686 |
2014 |
341 |
09-06-2014 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore unico
dei conti per il triennio 2014/2017 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
687 |
2014 |
342 |
09-06-2014 |
Proroga Organo di Revisione. Applicazione art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi). |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
687 |
2012 |
388 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 20.04.2012/15.03.13. - Rag. Lo Forti |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
687 |
2022 |
495 |
30-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
687 |
2020 |
383 |
25-05-2020 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2019 al 31.05.2019. |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
687 |
2016 |
396 |
05-07-2016 |
Liquidazione € 4.671,56 (Euroquattromilaseicentosettantuno/56) indennità Piano di
Miglioramento 2013 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
688 |
2022 |
497 |
30-06-2022 |
IMPEGNO SOMME SOMMA PER POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N. 95623615 DEL
05.06.2019 CODICE DITTA N°. 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI
ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
688 |
2020 |
385 |
25-05-2020 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
VI° Bimestre 2018. |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
688 |
2016 |
397 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa per acquisto Software per subentro in ANPR e affidamento alla ditta
DATANET Srl Cig. Z301A6D3F1 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
688 |
2012 |
390 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del Santissimo
Sacramento. Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
689 |
2022 |
498 |
01-07-2022 |
SERVIZIO PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA FINALIZZATA
ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS.
N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI INTERNI ”
SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
689 |
2012 |
391 |
31-05-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2012 |
01-06-2012 |
16-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
689 |
2014 |
304 |
19-05-2014 |
Indizione gara con procedura negoziata per la fornitura di libri alla Biblioteca Comunale |
11-06-2014 |
26-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
689 |
2019 |
488 |
05-06-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X1809887 del
15/05/2019 periodo marzo/aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
689 |
2020 |
494 |
01-07-2020 |
Liquidazione Ditta Officina –Carrozzeria Super-Car per lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:ZC52C2FEC3 |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
689 |
2016 |
398 |
06-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 00612SIC224 - edificio s |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
690 |
2015 |
400 |
02-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di marzo e aprile 2015. CIG. Z1C1291C8C |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
690 |
2019 |
489 |
05-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
690 |
2016 |
399 |
06-07-2016 |
Affrancazione canone per legittimazione area occupata arbitrariamente ed edificata sita in
Via Cillufo n. 1 , Foglio 38 p.lla 167 sub 3 - Ditta VITALE Salvatore e SIGNORELLO Angela |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
690 |
2017 |
393 |
13-06-2017 |
Liquidazione di € 385,52 (Eurotrecentoottantacinque/52) in favore della Ditta Gulino
Angelo & C. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 dvr 4 canali - n. 2 supporti
angolari - n. 1 alimentatore per telecamere - connettori e materiale di cablaggio - n |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
691 |
2017 |
394 |
13-06-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di maggio 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
691 |
2015 |
402 |
02-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di gennaio e febbraio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
691 |
2019 |
490 |
07-06-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2019.- |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
691 |
2016 |
400 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione . Saldo fattura n. 32/2016. -
C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
691 |
2022 |
496 |
30-06-2022 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE – CONVERGENZA ALLA
REGOLAZIONE MTI-3- MODALITà TENUTA, ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRI TECNICO – CONTABILI RQTI. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
691 |
2012 |
389 |
31-05-2012 |
liquidazione alla ditta FORTNES CREDIT MANAGEMENT per saldo fatture
cedute da Enel Energia S.p.a - CIG:ZA804FBA99 |
05-06-2012 |
20-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
692 |
2019 |
491 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura Kg. 600 ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z4B28B4565 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
692 |
2016 |
401 |
06-07-2016 |
Integrazione impegno di spesa di € 474,58 per manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
692 |
2017 |
395 |
14-06-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
692 |
2022 |
499 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO APRILE 2022.CIG ZF8334B1F5 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
692 |
2015 |
399 |
02-07-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a diversi. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
693 |
2022 |
504 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL SIG. FILIPPO LA TORRE PER
MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO 2022 DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI COLLESANO |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
693 |
2015 |
398 |
02-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di aprile 2015 .CIG: Z4F1291E8 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
693 |
2019 |
492 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura e montaggio n. 1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z2528B44F5 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
693 |
2017 |
396 |
14-06-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna giugno 2017. |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
693 |
2020 |
497 |
01-07-2020 |
Interventi spurgo condotta fognaria Via Bagherino – CIG= Z502CF9662 – Ditta Provenza Spurghi
LIQUIDAZIONE |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
693 |
2016 |
402 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 1.762,99 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2016 al 31.3.2016 . Saldo fattura
n. 66/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2017 |
397 |
14-06-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Maggio 2017 . CIG Z651CB902D . |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
694 |
2020 |
498 |
01-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZC22D5612F |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2016 |
403 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 305,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
37/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2022 |
506 |
05-07-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESI DI MARZO E APRILE. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
694 |
2015 |
397 |
01-07-2015 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
694 |
2019 |
493 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z5528B442B |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2017 |
398 |
15-06-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01.05.2017 al 31.05.2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
695 |
2015 |
396 |
01-07-2015 |
Liquidazione premi XXXII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
695 |
2019 |
494 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 262,30 Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per fornitura n. 1 T in ghisa flangiata–
CIG = ZF927F231B .= |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2022 |
508 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà COOPERATIVA ESOPO PER IL
COLLOCAMENTO D’ URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA
CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2022. CIG ZA632D92BC |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
695 |
2020 |
501 |
01-07-2020 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico relativamente ai lavori
di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento
del cimitero comunale” – CIG: Z8B2D40019;
– Importo di € 1.307,92 al netto del rib |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2016 |
404 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di aprile 2016 . Saldo fattura n. 24/2016. - C.I.G.
6432599C9C 2.289,30 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2020 |
502 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 196,12 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/132 - CIG= Z2B2D2128A |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2016 |
405 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per
smaltimento cemento amianto. Saldo fattura n. 1E/2016. - C.I.G. Z2C17BBB9C |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2019 |
495 |
07-06-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Maggio 2019 – Fatt. n. 3/394 del 28.05.2019–
CIG= Z162792F10 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2021 |
447 |
17-06-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture sociali .- anno 2021- Completamento inter |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2017 |
399 |
15-06-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo-giugno 2017 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
696 |
2015 |
395 |
01-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
696 |
2022 |
514 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI E AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
697 |
2014 |
345 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Ricorso in Cassazione
promosso da Edil Restauri avverso sentenza n. 80/2014 della Corte di Appello
di Palermo - Rif. G.M. n. 29/2014. CIG Z790F5AD68 |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
697 |
2017 |
400 |
16-06-2017 |
Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
697 |
2022 |
515 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
697 |
2020 |
507 |
02-07-2020 |
Liquidazione di € 156,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/118 e 2/119 CIG= ZED2CE20FB |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2016 |
406 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 705,16 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo RE Mario
& C. SAS per lavori di fornitura e sostituzione Lampade a LED presso il Museo Targa
Florio - CIG Z3619038DF .= |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2019 |
496 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 92/PA del 23.05.2019. CIG= Z2322CC841 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2021 |
475 |
29-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-68025 del 15/06/2021 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
698 |
2016 |
407 |
06-07-2016 |
Liquidazione di € 639,67 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per fornitura e collocazione interruttore generale alla Scuola Media . CIG
Z00185304B |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
698 |
2015 |
392 |
01-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo marzo-aprile 2015. CIG ZA01291FC5 |
02-07-2015 |
17-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
698 |
2019 |
497 |
07-06-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
698 |
2022 |
516 |
05-07-2022 |
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADA DI COLLEGAMENTO CON
CONTRADA FAVARA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SSS-STRADE SICUREZZA
SEGNALETICA- E IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z1A37089C1 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
698 |
2014 |
346 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria I° trimestre 2014.= |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
698 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
16-06-2017 |
01-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
698 |
2021 |
476 |
29-06-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020), Intervento urgente strada comunale sita in c.da Comune ”- CIG Z9132333D9 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2021 |
477 |
29-06-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2016 |
408 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.061,31 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
SETTEMBRE e OTTOBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2019 |
498 |
10-06-2019 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento
Progetto
C.U.P.: E46 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2022 |
517 |
05-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MAGGIO /GIUGNO. ANNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
699 |
2015 |
403 |
02-07-2015 |
iquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio-febbraio 2015. CIG ZA01291FC5 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
700 |
2019 |
499 |
10-06-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali di Collesano – Affidamento diretto del servizio ai sensi degli art. 36 e 37 del codice dei contratti, approvato con D |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
700 |
2015 |
404 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario II tranche - anno 2014 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
700 |
2014 |
347 |
12-06-2014 |
PROGETTO“SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE
IL NORMALE ORARIO DI LAVORO |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
700 |
2022 |
15 |
04-07-2022 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO ditta righetti |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
700 |
2018 |
431 |
13-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z9C23FBBDF |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
700 |
2021 |
478 |
29-06-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
700 |
2016 |
409 |
06-07-2016 |
Liquidazione € 1.194,99 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Interventi Mesi Aprile -
Maggio - Giugno 2016 - Fatt. n.3/8 del 13.04.2016 - Fatt.n. 3-11 del 17.05. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
701 |
2021 |
479 |
30-06-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
701 |
2018 |
439 |
26-06-2018 |
Gara servizio di“ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione” CIG= Z4822AAB34
Aggiudicazione e Impegno di Spesa |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
701 |
2014 |
358 |
12-06-2014 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2013 – Marzo 2014). |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
701 |
2016 |
410 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.232,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di sprgo urgenti
condotte fognarie di C.da Cicci, Via Gustavo Bianchi e Viale Vincenzo Florio. CIG=
Z88110B999 - Z411A57984 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
701 |
2015 |
405 |
03-07-2015 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 99^Targa Florio Internazionale di Sicilia .
Impegno di Spesa |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
702 |
2015 |
406 |
03-07-2015 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
organizzazione aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di
Sicilia |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
702 |
2018 |
440 |
27-06-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Maggio 2018 . |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
702 |
2021 |
480 |
30-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 969,76 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 30 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
702 |
2016 |
411 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 183,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti bagno
chimico pubblico. CIG= Z531945AC5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
702 |
2020 |
506 |
02-07-2020 |
Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del Comune, targati
BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
702 |
2014 |
363 |
12-06-2014 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
703 |
2021 |
481 |
30-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a favore del Sig. La Torre Filippo, residente in Collesano,
della prestazione occasionale di bandizzazione dell’avviso alla cittadinanza dell’intervento di disinfestazione
in programma il 28/06/2021 nelle ore serali |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
703 |
2022 |
500 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = Z382F3C6 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2016 |
412 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno di spesa per manutenzione ordinaria ( controllo
semestrale)estintori ubicati presso gli edifici comunali in adeguamento alla Norma UNI
9994/03 -
Ditta ITALFIRE s.r.l. . CIG= Z611A64155 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2020 |
511 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 203,42 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
703 |
2018 |
442 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE € 280,60 in favore della Ditta CCM di Dispenza Pietro per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.”
CIG= ZD423C6A31 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2015 |
407 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.925,54 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
703 |
2014 |
364 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
704 |
2018 |
443 |
27-06-2018 |
Art. 175 comma 5-quater D. Lgs. n° 267/2000 – Variazione compensativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
704 |
2021 |
482 |
30-06-2021 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig:ZD630D8467 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
704 |
2022 |
503 |
05-07-2022 |
liquidazione intervento di controllo e verifica semestrale estintori comunali e impianti antincendio scuola primaria di via t. villa |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2015 |
408 |
03-07-2015 |
Manifestazione d'interesse per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 Totem
Multimediali per esterno e di Audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi
nelle aree di cui ai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzon |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2016 |
413 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 912,11 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= ZF416A9CE5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2014 |
366 |
12-06-2014 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2013 |
16-06-2014 |
14-11-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
704 |
2020 |
512 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 164,66 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
705 |
2022 |
505 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA LUIGI
MONCADA - CIG=Z6735482D9 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2015 |
409 |
03-07-2015 |
affidamento e impegno di spesa per n. 2 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
Z3A153C736 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2016 |
414 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta La Russa Teresa, per fornitura materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z381A842D5 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2021 |
484 |
01-07-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture sociali .- anno 2021- Determina n° 447/20 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2020 |
513 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €.196,24 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
705 |
2014 |
376 |
12-06-2014 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo del 25/05/20104 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
705 |
2018 |
444 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.03.2018 al 31.03.2018. |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2014 |
377 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali
comunali per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014 |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2015 |
410 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.4.530,11 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
706 |
2018 |
445 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.04.2018 al 30.04.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2013 |
353 |
14-06-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02308240 DEL
15.05.2013 periodo APRILE 2013
CIG:Z160H3B72A |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
706 |
2022 |
507 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. IMPEGNATO
PRESSO L’AREA TECNICO – MANUTENTIVA - LAVORATORE GIALLOMBARDO DOMENICO.
PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2022 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
706 |
2016 |
415 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Montedoro per fornitura materiale vario per
interventi di manutenzione in economia svolti dall'UTC. CIG= Z791A846Z0 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
706 |
2020 |
514 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 1.632,96 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
707 |
2016 |
416 |
06-07-2016 |
Integrazione lavoro di lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo
Domenico- Periodo Luglio - Agosto 2016. |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
707 |
2013 |
354 |
17-06-2013 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante
in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
707 |
2015 |
411 |
03-07-2015 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z65153C513 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
707 |
2018 |
446 |
27-06-2018 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI
IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.05.2018 al 31.05.2018 |
28-06-2018 |
13-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
708 |
2013 |
355 |
17-06-2013 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2013.= |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
708 |
2015 |
412 |
03-07-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
RID |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
708 |
2020 |
489 |
01-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 879,67 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per le fatture n.ri 40803/20 – 41181/20 e 41486/20 per costi recupero energetico Rsau e
Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (plasti |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
708 |
2016 |
417 |
06-07-2016 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi Luglio - Agosto 2016 - CIG= ZE41A85B9F |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
709 |
2013 |
359 |
17-06-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
709 |
2022 |
471 |
24-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
709 |
2021 |
485 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
709 |
2016 |
418 |
06-07-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI LUGLIO 2016 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
709 |
2020 |
490 |
01-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
709 |
2015 |
413 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €.1.341,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2015. CIG: ZF41249AE8 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
710 |
2020 |
491 |
01-07-2020 |
Liquidazione della somma di 6.994,72 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
37/2020 -I acconto 50% |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
710 |
2013 |
356 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MAGGIO 2013 |
18-06-2013 |
16-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
710 |
2022 |
509 |
05-07-2022 |
liquidazione fattura ditta Golem-net srl per sevizio di supporto tecnico per redazione PEF e Piano Tariffario TARI anno 2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
710 |
2015 |
414 |
03-07-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
710 |
2021 |
486 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione. |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
711 |
2022 |
520 |
08-07-2022 |
LIQUIDAZIONE I ACCONTO 50% PER ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – NOTA DI DEBITO N.24/2022 |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
711 |
2021 |
487 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
711 |
2020 |
509 |
03-07-2020 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per segnaletica
orizzontale e verticale_CIG:Z302A3EA4C. |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
711 |
2015 |
415 |
03-07-2015 |
Liquidazione di €. 1.166,13 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo APRILE 2015. CIG: Z5A1249A94 |
03-07-2015 |
18-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
711 |
2016 |
420 |
06-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 357,44 in favore del Geol. Busacca Giovanni per redazione studio geologico
a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della
restante area della discarica comunale di C.da Ottosalme- CIG= Z0808B22AA |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2019 |
505 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Corpus Domini “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
711 |
2013 |
357 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese APRILE 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2018 |
448 |
29-06-2018 |
Viaggio istituzionale a Yverdon-les-Bains 29/06/2018-02/07/2018.
IMPEGNO DI SPESA |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
712 |
2019 |
506 |
13-06-2019 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza – Giornata della
Legalità. |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
712 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.1.2014 al 26.03.2014 – Saldo fattura n. 6/2014 . CUP E49E12001340004 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2013 |
358 |
17-06-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Marzo e Aprile 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2022 |
521 |
08-07-2022 |
liquidazione 3 sal. lavori di pavimentazione marciapiedi via delle fiere/circonvallazione del comune di collesano ditta gimar costruzioni |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2021 |
488 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione. |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
712 |
2020 |
510 |
03-07-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 133,76 (eurocentotrentatre/76) alla
Ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW. e Fiat Punto in
dotazione del Com |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
713 |
2020 |
515 |
08-07-2020 |
Liquidazione mese di Maggio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
713 |
2018 |
447 |
29-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2018 |
02-07-2018 |
17-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
713 |
2014 |
297 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Impegno di spesa |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
713 |
2021 |
490 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
713 |
2019 |
507 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ S. Antonio da Padova “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
713 |
2022 |
522 |
08-07-2022 |
determina a contrarre affidamento diretto servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali - impegno di spesa |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
714 |
2018 |
455 |
03-07-2018 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. In
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi |
03-07-2018 |
18-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
714 |
2021 |
491 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
714 |
2014 |
296 |
09-05-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre.
Affidamento fornitura |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
714 |
2017 |
402 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2017
CIG : Z271F0F473 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
714 |
2015 |
416 |
06-07-2015 |
Liquidazione straordinario elettorale |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2015 |
417 |
06-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2015 .CIG: Z4F1291E87 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
715 |
2020 |
516 |
08-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Nomina Comm |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2014 |
348 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG Z7A0F787F4D |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
715 |
2021 |
492 |
05-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio di locazione di un fotocopiatore multifunzione – Area 7^ -
Anno 2021.CIG: ZEB3239895 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
715 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
20-06-2013 |
05-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
715 |
2017 |
403 |
20-06-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2017
CIG : Z881F11961 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
716 |
2021 |
493 |
05-07-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo maggio/giugno 2021 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
716 |
2015 |
418 |
06-07-2015 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni amministrative del 31/05/e 1/06/2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
716 |
2017 |
404 |
20-06-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02159844 del
15/05/2017 periodo marzo /aprile - CIG:Z261E71A6A |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
716 |
2022 |
518 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 - DIPENDENTE
GIUSEPPE SCEUSI |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
716 |
2014 |
351 |
12-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori
per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali d |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
717 |
2015 |
419 |
06-07-2015 |
Liquidazione contributo Comitato festeggiamenti Santa Lucia. Anno 2014. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
717 |
2017 |
405 |
23-06-2017 |
Liquidazione premio, II° semestre 2017, polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore
24 dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
717 |
2021 |
494 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per effettuazione analisi cliniche in favore di dipendenti comunali presso il centro
Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma.
CIG:ZC432499BD |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
717 |
2014 |
353 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per costituzione in giudizio distretto sociosanitario n. 33 avverso ricorso al
Tar promosso dalla Cooperativa Sociale Amanthea |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
717 |
2022 |
519 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 -
DIPENDENTE LA RUSSA GIOVANNA |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
718 |
2015 |
420 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo marzo-aprile 2015. CIG ZA01291FC5 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
718 |
2014 |
354 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG : Z9D0F96361 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
718 |
2017 |
406 |
23-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 187 del 30.05.2017 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2017.acconto
CIG. ZB61E10DD9 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
718 |
2019 |
516 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Anno 2019.
Rideterminazione impegno di spesa. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
718 |
2018 |
369 |
31-05-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 259,01 (Euroduecentocinquantanove/01) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n. 12
divieto di sosta e n. 2 limite di velocità _ CIG. Z9C23C1190 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
719 |
2015 |
421 |
06-07-2015 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e
viceversa saldo mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
719 |
2018 |
457 |
03-07-2018 |
Liquidazione patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
719 |
2014 |
355 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx presso Comunità alloggio per Minori “Piccolo principe” di Santa
Flavia anno 2014 . CIGZD40F891AD |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
719 |
2019 |
517 |
20-06-2019 |
: Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
719 |
2017 |
401 |
16-06-2017 |
Impegno e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso pubblico per il
rinnovo dell'Organo di Revisore Unico dei Conti per il triennio2017/2020 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
720 |
2019 |
518 |
20-06-2019 |
Impegno e liquidazione quota di partecipazione spese avvio ATS “Castelli di Sicilia . |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
720 |
2020 |
488 |
01-07-2020 |
Impegno di spesa per servizio locazione fotocopiatore multifunzione – Area 1^ - Anno 2020. C.I.G: Z1D27ED23D |
13-07-2020 |
28-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
720 |
2018 |
458 |
03-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Aprile 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
720 |
2014 |
360 |
12-06-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. II° semestre 2013 integrazione |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
720 |
2017 |
407 |
23-06-2017 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 07 bollettario n° 03/17 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. GUZZIO GIUSEPPE nato a CEFALU' il 12.03.1980 ed
residente a COLLESANO in via POLIZZI n. 51- |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
720 |
2012 |
394 |
12-06-2012 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
720 |
2015 |
422 |
06-07-2015 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
721 |
2019 |
519 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo “Aci Sport di Palermo. Rideterminazione impegno di spesa. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
721 |
2012 |
396 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. SCUOLABUS |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
721 |
2016 |
421 |
06-07-2016 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
721 |
2015 |
423 |
06-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo
gennaio - febbraio 2015.-CIG ZAD1291A73 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
721 |
2014 |
359 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
721 |
2020 |
499 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per interventi a preventivo art. 12 del CSA sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Fattura n. 8 del 8.06.2020. CIG=Z6028A8500 |
13-07-2020 |
28-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
721 |
2018 |
459 |
04-07-2018 |
NOMINA RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DEGLI
EDIFICI ANNO 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
721 |
2017 |
408 |
23-06-2017 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco con
sede in Santa Flavia per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di
Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154A9 - CODICE UF610T |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
722 |
2018 |
460 |
04-07-2018 |
Concessione contributi Varie Associazioni_Impegno di spesa |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
722 |
2016 |
422 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2016.
CIG:636730417C |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
722 |
2019 |
520 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di Istruzione classi III
medie a.s. 2018/2019. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
722 |
2014 |
356 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx. presso la Comunità Alloggio “Il Faro” anno 2014 . CIG
Z520F8C8D7 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
722 |
2012 |
397 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali maggio
2012. |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
722 |
2017 |
409 |
26-06-2017 |
Determina a Contrarre per fornitura " n. 2manichette con raccordi di tipo pesante per
mezzo comunale autobotte e mezzo comunale protezione civile e mt 25 tubo per naspo
antincendio " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.l |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
723 |
2012 |
400 |
15-06-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
723 |
2017 |
410 |
26-06-2017 |
Liquidazione somministrazione aperitivo in occasione visita delegazione Yverdon Les
Bains. Ditta LA BRACE snc. CIG ZD91ED1812 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
723 |
2018 |
462 |
04-07-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mesi di maggio e giugno 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
723 |
2014 |
361 |
12-06-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.073,05 in favore della Ditta BLANDA Mario per
manutenzione ordinaria Fiat Panda 4x4 e Fiat Ducato |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
723 |
2021 |
495 |
06-07-2021 |
prenotazione impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti
Superiori. Rimborso abbonamenti |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
723 |
2020 |
521 |
13-07-2020 |
Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza Covid-19. Approvazione elenco ammessi ed esclusi |
14-07-2020 |
29-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
723 |
2016 |
423 |
07-07-2016 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014 . |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
723 |
2019 |
521 |
20-06-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Oonlus per ricovero minore di questo
Comune. Periodo gennaio 2019. CIG: Z9828A640D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
724 |
2014 |
362 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per buono socio sanitario anno 2011. |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
724 |
2016 |
424 |
07-07-2016 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 100^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia. Prova
spettacolo Targa Florio 2016. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
724 |
2019 |
522 |
20-06-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z9828A640D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
724 |
2017 |
411 |
26-06-2017 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
724 |
2012 |
399 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER I COMPONENTI DEL’UCC E DEI RILEVATORI CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI 2011 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
724 |
2018 |
463 |
04-07-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni Amministrative del 10
giugno 2018 |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
724 |
2021 |
496 |
06-07-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù III° bimestre 2021. |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
724 |
2020 |
517 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “n. 1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZE62D7E154 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2012 |
406 |
15-06-2012 |
Liquidazione Ing. Nicosia Salvatore, per consulenza tecnica nel giudizio per ricorso al D.I.
n. 284/2009 presentato dal Comune di Altavilla Milicia.
CIG ZF505569C7 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
725 |
2021 |
497 |
06-07-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio-giugno 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
725 |
2020 |
518 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZC32D45DA1 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2018 |
464 |
04-07-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura trasporto e posa in opera di materiale edile per manutenzione immobili comunali “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z6C243E37D |
05-07-2018 |
20-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2016 |
425 |
07-07-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Aprile 2016.
CIG:636730417C. |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
725 |
2017 |
412 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2015 |
429 |
08-07-2015 |
Contratto "Programma Tranquillità Tipo FULL" per manutenzione poltrona Montascale Mod.
Amica installare presso il Palazzo Municipale. - CIG= ZF815452AA |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2014 |
365 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 146,05 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale per
interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in
C.da Garbinogara. CIG= Z0B0F27499 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2019 |
523 |
20-06-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2019 .CIG: Z172632E8A |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
726 |
2021 |
498 |
07-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla ditta “Cirrito Gandolfo” per sostituzione batteria sullo Scuolabus Comunale.
CIG:ZC23261B81 |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
726 |
2015 |
430 |
08-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily -10 Targa AV466JA e
relativo impegno di spesa.
CIG: Z08153B0E9 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
726 |
2014 |
367 |
12-06-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
726 |
2019 |
524 |
20-06-2019 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di scarpe antinfortunistiche “Cantiere
di Servizi”. CIG ZCF28AF547. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
726 |
2017 |
413 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari tratta
Collesano -Cefalù e viceversa . Anno Scolastico 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
726 |
2020 |
519 |
13-07-2020 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
726 |
2016 |
426 |
07-07-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
726 |
2012 |
407 |
15-06-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GLOBAL P@ PAGAMENTO CANONE ATTIVAZIONE PEC
|
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
727 |
2019 |
525 |
20-06-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per intrattenimento musicale”- Giornata della
Legalità. Cig:Z9D287E71D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
727 |
2014 |
368 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 7.345,91 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto
illuminazione pubblica – Fattura n. 1330050960 del 30.09.2013 – Periodo
Gennaio – Giugno 2013 – CIG= Z4A0F702B0 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2017 |
414 |
26-06-2017 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari Ditta Ast
A.S. - 2016/2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
727 |
2020 |
520 |
13-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZE02D9A6A6 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2016 |
427 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2012 |
412 |
15-06-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi feb. maggio 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
727 |
2015 |
438 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 600,00, in favore dell'Ufficio Postale -
Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
728 |
2012 |
413 |
15-06-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA ANNO 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
728 |
2015 |
441 |
09-07-2015 |
Affidamento alla ditta Fullone Rosario con sede in Collesano nella C.da Croce dei lavori
di manutenzione meccanica sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 Targa ZA093YN e relativo
impegno di spesa.
CIG: Z2A153B140 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
728 |
2019 |
526 |
20-06-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione – Giornata della Legalità –
Cig: ZA8285DB91. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
728 |
2017 |
415 |
26-06-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
728 |
2016 |
428 |
07-07-2016 |
Liquidazione della somma di € 2.470,67 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Giallombardo Domenico.
Periodo dal 14.03.2016 al 04.06.2016 |
07-07-2016 |
22-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
728 |
2014 |
369 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra “La Cerca” del Venerdì Santo - Anno 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
729 |
2017 |
416 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
729 |
2022 |
527 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
15-07-2022 |
30-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
729 |
2012 |
414 |
15-06-2012 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2012)
dell’affrancatrice automatica Mod. ASCOM – Matr. 025195 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
729 |
2015 |
442 |
09-07-2015 |
LIQUIDAZIONE € 396,50 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
fornitura n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni acquedotto comunale . CIG=
Z3F14A3563 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
729 |
2014 |
370 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 944 del 29.04.2014.
CIG=Z900DAF403 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
729 |
2020 |
523 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 17 maggio 2020 CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
730 |
2012 |
417 |
15-06-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione I° Trimestre 2012 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
730 |
2015 |
443 |
09-07-2015 |
Liquidazione della somma di € 1.029,44 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo.
Periodo Febbraio - Marzo 2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
730 |
2014 |
371 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 3.777,46 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.3.2014 al 3.5.2014 .
Saldo fatture n. 45 e 59/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
730 |
2020 |
524 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/febbraio 2020. CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
730 |
2013 |
365 |
24-06-2013 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
· Contratto: i |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
730 |
2022 |
0 |
19-07-2022 |
ATTO DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DI CARLO FABIO/ MASCELLINO FEDERICA |
19-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
730 |
2017 |
417 |
26-06-2017 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2017.
CIG:Z951AE5B50 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
731 |
2021 |
489 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2021. CIG ZA832599F0 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
731 |
2017 |
418 |
26-06-2017 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 101^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Targa Florio Historic Rally 2017 Impegno di Spesa |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
731 |
2012 |
398 |
15-06-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero“ in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP =
E49D10000200004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2015 |
444 |
09-07-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Periodo n. 8 settimane - dal
13.07.2015 al 05.09.2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2014 |
372 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 658,46 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi
Gennaio –Febbraio 2014. CIG= ZDB0F6FF9C |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2020 |
525 |
21-07-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2020 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2013 |
366 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 15 del 19.04.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
732 |
2015 |
445 |
09-07-2015 |
Liquidazione per la progettazione esecutiva e piano sicurezza (saldo) per i lavori di "
Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito nella Isnello n. 64 - 66 e Via
Drago n. 5 destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso alloggio |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
732 |
2014 |
373 |
12-06-2014 |
LIQUIDAZIONE € 851,10 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Gennaio –
Febbraio 2014. CIG= ZDC0F700DC |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
732 |
2020 |
526 |
21-07-2020 |
Liquidazione € 1.187,28 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
732 |
2013 |
367 |
26-06-2013 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 16 del 14.05.2013 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
732 |
2021 |
499 |
09-07-2021 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
732 |
2017 |
419 |
26-06-2017 |
Servizio assicurativo " Servizio Civile Nazionale" . Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z551F21652 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
732 |
2022 |
523 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE” – ANNI
UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
732 |
2012 |
415 |
15-06-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese nella
C.da Tonnarella a saldo Fattura n. 35 del 14.05.2012 per il servizio di prelievo, trasporto e
conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2021 |
500 |
09-07-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo maggio
2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
733 |
2017 |
420 |
26-06-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
733 |
2022 |
524 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
733 |
2012 |
409 |
15-06-2012 |
I Lavori d’urgenza per lo spurgo di un tratto della condotta fognaria sita in via
Palermo n. 54-56 – giusta Ordinanza Sindacale n. 71/12 |
15-06-2012 |
30-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2018 |
470 |
05-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
733 |
2015 |
446 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 4.000,00 per acquisto materiale vario e
materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio
comunale - CIG = ZA114467EB |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2014 |
374 |
12-06-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto
materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia
svolti dal personale operaio comunale |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2020 |
527 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 558,76 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale vario” – Fatt. n. FPA 2/2020 del 30.06.2020 CIG= Z6B2D4A30E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
734 |
2015 |
447 |
09-07-2015 |
FES 2014 - Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di
ruolo e contrattista appartenente all'Area Tecnica - Manutentiva ex art. 17 C.C.N.L |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
734 |
2014 |
375 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO 2014 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
734 |
2020 |
528 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 434,32 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale per area comunale a verde” – Fatt. n. FPA 1 del 30.06.2020 CIG= ZB62D4448E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
734 |
2018 |
471 |
05-07-2018 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
734 |
2017 |
421 |
26-06-2017 |
Contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia -Historic Rally . Liquidazione saldo |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
734 |
2022 |
525 |
14-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI
NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022. DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
734 |
2021 |
501 |
12-07-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a
favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
735 |
2017 |
422 |
26-06-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Anno 2017 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
735 |
2022 |
529 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI
FORMAZIONE AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C1 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
735 |
2021 |
502 |
12-07-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
735 |
2015 |
449 |
09-07-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 903,50, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2014 |
378 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di
Bartlomeo Di Matteo per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale)
per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2020 |
529 |
21-07-2020 |
Interventi di riparazione dei macchinari Decespugliatore e Motosega in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZD22D9DDB4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2019 |
501 |
13-06-2019 |
Liquidare la somma di €. 2.706,31 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
735 |
2018 |
472 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Cerca” e Comitato Morte e
Passione. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
736 |
2014 |
379 |
13-06-2014 |
Affidamento e impegno spesa di € 380,00 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa
per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale
dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2020 |
530 |
21-07-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura calzature antinfortunistica per il personale esterno dell’UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z042D8D070 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2019 |
502 |
13-06-2019 |
liquidare la somma di €. 1.104,73 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
736 |
2017 |
423 |
27-06-2017 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 376,62 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato
a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
736 |
2018 |
473 |
05-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
736 |
2015 |
394 |
01-07-2015 |
Liquidazione all'Associazione Trinacria Eventi. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
736 |
2021 |
503 |
12-07-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
737 |
2018 |
474 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S. Antonio. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
737 |
2012 |
395 |
12-06-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM858851/2012 periodo marzo-aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
737 |
2021 |
504 |
12-07-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA225 del 30/06/2021 di €. 6.431,14 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
737 |
2019 |
508 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – APRILE ANNO 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
737 |
2017 |
424 |
27-06-2017 |
Liquidazione biglietti di ingresso al Parco Gal Hassin e Planetario di Isnello in
occasione della visita delegazione Yverdon Les Bains |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
737 |
2022 |
532 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO “BANCO OPERE DI CARITà”.
ANNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
737 |
2020 |
531 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale del gruppo “THE DIXE KING”
Carnevale 2020. Cig:ZO32BE71A4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
737 |
2013 |
360 |
18-06-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
737 |
2015 |
424 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 140,00 (Eurocentoquaranta/00) in favore della Ditta Sealtur S.N.C. con
sede a Collesano (PA) per soggiorno Presidente Città del Bio e di € 280,00
(Euroduecentoottanta/00) in favore della ditta Agarli Viaggi con sede a Campofelice di
R |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
738 |
2022 |
538 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO - ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA
DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO APRILE / GIUGNO 2022 . CIG:
ZC734ABD13 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
738 |
2021 |
505 |
13-07-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/002/SC000000312312/07001 Comune di Collesano /Albanese n. 000000312/2019 emessa dal Tribunale di
Palermo. |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
738 |
2020 |
536 |
21-07-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL105 del 05.03.2020 ditta Datanet s.r.l per Affidamento
contratto di assistenza e aggiornamento software Tari anno 2020.
CIG:Z202B26319 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
738 |
2013 |
361 |
20-06-2013 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto |
04-07-2013 |
19-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
738 |
2015 |
425 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta La Russa Teresa
con sede a Collesano (PA) per fornitura n° 6 divieti di sosta e n° 1 divieto di
accesso_CIG: ZE2146BCE5 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
738 |
2018 |
475 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Sacramento. Anno
2018. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
738 |
2017 |
425 |
27-06-2017 |
Liquidazione Fatt. n. 193 del 31.05.2017 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2017.
CIG. Z4E1DBE1A3 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
738 |
2019 |
509 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA.
ANNO 2019 – MAGGIO/DICEMBRE. |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
738 |
2012 |
401 |
15-06-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto incarico 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
739 |
2017 |
426 |
27-06-2017 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Pettinari Renata C.F. PTT RNT 63M49 G157Z,
relativamente all'anno d'imposta 2016 |
28-06-2017 |
13-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
739 |
2018 |
476 |
05-07-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Aprile 2018. CIG: Z5E22E7CC7.= |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2019 |
510 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 115,00 a favore della ditta Manganello |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
739 |
2022 |
545 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO E INCARICO PER LE VISITE MEDICHE
ALLA SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 AI
SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/0 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
739 |
2012 |
402 |
15-06-2012 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2021 |
506 |
13-07-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di giugno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
739 |
2015 |
426 |
07-07-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80 per lavoro
straordinario diurno per festività Maria SS. Dei Miracoli ed elezioni comunali per n°. 5
Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore cadauno |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
740 |
2022 |
547 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA. PROGETTI SERVIZIO CIVILE
“TEMPO PER SERVIRE” “L’ ISOLA DEI TESORI” E “UN POSTO MIGLIORE. SALDO |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
740 |
2021 |
507 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
740 |
2015 |
427 |
07-07-2015 |
Liquidazione di € 3.065,90 (Eurotremilasessantacinque/90) in favore della Ditta Ser.te.com
con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario per gli Agenti e gli Ausiliari del
Traffico del Comando di P.M._CIG: ZA9126CFA6 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
740 |
2012 |
403 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo Marzo – Aprile 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
740 |
2018 |
477 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
740 |
2019 |
511 |
14-06-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
741 |
2015 |
431 |
08-07-2015 |
Attribuzione produttività. Anno 2014. Personale dell'Area Economica e dell'Ufficio di
Staff. LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
741 |
2022 |
546 |
18-07-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIE . CIG: Z89371572D |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
741 |
2012 |
404 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 4.000,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per riparazione sistema raschiafanghi impianto depurazione – Acconto su
fattura n. 24 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
741 |
2018 |
478 |
06-07-2018 |
Liquidazione Ditta “Rakamart Ricamificio Collesano” per la fornitura di gadget “Museo Targa
Florio” . Z322087180. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
741 |
2019 |
512 |
14-06-2019 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
741 |
2021 |
508 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A3
e A4 per fotocopie. CIG:ZDA3210DDF |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
742 |
2020 |
540 |
21-07-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel II° semestre 2018 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
742 |
2014 |
381 |
17-06-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = ZEB0F8C9E1
C |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
742 |
2021 |
509 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come disposto dall’art. 51 del DL 77/2021 (decreto
semplificazioni 2021) per la fornitura, compresa posa in opera, di n.100 seggiolini
(v |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
742 |
2015 |
432 |
08-07-2015 |
Fondo per le politiche di sviluppo, per le risorse umane e per la produttività -Anno 2014
- Determinazione Sindacale n. 180/2015 - LIQUIDAZIONE |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
742 |
2012 |
405 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 22.888,69 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per fornitura ed installazione misuratori di portata in entrata ed in uscita
impianto depurazione – Saldo fattura n. 25 del 17.05.2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
742 |
2018 |
479 |
06-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2018. CIG: ZC2213627B. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
742 |
2019 |
513 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
743 |
2019 |
514 |
19-06-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
743 |
2018 |
481 |
06-07-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2018 .CIG:ZC521376E6 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
743 |
2015 |
433 |
09-07-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. I° semestre 2015. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
743 |
2012 |
408 |
15-06-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti e Morte e Passione. Anno 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
743 |
2020 |
541 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.01.2020 al 31.03.2020. CIG Z1D27ED23D |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
743 |
2014 |
382 |
17-06-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01929670 periodo marzo - aprile 2014
CIG:Z460FAF865 |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
743 |
2021 |
510 |
13-07-2021 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ n.1 intervento di autospurgo per pulizia di n. 2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
744 |
2018 |
482 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
744 |
2019 |
515 |
19-06-2019 |
Rinunzia concessione loculo da parte della Sig.ra Tribunella Vincenza e rimborso somma |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
744 |
2014 |
349 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXX attività lavorativa donne, acconto periodo
aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
744 |
2022 |
528 |
14-07-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DALLA SIGNORA DI MAGGIO ROSA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
744 |
2021 |
511 |
13-07-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
744 |
2015 |
434 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Sistema informatizzato per la gestione e la de
materializzazione del flusso documentale dell' Area Socio Assistenziale e Culturale del
Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
744 |
2012 |
410 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Global p@ Srl. per pagamento canone annuo 2012, per l’
attivazione della posta elettronica certificata |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
744 |
2020 |
542 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 11/2020 - Avv. Sciarrino Luigi |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
745 |
2017 |
427 |
29-06-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
MAGGIO 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
745 |
2015 |
435 |
09-07-2015 |
Liquidazione per progetto "Inventariazione e classificazione riviste " c/o la Biblioteca
Comunale . Area Socio Assistenziale e Culturale del Comune di Collesano |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
745 |
2012 |
411 |
15-06-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Maggio 2012 |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
745 |
2020 |
543 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 30/2020 per opposizione avverso Atto di citazione - Conferimento incarico legale Avv. Marcellino Giuseppe. |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
745 |
2018 |
483 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
745 |
2022 |
531 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 114 DEL
28/06/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
745 |
2019 |
528 |
20-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 15 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo maggio 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
745 |
2014 |
380 |
13-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXXX attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
745 |
2021 |
513 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre n. 986 del 10.12.2020 per l’esecuzione dei lavori di cui alla Democrazia partecipata progetto n.4 “Lavori di completamento interni alla struttura ex Opera Pia”
in favore della Ditta Gargano Michele- CIG=ZF22FAAB38- LIQUIDAZIONE- |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2012 |
416 |
15-06-2012 |
Liquidazione di € 649,00 Iva inclusa, in favore della Ditta SICILFERT SRL DI
Marsala per smaltimento fanghi |
19-06-2012 |
04-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2021 |
514 |
13-07-2021 |
Consorzio Simegas - impianto a GAS Metano a servizio dell’immobile com,.le adibito a Caserma dei carabinieri- Istallazione Gruppo di misura con aumento potenza (da G4 a G6); - CIG ZA2326BD7B |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2017 |
428 |
29-06-2017 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l'Area Economico - Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
746 |
2019 |
529 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 stallo portabiciclette” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite acquisto sul MEPA; CIG: ZCC28D0AD3 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2020 |
547 |
22-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A4
per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
746 |
2015 |
436 |
09-07-2015 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
746 |
2022 |
533 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 283,05 (EURODUECENTOOTTANTATRE/05) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
23.05.2022 AL 19.06.2022 (MESI |
20-07-2022 |
12-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
746 |
2018 |
484 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
747 |
2022 |
541 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DELL’08.06.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2018 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
747 |
2015 |
437 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2014
giugno 2015 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
747 |
2018 |
485 |
06-07-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
747 |
2021 |
515 |
13-07-2021 |
Richiesta all’e- distribuzione di nuova fornitura di energia elettrica con istallazione di nuovo contatore fisso ubicato nella piazza Mazzini - ( numero POD IT001E938570507- Codice tracciabilità 282885616)-
CIG Z95326BEE1 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
747 |
2017 |
429 |
29-06-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:Z161F2CB65 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
747 |
2019 |
530 |
20-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 244,00 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” - CIG: Z322843B6B |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
748 |
2022 |
542 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 135,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù (PA) PER FORNITURA N. 1
SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25.
CIG:ZE5361F5E6 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
748 |
2019 |
531 |
19-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 306,13 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
748 |
2017 |
430 |
03-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica
in favore degli alunni della locale Scuola dell' Infanzia e Primaria di questo Comune Mese
di Maggio 2017. CIG: 693530069B |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
748 |
2015 |
439 |
09-07-2015 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mesi di gennaio/febbraio 2015 . CIG: Z4F1291E87. |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
748 |
2021 |
516 |
14-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Giugno 2021.CIG: ZD52F85624 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
748 |
2018 |
486 |
06-07-2018 |
Liquidazione di €. 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2018.
CIG Z7F15049F9 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
749 |
2015 |
448 |
09-07-2015 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2014 - Marzo 2015).
CIG Z7F15049 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
749 |
2017 |
431 |
03-07-2017 |
Liquidazione di €. 8.474,16 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,57 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2017 – fattura elettronica n. E196 del 09/06/201 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
749 |
2018 |
487 |
09-07-2018 |
Liquidazione alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n. 4 pacchi di cancelleria e alla
tipografia Solunto di Orobello Francesco per fornitura manifesti elettorali per le elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
749 |
2019 |
532 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Maggio 2019- Saldo fattura n. 62_19 . CIG= Z4822AAB34 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
749 |
2013 |
368 |
02-07-2013 |
Affidamento e Impegno di spesa di € 323,07, Iva Inclusa, in favore della Ditta
Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s., per fornitura n. 1 pompa
dosatrice cloro per l’acquedotto Pigno. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
749 |
2022 |
543 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN FAVORE DELLA DITTA
LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA CARTELLI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
749 |
2020 |
532 |
21-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
750 |
2013 |
369 |
04-07-2013 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione
acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante
– Periodo Luglio 2013 – Giugno 2014 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2014 |
384 |
16-06-2014 |
Liquidazione della somma complessiva di € 7.094,06 in favore della Ditta Progedil snc di
Gargano M. e Fustaneo A. con sede a Collesano nella Via Duca D’Aosta n. 51, P.I. 05761550820, per
lavori edili propedeutici per l’attivazione del servizio Mensa Sco |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2022 |
544 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 732,00 (EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) IN FAVORE
DELLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE DI ASCIUTTO VINCENZO CON SEDE A
COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
750 |
2020 |
533 |
21-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 44,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 41810/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plasti |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
750 |
2012 |
419 |
15-06-2012 |
Allestimento mostra della ceramica di Collesano – Galleria interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis di
Palermo.Anticipazione all’ economo |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
750 |
2015 |
450 |
09-07-2015 |
Liquidazioni Fondi ex art. 16 lr 41/96 e premio produttività al personale contrattista
appartenente all'Area di Vigilanza |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
750 |
2017 |
432 |
03-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 1.191,30 per il conferimento rifiuti Imballaggi in vetro inquinati CER 150107– Fatt.
n. E000027 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
03-07-2017 |
18-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2019 |
533 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura di: “manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= ZD928D096D |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2018 |
488 |
09-07-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
751 |
2012 |
420 |
15-06-2012 |
Affidamento fornitura e messa in opera teche mostra ceramica Palazzo Abatellis .
CIG. N. Z6C055F556 |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
751 |
2019 |
534 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Marzo e Aprile 2019–
Saldo fattura n. 5/2019 . CIG=Z221F72D58 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
751 |
2016 |
429 |
13-07-2016 |
Rideterminazione impegni di spesa a seguito di accertamento di somme in economia
relativamente alla indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica -
Manutentiva - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- 2016- |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
751 |
2015 |
451 |
09-07-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 245,00 (Euroduecentoquarantacinque) in favore della
Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n° 1 specchio stradale diam.
Cm 90 e n° 2 specchi stradali diam. Cm 80 _CIG.ZDC1549893 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
751 |
2014 |
386 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura libri alla Biblioteca Comunale CIG ZB80FAFE9C |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
751 |
2017 |
433 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo alla confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
751 |
2018 |
491 |
09-07-2018 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
751 |
2022 |
548 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA300 DEL 30/06/2022 DI €. 6.536,27
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
751 |
2013 |
370 |
04-07-2013 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
751 |
2020 |
534 |
21-07-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
752 |
2013 |
387 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 238,05 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
752 |
2020 |
535 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srls con sede in Collesano
della fattura 5PAdel 17/06/2020 per la fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area
distinta in Catasto al foglio di mappa 28 particella 4 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
752 |
2019 |
535 |
20-06-2019 |
Impegno spesa e liquidazione per “Interventi urgenti e contingibili conseguenti agli eventi metereologici avverse inverno 2019” - CIG: Z7E28B4665 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
752 |
2015 |
453 |
10-07-2015 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
752 |
2012 |
422 |
19-06-2012 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. – Sig.ra Antista Lucia e Sig.ra Cucco Antonina. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
752 |
2014 |
387 |
23-06-2014 |
Affidamento fornitura personal computer Biblioteca Comunale . CIG:Z640FBD057 . Determina a
contrarre |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
752 |
2017 |
434 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato Corpus Domini. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
752 |
2016 |
430 |
13-07-2016 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2016 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"CORI GRANNI" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
752 |
2022 |
550 |
19-07-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND
DI CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
753 |
2017 |
435 |
03-07-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2012/2013. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
753 |
2016 |
431 |
14-07-2016 |
Conto corrente postale -canone annuo BPIOL KEY. CIG Z771A8BCB9 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
753 |
2022 |
552 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI RASSEGNA MUSICALE
DEL 11.04.2022 E SOLENNE PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO DEL 15.04. 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
753 |
2013 |
388 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 843,22 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
753 |
2014 |
391 |
23-06-2014 |
Liquidazione di €. 9.916,07 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2014. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
753 |
2020 |
537 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 243/PA del 30/06/2020 di €. 5.782,77 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
753 |
2012 |
423 |
19-06-2012 |
Affidamento fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica Palazzo Abatellis.
CIG. Z38056C3ED |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
753 |
2015 |
454 |
10-07-2015 |
TEFA. Liquidazione tributo provinciale sulle somme riscosse alla data 09.06.2015,ai fini
TARI anno 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
754 |
2013 |
389 |
04-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 1.613,32 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
754 |
2014 |
392 |
23-06-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Liquidazione di €. 4.825,03 per interventi di pulizia
straordinaria per la rimozione di rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappuccini) del Comune
di Collesano - Fattura N._34/13. |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
754 |
2020 |
538 |
21-07-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
754 |
2015 |
455 |
10-07-2015 |
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di
Collesano, da parte del Sig. Città Vincenzo nato a Castelbuono il 10.01.1956 C.F. CTT VCN
56A10 C067V, relativamente all'anno d'imposta 2014 |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
754 |
2017 |
436 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio. Anno 2017. |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
754 |
2016 |
432 |
14-07-2016 |
Liquidazione fatture n. 28 del 22.06.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
754 |
2022 |
553 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
755 |
2017 |
437 |
03-07-2017 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di settembre 2016 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
755 |
2022 |
554 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. DISPENZA FRANCESCO RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO “ARDUO” PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
755 |
2013 |
390 |
04-07-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 790 del 16.04.2013 |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2020 |
539 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 418,00 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1300 e toner di stampa esauriti cod CER 0 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
755 |
2016 |
433 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.220,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo urgenti
condotte fognarie di Via La Masa, Via Bagherino, Via Diaz. CIG= ZDD18C0FFE |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2015 |
456 |
10-07-2015 |
Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio tributi |
10-07-2015 |
25-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
756 |
2013 |
391 |
04-07-2013 |
Progetto per la manutenzione straordinaria Piazza Bevaio Pigno e Strada di
collegamento tra la Via Montegrappa e la Via Cilluffo.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sanitario |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
756 |
2017 |
438 |
03-07-2017 |
liquidazione per istallazione del modulo software integrato al sistema contabile
finanziario/armonizzato in uso all'ente, necessario per generare il Piano degli indicatori
-CIG:ZA71E03FD4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
756 |
2016 |
434 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 566,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile - CIG= Z40128A3CO |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
756 |
2020 |
544 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020.
C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
756 |
2012 |
393 |
07-06-2012 |
Autorizzazione per integrazione salariale n. 1 unità, titolare di contratto di lavoro. Giugno – Settembre 2012. |
22-06-2012 |
07-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
756 |
2014 |
395 |
23-06-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
756 |
2022 |
555 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE
PER LA SERATA DEL 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
757 |
2014 |
394 |
23-06-2014 |
Avviso pubblico per l’iscrizione di volontari nel Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile del Comune di Collesano – approvazione Avviso e allegati A e B |
24-06-2014 |
09-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
757 |
2021 |
520 |
23-07-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla Fornitura quadro ASC da installare presso i campetti sportivi - CIG = Z402E33BCC |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
757 |
2022 |
556 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. VISCONTI NATALE PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
757 |
2013 |
392 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto Stefano. |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
757 |
2017 |
439 |
03-07-2017 |
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm
srl - CIG: Z801F37527 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
757 |
2016 |
435 |
14-07-2016 |
Liquidazione € 1.220,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2
interventi di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= ZB41980D93 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
757 |
2020 |
545 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:ZDF2BCEED3_ |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
758 |
2016 |
436 |
14-07-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.432,56 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi da
GENNAIO a MAGGIO 2016 . CIG= Z40128A3C0 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
758 |
2020 |
551 |
23-07-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
758 |
2021 |
521 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
758 |
2017 |
440 |
03-07-2017 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
758 |
2022 |
558 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2022. CIG Z99371CA48 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
758 |
2013 |
393 |
04-07-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
759 |
2021 |
522 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto Scolastico “ Scuola dell’infanzia” |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
759 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
759 |
2015 |
457 |
15-07-2015 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
759 |
2013 |
394 |
04-07-2013 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo ( Ottobre 2012 – Marzo 2013). |
05-07-2013 |
20-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
759 |
2017 |
441 |
04-07-2017 |
Determina a Contrarre per la fornitura materiale edile con affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z151F373C4 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
759 |
2020 |
552 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
760 |
2020 |
553 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
760 |
2021 |
523 |
23-07-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
760 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
760 |
2015 |
458 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano .
Stagione calcistica 2014/2015 |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
760 |
2012 |
437 |
25-06-2012 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Atto di citazione
promosso dal Sig. Rimicci Biagio - Rif. G.M. n. 30/12. |
25-06-2012 |
10-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
760 |
2017 |
442 |
04-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI LUGLIO 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
761 |
2022 |
561 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 627 DI GULINO A. & C. SNC PER FORNITURA TONER
IMP. 440/2022 – CIG ZC436B6B96 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
761 |
2021 |
525 |
26-07-2021 |
Impegno e liquidazione alla Fondazione Le Vie dei Tesori del contributo di partecipazione alla manifestazione “Festival Le Vie dei Tesori” 28/29 agosto e 4/5 settembre 2021. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
761 |
2015 |
459 |
15-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione.
Anno 2015. |
16-07-2015 |
31-07-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
761 |
2017 |
443 |
04-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
APRILE 2017 |
04-07-2017 |
19-07-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
761 |
2020 |
554 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
761 |
2018 |
489 |
09-07-2018 |
Affidamento fornitura buoni mensa. CIG Z322404500 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |