117 |
2020 |
47 |
22-01-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Dicembre 2019 – Fatt. n. 3/1045 del 05.12.2019–
CIG= Z26292DC84 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
101 |
2019 |
47 |
24-01-2019 |
Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della
Compagnia AM Trust International Underwriters, con validità 23/07/2018
23/07/2019. II° semestre - € 5.500,00.
CIG: Z232472AB4 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
127 |
2018 |
47 |
05-02-2018 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . XXXV Concorso Peppe ‘Nnappa .Carnevale 2018 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
142 |
2012 |
47 |
30-01-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
108 |
2015 |
47 |
04-02-2015 |
Liquidazione contributo Associazione Musicale Amici della Musica. Estate 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
139 |
2016 |
47 |
23-02-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Novembre 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
196 |
2014 |
47 |
04-02-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom I ° Bimestre 2014
CIG: Z3D0DA8661 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
147 |
2017 |
47 |
03-02-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di dicembre 2016. |
03-02-2017 |
18-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
199 |
2013 |
47 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa “Carnevale 2013”.
CIG: Z97088AF78 |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
183 |
2023 |
47 |
16-02-2023 |
: CARNEVAALE 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMPLIFICAZIONE E SERVICE ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL. IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z6139E6665. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
115 |
2021 |
47 |
02-02-2021 |
Liquidazione all’Associazione A.N.A.S per manifestazione musicale estate 2020.CIG:Z442E5E552 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
106 |
2022 |
47 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ LA NUOVA STELLA DI RIBAUDO CATERINA”, PER
FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITà NATALIZIE . CIG:Z93341111A |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
904 |
2012 |
470 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 935,15 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
660 |
2022 |
470 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO FINE ANNO SCOLASTICO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
655 |
2019 |
470 |
03-06-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
772 |
2015 |
470 |
16-07-2015 |
Liquidazione quota "Cofinanziamento progetti Distretto Turistico Targa Florio". |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
733 |
2018 |
470 |
05-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
933 |
2014 |
470 |
06-08-2014 |
Affidamento e Impegno Spesa servizio RSPP ( Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 in favore dell’Ing. Antonino Fustaneo, nato a Petralia Sottana il 29.05.1976 e residente a Collesano in C. |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
648 |
2020 |
470 |
22-06-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di FEBBRAIO 2020 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
833 |
2016 |
470 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GIUGNO 2016
CIG : ZF71ADEC76 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2017 |
470 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Ignazio Mortillaro, di acconto spese legali per
opposizione avverso procedimento civile n. 2265/2016 promosso dal Signor Enzo Li Pomi.
CIG Z1E1BCAC96 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
893 |
2013 |
470 |
02-08-2013 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZDC0B137BD |
07-08-2013 |
22-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
674 |
2021 |
471 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Boutique
della Carne di Salvatore Traina |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
709 |
2022 |
471 |
24-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
656 |
2019 |
471 |
03-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno di spesa per i lavori di “ scavo e spurgo del tratto della condotta fognaria principale attigua alla Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG = Z39289E |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
734 |
2018 |
471 |
05-07-2018 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. – Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1063 |
2014 |
471 |
06-08-2014 |
Scelta metodo di gara. Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2014/15= |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
806 |
2017 |
471 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
653 |
2020 |
471 |
22-06-2020 |
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Direzione lavori,
misure contabilità e coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Marghe |
24-06-2020 |
09-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2013 |
471 |
02-08-2013 |
Affidamento spettacolo musicale Medea in Concerto. CIG: Z320B13800 |
07-08-2013 |
22-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
905 |
2012 |
471 |
19-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 939,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
773 |
2015 |
471 |
16-07-2015 |
Liquidazione contributo all'Ass.ne Sicilia Racing di Collesano per l' organizzazione
aggiuntiva della 99^ edizione della Targa Florio rally internazionale di Sicilia |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
841 |
2016 |
471 |
08-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta CRC snc per revisone automezzo targato EK497AZ.
CIG: Z541A74498 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
649 |
2020 |
472 |
22-06-2020 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la
procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei trasporti,
delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, o |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
842 |
2016 |
472 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione SCUOLABUS. Ditta Fullone Rosario
CIG Z551A2E430 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
774 |
2015 |
472 |
16-07-2015 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Acconto anno
2014 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
896 |
2013 |
472 |
06-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio sc |
08-08-2013 |
23-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
675 |
2021 |
472 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
962 |
2014 |
472 |
11-08-2014 |
Presa atto cambio data spettacolo. Concerto “Lello Analfino & Tinturia” |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
855 |
2012 |
472 |
19-07-2012 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2013
CIG: Z0505C3622 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
735 |
2018 |
472 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Cerca” e Comitato Morte e
Passione. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
807 |
2017 |
472 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo febbraio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
657 |
2019 |
472 |
03-06-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Aprile 2019. CIG: 7337934EAF |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
661 |
2022 |
472 |
24-06-2022 |
FORNITURA SARACINESCA PER ACQUEDOTTO PIGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N.
77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 100
E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
676 |
2021 |
473 |
21-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
892 |
2013 |
473 |
06-08-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
954 |
2012 |
473 |
19-07-2012 |
Liquidazione, premio polizze assicurative Kasko – Danni ai veicoli n.10688 e
Infortuni n. 73323667 con validità 27.07.12 – 27.07.13. III° e ultima annualità.
CIG Z1B05CB895 |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
650 |
2020 |
473 |
23-06-2020 |
Liquidazione fatture n. 42/2019 e n.70/2019 per conferimento incarico legale Avv.ti Dentici e
Lo Casto. Delibera di G.M. n.66/2015 |
23-06-2020 |
08-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
940 |
2014 |
473 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore della Soc. Coop. R-evolution con sede in via San
Giuseppe n.24 a Termini Im |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
808 |
2017 |
473 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo marzo 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
843 |
2016 |
473 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione FIAT Grande Punto.
Ditta Super Car snc - CIG ZDA1A3B2A3 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
658 |
2019 |
473 |
03-06-2019 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -
CIG: Z2328A271A |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
662 |
2022 |
473 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E TABELLA
INDICATIVA – DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO DI MATTEO -
CIG= Z25363AE58 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2018 |
473 |
05-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
775 |
2015 |
473 |
16-07-2015 |
:Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo APRILEC 2015
CIG: ZF615686E0 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
737 |
2018 |
474 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S. Antonio. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
659 |
2020 |
474 |
23-06-2020 |
Rimborso di € 32,44 per bollettini di pagamento allaccio lampade votive nel Cimitero Comunale |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
677 |
2021 |
474 |
21-06-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Maggio 2021. CIG: Z823012566 |
22-06-2021 |
07-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
955 |
2012 |
474 |
19-07-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del II° trimestre 2012.= |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
941 |
2014 |
474 |
12-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
809 |
2017 |
474 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017. Saldo. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
844 |
2016 |
474 |
08-08-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - integrazione impegno di spesa |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
659 |
2019 |
474 |
03-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia marzo 2019 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
663 |
2022 |
474 |
24-06-2022 |
CAMPAGNA AIB 2022 - ATTIVITà DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI
BOSCHIVI E DI INTERFACCIA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA
COLLABORAZIONE DA PARTE DELL’ANAS ZONALE DI COLLESANO COD. FISC.
91014100829, CON SEDE LEGALE NELLA VIA TOMMASO VIL |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
897 |
2013 |
474 |
07-08-2013 |
Studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di “Messa a
norma Campo di Calcio comunale”,
Determina a Contrarre |
08-08-2013 |
23-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
776 |
2015 |
474 |
16-07-2015 |
Lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata".(CIG = ZAC0BB669D - CUP =
E47H110002970004).
Liquidazione STATO FINALE |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
810 |
2017 |
475 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
660 |
2019 |
475 |
03-06-2019 |
Consulenza informatica per rimozione malware su computer ufficio di
ragioneria e aggiornamenti software su server- Impegno di spesa
CIG: Z3B28A26B5 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
845 |
2016 |
475 |
09-08-2016 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY SWORK - DITTA GULINO ANGELO & c. SNC- CIG. Z8A1AD8C69 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
738 |
2018 |
475 |
05-07-2018 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Sacramento. Anno
2018. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
961 |
2013 |
475 |
07-08-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia. |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
664 |
2022 |
475 |
24-06-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
934 |
2014 |
475 |
18-08-2014 |
Concessione di un’area pubblica “area a verde attrezzato“ ubicata in località “Mora” e contraddistinta in catasto al Fg.37, p.lle 246 e 175 – Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
777 |
2015 |
475 |
17-07-2015 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2015Z5215401A5 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
660 |
2020 |
475 |
25-06-2020 |
Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale d |
26-06-2020 |
11-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
892 |
2012 |
475 |
19-07-2012 |
Liquidazione complessivi € 1.822,56 (Euromilleottocentoventidue/56 per
lavoro straordinario per festività Maria SS. Dei Miracoli e manifestazioni mese
maggio-giugno 2012 per n°.4 Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo
e Culotta per n° 120 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
697 |
2021 |
475 |
29-06-2021 |
Impegno e liquidazione per servizio di telefonia fissa e connettività uffici comunali e
realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG: Z65308957F - fattura
n. F2021-68025 del 15/06/2021 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
854 |
2012 |
476 |
19-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa “Terre di Cinema – Incontri Internazionali
sull’immagine cinematografica - II edizione”, con la società Factory Film srl di Roma |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
778 |
2015 |
476 |
17-07-2015 |
Liquidazione contributo in favore del Circolo Militare Anziani . Anno 2014 |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
666 |
2020 |
476 |
26-06-2020 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019: Servizi tecnici relativi alla “Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola Primaria” sito in |
30-06-2020 |
15-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
665 |
2022 |
476 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA247 DEL 31/05/2022 DI €. 5.438,10
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2018 |
476 |
05-07-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Aprile 2018. CIG: Z5E22E7CC7.= |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
902 |
2013 |
476 |
09-08-2013 |
Affidamento lavori opere murarie e tinteggiatura vano scala Palazzo Municipale.
Ditta: Provenzano Carmelo – CIG= ZBF0B23B97 |
19-08-2013 |
03-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2017 |
476 |
17-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 2.527,62 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 03.04.2017 al 30.06.2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
846 |
2016 |
476 |
09-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
935 |
2014 |
476 |
18-08-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione di € 5.799,64 quale acconto della fattura n° 5 del 20.01.2014,
emessa pe |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
661 |
2019 |
476 |
03-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 13 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo aprile 2019 CIG: Z1926821D8 |
04-06-2019 |
19-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
698 |
2021 |
476 |
29-06-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020), Intervento urgente strada comunale sita in c.da Comune ”- CIG Z9132333D9 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
847 |
2016 |
477 |
10-08-2016 |
Oggetto: Servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Affidamento e
impegno di spesa. CIG:Z951AE5B50 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
942 |
2014 |
477 |
14-08-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di siste |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
673 |
2019 |
477 |
04-06-2019 |
Liquidazione di €. 66,88 (eurosessantasei/88) a favore della ditta CRC S.n.c.di
Domenico D’Anna- Giuseppe Di Mariano & C. con sede in Collesano per
revisione dell’ automezzo comunale Carro Funebre Targato PAA43939 - CIG:
Z0E25520BC |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
669 |
2020 |
477 |
26-06-2020 |
Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500- Proroga tecnica |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2021 |
477 |
29-06-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
880 |
2012 |
477 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
974 |
2013 |
477 |
12-08-2013 |
Affidamento service manifestazioni estate 2013 . CIG:ZABOB2DAEB |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
779 |
2015 |
477 |
17-07-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di maggio 2015. CIG. Z1C1291C8C |
17-07-2015 |
01-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
666 |
2022 |
477 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 959,20 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – MAGGIO 2022 –
FATT. N. 000696 DEL 31.05.2022
|
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
740 |
2018 |
477 |
05-07-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
812 |
2017 |
477 |
17-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MAGGIO 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
881 |
2012 |
478 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2012 ( scuolabus |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
792 |
2015 |
478 |
20-07-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo all'elaborazione
del piano tariffario TARI 2015.
CIG. Z911564956 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1465 |
2013 |
478 |
20-08-2013 |
CST “innovazione e sviluppo”- Progetto per l’elaborazione di una banca dati territoriale dei soggetti e
degli oggetti, finalizzata al miglioramento della performance dell’Ufficio Tributi del Comune di Collesano in materia di
ICI/IMU ed aree edificabili” |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
667 |
2022 |
478 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 53/2022 DEL 08/06/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 5^ RATA ANNO 2022. |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
741 |
2018 |
478 |
06-07-2018 |
Liquidazione Ditta “Rakamart Ricamificio Collesano” per la fornitura di gadget “Museo Targa
Florio” . Z322087180. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
852 |
2016 |
478 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di maggio 2016 . Saldo fattura n. 30/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2017 |
478 |
17-07-2017 |
Liquidazione attività vorativa donne mese di marzo-luglio 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
667 |
2020 |
478 |
29-06-2020 |
Liquidazione Servizio assicurativo per la Tutela Legale, ai sensi dell’art. 36 – c.2, lett.a.) del D.Lgs .50/2016 e s.m.i. Periodo dall’01.02.2020 all’01.02.2021 - CIG Z6B2C3AD8A |
30-06-2020 |
15-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
700 |
2021 |
478 |
29-06-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
665 |
2019 |
478 |
04-06-2019 |
Conferimento incarico professionale per la redazione di atti tecnici relativi al miglioramento del servizio idrico integrato .
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dir |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
701 |
2021 |
479 |
30-06-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
913 |
2013 |
479 |
20-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Frate Gabriele Allegra” dei Frati Minori Francescani di
Sicilia” per manifestazione “Fiera Agri Artigian Turist” . |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
685 |
2022 |
479 |
26-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:ZC133C58D1.
|
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
814 |
2017 |
479 |
17-07-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di giugno 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
666 |
2019 |
479 |
04-06-2019 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2012 |
479 |
19-07-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Ottobre 2011 – Marzo 2012). |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
793 |
2015 |
479 |
20-07-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2015 con modelli F 24.
CIG. Z731564918 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
943 |
2014 |
479 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Cusimano Tommaso, con sede a Cefalù
in via Nicola Botta n. 94, P. |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
742 |
2018 |
479 |
06-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2018. CIG: ZC2213627B. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
670 |
2020 |
479 |
01-07-2020 |
Proroga incarico ex art. 1, comma 557, L.311/2004 - Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella. Periodo
Luglio/Dicembre 2020. |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
853 |
2016 |
479 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di giugno 2016 . Saldo fattura n. 37/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
140 |
2016 |
48 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 4.026,00 Iva inclusa, in favore della Ditta G.F. Impianti di Fullone
Gandolfo per realizzazione impianto di riscaldamento locali ad uso 118 . Saldo fattura n.
03/2015. - C.I.G. ZA916F83E3 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
174 |
2023 |
48 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO PER FORNITURA NOLEGGIO BAGNI
CHIMICI ALLA DITTA BIUNDO S.R.L.S PER LE SERATE DI CARNEVALE 2023 DAL
18 AL 21 FEBBRAIO 2023 CIG:ZB339E65F2. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
116 |
2021 |
48 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta La Serra Fiorita di Santino Rosa per fornitura corone di alloro commemorazione 4
novembre 2020. Cig: Z7F2F0C41B |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
207 |
2013 |
48 |
06-02-2013 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto gruppo Proloco da Termini Imerese a Collesano e viceversa
in occasione del Carnevale 2013. CIG.Z59088CDD2 |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
153 |
2017 |
48 |
06-02-2017 |
Liquidazione di € 1.830,00 (Euromilleottcentotrenta/00) in favore della Ditta TRUCK
SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z421B86648 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
107 |
2022 |
48 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE STRADA COMUNALE EXTRAURBANA
– CIG= Z2B345D244 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
102 |
2019 |
48 |
24-01-2019 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per
la Tutela Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZD726BCC61 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
143 |
2012 |
48 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore dell’Associazione Madonie Bike per attività
Sportiva - Anno 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
109 |
2015 |
48 |
04-02-2015 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2015 e di n. 1 registro delle unioni civili CIG ZCD109E564 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
197 |
2014 |
48 |
04-02-2014 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2014 CIG: Z670D9D573 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
108 |
2020 |
48 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di ottobre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
111 |
2018 |
48 |
05-02-2018 |
Affidamento fornitura oggetti in ceramica occorrenti per la premiazione del “XXXV Concorso
Peppe‘Nnappa” Carnevale 2018. CIG:ZDB22042B1 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
877 |
2012 |
480 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Signorello G. Spidy Pollo e CI.GA. s.r.l. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
794 |
2015 |
480 |
20-07-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 2° S.A.L. |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
944 |
2014 |
480 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2016 |
480 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 529,67 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 5E/2016 . CIG= 597133772C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
671 |
2020 |
480 |
01-07-2020 |
Liquidazione oneri Siae “Carnevale 2020” |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
702 |
2021 |
480 |
30-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 969,76 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 30 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
667 |
2019 |
480 |
04-06-2019 |
Proroga incarico Servizio Socio Professionale del Comune alla Dott.ssa Campagna Rossella.
CIG: Z5928AFDAC |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
668 |
2022 |
480 |
24-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO D’URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI
VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA CASA RIFUGIO PROTETTA.CIG: ZA632D92BC |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
815 |
2017 |
480 |
17-07-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna luglio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
907 |
2013 |
480 |
20-08-2013 |
Impegno e Liquidazione in favore dell’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit
S.p.A. di Palermo per rilascio autorizzazione allo scarico dell’impianto di Depurazione Comunale da
parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2021 |
481 |
30-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a favore del Sig. La Torre Filippo, residente in Collesano,
della prestazione occasionale di bandizzazione dell’avviso alla cittadinanza dell’intervento di disinfestazione
in programma il 28/06/2021 nelle ore serali |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
668 |
2019 |
481 |
05-06-2019 |
Affidamento per la fornitura di acquisto scarpe antinfortunistiche Cig: ZCF28AF547 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
669 |
2022 |
481 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2022. CIG:
ZF43484AEB |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
743 |
2018 |
481 |
06-07-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2018 .CIG:ZC521376E6 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
908 |
2013 |
481 |
20-08-2013 |
Lavori di: “Adeguamento strutturale e sismico dell’Edificio Scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita in Collesano” (PA) - D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Conferimento incarico di “Collaudo statico in corso d’opera” ai sensi dell’art. 120 del
D.L.vo |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2017 |
481 |
17-07-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
per gestione dei servizi di igiene urbana periodo giugno-dicembre 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
878 |
2012 |
481 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
795 |
2015 |
481 |
21-07-2015 |
Affidamento alla ditta ANSSCA s.r.l. di Termini Imerese del servizio di prelievo,
trasporto e smaltimento in discarica del percolato della discarica di Contrada Ottosalme e
contestuale impegno di spesa.
CIG ZD6155457B |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2014 |
481 |
18-08-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
26-08-2014 |
10-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
855 |
2016 |
481 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI AGOSTO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
672 |
2020 |
481 |
01-07-2020 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
744 |
2018 |
482 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
796 |
2015 |
482 |
21-07-2015 |
Liquidazione per lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da
"Alivuzza". - Ditta Cirrito Salvatore.
Compensazione debitoria
CIG= Z931461583 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
949 |
2014 |
482 |
20-08-2014 |
Rimborso somma di €. 830,00 al Signor Gargano Michele
erroneamente versate sul c.c. del Comune di Collesano |
27-08-2014 |
11-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
673 |
2020 |
482 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
856 |
2016 |
482 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.586,00 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per lavori
urgenti di messa in sicurezza solai e sistemazione impianto idrico dell'Edificio
scolastico Scuola dell'Infanzia Via Imera - CIG= ZE119AC70D |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2021 |
482 |
30-06-2021 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig:ZD630D8467 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
670 |
2022 |
482 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2022. CIG:
ZF43484AEB |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
817 |
2017 |
482 |
17-07-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
674 |
2019 |
482 |
05-06-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 500
Cartoncini parcheggio per disabili .CIG: ZD928A8251.Cod.
univoco UF61OT |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
909 |
2013 |
482 |
20-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “ Manutenzione straordinaria di un immobile comunale sit |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
931 |
2012 |
482 |
19-07-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria per lavoro
straordinario per manifestazioni estive per € 1.822,56
(Euromilleottocentoventidue/56) per N° 4 Ausiliari del traffico per n° 120 ore
complessive (30 ore cadauno). Periodo Luglio- Se |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
671 |
2022 |
483 |
24-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO “CANTIERI DI SERVIZI ” ALLA UNIPOL
ASSICURAZIONI DI SALVATORE PANZARELLA CON SEDE A COLLESANO IN VIA UMBERTO
I , N. 38,. CIG Z553691404 |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
963 |
2014 |
483 |
20-08-2014 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
818 |
2017 |
483 |
18-07-2017 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2017. Impegno di spesa. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
910 |
2013 |
483 |
20-08-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativamente ai lavori di “Messa a norma Campo di Calcio
Comunale”. CIG= 239438442A |
20-08-2013 |
04-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
882 |
2012 |
483 |
19-07-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
745 |
2018 |
483 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
797 |
2015 |
483 |
21-07-2015 |
Liquidazione € 2.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
674 |
2020 |
483 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
857 |
2016 |
483 |
18-08-2016 |
affidamento e impegno di spesa per interventi di manutenzione su mezzi pestanti comunali
- Ditta Blanda Mario. CIG= ZE61AE599D |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
675 |
2019 |
483 |
05-06-2019 |
Approvazione graduatoria libri di testo anno scolastico 2018/2019 |
06-06-2019 |
21-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
798 |
2015 |
484 |
21-07-2015 |
Liquidazione € 2.903,42 in favore del Dott. Geol. Giuseppe Abbate relativamente allo
studio geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di "Messa a norma Campo
di Calcio Comunale".
SALDO - CIG= ZA70B23CF7 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
675 |
2020 |
484 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2017 |
484 |
18-07-2017 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
858 |
2016 |
484 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GIUGNO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2021 |
484 |
01-07-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’intervento di destinare a investimenti in infrastrutture sociali .- anno 2021- Determina n° 447/20 |
01-07-2021 |
16-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
965 |
2014 |
484 |
20-08-2014 |
Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
669 |
2019 |
484 |
05-06-2019 |
Impegno per fornitura gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
856 |
2012 |
484 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
914 |
2013 |
484 |
20-08-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
del 31 maggio, dall'1 al 5 e dall'8 al 13 luglio 2013 –
Dr.ssa NICASTRO Maria |
23-08-2013 |
07-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
675 |
2022 |
484 |
27-06-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 – ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018. DIPENDENTI
IPPOLITO ANTONINA , GARGANO GIACOMA , CIACOMARRA ANTONINA |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
746 |
2018 |
484 |
06-07-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
670 |
2019 |
485 |
05-06-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
857 |
2012 |
485 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
709 |
2021 |
485 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
672 |
2022 |
485 |
27-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
799 |
2015 |
485 |
22-07-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 2° S.A.L.
MODIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 480 del 20.07.2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2016 |
485 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
676 |
2020 |
485 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
820 |
2017 |
485 |
18-07-2017 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2017 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"Ever Green" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
747 |
2018 |
485 |
06-07-2018 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2018. CIG. Z9B2135DDA |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
964 |
2014 |
485 |
20-08-2014 |
Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2014. |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2016 |
486 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Luglio
2016 - Fatt. n.3/16 del 01.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
677 |
2020 |
486 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
936 |
2014 |
486 |
20-08-2014 |
Affidamento dei servizi tecnici di “Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C |
21-08-2014 |
05-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2012 |
486 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Cerca”. Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
710 |
2021 |
486 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione. |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
800 |
2015 |
486 |
22-07-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO Benedetta e
LA DUCA Anna – dal 01.01.2015 al 31.05.2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
828 |
2017 |
486 |
20-07-2017 |
Proroga del Revisore dei Conti - ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dal
29/07/2017 all'11/09/2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
673 |
2022 |
486 |
27-06-2022 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CNNL) RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018- ART. 24.
AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITà AUTISTA COMUNALE. |
28-06-2022 |
13-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
748 |
2018 |
486 |
06-07-2018 |
Liquidazione di €. 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2018.
CIG Z7F15049F9 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
671 |
2019 |
486 |
05-06-2019 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZBF26F0072 |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
859 |
2012 |
487 |
19-07-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”. III.a annualità |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
711 |
2021 |
487 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
829 |
2017 |
487 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG
ZF41F6B18A |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
749 |
2018 |
487 |
09-07-2018 |
Liquidazione alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n. 4 pacchi di cancelleria e alla
tipografia Solunto di Orobello Francesco per fornitura manifesti elettorali per le elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
672 |
2019 |
487 |
05-06-2019 |
Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n° 2903/2017 VG - n. 11158/2018 per il ricovero di n. 2
minorenni .Impegno di spesa .CIG Z9828A640D |
05-06-2019 |
20-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
678 |
2020 |
487 |
01-07-2020 |
Liquidazione contributo all’Associazione “ Trinacria Eventi”-Estate 2019 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
861 |
2016 |
487 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 356,68 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade in economia svolti dal personale operaio comunale
- Mesi Giugno e Luglio - CIG= Z791A846Z0 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
923 |
2013 |
487 |
26-08-2013 |
Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2013/2015. |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
801 |
2015 |
487 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X01863209 del 15.05..2015 CIG: ZE4140A67D |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
720 |
2020 |
488 |
01-07-2020 |
Impegno di spesa per servizio locazione fotocopiatore multifunzione – Area 1^ - Anno 2020. C.I.G: Z1D27ED23D |
13-07-2020 |
28-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1031 |
2014 |
488 |
22-08-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello in ceramica relativo alla manifestazione
“Dedicato a…Giacinto Gargano” anno 2014 |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
677 |
2022 |
488 |
28-06-2022 |
art. 4 comma 2 d.p.r. 207/2010 e dell'art. 31 comma 3 d.l. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 - liquidazione in favore dell'inps |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
802 |
2015 |
488 |
22-07-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo maggio -/luglio2015
CIG: Z76157D11C |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
860 |
2012 |
488 |
19-07-2012 |
Concessione contributo all’Associazione “Liberi tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludicoricreative-
sportive in favore dei ragazzi . – Estate ragazzi 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
712 |
2021 |
488 |
01-07-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione. |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
689 |
2019 |
488 |
05-06-2019 |
di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X1809887 del
15/05/2019 periodo marzo/aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
931 |
2013 |
488 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per contributo Associazione “Hachiko” per la II .a. edizione della Expo canina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
750 |
2018 |
488 |
09-07-2018 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per elezioni
amministrative del 10.06.2018 |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
862 |
2016 |
488 |
18-08-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 964,00 IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori urgenti per lo spurgo condotta fognarie Via Einaudi e Via Bagherino. CIG=
Z931AF0851 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
731 |
2021 |
489 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2021. CIG ZA832599F0 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
690 |
2019 |
489 |
05-06-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia aprile 2019 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2017 |
489 |
21-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta
Manganello Giuseppe. |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
708 |
2020 |
489 |
01-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 879,67 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per le fatture n.ri 40803/20 – 41181/20 e 41486/20 per costi recupero energetico Rsau e
Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti cod. CER 150102 (plasti |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
676 |
2022 |
489 |
29-06-2022 |
CONCESSIONE USO TEMPORANEO CAMPO DI CALCIO COMUNALE.
ASSOCIAZIONE ASD GIOVANILE COLLESANO. PROROGA FINO AL 31/10/2022. |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
863 |
2016 |
489 |
18-08-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella luglio e agosto 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
761 |
2018 |
489 |
09-07-2018 |
Affidamento fornitura buoni mensa. CIG Z322404500 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
803 |
2015 |
489 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per fornitura TONER
CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
982 |
2014 |
489 |
03-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
861 |
2012 |
489 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (8 unità |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
144 |
2012 |
49 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Sig. Baudone Giuseppe per progetto personalizzato di integrazione
lavorativa . Periodo ottobre - dicembre 2011. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
198 |
2014 |
49 |
04-02-2014 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2013 anno fiscale 2012
CIG: Z880D9E43A |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
109 |
2020 |
49 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
179 |
2018 |
49 |
05-02-2018 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.
Antonino Russo – settembre/novembre 2017. |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
222 |
2013 |
49 |
07-02-2013 |
Liquidazione e rimborso alle Poste Italiane SpA per permessi usufruiti dal
Consigliere Signorello Rosario – Anno 2009 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
141 |
2016 |
49 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2015 al 3.12.2015 . Saldo fattura
n. 200/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
154 |
2017 |
49 |
06-02-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017. CIG Z7F15049F9 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
131 |
2022 |
49 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGITEC SRL DI CASTEL DI IUDICA (CT) PER IL
SERVIZIO DI N. 3 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE (UFFICI COMUNALI E SCUOLE) PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
CIG:Z603413170 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
144 |
2015 |
49 |
04-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di scavo e ripristino condotta idrica C.da Comune |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
117 |
2021 |
49 |
02-02-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di dicembre 2020 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
175 |
2023 |
49 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERAMICHE IACHETTA
PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CERAMICA IN OCCASIONE DEL
XXXVIII CONCORSO PEPPE NNAPPA CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8339E95CC. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
103 |
2019 |
49 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 210,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura rete metallica per campetto da tennis……” CIG= Z2324F8CF3 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
804 |
2015 |
490 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
862 |
2012 |
490 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (3 unità) |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
691 |
2019 |
490 |
07-06-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2019.- |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
769 |
2018 |
490 |
09-07-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla
Ditta Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale in
dotazione al Comune di Collesano_ |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
678 |
2022 |
490 |
29-06-2022 |
DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMMOBILE DA
DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI FOGLIO N. 38 PART.LLA
223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIV |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
832 |
2017 |
490 |
21-07-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.06.2017 al 30.06.2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
709 |
2020 |
490 |
01-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
713 |
2021 |
490 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
936 |
2013 |
490 |
30-08-2013 |
OGGETTO:contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2013– Impegno di |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
692 |
2019 |
491 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura Kg. 600 ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z4B28B4565 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
838 |
2017 |
491 |
24-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
710 |
2020 |
491 |
01-07-2020 |
Liquidazione della somma di 6.994,72 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
37/2020 -I acconto 50% |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
714 |
2021 |
491 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
863 |
2012 |
491 |
19-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Provvidenza per proposizione appello avverso sentenza CTP
n. 368/04/11 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2015 |
491 |
22-07-2015 |
Impegno e liquidazione per la fornitura carta igienica
CIG: ZD41460C8F |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
751 |
2018 |
491 |
09-07-2018 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
933 |
2013 |
491 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “estate@collesano 2013”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2016 |
491 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 3 Agosto 2016. |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
875 |
2016 |
492 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.907,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 96,54 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2016 - fattura elettronica n. E150 del 08.06.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2013 |
492 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
843 |
2018 |
492 |
09-07-2018 |
Approvazione rendiconto economato periodo 01 Gennaio – 19 Giugno
2018 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
993 |
2014 |
492 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
693 |
2019 |
492 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura e montaggio n. 1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z2528B44F5 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2017 |
492 |
24-07-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti – giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 del Presidente della
Regione Siciliana - affidamento servizio per €. 39.999 (IVA esclusa) -
CIG Z0 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
806 |
2015 |
492 |
22-07-2015 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2014 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2021 |
492 |
05-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio di locazione di un fotocopiatore multifunzione – Area 7^ -
Anno 2021.CIG: ZEB3239895 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
864 |
2012 |
492 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 568,70 (Eurocinquecentosessantotto/70) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura n° 2 targhe 90x60 indicazioni stradali, n° 6 Transenne mobili cm 200x110, n° 2 dischi diam. 60 fre |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
679 |
2020 |
492 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
840 |
2017 |
493 |
24-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 235,95 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Maggio 2017 – Fatt. n. E70 del 31/05/2017.
CIG ZF21DB9639. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
716 |
2021 |
493 |
05-07-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo maggio/giugno 2021 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
686 |
2022 |
493 |
30-06-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL
“SERVIZIO CIVICO COMUNALE” PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
876 |
2016 |
493 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.342,41 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,03 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2016 - fattura elettronica n. E180 del 13.07.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2013 |
493 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
807 |
2015 |
493 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA31313771 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
680 |
2020 |
493 |
01-07-2020 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2020 con modelli F 24 . CIG:Z382D5D00A |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
893 |
2012 |
493 |
19-07-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 670,26 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
844 |
2018 |
493 |
10-07-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.8V00278669 DEL
06/06/18 per il periodo aprile – maggio 2018
CIG:Z6A243C87A |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2014 |
493 |
04-09-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
694 |
2019 |
493 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z5528B442B |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
906 |
2012 |
494 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 287 del 17.04.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2016 |
494 |
22-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 91/16 del 11.08.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
808 |
2015 |
494 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
995 |
2014 |
494 |
04-09-2014 |
Liquidazione di €.45,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2013 |
494 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Fullone Salvatore , Culotta Rosario per proposizione appello avverso
sentenze della C.T.P. Palermo n.ri 72/10/13 e 71/10/13 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
695 |
2019 |
494 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 262,30 Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per fornitura n. 1 T in ghisa flangiata–
CIG = ZF927F231B .= |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2017 |
494 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
717 |
2021 |
494 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per effettuazione analisi cliniche in favore di dipendenti comunali presso il centro
Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma.
CIG:ZC432499BD |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
689 |
2020 |
494 |
01-07-2020 |
Liquidazione Ditta Officina –Carrozzeria Super-Car per lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:ZC52C2FEC3 |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2018 |
494 |
10-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di risme di carta A4 eA3- CIG:
Z1023EAAD3 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
696 |
2019 |
495 |
07-06-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Maggio 2019 – Fatt. n. 3/394 del 28.05.2019–
CIG= Z162792F10 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2013 |
495 |
30-08-2013 |
Concessione contributo integrativo Sig.ra Colombo - Impegno di spesa anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
762 |
2018 |
495 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
723 |
2021 |
495 |
06-07-2021 |
prenotazione impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti
Superiori. Rimborso abbonamenti |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
687 |
2022 |
495 |
30-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2012 |
495 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 96,80 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”.
Fattura n. 169 del 29.02.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
881 |
2016 |
495 |
22-08-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z131AF14E1 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
809 |
2015 |
495 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZZ5D14E1AC4 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
681 |
2020 |
495 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
996 |
2014 |
495 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE - LUGLIO 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
842 |
2017 |
495 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
882 |
2016 |
496 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2016 - CIG: Z2B182005E |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2015 |
496 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
682 |
2020 |
496 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
843 |
2017 |
496 |
24-07-2017 |
Integrazione IMPEGNO SPESA € 3.981,29 per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferen |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
937 |
2013 |
496 |
30-08-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.05.2013/31.12.2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
763 |
2018 |
496 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di €. 39.999,00 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il
servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati dal mese di giugno e per tutto il periodo
autorizzato anno 2018 – giuste Ordinanze n.ri 2/Rif. del |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
691 |
2022 |
496 |
30-06-2022 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE – CONVERGENZA ALLA
REGOLAZIONE MTI-3- MODALITà TENUTA, ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRI TECNICO – CONTABILI RQTI. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
697 |
2019 |
496 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 92/PA del 23.05.2019. CIG= Z2322CC841 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
724 |
2021 |
496 |
06-07-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù III° bimestre 2021. |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
908 |
2012 |
497 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 5°
Intervento – Fattura n. 344 del 14.05.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
688 |
2022 |
497 |
30-06-2022 |
IMPEGNO SOMME SOMMA PER POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N. 95623615 DEL
05.06.2019 CODICE DITTA N°. 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI
ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
698 |
2019 |
497 |
07-06-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
764 |
2018 |
497 |
10-07-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 494,45 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1550 - Maggio 2018 – Fatt. n. E000080 del 3 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
942 |
2013 |
497 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2256 del 15.07.2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2021 |
497 |
06-07-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio-giugno 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
693 |
2020 |
497 |
01-07-2020 |
Interventi spurgo condotta fognaria Via Bagherino – CIG= Z502CF9662 – Ditta Provenza Spurghi
LIQUIDAZIONE |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
883 |
2016 |
497 |
22-08-2016 |
liquidazione per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
811 |
2015 |
497 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
998 |
2014 |
497 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
726 |
2021 |
498 |
07-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla ditta “Cirrito Gandolfo” per sostituzione batteria sullo Scuolabus Comunale.
CIG:ZC23261B81 |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
689 |
2022 |
498 |
01-07-2022 |
SERVIZIO PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA FINALIZZATA
ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS.
N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI INTERNI ”
SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2020 |
498 |
01-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZC22D5612F |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
938 |
2013 |
498 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 1.815,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
manutenzione e avviamento impianto di Condizionamento Palazzo Municipale per la
stagione estiva - Anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
884 |
2016 |
498 |
22-08-2016 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2016 - CIG Z1A192CB10 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
812 |
2015 |
498 |
22-07-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
e consulenza tecnica CIG: Z25140A5fE |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
999 |
2014 |
498 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
909 |
2012 |
498 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 453 del 13.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2019 |
498 |
10-06-2019 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento
Progetto
C.U.P.: E46 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2015 |
499 |
23-07-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidenter ACI - Rimborso spese |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
700 |
2019 |
499 |
10-06-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali di Collesano – Affidamento diretto del servizio ai sensi degli art. 36 e 37 del codice dei contratti, approvato con D |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
692 |
2022 |
499 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO APRILE 2022.CIG ZF8334B1F5 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
732 |
2021 |
499 |
09-07-2021 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
721 |
2020 |
499 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per interventi a preventivo art. 12 del CSA sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Fattura n. 8 del 8.06.2020. CIG=Z6028A8500 |
13-07-2020 |
28-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
885 |
2016 |
499 |
22-08-2016 |
Integrazione di impegno e liquidazione della ulteriore somma di Euro 91,36 quale ritenuta
d'acconto (€ 87,48), interessi (€ 0.60) e sanzione (€ 3,28) della fattura di € 554,99
liquidata per mero errore, parzialmente per la somma di € 534,67 con determin |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
846 |
2017 |
499 |
25-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1000 |
2014 |
499 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e
ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
910 |
2012 |
499 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 145,20 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”-
Sistema elettrovalvola - Fattura n. 499 del 28.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
107 |
2012 |
5 |
09-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2022 |
5 |
16-03-2022 |
NOMINA ECONOMO COMUNALE.
AGENTE CONTABILE INTERNO |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
70 |
2020 |
5 |
17-01-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe" Periodo novembre 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1427 |
2021 |
5 |
10-12-2021 |
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE 50/2011 R.G. TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE- PROPOSTA DA COMED S.R.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO
LEGALE. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
21 |
2018 |
5 |
10-01-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri atti amministrativi.
CIG: Z69219EF9B |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
90 |
2017 |
5 |
24-01-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
53 |
2019 |
5 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00586706 del 06/12/2018- periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
23 |
2016 |
5 |
19-01-2016 |
Concessione sospensione temporanea dal progetto ASU all'operatrice Antista Lucia. |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
79 |
2021 |
5 |
22-01-2021 |
LIQUIDAZIONE Indennità festiva personale esterno UTC – Anno 2020 |
27-01-2021 |
11-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
643 |
2021 |
5 |
17-06-2021 |
Nomina Nucleo di Valutazione in forma monocratica |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
112 |
2014 |
5 |
17-01-2014 |
Liquidazione di € 172.038,23 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A.
per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
60 |
2022 |
5 |
26-01-2022 |
PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTà METROPOLITANA DI PALERMO (
ART.21 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N°152 RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E
PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAF |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
30 |
2015 |
5 |
19-01-2015 |
Aggiudicazione per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell'immobile sito
nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
|
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
155 |
2017 |
50 |
06-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/12/2016 al 31/12/2016. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
176 |
2023 |
50 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO
DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON
AMBULANZA. IMPEGNO DI SPESA CIG:ZB839E965B. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
118 |
2021 |
50 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per servizio fornitura luminarie “ Natale/Epifania
2020/2021”. Cig: Z9E2F9077D |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
145 |
2012 |
50 |
30-01-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
110 |
2015 |
50 |
05-02-2015 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2015 - CIG ZC01305DA3 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
199 |
2014 |
50 |
04-02-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo ottobre – dicembre 2013 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
110 |
2020 |
50 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
112 |
2018 |
50 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 14.954,15 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per lavori di “Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
223 |
2013 |
50 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Federico Cinzia per causa presso Corte di Appello
– Comune di Collesano c/Lala Alfonso. Incarico legale G.M. n. 33/07.
CIG: Z1E07A43BF |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
120 |
2019 |
50 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 3.189,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per ripristino comparto di pompe di estrazione fanghi dal digestore aerobico - Saldo fattura n. 257/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
111 |
2022 |
50 |
02-02-2022 |
INTERVENTI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VIA IMERA – CIG= Z1934778E6 - DITTA PROVENZA SPURGHI
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
142 |
2016 |
50 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.10.2015 al 3.11.2015 . Saldo fattura
n. 181/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2021 |
500 |
09-07-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo maggio
2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
886 |
2016 |
500 |
22-08-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl CIG:Z231AD0E9A |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
765 |
2018 |
500 |
11-07-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese GIUGNO 2018 – Fatt. n.3/8 del 26.06.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2022 |
500 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = Z382F3C6 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2012 |
500 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 7.897,37 in favore dell’Ing. Matteo Crisà per adempimento
dell’art. 7 della Convenzione di incarico di cui alla Determina Sindacale 56 del
29.11.2011 “Collaudo tecnico – amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di su |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
814 |
2015 |
500 |
23-07-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
847 |
2017 |
500 |
26-07-2017 |
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
991 |
2014 |
500 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2014/2015 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
943 |
2013 |
500 |
30-08-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese LUGLIO 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2014 |
501 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2014. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
946 |
2013 |
501 |
30-08-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GIUGNO 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2020 |
501 |
01-07-2020 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico relativamente ai lavori
di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento
del cimitero comunale” – CIG: Z8B2D40019;
– Importo di € 1.307,92 al netto del rib |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
887 |
2016 |
501 |
22-08-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
735 |
2019 |
501 |
13-06-2019 |
Liquidare la somma di €. 2.706,31 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
734 |
2021 |
501 |
12-07-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a
favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
848 |
2017 |
501 |
26-07-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom.
Campagna Francesco- 3° acconto. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
786 |
2018 |
501 |
12-07-2018 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2018 mese di luglio. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
912 |
2012 |
501 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per revisione e
adeguamento del progetto relativo ai lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale
delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2015 |
501 |
23-07-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
696 |
2020 |
502 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 196,12 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/132 - CIG= Z2B2D2128A |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2019 |
502 |
13-06-2019 |
liquidare la somma di €. 1.104,73 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
849 |
2017 |
502 |
26-07-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2016. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
846 |
2018 |
502 |
12-07-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza con automazione cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE624566 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2013 |
502 |
30-08-2013 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “Sportello Antiracket”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
735 |
2021 |
502 |
12-07-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
913 |
2012 |
502 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per coordinamento
specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in
bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio maronita –P.S. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
868 |
2016 |
502 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio - marzo aprile- giugno. Saldo anno 2016. CIG Z4D17FD2D2 |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1002 |
2014 |
502 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
817 |
2015 |
502 |
23-07-2015 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno 2015
CIG :Z86157DE3F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1003 |
2014 |
503 |
09-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z9DOF96361 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2012 |
503 |
20-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi
Racconti” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
683 |
2020 |
503 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
818 |
2015 |
503 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.3.2015 al 26.5.2015 -
Saldo fattura n. 2E/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
850 |
2017 |
503 |
26-07-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
847 |
2018 |
503 |
12-07-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di “Manutenzione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG:ZD02456741 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
939 |
2013 |
503 |
30-08-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
704 |
2022 |
503 |
05-07-2022 |
liquidazione intervento di controllo e verifica semestrale estintori comunali e impianti antincendio scuola primaria di via t. villa |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2021 |
503 |
12-07-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
869 |
2016 |
503 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di maggio 2016. CIG. ZA917FD220. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
693 |
2022 |
504 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL SIG. FILIPPO LA TORRE PER
MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO 2022 DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI COLLESANO |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
851 |
2017 |
504 |
26-07-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2017 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
737 |
2021 |
504 |
12-07-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA225 del 30/06/2021 di €. 6.431,14 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
983 |
2014 |
504 |
09-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI
STATO CIVILE PER L’ANNO 2015 E DI N.1 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI CIG
ZCD109E564 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
866 |
2012 |
504 |
20-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
684 |
2020 |
504 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura materiale di cancelleria .
Cig:Z6B2C563CF |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
819 |
2015 |
504 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1342,00 Iva inclusa, in favore della Ditta LEVANTINO GROUP S.r.l. per
nolo piattaforma aerea con operatore |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2022 |
505 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA LUIGI
MONCADA - CIG=Z6735482D9 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2021 |
505 |
13-07-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/002/SC000000312312/07001 Comune di Collesano /Albanese n. 000000312/2019 emessa dal Tribunale di
Palermo. |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
852 |
2017 |
505 |
26-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura e collocazione di una targa in
ceramica dipinta a mano con dicitura "" PIAZZETTA YVERDON-LES-BAINS"" ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;CIG: Z7F1F55455 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2015 |
505 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.05.2015 al 3.6.2015 . Saldo fattura
n. 71/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
871 |
2016 |
505 |
22-08-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Maggio 2016.
CIG:636730417C. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
867 |
2012 |
505 |
20-07-2012 |
Liquidazione parziale contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione
“Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
685 |
2020 |
505 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per “contratto di assistenza e
aggiornamento software Ici-Imu-Tasi-Catasto anno 2020. Cig:Z882B5907C |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
947 |
2013 |
505 |
30-08-2013 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 252,00 in favore della Ditta AGRI Roccella di Barrella Giuseppe, con
sede a Campofelice di Roccella, per acquisto n. 6 manicotti e mt 4 di tubo in polietilene per interventi
di manutenzione in economia svolti dal personale operai |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2019 |
505 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Corpus Domini “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
787 |
2018 |
505 |
16-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile/giugno 2018. CIG: ZC2213627B. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
952 |
2013 |
506 |
30-08-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
868 |
2012 |
506 |
23-07-2012 |
Sentenza n. 6896/2010 LAV c/Comune. Impegno di spesa. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
712 |
2019 |
506 |
13-06-2019 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza – Giornata della
Legalità. |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
984 |
2014 |
506 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per acquisto abbigliamento D.P.I. ( Dispositivo Protezione Individuale) per il personale esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
10-09-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2022 |
506 |
05-07-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESI DI MARZO E APRILE. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
788 |
2018 |
506 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo maggio 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2021 |
506 |
13-07-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di giugno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
821 |
2015 |
506 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.04.2015 al 3.5.2015 . Saldo fattura
n. 57/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
872 |
2016 |
506 |
22-08-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016.11d. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
702 |
2020 |
506 |
02-07-2020 |
Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del Comune, targati
BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
888 |
2016 |
507 |
23-08-2016 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2015. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
740 |
2021 |
507 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
854 |
2017 |
507 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 1.697,07 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento fanghi . Saldo fattura n. 38/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
822 |
2015 |
507 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 2.445,60 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 02E/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2020 |
507 |
02-07-2020 |
Liquidazione di € 156,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/118 e 2/119 CIG= ZED2CE20FB |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2013 |
507 |
30-08-2013 |
liquidazione di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura segnaletica
stradale _ |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
789 |
2018 |
507 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2022 |
507 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. IMPEGNATO
PRESSO L’AREA TECNICO – MANUTENTIVA - LAVORATORE GIALLOMBARDO DOMENICO.
PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2022 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1004 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
949 |
2012 |
507 |
23-07-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
713 |
2019 |
507 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ S. Antonio da Padova “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
985 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2014 |
508 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
737 |
2019 |
508 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – APRILE ANNO 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
695 |
2022 |
508 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà COOPERATIVA ESOPO PER IL
COLLOCAMENTO D’ URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA
CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2022. CIG ZA632D92BC |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
891 |
2016 |
508 |
25-08-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di aprile e acconto maggio 2016. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
953 |
2013 |
508 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
741 |
2021 |
508 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A3
e A4 per fotocopie. CIG:ZDA3210DDF |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
869 |
2012 |
508 |
23-07-2012 |
Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Anno 2011 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2017 |
508 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione
griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
823 |
2015 |
508 |
23-07-2015 |
Liquidazione € 495,20 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Luglio 2015 - Fatt. n.3/7 del 08.07.2015
CIG= ZB11487D7D |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2020 |
509 |
03-07-2020 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per segnaletica
orizzontale e verticale_CIG:Z302A3EA4C. |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
856 |
2017 |
509 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017-
Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
948 |
2013 |
509 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di € 926,49 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Luglio 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
824 |
2015 |
509 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 4096 del 28.11.2014.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
790 |
2018 |
509 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
895 |
2012 |
509 |
25-07-2012 |
Affidamento spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore
di San Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
742 |
2021 |
509 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come disposto dall’art. 51 del DL 77/2021 (decreto
semplificazioni 2021) per la fornitura, compresa posa in opera, di n.100 seggiolini
(v |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
710 |
2022 |
509 |
05-07-2022 |
liquidazione fattura ditta Golem-net srl per sevizio di supporto tecnico per redazione PEF e Piano Tariffario TARI anno 2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
987 |
2014 |
509 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 473,11 in favore della ditta GDA System per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – Interventi dei Mese Luglio 2014 – Fatt. n. 657 del 28.07.2014 .
CIG= ZA110290AE |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2019 |
509 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA.
ANNO 2019 – MAGGIO/DICEMBRE. |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
892 |
2016 |
509 |
29-08-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
111 |
2015 |
51 |
05-02-2015 |
Acquisto vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico. Determina a contrarre -
Affidamento fornitura. CIG:ZA9126CFA6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
143 |
2016 |
51 |
24-02-2016 |
Concessione sospensione temporanea dal progetto ASU all'operatrice Antista Lucia |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
200 |
2014 |
51 |
04-02-2014 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
111 |
2020 |
51 |
22-01-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre e novembre 2019 . CIG Z5E2A0D5A7 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
113 |
2018 |
51 |
06-02-2018 |
Liquidazione della somma di €. 1.816,53 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
224 |
2013 |
51 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Arch. Palermo. Incarico legale G.M. n. 3/10.
CIG: Z8707A2D10 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
121 |
2019 |
51 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di novembre 2018- Saldo fattura n. 248/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
108 |
2022 |
51 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – PALO VIALE
VINCENZO FLORIO - CIG= Z402E33BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
177 |
2023 |
51 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGNASCO
PER FORNITURA CORIANDOLI. CIG:Z8339E95CC |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
119 |
2021 |
51 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta “DIEMMEBI” di Bartolo Di Matteo per fornitura manifesti e biglietti-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: ZA02FED37A |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
146 |
2012 |
51 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Coffaro Matteo per rimborso spese servizio di oculistica in
favore dei bambini di questo Comune |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
954 |
2013 |
510 |
30-08-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
739 |
2019 |
510 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 115,00 a favore della ditta Manganello |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2020 |
510 |
03-07-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 133,76 (eurocentotrentatre/76) alla
Ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW. e Fiat Punto in
dotazione del Com |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
857 |
2017 |
510 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2015 |
510 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
896 |
2012 |
510 |
25-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE e addobbo floreale della Chiesa di San
Domenico per i festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri . Anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
791 |
2018 |
510 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2018. CIG ZF02449441 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
904 |
2016 |
510 |
01-09-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
743 |
2021 |
510 |
13-07-2021 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ n.1 intervento di autospurgo per pulizia di n. 2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
792 |
2018 |
511 |
16-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa spettanze alla CUC e Commissari tecnici per la gara del servizio di refezione scolastica periodo 2018/2019. CIG : Z642355B65 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
858 |
2017 |
511 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 915,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Via Abate Gioeni e Via Bagherino. CIG= Z881EDA018 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
919 |
2012 |
511 |
25-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle esattoriali anni 2005-2006 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
988 |
2014 |
511 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1° e 2° intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
826 |
2015 |
511 |
23-07-2015 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora". - Intervento Mese Maggio
2015 - Fatt. n.3/3 del 19.05.2015
CIG= ZB11487D7D |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
905 |
2016 |
511 |
01-09-2016 |
Liquidazione € 1.457,90 per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in
favore della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2020 |
511 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 203,42 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
744 |
2021 |
511 |
13-07-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |