462 |
2017 |
264 |
31-03-2017 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo 15/03/2017 -
15/03/2018.
CIG Z8B1DCD782 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
462 |
2018 |
294 |
09-05-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Segni del Tempo”. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
462 |
2016 |
277 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2016 - Fatt. n.3/6 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
463 |
2018 |
295 |
09-05-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2018. CIG: ZC2213627B |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
463 |
2016 |
278 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Febbraio
2016 - Fatt. n.3/4 del 23.02.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
463 |
2020 |
312 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 1.205,06 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
463 |
2013 |
202 |
11-04-2013 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
463 |
2022 |
332 |
02-05-2022 |
“LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RELATIVA AI
MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)” (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N° 1 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
464 |
2020 |
314 |
28-04-2020 |
impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo marzo
202 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
464 |
2013 |
203 |
11-04-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2011 giugno 2012. - Compensazione debitoria. Acconto |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
464 |
2017 |
267 |
31-03-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
464 |
2022 |
335 |
03-05-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
2022. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z223610903 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
464 |
2018 |
296 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus. |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
464 |
2015 |
250 |
28-04-2015 |
Affidamento dei lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano
Favara, nei pressi di C.da S.Agata.
CIG= Z4213D338B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2016 |
279 |
28-04-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Gennaio
2016 - Fatt. n.3/1 del 19.01.2016.
CIG= ZA917A5036 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
465 |
2015 |
251 |
28-04-2015 |
Ulteriore integrazione impegno di € 259,80, per IVA, per lavori urgenti di ripristino
soletta pozzetto idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella -
C.de Rocca- Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
465 |
2018 |
301 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
FEBBRAIO 2018. CIG: Z0B21F62F8.=
___________.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
465 |
2016 |
280 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 6.065,84 in favore della ENEL SOLE - Gestione impianto illuminazione
pubblica - Fattura n. 1630001602 - Periodo Anno 2015 - CIG= Z6118B2A7A |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
465 |
2020 |
319 |
04-05-2020 |
Liquidazione fattura servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE + |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
465 |
2013 |
204 |
11-04-2013 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2013”. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
466 |
2015 |
252 |
28-04-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2015 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
466 |
2019 |
265 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 548,67 alla Ditta Super Car snc per manutenzione PANDA 4x4 “ Fattura n. 4 del 12.12.2018 CIG - ZA9258AC44 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
466 |
2018 |
302 |
09-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Marzo 2018. CIG: Z0B21F62F8.= |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
466 |
2016 |
281 |
28-04-2016 |
Liquidazione di € 175,68 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 264,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 11 del 28.01.2016. CIG=
Z900DAF403
CIG=Z900DAF403 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
466 |
2020 |
320 |
03-05-2020 |
AVVISO n°2/2018 – cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni di cui all’art. 15 comma II della l.r. 17 marzo 2016 n°3. Piano d’azione e coesione (Programma Operativo complementare 2014-2020) Asse 8 “promozione dell’occupazione e della inclusi |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
466 |
2013 |
208 |
11-04-2013 |
Liquidazione premi XXX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
467 |
2013 |
209 |
11-04-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
467 |
2022 |
5 |
16-03-2022 |
NOMINA ECONOMO COMUNALE.
AGENTE CONTABILE INTERNO |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
467 |
2016 |
282 |
28-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 302,96 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
dicembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2015 |
254 |
29-04-2015 |
Liquidazione in favore della Società TecnoSystem sas € 994,30 per lavori urgenti di
ripristino linea telefonica Palazzo Municipale - CIG= Z68135AA6B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2020 |
323 |
04-05-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO / MARZO. |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
467 |
2017 |
268 |
31-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2018 |
254 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2018- Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2019 |
325 |
15-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast. |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
468 |
2017 |
269 |
31-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
468 |
2018 |
255 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2018- Saldo fattura n. 12/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
468 |
2013 |
212 |
11-04-2013 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2013 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
468 |
2019 |
326 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2019. CIG: Z61895830A |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
468 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
468 |
2015 |
255 |
29-04-2015 |
MODIFICA Determina di Affidamento n. 108 del 26.02.2013.
CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
469 |
2016 |
285 |
29-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2016. |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
469 |
2022 |
316 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
469 |
2017 |
270 |
31-03-2017 |
Contabilità Finanziaria - Piano Indicatori - Adeguamento software - Determina a
contrarre - Impegno di spesa - CIG:ZA71E03FD4 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
469 |
2015 |
256 |
29-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 245,00, Iva inclusa, in favore della Ditta "Agri
Roccella" di Barrella Giuseppe, per fornitura n. 6 manicotti e n.2 chiavi connecto per
lavori su rete idrica acquedotto extraurbano di C.da Comune.
CIG= ZD413C5617 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
469 |
2014 |
230 |
11-04-2014 |
Liquidazione per servizio di manutenzione ed assistenza ai programmi ICI e TARSU
anno 2012 alla Società Engineering tributi s.p.a. |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
469 |
2018 |
300 |
07-05-2018 |
Liquidazione di € 549,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo Mercedes Benz 914– CIG Z4E2202A6A |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
469 |
2019 |
327 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di aprile 2019. CIG: ZD525607D6 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
469 |
2013 |
214 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System ,Officina Grafica Noto e Casale Drinzi per servizi in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
470 |
2019 |
328 |
15-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus ANNO 2019.CIG :
Z76273224E; |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
470 |
2013 |
215 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
470 |
2016 |
287 |
29-04-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2016.
CIG. ZB31997B05 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
470 |
2017 |
271 |
03-04-2017 |
Liquidazione di €. 15.227,04 quale somma dovuta alla ditta La Russa Sonia - Sentenza
716/16 Corte di Appello di Palermo – saldo |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
470 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
470 |
2020 |
326 |
06-05-2020 |
Determina a contrarre - Affidamento e assunzione impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze.
CIG Z752CCB442 |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
470 |
2015 |
257 |
29-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
471 |
2016 |
286 |
29-04-2016 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet srl. per " Contratto di assistenza e
aggiornamento software ICI-IMU-TASI -TARES -TARI -CATASTO anno 2016 ". CIG.
Z3D18F70C8 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
471 |
2017 |
272 |
03-04-2017 |
Liquidazione della somma di €. 650,02 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto abbandonati in c.da Drinzi - zona "Puntalazzu" e nella strada comu |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
471 |
2022 |
311 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO
PER MONITOR INFORMATIVO ESTERNO. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
471 |
2020 |
327 |
07-05-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily alla Ditta Blanda Mario .
CIG: ZBE2CE98AD |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
471 |
2015 |
259 |
30-04-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Palermo.CIG. Z4B144D229 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
471 |
2019 |
330 |
15-04-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione - Carnevale 2019 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
471 |
2013 |
216 |
11-04-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
472 |
2013 |
217 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Cartoleria “Di Cesare Maria” in occasione del Carnevale 2013. |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
472 |
2015 |
260 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., -CUP E44G10000070002 - CIG =
245980 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
472 |
2016 |
288 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 280,00 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas
per riparazione martello Bosch. Saldo fattura n. 4E/2015. - C.I.G. Z0E12F9616 |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
472 |
2022 |
263 |
12-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
473 |
2022 |
248 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 17/11/2021 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
473 |
2013 |
229 |
11-04-2013 |
CHIUSURA CONTO POSTA EASY BASIC ANTICIPATO |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
473 |
2019 |
332 |
17-04-2019 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori – I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
473 |
2015 |
261 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
473 |
2016 |
289 |
29-04-2016 |
Liquidazione di € 537,37 all'Agronomo Antonio CAPIZZI per pagamento compensi relativi
alla verifica preliminare - Eredi DI PASQUALE Salvatore .# |
29-04-2016 |
14-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
474 |
2019 |
333 |
17-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
474 |
2015 |
263 |
04-05-2015 |
Impegno e Affidamento per fornitura giochi da installare in Viale Vincenzo Florio presso
il parco giochi - Ditta GF STRUTTURE, con sede a S.Caterina di Villarmosa (CL). .
CIG= Z74144B7F4 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
474 |
2013 |
234 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 157,30 (Eurocentocinquantasette/30) in favore della
Tipografia Zangara soc. coop a r.l. con sede a Bagheria per fornitura
di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
474 |
2018 |
269 |
27-04-2018 |
Liquidazione della somma di €. 347,11 per oneri di funzionamento a favore della S.R.R.
Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – saldo anno 2017. |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
474 |
2014 |
129 |
28-02-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2014 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
475 |
2012 |
148 |
29-02-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di gennaio 2012. Acconto.
CIG:Z7E012CFB5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
475 |
2018 |
276 |
09-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
475 |
2014 |
130 |
28-02-2014 |
Liquidazione contributo all’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Collesano.
Anno 2013 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
475 |
2022 |
311 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO
PER MONITOR INFORMATIVO ESTERNO.
CIG:ZA035B1ED0 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
475 |
2019 |
334 |
17-04-2019 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo Valutazione. Musotto Pietro e Genco
Mariano-2016-2017 |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
475 |
2015 |
264 |
04-05-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG =
24598078F1;
Liquidazione saldo competenze RUP |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
475 |
2013 |
241 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.115,52
(Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a
Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo Agenti P.M. e ausiliari del
traffico |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
476 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
476 |
2015 |
265 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
476 |
2013 |
246 |
12-04-2013 |
Affidamento dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete
fognaria del Comune di Collesano” CIG= 4651097EA6 – CUP=
E49E12001080004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
476 |
2020 |
328 |
08-05-2020 |
Intervento manutenzione e riparazione straordinaria montascale installato presso il Palazzo Municipale – CIG= Z3B26C4612 |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
476 |
2018 |
277 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
476 |
2016 |
290 |
29-04-2016 |
Liquidazione rimborso franchigia contrattuale - Polizza RCT n. 10.7004419 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
476 |
2021 |
323 |
29-04-2021 |
Determina a contrarre n.729 del 29.09.2020 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale vario – CIG.Z502E4CC38
LIQUIDAZIONE |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
476 |
2012 |
233 |
29-03-2012 |
FES 2011 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
476 |
2014 |
222 |
09-04-2014 |
Impegno di spesa per il contributo obbligatorio all’Autorità per la Vigilanza
sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Gara per l’appalto dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale
di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzio |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2019 |
323 |
12-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 54,92 a favore della ditta Manganello |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2013 |
249 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20)
in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo
per fornitura di n° 4 targhe 90 x 60 _ |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
477 |
2022 |
316 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2022 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
477 |
2015 |
266 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2015. Cirrito G |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
477 |
2021 |
326 |
03-05-2021 |
Liquidazione al Geom. Tommaso Cusimano per servizi tecnici. Cig: Z8B2C06514 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
477 |
2020 |
329 |
08-05-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= Z4E2CE167B |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2018 |
278 |
09-05-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
477 |
2016 |
291 |
29-04-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°
Bimestre 2016 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
478 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
478 |
2015 |
267 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-aprile 2015. Maranto K |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
478 |
2021 |
328 |
03-05-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
478 |
2018 |
281 |
09-05-2018 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2018 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
478 |
2016 |
292 |
29-04-2016 |
Liquidazione rata di saldo, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per competenze
incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
478 |
2019 |
324 |
12-04-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
478 |
2012 |
244 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – febbraio 2012
CIG:Z83043569D |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
479 |
2012 |
243 |
29-03-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 (
ex 626/94) “ - Fattura n.01 /12 – Secondo semestre 2011 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
479 |
2015 |
268 |
05-05-2015 |
Affidamento dei lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da "Alivuzza".
CIG= Z931461583 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
479 |
2018 |
282 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti
contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale.
CI |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
479 |
2016 |
293 |
29-04-2016 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215- Periodo 15/03/2016 -
15/03/2017.
CIG ZEA18F404E |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
480 |
2015 |
253 |
29-04-2015 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 28 Bollettario N° 14 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al C.D.S. a carico delL'ASSOCIAZIONE VETERAN CAR CLUB PANORMUS |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
480 |
2012 |
238 |
29-03-2012 |
Attribuzione produttività. Anno 2011. Personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco. LIQUIDAZIONE. |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
480 |
2018 |
305 |
09-05-2018 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Sealtur
s.n.c. con sede in Collesano per la fornitura di pasti-pranzo in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e prospet |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
480 |
2014 |
237 |
16-04-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = Z15092A3F7
C |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
480 |
2016 |
294 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.637,61 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,65 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2016 - fattura elettronica n. E41 del 15.02.2 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
480 |
2022 |
333 |
03-05-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
481 |
2019 |
335 |
18-04-2019 |
Liquidazione al Sig. Caruso Salvatore per servizio DJ - Carnevale 2019 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
481 |
2012 |
248 |
29-03-2012 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2011= |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
481 |
2016 |
295 |
02-05-2016 |
Liquidazione di €. 10.599,62 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 103,28 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2016 - fattura elettronica n. E95 del 11.04.201 |
02-05-2016 |
17-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
481 |
2014 |
238 |
16-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
|
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
481 |
2022 |
334 |
03-05-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ING. FUSTANEO ANTONINO IL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO ALLA “REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011 AL
COMPETENTE COMANDO DEI VIGILI DEL FU |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
482 |
2022 |
336 |
03-05-2022 |
ULTERIOE IMPEGNO PER “MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO
IL PALAZZO MUNICIPALE” CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.36,
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONE BIS) – CIG= Z1F |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
482 |
2021 |
319 |
23-04-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2021. CIG Z752CCB442. |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
482 |
2012 |
247 |
29-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE APRILE 2012 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
482 |
2014 |
219 |
08-04-2014 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Traina Salvatore |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
483 |
2021 |
327 |
03-05-2021 |
liquidazione di €. 9,64 a favore di Aruba spa per rinnovo pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 21PAS0004735 del 31/03/2021.
CIG Z1E30D6089 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
483 |
2012 |
251 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “ Morte e Passione”per festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
483 |
2014 |
220 |
08-04-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Glorioso Mario Carmelo |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
483 |
2018 |
248 |
23-04-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
483 |
2022 |
337 |
03-05-2022 |
SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE
“EX OPERA PIA” SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI
SPESA - CIG= Z153515487
LIQUIDAZIONE |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
484 |
2015 |
249 |
28-04-2015 |
Impegno di spesa integrativo e liquidazione compenso per rientri assistenza sedute
consiliari – Anno 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
484 |
2012 |
252 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “Cerca” per ricorrenza festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
484 |
2013 |
207 |
11-04-2013 |
Liquidazione per € 170,01 per la fornitura del set completo di n.1 cartucce ad
inchiostro pigmentato del Plotter Canon W8400 in dotazione all’UTC in favore della
ditta Ricca srl con sede a Palermo in via Giacomo Leopardi n.74 – P. IVA
03730860826 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
484 |
2018 |
280 |
09-05-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Giornata della memoria 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
484 |
2014 |
231 |
11-04-2014 |
rendiconto di gestione 2013- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno
2012 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2013 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
484 |
2021 |
329 |
03-05-2021 |
Liquidazione in favore del Geom. Li Puma Enzo, P. IVA 03210030825, C.F.
LPMNZE61P13C135S, con sede in Via Palermo 87 a Castellana Sicula (PA) per lo svolgimento
del servizio di: Realizzazione di una indagine termografica finalizzata alla mappatura degli |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2021 |
336 |
03-05-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2021 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2018 |
288 |
09-05-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
485 |
2014 |
234 |
11-04-2014 |
Liquidazione di €. 69.922,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo I trimestre anno 2014 (saldo restante 50%) – gestione Commissario
Straordinario – Fatt. 36/14. |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2020 |
330 |
08-05-2020 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE.
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – MARZO ANNO 2020 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
485 |
2012 |
253 |
06-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 919,60 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione vasca fontana Mora. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2019 |
341 |
24-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Marzo 2019- Saldo fattura n. 27_2019 . CIG= Z4822AAB34 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2013 |
256 |
15-04-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2015 |
258 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Aliseo F.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
486 |
2020 |
335 |
11-05-2020 |
Liquidazione mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
486 |
2019 |
329 |
15-04-2019 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3A2805E52 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2016 |
283 |
29-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio Rally internazionale
di Sicilia" Prova spettacolo Targa Florio 2016" . |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
486 |
2021 |
337 |
03-05-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di MARZO 2021 – Fatt. n. 3/207 del 26.03.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2018 |
289 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
cancelleria |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
486 |
2015 |
262 |
07-05-2015 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2014 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
486 |
2012 |
254 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
487 |
2015 |
269 |
05-05-2015 |
Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica PA in
contabilità
CIG:Z2F1469288 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
487 |
2019 |
336 |
18-04-2019 |
impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X00933438 del
14/03/2019 periodo gennaio/febbraio 2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
487 |
2012 |
255 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di marzo e aprile 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
487 |
2013 |
201 |
11-04-2013 |
Affidamento servizio assicurativo RC Patrimoniale e impegno di spesa.
15/03/2013 – 15/03/2016.
CIG: Z09096C3A3 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
487 |
2020 |
336 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Febbraio 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
487 |
2016 |
296 |
03-05-2016 |
Affidamento e Impegno per lavori urgenti messa in sicurezza solai e sistemazione impianto
idrico Edificio Scolastico Scuola Materna Via Imera.
CIG= ZE119AC70D |
04-05-2016 |
19-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
487 |
2018 |
290 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di carta per fotocopiatori formato A4 CIG: Z6B22B3128 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
488 |
2019 |
337 |
18-04-2019 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2019
CIG: Z2F272949C |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
488 |
2012 |
257 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
488 |
2018 |
291 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di TONER per stampanti |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
488 |
2013 |
236 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2013 . |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
488 |
2015 |
270 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
488 |
2020 |
338 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura carta formato A4 e A3 per fotocopie .
Cig:Z452BF8355 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
489 |
2012 |
258 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 15.03.2012/15.03.13. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
489 |
2018 |
297 |
09-05-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
489 |
2020 |
340 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla ditta Barranco Filippo “Carricaturi Pub” per il servizio di ristorazione di giorno 20
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z22COEA8E |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
489 |
2015 |
271 |
11-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Colantoni M.Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
489 |
2019 |
340 |
24-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZB227FBA92 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
489 |
2013 |
237 |
12-04-2013 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni Carnevale 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
490 |
2013 |
240 |
12-04-2013 |
Sentenza n. 1797/2012 Comune c/Iacuzzi e Meie Aurora Ass.ni SpA.
Impegno di spesa |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
490 |
2020 |
343 |
12-05-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Revoca proposta di aggiudicazione giusta D.D. n.1131 del 30.12.2019 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
490 |
2018 |
298 |
09-05-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
490 |
2017 |
273 |
03-04-2017 |
Contratto n. 279 di rep. del 27 Agosto 1971 - Voltura concessione suolo cimiteriale già
edificato per la realizzazione di una cappella gentilizia in favore della Sig.ra Ester
Peri |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
490 |
2014 |
241 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2013 - aprile 2014 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
490 |
2015 |
272 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
490 |
2019 |
342 |
24-04-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/04/2019 -31/05/2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2012 |
260 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale n. A1201129998 - Periodo
15.03.2012/15.03.13.
CIG Z370442C76 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2018 |
306 |
12-05-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04.03.2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
491 |
2014 |
242 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo dicembre 2013 marzo 2014 Di Marco D. Compensazione debitoria |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
491 |
2015 |
273 |
06-05-2015 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
491 |
2019 |
343 |
24-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 504,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1580 - Marzo 2018 – Fatt. n. E000046 del 31 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2013 |
242 |
12-04-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo ai Comitati “Cerca “ e “ Morte e
Passione” per ricorrenza festività del Venerdì Santo - Anno 2013. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
491 |
2020 |
344 |
12-05-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi
in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile - “Lavori di |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2017 |
274 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG.RA D'ANNA ANGELA |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
491 |
2021 |
333 |
03-05-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
492 |
2021 |
335 |
03-05-2021 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.l.gs. n.81/08
CIG= ZD4285E672 - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
492 |
2015 |
274 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Giacomarra G.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
492 |
2018 |
308 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00185484 del 06/04/2018 FEBBRAIO – MARZO 2018 –
CIG: Z0C2388FDC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2013 |
250 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Filippo Alessandro Cimino per difesa in
giudizio Ente c/ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dalle
Ditte ECOTECNA srl e Siragusa Illuminata |
16-04-2013 |
14-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2021 |
340 |
03-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
493 |
2015 |
275 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015. Dragotto I.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
493 |
2018 |
309 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.545,85 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di marzo 18 CIG: ZB9216097B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2017 |
276 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG. Pirrone Rosario |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2020 |
334 |
11-05-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2020 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
493 |
2019 |
350 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Gennaio e Febbraio 2019– Saldo fattura n. 3/2019 . CIG=Z221F72D58 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
493 |
2012 |
262 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z3F045CF5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
494 |
2017 |
277 |
04-04-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale per votazioni referendarie del 28 Maggio 2017 ed
autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
494 |
2019 |
351 |
03-05-2019 |
Indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) –
LIQUIDAZIONE Sig.Di Maio Gandolfo |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
494 |
2022 |
12 |
10-05-2022 |
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL’ART.
17 DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD). |
13-05-2022 |
28-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
494 |
2020 |
339 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2020 relativo a n. 1 abbonamento mensile . CIG: 8040319921 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
494 |
2015 |
276 |
06-05-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2015 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
494 |
2018 |
310 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 4.311,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
mese di marzo 2018 CIG: Z48216096B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
494 |
2021 |
344 |
06-05-2021 |
Pagamento premio INAIL per copertura assicurativa Segretario Comunale nominato
dalla Prefettura anno 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
494 |
2013 |
252 |
12-04-2013 |
FES 2012 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
495 |
2015 |
278 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per atto di citazione presso GdP per risarcimento danni Dispenza
Illuminato –
Incarico G.M. n. 12/2015, Avv. Dispenza Salvatore |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
495 |
2020 |
341 |
11-05-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
495 |
2018 |
311 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali APRILE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
495 |
2013 |
253 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Marzo 2013.
CIG:4476353FE |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
495 |
2021 |
343 |
05-05-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di aprile 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
495 |
2012 |
264 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG:ZB30457DD4 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
495 |
2019 |
352 |
03-05-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
495 |
2017 |
278 |
07-04-2017 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2017 con modelli F 24.CIG. ZB61E10DD9 |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
496 |
2019 |
353 |
03-05-2019 |
Contratto rep.n.01/2018 del 08.01.2018. Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Collesano CIG Z221F72D58
Impegno di spesa mese di Maggio 2019- |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
496 |
2015 |
279 |
07-05-2015 |
Impegno di spesa per opposizione contro ricorso avverso D.I. n. 284/2009 presentato dal
Comune di Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n. 19/2015, Avv. Fricano Massimo |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
496 |
2020 |
342 |
11-05-2020 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Anno 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
496 |
2017 |
279 |
07-04-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di marzo 2017. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
496 |
2013 |
254 |
12-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi nov.2012 aprile 2013.
VI Trimestre |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
497 |
2013 |
255 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori - IV° Trimestre 2012. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2020 |
348 |
12-05-2020 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. II° semestre 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
497 |
2016 |
298 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo novembre - dicembre 2015. CIG ZA01291FC5 |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
497 |
2018 |
313 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo febbraio - marzo 2018
CIG: ZF22389015 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2019 |
354 |
03-05-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Aprile 2019 – Fatt. n. 3/278 del 17.04.2019–
CIG= Z162792F10 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
497 |
2015 |
280 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura bouquet di fiori - Ditta "La Botteguccia". |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
498 |
2019 |
355 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 597,80 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione dell’automezzo Comunale IVECO Daily–
CIG = ZF72797C60 .= |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
498 |
2013 |
197 |
04-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2015 |
281 |
07-05-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidente ACI - Impegno di spesa |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
498 |
2020 |
349 |
12-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Marzo 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2016 |
299 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
498 |
2018 |
314 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
499 |
2018 |
316 |
15-05-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
499 |
2016 |
300 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 9/16 del 09.03.2016 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
499 |
2019 |
356 |
03-05-2019 |
IMPEGNO spesa per € 18.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE928334F4 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
499 |
2015 |
282 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura cesta fiori |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
499 |
2020 |
353 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
499 |
2013 |
205 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
500 |
2014 |
233 |
16-04-2014 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla GDS Media Communication SRL in occasione della
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . CIG Z980ED6D02 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
500 |
2018 |
307 |
02-05-2018 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione e della rete fognaria del Comune di Collesano”
PROROGA e IMPEGNO SPESA |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
500 |
2016 |
301 |
10-05-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali e Presidente del
Consiglio |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
500 |
2019 |
357 |
03-05-2019 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lg |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
500 |
2022 |
338 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.193,19 A FAVORE DEL
GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA
QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
500 |
2020 |
354 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
500 |
2015 |
284 |
07-05-2015 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2014 svolto dalla BCC " San Giuseppe"
di Petralia Sottana - Agenzia di Collesano - Pa - CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
500 |
2013 |
220 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: Z6DO8DAE72 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2016 |
302 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 24/16 del 05.04.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2015 |
285 |
07-05-2015 |
Liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- spese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2014.
CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2013 |
221 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2014 |
240 |
18-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Interventi di pulizia straordinaria per la rimozione di
rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappucini) del Comune di Collesano –
Integrazione impegno di spesa per la somma di €. 1.611,87 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2018 |
317 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Marzo 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
501 |
2022 |
339 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 36,00 A FAVORE DELL’ASSESSORATO
AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE – SERVIZIO
TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E RINNOVO TESSERINI PER LA
RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021. |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
501 |
2020 |
355 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
502 |
2022 |
346 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022 (ME |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
502 |
2020 |
356 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
502 |
2013 |
222 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
502 |
2015 |
286 |
07-05-2015 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione"50^ Anniversario della vittoria della
Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio" all' Associazione Turistica Pro-loco di
Collesano |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
502 |
2021 |
330 |
03-05-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
503 |
2013 |
223 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
503 |
2021 |
331 |
03-05-2021 |
Servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e scolastici” Intervento di sostituzione interruttore orario impianto riscaldamento Scuola dell’Infanzia di Via Imera – CIG= Z422FC52A
LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
503 |
2015 |
287 |
08-05-2015 |
Rendiconto di gestione 2014- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2013 e
precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
503 |
2022 |
350 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN
FAVORE DELLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
503 |
2020 |
357 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
504 |
2022 |
351 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA DELLA
SOMMA DI EURO 14.885,50 QUALE QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
504 |
2020 |
358 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
504 |
2015 |
288 |
08-05-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 500,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
504 |
2018 |
318 |
15-05-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex art. 700 C.p.C. promosso dal Sig. M.S.
CIG Z0722BAB3C |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
504 |
2013 |
224 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
504 |
2021 |
332 |
03-05-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZC33142B42 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
505 |
2018 |
319 |
15-05-2018 |
Liquidazione fattura n. 1/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, acconto spese legali
per resistenza n. 1 ricorso ex art. 700 e n. 3 ricorsi ex art. 702 C.p.C.
promossi innanzi al Tribunale di Termini Imerese.
CIG Z0722BAB3C |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2021 |
339 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
505 |
2013 |
225 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e faldoni
archivio per gli uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2015 |
283 |
07-05-2015 |
Liquidazione quota "Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata
welfare" Anno 2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
505 |
2019 |
361 |
06-05-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00168327 del 05/04/19 periodo febbraio/marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2020 |
359 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2022 |
353 |
16-05-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI
COLLESANO.. CIG:Z4C3570D77 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2018 |
320 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione, a saldo, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela
M.G., spese legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso
dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
506 |
2020 |
350 |
12-05-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo e Aprile 2020 . CIG Z262AD8880 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
506 |
2013 |
226 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 - SCUOLABUS
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2021 |
338 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
506 |
2019 |
362 |
06-05-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio- marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2014 |
235 |
16-04-2014 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System , per animazione in occasione della manifestazione
Carnevale 2014 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
507 |
2020 |
360 |
12-05-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Aprile 2020.CIG: Z972AD898B |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
507 |
2013 |
227 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 -
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2021 |
334 |
03-05-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
507 |
2017 |
284 |
10-04-2017 |
Rinnovo contratto e assunzione Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema
rilevazione presenze. |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
507 |
2014 |
254 |
28-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
507 |
2019 |
363 |
06-05-2019 |
Liquidare fattura n. 90009891 del 18/04/2019 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2018 |
321 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Febbraio 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
508 |
2019 |
364 |
06-05-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 11PA del 02/04/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo marzo 2019 CIG: Z1926821D8 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2020 |
361 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
508 |
2018 |
323 |
15-05-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Aprile 2018. |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
508 |
2013 |
228 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM331123/2013 periodo
GENNAIO/FEBBRAIO 2013
CIG: Z28092E42 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2021 |
341 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaud |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
509 |
2021 |
342 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzuione” da espletare nell’ambit |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
509 |
2012 |
174 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA SrL e LO RE. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
509 |
2013 |
235 |
12-04-2013 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2013”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
509 |
2019 |
366 |
06-05-2019 |
Liquidare la somma di €. 3.326,98 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
509 |
2020 |
362 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
509 |
2018 |
324 |
16-05-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
510 |
2019 |
367 |
06-05-2019 |
liquidare la somma di €. 1.241,18 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
510 |
2020 |
363 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
510 |
2013 |
239 |
12-04-2013 |
Approvazione “Nuova numerazione civica nel Viale Vincenzo Florio |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
510 |
2016 |
303 |
11-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.002,41 per n. 5 Ausiliari del traffico
per n° 66 ore complessive, Periodo: 02 - 07 maggio 2016 |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
510 |
2012 |
173 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA SrL. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
511 |
2016 |
305 |
13-05-2016 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
511 |
2012 |
256 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione. Anno 2011. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
511 |
2020 |
364 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z30299CCE1. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
511 |
2013 |
243 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2013 |
245 |
12-04-2013 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 107 del 26.02.2013 per
interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa
AV466JA |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2020 |
365 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 173,58 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/32 e 2/58 CIG= ZCC2A74513 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2016 |
306 |
13-05-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2011/2012. |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
512 |
2012 |
250 |
06-04-2012 |
affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione pompa idraulica ecc.
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA 620658 – |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2012 |
249 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
513 |
2020 |
366 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FORAP S.r.l. per fornitura vestiario personale esterno - Saldo fattura n. 36/2020 . CIG= Z802B441F2 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2018 |
327 |
16-05-2018 |
Versamento contributi previdenziali per aspettativa ex Sindaco Meli G.B.
(periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
513 |
2013 |
247 |
12-04-2013 |
Impegno della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -
10 Targa ZA093YN |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2019 |
345 |
30-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 56,99 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2022 |
319 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2022 |
322 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 02.05.2022 AL 03.06.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , in
sessione straordinaria ed urgente al Sig. La Torre Filippo . |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2013 |
248 |
12-04-2013 |
Affidamento fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza alla ditta Evolution
System di La Torre Filippo con sede in Collesano |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2019 |
346 |
30-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E198 del 12/04/2019
-CIG Z1026F9D37 |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2014 |
244 |
23-04-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X00855585 periodo gennaio – febbraio 2014
CIG:Z6D0EABEDB |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2020 |
367 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 289,75 in favore della Ditta CLEANTEC S.r.l. per fornitura di n. Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
515 |
2013 |
258 |
15-04-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
515 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
515 |
2019 |
347 |
30-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 77 del 05/02/2019 a favore
della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati per il mesi di aprile e maggio 2019 - Ordinanza n. 8/R |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2020 |
368 |
13-05-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2020 – Fatt. n. 3/244 del 25.03.2020– CIG= Z2292DC84 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2022 |
331 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL
CONSUMO DEI TELEFONINI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2022
CIG:Z1B2A7AC5C |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2013 |
259 |
15-04-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Parent Project” per raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
516 |
2014 |
246 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2012 dichiarazione 2013.
CIG: Z880D9E43A |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2019 |
348 |
30-04-2019 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 43 del 22/01/2019 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
516 |
2022 |
340 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
516 |
2020 |
369 |
13-05-2020 |
LIQUIDAZIONE € 195,20 in favore della Ditta Smap srl per sostituzione sensore fiamma bruciatore edificio Comunale adibito a Caserma C.C. – CIG = Z6A2AD2D04 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
517 |
2012 |
268 |
17-04-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
517 |
2022 |
347 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 691,90 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2019 |
349 |
30-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2020 |
370 |
13-05-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z812CF796E |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2013 |
260 |
16-04-2013 |
Conferimento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio
scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita”, all’ |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2018 |
329 |
17-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Maria Maddalena Bonura per
le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice
CIG Z642355B65 |
17-05-2018 |
01-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
518 |
2017 |
290 |
12-04-2017 |
Liquidazione somme in favore dell'Istituto Comprensivo Campofelice di Roccella - Collesano
PAIC 81000C. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
518 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
518 |
2022 |
354 |
19-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25._ - COD.UNIVOCO UF61OT.
CIG:ZE5361F5E6 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
518 |
2014 |
250 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (2°) al personale dell’UTC |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
519 |
2022 |
355 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE E
TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA DELLA TERRA ALLA DITTA
AGRIVERDE DI LO PIZZO ANDREA, CIG: Z3235FC5D9. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
520 |
2012 |
275 |
17-04-2012 |
Liquidazione Avv. Giustino Ferrara, per consulenza tecnica su recupero somme per
danni riconducibili all'ENEL. Incarico legale delibera di G.M. n. 17/11.
CIG Z59046C399 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
520 |
2016 |
310 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.449,63 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - ANNO 2015
CIG= ZAF18A8340 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
520 |
2014 |
252 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
520 |
2022 |
356 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2022. CIG:
ZF43484AEB. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
521 |
2014 |
253 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
521 |
2017 |
293 |
13-04-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Lo Sardo
Maria Rosa per le sedute di gara relative all' affidamento del servizio di Refezione
Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
521 |
2022 |
357 |
23-05-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD EFFETTUARE
LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL
12 GIUGNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
521 |
2012 |
276 |
17-04-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II° Bimestre 2012.= |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
521 |
2016 |
312 |
18-05-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'1 Aprile al 30 Giugno 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
521 |
2021 |
355 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
522 |
2019 |
55 |
09-05-2019 |
Divieto di sosta Piazza Garibaldi - gg. 12 Maggio 2019. |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
522 |
2016 |
313 |
18-05-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - Febbraio e Marzo 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2021 |
356 |
14-05-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , manutenzione e aggiornamento
dello stesso |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
522 |
2012 |
278 |
17-04-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2012 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2014 |
256 |
30-04-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
522 |
2013 |
206 |
11-04-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
17-04-2013 |
02-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2017 |
294 |
13-04-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna aprile 2017. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
522 |
2022 |
358 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
523 |
2014 |
201 |
08-04-2014 |
Incontro Presidente ACI – Prova spettacolo della Targa Florio del 9/05/2014
Impegno di spesa per partecipazione |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2013 |
213 |
11-04-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
17-04-2013 |
02-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2017 |
295 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2017. A.S.
2016/2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
523 |
2022 |
363 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
523 |
2016 |
315 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/01/2016 al 31/01/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2019 |
369 |
07-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
523 |
2021 |
357 |
14-05-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo marzo/aprile 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
523 |
2012 |
279 |
17-04-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
- Liquidazione in favore dell’Arch. Di Matteo Salvatore nato a Collesano il
01.03.1962, P.IVA 03946780826, per complessivi € 9.767,85 ogni altr |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
524 |
2021 |
358 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Aprile 2021. CIG: Z823012566 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
524 |
2016 |
311 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO IACONO -
SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
524 |
2017 |
296 |
13-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio 2017 . CIG Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
524 |
2022 |
365 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MARZO /APRILE. ANNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
524 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
525 |
2022 |
368 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- YCEFALU’ E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022 CIG
Z4E332573B |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
525 |
2016 |
314 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/12/2015 al 31/12/2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
525 |
2021 |
359 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di aprile 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
525 |
2017 |
297 |
13-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Gennaio 2017 .CIG:Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
525 |
2013 |
210 |
11-04-2013 |
Impegno di spesa e Liquidazione della somma di € 170,63 in favore della NOFIRE s.r.l.
per manutenzione ulteriori estintori installati presso gli edifici comunali e fornitura
manichette per autobotte - |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
525 |
2012 |
271 |
17-04-2012 |
Liquidazione spese per fornitura gratuita o semigratuita libri Art. 27 Legge
448/98. Anno scolastico 2009/2010. - Compensazione debitoria |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
526 |
2013 |
211 |
11-04-2013 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Marzo 2013 |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
526 |
2016 |
316 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/02/2016 al 29/02/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
526 |
2020 |
301 |
24-04-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 33/PA del 31/01/2020 di €. 2.777,56 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
526 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
526 |
2022 |
369 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
526 |
2021 |
360 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Marzo 2021. CIG: Z823012566. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
527 |
2012 |
282 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funz |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
527 |
2013 |
218 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE € 956,55 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
527 |
2022 |
367 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
527 |
2018 |
244 |
20-04-2018 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni Amministrative del
10.06.2018 ed eventuale ballottaggio del 24.06.2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
527 |
2016 |
317 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/03/2016 al 31/03/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
527 |
2020 |
332 |
11-05-2020 |
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Liquidazione fattura n. 105_20 del 04/05/2020 –
Servizio mese di Aprile 2020 Comune di Coll |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
527 |
2021 |
361 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
528 |
2013 |
232 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 4.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2012 – 2013. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
528 |
2018 |
245 |
20-04-2018 |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO
2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24.06.2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
528 |
2016 |
318 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/04/2016 al 30/04/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
528 |
2022 |
373 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI NOVEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
528 |
2020 |
346 |
12-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
529 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Liquidazione fattura n. F2021 – 46320 per servizio di telefonia fissa e connettività
uffici comunali e realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG:
Z65308957F |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
529 |
2013 |
233 |
12-04-2013 |
IMPEGNO per € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
529 |
2018 |
271 |
29-04-2018 |
Impegno e Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per
fornitura manifesti elettorali CIG Z2A235FA49 e alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n.4
pacchi di cancelleria . CIG Z11235FA69 per elezioni amministrative del 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
529 |
2022 |
374 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022. CIG: Z42334695F |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
529 |
2020 |
347 |
12-05-2020 |
Liquidazione di €. 1.870,95 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 18,23 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2019 – fattura elettronica
n. E7 del 13/01/2020
-CIG Z4C2B57587 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
529 |
2015 |
289 |
08-05-2015 |
Affidamento alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
529 |
2012 |
287 |
18-04-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Marzo 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
529 |
2016 |
319 |
19-05-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio e febbraio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
530 |
2022 |
379 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET PER SERVIZIO ASSISTENZA E
AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE PER L’ANNO 2022 MEDIANTE ACQUISTO CON ORDINE
DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) AI
SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT.A) DL DECRETO LGS |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2012 |
288 |
18-04-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
530 |
2020 |
371 |
13-05-2020 |
liquidazione di €. 6,10 a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione
Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 20PAS0003474 del
31/03/2020.
CIG ZCA2C09379 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
530 |
2018 |
315 |
15-05-2018 |
Impegno della somma complessiva di Euro 3.000,00 per spese di partecipazione di questo
Ente all’evento “Madonie Expò” della Fiera Campionaria del Mediterraneo che si terrà in Palermo dal 26
maggio al 10 giugno 20 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
530 |
2016 |
320 |
19-05-2016 |
Liquidazione premi XXXIII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
530 |
2021 |
350 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V000131803 periodo febbraio-marzo 2021
alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2015 |
291 |
11-05-2015 |
Modifica determina n. 287 del 08.05.2015 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
anno 2013 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2013 |
238 |
14-04-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 121,00 in favore della Ditta Sprinkler s.r.l. per
fornitura n. 2 manichette Uni 45 EN 14540 per automezzo comunale autobotte. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
531 |
2014 |
116 |
28-04-2014 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Novembre, Dicembre 2013 e Gennaio 2014 – Fatt. n. 937 del
19.11.2013 - Fatt. n. 100 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
531 |
2021 |
351 |
13-05-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
febbraio marzo 2021 Impegno e liquidazione |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2022 |
380 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO “ ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI”
CIG:Z3F352A367 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2015 |
292 |
12-05-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n° 6 divietI di sosta e n° 1 divieto
di accesso _CIG ZE2146BCE5 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
531 |
2020 |
374 |
19-05-2020 |
Liquidazione Ditta Blanda Mario lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: ZBE2CE98AD |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
531 |
2018 |
325 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 3.404,17 indennità Piano di Miglioramento 2015. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
531 |
2016 |
321 |
19-05-2016 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
532 |
2018 |
326 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2016 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
532 |
2015 |
293 |
13-05-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.342,00 , IVA e trasporto compresi, in favore della
Ditta LEVANTINO GROUP per nolo piattaforma aerea autocarrata con operatore . C.I.G.
Z681424233 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
532 |
2016 |
322 |
19-05-2016 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di novembre 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
532 |
2014 |
257 |
30-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2014
CIG:ZE30EECAA9 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2021 |
352 |
13-05-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2022 |
381 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2021 |
353 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo febbraio marzo 2021 saldo |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2013 |
230 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2011. |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
533 |
2019 |
370 |
08-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo “ ACI Sport Palermo |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
533 |
2018 |
331 |
21-05-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 1.697,20 (euromilleseicentonovantasette/20) per n.
5 Ausiliari del traffico per n° 105 ore complessive, Periodo: 21 maggio 2018–
10 giugno 2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
533 |
2015 |
294 |
12-05-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
533 |
2016 |
323 |
19-05-2016 |
iquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella marzo e aprile 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
534 |
2019 |
372 |
08-05-2019 |
Impegno somme ed affidamento incarico di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di
cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in
Via Santa Lucia SNC in Castelbuono P.Iva |
10-05-2019 |
20-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
534 |
2018 |
332 |
23-05-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.659,60 IVA compresa, per spese di
partecipazione di questo Ente all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Campionaria del Mediterraneo
che si terrà in Palermo dal 26 maggio al 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
534 |
2015 |
295 |
13-05-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora", e fornitura lampada U.V. sterilizzante - Mesi Maggio, Giugno e
Luglio 2015 . - CIG= ZB11487D7D |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
534 |
2016 |
324 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
534 |
2021 |
354 |
13-05-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01358911 DEL 12/04/2021 periodo febbraio-marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
534 |
2013 |
231 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2 |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
535 |
2021 |
364 |
14-05-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z1A31B2C16 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
535 |
2015 |
296 |
14-05-2015 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Periodo Gennaio - Aprile 2015 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
535 |
2013 |
261 |
18-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio/aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
535 |
2017 |
300 |
19-04-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
notturno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 701,94 (eurosettecentouno/94) per n. 3
Ausiliari del traffico per n° 40 ore complessive, giorno 21 aprile 2017 |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
535 |
2019 |
373 |
09-05-2019 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
535 |
2014 |
266 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
535 |
2016 |
325 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
536 |
2019 |
375 |
09-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo marzo 2019.
CIG Z8426F15CD. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
536 |
2014 |
267 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
536 |
2021 |
362 |
14-05-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di rifacimento avvolgimento trasformatore e sostituzione interruttore automatico magnetotermico differenziale di parte degli impianti elettrici cimitero comu |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
536 |
2015 |
297 |
14-05-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione I° S.A.L. |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2020 |
377 |
21-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
25-05-2020 |
09-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
537 |
2015 |
298 |
15-05-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di
"Interventi Urgenti sul patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2021 |
363 |
14-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area comunale nel quartiere Bagherino - CIG = Z402E33BCC |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2019 |
376 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2019. CIG:ZC224DB319 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
537 |
2014 |
268 |
30-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 2° AC |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2013 |
269 |
22-04-2013 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG=Z06099CD52 |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2016 |
327 |
19-05-2016 |
Liquidazione,Fatt. n. 1/2016 di acconto, spese legali per proposizione Appello vs S.C.
1106/15 del Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2015 |
299 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Pirrello M.C.
Compensazione debitoria |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
538 |
2013 |
270 |
22-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
- Aggiudicazione definitiva incarico |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
538 |
2016 |
328 |
19-05-2016 |
Impegno e liquidazione spese per decreto ingiuntivo promosso dal Signor Meli Giovanni
Battista, per indennità fine mandato |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2021 |
365 |
14-05-2021 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= 931B3921 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
538 |
2019 |
378 |
09-05-2019 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA)
- Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z4926A57C4 = |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2012 |
235 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Servizi – Generali e Demografici ex art.
17 C.C.N.L |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2014 |
269 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 734,44 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Febbraio e Marzo 2014 – Fatt. n. 143 del 19.02.2014 - Fatt. n.
217 del 14.03.2014.
C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |