531 |
2022 |
380 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO “ ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI”
CIG:Z3F352A367 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
780 |
2013 |
380 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2018 |
380 |
05-06-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Marzo 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
745 |
2014 |
380 |
13-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXXX attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
652 |
2016 |
380 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Secondo periodo dal 23.03.2016 al 22.04.2016 |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
541 |
2019 |
380 |
09-05-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
781 |
2013 |
381 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
fotocopiatori CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
653 |
2016 |
381 |
29-06-2016 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle votazioni referendarie del
17 aprile 2016. Primo periodo dal 22.02.2016 al 22.03.2016. |
30-06-2016 |
15-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
555 |
2019 |
381 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 350,14 (eurotrecentocinquanta/14) alla
Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z1B2827A0C |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
742 |
2014 |
381 |
17-06-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = ZEB0F8C9E1
C |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
661 |
2015 |
381 |
12-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Fabio
Fiandaca-
6° acconto |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
573 |
2021 |
381 |
27-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Golem Net per servizio assistenza e aggiornamento dei
software per l’anno 2021 mediante acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ( MEPA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett.a) dl decreto lgs. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
641 |
2018 |
381 |
05-06-2018 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
680 |
2012 |
381 |
31-05-2012 |
Impegno e Liquidazione della somma di €. 548,13 a favore della ditta Blanda Mario con sede
in Collesano per intervento di manutenzione sulla mezzo Pala Gommata Silla targata
PA AE263 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
652 |
2017 |
381 |
31-05-2017 |
Liquidazione per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2022 |
381 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
554 |
2022 |
382 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00
(EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) ALLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON
SEDE A COLLESANO PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
681 |
2012 |
382 |
31-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.285,13 a favore della ditta Officine Lanzarone s.r.l. con
sede in Palermo per il declassamento dell’autoveicolo Mercedes Targato AL687WD adibito a
trasporto carne con gruppo frigorifero ausiliare |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
686 |
2020 |
382 |
25-05-2020 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
V° e VI° Bimestre 2019 |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
653 |
2017 |
382 |
31-05-2017 |
Liquidazione per acquisto materiale di pulizia-CIG: Z1D1DFC846 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
665 |
2015 |
382 |
15-06-2015 |
.Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finan |
19-06-2015 |
04-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
782 |
2013 |
382 |
04-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura materiale
per manutenzione computer e una stampante multifunzione HP
CIGZ8009EBC0 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
672 |
2016 |
382 |
01-07-2016 |
Liquidazione fattura n. 2/15 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z5A1420785 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
574 |
2021 |
382 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
556 |
2019 |
382 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 1
registro notifiche da 1000 facciate .CIG: ZD62811493 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
743 |
2014 |
382 |
17-06-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01929670 periodo marzo - aprile 2014
CIG:Z460FAF865 |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2018 |
382 |
05-06-2018 |
Integrazione Impegno della ulteriore somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore
dell’Avv. Cinzia Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della
Giunta Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
654 |
2017 |
383 |
01-06-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
783 |
2013 |
383 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 34,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di maggio 2013.
CIG: Z6909183CC |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
762 |
2014 |
383 |
18-06-2014 |
Affidamento alla Ditta MACALUSO Giuseppe per fornitura di n. 1 decespugliatore
STIHL . C.I.G. – ZC00FAFECE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2019 |
383 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2013/2014. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
575 |
2021 |
383 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
682 |
2012 |
383 |
31-05-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 2.308,07 a favore della “Publikompass s.p.a.” - filiale di Palermo -
per la pubblicazione sul Quotidiano Regionale “Giornale di Sicilia” delle risultanze della procedura di affidamento
gara relativa ai lavori di: “Rest |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2018 |
383 |
05-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 6.013,01 per oneri di funzionamento anno 2018 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
687 |
2020 |
383 |
25-05-2020 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2019 al 31.05.2019. |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
663 |
2016 |
383 |
01-07-2016 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese anno 2015 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
556 |
2022 |
383 |
23-05-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2018 |
384 |
05-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG =Z9A23D558F |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
557 |
2019 |
384 |
09-05-2019 |
Liquidazione contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
664 |
2016 |
384 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/05/2016 al 31/05/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
750 |
2014 |
384 |
16-06-2014 |
Liquidazione della somma complessiva di € 7.094,06 in favore della Ditta Progedil snc di
Gargano M. e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per
lavori edili propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Sco |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2022 |
384 |
23-05-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO DI: GESTIONE E M |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
784 |
2013 |
384 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,60 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di maggio 2013.
CIG:ZAA09183AB |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
655 |
2017 |
384 |
01-06-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Aprile
2017 - Fatt. n.3/4 del 18.04.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2021 |
384 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
683 |
2012 |
384 |
31-05-2012 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per fornitura di un defibrillatore ad uso della collettività |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
785 |
2013 |
385 |
04-07-2013 |
Liquidazione ad Enel Distribuzione per distacco temporaneo della fornitura
MT sita in C.da Pigno. “ Messa fuori servizio cabina codice: 2-050833 |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
656 |
2017 |
385 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Marzo 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
688 |
2020 |
385 |
25-05-2020 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
VI° Bimestre 2018. |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
577 |
2021 |
385 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di maggio 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
684 |
2012 |
385 |
31-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012.-
-Saldo- |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
673 |
2015 |
385 |
25-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
617 |
2018 |
385 |
05-06-2018 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
665 |
2016 |
385 |
01-07-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/06/2016 al 30/06/2016 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
544 |
2019 |
385 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2012/2013 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
561 |
2022 |
385 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. I° PIANO CIG :
ZC133C58D1 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
578 |
2021 |
386 |
28-05-2021 |
Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
618 |
2018 |
386 |
05-06-2018 |
IMPEGNO della somma di € 2.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il
servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG Z6E2392F9E |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
557 |
2022 |
386 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
685 |
2012 |
386 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per CTU nominato dal Tribunale di Termini Imerese nel
giudizio per ricorso al D.I. n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla
Milicia |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
666 |
2016 |
386 |
01-07-2016 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per fornitura stampante laser . CIG Z4017FCF51 |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
751 |
2014 |
386 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura libri alla Biblioteca Comunale CIG ZB80FAFE9C |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
545 |
2019 |
386 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di marzo 2019. CIG: 7337934EAF.= |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
657 |
2017 |
386 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Aprile 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
641 |
2020 |
386 |
25-05-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2019. |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
674 |
2015 |
386 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta Gensit software per fornitura software relazione di fine mandato
Sindaco. CIG: ZA313B7710 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
686 |
2012 |
387 |
31-05-2012 |
Liquidazione Missioni dipendente comunale. Anno 2011. |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
752 |
2013 |
387 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 238,05 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
667 |
2016 |
387 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 41/16 del 05.05.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2016 -
gestione Commissario Straordinario".. |
01-07-2016 |
16-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
642 |
2020 |
387 |
25-05-2020 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2020) dell'affrancatrice automatica
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA
Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z772B0EB7F |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
658 |
2017 |
387 |
05-06-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – V acconto 2017 |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
675 |
2015 |
387 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
558 |
2022 |
387 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 23.05.2022 AL 19.06.2022. |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
579 |
2021 |
387 |
31-05-2021 |
Liquidazione alla ditta “Antico Forno la Rocca” di Cilluffo Santina per la fornitura di panettoni
artigianali “ Natale/Epifania”. Cig: ZF52FD4D9C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
608 |
2018 |
387 |
05-06-2018 |
Liquidazione di €. 4.737,40 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 46,16 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2018 – fattura elettronica
n. E161 del 10/05/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
542 |
2019 |
387 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
752 |
2014 |
387 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura personal computer Biblioteca Comunale . CIG:Z640FBD057 . Determina a
contrarre |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
763 |
2014 |
388 |
23-06-2014 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori – I° Trimestre 2014.
Il Responsabile |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
673 |
2016 |
388 |
01-07-2016 |
Liquidazione in favore della Ditta Evolution System , per servizio service in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
540 |
2019 |
388 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
559 |
2022 |
388 |
30-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
580 |
2021 |
388 |
31-05-2021 |
Liquidazione per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. Ditta Aruba.it. CIG Z09318A065. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
601 |
2018 |
388 |
05-06-2018 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA-
1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z8F2184299 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
753 |
2013 |
388 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 843,22 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
625 |
2020 |
388 |
25-05-2020 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali —Anno 2019 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
670 |
2017 |
388 |
06-06-2017 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per "contratto di assistenza e aggiornamento
software Ici-Imu-Tasi-Tares-Tari-Catasto anno 2017 Cig:ZD61B7D2E7 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
676 |
2015 |
388 |
29-06-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
545 |
2020 |
388 |
22-05-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 25.05.2020 al 20.06.2020.- |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
754 |
2013 |
389 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 1.613,32 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
671 |
2017 |
389 |
06-06-2017 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
677 |
2015 |
389 |
29-06-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo
FEBBRAIO 2015 - CIG: Z82152A2D4 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
548 |
2020 |
389 |
25-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
674 |
2016 |
389 |
01-07-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella maggio e giugno 2016 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
560 |
2022 |
389 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE).- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2018 |
389 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
691 |
2012 |
389 |
31-05-2012 |
liquidazione alla ditta FORTNES CREDIT MANAGEMENT per saldo fatture
cedute da Enel Energia S.p.a - CIG:ZA804FBA99 |
05-06-2012 |
20-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
546 |
2019 |
389 |
10-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
581 |
2021 |
389 |
31-05-2021 |
Liquidazione per incarico legale all’Avvocato Francesco Greco per ricorso al Tar Sicilia relativo alla
chiusura del punto nascite di Cefalù. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
161 |
2023 |
39 |
09-02-2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DELL’ IMPIANTO
ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2023. STUDIO TECNICO
ASSOCIATO ING. BLANDO E ING.TROBIA.- IMPEGNO DI SPESA.- CIG:
ZB239E115B. |
15-02-2023 |
02-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
129 |
2016 |
39 |
23-02-2016 |
Liquidazione di €. 3.417,95 alla ECOLOGICA Termini s.r.l. di Termini Imerese, ditta che ha
preso in affitto il ramo di azienda della ditta ANSSCA s.r.l., della fattura n. 5/PA del
0.12.2015, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discar |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
184 |
2012 |
39 |
30-01-2012 |
conferimento incarico dello studio Geologo a supporto della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Opere di sostegno perimetrale del Cimitero” e del “ Opere di sostegno strada di c.da Favara” al professionista Dott.
Geologo Cannatella Piergiorg |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
143 |
2015 |
39 |
04-02-2015 |
VERSAMENTO di € 300,00 in favore dell'Agenzia del Demanio per rimborso spese per verifica
congruità del valore immobile sito nel Comune di Collesano in Via del Collegio (Quartiere
Bagherino)- CIG= Z0912F19C8 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
186 |
2013 |
39 |
05-02-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
89 |
2019 |
39 |
21-01-2019 |
Liquidazione complessivi € 969,83 (Euronovecentosessantanove/83)
per n° 60 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 3 ausiliari del traffico cat. B. Periodo:
24.12.2018 / 06.01.2019._ |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
103 |
2020 |
39 |
21-01-2020 |
liquidazione di €. 430,14 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Ottobre 2019 – fat |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
138 |
2017 |
39 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo -Agosto 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
103 |
2021 |
39 |
27-01-2021 |
Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Primaria di Via T.Villa
Impegno e versamento in favore del Comando Provinciae VV.FF. Palermo – per la presentazione della SCIA |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
100 |
2022 |
39 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – N. 4 PALI C.DA
S.MARIA DI GESù CIG = Z402E3 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
183 |
2014 |
39 |
30-01-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2013 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
125 |
2018 |
39 |
02-02-2018 |
Liquidazione fatture enel energia periodo novembre e
dicembre 2017
CIG: Z8221F1927 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
675 |
2016 |
390 |
01-07-2016 |
Liquidazione della fattura n. 58/16 del 06.06.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
619 |
2018 |
390 |
05-06-2018 |
Liquidazione Buoni Libro Cartolibrerie Cartoland 2.0 snc. Anno Scolastico 2017/2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
582 |
2021 |
390 |
31-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione citofono Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2020 |
390 |
25-05-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 1126/2019 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
755 |
2013 |
390 |
04-07-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 790 del 16.04.2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
562 |
2022 |
390 |
30-05-2022 |
NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
672 |
2017 |
390 |
06-06-2017 |
Liquidazione della fattura n. 53/17 del 05.05.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana IV acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
688 |
2012 |
390 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del Santissimo
Sacramento. Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
764 |
2014 |
390 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
678 |
2015 |
390 |
29-06-2015 |
Liquidazione all'Associazione Turistica Pro-loco di Collesano per affidamento gestione
e organizzazioneDel " 50° anniversario della vittoria Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
756 |
2013 |
391 |
04-07-2013 |
Progetto per la manutenzione straordinaria Piazza Bevaio Pigno e Strada di
collegamento tra la Via Montegrappa e la Via Cilluffo.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sanitario |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2022 |
391 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” – ANNI UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
673 |
2017 |
391 |
07-06-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via
Bagherino e Via Abate Gioeni " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z881EDA018 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2019 |
391 |
10-05-2019 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
689 |
2012 |
391 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
542 |
2020 |
391 |
25-05-2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E |
27-05-2020 |
12-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
676 |
2016 |
391 |
01-07-2016 |
Liquidazione di €. 10.489,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 102,21 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2016 - fattura elettronica n. E70 del 21.03. |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2021 |
391 |
31-05-2021 |
Liquidazione fattura n. 01/2021 per fornitura buoni pasto Ditta ESSEA. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
620 |
2018 |
391 |
05-06-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
753 |
2014 |
391 |
23-06-2014 |
Liquidazione di €. 9.916,07 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2014. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
679 |
2015 |
391 |
30-06-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MARZO 2015
CIG: Z7C1530633 |
30-06-2015 |
15-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
577 |
2019 |
392 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di “Collaudo Statico e
tecnico-amministrativo in corso d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”, mediante procedu |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
621 |
2018 |
392 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 2018. CIG. Z012136659 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
754 |
2014 |
392 |
23-06-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Liquidazione di €. 4.825,03 per interventi di pulizia
straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappuccini) del Comune
di Collesano - Fattura N._34/13. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
698 |
2015 |
392 |
01-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo marzo-aprile 2015. CIG ZA01291FC5 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
584 |
2021 |
392 |
04-06-2021 |
Liquidazione all’Avvocato Mogavero Pasquale per riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi
dell’ art. 194, comma 1, lett.E del DLgs. N. 267/2000, delle competenze professionali dovute quale legale dell’
Ente nella causa Comune di Collesano contro C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
757 |
2013 |
392 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto Stefano. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
564 |
2022 |
392 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
674 |
2017 |
392 |
07-06-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.250,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - 2° ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
677 |
2016 |
392 |
04-07-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
541 |
2020 |
392 |
25-05-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-SERVIZIO 3° (Risorse Umane).
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2021 |
393 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo aprile
2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
678 |
2016 |
393 |
04-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,92 in favore della "CORAS" Cooperativa Sociale "RAGGI DI SOLE" per
lavori di decespugliamento centro abitato e periferie lungo il percorso della prova
spettacolo Targa Florio - CIG= Z701995750 |
04-07-2016 |
19-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2019 |
393 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Impegno di spesa |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
622 |
2018 |
393 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2018 .CIG:ZC521376E6 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
549 |
2020 |
393 |
28-05-2020 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per la Tutela
Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa – CIG: Z6B2C3AD8A |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
765 |
2014 |
393 |
23-06-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di
proprietà del demanio del Comune di Collesan |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2022 |
393 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 7.178,80 PER 50% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
758 |
2013 |
393 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
623 |
2018 |
394 |
05-06-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2018. CIG: ZC2213627B |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
691 |
2017 |
394 |
13-06-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di maggio 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
757 |
2014 |
394 |
23-06-2014 |
Avviso pubblico per l’iscrizione di volontari nel Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile del Comune di Collesano – approvazione Avviso e allegati A e B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
601 |
2020 |
394 |
29-05-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti di plastica dura cod. CER 200139, batterie e
accumulatori cod. CER 200134 –toner per stampa esauriti c |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
611 |
2022 |
394 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 700 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON SEDE IN
MILANO -COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER L'ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
759 |
2013 |
394 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2012 – Marzo 2013). |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2021 |
394 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 227,23 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
720 |
2012 |
394 |
12-06-2012 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
736 |
2015 |
394 |
01-07-2015 |
Liquidazione all'Associazione Trinacria Eventi. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
685 |
2016 |
394 |
04-07-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
maggio 2016 - CIG: Z2B182005E |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
579 |
2019 |
394 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano. |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
737 |
2012 |
395 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM858851/2012 periodo marzo-aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
632 |
2018 |
395 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2018 .CIG:ZC521376E6. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
686 |
2016 |
395 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
580 |
2019 |
395 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza
Mazzini” in Collesano.
Determina a Contr |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
692 |
2017 |
395 |
14-06-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
756 |
2014 |
395 |
23-06-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
696 |
2015 |
395 |
01-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
602 |
2021 |
395 |
08-06-2021 |
Liquidazione della somma di €. 70.000,00 a favore delle Sig.re Spinnato Beatrice e Spinnato
Rosalia per l’acquisto dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo
Stellario n. 4 , distinto in catasto al foglio M.U. particelle 67 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
612 |
2022 |
395 |
31-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
695 |
2015 |
396 |
01-07-2015 |
Liquidazione premi XXXII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
721 |
2012 |
396 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. SCUOLABUS |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2021 |
396 |
08-06-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP:
E48C15000300001)” – Liquidazione all’Impresa 2V Costruzioni Srl
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale (CIG |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2019 |
396 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dire |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
766 |
2014 |
396 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla Travel Soccorso, alla Officina Grafica Noto, per fornitura servizi e materiale occorrente alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
693 |
2017 |
396 |
14-06-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna giugno 2017. |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
555 |
2020 |
396 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta”di Iachetta Cinzia per fornitura Cadeaux per ospiti delegazione
Yverdon Les Bains Carnevale 2020.Cig: ZBE2C17C88 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
633 |
2018 |
396 |
05-06-2018 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
687 |
2016 |
396 |
05-07-2016 |
Liquidazione € 4.671,56 (Euroquattromilaseicentosettantuno/56) indennità Piano di
Miglioramento 2013 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
565 |
2022 |
396 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL
SIG. LA TORRE FILIPPO PER MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO
2022 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLESANO |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
786 |
2013 |
396 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
767 |
2014 |
397 |
23-06-2014 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato SS. Crocifisso per manifestazione “La Cerca”.
Anno 2014 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
694 |
2017 |
397 |
14-06-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Maggio 2017 . CIG Z651CB902D . |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
572 |
2019 |
397 |
10-05-2019 |
Conferimento mansioni superiori agli Ausiliari del Traffico |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
688 |
2016 |
397 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa per acquisto Software per subentro in ANPR e affidamento alla ditta
DATANET Srl Cig. Z301A6D3F1 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
787 |
2013 |
397 |
04-07-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Crisanti Antonina, Fustaneo Letizia Maria
Rosa e Fustaneo Rosalba relativo all’immobile censito in catasto al fg. 37
p.lla 117 e Relativo ai lavori d |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
624 |
2018 |
397 |
05-06-2018 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza. Carnevale
2018. CIG: Z84223194D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
694 |
2015 |
397 |
01-07-2015 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
722 |
2012 |
397 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
550 |
2020 |
397 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somme in favore dell’ Ospedale Giglio di Cefalù per acquisto di
ventilatore polmonare per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
604 |
2021 |
397 |
08-06-2021 |
Attività lavorative donne impegno di spesa secondo semestre anno 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
695 |
2017 |
398 |
15-06-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.05.2017 al 31.05.2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
693 |
2015 |
398 |
02-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2015 .CIG: Z4F1291E8 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
551 |
2020 |
398 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somma del Comune di Collesano in favore dell’ Ospedale San Raffaele-
Giglio G. per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
564 |
2019 |
398 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2022 |
398 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO “CANTIERI DI SERVIZI ” ALLA UNIPOL
ASSICURAZIONI DI SALVATORE PANZARELLA CON SEDE A COLLESANO IN VIA UMBERTO
I , N. 38,. CIG Z553691404 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
634 |
2018 |
398 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2017. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
768 |
2014 |
398 |
23-06-2014 |
Prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio Natalia” di Campofelice di
Roccella . Anno 2014. CIG: Z500FB9CDE |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
689 |
2016 |
398 |
06-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 00612SIC224 - edificio s |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
763 |
2013 |
398 |
04-07-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di aprile e maggio 2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
585 |
2021 |
398 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla ditta “Targa Food”di Cirrito Giuseppe per il servizio di ristorazione di giorno 22
febbraio 2020,ospitalità Yverdon les Bains .Carnevale 2020.Cig: Z052C0EC8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
556 |
2020 |
399 |
29-05-2020 |
liquidazione alla ditta “Boutique della carne” di Salvatore Traina per la fornitura prodotti locali tipici
per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C2890B |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
690 |
2016 |
399 |
06-07-2016 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata sita in
Via Cillufo n. 1 , Foglio 38 p.lla 167 sub 3 - Ditta VITALE Salvatore e SIGNORELLO Angela |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2021 |
399 |
08-06-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di maggio 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
696 |
2017 |
399 |
15-06-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo-giugno 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
724 |
2012 |
399 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
692 |
2015 |
399 |
02-07-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a diversi. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
774 |
2014 |
399 |
23-06-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 95 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata a saldo .
CIG. ZE30DA87FB |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
565 |
2019 |
399 |
10-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 113,83 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2018 |
399 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
22 |
2016 |
4 |
18-01-2016 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla Tutela Legale e peritale.
Impegno di spesa - CIG ZA117F9524 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
59 |
2022 |
4 |
26-01-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
28 |
2015 |
4 |
12-01-2015 |
Riattivazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'
Infanzia e
Scuola Primaria. Presa atto |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
766 |
2016 |
4 |
13-07-2016 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) C.I.G. Madonie |
19-07-2016 |
03-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
58 |
2021 |
4 |
21-01-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
21-01-2021 |
05-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
69 |
2020 |
4 |
17-01-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo ottobre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1426 |
2021 |
4 |
06-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA COMPOSIZIONE BONARIA SINISTRO S. C. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
20 |
2018 |
4 |
10-01-2018 |
Liquidazione complessivi € 1.038,02 (Euromilletrentotto/02) per
Integrazione lavoro personale A.S.U. n° 90 ore, di cui al progetto n.
9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto
Francesco– Periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2017 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
240 |
2012 |
4 |
09-01-2012 |
Revoca in autotutela del VERBALE n. 360/2011
elevato dalla P.M. di Collesano per violazione al
C.D.S. a carico del Sig. PLACA Paolo nato a
cOLLESANO il 12/12/1938 Ed ivi residente in VIA LUIGI
MONCADA n. 58. |
23-02-2012 |
09-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
52 |
2019 |
4 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
78 |
2017 |
4 |
23-01-2017 |
Liquidazione complessivi € 807,34 (Euroottocentosette/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97
- Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 07.11.2016 al 24.12.2016. |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
139 |
2017 |
40 |
02-02-2017 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore
Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
104 |
2021 |
40 |
27-01-2021 |
Impegno spesa in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo pec Ufficio Tecnico |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
101 |
2022 |
40 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL
C.S.A. – AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA CC- CIG = Z402 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
184 |
2014 |
40 |
30-01-2014 |
Liquidazione alla Ditta Tipografia Zangara per fornitura materiale pubblicitario per la
manifestazione culturale “I Dolenti” di F. Di Valdambrino”. |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
201 |
2012 |
40 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimit |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
149 |
2018 |
40 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €.1.573,87 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
132 |
2016 |
40 |
23-02-2016 |
Liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
187 |
2013 |
40 |
05-02-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi settembre-dicembre 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
102 |
2015 |
40 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.
Periodo settembre -novembre 2014. CIG Z551106E15 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
104 |
2020 |
40 |
21-01-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C,
s.a.s. con sede in Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti
cod. CER 200307 - farmaci scaduti cod. CER 200132 - anno |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
609 |
2018 |
400 |
06-06-2018 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2018 con modelli F 24 CIG:Z28232B568 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
723 |
2012 |
400 |
15-06-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
690 |
2015 |
400 |
02-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo e aprile 2015. CIG. Z1C1291C8C |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
567 |
2022 |
400 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
APRILE 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
697 |
2017 |
400 |
16-06-2017 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
558 |
2019 |
400 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre n. 155 del 22.02.2019 di affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” CIG= Z892743BEB
INTEGRAZIONE IMPEGNO |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
691 |
2016 |
400 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione . Saldo fattura n. 32/2016. -
C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
781 |
2014 |
400 |
23-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio 2014 scuolabus |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2021 |
400 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
552 |
2020 |
400 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
795 |
2013 |
400 |
08-07-2013 |
Impegno di spesa di € 248,00 (Duecentoquarantotto/00) per rifacimento tende
dell’automezzo Mercedes SW 140 carro funebre in dotazione al Comune di
Collesano a favore della Ditta Allegra Vincenzo sita in Campofelice di Roccella |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
559 |
2019 |
401 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z322843B6B |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2021 |
401 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
692 |
2016 |
401 |
06-07-2016 |
Integrazione impegno di spesa di € 474,58 per manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
553 |
2020 |
401 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
595 |
2022 |
401 |
03-06-2022 |
PSR SICILIA 2014/2020 MISURA 16 SOTTOMISURA 16.8 - SOSTEGNO ALLA STESURA DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI - DOMANDA DI AIUTO SIAN - NOMINA RUP |
15-06-2022 |
30-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
769 |
2014 |
401 |
23-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle
r |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2018 |
401 |
06-06-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 552,00 (eurocinquecentocinquantadue/00) in
favore della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 3 spartitraffico
bianco kg. 30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 30._ CIG.Z5223B1830 - COD.UNIVOCO |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
738 |
2012 |
401 |
15-06-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto incarico 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
788 |
2013 |
401 |
09-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
09-07-2013 |
24-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2021 |
402 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
775 |
2014 |
402 |
26-06-2014 |
Liquidazione fatture n. 09 del 22.04.2014 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
27-06-2014 |
12-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
613 |
2018 |
402 |
06-06-2018 |
Impegno di spesa per patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
691 |
2015 |
402 |
02-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
560 |
2019 |
402 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 345,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per servizio di fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali–
CIG = Z1E27DF1FB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
557 |
2020 |
402 |
29-05-2020 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Santa Lucia”-anno 2019 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
693 |
2016 |
402 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.762,99 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2016 al 31.3.2016 . Saldo fattura
n. 66/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
739 |
2012 |
402 |
15-06-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
800 |
2013 |
402 |
11-07-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Giuseppe Inguaggiato per azione legale nei
confronti di utenti morosi del servizio acquedotto. CIG: ZAE0AB9BB3 |
16-07-2013 |
31-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2022 |
402 |
07-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
561 |
2019 |
403 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 200,64 in favore della ditta CRC snc di Domenico D’Anna e Giuseppe Di Mariano & C. – Fattura n.11 del 14.02.2019. CIG= Z8925F0DED |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2020 |
403 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta” di Iachetta Cinzia per fornitura premi in ceramica per il
XXXVII° concorso Peppe N’nappa Carnevale 2020. Cig: Z8E2BC84AC. |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
694 |
2016 |
403 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 305,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
37/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
782 |
2014 |
403 |
26-06-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunalimaggio 2014 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
796 |
2013 |
403 |
15-07-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 22 BolLETTARIO N°
16 elevato dalla P.M. di Collesano per violazione
al C.D.S. a carico del Sig. grisanti giovanni nato a
isnello il 24.03.1968 Ed ivi residente in VIA pietro
ortolani n. 16 |
15-07-2013 |
30-07-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
589 |
2021 |
403 |
08-06-2021 |
Impegno di spesa per procedimento Cutrona Liborio Salvatore SRL c/o Comune di Collesano –RG
1027/2018 Trib. Termini Imerese |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
647 |
2018 |
403 |
06-06-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
699 |
2015 |
403 |
02-07-2015 |
iquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio-febbraio 2015. CIG ZA01291FC5 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
590 |
2021 |
404 |
08-06-2021 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
741 |
2012 |
404 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 4.000,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per riparazione sistema raschiafanghi impianto depurazione – Acconto su
fattura n. 24 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
577 |
2022 |
404 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER RIMBORSO
COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL’ INTERNO PER INCARICHI
CONFERITI NELL’ ANNUALITà 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITà D.SSA
NAPOLI ARIANNA. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
716 |
2017 |
404 |
20-06-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02159844 del
15/05/2017 periodo marzo /aprile - CIG:Z261E71A6A |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
700 |
2015 |
404 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II tranche - anno 2014 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
562 |
2019 |
404 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 320,00 Iva inclusa, in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura n.1 potatore ad asta telescopica–
CIG = ZCB27D5F75 .= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2016 |
404 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di aprile 2016 . Saldo fattura n. 24/2016. - C.I.G.
6432599C9C 2.289,30 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
602 |
2020 |
404 |
29-05-2020 |
Impegno parziale della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno
2020 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
849 |
2013 |
404 |
17-07-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica Noto .
CIG: ZB30AE8539 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
625 |
2018 |
404 |
06-06-2018 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. Ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2021 |
405 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di pubblicazione esito di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale relativo ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello”CIG= Z1E309D790
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2013 |
405 |
18-07-2013 |
Liquidazione indennità di carica e rimborso spese per intervento sostitutivo –
Dr. Tumminello A. Commissario straordinario per le S.R.R. |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
648 |
2018 |
405 |
06-06-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Aprile 2018 . CIG Z7A2136F6E |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
807 |
2014 |
405 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
– mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - (CUP: E42D12000060006) - D.lgs. 163/2006 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
559 |
2020 |
405 |
29-05-2020 |
Liquidazione del Contributo per le spese di funzionamento dell’Ente di
Governo dell’Ambito |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
717 |
2017 |
405 |
23-06-2017 |
Liquidazione premio, II° semestre 2017, polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore
24 dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2022 |
405 |
08-06-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. SALDO. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
701 |
2015 |
405 |
03-07-2015 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 99^Targa Florio Internazionale di Sicilia .
Impegno di Spesa |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
563 |
2019 |
405 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZEE2843C16 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2022 |
406 |
08-06-2022 |
TEFA. QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA , PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE 5% SU CONTRIBUTI MIUR ANNI
2017-2018-2019-2020-2021.-RIVERSAMENTO. |
09-06-2022 |
24-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
582 |
2019 |
406 |
14-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 99,84 a favore della ditta Manganello |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
718 |
2017 |
406 |
23-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 187 del 30.05.2017 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2017.acconto
CIG. ZB61E10DD9 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
725 |
2012 |
406 |
15-06-2012 |
Liquidazione Ing. Nicosia Salvatore, per consulenza tecnica nel giudizio per ricorso al D.I.
n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla Milicia.
CIG ZF505569C7 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
626 |
2018 |
406 |
06-06-2018 |
liquidazione della somma di €. 180,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura elettronica n. 14PA
del 14.05.2018 – per la fornitura di n. 10 pasti- pranzi in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e pro |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
702 |
2015 |
406 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
organizzazione aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di
Sicilia |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2021 |
406 |
08-06-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione e rifacimento corpi illuminanti dell’ impianto di illuminazione pubblica Salita Duomo - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2013 |
406 |
18-07-2013 |
Liquidazione Avv. Calabrese Giuseppe, legale coniugi Colombo/Iacuzzi, come da
sentenza
n. 1797/2012 della Corte di Appello di Palermo. |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
808 |
2014 |
406 |
30-05-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
698 |
2016 |
407 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 639,67 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per fornitura e collocazione interruttore generale alla Scuola Media . CIG
Z00185304B |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
817 |
2013 |
407 |
18-07-2013 |
Liquidazione somme per risarcimento danni derivanti da sinistro |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
809 |
2014 |
407 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del
Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del PS |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
603 |
2020 |
407 |
29-05-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
579 |
2022 |
407 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO MARZO
/APRILE 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
720 |
2017 |
407 |
23-06-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 07 bollettario n° 03/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GUZZIO GIUSEPPE nato a CEFALU' il 12.03.1980 ed
residente a COLLESANO in via POLIZZI n. 51- |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
583 |
2019 |
407 |
15-05-2019 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2019 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2021 |
407 |
08-06-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2015 |
407 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.925,54 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
726 |
2012 |
407 |
15-06-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL P@ PAGAMENTO CANONE ATTIVAZIONE PEC
|
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2021 |
408 |
08-06-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 -
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
743 |
2012 |
408 |
15-06-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti e Morte e Passione. Anno 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
566 |
2019 |
408 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . “Giornata della Legalità” . |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
699 |
2016 |
408 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.061,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
SETTEMBRE e OTTOBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
822 |
2013 |
408 |
18-07-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Maggio e Giugno 2013 |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
604 |
2020 |
408 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
580 |
2022 |
408 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
704 |
2015 |
408 |
03-07-2015 |
Manifestazione d'interesse per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 Totem
Multimediali per esterno e di Audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi
nelle aree di cui ai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzon |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
721 |
2017 |
408 |
23-06-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco con
sede in Santa Flavia per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154A9 - CODICE UF610T |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
627 |
2018 |
408 |
06-06-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
823 |
2013 |
409 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 715,96 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2020 |
409 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
581 |
2022 |
409 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MARZO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
705 |
2015 |
409 |
03-07-2015 |
affidamento e impegno di spesa per n. 2 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
Z3A153C736 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
628 |
2018 |
409 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione bollo di circolazione periodo apri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
591 |
2021 |
409 |
08-06-2021 |
Determina a contrarre n. 332 del 03.05.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per la fornitura di n. 3 toner e n. 4 tamburi per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC CIG= ZC33142B42 LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
722 |
2017 |
409 |
26-06-2017 |
Determina a Contrarre per fornitura " n. 2manichette con raccordi di tipo pesante per
mezzo comunale autobotte e mezzo comunale protezione civile e mt 25 tubo per naspo
antincendio " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.l |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2019 |
409 |
15-05-2019 |
Impegno e affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza .
CIG: Z322858CB3 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
700 |
2016 |
409 |
06-07-2016 |
Liquidazione € 1.194,99 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Aprile -
Maggio - Giugno 2016 - Fatt. n.3/8 del 13.04.2016 - Fatt.n. 3-11 del 17.05. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
137 |
2012 |
41 |
30-01-2012 |
Liquidazione di €. 33.579,39 a favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità per pagamento 1^ rata in acconto del Tributo Post-Mortem e Maggiorazione
Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
126 |
2018 |
41 |
02-02-2018 |
liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA
comm srl – CIG: Z9B21F1DEE |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
103 |
2015 |
41 |
04-02-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Saldo mese di settembre e mese di ottobre 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
140 |
2017 |
41 |
02-02-2017 |
Liquidazione contributo straordinario a diversi . |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
105 |
2021 |
41 |
27-01-2021 |
Liquidazione di € 997,96 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione - Saldo fattura n. 66/2020 . CIG= Z0229AF459 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
102 |
2022 |
41 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO – DITTA COSTA ANNA – CIG=
ZF52FD5479 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
185 |
2014 |
41 |
30-01-2014 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2013/2014 |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
133 |
2016 |
41 |
23-02-2016 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura
elettronica n. 3 E del 19.11.2015.
CIG: Z2616E69E2 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
99 |
2019 |
41 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) de |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
188 |
2013 |
41 |
05-02-2013 |
Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - IV° trim. anno 2012 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
169 |
2023 |
41 |
16-02-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO ANNO 2023. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
723 |
2017 |
410 |
26-06-2017 |
Liquidazione somministrazione aperitivo in occasione visita delegazione Yverdon Les
Bains. Ditta LA BRACE snc. CIG ZD91ED1812 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
568 |
2019 |
410 |
15-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di servizio di amplificazione per la
“Giornata della Legalità”. Cig: ZA8285DB91 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2015 |
410 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.4.530,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
701 |
2016 |
410 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.232,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di sprgo urgenti
condotte fognarie di C.da Cicci, Via Gustavo Bianchi e Viale Vincenzo Florio. CIG=
Z88110B999 - Z411A57984 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2022 |
410 |
08-06-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X00654962 E LA FATTURA N. 7X01462067
CIG:Z1B2A7AC5C |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2013 |
410 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 1.668,53 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2021 |
410 |
08-06-2021 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2020 |
410 |
29-05-2020 |
Approvazione schema convenzione con la ditta Ecologica Italiana srl con sede a Carini
nella via Dominici n. 51 per il prelievo e smaltimento gratuito di oli commestibili cod. CER 200125 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
629 |
2018 |
410 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della UNIPOL Sai assicurazione di D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
744 |
2012 |
410 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Global p@ Srl. per pagamento canone annuo 2012, per l’
attivazione della posta elettronica certificata |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
569 |
2020 |
411 |
01-06-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a favore della Ditta
Italfire s.r.l. con sede in Palermo per fornitura manichette Uni 45 da metri 20
con raccordo UNI 804 per il mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093YN – CIG: ZDD297EEF5 |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
783 |
2014 |
411 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
850 |
2013 |
411 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /13 –
Secondo semestre 2012 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
724 |
2017 |
411 |
26-06-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2012 |
411 |
15-06-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Maggio 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
707 |
2015 |
411 |
03-07-2015 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2019 |
411 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Maria SS dei Miracoli “ - Anno 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
702 |
2016 |
411 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti bagno
chimico pubblico. CIG= Z531945AC5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2021 |
411 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici ( periodo Gennaio-Marzo2021 – PROROGA TECNICA CIG = Z482A96DC7
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2022 |
411 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL - PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
584 |
2019 |
412 |
15-05-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.043,13 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3270 - Aprile 2019 – Fatt. n. E000079 del |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
708 |
2015 |
412 |
03-07-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
RID |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2016 |
412 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione ordinaria ( controllo
semestrale)estintori ubicati presso gli edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI
9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z611A64155 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2022 |
412 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00046817 RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
727 |
2012 |
412 |
15-06-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi feb. maggio 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
784 |
2014 |
412 |
30-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
725 |
2017 |
412 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
649 |
2018 |
412 |
06-06-2018 |
Rettifica determina n.245 del 20.04.2018 autorizzazione al lavoro straordinario in occasione
delle elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10.06.2018 |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
575 |
2020 |
412 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 140,71 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2021 |
412 |
08-06-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC – Z4631167FC
LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
612 |
2021 |
413 |
08-06-2021 |
Revisione automezzo comunale Targa CP166SJ – CIG= ZA930C9DA1
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
788 |
2014 |
413 |
30-06-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2014
CIG:Z0B0FED18D |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
728 |
2012 |
413 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
650 |
2018 |
413 |
06-06-2018 |
NUOVA CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
592 |
2022 |
413 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 977,89 (EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA
AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA
CARROZZERIA, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZE8359D23B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
851 |
2013 |
413 |
23-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. CIG= ZAF09773C3 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
709 |
2015 |
413 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.1.341,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
704 |
2016 |
413 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 912,11 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
585 |
2019 |
413 |
15-05-2019 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2020 |
413 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico – CIG= Z1C2BFD85E |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2019 |
414 |
16-05-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 004812091460, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
705 |
2016 |
414 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z381A842D5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
804 |
2014 |
414 |
03-07-2014 |
Lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione I° S.A.L. |
09-07-2014 |
24-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2017 |
414 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari Ditta Ast
A.S. - 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
576 |
2020 |
414 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z592CF91F2 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2021 |
414 |
08-06-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
710 |
2015 |
414 |
03-07-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
729 |
2012 |
414 |
15-06-2012 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
593 |
2022 |
414 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE (PA) PER REVISIONE SUL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE OM 60
CIG:ZB235D7FA2 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
811 |
2014 |
415 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 66.109,46 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 85/14. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2013 |
415 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 309,76, Iva inclusa, in favore della Ditta Blanda Mario per
interventi di manutenzione e riparazione su autobotte OM 60-10 – Targa ZA
093 YN |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2015 |
415 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.166,13 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo APRILE 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
577 |
2020 |
415 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Bagherino“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z502CF9662 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2022 |
415 |
08-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER RINNOVO PEC - NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
615 |
2019 |
415 |
16-05-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01150048 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
706 |
2016 |
415 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Montedoro per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z791A846Z0 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2021 |
415 |
08-06-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
732 |
2012 |
415 |
15-06-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 35 del 14.05.2012 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
579 |
2020 |
416 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG ZEE2A7 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
707 |
2016 |
416 |
06-07-2016 |
Integrazione lavoro di lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo
Domenico- Periodo Luglio - Agosto 2016. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
729 |
2017 |
416 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
812 |
2014 |
416 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 9.993,58 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio
2014. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2019 |
416 |
20-05-2019 |
Liquidazione della somma di €. 6.135,72 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
613 |
2021 |
416 |
11-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi. CIG: Z93315C8D3 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
714 |
2015 |
416 |
06-07-2015 |
Liquidazione straordinario elettorale |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
589 |
2022 |
416 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2022 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
715 |
2015 |
417 |
06-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
583 |
2022 |
417 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
730 |
2012 |
417 |
15-06-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione I° Trimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
591 |
2019 |
417 |
20-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico e tecnico-amministrativo in corso
d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel
Comune di Collesano”– CIG: ZFA2859777;
- Nomina commissione giud |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
793 |
2014 |
417 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al
passaggio dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
651 |
2018 |
417 |
12-06-2018 |
Integrazione impegno spesa € 800,00 per affidamento servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 CIG= Z9D23881FF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2013 |
417 |
23-07-2013 |
Liquidazione € 707,24 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Maggio e Giugno 2013 – Fatt. n. 411 del 24.05.2013 - Fatt. n.
490 del 17.06.2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
708 |
2016 |
417 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi Luglio - Agosto 2016 - CIG= ZE41A85B9F |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
620 |
2021 |
417 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
730 |
2017 |
417 |
26-06-2017 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2017.
CIG:Z951AE5B50 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
578 |
2020 |
417 |
04-06-2020 |
Liquidazione di € 648,76 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/59, 2/73 e 2/92 - CIG= Z9C2C23A67 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
652 |
2018 |
418 |
12-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni Iveco Daily “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG ZAE23972DF |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2013 |
418 |
23-07-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 2°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. CIG= Z06099CD52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
709 |
2016 |
418 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI LUGLIO 2016 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2017 |
418 |
26-06-2017 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 101^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Targa Florio Historic Rally 2017 Impegno di Spesa |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
621 |
2021 |
418 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
716 |
2015 |
418 |
06-07-2015 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni amministrative del 31/05/e 1/06/2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
584 |
2022 |
418 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
580 |
2020 |
418 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per “Manutenzione ordinaria e periodica piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati pressi gli edifici scolastici e palazzo municipale” CIG= Z3B26C4612 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
781 |
2012 |
418 |
15-06-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese APRILE 2012 |
29-06-2012 |
14-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
794 |
2014 |
418 |
03-07-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
acconto 2014 con modelli F 24 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
581 |
2020 |
419 |
04-06-2020 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG= ZE52CAB344 LIQUIDAZIONE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2012 |
419 |
15-06-2012 |
Allestimento mostra della ceramica di Collesano – Galleria interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis di
Palermo.Anticipazione all’ economo |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
717 |
2015 |
419 |
06-07-2015 |
Liquidazione contributo Comitato festeggiamenti Santa Lucia. Anno 2014. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
795 |
2014 |
419 |
04-07-2014 |
Liquidazione alla ditta infosystem di Indulsi Giacinto per fornitura stampante ad aghi
EPSON LQ 690 CIG ZC40EFDAB8 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
622 |
2021 |
419 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
732 |
2017 |
419 |
26-06-2017 |
Servizio assicurativo " Servizio Civile Nazionale" . Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z551F21652 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
885 |
2013 |
419 |
23-07-2013 |
Impegno e liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa
annuale e prova di idoneità – anno 2013 |
02-08-2013 |
17-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
593 |
2019 |
419 |
21-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa al Sig. Dragotto Angelo per intrattenimento musicale
per la “Giornata della Legalità”. Cig: Z9D287E71D |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
150 |
2018 |
42 |
02-02-2018 |
Liquidazione di €. 1.746,83 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
141 |
2017 |
42 |
02-02-2017 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
115 |
2020 |
42 |
22-01-2020 |
LIQUIDAZIONE € 508,69 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
112 |
2022 |
42 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 553,52 PER INTEGRAZIONE SALARIALE
PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO. PERIODO 06 DICEMBRE – 31
DICEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
189 |
2013 |
42 |
05-02-2013 |
Affidamento spettacolo bambini all’Associazione Dado e Brodo – Carnevale 2013.
CIG Z2B087DA08 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
136 |
2012 |
42 |
30-01-2012 |
Liquidazione della somma di €. 1.649,63 a favore del G.A.L. I.S.C. per il Fondo per la Montagna come quota di cofinanziamento |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
100 |
2019 |
42 |
22-01-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Manutenzione ordinaria e periodica Piattaforma elevatrice e n. 3 montascale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG=Z3B26C4612 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
104 |
2015 |
42 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio
"Piccolo Principe". Mese di ottobre 2014. CIG. ZD40F891AD |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
82 |
2021 |
42 |
28-01-2021 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RC Patrimoniale, colpa lieve, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG Z223063437. |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
134 |
2016 |
42 |
23-02-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
186 |
2014 |
42 |
30-01-2014 |
liquidazione di € 1.151,92 (Euromillecentocinquantuno/92) in favore della Ditta
Sirtel SRL con sede a Martina Franca per fornitura n° 8 transenne mt 2x1
con applicazione di bande rifragenti |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
751 |
2012 |
420 |
15-06-2012 |
Affidamento fornitura e messa in opera teche mostra ceramica Palazzo Abatellis .
CIG. N. Z6C055F556 |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
827 |
2013 |
420 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 1.115,52 (Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo per gli
Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
718 |
2015 |
420 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo marzo-aprile 2015. CIG ZA01291FC5 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
582 |
2020 |
420 |
04-06-2020 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
623 |
2021 |
420 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
733 |
2017 |
420 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
596 |
2019 |
420 |
22-05-2019 |
Liquidazione oneri SIAE -Carnevale 2019- |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
711 |
2016 |
420 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 357,44 in favore del Geol. Busacca Giovanni per redazione studio geologico
a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della
restante area della discarica comunale di C.da Ottosalme- CIG= Z0808B22AA |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
661 |
2018 |
420 |
12-06-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Acconto Anno 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2014 |
421 |
07-07-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2014.= |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
721 |
2016 |
421 |
06-07-2016 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
662 |
2018 |
421 |
12-06-2018 |
Liquidazione contributo all’ Automobile Club S.p.A di Roma per la realizzazione della “Prova
spettacolo Targa Florio” 101 ^ Targa Florio Internazionale di Sicilia |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
828 |
2013 |
421 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 561,44 (Eurocinquecentosessantuno/44) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4 targhe
“indicazioni” e n° 8 sta |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
719 |
2015 |
421 |
06-07-2015 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e
viceversa saldo mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
584 |
2020 |
421 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’Infanzia” sito in via T. Imera (codice ARES 0820321618) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG Z |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
624 |
2021 |
421 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Di Matteo Rosaria. |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
734 |
2017 |
421 |
26-06-2017 |
Contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia -Historic Rally . Liquidazione saldo |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
597 |
2019 |
421 |
22-05-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZA02881601 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
842 |
2012 |
421 |
19-06-2012 |
Revoca in autotutela del verbale n. 48/12 del
20.01.2012 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico della società
NEOPHARMED GENTILI srl residente a milano via
s.g. cottolengo n.15 |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
625 |
2021 |
422 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
722 |
2016 |
422 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2016.
CIG:636730417C |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
796 |
2014 |
422 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE CABINA DI REGIA DEL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN
SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO
DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO – PROTOCOLLO INFORMATICO- CIG
Z330DFBFFC |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
752 |
2012 |
422 |
19-06-2012 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
583 |
2020 |
422 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura DPI e prodotti disinfettanti e sanificanti per il contenimento della diffusione COVID - 19” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2D2128A |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
613 |
2022 |
422 |
15-06-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE.
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA BIT2022 DI MILANO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2013 |
422 |
23-07-2013 |
Impegno di € 37,07 e liquidazione di € 198,62 (Eurocentonovantotto/62) per
pagamento fattura n. 5678 del 31.12.2010 per adesione ai servizi telematici
ancitel periodo ottobre/dicembre 2010 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
720 |
2015 |
422 |
06-07-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
585 |
2020 |
423 |
04-06-2020 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE SALDO |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2022 |
423 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
600 |
2019 |
423 |
22-05-2019 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” alla Segretaria comunale D.ssa Sferruzza
Catena Patrizia – 28 Dicembre 2018/30 Aprile 2019 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
736 |
2017 |
423 |
27-06-2017 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 376,62 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato
a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
830 |
2013 |
423 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 427,74 (Euroquattrocentoventisette/74) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione automezzo Mercedes
SW 140 (carro funebre)_ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
721 |
2015 |
423 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
gennaio - febbraio 2015.-CIG ZAD1291A73 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
723 |
2016 |
423 |
07-07-2016 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 . |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
677 |
2018 |
423 |
12-06-2018 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di
Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2018 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
797 |
2014 |
423 |
07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
753 |
2012 |
423 |
19-06-2012 |
Affidamento fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica Palazzo Abatellis.
CIG. Z38056C3ED |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
626 |
2021 |
424 |
15-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Mercerie
Macrì s.a.s. di Macrì Anna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
724 |
2016 |
424 |
07-07-2016 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia. Prova
spettacolo Targa Florio 2016. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
679 |
2018 |
424 |
12-06-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale
G.A.L. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula quale quota associativa per l’anno 2018 |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |