539 |
2019 |
379 |
09-05-2019 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG. ZC626AA39E |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
539 |
2012 |
285 |
18-04-2012 |
Liquidazione a saldo della fattura n. 75 del 14.10.2011 a favore della Autofficina
Severino Giuspeppe con sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat
Panda targata CB071XS |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
539 |
2017 |
301 |
20-04-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/03/2017 al 31/03/2017 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
539 |
2014 |
272 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 5.075,20 per redazione del rilievo topografico della strada
comunale di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e
residente a Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vitt |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
539 |
2015 |
300 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria. |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
539 |
2016 |
329 |
19-05-2016 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
539 |
2021 |
375 |
19-05-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2019 |
388 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2021 |
376 |
20-05-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per la “Fornitura giochi e attrezzature per la creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – CIG= ZDF30971A6 – Impegno spesa |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2020 |
390 |
25-05-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 1126/2019 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
540 |
2016 |
330 |
19-05-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2016 - CIG: Z2B182005E |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
540 |
2017 |
302 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Viale
Vincenzo Florio e Via Alcide de Gasperi " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z70 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2014 |
273 |
30-04-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 485 del 14.03.2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
541 |
2016 |
331 |
19-05-2016 |
OGGETTO:liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:ZD918F7C6F |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
541 |
2014 |
276 |
30-04-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2014”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
541 |
2017 |
303 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2017. |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
541 |
2019 |
380 |
09-05-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
541 |
2015 |
301 |
20-05-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
541 |
2020 |
392 |
25-05-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-SERVIZIO 3° (Risorse Umane).
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
542 |
2018 |
338 |
28-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Ing. Manlio Marino per le sedute di
gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice CIG
Z642355B65 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
542 |
2017 |
304 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di febbraio 2017.
CIG: Z6F1CCE427.CIG ZB01E07B1F |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
542 |
2020 |
391 |
25-05-2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E |
27-05-2020 |
12-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
542 |
2019 |
387 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
542 |
2015 |
302 |
20-05-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2015
CIG: Z2914A7417 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
542 |
2014 |
279 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
542 |
2021 |
367 |
18-05-2021 |
Impegno di spesa di €. 12.915,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
543 |
2017 |
305 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Riparazione impianto di
riscaldamento edificio comunale adibito a Caserma C.C. " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: .- Z4A1E4B199 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2015 |
303 |
21-05-2015 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l'invio
della corrispondenza - CIG ZE3067BOA0 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2021 |
368 |
18-05-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
543 |
2019 |
383 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2013/2014. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2018 |
339 |
28-05-2018 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2015/2016 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2016 |
332 |
20-05-2016 |
liquidazione per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
544 |
2016 |
333 |
20-05-2016 |
liquidazione per ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC
Ufficio Protocollo - CIG: ZAC18F9047 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
544 |
2015 |
304 |
21-05-2015 |
Affidamento ed Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica
PA e formazione personale |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
544 |
2021 |
369 |
18-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 389,18 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Aprile 2021 – F |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
544 |
2019 |
385 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2012/2013 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
545 |
2021 |
370 |
18-05-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
545 |
2019 |
386 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di marzo 2019. CIG: 7337934EAF.= |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
545 |
2015 |
305 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Affidamento alla Ditta |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
545 |
2020 |
388 |
22-05-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 25.05.2020 al 20.06.2020.- |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
545 |
2022 |
348 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E
TABELLA INDICATIVA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO UTC” – CIG=
Z25363AE58
CIG:Z25363AE58 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
546 |
2022 |
352 |
16-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE
1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL - PERIODO DA FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
546 |
2021 |
371 |
18-05-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
546 |
2019 |
389 |
10-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
546 |
2015 |
306 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno spesa per acquisto n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni
acquedotto comunale.
CIG= Z3F14A3563 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
547 |
2017 |
306 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Febbraio 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
547 |
2014 |
239 |
17-04-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
05-05-2014 |
03-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
547 |
2021 |
372 |
18-05-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA140 del 30/04/2021 di €. 4.799,69 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
547 |
2015 |
307 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finanz |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
547 |
2022 |
359 |
23-05-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI APRILE 2022 – FATT. N. 3/294 DEL 13.04.2022–
CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
548 |
2012 |
277 |
17-04-2012 |
Liquidazione della somma di € 2.676,56 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio - Febbraio e Marzo 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2019 |
391 |
10-05-2019 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
548 |
2018 |
242 |
19-04-2018 |
Gara affidamento lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”
CIG= ZA82045FE1
Efficacia Aggiudicazione |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2020 |
389 |
25-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
548 |
2017 |
307 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
548 |
2021 |
373 |
19-05-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187.04 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
548 |
2015 |
308 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno per corso di abilitazione alla conduzione di automezzi comunali
speciali, per n. 2 unità personale esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2022 |
360 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2017 |
308 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Febbraio 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
549 |
2015 |
309 |
21-05-2015 |
Procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di "Interventi Urgenti sul
patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali
dell'E |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2022 |
361 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA KG.600 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA CIG= Z553570AFD
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2014 |
261 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
549 |
2012 |
283 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese FEBBRAIO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2020 |
393 |
28-05-2020 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per la Tutela
Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa – CIG: Z6B2C3AD8A |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
549 |
2018 |
341 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
550 |
2012 |
284 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MARZO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
550 |
2015 |
311 |
22-05-2015 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di
Collesano.
Stagione calcistica 2014/2015 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
550 |
2018 |
342 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
550 |
2017 |
309 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
550 |
2019 |
368 |
07-05-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
550 |
2022 |
362 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CINGHIA DI TRASFERIMENTO BROTHER HL3140-
MFC9140 PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
550 |
2020 |
397 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somme in favore dell’ Ospedale Giglio di Cefalù per acquisto di
ventilatore polmonare per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
551 |
2014 |
275 |
30-04-2014 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2011. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
551 |
2022 |
364 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI STESURA VERNICE INTUMESCENTE STRUTTURE
LIGNEE ALL’INTERNO DEL CAMPO SPORTIVODITTA
SCAVUZZO VINCENZO CIG= Z9735B8938 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2020 |
398 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somma del Comune di Collesano in favore dell’ Ospedale San Raffaele-
Giglio G. per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
551 |
2012 |
289 |
18-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.225,86 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2015 |
312 |
22-05-2015 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2015 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
551 |
2018 |
345 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE523AC540 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2017 |
310 |
26-04-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di FEBBRAIO 2017. Saldo fattura n. 10/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
552 |
2012 |
291 |
26-04-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
triennio 2012 –2015 . scelta metodo di gara , approvazione del bando di
gara . |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
552 |
2015 |
313 |
22-05-2015 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
552 |
2018 |
347 |
29-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.403,00 IVA inclusa, in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per servizio di “manutenzione, verifica, e messa al riposo impianti di riscaldamento edifici comunali e scolastici” CIG= Z7520BB189 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
552 |
2014 |
277 |
30-04-2014 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
552 |
2022 |
366 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER
SUPPORTO TECNICO NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI UTILI AL MANTENIMENTO DEL
“REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147
COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
552 |
2020 |
400 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
552 |
2017 |
311 |
26-04-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 25.075,91 per gestione dei servizi di igiene urbana – III acconto 2017.. |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
553 |
2022 |
370 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET SRL PER FORNITURA SISTEMA
INFORMATICO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA PAGOPA, E
INTEGRAZIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITà DIGITALE (SPID) E APP IO.
CIG: ZE3309A1CA |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
553 |
2020 |
401 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
553 |
2017 |
312 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG
Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
553 |
2014 |
278 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
553 |
2019 |
374 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
553 |
2018 |
349 |
29-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.202,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2017, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E122 del 07/05/2018 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
554 |
2017 |
313 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 02 per fornitura buoni pasto Ditta Carni&Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
554 |
2022 |
382 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00
(EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) ALLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON
SEDE A COLLESANO PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
554 |
2019 |
377 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2019. CIG: Z61895830A |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
554 |
2020 |
373 |
19-05-2020 |
Liquidazione somme per Premi Concorso “XXXVII Peppe ‘Nnappa”.-Carnevale 2020 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
554 |
2018 |
352 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero c |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
554 |
2013 |
275 |
30-04-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Importo complessivo dell’appalto:
€ 770.843,75 oltre IVA – Efficacia dell’Aggiudi |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2018 |
353 |
29-05-2018 |
Lavori di realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. –Nomina Responsabile Unico del Procedimento |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2013 |
276 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Assistenza alla Direzione Lavori – Isp. di cantiere” ai sensi dell’art.
125 comma 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z9 |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2022 |
384 |
23-05-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO DI: GESTIONE E M |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2017 |
314 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 105,66 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Marzo 2017 – Fatt. n. E26 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2019 |
381 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 350,14 (eurotrecentocinquanta/14) alla
Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z1B2827A0C |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
555 |
2020 |
396 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta”di Iachetta Cinzia per fornitura Cadeaux per ospiti delegazione
Yverdon Les Bains Carnevale 2020.Cig: ZBE2C17C88 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
556 |
2020 |
399 |
29-05-2020 |
liquidazione alla ditta “Boutique della carne” di Salvatore Traina per la fornitura prodotti locali tipici
per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C2890B |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
556 |
2018 |
354 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciu |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
556 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2013 |
277 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Direttore Operativo” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z1308BA41C
- Efficacia dell’affid |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2022 |
383 |
23-05-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2017 |
315 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 224,73 per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 mese di Marzo 2017
– Fatt. n. E28 del 31/03/2017.
CIG Z421D651B4 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2019 |
382 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 1
registro notifiche da 1000 facciate .CIG: ZD62811493 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
557 |
2022 |
386 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2019 |
384 |
09-05-2019 |
Liquidazione contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
557 |
2017 |
316 |
26-04-2017 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2020 |
402 |
29-05-2020 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Santa Lucia”-anno 2019 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
557 |
2021 |
374 |
19-05-2021 |
Rimborso Tari anno 2018 e 2019 per agevolazione Regolamento Comunale art.24
commi a,b e c –Ditta “Az.agricola Dispenza illuminato”. |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2018 |
355 |
29-05-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
557 |
2014 |
274 |
30-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2020 |
403 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta” di Iachetta Cinzia per fornitura premi in ceramica per il
XXXVII° concorso Peppe N’nappa Carnevale 2020. Cig: Z8E2BC84AC. |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
558 |
2021 |
377 |
20-05-2021 |
Liquidazione della somma di €. 60,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
558 |
2017 |
317 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.029,26 in favore dell'Ing. Liborio Panzeca per competenze tecniche , ai
sensi dell'ex art.93 D.Lgs. 163/2006, relative al collaudo statico e amministrativo per il
Progetto di "completamento e ampliamento del Parco Urbano nella frazione |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2014 |
255 |
28-04-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre -
Affidamento servizi. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
558 |
2022 |
387 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 23.05.2022 AL 19.06.2022. |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
558 |
2015 |
314 |
22-05-2015 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l'anno 2015
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell'Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2.. |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2019 |
400 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre n. 155 del 22.02.2019 di affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” CIG= Z892743BEB
INTEGRAZIONE IMPEGNO |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
559 |
2019 |
401 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z322843B6B |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
559 |
2022 |
388 |
30-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
559 |
2014 |
282 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO – PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- DITTA GULINO ANGELO & C.. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
559 |
2020 |
405 |
29-05-2020 |
Liquidazione del Contributo per le spese di funzionamento dell’Ente di
Governo dell’Ambito |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
559 |
2021 |
378 |
20-05-2021 |
LIQUIDAZIONE ART13 LEGGE17/90 AGLI APPARTENENTI DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2018 |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
559 |
2017 |
318 |
27-04-2017 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Recupero somme |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2021 |
379 |
24-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24
maggio in seduta straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 al Sig. La Torre Filippo |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
560 |
2017 |
319 |
27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 917,80 in favore del Geologo Ilarda Gandolfo per redazione studio geologico
a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di un ascensore presso la
sede municipale di Collesano - CIG= Z0A1BF0B02 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2019 |
402 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 345,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per servizio di fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali–
CIG = Z1E27DF1FB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2022 |
389 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE).- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
560 |
2016 |
334 |
23-05-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-maggio 2016.5d |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
560 |
2014 |
283 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
561 |
2019 |
403 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 200,64 in favore della ditta CRC snc di Domenico D’Anna e Giuseppe Di Mariano & C. – Fattura n.11 del 14.02.2019. CIG= Z8925F0DED |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2016 |
335 |
24-05-2016 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Novembre
2015 - Fatt. n.3/20 del 26.11.2015.
CIG= Z51171CA7B |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2017 |
320 |
28-04-2017 |
Liquidazione di €. 7.385,26 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 71,96 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2017 – fattura elettronica n. E83 del 10/03/20 |
02-05-2017 |
17-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2013 |
16 |
07-05-2013 |
Conferimento incarico Servizio socio professionale del Comune. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
561 |
2022 |
385 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. I° PIANO CIG :
ZC133C58D1 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
562 |
2019 |
404 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 320,00 Iva inclusa, in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura n.1 potatore ad asta telescopica–
CIG = ZCB27D5F75 .= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
562 |
2022 |
390 |
30-05-2022 |
NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
562 |
2016 |
336 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 156 del 30.11.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2022 |
391 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” – ANNI UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
563 |
2021 |
380 |
27-05-2021 |
Procedura per l’affidamento del servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione della acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesano, |
27-05-2021 |
11-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2019 |
405 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZEE2843C16 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
564 |
2019 |
398 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
564 |
2022 |
392 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
564 |
2018 |
336 |
28-05-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
564 |
2016 |
338 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 1.098,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
20/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2018 |
340 |
29-05-2018 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento Proget |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2016 |
339 |
24-05-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI APRILE 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2017 |
321 |
02-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 732,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Viale Vincenzo Florio e Via Alcide e Gasperi. CIG= Z701E3A854 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2019 |
399 |
10-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 113,83 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2014 |
265 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta F.lli FERRETTI s.r.l per fornitura n. 2 scale con pianerottolo per la
Sepoltura Comunale . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2022 |
396 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL
SIG. LA TORRE FILIPPO PER MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO
2022 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLESANO |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
566 |
2017 |
322 |
03-05-2017 |
Liquidazione della somma di Euro 1.823,38 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma
il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. Scadu |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
566 |
2014 |
270 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Mario ORLANDO & Figli S.r.l. per fornitura n. 80 pannelli in abete
per palco modulare . C.I.G |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2019 |
408 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . “Giornata della Legalità” . |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
566 |
2022 |
398 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO “CANTIERI DI SERVIZI ” ALLA UNIPOL
ASSICURAZIONI DI SALVATORE PANZARELLA CON SEDE A COLLESANO IN VIA UMBERTO
I , N. 38,. CIG Z553691404 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
566 |
2018 |
343 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria decespugliatore Sthill “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z8D23971D2 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2016 |
340 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GENNAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2018 |
344 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore Yanmmar “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z3B2397827 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2016 |
341 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2015 |
310 |
22-05-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it. |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
567 |
2022 |
400 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
APRILE 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
567 |
2017 |
323 |
03-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
567 |
2012 |
292 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
567 |
2014 |
271 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Montedoro S.r.l. per fornitura n. 1 tubo ECOPAL da ml. 6 per
strada S. Pietro . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2019 |
409 |
15-05-2019 |
Impegno e affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza .
CIG: Z322858CB3 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
568 |
2017 |
324 |
03-05-2017 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fattura elettronica - anno 2017
CIG:Z731D765AD |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
568 |
2019 |
410 |
15-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di servizio di amplificazione per la
“Giornata della Legalità”. Cig: ZA8285DB91 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
568 |
2018 |
346 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ fornitura e collocazione porta presso sorgente Favara “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z38239736C = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2016 |
342 |
24-05-2016 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 988,20 per nolo a caldo cestello -
Ditta: D'AGOSTARO Michele - CIG = ZC81950392 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2015 |
315 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta INFOSYSTEM di Indulsi S & C s.a.s. per fornitura toner XEROX
Workcentetre 3210 - CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
568 |
2014 |
286 |
08-05-2014 |
Liquidazione € 12.316,74 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (3° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2013 |
196 |
04-04-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
568 |
2012 |
297 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MAGGIO 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2015 |
316 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2015.
CIG: ZA3124F6CF |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
569 |
2020 |
411 |
01-06-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a favore della Ditta
Italfire s.r.l. con sede in Palermo per fornitura manichette Uni 45 da metri 20
con raccordo UNI 804 per il mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093YN – CIG: ZDD297EEF5 |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
569 |
2013 |
271 |
29-04-2013 |
Liquidazione premio I° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2013 - 15.03.2014.
CIG Z09096C3A3 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
569 |
2014 |
287 |
08-05-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.499,40 per recupero somme
anticipate per liquidazione al Dott. Geol. Gandolfo Ilarda, per redazione studio geologico a supporto della
progettazione definitiva i lavori di: “Adeguamento s |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2012 |
298 |
02-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 991,38 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2017 |
325 |
03-05-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01167474 DEL
14.03.17 periodo gennaio - febbraio 2017
CIG:Z261E71A6A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
569 |
2019 |
411 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Maria SS dei Miracoli “ - Anno 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
569 |
2018 |
348 |
29-05-2018 |
Liquidazione di € 2.275,06 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 6E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
570 |
2017 |
326 |
03-05-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di diverse misure
CIG :Z 351C9264A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2015 |
317 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura multipack epson T 1295 e
cart.Epson nera SX420 CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2020 |
425 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 553,00, in favore della Ditta FULLONE Rosario interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione all’ UTC.– CIG = Z812CF796E . |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
570 |
2013 |
273 |
30-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo MARZO 2013
CIG: Z989B43FE |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2014 |
288 |
08-05-2014 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 4° S.A.L. |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
570 |
2018 |
350 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria SS. dei
Miracoli”- Anno 2018 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
570 |
2012 |
299 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
3° intervento - mese marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2018 |
351 |
29-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2018. CIG: 7321065DF2 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
571 |
2013 |
274 |
30-04-2013 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana –
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2014 |
289 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via
Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai
dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2015 |
318 |
25-05-2015 |
Impegno della somma complessiva di Euro 1.193,30 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Cefal |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2017 |
327 |
03-05-2017 |
liquidazione per consulenze informatiche e ripristino dati del computer dell'ufficio di
Ragioneria
CIG: Z051DF3985 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2017 |
328 |
03-05-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - maggio - giugno 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2019 |
397 |
10-05-2019 |
Conferimento mansioni superiori agli Ausiliari del Traffico |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
572 |
2018 |
366 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2014 |
294 |
08-05-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 270,00 + 6,15 per spese commissione in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per ulteriore acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di pulizia, potat |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2012 |
301 |
04-05-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 3°
Intervento – Fattura n. 191 del 15.03.2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2015 |
319 |
25-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Approvazione PERIZIA D |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
573 |
2014 |
295 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Società SEBIAN Management di Rotondo Rosario
con sede a Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4, P.I. 05712190825 – C.F.
RTNRSR57T28C871U, affidamento servizio per l’acquisizione della cartografia numerica
vettoriale relativa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
573 |
2015 |
320 |
25-05-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.573,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per realizzazione lavori in ferro . C.I.G.
ZDA145782A |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
573 |
2013 |
282 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 10.974.70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio e marzo 2013.
CIG: Z6909183CC |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2021 |
381 |
27-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Golem Net per servizio assistenza e aggiornamento dei
software per l’anno 2021 mediante acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ( MEPA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett.a) dl decreto lgs. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2012 |
304 |
02-05-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno per Fiaccolata di € 91,13 (Euronovantuno/13) per N° 2 unità di Ausiliari del traffico per n° 6 ore complessive, (3 ore cadauno) Periodo: 27 Aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2022 |
402 |
07-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
573 |
2018 |
367 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Pedale – C.da Comune” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZAF23B70FC |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2012 |
305 |
02-05-2012 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a
Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Punto in dotazione
al Comando di P.M. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
574 |
2018 |
368 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZD423C6A31 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2013 |
284 |
07-05-2013 |
Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2012/2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
574 |
2021 |
382 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
574 |
2015 |
321 |
27-05-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
via Regina margherita in Collesano - Corpo B"-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione SIMEGAS |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2020 |
413 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico – CIG= Z1C2BFD85E |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2017 |
330 |
04-05-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2016 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
575 |
2017 |
331 |
04-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio- aprile 2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
575 |
2021 |
383 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
575 |
2012 |
306 |
02-05-2012 |
Liquidazione complessivi € 75,94 (Eurosettantacinque/94) per n° 5 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Venerdì Santo 2012 (2,5 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Ilardo e Culotta |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
575 |
2013 |
285 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per versamento quota di partecipazione per spese commissioni di gara di cui ai
progetti del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
575 |
2020 |
412 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 140,71 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
575 |
2015 |
322 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2012 |
313 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2020 |
414 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z592CF91F2 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2015 |
323 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi certificazione Unica ( ex Cud e
gestione Autonomi non transitati da Eureka)
CIG:ZE40F3A434 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2014 |
291 |
08-05-2014 |
Liquidazione somma di € 552,15 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione miniescavatore YAMMAR modello B37-2A - Acconto su fattura n. 11/2014 .=
CIG ZE70EF2DC9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2013 |
286 |
07-05-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 –
Costituzione Ufficio Direzione Lavori |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2019 |
365 |
06-05-2019 |
Liquidazione di €. 746,92 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E164 del 08/04/2019 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2021 |
384 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
577 |
2014 |
284 |
08-05-2014 |
Servizio per il caricamento dati aree fabbricabili all’interno del software ICI/IMU.
Liquidazione Società DATANET |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
577 |
2019 |
392 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di “Collaudo Statico e
tecnico-amministrativo in corso d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”, mediante procedu |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
577 |
2022 |
404 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER RIMBORSO
COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL’ INTERNO PER INCARICHI
CONFERITI NELL’ ANNUALITà 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITà D.SSA
NAPOLI ARIANNA. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
577 |
2013 |
288 |
07-05-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
577 |
2021 |
385 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di maggio 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
577 |
2020 |
415 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Bagherino“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z502CF9662 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
577 |
2012 |
314 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura monitor perL’Ufficio
tecnico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
578 |
2021 |
386 |
28-05-2021 |
Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
578 |
2014 |
285 |
08-05-2014 |
Attività di accertamento ICI su aree fabbricabili. Affidamento incarico per rilascio parere
legale all’Avv. Agostara – Engineering - Impegno di spesa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
578 |
2019 |
393 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Impegno di spesa |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2022 |
405 |
08-06-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. SALDO. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
578 |
2020 |
417 |
04-06-2020 |
Liquidazione di € 648,76 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/59, 2/73 e 2/92 - CIG= Z9C2C23A67 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2017 |
332 |
04-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2013 |
290 |
07-05-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
579 |
2020 |
416 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG ZEE2A7 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
579 |
2022 |
407 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO MARZO
/APRILE 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
579 |
2017 |
333 |
08-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Marzo 2017 – |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
579 |
2021 |
387 |
31-05-2021 |
Liquidazione alla ditta “Antico Forno la Rocca” di Cilluffo Santina per la fornitura di panettoni
artigianali “ Natale/Epifania”. Cig: ZF52FD4D9C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
579 |
2013 |
297 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per iniziativa “Salvalarte Madonie”. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
579 |
2019 |
394 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano. |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2021 |
388 |
31-05-2021 |
Liquidazione per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. Ditta Aruba.it. CIG Z09318A065. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
580 |
2012 |
317 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
580 |
2013 |
289 |
07-05-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
580 |
2019 |
395 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza
Mazzini” in Collesano.
Determina a Contr |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2020 |
418 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per “Manutenzione ordinaria e periodica piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati pressi gli edifici scolastici e palazzo municipale” CIG= Z3B26C4612 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2022 |
408 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
580 |
2017 |
334 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.440,29 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2017 – fattura elettronica n. E118 del 13/04/2017 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2012 |
307 |
02-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
581 |
2018 |
322 |
15-05-2018 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dall’11/09/2017 al 31/03/2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
581 |
2022 |
409 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MARZO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
581 |
2020 |
419 |
04-06-2020 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG= ZE52CAB344 LIQUIDAZIONE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2017 |
335 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 687,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione dell'Eco Tassa per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta
differenziata, 65% per l'anno 2015, giusto art. 205 D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 9 del |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2019 |
396 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dire |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2013 |
298 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2013. |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
581 |
2021 |
389 |
31-05-2021 |
Liquidazione per incarico legale all’Avvocato Francesco Greco per ricorso al Tar Sicilia relativo alla
chiusura del punto nascite di Cefalù. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
581 |
2014 |
280 |
05-05-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP:
E42D1200 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2020 |
420 |
04-06-2020 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2019 |
406 |
14-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 99,84 a favore della ditta Manganello |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2013 |
291 |
07-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 13.520,00 in favore della CTC Service di Giovanni
Provengano per fornitura e installazione montascale a poltroncina presso il Palazzo Municipale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.3 commi 1, |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2021 |
390 |
31-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione citofono Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2014 |
293 |
08-05-2014 |
Liquidazione di €. 10.005,92 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2014 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2012 |
309 |
02-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
582 |
2022 |
415 |
08-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER RINNOVO PEC - NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
582 |
2015 |
326 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
582 |
2018 |
328 |
17-05-2018 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 4.143,36 per lavoro straordinario e integrazione oraria per dipendenti servizi esterni dell’UTC |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2022 |
417 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
583 |
2015 |
327 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ANNO 2015 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
583 |
2017 |
337 |
10-05-2017 |
Liquidazione della fattura n. 37/17 del 03.04.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2019 |
407 |
15-05-2019 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2019 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2021 |
391 |
31-05-2021 |
Liquidazione fattura n. 01/2021 per fornitura buoni pasto Ditta ESSEA. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
583 |
2018 |
356 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
583 |
2013 |
296 |
07-05-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MARZO 2013 |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2020 |
422 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura DPI e prodotti disinfettanti e sanificanti per il contenimento della diffusione COVID - 19” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2D2128A |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2019 |
412 |
15-05-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.043,13 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3270 - Aprile 2019 – Fatt. n. E000079 del |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2018 |
357 |
31-05-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01941408 DEL
15/05/2018 – periodo marzo e aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
584 |
2013 |
301 |
09-05-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2021 |
392 |
04-06-2021 |
Liquidazione all’Avvocato Mogavero Pasquale per riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi
dell’ art. 194, comma 1, lett.E del DLgs. N. 267/2000, delle competenze professionali dovute quale legale dell’
Ente nella causa Comune di Collesano contro C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
584 |
2022 |
418 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
584 |
2020 |
421 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’Infanzia” sito in via T. Imera (codice ARES 0820321618) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG Z |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2017 |
338 |
11-05-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
584 |
2015 |
328 |
01-06-2015 |
IMPEGNO SPESA per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.-
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2022 |
406 |
08-06-2022 |
TEFA. QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA , PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE 5% SU CONTRIBUTI MIUR ANNI
2017-2018-2019-2020-2021.-RIVERSAMENTO. |
09-06-2022 |
24-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2020 |
423 |
04-06-2020 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE SALDO |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2012 |
294 |
02-05-2012 |
Impegno di €. 3.347,14 a favore della ditta Misita Rosario per lavori di realizzazione di una piazzola
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata in territorio del Comune di
Collesano nei pressi del confine con il comune di Las |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2015 |
329 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 520,42 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per
fornitura e installazione n. 2 proiettori presso villetta Puntalazzo.
CIG= Z1A13519DB |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2017 |
339 |
11-05-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna maggio 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
585 |
2016 |
345 |
30-05-2016 |
Liquidazione fattura n. 6/b per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z5A1420785. |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
585 |
2018 |
358 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 781,20 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di aprile 2018 CIG: Z48216096B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2013 |
302 |
09-05-2013 |
“Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Misura e
contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di Realizzazione di un centro per la vendita di
prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sotto |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2019 |
413 |
15-05-2019 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2021 |
398 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla ditta “Targa Food”di Cirrito Giuseppe per il servizio di ristorazione di giorno 22
febbraio 2020,ospitalità Yverdon les Bains .Carnevale 2020.Cig: Z052C0EC8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
586 |
2018 |
359 |
31-05-2018 |
Liquidazione di €. 214,77 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di aprile 18 CIG: ZB9216097B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2013 |
303 |
09-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione
di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da
Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2020 |
426 |
05-06-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Approvazione proposta di aggiudicazione definitiva (art. 32 c.5 del D.lgs. 50/2016) e
dichiarazione di efficacia |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2022 |
410 |
08-06-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X00654962 E LA FATTURA N. 7X01462067
CIG:Z1B2A7AC5C |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2012 |
295 |
02-05-2012 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 250 del 06.04.2012
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA
620658 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2015 |
330 |
01-06-2015 |
Lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata" CIG = ZAC0BB669D - CUP = E47H11002970004 -
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzi |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2016 |
346 |
31-05-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria MINIESCAVATORE YANMAR in
favore della Ditta FULLONE Rosario - CIG ZDA1A14DD8 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2017 |
340 |
11-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio- maggio 2017 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
586 |
2021 |
400 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
586 |
2014 |
281 |
05-05-2014 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.282,00
(Euromilleduecentoottantadue/00) per n. 1 agente cat. C e n. 5 Ausiliari del
traffico per n° 83 ore compless |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
587 |
2012 |
296 |
02-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 188,76 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di un cartello
indicante la Piazzola per la Raccolta Differenziata in c.da Gatto nei pressi del confine
c |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2015 |
331 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 305,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa
dell'Annunziata Vecchia .
SALDO
CIG= Z13120F3AF |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2021 |
401 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
587 |
2017 |
341 |
11-05-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2017.
CIG: Z6F1CCE427. ZB01E07B1F |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
587 |
2018 |
360 |
31-05-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - Impegno di
spesa – CIG: Z5423CF928 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2020 |
427 |
05-06-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione Acconto |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2014 |
301 |
15-05-2014 |
Aggiudicazione alla Ditta RCM Ambiente s.r.l., con sede in Via Alcide de
Gasperi n.1 – Lascari, per la concessione di una porzione di bene confiscato
sito in C.da Garbinogara del Comune di Collesano da destinare a Centro di
compostaggio |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2022 |
411 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL - PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2021 |
402 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
588 |
2014 |
302 |
15-05-2014 |
affidamento e impegno di spesa per n. 1 intervento di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG= ZBF0F2D52 |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2022 |
412 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00046817 RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2012 |
308 |
02-05-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
588 |
2018 |
361 |
31-05-2018 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2020 |
429 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 1.183,40 in favore della Ditta Sansone Lift s.r.l. per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” CIG= Z4E2CE167B |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2015 |
332 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 244,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex
fornaci allo Stazzone .
SALDO
CIG= Z661200F18B |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
589 |
2015 |
333 |
01-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 2.641,30 per lavori urgenti di ripristino soletta pozzetto
idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella - C.de Rocca-
Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2013 |
304 |
10-05-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
14-05-2013 |
29-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
589 |
2016 |
349 |
01-06-2016 |
liquidazione di € 594,00 (Eurocinquecentonovantaquattro/00) in favore della Ditta Fullone
Rosario con sede a Collesano per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M._ |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
589 |
2021 |
403 |
08-06-2021 |
Impegno di spesa per procedimento Cutrona Liborio Salvatore SRL c/o Comune di Collesano –RG
1027/2018 Trib. Termini Imerese |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
589 |
2018 |
362 |
31-05-2018 |
Impegno di spesa per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2022 |
416 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2022 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
590 |
2021 |
404 |
08-06-2021 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
590 |
2016 |
350 |
01-06-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
590 |
2015 |
334 |
01-06-2015 |
Delibera di G.M. N° 5 del 18.01.2005 di conferimento incarico per la progettazione ai
lavori di " completamento lavori di restauro e rifunzionalizzazione in sede di archivio
storico, biblioteca comunale, archivio corte giudiziale e per attività socio cu |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
590 |
2018 |
363 |
31-05-2018 |
Liquidazione fattura per fornitura rotoloni e carta igienica |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2019 |
417 |
20-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico e tecnico-amministrativo in corso
d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel
Comune di Collesano”– CIG: ZFA2859777;
- Nomina commissione giud |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
591 |
2017 |
345 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 461,34 (Euroquattrocentosessantuno/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 03.04.2017 al 30.04 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2021 |
409 |
08-06-2021 |
Determina a contrarre n. 332 del 03.05.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per la fornitura di n. 3 toner e n. 4 tamburi per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC CIG= ZC33142B42 LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2012 |
303 |
02-05-2012 |
Liquidazione Avv. Rotondi Maria, per consulenza legale su controversia Comune c/Wind
Infostrada. Incarico legale delibera di G.M. n. 19/11.
CIG Z0D04A9D13 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
592 |
2016 |
352 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.314,28 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
592 |
2018 |
370 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da S.Caterina” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9D2386E63 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2022 |
413 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 977,89 (EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA
AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA
CARROZZERIA, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZE8359D23B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
592 |
2012 |
312 |
03-05-2012 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. Sansone Salvatore, per n. 7
ricorsi dinanzi al TAR di Palermo e dichiarati perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
592 |
2017 |
346 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria di Via Tommaso Villa. CIG= Z701C4174E |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2021 |
412 |
08-06-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC – Z4631167FC
LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2021 |
414 |
08-06-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2016 |
353 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.441,01 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
593 |
2019 |
419 |
21-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa al Sig. Dragotto Angelo per intrattenimento musicale
per la “Giornata della Legalità”. Cig: Z9D287E71D |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
593 |
2018 |
371 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2022 |
414 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE (PA) PER REVISIONE SUL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE OM 60
CIG:ZB235D7FA2 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
593 |
2012 |
319 |
03-05-2012 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 7 Ditte e dichiarati
perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95
CIG Z 5204C00F4 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
593 |
2020 |
424 |
05-06-2020 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020. Liquidazione |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
594 |
2017 |
348 |
12-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura materiale idraulico per
montaggio idranti soprassuolo" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG= ZAF1E917ED |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
594 |
2020 |
430 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.3.20 al 30.04.2020– Fattura n. 7 del 13.05.2020. CIG=Z6028A8500 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2018 |
373 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità si costituzione servitù per lavori di somma urgenza per realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG= Z |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2012 |
321 |
08-05-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2021 |
415 |
08-06-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
595 |
2013 |
292 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Ficcaglia Vincenzo per proposizione appello avverso sentenza CTP n.
117/07/2010 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2014 |
305 |
20-05-2014 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura di n.1 stampante Epson LQ 690 .
Cig ZC40EFDAB8 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
595 |
2022 |
401 |
03-06-2022 |
PSR SICILIA 2014/2020 MISURA 16 SOTTOMISURA 16.8 - SOSTEGNO ALLA STESURA DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI - DOMANDA DI AIUTO SIAN - NOMINA RUP |
15-06-2022 |
30-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2018 |
374 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade comunali C.da Filippo e C.da S.Basilio” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2F23D5CFF |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
595 |
2012 |
322 |
08-05-2012 |
Versamento quota annualità 2010-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
596 |
2013 |
268 |
22-04-2013 |
Affidamento all’ Associazione Pro-loco di Collesano per la manifestazione “Dedicato…a Brian
Redman”. Edizione 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2019 |
420 |
22-05-2019 |
Liquidazione oneri SIAE -Carnevale 2019- |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
596 |
2012 |
323 |
08-05-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Marzo e Aprile 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
596 |
2018 |
375 |
04-06-2018 |
Liquidazione per € 1.361,00 in favore della Ediservice srl per spese di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
596 |
2014 |
306 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2020 |
432 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo aprile 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2017 |
349 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MARZO 2017.- |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
597 |
2018 |
376 |
04-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 656,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio e Traina Vincenzo. |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
597 |
2020 |
433 |
08-06-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01530148 del 15/04/2020 periodo febbraio/marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2013 |
299 |
15-05-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
597 |
2016 |
356 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
per diversi uffici CIG:Z4F1970900 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2014 |
307 |
20-05-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2014
CIG: Z820F45B5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2019 |
421 |
22-05-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZA02881601 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2014 |
308 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2013 |
307 |
13-05-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2018 |
377 |
04-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
598 |
2020 |
434 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio – marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2013 |
308 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione
del Comune CIG: ZA809D0475 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2018 |
379 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG = Z9423D6F65 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
599 |
2017 |
351 |
17-05-2017 |
.Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – IV acconto 2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
599 |
2016 |
358 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01694696
del 13.05.2016 periodo marzo - aprile 2016
CIG: Z56198D9AB |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2014 |
309 |
20-05-2014 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per TONER E CARTA
CIG:Z320EC921 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2012 |
290 |
26-04-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Impegno di spesa per partecipazione |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
599 |
2021 |
346 |
07-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la |
14-06-2021 |
29-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
600 |
2014 |
310 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2019 |
423 |
22-05-2019 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” alla Segretaria comunale D.ssa Sferruzza
Catena Patrizia – 28 Dicembre 2018/30 Aprile 2019 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2021 |
393 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo aprile
2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2013 |
309 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2020 |
376 |
20-05-2020 |
Annullamento impegno di spesa assunto determinazione n. 55 del 23/01/2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
600 |
2018 |
380 |
05-06-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Marzo 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2017 |
352 |
17-05-2017 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa
di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1
Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente t |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
600 |
2012 |
302 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2016 |
359 |
06-06-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2013 |
310 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2020 |
394 |
29-05-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti di plastica dura cod. CER 200139, batterie e
accumulatori cod. CER 200134 –toner per stampa esauriti c |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
601 |
2018 |
388 |
05-06-2018 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA-
1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z8F2184299 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2012 |
310 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte CI.GA s.r.l. e Carni e Salumi di Signorello
G. & C. s.a.s. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2021 |
394 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 227,23 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
601 |
2014 |
311 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 -scuolabus e autobotte CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2019 |
424 |
22-05-2019 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
602 |
2019 |
425 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2012 |
318 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura di una
Multifunzione Brother MCF 9120 CN LED colori A4 per l’ufficio di STAFF
CIG: Z1CO4C1A99 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2017 |
354 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017.Acconto |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
602 |
2013 |
311 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2020 |
404 |
29-05-2020 |
Impegno parziale della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno
2020 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
602 |
2018 |
389 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2022 |
461 |
20-06-2022 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’IMMOBILE DA DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI
FOGLIO N. 38 PART.LLA 223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIVA AREA
ESTERNA |
20-06-2022 |
05-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2021 |
395 |
08-06-2021 |
Liquidazione della somma di €. 70.000,00 a favore delle Sig.re Spinnato Beatrice e Spinnato
Rosalia per l’acquisto dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo
Stellario n. 4 , distinto in catasto al foglio M.U. particelle 67 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
602 |
2014 |
312 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti –
CIG: ZD80F3A1F3 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2020 |
407 |
29-05-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
603 |
2021 |
396 |
08-06-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP:
E48C15000300001)” – Liquidazione all’Impresa 2V Costruzioni Srl
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale (CIG |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
603 |
2014 |
313 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2014.
CIG: Z41047F6E1 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2019 |
426 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
603 |
2012 |
325 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca e
trasferimento ufficio protocollo.
CIG:Z8604C3826 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2013 |
312 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01373430
del 12.04.2013 periodo febbraio - marzo 2013
CIG: ZB709CC2E3 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
604 |
2022 |
371 |
23-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
604 |
2019 |
427 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
604 |
2012 |
326 |
08-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 240,79 in favore della Società OSAnet s.r.l. per acquisto del
seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) (Licenza in comodato
d’uso)per l’acquisizione e archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria,
gene |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
604 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
604 |
2013 |
313 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM769165/2013 periodo marzo – aprile 2013
CIG: ZD909CA1E4 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
604 |
2020 |
408 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
604 |
2021 |
397 |
08-06-2021 |
Attività lavorative donne impegno di spesa secondo semestre anno 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
605 |
2020 |
409 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
605 |
2018 |
365 |
31-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
605 |
2021 |
399 |
08-06-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di maggio 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
605 |
2022 |
372 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 50/2022 DEL 02/05/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 4^ RATA ANNO 2022. |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
605 |
2019 |
428 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2014 |
315 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 1.788,14 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. –
CUP E49E12001340004 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2017 |
357 |
17-05-2017 |
Liquidazione indennità di esproprio agli eredi IACHETTA per cessione Fornaci allo
Stazzone .= |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2013 |
314 |
13-05-2013 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2013
CIG: ZB409CA1B9 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
605 |
2016 |
361 |
07-06-2016 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla
ditta Fullone Rosario di Collesano per lavori di manutenzione dello scuolabus. CIG :
Z551A2E430 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2022 |
375 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA174 DEL 30/04/2022 DI €. 4.778,30
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
606 |
2019 |
429 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo 2019 . CIG Z1C263212E |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
606 |
2014 |
316 |
20-05-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - aprile 2014. |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2017 |
358 |
18-05-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2017 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2016 |
360 |
07-06-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2021 |
406 |
08-06-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione e rifacimento corpi illuminanti dell’ impianto di illuminazione pubblica Salita Duomo - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2020 |
410 |
29-05-2020 |
Approvazione schema convenzione con la ditta Ecologica Italiana srl con sede a Carini
nella via Dominici n. 51 per il prelievo e smaltimento gratuito di oli commestibili cod. CER 200125 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
606 |
2018 |
383 |
05-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 6.013,01 per oneri di funzionamento anno 2018 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
606 |
2012 |
329 |
09-05-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2013 |
305 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
607 |
2018 |
384 |
05-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG =Z9A23D558F |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
607 |
2012 |
331 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo Marzo 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
607 |
2016 |
363 |
08-06-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. - Impegno di spesa di €. 348.918,72 per la gestione
dei servizi di igiene urbana anno 2016 - Integrazione impegno di spesa assunto con
Determinazione n. 71 del 25.02.2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2013 |
316 |
13-05-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
607 |
2022 |
376 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 921,91 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – APRILE 2022 –
FATT. N. 000546 DEL 30.04.2022.
|
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
607 |
2019 |
430 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2021 |
407 |
08-06-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre e novembre 2019 . CIG Z1C263212E |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2021 |
405 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di pubblicazione esito di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale relativo ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello”CIG= Z1E309D790
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2018 |
387 |
05-06-2018 |
Liquidazione di €. 4.737,40 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 46,16 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2018 – fattura elettronica
n. E161 del 10/05/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
608 |
2012 |
332 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo aprile 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
608 |
2016 |
364 |
08-06-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2016 con modelli F 24
CIG. Z4919C74B5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
608 |
2013 |
319 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di aprile e maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
608 |
2022 |
377 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 161,63 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40864 DEL 11.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
608 |
2019 |
431 |
23-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Aprile 2019.
CIG Z8426F15CD |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2018 |
400 |
06-06-2018 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2018 con modelli F 24 CIG:Z28232B568 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
609 |
2012 |
333 |
11-05-2012 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto cantieri regionali |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
609 |
2021 |
408 |
08-06-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 -
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2013 |
320 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di marzo 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
609 |
2022 |
378 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 287,21 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 41220 DEL 29.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
609 |
2019 |
432 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2020 |
439 |
11-06-2020 |
Impegno e liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2017 |
361 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 51,24 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile
per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2016 |
365 |
09-06-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici -
"Manutenzione straordinaria finaliz |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2020 |
440 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
610 |
2017 |
362 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 123,74 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |