964 |
2018 |
605 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali luglio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1404 |
2018 |
931 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 185,42 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici - mese di ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
112 |
2018 |
50 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 14.954,15 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per lavori di “Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
602 |
2018 |
389 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1073 |
2018 |
680 |
24-09-2018 |
Liquidazione complessivi € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75 per
integrazione oraria di lavoro a 36 ore settimanali n. 3 ausiliari del traffico cat.
B. Periodo: 01.08.2018 – 31.08.2018._ |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1493 |
2018 |
1018 |
13-12-2018 |
nota prot n. n. 5274/17 del 27.12.2017 dell’AMAP S.p.A - IMPEGNO SPESA della somma di € 11.000,00 per quota di riparto somme per gestione impianto di sollevamento “Pozzi Mora” |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
212 |
2018 |
118 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Novembre 2017 . CIG Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
682 |
2018 |
434 |
18-06-2018 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2018” organizzata da Legambiente – impegno
e liquidazione di un contributo di €. 220,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1170 |
2018 |
759 |
15-10-2018 |
Revoca Det. 296 e impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Ever Green” all’ Associazione Aress Fabiola
Onlus |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
302 |
2018 |
178 |
21-03-2018 |
Liquidazione spettanze all’ Unione dei Comuni Val D’ Himera Settentrionale per le sedute di gara relative all’
affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
797 |
2018 |
517 |
17-07-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 258,62 (euroducentocinquantotto/62) per n. 4
Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (4 cadauno), Periodo: 19 – 22
luglio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1266 |
2018 |
831 |
30-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materia |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
430 |
2018 |
234 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.995,51 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di febbraio 18 CIG: ZB9216097B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
922 |
2018 |
578 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1355 |
2018 |
905 |
22-11-2018 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 240,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CIG |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
72 |
2018 |
20 |
23-01-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese DICEMBRE 2017 – Fatt. n.3/14 del 20.12.2017–
CIG= Z271F75DC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
531 |
2018 |
325 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 3.404,17 indennità Piano di Miglioramento 2015. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1376 |
2018 |
926 |
27-11-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
85 |
2018 |
1021 |
29-12-2017 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY SWORK - DITTA GULINO ANGELO & c. SNC |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
551 |
2018 |
345 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE523AC540 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2018 |
651 |
13-09-2018 |
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3.
Lavori di manutenzione pavimentazione del bastione accesso “Museo Targa |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1465 |
2018 |
990 |
07-12-2018 |
Impegno di spesa per adesione progetto “Banco Opere di Carità”. Anno 2019 |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
180 |
2018 |
91 |
19-02-2018 |
Liquidazione, in acconto, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., spese
legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso dal Dott. Di
Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
647 |
2018 |
403 |
06-06-2018 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Carnevale 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1153 |
2018 |
736 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Saldatura manicotto acquedotto c/da Favara “ ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta CCM; - CIG - ZF9253ACBF = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
277 |
2018 |
160 |
15-03-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -gennaio 2018
CIG: Z2722C4CD0 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
763 |
2018 |
496 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di €. 39.999,00 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il
servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati dal mese di giugno e per tutto il periodo
autorizzato anno 2018 – giuste Ordinanze n.ri 2/Rif. del |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1228 |
2018 |
812 |
24-10-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese SETTEMBRE 2018 – Fatt. n.3/15 del 25.09.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
390 |
2018 |
231 |
13-04-2018 |
:Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
905 |
2018 |
565 |
06-08-2018 |
Cantieri di servizio. Approvazione Graduatorie Definitive |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1333 |
2018 |
890 |
19-11-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
periodo OTTOBRE 2018 CIG: ZAE217F4AC |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
36 |
2018 |
1015 |
29-12-2017 |
Affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O - anno 2018.
Impegno di spesa |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
987 |
2018 |
628 |
29-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 3.050,00 (Eurotremilacinquanta/00) in favore
della Ditta INCES srl per l’acquisto di n. 1 impianto semaforico tipo RBA/95 con
dispositivo Gps CIG: Z8F24BD597 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1420 |
2018 |
956 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.11.2018 al 30.11.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
125 |
2018 |
39 |
02-02-2018 |
Liquidazione fatture enel energia periodo novembre e
dicembre 2017
CIG: Z8221F1927 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2018 |
374 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade comunali C.da Filippo e C.da S.Basilio” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2F23D5CFF |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1090 |
2018 |
700 |
27-09-2018 |
Istituzione Elenco degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per la fornitura dei servizi di
Assistenza all’ Autonomia e alla Comunicazione o Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità.
Anno Scolastico 2018/2019- 2019/2020 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1521 |
2018 |
1040 |
19-12-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di
Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z1B2659469; |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
230 |
2018 |
138 |
28-02-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
703 |
2018 |
442 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 280,60 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.”
CIG= ZD423C6A31 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2018 |
773 |
18-10-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 166,99 all’Ente Parco delle Madonie, quale
rimborso spese di missione della dipendente di codesto Ente, Sig.ra Colombo Carmela, per collaborazione
a partecipazione all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Ca |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
347 |
2018 |
204 |
10-04-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
833 |
2018 |
531 |
24-07-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZC62457249 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1295 |
2018 |
862 |
12-11-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e viceversa
mese di ottobre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
456 |
2018 |
299 |
09-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio di ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera n. 1 estintore ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z3A236C4A7 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2018 |
558 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali giugno 2018 CIG: ZAE217F4AC |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
18 |
2018 |
1003 |
29-12-2017 |
Impegno della somma di € 1.797,00 per registrazione Contratto cessione volontaria immobile
di espropriazione per pubblica utilità - Fornaci allo Stazzone |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
474 |
2018 |
269 |
27-04-2018 |
Liquidazione della somma di €. 347,11 per oneri di funzionamento a favore della S.R.R.
Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – saldo anno 2017. |
11-05-2018 |
26-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
967 |
2018 |
608 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 182,27 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di luglio 2018 CIG: Z0824B67AB |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1402 |
2018 |
929 |
29-11-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X04694163 DEL 15/11/18 – periodo settembre/ottobre 2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
111 |
2018 |
48 |
05-02-2018 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXXV Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2018. CIG:ZDB22042B1 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2018 |
380 |
05-06-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Marzo 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2018 |
688 |
24-09-2018 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dello “Studio di fattibilità tecnico – economico per l’Adeguamento Depuratore Generale del Comune di Collesano” con affidamento diretto ai sensi dell’art |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1488 |
2018 |
1023 |
13-12-2018 |
Liquidazione a saldo di €. 4.341,26 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. per servizio
di igiene anni 2016 e 2017 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
210 |
2018 |
116 |
28-02-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Saldo Anno 2017 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
665 |
2018 |
430 |
12-06-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MAGGIO 2018.- |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1171 |
2018 |
760 |
15-10-2018 |
Impegno di spesa per saldo competenze “Ricorso avverso Ordinanza di
Ingiunzione n. 1775/09 della provincia Regionale di Palermo”. Incarico G.M. n.ro 58/2009,
Avv. Federico Cinzia |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
298 |
2018 |
174 |
21-03-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per i Mesi di
novembre-dicembre 2017. CIG: ZB62092565.= |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
791 |
2018 |
510 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2018. CIG ZF02449441 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1264 |
2018 |
828 |
30-10-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di settembre 2018- Saldo fattura n. 226/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
431 |
2018 |
235 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z362338DF1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
923 |
2018 |
579 |
09-08-2018 |
Liquidazione all’economo Rag. Fustaneo Liborio spese festività San Vincenzo anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1353 |
2018 |
903 |
22-11-2018 |
Determina a Contrarre, Affidamento e impegno per “lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’ edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016; CIG = ZDD25DAD0C |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
70 |
2018 |
18 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 6.987,55 in favore della Ditta SEAP srl, per lavori di “Manutenzione strada comunale Sciacchi di Gatto/S.Basilio” - CIG= Z3B2061534 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2018 |
329 |
17-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Maria Maddalena Bonura per
le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice
CIG Z642355B65 |
17-05-2018 |
01-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1019 |
2018 |
656 |
13-09-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1434 |
2018 |
969 |
05-12-2018 |
Determina n. 879 lavori di “Manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZBD25C62D4
Integrazione impegno |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
176 |
2018 |
93 |
19-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
627 |
2018 |
408 |
06-06-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1115 |
2018 |
727 |
08-10-2018 |
Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell’esito di gara relativo ai Lavori
di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’08.11.2017 dell’Assessorato Regional |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
246 |
2018 |
143 |
01-03-2018 |
Impegno e liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a
Lake Securitisan srl |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
740 |
2018 |
477 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1207 |
2018 |
791 |
22-10-2018 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG ZD525607D6 |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
359 |
2018 |
228 |
11-04-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di
gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231E875
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DE |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
851 |
2018 |
541 |
26-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1311 |
2018 |
869 |
14-11-2018 |
Liquidazione all’Associazione Musicale Quinto Spazio. Cig:Z5E24F2F0A |
14-11-2018 |
29-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
911 |
2018 |
575 |
08-08-2018 |
Impegno di spesa per noleggio Gruppo elettrogeno. Estate 2018 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1331 |
2018 |
888 |
19-11-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 276,55 per fornitura metano presso
gli Edifici scolastici - mese di SETTEMBRE |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
34 |
2018 |
1013 |
29-12-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO.CIG. Z7A218632D |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
494 |
2018 |
310 |
12-05-2018 |
Liquidazione di €. 4.311,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
mese di marzo 2018 CIG: Z48216096B |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
988 |
2018 |
629 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di
Cefalù – I°, II°, III° e IV° Bimestre 2018. |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1418 |
2018 |
954 |
05-12-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.10.2018 al 31.10.2018 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
135 |
2018 |
67 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di ottobre 2017. |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
593 |
2018 |
371 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1086 |
2018 |
696 |
25-09-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 500,83 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1570 - Agosto 2018 – Fatt. n. E000152 del 3 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1519 |
2018 |
1038 |
19-12-2018 |
Manifestazione Natalizie 2018/2019. Affidamento realizzazione eventi - Impegno di
spesa. |
22-12-2018 |
06-01-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
203 |
2018 |
102 |
28-02-2018 |
Liquidazione fattura n. 12/FE del 23/12/2017 prot. n. 11855 del
27/12/2017per fornitura di n3 personal computer e n. 1 server , con affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 CIG: ZF920DE1AA |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
700 |
2018 |
431 |
13-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z9C23FBBDF |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1193 |
2018 |
779 |
18-10-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’AVVISO di ESITO
di GARA relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: ZF9255BA47
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DELL’ |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
345 |
2018 |
202 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E
AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG. Z871E0C850 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
831 |
2018 |
154 |
24-07-2018 |
ordinanza pulizia terreni incolti |
24-07-2018 |
08-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1289 |
2018 |
847 |
08-11-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
454 |
2018 |
286 |
09-05-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2018 |
593 |
14-08-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-08-2018 |
08-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1374 |
2018 |
924 |
27-11-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Santa Lucia . Anno 2018. |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
89 |
2018 |
1025 |
29-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di
Cefalù anno 2017 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
557 |
2018 |
355 |
29-05-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1054 |
2018 |
677 |
20-09-2018 |
Affidamento e Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione “Caffe concerto Adelmo,s
Zucchero Fornaciari live” all’Associazione Musicale Quinto Spazio.- Impegno pagamento oneri Siae |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1469 |
2018 |
994 |
10-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di “Manutenzione impianti termici istituto scolastico e Palazzo Municipale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z54262FD4A |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
170 |
2018 |
85 |
19-02-2018 |
Liquidazione della fattura n. 4/18 del 01/02/2018 della Società Ecologia e
Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2018 –
gestione Commissario Straordinario”. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
633 |
2018 |
396 |
05-06-2018 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1151 |
2018 |
734 |
12-10-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Ditta BLANDA Mario - CIG - Z42253AF63 = |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
285 |
2018 |
169 |
15-03-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2018 |
16-03-2018 |
31-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
748 |
2018 |
486 |
06-07-2018 |
Liquidazione di €. 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2018.
CIG Z7F15049F9 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1226 |
2018 |
805 |
23-10-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo luglio/settembre 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
387 |
2018 |
20 |
12-04-2018 |
determina cuc - lavori di messa a norma del campo di calcio comunale |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
416 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 146,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n. 2 estintori portatili omologati, con relativi supporti, da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus. CIG= Z7421CB28C |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
900 |
2018 |
556 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di giugno 2018- Saldo fattura n. 175/2018 . CIG= 6432599C9C |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1350 |
2018 |
900 |
22-11-2018 |
LIQUIDAZIONE € 3.172,00 in favore della Ditta SEAP “ per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile per manutenzione immobili comunali” CIG= Z6C243E37D.- |
23-11-2018 |
08-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
63 |
2018 |
1 |
24-01-2018 |
ARO CIG Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri – |
29-01-2018 |
13-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
509 |
2018 |
324 |
16-05-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1017 |
2018 |
649 |
12-09-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
13-09-2018 |
28-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1432 |
2018 |
967 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa di € 12.980,00 in favore della Ditta PLACA Gandolfo per lavori di sistemazione collettore di scarico del Depuratore Comunale - CIG. Z52261137F |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
174 |
2018 |
89 |
19-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2018. |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1110 |
2018 |
716 |
04-10-2018 |
Liquidazione fattura n. 3/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
243 |
2018 |
108 |
28-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.852,48, IVA inclusa in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile - CIG= Z151F373C4 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2018 |
472 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Cerca” e Comitato Morte e
Passione. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1205 |
2018 |
784 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Agosto 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
353 |
2018 |
220 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZIONE € 475,80 in favore della FIMA Ascensori srl per “Ripristino Montascale Palazzo Municipale” CIG= Z92220AC84 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
845 |
2018 |
494 |
10-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di risme di carta A4 eA3- CIG:
Z1023EAAD3 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1306 |
2018 |
865 |
12-11-2018 |
Impegno servizio assicurativo ”Attività lavorativa donne . biennio 2017/19
II°annualità. CIG: ZE4259DF5E |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
17 |
2018 |
997 |
29-12-2017 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel I° semestre
2017 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
469 |
2018 |
300 |
07-05-2018 |
Liquidazione di € 549,00 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzo Mercedes Benz 914– CIG Z4E2202A6A |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
965 |
2018 |
606 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00376416 DEL 06/08/2018 periodo giugno/luglio 2018
|
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1400 |
2018 |
945 |
04-12-2018 |
Affidamento servizio luminarie festività Natalizie 2018/2019. Impegno di spesa- CIG: Z7D260F2F7 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
109 |
2018 |
45 |
02-02-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo novembre 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
573 |
2018 |
367 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Pedale – C.da Comune” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZAF23B70FC |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1069 |
2018 |
683 |
24-09-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2018- Saldo fattura n. 206/2018 . CIG= 6432599C9C |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1486 |
2018 |
1021 |
13-12-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 105,76 a favore della ditta Manganello |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
208 |
2018 |
114 |
28-02-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2017 .CIG:Z651CB902D |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
663 |
2018 |
428 |
12-06-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1159 |
2018 |
748 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per la locale scuola
secondaria di I Grado. CIG:Z3524EE056 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
299 |
2018 |
175 |
21-03-2018 |
Liquidazione a favore della Società Ecologia e Ambiente della somma di €. 10.623,81 a
saldo delle fatture 2016-2017 per il servizio di igiene di cui alla nota prot. 123 del 15/01/2018 |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
786 |
2018 |
501 |
12-07-2018 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2018 mese di luglio. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1262 |
2018 |
819 |
29-10-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
327 |
2018 |
193 |
03-04-2018 |
Affidamento del servizio di “Direzione lavori, contabilità, liquidazione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle seguenti opere “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano” – CIG Z2822 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
827 |
2018 |
526 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia giugno 2018
CIG:Z32468E9A |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1287 |
2018 |
845 |
08-11-2018 |
Liquidazione di €. 2.863,30 a favore della Società Ecologia e Ambiente S.p.A., a saldo fattura n.
166/18 del 15/10/2018 per spese di gestione periodo 1/1/2018 – 31/03/201 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
452 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 547,77 Iva inclusa, in favore di CAPIZZI Antonio per pagamento compensi relativi all’occupazione arbitraria Ditta RESTIVO Giuseppe - Saldo fattura n. 1E/2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
941 |
2018 |
573 |
08-08-2018 |
Liquidazione di €. 498,30 alla ditta Agri-Imera di Taravella Giuseppe & C. snc di Termini
Imerese per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” - fattura n. 3PA/2018 del 12/06/2018.
CIG =Z9A23D558F |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1372 |
2018 |
922 |
27-11-2018 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta Collesano -Cefalù e
viceversa . Anno Scolastico 2018/2019. CIG 761895830A |
29-11-2018 |
14-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
74 |
2018 |
22 |
23-01-2018 |
Liquidazione della fattura n. 172/17 del 05.12.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XII acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”. |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
553 |
2018 |
349 |
29-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.202,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2017, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E122 del 07/05/2018 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1052 |
2018 |
675 |
19-09-2018 |
Impegno e affidamento alla Ditta Biga SRL Industria Arredi per acquisto arredi scolastici per la scuola secondaria di I grado dell’
Istituto Comprensivo di Collesano. CIG:Z3524EE056 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1464 |
2018 |
984 |
07-12-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura kit di ricambi, aspiratori e valvove man. per cloratori acquedotti Comunali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG= ZF72628B5E |
11-12-2018 |
26-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
168 |
2018 |
83 |
19-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 4.247,43 in favore della Ditta GIMAR Costruzioni lavori di “Manutenzione Impianti Sportivi – Campo di Calcetto - Democrazia Partecipata 2017 “- CIG: Z9920EAE33
SALDO |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2018 |
399 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1149 |
2018 |
741 |
12-10-2018 |
Liquidazione di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_CIG:ZB524882FB |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
271 |
2018 |
156 |
13-03-2018 |
AFFRANCAZIONE LIVELLO. SIG. PLACA ANGELO |
14-03-2018 |
29-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
750 |
2018 |
488 |
09-07-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1224 |
2018 |
810 |
24-10-2018 |
Liquidazione di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
392 |
2018 |
200 |
06-04-2018 |
Restituzione somma “ intervento in favore di anziani ultrasettantacinquenni”. Contributo anno 2015 |
18-04-2018 |
03-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
901 |
2018 |
561 |
03-08-2018 |
Determina a contrarre- Impegno di spesa a favore della ditta Ecologia e Ambiente
spa per il conferimento di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da
Cassanisa in Castelbuono.
CIG Z93248A00E |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1329 |
2018 |
886 |
19-11-2018 |
Liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata-
CIG: Z8624B77FB |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
32 |
2018 |
1011 |
29-12-2017 |
Affidamento per manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2018)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z8F2184299. |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
492 |
2018 |
308 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00185484 del 06/04/2018 FEBBRAIO – MARZO 2018 –
CIG: Z0C2388FDC |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
979 |
2018 |
619 |
29-08-2018 |
Resistenza ricorso dinanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso dal Dr. Iannello.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1416 |
2018 |
952 |
05-12-2018 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l'anno
2019 CIG Z4B2531AD2 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
132 |
2018 |
64 |
09-02-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di novembre 2017 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
582 |
2018 |
328 |
17-05-2018 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 4.143,36 per lavoro straordinario e integrazione oraria per dipendenti servizi esterni dell’UTC |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1084 |
2018 |
686 |
24-09-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura materiali per manutenzione aule Scuola Media Contessa Adelasia, e sistemazione gabbiotto per centralinista” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=Z4824F3BBD – Ditta La Rus |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1497 |
2018 |
1026 |
14-12-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
223 |
2018 |
129 |
28-02-2018 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
707 |
2018 |
446 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2018 al 31.05.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1194 |
2018 |
780 |
18-10-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione TRINACRIA EVENTI – Estate 2018 |
18-10-2018 |
02-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
718 |
2018 |
369 |
31-05-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 12
divieto di sosta e n. 2 limite di velocità _ CIG. Z9C23C1190 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1203 |
2018 |
782 |
18-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Settembre 2018 . CIG Z7A2136F6E |
22-10-2018 |
06-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
349 |
2018 |
208 |
10-04-2018 |
LIQUIDAZINE € 600,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
844 |
2018 |
493 |
10-07-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.8V00278669 DEL
06/06/18 per il periodo aprile – maggio 2018
CIG:Z6A243C87A |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1304 |
2018 |
859 |
12-11-2018 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari Settembre 2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
14 |
2018 |
999 |
29-12-2017 |
Determina a Contrarre per servizio aggiornamento, manutenzione e assistenza software di
GeoMod80T (gestione Informatizzata dei Sottoconti di Tesoreria Regionale). abbonamento
2018/2019 - Impegno di spesa CIG:ZEA2180EA6 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
467 |
2018 |
254 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2018- Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
962 |
2018 |
603 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia consumo mese di
luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1395 |
2018 |
942 |
30-11-2018 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” –
Anno 2018 |
03-12-2018 |
18-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
107 |
2018 |
37 |
01-02-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziana gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella . Ottobre 2017 . CIG Z651CB902D |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
569 |
2018 |
348 |
29-05-2018 |
Liquidazione di € 2.275,06 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 6E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1067 |
2018 |
679 |
21-09-2018 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing A.s.d.-Estate 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1483 |
2018 |
1015 |
13-12-2018 |
Liquidazione di € 5.573,86 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre settembre e ottobre 2018– Saldo fattura n. 11E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
14-12-2018 |
29-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
206 |
2018 |
112 |
28-02-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
661 |
2018 |
420 |
12-06-2018 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Acconto Anno 2018 |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1156 |
2018 |
744 |
15-10-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2018 . CIG Z7A2136F6E |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
296 |
2018 |
172 |
21-03-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e 5/Rif. del 01/06/17 -
n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/12/17 - n.ri 2/Rif. |
23-03-2018 |
07-04-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
787 |
2018 |
505 |
16-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile/giugno 2018. CIG: ZC2213627B. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1260 |
2018 |
817 |
29-10-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per l’intervento di “Collocazione di n. 1 idrante lungo la S.P.9 in C.da Drinzi CIG= ZF92485E67 |
31-10-2018 |
15-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
417 |
2018 |
258 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Failla Michelangelo”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
896 |
2018 |
552 |
03-08-2018 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese LUGLIO 2018 – Fatt. n.3/10 del 20.07.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1343 |
2018 |
879 |
15-11-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione di un magazzino di proprietà comunale sito in Piazza Zubbio ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZBD25C62D4 |
23-11-2018 |
18-03-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
45 |
2018 |
1018 |
29-12-2017 |
Impegno di spesa per canone annuo ARUBA SpA relativamente al rinnovo PEC, Dominio e
database. Anno 2018 |
18-01-2018 |
02-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
507 |
2018 |
321 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Febbraio 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1009 |
2018 |
641 |
10-09-2018 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z4124BE7C9 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1427 |
2018 |
962 |
05-12-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “ Manutenzione Fiat Panda 4x4 ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= – Ditta Cirrito Salvatore |
06-12-2018 |
21-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
152 |
2018 |
72 |
13-02-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. In
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
612 |
2018 |
382 |
05-06-2018 |
Integrazione Impegno della ulteriore somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore
dell’Avv. Cinzia Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della
Giunta Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1113 |
2018 |
725 |
08-10-2018 |
Impegno di spesa progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” all’ Associazione Aress
Fabiola Onlus.Servizio di reclutamento e selezione volontari |
09-10-2018 |
24-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
241 |
2018 |
106 |
28-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura e sistemazione caditoie Via delle Fiere incrocio Via Montegrappa e incrocio Viale Vincenzo Florio” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG:ZD02250F32 |
02-03-2018 |
17-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
269 |
2018 |
155 |
13-03-2018 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo
all’elaborazione del piano tariffario TARI 2018.
CIG. Z0B2292825 |
13-03-2018 |
28-03-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
746 |
2018 |
484 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1222 |
2018 |
808 |
24-10-2018 |
Art. 175 comma 5 quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione compensativa al bilancio
di previsione per l'esercizio 2018 |
24-10-2018 |
08-11-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
874 |
2018 |
538 |
26-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1326 |
2018 |
883 |
19-11-2018 |
Impegno di € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
30 |
2018 |
1009 |
29-12-2017 |
Contratti di appalto rogati dal Segretario Comunale nel 2017.Impegno di spesa |
15-01-2018 |
30-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
487 |
2018 |
290 |
09-05-2018 |
Liquidazione per la fornitura di carta per fotocopiatori formato A4 CIG: Z6B22B3128 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
977 |
2018 |
617 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso proposto dalla Ditta Ing.
Cutrona L.S. srl. Innanzi al TAR Sicilia di Palermo.
Incarico G.M. n.ro 75/2018, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z2024B17DB |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1411 |
2018 |
948 |
05-12-2018 |
Impegno di spesa per l’ Istituto Comprensivo per il viaggio di Istruzione a Roma dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, in favore degli alunni di questo Comune Scuola primaria a.s. 2018/2019 |
05-12-2018 |
20-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
128 |
2018 |
58 |
08-02-2018 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale 2018.
CIG:Z84223194D |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
590 |
2018 |
363 |
31-05-2018 |
Liquidazione fattura per fornitura rotoloni e carta igienica |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1082 |
2018 |
695 |
25-09-2018 |
Liquidazione indennità di fine mandato “Sindaco Di Gesaro Angelo 2015/2017”. |
26-09-2018 |
11-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1505 |
2018 |
1036 |
17-12-2018 |
IMPEGNO spesa per € 8.950,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE8264A877 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
221 |
2018 |
127 |
28-02-2018 |
Liquidazione Buoni Libro Cartolibrerie Gargano Mariangela. Anno Scolastico 2017/2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
705 |
2018 |
444 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.03.2018 al 31.03.2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1183 |
2018 |
771 |
17-10-2018 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, alla
Dr.ssa Daniela Leonelli |
17-10-2018 |
01-11-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
325 |
2018 |
191 |
29-03-2018 |
IMPEGNO SPESA della somma di € 120,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo, Centro assistenza autorizzato Vaillant, per contratto manutenzione programmata annuale caldaie installate presso l’immobile Comunale adibito a Caserma C.C. ” - CI |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2018 |
524 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di giugno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1284 |
2018 |
843 |
07-11-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “Scavo per posa linea elettrica e video sorveglianza presso il Parco Giochi zona Macello “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 Ditta Zappulla Giuseppe - CIG - Z07258AEAF = |
08-11-2018 |
23-11-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
449 |
2018 |
279 |
09-05-2018 |
Liquidazione Fatt. n. 93 del 29.03.2018 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all’elaborazione del piano tariffario TARI 2018.
CIG. Z0B2292825 |
09-05-2018 |
24-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
939 |
2018 |
571 |
08-08-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 88,49 a favore della ditta Manganello |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1369 |
2018 |
920 |
26-11-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Ottobre 2018 . |
27-11-2018 |
12-12-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
75 |
2018 |
23 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.089,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte - O.S. n. 134 del 05.07.2017 - CIG= ZF21F5B600 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2018 |
341 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1047 |
2018 |
665 |
18-09-2018 |
Liquidazione alla Band Sporco Trio Acoustic spettacolo musicale,- Estate 2018. Cig.-Z78249A85E |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1461 |
2018 |
987 |
07-12-2018 |
Impegno di €. 503,68 a favore del Commissario ad Acta, Dr. Cancilla Giovanni, nominato con Decreto
Assessoriale n. 57/DAR del 09/08/2018 |
07-12-2018 |
22-12-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
161 |
2018 |
75 |
15-02-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GENNAIO 2018 |
20-02-2018 |
07-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
625 |
2018 |
404 |
06-06-2018 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. Ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1148 |
2018 |
740 |
12-10-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 274,50 (Euroduecentosettantaquattro/50) in
favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano per fornitura
n° 8 Pali zincati mt. 3,30._ZC72541101 |
15-10-2018 |
30-10-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
398 |
2017 |
229 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1003 |
2017 |
598 |
15-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese , Collesano - Cefalù e viceversa . Anno scolastico
2017/2018. CIG ZA41FE3053 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1425 |
2017 |
894 |
07-12-2017 |
Liquidazione fattura per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
101 |
2017 |
16 |
26-01-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - impegno di spesa dal 01.01.2017 al 31.05.2017 - . |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
518 |
2017 |
290 |
12-04-2017 |
Liquidazione somme in favore dell'Istituto Comprensivo Campofelice di Roccella - Collesano
PAIC 81000C. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1097 |
2017 |
665 |
04-10-2017 |
Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di
borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione
artistica ed artigianale della ceramica” -CUP E42F12000190005.
NOMINA Resp |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1509 |
2017 |
962 |
18-12-2017 |
Indennità di partecipazione alle adunanze del Consiglio - Anno 2017.
IMPEGNO DI SPESA. |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
194 |
2017 |
80 |
14-02-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il
Referendum costituzionale del 04.12.2016 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
629 |
2017 |
364 |
22-05-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/04/2017 al 30/04/2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1202 |
2017 |
735 |
25-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto 2017 . CIG Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
272 |
2017 |
134 |
28-02-2017 |
Integrazione impegno di spesa spettanze commissari tecnici - per le sedute di gara
relative all' affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio
2017. Codice CIG ZD91D890C2 |
28-02-2017 |
15-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
840 |
2017 |
493 |
24-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 235,95 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Maggio 2017 – Fatt. n. E70 del 31/05/2017.
CIG ZF21DB9639. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2017 |
427 |
29-06-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1299 |
2017 |
801 |
16-11-2017 |
Progetto di: completamento dell'adeguamento sismico" dell'edificio comunale adibito a
scuola dell'infanzia di via regina margherita in Collesano" ;
Nomina Responsabile Unico del procedimento il tecnico geom. Fabio Fiandaca |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
350 |
2017 |
189 |
16-03-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MARZO 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2017 |
562 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €.287,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo maggio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1385 |
2017 |
859 |
04-12-2017 |
Impegno indennità di reperibilità per l’anno 2018 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
43 |
2017 |
969 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI°
Bimestre 2016. |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
461 |
2017 |
263 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di GENNAIO 2017 . Saldo fattura n. 4/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1051 |
2017 |
633 |
27-09-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 1.769,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte ( O.S. n. 134/2017) - CIG= ZF21F5B600 |
27-09-2017 |
12-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1469 |
2017 |
931 |
13-12-2017 |
impegno della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e Sanità
Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2018/2019. CIG:Z4B21395BF |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
141 |
2017 |
42 |
02-02-2017 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2016 |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
566 |
2017 |
322 |
03-05-2017 |
Liquidazione della somma di Euro 1.823,38 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma
il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. Scadu |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1144 |
2017 |
702 |
13-10-2017 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1547 |
2017 |
995 |
21-12-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI AGID /PAGOPA
PRENOTAZIONE IMPEGNO CIG Z3A214563D |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
221 |
2017 |
92 |
17-02-2017 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del "XXXIV
Concorso Peppe'Nnappa" Carnevale 2017. CIG: ZD91D6DC73. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
793 |
2017 |
461 |
11-07-2017 |
liquidazione della somma di €. 1,739,55 per oneri di funzionamento anno 2016 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2017 |
398 |
15-06-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.05.2017 al 31.05.2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1244 |
2017 |
766 |
06-11-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori straordinari allo scuolabus Iveco Daily
49E12 CIG: Z3B1FDB3F0 |
06-11-2017 |
21-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
322 |
2017 |
166 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 1.479,15 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo dicembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
900 |
2017 |
532 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 8.390,17 in favore dell'Ing. Piero Lo Duca per redazione progetto esecutivo
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un
ascensore presso la sede municipale di Collesano - CIG= ZID1BF0B3 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1341 |
2017 |
837 |
28-11-2017 |
Revoca in autotutela. Determina n. 753/2017 di approvazione graduatoria di attività
lavorativa donne– Biennio 2017/2019. |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
336 |
2017 |
178 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per
avviamento impianti di riscaldamento edifici comunali. CIG= Z591C10A89 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
924 |
2017 |
547 |
14-08-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.07.2017 al 31.07.2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1359 |
2017 |
842 |
29-11-2017 |
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO di SPESA di
€ 14.500,00 - CIG 6432599C9C |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
7 |
2017 |
959 |
30-12-2016 |
Impegno e liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano -
PA- spese varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2016. |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
433 |
2017 |
245 |
29-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1018 |
2017 |
612 |
20-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1443 |
2017 |
910 |
12-12-2017 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia " Genchi Collotti" di Cefalù.
Prosecuzione anno 2018.CIG.Z9B2135DDA |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
117 |
2017 |
994 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per rimborso ICI |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
554 |
2017 |
313 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 02 per fornitura buoni pasto Ditta Carni&Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1116 |
2017 |
680 |
10-10-2017 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL
DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017. |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1533 |
2017 |
982 |
20-12-2017 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2018. |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
180 |
2017 |
1003 |
30-12-2016 |
Lquidazione di €. 4.859,87 alla GDS Media & Comunication di Palermo per la
pubblicazione, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani regionali, dell'avviso di
gara relativo all'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
sma |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
654 |
2017 |
383 |
01-06-2017 |
Liquidazione fattura n. 4/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1222 |
2017 |
749 |
31-10-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -settembre 2017
CIG: ZDC20895B4 |
02-11-2017 |
17-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
306 |
2017 |
150 |
09-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre- dicembre 2016 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
873 |
2017 |
515 |
28-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "F.lli
Battaglia snc |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
764 |
2017 |
446 |
04-07-2017 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 3° rata di saldo. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1308 |
2017 |
809 |
20-11-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
SETTEMBRE 2017. |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
373 |
2017 |
213 |
17-03-2017 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
971 |
2017 |
580 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017
CIG : ZEE1FC99C4 |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1409 |
2017 |
879 |
06-12-2017 |
Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente - Ufficio Ragioneria- Impegno di
spesa |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
76 |
2017 |
2 |
19-01-2017 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2016.= |
23-01-2017 |
07-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
497 |
2017 |
280 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GENNAIO 2017
CIG : Z811E2B3DF |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2017 |
648 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1485 |
2017 |
946 |
14-12-2017 |
IMPEGNO SPESA E VERSAMENTO di € 540,46 in favore della Ufficio Legislativo Legale della
Presidenza della Regione Siciliana - Servizio G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione di gara per l'affidamento del "Servizio di spazzamento, rac |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
594 |
2017 |
348 |
12-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura materiale idraulico per
montaggio idranti soprassuolo" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG= ZAF1E917ED |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2017 |
717 |
19-10-2017 |
Liquidazione di € 3.012,73 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi Fiat Iveco Daily e Pala Gommata- CIG Z0B1F9540D .= |
19-10-2017 |
03-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
246 |
2017 |
116 |
22-02-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2016. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
803 |
2017 |
465 |
13-07-2017 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – VI° Bimestre
2016 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
723 |
2017 |
410 |
26-06-2017 |
Liquidazione somministrazione aperitivo in occasione visita delegazione Yverdon Les
Bains. Ditta LA BRACE snc. CIG ZD91ED1812 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1271 |
2017 |
781 |
13-11-2017 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2017 (Gennaio-Agosto |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1295 |
2017 |
793 |
14-11-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8
del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Lavoratore Giallombardo Domenico–
Periodo: 11 settimane- |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
348 |
2017 |
187 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.049,52 in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. s.a.s.,
per i lavori di adeguamento e manutenzione impianto elettrico Edificio Scolastico Scuola
Materna di via Regina Margherita (Corpo B) - CIG= Z581CC1FBE |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1383 |
2017 |
857 |
04-12-2017 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per
le elezioni del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del
05.11.2017 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
49 |
2017 |
975 |
30-12-2016 |
Affidamento alla Ditta DATANET Srl per realizzazione di WEB SERVICE per il passaggio in
ANPR dei dati relativi ad APR ed AIRE e impegno di spesa |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
459 |
2017 |
261 |
31-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
FEBBRAIO 2017.- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1045 |
2017 |
630 |
26-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017 |
26-09-2017 |
11-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1467 |
2017 |
929 |
13-12-2017 |
Impegno di spesa a favore della DITTA C.P. Costruzioni con sede in Collesano per
montaggio a norma di legge di un ponteggio all'interno della Basilica di San Pietro._ CIG.
ZC62137E08 - CODICE UF610T |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
139 |
2017 |
40 |
02-02-2017 |
Liquidazione Ditta CE.AST s.n.c. per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore
Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
568 |
2017 |
324 |
03-05-2017 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fattura elettronica - anno 2017
CIG:Z731D765AD |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1141 |
2017 |
699 |
12-10-2017 |
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C.
s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del
05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1546 |
2017 |
994 |
21-12-2017 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici – per l’ affidamento del servizio di
Refezione Scolastica ,periodo gennaio 2018 dicembre 2019 . Codice CIG. Z4F21652E1 |
22-12-2017 |
06-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
237 |
2017 |
108 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PORTER 2000 E
FATTURA ELETTRONICA ANNO 2017 - CIG: - Z311CA8C10======. |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
791 |
2017 |
459 |
11-07-2017 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all' A.N.U.T.E.L per l'anno 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
694 |
2017 |
397 |
14-06-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Maggio 2017 . CIG Z651CB902D . |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1242 |
2017 |
764 |
03-11-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI NOVEMBRE 2017 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
320 |
2017 |
164 |
10-03-2017 |
Liquidazione di €. 739,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo novembre 2016. CIG: Z981820055 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
898 |
2017 |
530 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre per lavori di "Messa in sicurezza sede viaria comunale dalla S.P. 9
alla S.P. 125" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z041F8EA3C |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
794 |
2017 |
462 |
13-07-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II° e
III° Bimestre 2017 |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1335 |
2017 |
831 |
27-11-2017 |
Liquidazione di €. 274,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo OTTOBRE 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
395 |
2017 |
226 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura e posa in
opera di n. 2 idranti soprassuolo per approvvigionamento mezzi antincendio - CIG=
Z481BEF18FPREMESSA |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2017 |
594 |
13-09-2017 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle
tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1427 |
2017 |
896 |
07-12-2017 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria periodo 01/06/2017 al 31/12/2017 svolto
dalla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- CIG:Z301E341C7 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
99 |
2017 |
14 |
26-01-2017 |
Liquidazione della fattura n. 183/16 del 31.12.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana XI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1100 |
2017 |
668 |
05-10-2017 |
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle
agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di
C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art |
06-10-2017 |
21-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1517 |
2017 |
970 |
18-12-2017 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2018 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
192 |
2017 |
78 |
14-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall' 01/01/2017 al 31/01/2017. |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1200 |
2017 |
733 |
25-10-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di luglio 2017 .CIG:Z651CB902D |
26-10-2017 |
10-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
259 |
2017 |
127 |
23-02-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo maggio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
838 |
2017 |
491 |
24-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
304 |
2017 |
148 |
09-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di ottobre 2016 . CIG. ZA917FD220. |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2017 |
513 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 10.000,04 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1310 |
2017 |
811 |
20-11-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
371 |
2017 |
211 |
17-03-2017 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZC71C8A500 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
969 |
2017 |
578 |
01-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2017/2018. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1406 |
2017 |
876 |
06-12-2017 |
Impegno e liquidazione somme per registrazione sentenza n. 1869/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Palermo.
Comune di Collesano c/Dispenza Rosa. |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
63 |
2017 |
989 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa spettanze commissari tecnici - per l' affidamento del servizio di
Refezione Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG.693530069B |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
492 |
2017 |
275 |
04-04-2017 |
RIMBORSO IMU SIG .Mazzola Antonino |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2017 |
646 |
28-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1481 |
2017 |
942 |
14-12-2017 |
Impegno di spesa per mantenimento sportello territoriale dll'Agenzia delle Entrate e
Riscossione Sicilia SpA. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
155 |
2017 |
50 |
06-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/12/2016 al 31/12/2016. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1156 |
2017 |
711 |
16-10-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio -febbraio -marzo 2017 |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
244 |
2017 |
114 |
22-02-2017 |
Liquidazione fatt. 2/E/2016, Avv. Del Castillo, di saldo spese legali per Appello avverso
S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZEC1D5F838 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2017 |
484 |
18-07-2017 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1269 |
2017 |
779 |
13-11-2017 |
Bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 " Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili |
13-11-2017 |
28-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
333 |
2017 |
176 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.559,16 in favore della Ditta Edile di Placa Gandolfo per l'affidamento
dei lavori di manutenzione e pulizia straordinaria alvei e tubazioni di scolo torrenti
Mora e Zubbio - CIG= Z841C75545- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
905 |
2017 |
534 |
08-08-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- Periodo Agosto
2017 -Agosto 2018 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1364 |
2017 |
847 |
29-11-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z5D2109116 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
5 |
2017 |
957 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno 2017- |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
431 |
2017 |
243 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z051DF3985 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1016 |
2017 |
610 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1441 |
2017 |
908 |
12-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
114 |
2017 |
27 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo giugno e luglio 2016 .CIG: Z2117FD0C4. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
547 |
2017 |
306 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Febbraio 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1114 |
2017 |
678 |
10-10-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
ZBA1FD8CA2 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1529 |
2017 |
978 |
20-12-2017 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico
2017/2018 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
197 |
2017 |
83 |
14-02-2017 |
Determina a contrarre - affidamento alla ditta Super-Car di Collesano del servizio di
riparazione meccanica dei mezzi di Ecologia e Ambiente S.p.a. Bucher targa BV321TN e
Mercedes Benz targa DB782MS adibiti al servizio di igiene nel ns. Comune.
CIG Z17 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
656 |
2017 |
385 |
01-06-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Marzo 2017. CIG: 693530069B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1216 |
2017 |
744 |
26-10-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di settembre 2017. |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
796 |
2017 |
464 |
13-07-2017 |
Bilancio di previsione 2017/2019 - Variazione compensativa tra capitoli appartenenti al
medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e della stessa missione |
14-07-2017 |
29-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
691 |
2017 |
394 |
13-06-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di maggio 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1240 |
2017 |
762 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione strada comunale C.da Bosco" ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z332061502 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
310 |
2017 |
154 |
10-03-2017 |
Liquidazione di € 2.757,00 (Euroduemilasettecentocinquantasette/00) in favore della Ditta
FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli
Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG: Z571BDBADF |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
896 |
2017 |
528 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= Z271F75DC1 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
783 |
2017 |
457 |
06-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = ZA51F3A55D |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1333 |
2017 |
829 |
24-11-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 6° BIM
CIG: Z611E05042 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
393 |
2017 |
224 |
22-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2017 - Fatt. n.3/3 del 10.03.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2017 |
596 |
14-09-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2017. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1429 |
2017 |
898 |
07-12-2017 |
Determina a Contrarre per affidamento servizio aggiornamento straordinario del DATA BASE
del Sistema informativo Comunale Datanet Goleman - SAP SQL anywhere da versione 12 a 17.
CIG: Z7A2134E18 |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
97 |
2017 |
12 |
26-01-2017 |
LIQUIDAZIONE € 189,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
Dicembre . CIG= Z381A842D5 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1091 |
2017 |
662 |
03-10-2017 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del
D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed
adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come labo |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1505 |
2017 |
958 |
15-12-2017 |
Liquidazione contributo Società Calcio Collesano- Stagione calcistica 2016/2017 |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
174 |
2017 |
63 |
08-02-2017 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. del Castillo - Contenzioso Comune c/ La Russa
Sonia |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
610 |
2017 |
362 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 123,74 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1188 |
2017 |
730 |
23-10-2017 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 -
Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca |
24-10-2017 |
08-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
263 |
2017 |
131 |
23-02-2017 |
Liquidazione fattura n. 3/16 per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z661B8DDCC . |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
851 |
2017 |
504 |
26-07-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2017 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
733 |
2017 |
420 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1289 |
2017 |
796 |
15-11-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/10/2017 al 31/10/2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
363 |
2017 |
203 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre- dicembre 2016 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
938 |
2017 |
560 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1388 |
2017 |
862 |
04-12-2017 |
Affidamento fornitura vestiario antinfortunistico, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il
personale dipendente esterno UTC" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016
- Ditta AGRIVERDE di Iocolano Marco - CIG= Z672920C5 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
57 |
2017 |
983 |
30-12-2016 |
Liquidazione di € 604,07 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG ZE61AE599D .= |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
457 |
2017 |
259 |
31-03-2017 |
INTEGRAZIONE Determina a contrarre n. 822 del 05.12.2016 - Lavori di "Sistemazione
strada zona case popolari" - CIG: ZA81B6C890 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2017 |
624 |
22-09-2017 |
Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i
periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto
Amaducci. |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1465 |
2017 |
927 |
13-12-2017 |
Impegno della somma complessiva di €. 1.245,58 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L.
I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l'anno 2018.CIG:
ZDB2139B39 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
137 |
2017 |
38 |
01-02-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
570 |
2017 |
326 |
03-05-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di diverse misure
CIG :Z 351C9264A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1140 |
2017 |
698 |
12-10-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI
GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1542 |
2017 |
991 |
20-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018- MPEGNO DI SPESA PER SPESE
POSTALI E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018- CIG ZA3216104C |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
223 |
2017 |
94 |
20-02-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza e aggiornamento dei software per l'anno 2017
CIG: ZA3124F6CF |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1160 |
2017 |
715 |
17-10-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione impianti gas,
separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice Comandante dell'immobile Comunale adi |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
241 |
2017 |
112 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo novembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
818 |
2017 |
483 |
18-07-2017 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2017. Impegno di spesa. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
718 |
2017 |
406 |
23-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 187 del 30.05.2017 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2017.acconto
CIG. ZB61E10DD9 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1260 |
2017 |
773 |
08-11-2017 |
Liquidazione della somma di €. 101,70 a favore dell'A.S.P.6 di Palermo Area Igiene e
Sanità Pubblica U.O. di Cefalù per rilascio Attestazione d'idoneità del carro funebre di
proprietà del Comune di Collesano per l'anno 2017/2018. |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
332 |
2017 |
175 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.018,70 in favore della Ditta GULINO Angelo & C. snc per la fornitura e
montaggio di sopralzi con ante scorrevoli in metallo di colore grigio per ufficio - CIG=
ZDA1B773E5- |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2017 |
536 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti " Sant'Antonio da
Padova".Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1358 |
2017 |
841 |
28-11-2017 |
Impegno di spesa per l'apposizione del Visto di conformità sul credito IVA riportato
nella Dichiarazione IVA 2017
CIG: Z5820FD573 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
3 |
2017 |
955 |
30-12-2016 |
Impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2017 |
02-01-2017 |
17-01-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2017 |
241 |
29-03-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura 7X00162030 del 16.01.17
CIG: Z441DE09E3 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1014 |
2017 |
608 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1439 |
2017 |
906 |
12-12-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di agosto/novembre 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
112 |
2017 |
25 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2017. A.S.
2016/2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
549 |
2017 |
308 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Febbraio 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1119 |
2017 |
683 |
10-10-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.09.2017 al 30.09.2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1521 |
2017 |
973 |
19-12-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per fornitura metano Edifici scolastici
Anno 2018- SIMEGAS - CIG: Z48216096B |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
184 |
2017 |
70 |
13-02-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
647 |
2017 |
376 |
30-05-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - I° trimestre 2017. CIG. Z6A1CBFE5B |
05-06-2017 |
20-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1214 |
2017 |
747 |
27-10-2017 |
Provvedimento di revoca in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria
del Comune di Collesano per l'anno scolastico 2017/2018 -Periodo ottobre/dicembre |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
283 |
2017 |
143 |
08-03-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 41.576,56 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo febbraio 2017. |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2017 |
511 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 915,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Via Abate Gioeni e Via Bagherino. CIG= Z881EDA018 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
765 |
2017 |
447 |
04-07-2017 |
Liquidazione fattura n. 5/16 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1313 |
2017 |
814 |
21-11-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "fornitura n. 3 serbatoi per riserva
idrica e n. 1 motore con relativi accessori " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= ZF220D963E |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
369 |
2017 |
209 |
17-03-2017 |
Liquidazione di € 1.159,00 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione ordinaria
su Miniescavatore e Fiat Panda 4x4 - Fattura n. 1_17 del 17.02.2017 CIG= ZF71CAC364 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
960 |
2017 |
570 |
29-08-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna agosto 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1404 |
2017 |
874 |
06-12-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Lombardo Angela M.G., di acconto spese legali per
opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro
Angelo.
CIG Z162092569 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
61 |
2017 |
987 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 34,26 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0
|
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
494 |
2017 |
277 |
04-04-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale per votazioni referendarie del 28 Maggio 2017 ed
autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1067 |
2017 |
644 |
28-09-2017 |
Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale
conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del
06/07/2017. |
28-09-2017 |
13-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1484 |
2017 |
945 |
14-12-2017 |
Impegno e liquidazione al Comune di Cefalù per quota parte Iva progettazione PAC
Infanzia |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2017 |
54 |
07-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
585 |
2017 |
339 |
11-05-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna maggio 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
175 |
2017 |
64 |
08-02-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
Dicembre 2016- CIG: Z2B182005E |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
606 |
2017 |
358 |
18-05-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2017 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1181 |
2017 |
724 |
20-10-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di ottobre 2017. A.S.
2017/2018. CIG ZB32014AA0. |
20-10-2017 |
04-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
261 |
2017 |
129 |
23-02-2017 |
Liquidazione Missioni Dipendenti. |
23-02-2017 |
10-03-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
849 |
2017 |
502 |
26-07-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2016. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
731 |
2017 |
418 |
26-06-2017 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 101^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Targa Florio Historic Rally 2017 Impegno di Spesa |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1275 |
2017 |
783 |
13-11-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -Mese di agosto 2017 .CIG:Z651CB902D |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
360 |
2017 |
200 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio 2017.
CIG: Z6F1CCE427 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
928 |
2017 |
551 |
17-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta SEPA CASA srl per "Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" - CIG: Z2D1BB2776 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1390 |
2017 |
864 |
04-12-2017 |
Liquidazione all'ing. Guzzio Giampiero per nomina esperto per assistenza tecnica e manutenzione software del comune di collesano - Cig: Z871E0C850 |
04-12-2017 |
19-12-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
54 |
2017 |
980 |
30-12-2016 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2016 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
452 |
2017 |
254 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1040 |
2017 |
627 |
25-09-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna settembre 2017 |
25-09-2017 |
10-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1454 |
2017 |
921 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2017 |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
125 |
2017 |
33 |
31-01-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2017 |
328 |
03-05-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - maggio - giugno 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1137 |
2017 |
695 |
12-10-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di settembre/ottobre 2017. CIG: 7200708438 |
13-10-2017 |
28-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1540 |
2017 |
989 |
20-12-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per ulteriori lavori straordinari allo scuolabus
Iveco Daily 49E12CIG: Z122091D78 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
230 |
2017 |
101 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta Failla
Michelangelo |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
673 |
2017 |
391 |
07-06-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via
Bagherino e Via Abate Gioeni " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z881EDA018 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1238 |
2017 |
760 |
03-11-2017 |
Affidamento dei lavori di "Manutenzione tratto di condotta idrica C.da Basalaci" ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z05206221A |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
308 |
2017 |
152 |
10-03-2017 |
Liquidazione complessivi € 1.293,11 (Euromilleduecentonovantatre/11) per n° 80 ore
complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico
cat. B. Periodo: 25-28 febbraio 2017._ |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
895 |
2017 |
527 |
03-08-2017 |
Determinazione Fondi vincolati in cassa all'01 gennaio 2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
781 |
2017 |
455 |
06-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.499,90 in favore della casa editrice "EDIZIONI ARIANNA sas di Minutella
Antonio Giovanni" per acquisto n. 300 libri con brochure e materiale vario. CIG=
Z2E1EB9C9F |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1331 |
2017 |
827 |
24-11-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01/07/2017 al
05/09/2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2017 |
219 |
22-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale Pala
Gommata" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z331DE927E |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2017 |
592 |
13-09-2017 |
Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1418 |
2017 |
887 |
07-12-2017 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - per l'adeguamento del Progetto
relativo ai lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo
stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzi |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
95 |
2017 |
9 |
26-01-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale
Fiat Punto BH468JC" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG:
Z141CE6576 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
523 |
2017 |
295 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2017. A.S.
2016/2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1089 |
2017 |
660 |
02-10-2017 |
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1494 |
2017 |
955 |
14-12-2017 |
IMPEGNO della somma di € 3.600,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - CIG= ZAF214F637 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2017 |
305 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Riparazione impianto di
riscaldamento edificio comunale adibito a Caserma C.C. " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: .- Z4A1E4B199 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1118 |
2017 |
682 |
10-10-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di giugno/settembre 2017 |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1516 |
2017 |
969 |
18-12-2017 |
riconoscimento debito fuori bilancio scaturente da Sentenza civile del Tribunale di
Termini Imerese N. 954/2016 - RG n. 50289/2013 Rep. N. 1387/2016 del 08.11.2016.IMPEGNO
SPESA |
19-12-2017 |
03-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
181 |
2017 |
67 |
10-02-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 96 del 10.06.2016. CIG=
ZDD17A4F85
CIG=Z900DA |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
632 |
2017 |
368 |
24-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Aprile 2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1212 |
2017 |
745 |
26-10-2017 |
Conferimento incarico per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016- Adeguamento progetti- CIG
ZBB2055B19 |
27-10-2017 |
11-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
281 |
2017 |
141 |
08-03-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Rifornimento Agip Manganello Andrea,
con sede in Collesano, per la fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente
dibiti al servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il periodo |
08-03-2017 |
23-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2017 |
509 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017-
Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2017 |
437 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1315 |
2017 |
816 |
21-11-2017 |
Gara UREGA affidamento "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO
CIG Madonie -Collesano - Isnello - Gratteri - CUP: E49D160011340004-CIG: 68 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
367 |
2017 |
207 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 350,90 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura e messa in
opera di parti sostitutive delle attrezzature ludiche parco giochi di Viale Vincenzo
Florio - CIG= ZEB1C89631 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
962 |
2017 |
572 |
31-08-2017 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1412 |
2017 |
882 |
06-12-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 e n.ri 9/RIF del 15.09.17 e
15/RIF del 01/12/2017 del Presidente della Regione Siciliana - Impegno per €. 17 |
07-12-2017 |
22-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
59 |
2017 |
985 |
30-12-2016 |
LIQUIDAZIONE € 340,22 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
17-01-2017 |
01-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
471 |
2017 |
272 |
03-04-2017 |
Liquidazione della somma di €. 650,02 a favore della ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con
sede in Collesano per lavori di bonifica, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento
amianto abbandonati in c.da Drinzi - zona "Puntalazzu" e nella strada comu |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1063 |
2017 |
641 |
28-09-2017 |
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di
Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94 |
29-09-2017 |
14-10-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1477 |
2017 |
938 |
14-12-2017 |
Impegno attività lavorativa donne. |
14-12-2017 |
29-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
152 |
2017 |
997 |
30-12-2016 |
FES 2015 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Di Vigilanza ex art. 17 C.C.N.L |
06-02-2017 |
21-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
587 |
2017 |
341 |
11-05-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2017.
CIG: Z6F1CCE427. ZB01E07B1F |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1158 |
2017 |
713 |
17-10-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
18-10-2017 |
02-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
239 |
2017 |
110 |
22-02-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo settembre 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
814 |
2017 |
479 |
17-07-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di giugno 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
724 |
2017 |
411 |
26-06-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1258 |
2017 |
771 |
08-11-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 06 bollettario n° 10/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GANCI GIOVANNI nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA
L'11.01.1961- |
09-11-2017 |
24-11-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
330 |
2017 |
173 |
14-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Dicembre
2016 - Fatt. n.3/25-
CIG= Z4A1B7E318 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
914 |
2017 |
543 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Corpus Domini. Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1370 |
2017 |
853 |
30-11-2017 |
Approvazione nuova graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2017/201 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
427 |
2017 |
239 |
29-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO OTTOBRE 2016/31 MARZO 2017 CIG. Z3B1B789C0 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1012 |
2017 |
606 |
20-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017
CIG: Z651FF5431 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1437 |
2017 |
904 |
12-12-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo agosto 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
110 |
2017 |
23 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo marzo, aprile e maggio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1452 |
2017 |
919 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.319,33 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura n. 3
serbatoi per riserva idrica e n. i motore con relativi accessori CIG= ZF220D963E |
12-12-2017 |
27-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
123 |
2017 |
31 |
31-01-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di ottobre 2016 . Saldo fattura n. 64/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2017 |
320 |
28-04-2017 |
Liquidazione di €. 7.385,26 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 71,96 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2017 – fattura elettronica n. E83 del 10/03/20 |
02-05-2017 |
17-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1133 |
2017 |
693 |
11-10-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D |
11-10-2017 |
26-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1531 |
2017 |
980 |
20-12-2017 |
riconoscimento debito fuori bilancio scaturente da Sentenza civile del Tribunale di
Termini Imerese N. 954/2016 - RG n. 50289/2013 Rep. N. 1387/2016 del 08.11.2016.
LIQUIDAZIONE |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
232 |
2017 |
103 |
22-02-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "Cafè
Nobel dei F.lli Peri snc |
22-02-2017 |
09-03-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
671 |
2017 |
389 |
06-06-2017 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
09-06-2017 |
24-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1236 |
2017 |
758 |
03-11-2017 |
Determina a Contrarre per l'affidamento fornitura abbigliamento antinfortunistica, di cui
al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno" ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs. 50/2016 e IMPEGNO SPESA - CIG= Z672920C5 |
03-11-2017 |
18-11-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
314 |
2017 |
158 |
10-03-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di febbraio 201 |
10-03-2017 |
25-03-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
883 |
2017 |
525 |
31-07-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo: 15 ore settimanali |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
779 |
2017 |
453 |
04-07-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo maggio 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
10-07-2017 |
25-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1327 |
2017 |
824 |
23-11-2017 |
liquidazione attività lavorativa donne mese agosto/ novembre 2017
|
28-11-2017 |
13-12-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
385 |
2017 |
216 |
20-03-2017 |
Liquidazione di € 283,41 in favore della Officina Carrozzeria SUPER CAR s.n.c. di D'Anna
N, La Placa G e La Placa T. per manutenzione ordinaria Fiat Punto BH468JC - Fattura n. 1E2
del 14.02.2017. CIG= Z141CE6576 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
991 |
2017 |
590 |
12-09-2017 |
Determina contrarre , impegno e affidamento del servizio di lavori straordinari sullo
Scuolabus Comunale Iveco Daily 49E12 ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 .
CIG : Z3B1FDB3F0 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1420 |
2017 |
889 |
07-12-2017 |
Liquidazione di € 2.173,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione mese ottobre 2017- Saldo
fattura n. 19E/2017 . CIG= 597133772C |
11-12-2017 |
26-12-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
90 |
2017 |
5 |
24-01-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |