |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1376 |
2018 |
926 |
27-11-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
501 |
2022 |
339 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 36,00 A FAVORE DELL’ASSESSORATO
AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE – SERVIZIO
TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E RINNOVO TESSERINI PER LA
RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021. |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
233 |
2015 |
97 |
25-02-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
Via Regina Margherita in Collesano - Corpo B"- CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001 -
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Es |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1235 |
2017 |
757 |
03-11-2017 |
Affidamento ed impegno alla ditta Lombardi Luigi per acquisto n. 2 cartucce per macchina
affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano
per l'invio della corrispondenza.- CIG. ZC6209180F |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
413 |
2021 |
253 |
09-04-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00034802 e la n. 7X00715944 - periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1479 |
2013 |
714 |
03-12-2013 |
Autorizzazione al personale contrattista utilizzato presso l’ufficio protocollo ad
effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro ed impegno di spesa |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1429 |
2022 |
1051 |
09-12-2022 |
DET.N. 826/2022 – LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM
SRL– CIG= ZBC381664D INTERVENTO MESE DI NOVEMBRE 2022. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
329 |
2020 |
198 |
02-03-2020 |
Liquidazione di €. 1.253,11 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 12,21 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Gennaio 2020 – fattura elettronica
n. E48 del 10/02/2020
-CIG ZD52B83A13 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
864 |
2012 |
492 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 568,70 (Eurocinquecentosessantotto/70) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura n° 2 targhe 90x60 indicazioni stradali, n° 6 Transenne mobili cm 200x110, n° 2 dischi diam. 60 fre |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1003 |
2016 |
574 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme Scuolabus Comunale.
CIG: Z9A1B560E1 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
241 |
2019 |
142 |
19-02-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di DICEMBRE 2018.- |
26-02-2019 |
27-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
709 |
2015 |
413 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.1.341,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
85 |
2018 |
1021 |
29-12-2017 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY SWORK - DITTA GULINO ANGELO & c. SNC |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
335 |
2014 |
150 |
13-03-2014 |
Liquidazione di €. 1.982,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
14-03-2014 |
29-03-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
737 |
2020 |
531 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale del gruppo “THE DIXE KING”
Carnevale 2020. Cig:ZO32BE71A4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1407 |
2012 |
736 |
06-11-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - III° trim. anno 2012 |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1421 |
2016 |
858 |
13-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento dei Lavori di "Manutenzione e pulizia
straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti Mora e Zubbio" ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z841C75545 |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
652 |
2019 |
453 |
29-05-2019 |
Liquidazione spese di lite come da Sentenza TAR 2467/2018, in favore del
ricorrente Avv. Giannola |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1144 |
2015 |
705 |
22-10-2015 |
Liquidazione di € 857,36 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per lavori di manutenzione impianti elettrici immobili Comunali . CIG
Z2E11E2665 |
23-10-2015 |
07-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2018 |
345 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE523AC540 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1265 |
2021 |
891 |
24-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA VERSARE AL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011
RELATIVA AL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA MONTEGRA |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
860 |
2014 |
445 |
17-07-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1179 |
2020 |
849 |
17-11-2020 |
Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano.
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
354 |
2013 |
141 |
05-03-2013 |
LIQUIDAZIONE € 4.370,52 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 0230063886 del 31.12.2012 – Periodo
Gennaio – Settembre 2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
312 |
2017 |
156 |
10-03-2017 |
Affidamento alla ditta Rekogest srl, con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche,
del servizio di conferimento di rifiuti cod. CER 150101 (Imballaggi di carta e cartone) -
CER 200101 (carta e cartone) - CER150107 (Imballaggi in vetro) - .
CIG Z |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1141 |
2019 |
736 |
13-09-2019 |
Interventi urgenti di manutenzione “ Frangizzollatura e viale parafuoco” degli immobili confiscati alla mafia, sito in c.da Garbinogara ( 2° Lotto) – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 5 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
20 |
2012 |
1117 |
28-12-2011 |
Lavori di: “Manutenzione straordinaria Piazza di via delle
Fiere/Quartiere Macallè – n.1001179/PA-137”
- Liquidazione competenze RUP |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
675 |
2022 |
484 |
27-06-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 – ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018. DIPENDENTI
IPPOLITO ANTONINA , GARGANO GIACOMA , CIACOMARRA ANTONINA |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
98 |
2016 |
971 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa di € 750,00 per rimborso franchigia contrattuale – Polizza RCT n.
10.7004419 |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1041 |
2018 |
651 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione pavimentazione del bastione accesso “Museo Targa |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
170 |
2022 |
68 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE ANNUO ARUBA SPA PER RINNOVO PEC,
DOMINIO E DATABASE. CIG Z4B3455396 |
16-02-2022 |
03-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1450 |
2014 |
856 |
16-12-2014 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015. CIG
ZE9122FF16 ====== |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
882 |
2017 |
524 |
31-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
117 |
2021 |
49 |
02-02-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di dicembre 2020 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
909 |
2013 |
482 |
20-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “ Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sit |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
778 |
2017 |
452 |
04-07-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di maggio 2017 .CIG:Z651CB902D. |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1123 |
2022 |
815 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . APRILE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
21 |
2020 |
1131 |
30-12-2019 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Approvazione proposta di aggiudicazione
(ai sensi dell’art. 32 c.5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
448 |
2012 |
242 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 497,85 a favore della ENEL Energia S.p.A. per allaccio
energia elettrica ad uso della piazzola di conferimento r.s.u. in forma differenziata
realizzata in c.da Gatto – preventivo prot. n. 100030852327 del 12.03.2012 |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2016 |
332 |
20-05-2016 |
liquidazione per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1465 |
2018 |
990 |
07-12-2018 |
Impegno di spesa per adesione progetto “Banco Opere di Carità”. Anno 2019 |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2022 |
461 |
20-06-2022 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’IMMOBILE DA DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI
FOGLIO N. 38 PART.LLA 223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIVA AREA
ESTERNA |
20-06-2022 |
05-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
327 |
2015 |
895 |
29-12-2014 |
Prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività lavorativa del personale
in servizio con contratto a tempo determinato dall’01/01/2015 al 31/01/2015 e
relativo impegno di spesa per tale periodo |
27-03-2015 |
11-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1323 |
2017 |
823 |
23-11-2017 |
Impegno e liquidazione per rimborso TASI contribuente Sig.ra Sapienza Maria Concetta |
23-11-2017 |
08-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
526 |
2021 |
360 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Marzo 2021. CIG: Z823012566. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
14 |
2014 |
796 |
19-12-2013 |
Liquidazione della somma di € 810,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
02-01-2014 |
17-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
406 |
2020 |
275 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.1.20 al 29.02.2020– Fattura n. 4 del 3.03.2020. CIG=Z6028A8500 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
974 |
2012 |
542 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore di San
Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
12 |
2023 |
1174 |
30-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITO DA POSTE ITALIANE
S.P.A. - CANONE ANNUO PER L’UTILIZZO DELLA BPIOL KEY. CIG: ZF7394774A |
04-01-2023 |
19-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1075 |
2016 |
631 |
12-10-2016 |
Precetto di pagamento presentato dalla Signora Dispenza Rosa per esecuzione S.C.
1106/2015.
Liquidazione |
13-10-2016 |
28-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
325 |
2019 |
221 |
18-03-2019 |
Revoca determinazione n. 182 del 6/03/2019 di liquidazione fattura n.
11/2019/FE per acconto competenze.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Avv. Giovanni Puntarello - CIG Z4E24B1A73 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
775 |
2015 |
473 |
16-07-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo APRILEC 2015
CIG: ZF615686E0 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
180 |
2018 |
91 |
19-02-2018 |
Liquidazione, in acconto, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., spese
legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso dal Dott. Di
Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
945 |
2021 |
665 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa per il collocamento d’urgenza di n. 1 vittima di violenza di genere presso una casa
rifugio protetta.CIG: ZA632D92BC |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
447 |
2014 |
217 |
08-04-2014 |
Liquidazione di €. 8.167,52 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio
2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
843 |
2020 |
603 |
11-08-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-giugno, e parte di luglio 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1506 |
2012 |
826 |
03-12-2012 |
Riduzione impegno di spesa per fornitura metano anno 2012 per Edifici
Comunali ed Edifici scolastici, assunto con determina n.1193 e1188 del 30.12.2011 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1523 |
2016 |
940 |
29-12-2016 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.265,81 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, per € 1.257,36 quale quota associativa per
l'anno 2017 ed € 8,45 di debito accumulato in anni precedenti. |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
768 |
2019 |
539 |
26-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.623,40 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “Gestione e manutenzione impianti termici comunali per la stagione invernale2018/2019” - CIG: Z1E25A935A |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1246 |
2015 |
770 |
11-11-2015 |
Liquidazione della somma di € 823,56 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 05 al 31 ottobre 2015 |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
647 |
2018 |
403 |
06-06-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1347 |
2021 |
944 |
06-12-2021 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO LUGLIO/ NOVEMBRE 2021 |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1024 |
2014 |
542 |
17-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano. Saldo |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1245 |
2020 |
907 |
02-12-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 270,00 (euroduentosettanta/00) alla Ditta
Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con sede a Collesano per fornitura di n. 1 pneumatico
per automezzo Autobotte Comunale. CIG: Z482F718B4. |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
475 |
2013 |
241 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.115,52
(Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a
Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo Agenti P.M. e ausiliari del
traffico |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
402 |
2017 |
232 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1227 |
2019 |
875 |
24-10-2019 |
Sostituzione e montaggio batteria mezzo comunale nimiescavatore Kubota - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG Z152A485C7 |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
98 |
2012 |
1168 |
30-12-2011 |
Impegno per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2011/2012 |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
773 |
2022 |
557 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37 DELL’02.07.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2019 |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
188 |
2016 |
90 |
26-02-2016 |
LIQUIDAZIONE € 187,50 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura n. 6 scaffali in
metallo per archivio - Z3616FD411 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1153 |
2018 |
736 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Saldatura manicotto acquedotto c/da Favara “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta CCM; - CIG - ZF9253ACBF = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
255 |
2022 |
172 |
14-03-2022 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA “REDAZIONE DI ATTI
TECNICI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” CON
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.
CIG= Z7328A8AIF - LIQUIDAZIONE COMPETENZE |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1527 |
2014 |
874 |
22-12-2014 |
Impegno di spesa per manutenzione parco informatico anno 2015 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
990 |
2017 |
589 |
12-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
197 |
2021 |
78 |
10-02-2021 |
liquidazione di €. 213,77 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.40197/21 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
19-02-2021 |
06-03-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1018 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
20-09-2013 |
05-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1213 |
2022 |
866 |
25-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:.Z4C3570D77 |
02-11-2022 |
17-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
108 |
2020 |
48 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di ottobre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
577 |
2012 |
314 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura monitor perL’Ufficio
tecnico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
689 |
2016 |
398 |
06-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 00612SIC224 - edificio s |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
54 |
2019 |
6 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia NOVEMBRE 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2015 |
230 |
17-04-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1421 |
2017 |
890 |
07-12-2017 |
ATTO DITRANSAZIONE per risarcimento danni Sigg.ri Di Marco Salvatore - Vacca Giuseppina
IMPEGNO SPESA |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
602 |
2021 |
395 |
08-06-2021 |
Liquidazione della somma di €. 70.000,00 a favore delle Sig.re Spinnato Beatrice e Spinnato
Rosalia per l’acquisto dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo
Stellario n. 4 , distinto in catasto al foglio M.U. particelle 67 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
104 |
2014 |
8 |
21-01-2014 |
Liquidazione al personale contrattista utilizzato presso l’ufficio protocollo per
prestazione aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2020 |
359 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
124 |
2023 |
13 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO NOVEMBRE 2022. CIG :ZB7343E0AA |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1165 |
2016 |
698 |
26-10-2016 |
Impegno di spesa per pagamento spese di lite e risarcimento del danno non patrimoniale
per la mancata fornitura del servizio igienico sanitario nel corso dell' anno scolastico
2014/2015. |
28-10-2016 |
12-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
436 |
2019 |
303 |
10-04-2019 |
Liquidazione per il progetto di Lettura animata nella locale Scuola dell’ Infanzia |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
884 |
2015 |
540 |
10-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
277 |
2018 |
160 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -gennaio 2018
CIG: Z2722C4CD0 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1035 |
2021 |
727 |
28-09-2021 |
Impegno della somma di €. 378,20 (eurotrecentosettantotto/20) a favore della ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z303306EB7 |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
567 |
2014 |
271 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Montedoro S.r.l. per fornitura n. 1 tubo ECOPAL da ml. 6 per
strada S. Pietro . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
938 |
2020 |
643 |
08-09-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nell’anno 2019 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
79 |
2013 |
917 |
28-12-2012 |
Integrazione salariale n. 2 unità |
14-01-2013 |
29-01-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
875 |
2019 |
616 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. Musicale Punto e … a Capo, intrattenimento musicale-
Estate 2019. CIG: Z7B2945851 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1351 |
2015 |
834 |
02-12-2015 |
"INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI
ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO di Via Regina Margherita, 59 nel
Com |
04-12-2015 |
19-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
763 |
2018 |
496 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di €. 39.999,00 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il
servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati dal mese di giugno e per tutto il periodo
autorizzato anno 2018 – giuste Ordinanze n.ri 2/Rif. del |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1450 |
2021 |
1067 |
22-12-2021 |
REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA
MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI –
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) E D.L. N. 77/2021 (DECRE |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1340 |
2020 |
1004 |
14-12-2020 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Proloco Collesano |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
579 |
2013 |
297 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per iniziativa “Salvalarte Madonie”. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1317 |
2019 |
946 |
18-11-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
210 |
2012 |
71 |
31-01-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo OTTOBRE –
NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
875 |
2022 |
626 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
284 |
2016 |
158 |
21-03-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE FEBBRAIO 2016 |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1228 |
2018 |
812 |
24-10-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese SETTEMBRE 2018 – Fatt. n.3/15 del 25.09.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
352 |
2022 |
222 |
29-03-2022 |
SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALL’AVVIAMENTO DELLA NUOVA CONTABILITà
ECONOMICO – PATRIMONIALE INTEGRATA AL SOFTWARE DATANET GOLEM -
LIQUIDAZIONE
CIG:Z533277034 |
04-04-2022 |
19-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
104 |
2015 |
42 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2014. CIG. ZD40F891AD |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1086 |
2017 |
657 |
02-10-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG=
6432599C9C |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
283 |
2021 |
185 |
08-03-2021 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2021 |
09-03-2021 |
24-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1220 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2013. |
25-10-2013 |
09-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1288 |
2022 |
946 |
11-11-2022 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. COSTA VINCENZO PER
LA REDAZIONE SU MAPPE CATASTALI DI LOTTI UNIVOCI DA DARE IN CONCESSIONE. |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
187 |
2020 |
95 |
04-02-2020 |
Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 al 31/12/2019
svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG:
Z301E341C7 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
676 |
2012 |
376 |
31-05-2012 |
Ulteriore impegno di spesa per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
827 |
2016 |
464 |
04-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2016 - CIG: Z2B182005E |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
124 |
2019 |
57 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.904,00 in favore della Ditta Zappulla Giuseppe per realizzazione caditoia in Viale V. Florio – CIG = Z1F2558567 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
542 |
2015 |
302 |
20-05-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2015
CIG: Z2914A7417 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1491 |
2017 |
952 |
15-12-2017 |
Impegno di spesa per rimborsi vari imposta comunale Tares/Tari a contribuenti diversi a
seguito attività di liquidazione da parte dell'ufficio tributi e per errori di versamento
con modelli F 24 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
713 |
2021 |
490 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
194 |
2014 |
902 |
31-12-2013 |
Impegno spesa della somma di € 18.216,19 per acquisizione area da adibire a parcheggio |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
600 |
2020 |
376 |
20-05-2020 |
Annullamento impegno di spesa assunto determinazione n. 55 del 23/01/2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1244 |
2012 |
704 |
18-10-2012 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – gennaio-settembre 2012. |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1269 |
2016 |
764 |
17-11-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di novembre 2016 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
523 |
2019 |
369 |
07-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1005 |
2015 |
589 |
20-08-2015 |
Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, per i lavori di Realizzazione di un
centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da
Drinzi - Sottomisura 321/A " Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
390 |
2018 |
231 |
13-04-2018 |
:Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1122 |
2021 |
802 |
18-10-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento e servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O per anni due–
ai sensi dell’a rt.36 –c.2 lett.a) del D.LGS n.50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa – CODICE CIG: ZA23371524 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
705 |
2014 |
376 |
12-06-2014 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo del 25/05/20104 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1012 |
2020 |
711 |
28-09-2020 |
liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
- mese di luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
187 |
2013 |
40 |
05-02-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre-dicembre 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
990 |
2019 |
685 |
22-08-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z652833C84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1424 |
2015 |
892 |
17-12-2015 |
Affidamento per fornitura materiale per stampanti
CIG: Z25140A5FE |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
905 |
2018 |
565 |
06-08-2018 |
Cantieri di servizio. Approvazione Graduatorie Definitive |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
78 |
2022 |
28 |
31-01-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA446 DEL 30/12/2021 DI €. 5940,53
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1266 |
2014 |
681 |
10-11-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico
CIG: ZD80F3A1F3 |
14-11-2014 |
29-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
737 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1403 |
2019 |
1008 |
03-12-2019 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 186,68 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
296 |
2012 |
129 |
21-02-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
970 |
2022 |
674 |
30-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGITEC S.R.L. CON SEDE A
CASTEL DI IUDICA (CT), PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PERIODO
DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 –
CIG:6844027DBC |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
412 |
2016 |
241 |
21-04-2016 |
Realizzazione di un progetto negli ambiti della promozione turistica, delle attività
sociali e culturali legate alla valorizzazione del territorio mediante l'affidamento in
concessione d'uso gratuito dell'immobile sito in Vicolo Castello catastalmente
|
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2018 |
890 |
19-11-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo OTTOBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
437 |
2022 |
299 |
29-04-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) DEL SERVIZIO TECNICI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’ATTIVITà DI: COLLABORATORE
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. S |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
186 |
2015 |
77 |
16-02-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2014 -scuolabus - CIG: ZC90D2C17C |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1185 |
2017 |
728 |
20-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta
idrica C.da Basalaci" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO
SPESA - CIG= Z05206221A |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1405 |
2013 |
697 |
03-12-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese maggio e giugno 2013.
CIG:4476353FE |
05-12-2013 |
20-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1410 |
2022 |
1045 |
07-12-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESE DI MAGGIO. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
273 |
2020 |
145 |
17-02-2020 |
Integrazione impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 60/2019-Avv.
Rotondi Maria. CIG Z37296586C |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
833 |
2012 |
456 |
10-07-2012 |
Liquidazione di € 633,74 (Euroseicentotrentatre/74) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
943 |
2016 |
533 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Naso di Falco " Tributo a Claudio Baglioni".
CIG:Z1D1B2D679 |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
204 |
2019 |
138 |
19-02-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Revisione, collaudo, fornitura e posa in opera estintori comunali “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= Z8F271E28C |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
653 |
2015 |
373 |
12-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio istituzionale a
Norimberga (Germania) - |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
36 |
2018 |
1015 |
29-12-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - anno 2018.
Impegno di spesa |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
809 |
2021 |
554 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a “Radio Time” per servizio intrattenimento musicale -29
agosto2021- Cig: Z5732AB890. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
293 |
2014 |
55 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 86.019,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, ACCONTO 50% - I° trimestre anno 2014 (Gennaio 2014) – gestione
Commissario Straordinario – Fatt.09/14. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
681 |
2020 |
495 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1367 |
2012 |
780 |
15-11-2012 |
Liquidazione fornitura materiale - Grafiche Gaspari srl. |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1378 |
2016 |
833 |
09-12-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2019 |
416 |
20-05-2019 |
Liquidazione della somma di €. 6.135,72 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2015 |
666 |
12-10-2015 |
Autorizzazione lavori di manutenzione ordinaria copertura Palazzo Municipale -
CIG= ZE7167A187 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1214 |
2021 |
769 |
11-10-2021 |
Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2021 |
19-11-2021 |
04-12-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
806 |
2014 |
427 |
08-07-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sis |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1131 |
2020 |
803 |
28-10-2020 |
“Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano”- (CUP: E48C15000300001) –(CIG:
8214883FE4) (CUI: 820001508292014000006)
Approvazione proposta di aggiudicazione definit |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
293 |
2013 |
102 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG:Z1808A6FA1 |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
254 |
2017 |
122 |
23-02-2017 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2017. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1077 |
2019 |
759 |
19-09-2019 |
Liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1784 |
2011 |
1126 |
28-12-2011 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge
regionale 14 maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria via
F. Crispi 1 lotto – CUP E47H09000650002 –
MESE di OTTOBRE – Pagamenti co |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2022 |
447 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1518 |
2015 |
962 |
31-12-2015 |
mpegno di spesa per servizio di tesoreria gestito dall'Istituto Bancario Credito
Cooperativo " San Giuseppe".- Agenzia di Collesano - PA- Tesoreria comunale. Periodo
1/1/2016/30/06/2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
987 |
2018 |
628 |
29-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.050,00 (Eurotremilacinquanta/00) in favore
della Ditta INCES srl per l’acquisto di n. 1 impianto semaforico tipo RBA/95 con
dispositivo Gps CIG: Z8F24BD597 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
145 |
2022 |
85 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASCINO EXSPERT SRL” PER FORNITURA
MATERIALE PER ADDOBBO FESTIVITà. CIG:Z6C345E2CE |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1392 |
2014 |
804 |
03-12-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano.
Stagione calcistica 2013/2014. |
04-12-2014 |
19-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
82 |
2021 |
42 |
28-01-2021 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale, colpa lieve, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
861 |
2013 |
434 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 33,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2013.
CIG: Z6909183CC |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |