1328 |
2021 |
992 |
14-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI LIBRO COMUNALI . ANNO
SCOLASTICO 2021/2022. |
15-12-2021 |
30-12-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
981 |
2014 |
450 |
21-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1215 |
2020 |
877 |
30-11-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
01-12-2020 |
16-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
396 |
2013 |
157 |
11-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
346 |
2017 |
185 |
15-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo luglio 2016. CIG:Z3017FD1DE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1188 |
2019 |
842 |
14-10-2019 |
Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento del Servizio di: Direzione, gestione operativa,manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di so |
16-10-2019 |
31-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
67 |
2012 |
1180 |
30-12-2011 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anni 2009 e 2010 al Segretario comunale |
10-01-2012 |
25-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
729 |
2022 |
527 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
15-07-2022 |
30-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
158 |
2016 |
63 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIAMPIERO GUZZIO - PER ADEGUAMENTO MODALITA' DI ACCESSO AI SISTEMI
DI MONITORAGGIO RELATIVI AGLI APPLICATIVI WEB AIRE E INA SAIA CIG ZA9172387B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1085 |
2018 |
687 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, ecc….” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z6B24F3B5E – Ditta Montedoro di P. Lo Curto S.r.l.s. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
208 |
2022 |
144 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO GENNAIO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
23-02-2022 |
10-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1486 |
2014 |
839 |
15-12-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 16.348,00 in favore dell’Impresa IOCOLANO GIUSEPPE per l’esecuzione dei lavori di rifacimento copertura vasche di accumulo acquedotto PIGNO
CIG= Z3F1217242
SALDO |
19-12-2014 |
20-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2017 |
555 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura - faldoni di diverse misure CIG :Z411F6B251 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
157 |
2021 |
109 |
11-02-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2020 . CIG Z342E933F |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
942 |
2013 |
497 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2256 del 15.07.2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2022 |
876 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAL HASSIN –
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO QUALE SOCIO
FONDATORE . ANNO 2022. |
26-10-2022 |
10-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
59 |
2020 |
1150 |
30-12-2019 |
Integrazione impegno di spesa per lo spettacolo di “Sand Art” nel contesto delle Manifestazioni Natalizie
2019/2020. CIG:Z012AF8532 |
16-01-2020 |
31-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
527 |
2012 |
282 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funz |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2016 |
367 |
10-06-2016 |
Liquidazione progetto per elaborazione certificazione 01 M sost. Cantieri scuola |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1518 |
2018 |
1037 |
19-12-2018 |
Manifestazione Natalizie 2018/2019. Impegno di spesa per contributi Associazioni varie |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
395 |
2015 |
203 |
13-04-2015 |
Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2015. Impegno di spesa |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1366 |
2017 |
849 |
30-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione straordinaria
automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore YANMAR " ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZD520D8A81 = |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
577 |
2021 |
385 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di maggio 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
29 |
2014 |
819 |
23-12-2013 |
Affidamento e impegno spesa in favore della Ditta Gianvecchio Francesco snc con sede
a Collesano nella Via Abate Gioeni n. 69, P.I. 030107800827, per lavori di sistemazione di parte della
pavimentazione atrio del Plesso Scolastico Scuola Media Via delle |
07-01-2014 |
22-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
456 |
2020 |
308 |
24-04-2020 |
Attribuzione straordinaria mansioni superiori a numero 1 Ausiliario del Traffico PER
EMERGENZA CORONAVIRUS |
30-04-2020 |
15-05-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1030 |
2012 |
586 |
04-09-2012 |
Liquidazione € 1.439,98 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 3
interventi di contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
59 |
2023 |
1175 |
30-12-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MANUTENZIONE SEPOLTURE COMUNALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE” -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1125 |
2016 |
671 |
20-10-2016 |
Determina a Contrarre per affidamento fornitura e montaggio di: " sopralzi con ante
scorrevole per ufficio in metallo di colore grigio con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG ZDA1B77E5 |
20-10-2016 |
04-11-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
386 |
2019 |
256 |
01-04-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
820 |
2015 |
505 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.05.2015 al 3.6.2015 . Saldo fattura
n. 71/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
224 |
2018 |
130 |
28-02-2018 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
983 |
2021 |
691 |
14-09-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2021. CIG Z342E933F |
16-09-2021 |
01-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
889 |
2020 |
627 |
01-09-2020 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da
Cozzo Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati – D.D.G. del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
21 |
2013 |
922 |
28-12-2012 |
impegno della somma di €. 365,00 a favore dell’Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi |
04-01-2013 |
19-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
30 |
2017 |
964 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso permessi connessi alla carica pubblica, usufrutiti da
Consiglieri Comunali - Anno 2016 |
11-01-2017 |
26-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2019 |
568 |
10-07-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione saldo |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1289 |
2015 |
800 |
20-11-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.09.2015 al 3.10.2015 . Saldo
fattura n. 164/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2018 |
443 |
27-06-2018 |
Art. 175 comma 5-quater D. Lgs. n° 267/2000 – Variazione compensativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1389 |
2021 |
1008 |
15-12-2021 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI - . ADESIONE ACCORDO QUADRO- CARBURANTI
RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
CIG:ZA634514DA |
20-12-2021 |
04-01-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1285 |
2020 |
943 |
09-12-2020 |
Determina a contrarre n.729 del 29.09.2020 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale vario – CIG.Z502E4CC38
LIQUIDAZIONE |
09-12-2020 |
24-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2013 |
247 |
12-04-2013 |
Impegno della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -
10 Targa ZA093YN |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
435 |
2017 |
247 |
29-03-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi TRE - Periodo dal 03.04.2017 al
30.06.2017.- |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1270 |
2019 |
905 |
05-11-2019 |
Liquidazione in favore dell’Arch. Santo Lo Curto, C.F. LCRSNT57H19C871C, P. IVA
03314240825 – per il servizio di Adeguamento progetto, DL e Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione lavori per la realizzazione di n.25 loculi prefabbricati e
op |
06-11-2019 |
21-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
149 |
2012 |
54 |
30-01-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria - acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
816 |
2022 |
591 |
29-07-2022 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO A DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA REGINA MARGHERITA, 59 IN COLLESANO - (CUP:
E48C15000300001)” – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA 2V COSTRUZIONI SRL DEL 2° SAL PER
LAVORI A TUTTO IL 05.07.2022 (CIG: 8214883 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
228 |
2016 |
116 |
02-03-2016 |
Liquidazione acconto contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di
Collesano . Stagione calcistica 2015/2016. |
08-03-2016 |
23-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1192 |
2018 |
778 |
18-10-2018 |
Variazione compensativa nel piano di gestione (PEG) tra gli stanziamenti di
spesa dello stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. Lgs. n.
267/000 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
304 |
2022 |
170 |
14-03-2022 |
rimborso spese funzionamento cecir anno 2020 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
33 |
2015 |
885 |
23-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E PER SERVIZIO
PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2015 |
22-01-2015 |
06-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1035 |
2017 |
622 |
22-09-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
246 |
2021 |
145 |
26-02-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di febbraio 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2013 |
581 |
11-10-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1265 |
2022 |
916 |
09-11-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FOGLI PER ATTI DI STATO
CIVILE ANNO 2023 E RACCOGLITORI. CIG: Z8B383DA52 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
152 |
2020 |
28 |
17-01-2020 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati fino al 15 Gennaio 2020 – D.D.G. del Dipartimento
Acqua e Rifiuti n. 1668/19 –
CIG ZD52B83A13 |
03-02-2020 |
18-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
721 |
2016 |
421 |
06-07-2016 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
71 |
2019 |
22 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di gennaio 2019. CIG: ZD525607D6 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
491 |
2015 |
273 |
06-05-2015 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1448 |
2017 |
915 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano A.S. 2017/2018 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
651 |
2021 |
433 |
15-06-2021 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. Z682E7CB88 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDATORE – Ing. Giuseppe Maimone |
18-06-2021 |
03-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
137 |
2014 |
802 |
23-12-2013 |
Impegno di spesa servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F |
24-01-2014 |
08-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
548 |
2020 |
389 |
25-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1156 |
2012 |
650 |
04-10-2012 |
Cantiere di lavoron° 1001178/PA-136 lavori di : ” Manutenzione straordinaria via F.Crispi e vicolo stellario
ii Lotto ” – CUP E47H09000660002. – Nota - diffida prot. n° 6081 del 20.09.2012 dell’Assessorato
reg.le della famiglia delle politiche sociali e |
05-10-2012 |
20-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
172 |
2023 |
45 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CCM DI DISPENZA
FILIPPO E GIUSEPPE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA IN
PIAZZA QUATTRO CANNOLI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7439E669D. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1200 |
2016 |
725 |
07-11-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo agosto 2016
CIG : Z971BD011 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
470 |
2019 |
328 |
15-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus ANNO 2019.CIG :
Z76273224E; |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
907 |
2015 |
563 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.023,00 per lavori di nuova sistemazione e manutenzione
straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: Vivaio IRIS snc di
Fricano Mariangela.
SALDO
CIG= Z4D11CF5FB |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
344 |
2018 |
198 |
04-04-2018 |
Liquidazione fatt. A18PASOOO1072 per canone annuo ARUBA SpA per
rinnovo PEC, Dominio e Database.
CIG ZE422DB886 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1080 |
2021 |
777 |
12-10-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di settembre 2021 |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
620 |
2014 |
319 |
23-05-2014 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARI “ Tributo sui rifiuti e sui servizi”.
Dipendente Manganello Delia. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
975 |
2020 |
700 |
21-09-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018.
Dipendente La Russa Giovanna |
21-09-2020 |
06-10-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
126 |
2013 |
967 |
28-12-2012 |
Atto di citazione presentato da Dispenza Rosa, impegno di spesa per incarico
legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv. Cadelo |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
126 |
2017 |
34 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG ZA117F9524 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
925 |
2019 |
639 |
02-08-2019 |
Liquidazione emolumenti soggetti impegnati nel Cantiere di servizio n. 143/CT Mese di giugno e
luglio 2019. Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
09-08-2019 |
24-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1386 |
2015 |
863 |
09-12-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre e ottobre 2015 |
09-12-2015 |
24-12-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
828 |
2018 |
527 |
19-07-2018 |
Liquidazione complessivi € 1.697,20 (Euromilleseicentonovantasette/20)
per n° 105 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 5 ausiliari del traffico cat. B. (21 ore cadauno)
Periodo: 21 maggio – 10 giugno 2018._ |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
26 |
2022 |
1111 |
31-12-2021 |
AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. CIG ZC734ABD13 |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1197 |
2014 |
635 |
23-10-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III°, IV° e V° Bimestre 2014.= |
24-10-2014 |
08-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1374 |
2020 |
1011 |
14-12-2020 |
LIQUIDAZIONE € 590,76 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z592CF91F2 |
18-12-2020 |
02-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2013 |
306 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
558 |
2017 |
317 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.029,26 in favore dell'Ing. Liborio Panzeca per competenze tecniche , ai
sensi dell'ex art.93 D.Lgs. 163/2006, relative al collaudo statico e amministrativo per il
Progetto di "completamento e ampliamento del Parco Urbano nella frazione |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1359 |
2019 |
974 |
21-11-2019 |
Liquidazione oneri Siae per Manifestazioni “Estate 2019” |
25-11-2019 |
10-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
258 |
2012 |
104 |
21-02-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per lavori d’urgenza relativi allo spurgo dello
scarico fognario del plesso scolastico di via Imera – giusta Ordinanza Sindacale
n. 19/12 |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
914 |
2022 |
658 |
18-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM PER SERVIZIO “ TIM TUTTO
INCLUSO”
CIG:Z362E68B2B |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
336 |
2016 |
192 |
04-04-2016 |
Liquidazione € 2.000,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
05-04-2016 |
20-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
408 |
2022 |
288 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. CIG: Z42334695F |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
138 |
2015 |
896 |
29-12-2014 |
Adesione progetto risparmio I.R.A.P. anno 2015-2016
CIG:Z7512AB5DC |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1125 |
2017 |
689 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori montaggio contatori volumetrici sorgente Favara - CIG= ZB31CB3F3B |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
325 |
2021 |
200 |
16-03-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di FEBBRAIO 2021 – Fatt. n. 3/111 del 18.02.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1299 |
2013 |
648 |
06-11-2013 |
“Progetto esecutivo per la riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli
obiettivi ambientali specifici” |
08-11-2013 |
23-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1336 |
2022 |
998 |
29-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA GERIATRICA PER
RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – ANNO 2023. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
209 |
2020 |
108 |
06-02-2020 |
Liquidazione di € 1.239,65 Iva inclusa, in favore della Ditta Alte Madonie Ambiente SPA per smaltimento fanghi- Saldo fattura n. 26E/2020 . CIG= 6432599C9C |
13-02-2020 |
28-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
871 |
2016 |
505 |
22-08-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Maggio 2016.
CIG:636730417C. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
156 |
2019 |
95 |
07-02-2019 |
LIQUIDAZIONE € 4.543,28 in favore della Ditta C.P. di Pirrone Paolo per lavori di manutenzione da eseguirsi sull’immobile sito nel Cimitero Comunale (locale custode)
CIG= Z1226348A5- |
08-02-2019 |
23-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
618 |
2015 |
343 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1538 |
2017 |
987 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa per servizio di progettazione e presentazione progetto Servizio Civile "
Segni del Tempo" all' Associazione Aress Fabiola Onlus. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
244 |
2014 |
80 |
14-02-2014 |
LIQUIDAZIONE € 962,40 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2021 |
514 |
13-07-2021 |
Consorzio Simegas - impianto a GAS Metano a servizio dell’immobile com,.le adibito a Caserma dei carabinieri- Istallazione Gruppo di misura con aumento potenza (da G4 a G6); - CIG ZA2326BD7B |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2020 |
459 |
16-06-2020 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2019 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1276 |
2012 |
717 |
18-10-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2012. scuolabus e autobotte |
23-10-2012 |
07-11-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1301 |
2016 |
784 |
21-11-2016 |
Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Ippolito Carmelo per procedimento penale
R.G. n.1485/2013. Impegno di spesa. |
23-11-2016 |
08-12-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
564 |
2019 |
398 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2015 |
653 |
06-10-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù in via Nicola Botta
n. 94, P. I |
07-10-2015 |
22-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
453 |
2018 |
283 |
09-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.976,40 in favore della Ditta Msita Rosario per lavori di “Manutenzione strade comunali Mora –Pedale e C.da Sovarazzo” - CIG= ZC92066B85 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1164 |
2021 |
835 |
03-11-2021 |
Liquidazione in favore della Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’ ambito dei “Centri
Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà educativa. Estate
2021. CIG:Z60328DF76 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
744 |
2014 |
349 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXX attività lavorativa donne, acconto periodo
aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1062 |
2020 |
753 |
08-10-2020 |
Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” –
C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e
personale di direzione |
16-10-2020 |
31-10-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
251 |
2013 |
85 |
15-02-2013 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
210 |
2017 |
86 |
15-02-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza
tecnica e tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1058 |
2019 |
741 |
13-09-2019 |
Liquidazione all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani . Spettacolo opera dei
Pupi. Estate 2019. CIG: Z8329417CD |
16-09-2019 |
01-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1467 |
2015 |
923 |
22-12-2015 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 2015.. |
23-12-2015 |
07-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2018 |
594 |
17-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
COMPUTER HP 290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
114 |
2022 |
55 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2020_ LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1313 |
2014 |
723 |
19-11-2014 |
Impegno e liquidazione di 101,00 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di settembre e ottobre 2014.
CIG: Z270D1B450 |
21-11-2014 |
06-12-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
17 |
2021 |
1100 |
31-12-2020 |
SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021 CIG:
Z4C2F98B52 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
789 |
2013 |
377 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Sig.ra Di Bella R. attività lavorativa donne, acconto periodo aprile
giugno 2013 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
653 |
2017 |
382 |
31-05-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia-CIG: Z1D1DFC846 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1434 |
2019 |
1037 |
11-12-2019 |
Acquisto autovettura per uso personale esterno addetto al servizio idrico.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
13-12-2019 |
28-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
346 |
2012 |
158 |
13-03-2012 |
Affidamento alla Società SO.L.E. – Gruppo Enel per lavori di sostituzione n. 1 punto
luce a muro n. 5044 – Vicolo Ventimiglia |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1014 |
2022 |
728 |
07-09-2022 |
DETERMINA N. 676 DEL 30.08.2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE
VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
435 |
2016 |
258 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 157,18 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
DICEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1373 |
2018 |
923 |
29-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta varie tratte . Anno
Scolastico 2018/2019. Ditta Ast .CIG ZC624DAE4B |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
230 |
2015 |
91 |
23-02-2015 |
Liquidazione € 2.890,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
27-02-2015 |
14-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2017 |
754 |
03-11-2017 |
Affidamento fornitura gadget " Museo Targa Florio". CIG: Z3220871B0 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
425 |
2021 |
292 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2020. CIG Z342E933F |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1485 |
2013 |
733 |
09-12-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 3862 del 27.11.2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1426 |
2022 |
1066 |
09-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO L’ ISTITUTO REGINA ELENA DI CEFALù NELLA VIA MANDRALISCA N. 76 . SECONDO SEMESTRE 2023. CIG: Z1138E516A. |
12-12-2022 |
27-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
317 |
2020 |
191 |
27-02-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9C2C23A67 |
02-03-2020 |
17-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
867 |
2012 |
505 |
20-07-2012 |
Liquidazione parziale contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione
“Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2016 |
571 |
29-09-2016 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D. 08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
236 |
2019 |
149 |
21-02-2019 |
Liquidazione alla Ditta Ferretti Srl con sede in via C. Pranpolini 69 a Quattro
Castella (RE), P.I. 01134420353 per la fornitura, compreso trasporto, di n.2 scale con
pianerottolo in acciaio zincato ed alluminio, altezza al piano di calpestio mt. 2,25, |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
702 |
2015 |
406 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
organizzazione aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di
Sicilia |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
80 |
2018 |
28 |
23-01-2018 |
Procedura per l’affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo Allin-
One con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 nell’ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa i |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
842 |
2021 |
562 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore periodo dall’ 01.01.2021 al 30.06.2021. CIG ZEB3239895. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
332 |
2014 |
145 |
06-03-2014 |
Nulla Osta Svincolo Indennità depositata alla Cassa DD.PP. di Palermo -
Ditta Crisanti Antonina, Fustaneo Letizia Maria Rosa e Fustaneo Rosalba
relativo all’immobile censito in catasto al fg. 37 p.lla 117 e Relativo ai lavori
di riqualificazione del ce |
12-03-2014 |
24-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2020 |
520 |
13-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZE02D9A6A6 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1403 |
2012 |
791 |
20-11-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X04944925 del
12.10.2012 periodo AGOSTO –SETTEMBRE 2012
CIG: ZD1071858A |
23-11-2012 |
08-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1431 |
2016 |
868 |
14-12-2016 |
Liquidazione per servizio Tracciato Standard Ordinativo Informatico Locale ( OIL)
CIG: Z021B922EE |
16-12-2016 |
31-12-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
660 |
2019 |
475 |
03-06-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di
ragioneria e aggiornamenti software su server- Impegno di spesa
CIG: Z3B28A26B5 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1132 |
2015 |
702 |
20-10-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.07.2015 al 3.08.2015 . Saldo fattura
n. 123/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
22-10-2015 |
06-11-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2018 |
354 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciu |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1274 |
2021 |
935 |
30-11-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00341259 DEL 11/10/2021 PER IL PERIODO
AGOSTO – SETTEMBRE 2021 ALLA TELECOM PER CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL |
01-12-2021 |
16-12-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2014 |
455 |
28-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2014
CIG: Z3F10453C1 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1164 |
2020 |
831 |
12-11-2020 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”;
- Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI OTTOBRE 20 |
20-11-2020 |
05-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
347 |
2013 |
144 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 398,40 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo &
C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.1 armadi metallici con ante scorrevoli |
07-03-2013 |
22-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
307 |
2017 |
151 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
gennaio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1142 |
2019 |
783 |
19-09-2019 |
Liquidazione della "reggenza a scavalco" al Segretario Comunale D.ssa Sferruzza Catena Patrizia – dall’01 al 31 Maggio 2019 e dal 05 Agosto al 05 Settembre 2019. |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
24 |
2012 |
1156 |
30-12-2011 |
Fornitura divise estive ed invernali Comando di Polizia Municipale.
Scelta metodo di gara, approvazione del capitolato e impegno di
spesa |
04-01-2012 |
19-01-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
672 |
2022 |
485 |
27-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
44 |
2016 |
970 |
31-12-2015 |
Impegno di spesa per concessione contributo all' Associazione "Madonie Bike". Anno 2015 |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1051 |
2018 |
674 |
19-09-2018 |
Nomina RUP relativamente al progetto denominato "Manutenzione e decoro urbano " nell'ambito dei
Cantieri di Servizi 2018 di cui all'art. 15, comma I della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3. |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
152 |
2022 |
97 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 315,98 (EUROTRECENTOQUINDICI/98) IN FAVORE DELLA
DITTA BLANDA MARIO CON SEDE A COLLESANO (PA) PER SOSTITUZIONE SERIE CEPPI
FRENI ANTERIORI, OLIO FRENI E MANODOPERA DELL’AUTOBOTTE COMUNALE IN
DOTAZIONE DEL COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZAA |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1445 |
2014 |
749 |
20-11-2014 |
Liquidazione di € 439,20 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici – 1° intervento - mese aprile 2014 |
17-12-2014 |
01-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
879 |
2017 |
521 |
31-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 104/17 del 04.07.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
118 |
2021 |
50 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per servizio fornitura luminarie “ Natale/Epifania
2020/2021”. Cig: Z9E2F9077D |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
902 |
2013 |
476 |
09-08-2013 |
Affidamento lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
Ditta: Provenzano Carmelo – CIG= ZBF0B23B97 |
19-08-2013 |
03-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
763 |
2017 |
445 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 612,87 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche
relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva
per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1120 |
2022 |
812 |
11-10-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2021 . CIG ZBE2F8BDC1 |
13-10-2022 |
28-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
17 |
2020 |
1126 |
30-12-2019 |
Impegno di spesa per contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020 |
08-01-2020 |
23-01-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
439 |
2012 |
230 |
23-03-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Aprile – Dicembre
2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
538 |
2016 |
328 |
19-05-2016 |
Impegno e liquidazione spese per decreto ingiuntivo promosso dal Signor Meli Giovanni
Battista, per indennità fine mandato |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1468 |
2018 |
993 |
10-12-2018 |
INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2022 |
413 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 977,89 (EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA
AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA
CARROZZERIA, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZE8359D23B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
325 |
2015 |
172 |
20-03-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta per l'affidamento del servizio di
"Manutenzione e Gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del territorio Comunale
e degli edifici Comunali per la durata di mesi 24 (ventiquattro) - CIG = 597133772 |
20-03-2015 |
04-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1312 |
2017 |
813 |
21-11-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico presso la scuola di via Regina Margherita |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
525 |
2021 |
359 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di aprile 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1582 |
2013 |
826 |
27-12-2013 |
Approvazione avviso pubblico, schema di convenzione e domanda, finalizzato
alla concessione di un opificio sito in Collesano C.da Garbinogara da destinare a Centro
di Compostaggio. |
27-12-2013 |
11-01-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
971 |
2012 |
564 |
20-08-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese LUGLIO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
8 |
2023 |
1101 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOLEM NET S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DI N. 490 AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 CON MODELLI F.24. CIG: Z043785FBF |
03-01-2023 |
18-01-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
396 |
2020 |
260 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 236,65 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1066 |
2016 |
624 |
11-10-2016 |
impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento
software IC/IMU/TASI/TARES/TARI E CATASTO per gli anni 2017/2018. CIG: ZD61B7D2E7 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
330 |
2019 |
226 |
20-03-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2019. CIG: Z61895830A |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
772 |
2015 |
470 |
16-07-2015 |
Liquidazione quota "Cofinanziamento progetti Distretto Turistico Targa Florio". |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
169 |
2018 |
84 |
19-02-2018 |
Liquidazione a favore dell’Ing. Valentina Parco per onorario 21 sedute componente esterno
della commissione di gara UREGA per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
ind |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
941 |
2021 |
659 |
06-09-2021 |
Impegno di spesa. Decreto MIT trasporto scolastico contributo ai Comuni per ristoro imprese
emergenza Covid 19. Art. 229 D.L. Rilancio |
08-09-2021 |
23-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
444 |
2014 |
214 |
08-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 458.768,59 per gestione dei servizi di
igiene urbana per il periodo 01.05.2014 – 31.12.2014 - Integrazione impegno
assunto con Determinazione n. 12 del 21.01.2014. |
10-04-2014 |
25-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
831 |
2020 |
572 |
27-07-2020 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2010. |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1531 |
2012 |
877 |
07-12-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Ottobre e Novembre 2012 |
12-12-2012 |
27-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1512 |
2016 |
930 |
29-12-2016 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
miniescavatore Yammar e Panda 4x4 " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; - CIG:ZF71CAC364.- |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
752 |
2019 |
535 |
20-06-2019 |
Impegno spesa e liquidazione per “Interventi urgenti e contingibili conseguenti agli eventi metereologici avverse inverno 2019” - CIG: Z7E28B4665 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1244 |
2015 |
768 |
11-11-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo settembre 2015
CIG :ZDC1707B5E |
11-11-2015 |
26-11-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
632 |
2018 |
395 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2018 .CIG:ZC521376E6. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1368 |
2021 |
1035 |
16-12-2021 |
PRESA ATTO REALIZZAZIONE ECONOMIE AL CAP. 1462.00 GIUSTA DETERMINA
998/20. |
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1021 |
2014 |
537 |
16-09-2014 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1242 |
2020 |
904 |
02-12-2020 |
Liquidazione di € 9,64 (Euronove/64) in favore Aruba S.p.A. per rinnovo
della casella di posta elettronica certificata ad uso dell’ufficio di Polizia
Municipale CIG:Z562E90B50.
poliziamunicipalecollesano@pec.it |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
470 |
2013 |
215 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
392 |
2017 |
223 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1230 |
2019 |
879 |
24-10-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria
dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza Mazzini” in Collesano - CIG: 7892775BF7 – |
28-10-2019 |
12-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
105 |
2012 |
1193 |
30-12-2011 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici Comunali
Anno 2012- SIMEGAS |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
748 |
2022 |
542 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 135,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù (PA) PER FORNITURA N. 1
SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25.
CIG:ZE5361F5E6 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
197 |
2016 |
99 |
29-02-2016 |
Liquidazione di € 2.491,92 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE
Mario & C. SAS per lavori di ripristino linea elettrica e fornitura palo presso il
Cimitero Comunale - CIG ZBA712C7E .= |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2018 |
742 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 231,80 (Euroduecentotrentuno/80) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 02 cuccioli abbandonati _
CIG. Z7C24D17F2 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
263 |
2022 |
183 |
14-03-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA94 DEL 28/02/2022 DI €. 4.921,10 PER
CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI
RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1521 |
2014 |
858 |
16-12-2014 |
Impegno di spesa per assicurazione mezzi e infortunio autisti comunali e infortuni
Conducenti - anno 2015 CIG :Z3A124F5F2 |
30-12-2014 |
14-01-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
986 |
2017 |
585 |
07-09-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2017 |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
194 |
2021 |
87 |
11-02-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – Revisione automezzo comunale Autocarro Mercedes Benz Targa AL 637 WD – CIG= Z32308A916 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1008 |
2013 |
544 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione
relativa alla fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di maggio a dicembre
2011
CIG:ZBB0B7586B |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1197 |
2022 |
875 |
25-10-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 562,12 (EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16 IN FAVORE
DELLA DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO (PA)
PER RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M.
CIG:Z81379A98A |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
105 |
2020 |
43 |
22-01-2020 |
Liquidazione di €. 2.790,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 27,19 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Novembre 2019 – fattura
elettronica n. E582 del 13/12/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
686 |
2016 |
395 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
435 |
2015 |
237 |
21-04-2015 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015 ed eventuale ballottaggio il 14 e 15 giugno
2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1430 |
2017 |
899 |
11-12-2017 |
Impegno di spesa a favore dell' ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in
Trabia per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cane abbandonato._ CIG. Z5E212F23A -
CODICE UF610T. |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
605 |
2021 |
399 |
08-06-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di maggio 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
106 |
2014 |
10 |
21-01-2014 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
502 |
2020 |
356 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2012 |
624 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
114 |
2023 |
04 |
30-01-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U.
DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 –
LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO DAL 30.01.2023 AL 24.02.2023 (4 SETTIMANE).- |
01-02-2023 |
16-02-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1158 |
2016 |
695 |
26-10-2016 |
Impegno di € 78,08 (eurosettantotto/08) in favore di Aruba S.p.A. per l'attivazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata e della Firma Digitale ad uso dell'Ufficio di
Polizia Municipale. CIG Z0F1BBA8 |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
433 |
2019 |
300 |
10-04-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Gennaio e Febbraio 2019 . CIG Z1C263212E |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
881 |
2015 |
537 |
10-08-2015 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Saldo anno 2014 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
272 |
2018 |
153 |
12-03-2018 |
Determina di Contrarre per l’affidamento del Servizio di “ direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione della rete fognaria” (Art. 32 comma 2° lett. a) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: Z4822AAB34 |
14-03-2018 |
29-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1032 |
2021 |
724 |
28-09-2021 |
Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi – Ditta Zappulla Antonino ; CIG= ZF832BA130
LIQUIDAZIONE |
30-09-2021 |
15-10-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2014 |
255 |
28-04-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre -
Affidamento servizi. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
919 |
2020 |
648 |
08-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00231362 del 05/06/2020 periodo aprile-maggio 2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
67 |
2013 |
938 |
28-12-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per le manifestazioni
“Presepe Vivente e Befana 2013” |
11-01-2013 |
26-01-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
92 |
2017 |
7 |
26-01-2017 |
Assegnazione alloggio a canone agevolato in favore di immigrati residenti nel
Comune di Collesano, al Sig. DJelassi Hattab nato in Libia il 06.03.1974 e
residente a Collesano in Via G.Matteotti n.1. |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
872 |
2019 |
613 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla GM di Marcello Di vita e C. snc. Spettacolo per bambini.
Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1339 |
2015 |
831 |
30-11-2015 |
Affidamento alla ditta Autocarrozzeria Fullone, con sede in Collesano nella Via
Montegrappa n. 90, dei lavori di intervento riparativo della carrozzeria del mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e relativo impegno di spesa.. |
02-12-2015 |
17-12-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
751 |
2018 |
491 |
09-07-2018 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1446 |
2021 |
1063 |
22-12-2021 |
IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO PER LA DEFINIZIONE REDAZIONE
STUDIO GEOLOGICO TECNICO E CONSULENZA ALLA REDAZIONE V.A.S. E STUDIO DI
INCIDENZA TERRITORIALE COMUNALE A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL P.R.G. DEL
COMUNE DI COLLESANO - CIG= Z8D173E82F
CI |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1334 |
2020 |
996 |
14-12-2020 |
Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta “ Casalinda ” di Di Matteo Rosaria con sede
a Collesano per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG: ZE82FAB931 |
15-12-2020 |
30-12-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
574 |
2013 |
284 |
07-05-2013 |
Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2012/2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1315 |
2019 |
944 |
18-11-2019 |
Ordinanza del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice dell'Esecuzione n.
1250/19 di assegnazione somme a favore del Sig. D'Anna Nunzio e nei confronti della società ELOG
srl.
Liquidazione di €. 7.399,91 al Sig. D'Anna Nunzio – |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
215 |
2012 |
82 |
03-02-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Novembre e Dicembre 2011. |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2022 |
608 |
05-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
282 |
2016 |
156 |
18-03-2016 |
Esecuzione sentenza n. 1504/2014 della Corte di Appello - Eredi Ferrara c/Comune.
Liquidazione |
22-03-2016 |
06-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1225 |
2018 |
804 |
23-10-2018 |
Impegno e affidamento a ditta Vemar di Manzione Raffaela , via Discesa S.Andrea,47 84039 Teggiano (SA) -
Italia Partita IVA IT 04558580652, C.F. MNZ RFL 55A60D292N per acquisto bandiere Unione Europea e bandiere
Italiane .CIG:Z3524EE056. CIG ZE02570F9B |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
346 |
2022 |
250 |
30-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
FEBBRAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
101 |
2015 |
38 |
04-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Ottobre 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1078 |
2017 |
653 |
29-09-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area
Tecnica- MESE DI OTTOBRE 2017 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
275 |
2021 |
179 |
26-02-2021 |
Intervento di: adeguamento sismico, efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti dell’Istituto scolastico “ scuola elementare “ di via T. Villa in Collesano - CUP E46E18000040001.
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1191 |
2013 |
604 |
16-10-2013 |
Liquidazione di € 57.346,08 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1291 |
2022 |
930 |
09-11-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO A. SAVOCA PER
LA DIFESA DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AL TAR DAL SIG. M.S. GIUSTA
DELIBERA DI INCARICO N. 14/2017 |
18-11-2022 |
03-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
184 |
2020 |
92 |
04-02-2020 |
liquidare la somma di €.2.619,22 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di dicembre 2019 |
07-02-2020 |
22-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
674 |
2012 |
374 |
31-05-2012 |
Impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione straordinaria sull’
impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2016 |
459 |
02-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 300,00 in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione di n. 1 Targa in ceramica dedicata al Principe di Palagonia" posta in Piazza
Fontana Mora - CIG= Z761952074 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
121 |
2019 |
51 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di novembre 2018- Saldo fattura n. 248/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
547 |
2015 |
307 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finanz |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1488 |
2017 |
949 |
14-12-2017 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl. CIG:ZCE214C8A5 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
699 |
2021 |
477 |
29-06-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
195 |
2014 |
36 |
30-01-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.009,52 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
597 |
2020 |
433 |
08-06-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01530148 del 15/04/2020 periodo febbraio/marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1236 |
2012 |
685 |
18-10-2012 |
Liquidazione contributo alla contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali |
19-10-2012 |
03-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1272 |
2016 |
767 |
17-11-2016 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2016 .Cig: Z1A17FD4C3 |
17-11-2016 |
02-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
515 |
2019 |
347 |
30-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 77 del 05/02/2019 a favore
della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati per il mesi di aprile e maggio 2019 - Ordinanza n. 8/R |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1002 |
2015 |
586 |
20-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
SALDO Liquidazione 2° S.A.L. |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
384 |
2018 |
224 |
10-04-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-04-2018 |
01-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1117 |
2021 |
799 |
18-10-2021 |
Contratto Rep. N. 01/2021 – Servizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale- Interventi di cui all’art. 12 del C.S.A. - CIG = Z4002E33BCC
LIQUIDAZIONE |
19-10-2021 |
03-11-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
701 |
2014 |
358 |
12-06-2014 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2013 – Marzo 2014). |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1009 |
2020 |
708 |
28-09-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2020 |
30-09-2020 |
15-10-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
183 |
2013 |
27 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA s.r.l. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
166 |
2017 |
59 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 267,52 in favore della ditta CRC snc di Domenico D'Anna e Giuseppe Di
Mariano & C. - Fattura n. 3 E del 18.11.2016 e 4 E del 18.11.2016. CIG= Z811BDE591 e
Z891C18062 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
988 |
2019 |
683 |
22-08-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Agosto 2019 – Fatt. n. 3/682 del 08.08.2019–
CIG= Z26292DC84 |
28-08-2019 |
12-09-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1419 |
2015 |
887 |
14-12-2015 |
Affidamento per fornitura kit Ergonomia Apus Rossa
CIGZ25140A5FE |
18-12-2015 |
02-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
909 |
2018 |
570 |
07-08-2018 |
Manifestazione Estate 2018. Affidamento realizzazione eventi. Concessione contributi
Associazioni varie. Impegno di spesa |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
69 |
2022 |
10 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 1.350,25 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 - DICEMBRE 202 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1257 |
2014 |
671 |
05-11-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
07-11-2014 |
22-11-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1407 |
2020 |
1043 |
23-12-2020 |
Affidamento incarico per stipula atto notarile relativo all’acquisto, dalle Sig.re Spinnato Beatrice e
Spinnato Rosalia, dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo Stellario n. 4 ,
distinto in catasto al foglio M.U. partice |
29-12-2020 |
13-01-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
730 |
2013 |
365 |
24-06-2013 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
· Contratto: i |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
602 |
2017 |
354 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017.Acconto |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1400 |
2019 |
1005 |
03-12-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo agosto/settembre 2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
291 |
2012 |
128 |
21-02-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I ° Bimestre 2012 |
28-02-2012 |
14-03-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
961 |
2022 |
696 |
01-09-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
LUGLIO/AGOSTO 2022 |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
396 |
2016 |
226 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1330 |
2018 |
887 |
19-11-2018 |
Liquidazione per servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE Plus - CIG:8524D95E9 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
424 |
2022 |
281 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZA332D1277
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO AGOSTO –DICEMBRE 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
190 |
2015 |
81 |
16-02-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio e febbraio
2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1182 |
2017 |
725 |
20-10-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
VERSAMENTO |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
368 |
2021 |
232 |
26-03-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961
LIQUIDAZIONE |
31-03-2021 |
15-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1387 |
2013 |
687 |
26-11-2013 |
Impegno di spesa per il convegno sul tema “Il gruppo dei Dolenti ” di Collesano opera di
Francesco di Valdambrino |
29-11-2013 |
14-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1391 |
2022 |
1048 |
07-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED ELETTRODOMESTICI OPERA
PIA PER L’ ACCOGLIENZA A FAMIGLIE UCRAINE _DITTA CASCINO CIG Z4438FB4RF. |
09-12-2022 |
24-12-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
262 |
2020 |
156 |
17-02-2020 |
Liquidazione di € 1.400,00 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dal 13.12.19al 31.12.2019– Fattura n. 1 del 13.01.2020. CIG=Z6028A8500 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
784 |
2012 |
441 |
25-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MAGGIO 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2016 |
529 |
14-09-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo- Luglio 2016 . CIG ZE717FCE3F |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
201 |
2019 |
121 |
18-02-2019 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari per la relativa revisione dello Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:Z99271CEB1 |
19-02-2019 |
06-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
650 |
2015 |
370 |
12-06-2015 |
Liquidazione € 2.904,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori urgenti di scavo e
ripristino condotta idrica acquedotto extraurbano C.da comune. -
CIG= Z1E13618E0 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
33 |
2018 |
1012 |
29-12-2017 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2018 CIG : ZAF2184848 |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
824 |
2021 |
571 |
05-08-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
284 |
2014 |
23 |
29-01-2014 |
liquidazione alla ditta alla ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in
Collesano per la fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1362 |
2012 |
758 |
15-11-2012 |
Impegno di spesa di € 2.177,54 per interventi di manutenzione ordinaria sugli
automezzi in uso all’UTC |
16-11-2012 |
01-12-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1374 |
2016 |
830 |
09-12-2016 |
Rimborso spese prestazione professionale per la progettazione "Programma Comunitario
Erasmus -Yoth in Action "Climate change is real the challenge is exciting". Codice
Progetto : 2016-2-IT03-KA105-009125. |
09-12-2016 |
24-12-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
611 |
2019 |
434 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1094 |
2015 |
669 |
13-10-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono - mese di Settembre 2015 |
16-10-2015 |
31-10-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
493 |
2018 |
309 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.545,85 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di marzo 18 CIG: ZB9216097B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1205 |
2021 |
852 |
03-11-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 – |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
798 |
2014 |
424 |
07-07-2014 |
Liquidazione spese di partecipazione incontro a Roma con il Presidente dell’ACI |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1127 |
2020 |
793 |
23-10-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 - Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ |
02-11-2020 |
17-11-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
290 |
2013 |
99 |
22-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG:ZC708A6FBC |
26-02-2013 |
13-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
251 |
2017 |
119 |
23-02-2017 |
Liquidazione di € 592,92 (Eurocinquecentonovantadue/92) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 videregistratore completo di n. 2
videocamere - accesso point installazione e configurazione. CIG:ZD11BC0717 |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1074 |
2019 |
756 |
19-09-2019 |
Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633
periodo da gennaio 2019 a luglio 2019 |
20-09-2019 |
05-10-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1783 |
2011 |
1097 |
23-12-2011 |
Integrazione salariale personale PUC, ex L.R. 85/95 , stabilizzato con contratto di diritto privato |
30-12-2011 |
14-01-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
625 |
2022 |
438 |
15-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1515 |
2015 |
959 |
31-12-2015 |
Impegno per abbonamento servizi informatici ANCITEL in modalità Internet. - Anno 2016 |
31-12-2015 |
15-01-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
980 |
2018 |
620 |
29-08-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG Z232472AB4 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
133 |
2022 |
66 |
09-02-2022 |
LIQUIDAZIONE “BANCO OPERE DI CARITà”. ANNO 2021 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1364 |
2014 |
750 |
20-11-2014 |
Affidamento servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
fu |
02-12-2014 |
17-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2017 |
481 |
17-07-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
per gestione dei servizi di igiene urbana periodo giugno-dicembre 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
79 |
2021 |
5 |
22-01-2021 |
LIQUIDAZIONE Indennità festiva personale esterno UTC – Anno 2020 |
27-01-2021 |
11-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2013 |
431 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni. CIC:Z3D09EBA52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
716 |
2017 |
404 |
20-06-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02159844 del
15/05/2017 periodo marzo /aprile - CIG:Z261E71A6A |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1467 |
2019 |
1067 |
13-12-2019 |
impegno della somma di €. 99,70 a favore dell’A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d’idoneità del carro funebre di proprietà del
Comune di Collesano per l’anno 2020. |
17-12-2019 |
01-01-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
380 |
2012 |
201 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2010 .
CIG: Z15041C172 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1065 |
2022 |
749 |
16-09-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI
SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013.
AGOSTO 2022 |
04-10-2022 |
19-10-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
478 |
2016 |
292 |
29-04-2016 |
Liquidazione rata di saldo, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per competenze
incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1417 |
2018 |
953 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
549 |
2022 |
361 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA KG.600 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA CIG= Z553570AFD
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
296 |
2015 |
143 |
16-03-2015 |
Liquidazione all'Associazione Turistica Pro-loco di Collesano per affidamento gestione
e organizzazione
festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2014. Saldo |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1281 |
2017 |
789 |
13-11-2017 |
Impegno di spesa contributo concesso alla Società Calcio Dilettantistica di Collesano.
Stagione Calcistica 2016/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
456 |
2021 |
311 |
21-04-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1518 |
2013 |
764 |
11-12-2013 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di P.I. – periodo
27.09.2013/26.11.2013 , saldo fattura n. 19 del 27.11.2013.= |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1484 |
2022 |
1119 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL RICOVERO DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO: 01.01.2023 – 30.04.2023.
CIG: Z9B3908424 |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
357 |
2020 |
219 |
20-03-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (Eurocentotrentaquattro/20) in favore della Ditta
Giovane Locati s.n.c. con sede a Bompietro (PA) per 20 Blocchetti f.to 18x25
da 20 in triplice copia con stampa fronte e retro – verbale di contestazione.
CIG: Z7A29F821D - COD. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
913 |
2012 |
502 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per coordinamento
specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in
bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio maronita –P.S. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1017 |
2016 |
587 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 182,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per
entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
285 |
2019 |
189 |
07-03-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di febbraio 2019. CIG: ZD525607D6 |
13-03-2019 |
28-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
740 |
2015 |
427 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 3.065,90 (Eurotremilasessantacinque/90) in favore della Ditta Ser.te.com
con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: ZA9126CFA6 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
134 |
2018 |
66 |
09-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo novembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
889 |
2021 |
624 |
19-08-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GIUGNO 2021 |
20-08-2021 |
04-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
384 |
2014 |
172 |
17-03-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2012/2013 mese di settembre 2012 giugno
2013 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1015 |
2018 |
650 |
13-09-2018 |
PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’Art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, DEL PROCEDIMENTO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI:
“MESSA A NORMA DEL CAM |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1410 |
2014 |
815 |
09-12-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano . Stagione sportiva.
2013/2014 |
10-12-2014 |
25-12-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
843 |
2017 |
496 |
24-07-2017 |
Integrazione IMPEGNO SPESA € 3.981,29 per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferen |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
86 |
2021 |
12 |
27-01-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006 – e D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanz |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2013 |
455 |
30-07-2013 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2010. |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
749 |
2017 |
431 |
03-07-2017 |
Liquidazione di €. 8.474,16 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,57 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2017 – fattura elettronica n. E196 del 09/06/201 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1097 |
2022 |
788 |
03-10-2022 |
: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
SISTEMAZIONE STRADA EXTRAURBANA DI C.DA TABARANI DEL COMUNE DI COLLESANO
(PA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO D |
11-10-2022 |
26-10-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1503 |
2019 |
1095 |
23-12-2019 |
impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z26292DC84
PROROGA TECNICA |
24-12-2019 |
08-01-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
530 |
2016 |
320 |
19-05-2016 |
Liquidazione premi XXXIII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1428 |
2018 |
963 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Fornitura e montaggio pneumatici su automezzi Comunali ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG – ZE725F13A7 – Ditta Asciutto Giacinto |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2022 |
398 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO “CANTIERI DI SERVIZI ” ALLA UNIPOL
ASSICURAZIONI DI SALVATORE PANZARELLA CON SEDE A COLLESANO IN VIA UMBERTO
I , N. 38,. CIG Z553691404 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
316 |
2015 |
167 |
18-03-2015 |
Lavori per il Completamento dell'Impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e mandata.
Codice Unico Progetto:E47H110002970004;. Codice Identificativo Gara: ZAC0BB669D;
Approvazione perizia di variante |
19-03-2015 |
03-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1298 |
2017 |
800 |
16-11-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana diquesto
Comune - II° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
495 |
2021 |
343 |
05-05-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di aprile 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1523 |
2013 |
722 |
05-12-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA relativamente
al rinnovo PEC e Dominio sito ufficiale dell'Ente. |
13-12-2013 |
28-12-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1494 |
2022 |
1120 |
28-12-2022 |
IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 707,60 IN FAVORE DELLA SOCIETà SIDEL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ANNO 2022 – CIG Z6B38FBCEA |
29-12-2022 |
13-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
400 |
2020 |
265 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Febbraio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
932 |
2012 |
512 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di manutenzione mezzi Comunali “ - Impegno di spesa e
liquidazione in favore della Ditta BLANDA Mario |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2016 |
612 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dall'1 al 31 Ottobre 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
303 |
2019 |
209 |
15-03-2019 |
Liquidazione Coop. Moger per Spettacolo musicale itinerante“DIXIE KINGS” – Natale 2018/2019 |
15-03-2019 |
30-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
754 |
2015 |
455 |
10-07-2015 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Città Vincenzo nato a Castelbuono il 10.01.1956 C.F. CTT VCN
56A10 C067V, relativamente all'anno d'imposta 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
153 |
2018 |
77 |
15-02-2018 |
affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con alla cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala. |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
916 |
2021 |
642 |
02-09-2021 |
Acquisto computer per l’Ufficio Anagrafe. Affidamento diretto alla ditta Gulino Angelo & C. snc.-Cig: ZD332B0134 |
03-09-2021 |
18-09-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
420 |
2014 |
196 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €.3.882,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
803 |
2020 |
582 |
03-08-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 3.004,98 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1489 |
2012 |
856 |
03-12-2012 |
Atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso al TAR di Palermo presentato
dal Comune di Alimena + 12 per l'annullamento del DPRS 531/2012.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 98/12 - Avv. Mogavero.= |
06-12-2012 |
21-12-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1491 |
2016 |
910 |
27-12-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017- CIG ZA31CA8C65 |
29-12-2016 |
13-01-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2019 |
510 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 115,00 a favore della ditta Manganello |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1232 |
2015 |
760 |
06-11-2015 |
Impegno di spesa per Commissione Elettorale C.E.CIR anno 2015. |
09-11-2015 |
24-11-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
611 |
2018 |
401 |
06-06-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 552,00 (eurocinquecentocinquantadue/00) in
favore della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 3 spartitraffico
bianco kg. 30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 30._ CIG.Z5223B1830 - COD.UNIVOCO |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1342 |
2021 |
899 |
24-11-2021 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 867,68 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307- OTTOBRE
2021 – FATT. N. 001341 DEL 31/10/2021.
|
17-12-2021 |
01-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
995 |
2014 |
494 |
04-09-2014 |
Liquidazione di €.45,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1223 |
2020 |
861 |
20-11-2020 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - Determina a contrarre per
l’affidamento della “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961 |
07-12-2020 |
22-12-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
436 |
2013 |
193 |
02-04-2013 |
Liquidazione di € 2.200,99 (Euroduemiladuecento/99) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
05-04-2013 |
20-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
353 |
2017 |
192 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 300,00 in favore della Ditta D'Agostaro Michele, con sede a Collesano in
Via Umberto I° n. 32 per i lavori di riparazione pompa di calore installata all'interno
del locali mensa scolastica Scuola dell'Infanzia di Via Imera - CIG= Z441CBC7 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1197 |
2019 |
851 |
16-10-2019 |
Determina n° 699 del 29.08.2019 – Svincolo somme |
18-10-2019 |
05-11-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
78 |
2012 |
1153 |
30-12-2011 |
Impegno e liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa , all’Istituto Bancario UniCredit
S.p.a.- Agenzia di Collesano – PA |
16-01-2012 |
31-01-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
753 |
2022 |
552 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI RASSEGNA MUSICALE
DEL 11.04.2022 E SOLENNE PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO DEL 15.04. 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
167 |
2016 |
72 |
25-02-2016 |
Affidamento lavori di fornitura ed installazione interruttore generale della Scuola Media
- Ditta D'AGOSTARO Michele - CIG : Z00185304B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1112 |
2018 |
723 |
08-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi di stato civile per l’anno 2019.
CIG: Z4B2531AD2 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
230 |
2022 |
134 |
21-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 300,00 PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE
COMUNI VIRTUOSI” – ANNO 2021. |
07-03-2022 |
22-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1479 |
2014 |
706 |
19-11-2014 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività –
Anno 2014 –Individuazione obiettivi specifici –AREA SERVIZI GENERALI E
DEMOGRAFICI – Impegno di spesa |
19-12-2014 |
03-01-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
951 |
2017 |
567 |
23-08-2017 |
Liquidazione complessivi € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n° 24 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 29-31 luglio 2017 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
174 |
2021 |
72 |
10-02-2021 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2021 |
17-02-2021 |
04-03-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2013 |
494 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Fullone Salvatore , Culotta Rosario per proposizione appello avverso
sentenze della C.T.P. Palermo n.ri 72/10/13 e 71/10/13 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1195 |
2022 |
857 |
25-10-2022 |
IMPEGNO PER € 510,00, IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO – DIPARTIMENTO
PREVENZIONE U.O TERRITORIALE DI CEFALù QUALE TARIFFA PER RILASCIO PARERE
RELATIVO AL “PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE |
31-10-2022 |
15-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
79 |
2020 |
14 |
17-01-2020 |
Liquidazione per € 2.999,99 in favore del Dott. Geologo Ilarda Gandolfo per la
redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per i
lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di
via Isnello”
|
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
518 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
651 |
2016 |
379 |
29-06-2016 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum popolare del 17.04.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
2 |
2019 |
1050 |
20-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura di n. 1 trapano avvitatore, n. 1 martello tassellatore completo di punte e n. 1 smerigliatrice” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= Z482661D0F |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
397 |
2015 |
204 |
13-04-2015 |
.Parziale modifica della determinazione n. 181 del 30.03.205 avente ad oggetto
"Liquidazione della fattura nr. 10/15 del 13.03.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa I° trimestre 2015 per gestione dei servizi di igiene - gestione Commissari |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1392 |
2017 |
866 |
04-12-2017 |
IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO in favore della SVE Vendita Energie srl per allaccio n. 3
utenze gas dell'immobile Comunale adibito a Caserma C.C. " - |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2021 |
414 |
08-06-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
57 |
2014 |
878 |
30-12-2013 |
Autorizzazione rientri per assistenza sedute del Consiglio Comunale.
Integrazione impegno di spesa assunto con det. 882/2012. |
10-01-2014 |
25-01-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
459 |
2020 |
306 |
24-04-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2012 |
583 |
04-09-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2009 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
61 |
2023 |
1181 |
30-12-2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO
2022. |
13-01-2023 |
28-01-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1154 |
2016 |
691 |
26-10-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Primo semestre 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
402 |
2019 |
269 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.663,56 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n.4 /2019 . CIG=Z221F72D58 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2015 |
517 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.203,32 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo MAGGIO 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
242 |
2018 |
107 |
28-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 469,99 in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per “realizzazione e collocazione pannello di una targa in ceramica con dicitura ”YVERDON LES BAINS” CIG= Z7F155455 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2021 |
714 |
27-09-2021 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z4C2F98B52 |
27-09-2021 |
12-10-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
539 |
2014 |
272 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 5.075,20 per redazione del rilievo topografico della strada
comunale di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e
residente a Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vitt |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
937 |
2020 |
670 |
08-09-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
39 |
2013 |
939 |
28-12-2012 |
Impegno a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,5 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
09-01-2013 |
24-01-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
47 |
2017 |
973 |
30-12-2016 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % pro scuole
comunali- Anno 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
835 |
2019 |
585 |
16-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Corpus Domini”-anno 2019 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1285 |
2015 |
796 |
19-11-2015 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2015. |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
733 |
2018 |
470 |
05-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1421 |
2021 |
1051 |
22-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI NOVEMBRE 2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CIG:Z2C33251FD |
23-12-2021 |
07-01-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1110 |
2014 |
573 |
29-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio (compresa
equilibratura) di n. 6 pneumatici per il mezzo comunale Scuolabus e n. 4 pneumatici
per il mez |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1305 |
2020 |
939 |
09-12-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi – Liquidazione |
11-12-2020 |
26-12-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2013 |
230 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2011. |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
464 |
2017 |
267 |
31-03-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1288 |
2019 |
925 |
08-11-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2019 |
08-11-2019 |
23-11-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
170 |
2012 |
16 |
27-01-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
dicembre 2011 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
846 |
2022 |
615 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GI-GA ALLESTIMENTI DI
CANDIOTO CHIARA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PALCO MODULARE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO. CIG: Z1B3768584. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
258 |
2016 |
146 |
11-03-2016 |
Liquidazione all'Ing. Guzzio Giampiero per consulenza tecnica su parco informatico dei
vari uffici
CIG:ZE40F3A434 |
14-03-2016 |
29-03-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1204 |
2018 |
783 |
18-10-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di settembre 2018 .CIG:ZC521376E6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
329 |
2022 |
233 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MONITOR
INFORMATIVO ESTERNO.CIG:ZA035B1ED0 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
56 |
2015 |
9 |
22-01-2015 |
Affidamento per i lavori relativi al "Programma Straordinario Stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non stru |
27-01-2015 |
11-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1054 |
2017 |
636 |
27-09-2017 |
Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
254 |
2021 |
154 |
26-02-2021 |
Interventi spurgo condotta fognaria Via La Masa e Piazza P.pe di Palagonia – CIG= Z332FC69D1
Ditta Provenza Spurghi
LIQUIDAZIONE |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2013 |
592 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa Liberi Tutti. Progetto Estate Ragazzi 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1256 |
2022 |
919 |
09-11-2022 |
DET. N. 709 DEL 06.09.2022 – LIQUIDAZIONE – DITTA ZAPPULLA ANTONINO - CIG=
Z9A379F9D0 |
15-11-2022 |
30-11-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
167 |
2020 |
74 |
31-01-2020 |
Progetti per Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa e Scuola dell’Infanzia di Via Imera;
Impegno e versamento della somma complessiva di € 265,20 (compreso Enpam 2%) in favore dell’ASP 6 Palermo – Dipartimento prevenzione U |
06-02-2020 |
21-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
647 |
2012 |
346 |
17-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
787 |
2016 |
445 |
20-07-2016 |
Liquidazione di €.241,05 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo MAGGIO 2016. CIG: Z981820055 |
22-07-2016 |
06-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
89 |
2019 |
39 |
21-01-2019 |
Liquidazione complessivi € 969,83 (Euronovecentosessantanove/83)
per n° 60 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo:
24.12.2018 / 06.01.2019._ |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
498 |
2015 |
281 |
07-05-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidente ACI - Impegno di spesa |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1463 |
2017 |
925 |
12-12-2017 |
Procedura per l'affidamento della fornitura di n.2 personal computer del tipo All-in-One
con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
nell'ambito Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
662 |
2021 |
458 |
21-06-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V00210367 del 10/06/2021 per il periodo
aprile - maggio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM
tutto – XDSL - |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
165 |
2014 |
25 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
577 |
2020 |
415 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Bagherino“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z502CF9662 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2012 |
660 |
04-10-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per pagamento gestione e manutenzione impianto di P.I. dal 18/6 al
17/08/2012 – Saldo fattura n. 32 del 3.09.2012 |
08-10-2012 |
23-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
194 |
2023 |
64 |
20-02-2023 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL
COMUNE DI COLLES |
23-02-2023 |
10-03-2023 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1231 |
2016 |
743 |
08-11-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo settembre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
491 |
2019 |
343 |
24-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 504,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1580 - Marzo 2018 – Fatt. n. E000046 del 31 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
976 |
2015 |
614 |
08-09-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 2.440,00 , IVA compresA, in favore della Ditta
FUSTANEO Antonino per realizzazione colonna di scarico liquami su immobile di proprietà
Comunale . C.I.G. Z2315CF02D |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
350 |
2018 |
209 |
10-04-2018 |
Liquidazione di € 2.000,00 in favore dell’Ing. Cinzia D’Agostaro per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.1 del 15.01.2018 – 2° Semestre 2017
CIG= Z5B1F899C1 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1091 |
2021 |
772 |
12-10-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
13-10-2021 |
28-10-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
658 |
2014 |
339 |
06-06-2014 |
Liquidazione premi XXXI Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
996 |
2020 |
719 |
28-09-2020 |
Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune di Collesano.-Sig. Placa
Pietro nato a Collesano il 26.01.1970 C.F. PLC PTR 70A26 C871Y. |
28-09-2020 |
13-10-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
168 |
2013 |
17 |
30-01-2013 |
Liquidazione di € 7.381,00 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero
Rosario e con sede in via Frobel Pestalozzi a Collesano, P. IVA
004700460825, per lavori di sistemazione e tinteggiatura dei locali
seminterrati della Scuola di via Tommaso Villa – Scu |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
144 |
2017 |
45 |
03-02-2017 |
Liquidazione di € 100,00 (Eurocento/00) in favore della Ditta Tipografia Le Madonie con
sede a Castelbuono (PA) per fornitura di n.100 tesserini per la raccolta dei funghi
epigei spontanei CIG:ZC81B69C3E |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
960 |
2019 |
661 |
14-08-2019 |
Liquidazione fattura n. 3/19 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBB290C71A |
16-08-2019 |
31-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1397 |
2015 |
870 |
10-12-2015 |
Costituzione parte civile nel giudizio contro Musciotto e Sorrentino, integrazione
impegno di spesa per incarico legale conferito con delibera di G.M. n. 85/12 - Avv.
Antonia Basile.=. |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
843 |
2018 |
492 |
09-07-2018 |
Approvazione rendiconto economato periodo 01 Gennaio – 19 Giugno
2018 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
4 |
2022 |
1085 |
30-12-2021 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 99,70 A FAVORE DELL’A.S.P.6 DI PALERMO
AREA IGIENE E SANITà PUBBLICA U.O. DI CEFALù PER RILASCIO ATTESTAZIONE
D’IDONEITà DEL CARRO FUNEBRE DI PROPRIETà DEL COMUNE DI COLLESANO. |
03-01-2022 |
18-01-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1219 |
2014 |
655 |
23-10-2014 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura carburante anno 2014 |
29-10-2014 |
13-11-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1391 |
2020 |
1036 |
17-12-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali, collaudo, revisione e sostituzione di parte degli estintori ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) de |
22-12-2020 |
06-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
667 |
2013 |
342 |
29-05-2013 |
Liquidazione in favore dei Sigg.ri Fustaneo Teresa, Fustaneo Giovanna,
Imburgia Agostino, Imburgia Calcedonio e Imburgia Maria Antonietta
del saldo dell’indennità di esproprio relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 118 ed inserito nel |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
575 |
2017 |
331 |
04-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio- aprile 2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1375 |
2019 |
990 |
27-11-2019 |
Impegno e liquidazione per “reggenza a scavalco” al Segretario Comunale Dott.ssa DAMIANO Rosa dall’ 01 al 30 Giugno 2019. |
02-12-2019 |
17-12-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
275 |
2012 |
123 |
21-02-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio e febbraio 2012. |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
948 |
2022 |
670 |
30-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 1 MISURATORE DI PORTATA, IN
INGRESSO E N. 1 MISURATORE DI PORTATA IN USCITA, COMPRESI TRASMETTITORI DI
LIVELLO, PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI
COLLESANO – INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 11 D |
06-09-2022 |
21-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
371 |
2016 |
207 |
13-04-2016 |
Affidamento service. Dedicazione ex Piazza Mora a F.P.Gravina CIG: Z10196A79F |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1305 |
2018 |
860 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
432 |
2022 |
291 |
28-04-2022 |
NOMINA RUP. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
“MANUTENZIONE E DECORO URBANO” N. 143/PA. |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
160 |
2015 |
57 |
06-02-2015 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica da Febbraio 2015.
Codice CIG: Z9C13122D0 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2017 |
705 |
13-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in
sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
345 |
2021 |
227 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.630,12 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1346 |
2013 |
660 |
13-11-2013 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° e II° trimestre 20 |
21-11-2013 |
06-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1351 |
2022 |
994 |
29-11-2022 |
“MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” – (CUP = E47H210054200001)” -
IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. N.50/2016 PER COMPETENZE
RUP AL PERSONALE DELL’UTC. |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
251 |
2020 |
144 |
14-02-2020 |
Impegno di spesa per erogazione premi XXXVII Concorso Peppe N’Nappa, e rimborso spese sale-
Carnevale 2020 |
18-02-2020 |
04-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
909 |
2016 |
515 |
07-09-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2015 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
182 |
2019 |
1069 |
28-12-2018 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2019 |
14-02-2019 |
01-03-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
16 |
2018 |
1002 |
29-12-2017 |
Revoca determinazione n. 632 del 27/09/2017. |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
775 |
2021 |
538 |
27-07-2021 |
PRESA D’ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI
AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
268 |
2014 |
94 |
19-02-2014 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anno 2012 al Segretario comunale |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
659 |
2020 |
474 |
23-06-2020 |
Rimborso di € 32,44 per bollettini di pagamento allaccio lampade votive nel Cimitero Comunale |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1310 |
2012 |
734 |
24-10-2012 |
Servizio assistenza domiciliare anziani – Periodo 20.11.2012/20.02.2013.- Approvazione schema di
convenzione lettera di invito , progetto e criteri di valutazione |
31-10-2012 |
15-11-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1340 |
2016 |
812 |
30-11-2016 |
Confisca ex art. 2.ter della legge 575/1965 introdotto con Legge 696/1982 Conferimento
incarico di " Consulenza e gestione ordinaria fondo sito in C.da Garbinogara e C.da
Cottonaro agro di Collesano" - Impegno di spesa. |
30-11-2016 |
15-12-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2019 |
395 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza
Mazzini” in Collesano.
Determina a Contr |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2015 |
604 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.704,17 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 - CIG= ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
468 |
2018 |
255 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2018- Saldo fattura n. 12/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1178 |
2021 |
847 |
03-11-2021 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano (PA) per sostituzione
batteria e cambio morsetti – sistemazione impianto riscaldamento
dell’autobotte in dotazione del Comune di Col |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
762 |
2014 |
383 |
18-06-2014 |
Affidamento alla Ditta MACALUSO Giuseppe per fornitura di n. 1 decespugliatore
STIHL . C.I.G. – ZC00FAFECE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1089 |
2020 |
778 |
21-10-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 682,66 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 21 |
22-10-2020 |
06-11-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
262 |
2013 |
67 |
14-02-2013 |
liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X06158980 periodo ottobre –
novembre 2012
CIG: ZD40885219 |
20-02-2013 |
07-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
226 |
2017 |
97 |
21-02-2017 |
Liquidazione contributo Comitato Santa Lucia. Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1061 |
2019 |
732 |
13-09-2019 |
LIQUIDAZIONE € 2.000,00 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale vario per interventi di manutenzione su diversi immobili comunali e strade urbane comunali – CIG= Z3A2805E52 |
19-09-2019 |
04-10-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1700 |
2011 |
1052 |
09-12-2011 |
Liquidazione di € 1.210,00 IVA inclusa in favore della Ditta F.lli Zappulla
Snc, con sede in via Montegrappa n.31 a Collesano, P. IVA 05564930823,
per nolo a caldo di miniescavatore e mini trattore per i lavori di
sistemazione di un tratto di strada co |
16-12-2011 |
31-12-2011 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2022 |
378 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 287,21 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 41220 DEL 29.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1486 |
2015 |
939 |
28-12-2015 |
Impegno di spesa di € 540,66 ed affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi
Comunali in favore della Dita BLANDA Mario - CIG Z7416f2596 |
29-12-2015 |
13-01-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
963 |
2018 |
604 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo giugno – luglio 2018 - CIG: ZF424B4927 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
108 |
2022 |
51 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – PALO VIALE
VINCENZO FLORIO - CIG= Z402E33BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2014 |
752 |
24-11-2014 |
Impegno di spesa e Liquidazione dell’importo di € 506,50 in favore della Società
Palermo Energia SpA per la verifica degli impianti termici degli edifici Comunali– Stagione
termica 2014/2015 |
25-11-2014 |
10-12-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
806 |
2017 |
471 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
34 |
2021 |
1111 |
31-12-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge
n°76/2020(L 120/2020) della fornitura di Arredi ed attrezzature per Ufficio - CIG: Z113021783 |
13-01-2021 |
28-01-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
830 |
2013 |
423 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 427,74 (Euroquattrocentoventisette/74) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione automezzo Mercedes
SW 140 (carro funebre)_ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
697 |
2017 |
400 |
16-06-2017 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
385 |
2012 |
175 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.222,84 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo
& C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.3 armadi metallici con ante scorrevoli |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1029 |
2022 |
745 |
15-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL |
21-09-2022 |
06-10-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
449 |
2016 |
267 |
26-04-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7Xoo895224 del
14.03.2016 periodo gennaio - febbraio 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1397 |
2018 |
944 |
30-11-2018 |
Impegno affidamento e liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale per fornitura straordinaria energia elettrica per festività natalizie
2018/2019 . CIG: ZDB260C9A1 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
518 |
2022 |
354 |
19-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25._ - COD.UNIVOCO UF61OT.
CIG:ZE5361F5E6 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
263 |
2015 |
132 |
09-03-2015 |
Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà Comunale ubicata in C.da "Croce",
contraddistinta in catasto al fl.36 part.lla 976 in parte. Affidamento per la gestione,
senza oneri per l'Amministrazione Comunale, dello svolgimento di attività sportive, |
10-03-2015 |
25-03-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1255 |
2017 |
768 |
07-11-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione somma all'Associazione
Trinacria Eventi.IMPEGNO DI SPESA. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
429 |
2021 |
263 |
09-04-2021 |
OGGETTO:Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4631167FC |
16-04-2021 |
24-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1499 |
2013 |
725 |
06-12-2013 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 392,00
per recupero somme anticipate per pubblicità sulla GURS dell’avviso esito
di gara relativo ai lavori “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di |
12-12-2013 |
27-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1443 |
2022 |
1030 |
07-12-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL CONSUMO DEI TELEFONINI E ADSL FINO A DICEMBRE 2022
CIG:Z1B2A7AC5C. |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
348 |
2020 |
210 |
09-03-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MARZO 2020. |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1006 |
2016 |
577 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 all'Ing.
Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
254 |
2019 |
171 |
26-02-2019 |
Affidamento alla GM di Marcello Di Vita e C snc. spettacolo per bambini Carnevale
2019. CIG: Z9F2742E3D |
26-02-2019 |
13-03-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
721 |
2015 |
423 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
gennaio - febbraio 2015.-CIG ZAD1291A73 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
108 |
2018 |
44 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo ottobre 2017. CIG:ZF31C9D50A |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
866 |
2021 |
604 |
16-08-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
359 |
2014 |
170 |
17-03-2014 |
Liquidazione quota di adesione e cofinanziamento Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
745 |
2020 |
543 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 30/2020 per opposizione avverso Atto di citazione - Conferimento incarico legale Avv. Marcellino Giuseppe. |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1435 |
2012 |
809 |
28-11-2012 |
Affidamento dell’assicurazione degli automezzi - Scelta metodo di
gara |
29-11-2012 |
14-12-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |