644 |
2019 |
464 |
30-05-2019 |
OGGETTO: ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello- |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
644 |
2018 |
260 |
27-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errato versamento |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
644 |
2022 |
458 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
644 |
2015 |
364 |
11-06-2015 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici . C.I.G. ZB81471F63. |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
643 |
2015 |
363 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
643 |
2019 |
449 |
28-05-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 103,24 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2019 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
643 |
2021 |
5 |
17-06-2021 |
Nomina Nucleo di Valutazione in forma monocratica |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
643 |
2018 |
211 |
10-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
643 |
2022 |
457 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
643 |
2020 |
466 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
642 |
2019 |
448 |
28-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.998,47 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 38,96 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2019 – fattura elettronica n.
E261 del 21/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
642 |
2021 |
446 |
15-06-2021 |
Servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S. Giuseppe /c.da Mora” del Comune di Collesano – Interventi di cui all’art. |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
642 |
2018 |
201 |
10-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errata attribuzione Codice Comune |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
642 |
2020 |
387 |
25-05-2020 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2020) dell'affrancatrice automatica
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA
Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z772B0EB7F |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
642 |
2022 |
456 |
17-06-2022 |
DETERMINA N. 420/22 DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER
ESIBIZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE “PIERLUIGI DA PALESTRINA” IN OCCASIONE
DELLE SOLENNI PROCESSIONI DI SANT’ ANTONIO DA PADOVA (13 GIUGNO) E CORPUS
DOMINI ( 19 GIUGNO) 2022. RIDET |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
642 |
2015 |
362 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
641 |
2022 |
455 |
17-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONE MUSICALE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
PIER LUIGI DA PALESTRINA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI.
CIG:Z2F36D27C7 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
641 |
2015 |
361 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GENNAIO
2015 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
641 |
2021 |
445 |
15-06-2021 |
Liquidazione per rimborso costo abbonamenti alunni pendolari .- Periodo marzo/maggio 2021 . |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
641 |
2019 |
444 |
27-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione a favore della ditta G A Tabacchi |
31-05-2019 |
15-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
641 |
2018 |
381 |
05-06-2018 |
Impegno e liquidazione della quota di adesione all’ A.N.U.T.E.L per l’anno 2018. |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
641 |
2020 |
386 |
25-05-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile Ippolito
Antonina e Giallombardo Maria Luisa – ANNO 2019. |
22-06-2020 |
07-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
640 |
2021 |
444 |
15-06-2021 |
Liquidazione all’ Ing. Guzzio Giampiero per la realizzazione del sito Web istituzionale del Comune di Collesano .
CIG Z82317DA99 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
640 |
2020 |
464 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
640 |
2022 |
454 |
17-06-2022 |
SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO
ALL’ING. GUZZIO GIAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF336B9C88
CIG:ZF336B9C88 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
640 |
2013 |
335 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione di
un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali”
Azion |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
640 |
2015 |
360 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
DICEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
639 |
2013 |
334 |
20-05-2013 |
“Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Misura e
contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di Realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi –
Sott |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
639 |
2014 |
317 |
21-05-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 3 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
639 |
2019 |
466 |
30-05-2019 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’ impianto di depurazione comunale” per il periodo giugno - luglio 2019 – Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 e Impegno Spesa – CIG= Z3 |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
639 |
2015 |
359 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
639 |
2022 |
453 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 02.05.2022 AL 27.05.2022 (4 SETTIMANE).- |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
639 |
2016 |
376 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.063,16 (Euromillesessantatre/16)) per n° 70 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno Maria SS. Dei Miracoli n. 5 ausiliari del
traffico cat. B. Periodo: 23 - 28 maggio 2016 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
639 |
2021 |
443 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z0C2E5DC1C |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
639 |
2020 |
463 |
18-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
639 |
2017 |
375 |
25-05-2017 |
Indennità di funzione Presidente del Consiglio - destinazione del 50 % di n. 2 mensilità
pro visita cittadini di Yverdon Les Bains- Anno 2017. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
638 |
2016 |
375 |
17-06-2016 |
Liquidazione complessivi € 1.002,41 (Euromilledue/41)) per n° 66 ore complessive di
integrazione per lavoro straordinario diurno Prova spettacolo Città di Collesano n. 5
ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 02 - 07 maggio 2016._ |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
638 |
2022 |
452 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUSTINE REAGENTI PER CLORO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA
CIG= Z533631701 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
638 |
2014 |
445 |
26-07-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 2 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
638 |
2020 |
461 |
18-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2020 . CIG Z262AD8880 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
638 |
2021 |
442 |
15-06-2021 |
impegno e liquidazione all’Associazione“Borghi dei Tesori”, quota associativa anno 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
638 |
2013 |
333 |
20-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
638 |
2015 |
358 |
11-06-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese OTTOBRE
2014 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
638 |
2019 |
463 |
29-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
638 |
2017 |
374 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €.1.606,45 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
637 |
2013 |
332 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da
Ottosalme in agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
– Efficacia dell’Aggiudicazione defi |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
637 |
2021 |
441 |
15-06-2021 |
Svincolo somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 702 CAP.666.00 di affidamento per il
servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2020/2021 varie tratte |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
637 |
2015 |
357 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1800,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 67/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
637 |
2019 |
462 |
29-05-2019 |
Ricovero minore anno 2019 . Interruzione rapporto Comune di Collesano e Istituto Regina Elena di Cefalù |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
637 |
2016 |
374 |
16-06-2016 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-06-2016 |
06-07-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
637 |
2014 |
362 |
20-06-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 1°S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
637 |
2022 |
451 |
17-06-2022 |
INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA ABATE GIOENI E
IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CC IN COLLESANO
CIG=Z60363B376- IQUIDAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
637 |
2020 |
460 |
18-06-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Aprile – Maggio e parte di giugno 2020 |
19-06-2020 |
04-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
636 |
2012 |
360 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione di € 2.604,00 per rimborso franchigia contrattuale -
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z4A04D2BCD |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
636 |
2022 |
450 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL VENERDI SANTO . CIG:ZD235F6BA1 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
636 |
2013 |
330 |
16-05-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
636 |
2021 |
440 |
15-06-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di maggio 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
636 |
2017 |
372 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Aprile 2017 . CIG Z651CB902D |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
636 |
2019 |
461 |
29-05-2019 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I°
trimestre 2019. CIG. Z202631D5B |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
636 |
2015 |
356 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2014 al 3.1.2015 . Saldo fatture
n. 203/2014 e n. 1/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
636 |
2020 |
462 |
18-06-2020 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A4 per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
635 |
2012 |
353 |
17-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 20.04.2012/01.01.2013. - Rag. Lo Forti. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
635 |
2022 |
449 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ALESSANDRO SCARLATTI ARL
“OTTONI ANIMATI” PER ESIBIZIONE ARTISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO
2022 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITà IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DEI MIRACOLI
CIG:ZBB36667B0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
635 |
2021 |
439 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24 maggio in seduta
straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
635 |
2017 |
371 |
24-05-2017 |
: Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo gennaio-aprile 2017. CIG. Z3C1C9ED40. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
635 |
2019 |
460 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo maggio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
635 |
2015 |
355 |
10-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino.
5° ACCONTO |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2020 |
459 |
16-06-2020 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2019 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2018 |
399 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
634 |
2012 |
350 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
634 |
2022 |
448 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SEAP “ PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA INERENTI “SENTIERO MADONNA DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA
ANNO 2021 - CIG= Z6A342EE53 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
634 |
2019 |
459 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
634 |
2018 |
398 |
05-06-2018 |
Liquidazione contributo Comitato SS. Crocifisso. Anno 2017. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
634 |
2017 |
370 |
24-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2017 - CIG: ZDD1CBED4 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
634 |
2021 |
438 |
15-06-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 14 maggio 2021 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
634 |
2015 |
354 |
10-06-2015 |
AFFIDAMENTO in Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da
Croce, Fg. 36 p.lla 976 (parte) per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
634 |
2020 |
458 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z6B2D4A30E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2020 |
457 |
16-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale per area attrezzata da adibire a sgambettamento cani” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZB62D4448E |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2012 |
347 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2012. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
633 |
2017 |
369 |
24-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.613,74 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 83,93 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2017 – fattura elettronica n. E141 del 08/05/201 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2022 |
447 |
17-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2018 |
396 |
05-06-2018 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.
08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
633 |
2021 |
431 |
15-06-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA186 del 31/05/2021 di €. 5.181,41 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
633 |
2019 |
458 |
29-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Aprile 2019 . CIG Z1C263212E |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
632 |
2013 |
318 |
13-05-2013 |
Impegno integrativo di spesa per indennità di carica e di responsabilità e rimborso
spese viaggio al Dr. Tumminello Antonio – Commissario Straordinario del
Comune (Società Consortili gestione rifiuti). |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
632 |
2017 |
368 |
24-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Aprile 2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
632 |
2022 |
445 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
632 |
2018 |
395 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2018 .CIG:ZC521376E6. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
632 |
2021 |
430 |
15-06-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 823,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Maggio 2021 – F |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
632 |
2019 |
457 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo marzo 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
632 |
2020 |
456 |
16-06-2020 |
Liquidazione straordinario elettorale ai componenti dell’Ufficio Elettorale comunale
per Consultazioni Referendarie del 29 Marzo 2020 |
18-06-2020 |
03-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
631 |
2019 |
456 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
631 |
2017 |
367 |
24-05-2017 |
Registrazione sentenza n. 1504/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Comune c/Ferrara Giovanna e Ferrara Nina. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
631 |
2022 |
444 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2022 PER RINNOVO PEC NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
631 |
2013 |
317 |
13-05-2013 |
Impegno e liquidazione, a saldo, appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1F09D02D4 |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
630 |
2013 |
315 |
13-05-2013 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2012= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
630 |
2020 |
453 |
12-06-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
630 |
2017 |
366 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 942,04 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per interventi di manutenzione ordinaria svolta dal personale operaio comunale -
CIG= Z821COBB62 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
630 |
2022 |
443 |
15-06-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SO.SVI.MA. PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ED AMMINISTRATIVO
FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “PORTALE GARE E
APPALTI”E SUPPORTO REO – SISTEMA CARONTE - ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
630 |
2019 |
455 |
29-05-2019 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z3F263317A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
630 |
2021 |
432 |
15-06-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura carta formato
A3 e A4 per fotocopie . Cig:ZDA3210DDF |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
629 |
2017 |
364 |
22-05-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/04/2017 al 30/04/2017 |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
629 |
2020 |
452 |
12-06-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
629 |
2012 |
345 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2012
CIG: Z9DO4FA6F7
|
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
629 |
2021 |
429 |
14-06-2021 |
Contratto di Servizio del 19.02.2020 per la Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale, - Determina n° 363 del 14.05.2021 per intervento ai sensi dell’art. 12 del CSA- In |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
629 |
2022 |
442 |
15-06-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER
INTERVENTO ELETTROPOMPA E RIPARAZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
629 |
2018 |
410 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della UNIPOL Sai assicurazione di D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
629 |
2013 |
272 |
29-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dal 22 al 30 Aprile 2013 – Dr.ssa BUARNE' Serafina.= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
628 |
2022 |
441 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER
ALLESTIMENTO SEGGI NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI
CIG Z6336B6317 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
628 |
2017 |
365 |
23-05-2017 |
LIQUIDAZIONE in favore del personale esterno UTC per lavoro straordinario per sostituzione
e letture contatori idrometrici. |
29-05-2017 |
13-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
628 |
2018 |
409 |
06-06-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri –
Impegno e liquidazione bollo di circolazione periodo apri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
628 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta DI.GE.
Market di Dispenza Domenica |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
628 |
2020 |
451 |
12-06-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srl con sede in
Collesano della fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area distinta in Catasto al foglio
di mappa 28 particella 445 a Centro Comunale |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
627 |
2020 |
450 |
12-06-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe snc con
con sede in Collesano della realizzazione di una struttura metallica per l’adeguamento dell’area distinta in
Catasto al foglio di mappa 28 particella 445 a Centro |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
627 |
2012 |
330 |
10-05-2012 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
627 |
2021 |
425 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Fratelli Nicchitta di Nicchitta Alessandro |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
627 |
2015 |
352 |
09-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
627 |
2022 |
440 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPA LISTE
E ATTI VARI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022
CIG ZC436B6B96 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
627 |
2019 |
450 |
29-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta Smap srl per “Spese Bollini impianti termici comunali” - CIG: Z7126EFE0D |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
627 |
2018 |
408 |
06-06-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
626 |
2021 |
424 |
15-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Mercerie
Macrì s.a.s. di Macrì Anna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
626 |
2020 |
446 |
11-06-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di marzo e aprile 2020 - Saldo fattura n. 27/2020 . CIG= Z022 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
626 |
2015 |
351 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Saldo Febbraio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
626 |
2022 |
439 |
15-06-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA PER REFERENDUM 12/06/2022
CIG Z6636B62EB |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
626 |
2019 |
440 |
17-05-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930016404 e 1930016449 del 30.04.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 2° Semestre 2018 ZE8264A877– CIG= Z7521F8F3A |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
626 |
2018 |
406 |
06-06-2018 |
liquidazione della somma di €. 180,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura elettronica n. 14PA
del 14.05.2018 – per la fornitura di n. 10 pasti- pranzi in occasione del Convegno “Sicilia
tra stato di emergenza e gestione virtuosa dei rifiuti analisi e pro |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
626 |
2012 |
320 |
08-05-2012 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2010 |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
625 |
2021 |
422 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
625 |
2022 |
438 |
15-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
625 |
2019 |
439 |
24-05-2019 |
Affidamento Servizio assicurativo “Cantieri di Servizi ” . CIG: Z0E288B2BF |
30-05-2019 |
14-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
625 |
2015 |
350 |
08-06-2015 |
Integrazione impegno per pagamento scadenza dominio web www.museotargaflorio.it alla Ditta
Aruba.it |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
625 |
2020 |
388 |
25-05-2020 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali —Anno 2019 |
17-06-2020 |
02-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
625 |
2014 |
325 |
28-05-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di maggio 2014 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
625 |
2018 |
404 |
06-06-2018 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. Ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
624 |
2015 |
349 |
08-06-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo marzo e aprile 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
624 |
2014 |
324 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla GDS Media Communication SRL per servizio promo-pubblicitario relativo alla
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
624 |
2018 |
397 |
05-06-2018 |
Liquidazione all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza. Carnevale
2018. CIG: Z84223194D |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
624 |
2021 |
421 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Di Matteo Rosaria. |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
624 |
2022 |
437 |
15-06-2022 |
SERVIZIO DI: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, -
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
623 |
2018 |
394 |
05-06-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo febbraio 2018. CIG: ZC2213627B |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
623 |
2021 |
420 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
623 |
2015 |
348 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Sig.ra Maranto V. attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
623 |
2022 |
435 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO APRILE 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
623 |
2014 |
323 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla ditta OSANET Srl per fornitura prodotto informatico per la gestione
di cantieri di servizio .CIG: A0D7E269 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
622 |
2020 |
454 |
15-06-2020 |
Affidamento del servizio di tesoreria periodo 2020/2023- Nomina commissione di gara |
16-06-2020 |
01-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
622 |
2015 |
347 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Marzo 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
622 |
2022 |
433 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 19.05.2022 PER FORNITURA BUONI PASTO
ALLA DITTA LO RE FRANCESCO . CIG ZA832599F0 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
622 |
2014 |
322 |
23-05-2014 |
Liquidazione di € 142.058,32 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2013 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
622 |
2013 |
329 |
13-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 14.729,13 a seguito riconoscimento debito fuori
bilancio scaturente da Sentenza n. 1590/2011 – Ricorso al TAR –Sigg.ri Licata Francesco e
Licata Biagio c/ Comune di Collesano |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
622 |
2018 |
393 |
05-06-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2018 .CIG:ZC521376E6 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
622 |
2021 |
419 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
621 |
2019 |
443 |
24-05-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di MARZO 2019.- |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
621 |
2018 |
392 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 2018. CIG. Z012136659 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
621 |
2021 |
418 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
621 |
2022 |
431 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ACQUA PER USO POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI MAGGIO 2022 – FATT. N. 3/386 DEL 17.05.2022– CIG=
Z3D3589588 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
621 |
2015 |
346 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
621 |
2014 |
321 |
23-05-2014 |
Liquidazione di €. 75.013,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
56/14. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
621 |
2013 |
327 |
13-05-2013 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Riqualificazione quartiere
Bagherino-Stazzone – riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CUP
= E42f10000790006 - CIG = 38020227CD”- Liquidazione ai commissari di gara delle
|
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
620 |
2015 |
345 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni scuola dell'
infanzia di Collesano a Palermo. CIG Z4B144D22 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
620 |
2014 |
319 |
23-05-2014 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARI “ Tributo sui rifiuti e sui servizi”.
Dipendente Manganello Delia. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
620 |
2019 |
442 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 154,94 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per il servizio di sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata –
CIG = ZB227FBA92 .= |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
620 |
2018 |
391 |
05-06-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2018. |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
620 |
2021 |
417 |
14-06-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
620 |
2020 |
449 |
12-06-2020 |
Liquidazione alla Ditta Datanet Srl per la fornitura di un Sistema di Fotolettura e
Geolocalizzazione dei contatori idrometrici da Smartphone, denominato MetroCubo Smart.
CIG: Z902B008E2 |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
620 |
2022 |
430 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE I “RILIEVI TOPOGRAFICI,
PROGETTAZIONE, D.L. E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SENTIERO MADONNA
DELLE NEVI” – DEMOCRAZIA PARTECIPATA - CIG= ZC13324243 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
619 |
2019 |
441 |
24-05-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Aprile 2019- Saldo fattura n. 50_19 . CIG= Z4822AAB34 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
619 |
2018 |
390 |
05-06-2018 |
Liquidazione Buoni Libro Cartolibrerie Cartoland 2.0 snc. Anno Scolastico 2017/2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
619 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione Assistenza e manutenzione del sito web istituzionale del Comune di Collesano e del
Museo della Targa Florio, dell’Albo Pretorio Online, del portale “Amministrazione Trasparente”,
del software AVCP e del software lettura Fatture Elettroniche |
15-06-2020 |
30-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
619 |
2022 |
428 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI
COMUNALI E SCOLASTICI STAGIONE INVERNALE 2021-2022– CIG= ZA133AB65B |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
619 |
2015 |
344 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
618 |
2018 |
386 |
05-06-2018 |
IMPEGNO della somma di € 2.000,00 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il
servizio di certificazione e controllo in agricoltura biologica – CIG Z6E2392F9E |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
618 |
2022 |
427 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL
PALAZZO MUNICIPALE” CIG= Z1F3499E99 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
618 |
2015 |
343 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
618 |
2019 |
438 |
23-05-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E227 del 08/05/2019
-CIG Z1026F9D37 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
617 |
2016 |
373 |
10-06-2016 |
Revoca in autotutela del p.v.a. N. 23 bollettario n° 12/16 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al c.d.s. a carico della Sig.ra D'ISANTO LOREDANA nata a Palermo il
01.03.1975 ed residente a Collesano in via G.Meli n. 16- |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
617 |
2019 |
437 |
23-05-2019 |
Annullamento det. 346 el 30/04/2019 avente ad oggetto “Liquidazione di €. 3.781,81 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t.44,27 di rifiuti del Comune di
Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n. E198 de |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
617 |
2015 |
342 |
08-06-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:Z5D14E1AC4 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
617 |
2018 |
385 |
05-06-2018 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio
Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
617 |
2022 |
426 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
617 |
2014 |
318 |
22-05-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione
delle risorse ambientali e sto |
23-05-2014 |
07-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2022 |
425 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTO
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DI UN
MONITOR ESTERNO/LEDWALL SITUATO ALL’INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2016 |
372 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI MAGGIO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2021 |
428 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro
utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” – CIG:
ZA82045FE1
LIQUIDAZIONE per incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2019 |
416 |
20-05-2019 |
Liquidazione della somma di €. 6.135,72 per oneri di funzionamento anno 2019 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2020 |
447 |
11-06-2020 |
Determina a contrarre – Conferimento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di Collaudo Statico relativo ai di: “Realizzazione
di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
616 |
2015 |
341 |
05-06-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 280,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas per riparazione martello Bosch GBH10DC . C.I.G.
Z0E12F9616 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2016 |
371 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.239,52 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Settembre e Ottobre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2021 |
427 |
14-06-2021 |
Liquidazione alla Ditta COMAF Srl con sede in Corso Pisani n. 112 a Palermo; P. Iva 03959540828 per la fornitura, compreso trasporto, di n.30 Cornici Ovale Par. cm.9x12 e n.30 Portafiori Par. H. cm. 20 R12 da collocarsi nelle lapidi della sepoltura comuna |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2012 |
341 |
11-05-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di maggio 2012. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
615 |
2020 |
445 |
11-06-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2020 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2013 |
306 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
615 |
2022 |
424 |
15-06-2022 |
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTI ACQUEDOTTO PIGNO -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE- CIG = Z402E33 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
615 |
2019 |
415 |
16-05-2019 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01150048 |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
615 |
2015 |
340 |
05-06-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
614 |
2015 |
339 |
05-06-2015 |
Liquidazione DATANET, contratto di assistenza e aggiornamento software ICI-IMU,
TARES-TARI. CIG: ZDE13E3F19 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
614 |
2022 |
423 |
15-06-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE I COLLESANO “- CIG = Z |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2019 |
414 |
16-05-2019 |
Impegno e liquidazione fattura n. 004812091460, ceduta da Enel Energia a Banca
Farmafactoring, per ricalcoli di errata lettura da parte di Enel Energia |
27-05-2019 |
11-06-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
614 |
2016 |
370 |
10-06-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI GIUGNO 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2013 |
325 |
13-05-2013 |
LIQUIDAZIONE € 54,45 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
acquisto n. 1 collare per tubo per riparazione condotta idrica. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2021 |
426 |
14-06-2021 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo
da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1
– Liquidazione in favore della Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede in via |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
614 |
2020 |
444 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
614 |
2018 |
411 |
06-06-2018 |
Liquidazione di € 2999,37 (Euroduemilanovecentonovantanove/37) in favore
della Ditta FOR.AP S.R.L. con sede a Palermo (PA) per fornitura vestiario
per gli Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._CIG:
ZCE214C8A5 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
613 |
2016 |
369 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
613 |
2013 |
324 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
613 |
2019 |
436 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2019. CIG:ZC224DB319 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
613 |
2020 |
443 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
613 |
2015 |
338 |
05-06-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 534,67 in favore dell'Avv. Vito Provenzano,
Legale del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via
Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Pro |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
613 |
2018 |
402 |
06-06-2018 |
Impegno di spesa per patrocinio oneroso per pubblicazione “Dalla Cerca al mistero del Golgota” di Angelo Asciutto |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
613 |
2022 |
422 |
15-06-2022 |
RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE ALL’ECONOMA COMUNALE.
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA BIT2022 DI MILANO |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
613 |
2021 |
416 |
11-06-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registi. CIG: Z93315C8D3 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
613 |
2012 |
337 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2012.
CIG: Z41047F6E1 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2021 |
413 |
08-06-2021 |
Revisione automezzo comunale Targa CP166SJ – CIG= ZA930C9DA1
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2016 |
368 |
10-06-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
612 |
2013 |
323 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Maranto V. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
612 |
2022 |
395 |
31-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
612 |
2019 |
435 |
23-05-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di maggio 2019. CIG: ZD525607D6 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
612 |
2020 |
442 |
11-06-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “La
dispenza del nonno” di Illuminato Dispenza |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
612 |
2018 |
382 |
05-06-2018 |
Integrazione Impegno della ulteriore somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore
dell’Avv. Cinzia Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della
Giunta Municipale n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
611 |
2015 |
336 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
611 |
2013 |
322 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Valenti B. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
611 |
2022 |
394 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 700 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET CON SEDE IN
MILANO -COSTI DI FRAZIONE ESTRANEA SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) PER L'ANNO 2022 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
611 |
2016 |
367 |
10-06-2016 |
Liquidazione progetto per elaborazione certificazione 01 M sost. Cantieri scuola |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
611 |
2019 |
434 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
611 |
2018 |
401 |
06-06-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 552,00 (eurocinquecentocinquantadue/00) in
favore della Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 3 spartitraffico
bianco kg. 30 e n. 1 spartitraffico giallo kg. 30._ CIG.Z5223B1830 - COD.UNIVOCO |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
611 |
2020 |
441 |
11-06-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Maggio 2020.CIG: Z972AD898B |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
611 |
2017 |
363 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 953,15 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 - SALDO |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2021 |
411 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e
scolastici ( periodo Gennaio-Marzo2021 – PROROGA TECNICA CIG = Z482A96DC7
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2012 |
335 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB
STORAGE.
CIG: Z41047F7DC |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
610 |
2020 |
440 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo dicembre 2019. CIG.Z5E2631E61 |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
610 |
2017 |
362 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 123,74 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale
edile per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2016 |
366 |
09-06-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi Comunali in
favore della Ditta CIRRITO Gandolfo - CIG Z111973900 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2012 |
334 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
610 |
2015 |
335 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta "Carni e Salumi" di Signorello Giovanni |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
610 |
2021 |
410 |
08-06-2021 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2013 |
321 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
- Compensazione debitoria - |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
610 |
2022 |
393 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI €. 7.178,80 PER 50% ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
610 |
2019 |
433 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2018 |
400 |
06-06-2018 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2018 con modelli F 24 CIG:Z28232B568 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
609 |
2012 |
333 |
11-05-2012 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto cantieri regionali |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
609 |
2021 |
408 |
08-06-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 -
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2013 |
320 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di marzo 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
609 |
2022 |
378 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 287,21 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 41220 DEL 29.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
609 |
2019 |
432 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2020 |
439 |
11-06-2020 |
Impegno e liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2017 |
361 |
18-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 51,24 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura materiale edile
per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale
operaio comunale - CIG= ZD81C0BB08 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2016 |
365 |
09-06-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici -
"Manutenzione straordinaria finaliz |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2020 |
438 |
11-06-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Ottobre e novembre 2019 . CIG Z1C263212E |
12-06-2020 |
27-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
608 |
2017 |
360 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio-marzo 2017-
Saldo fattura n. 5E/2017 . CIG= 597133772C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2021 |
405 |
08-06-2021 |
Affidamento servizio di pubblicazione esito di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale relativo ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello”CIG= Z1E309D790
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2018 |
387 |
05-06-2018 |
Liquidazione di €. 4.737,40 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 46,16 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Aprile 2018 – fattura elettronica
n. E161 del 10/05/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
608 |
2012 |
332 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo aprile 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
608 |
2016 |
364 |
08-06-2016 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2016 con modelli F 24
CIG. Z4919C74B5 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
608 |
2013 |
319 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di aprile e maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
608 |
2022 |
377 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 161,63 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA
CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 40864 DEL 11.04.2022 PER COSTI RECUPERO
ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER
150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
608 |
2019 |
431 |
23-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Aprile 2019.
CIG Z8426F15CD |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
607 |
2018 |
384 |
05-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG =Z9A23D558F |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
607 |
2012 |
331 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo Marzo 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
607 |
2016 |
363 |
08-06-2016 |
Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. - Impegno di spesa di €. 348.918,72 per la gestione
dei servizi di igiene urbana anno 2016 - Integrazione impegno di spesa assunto con
Determinazione n. 71 del 25.02.2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2013 |
316 |
13-05-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
607 |
2022 |
376 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 921,91 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – APRILE 2022 –
FATT. N. 000546 DEL 30.04.2022.
|
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
607 |
2019 |
430 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
607 |
2017 |
359 |
18-05-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di marzo 2017 . Saldo fattura n. 18/2017. - C.I.G.
6432599C9C |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2021 |
407 |
08-06-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2022 |
375 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA174 DEL 30/04/2022 DI €. 4.778,30
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
606 |
2019 |
429 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo 2019 . CIG Z1C263212E |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
606 |
2014 |
316 |
20-05-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - aprile 2014. |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2017 |
358 |
18-05-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2017 |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2016 |
360 |
07-06-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2021 |
406 |
08-06-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione e rifacimento corpi illuminanti dell’ impianto di illuminazione pubblica Salita Duomo - CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2020 |
410 |
29-05-2020 |
Approvazione schema convenzione con la ditta Ecologica Italiana srl con sede a Carini
nella via Dominici n. 51 per il prelievo e smaltimento gratuito di oli commestibili cod. CER 200125 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
606 |
2018 |
383 |
05-06-2018 |
Liquidazione della somma di €. 6.013,01 per oneri di funzionamento anno 2018 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50% |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
606 |
2012 |
329 |
09-05-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
606 |
2013 |
305 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
605 |
2020 |
409 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
605 |
2018 |
365 |
31-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
605 |
2021 |
399 |
08-06-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di maggio 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
605 |
2022 |
372 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 50/2022 DEL 02/05/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 4^ RATA ANNO 2022. |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
605 |
2019 |
428 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2014 |
315 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 1.788,14 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. –
CUP E49E12001340004 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2017 |
357 |
17-05-2017 |
Liquidazione indennità di esproprio agli eredi IACHETTA per cessione Fornaci allo
Stazzone .= |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2013 |
314 |
13-05-2013 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2013
CIG: ZB409CA1B9 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
605 |
2016 |
361 |
07-06-2016 |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla
ditta Fullone Rosario di Collesano per lavori di manutenzione dello scuolabus. CIG :
Z551A2E430 |
10-06-2016 |
25-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
604 |
2022 |
371 |
23-05-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-06-2022 |
06-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
604 |
2019 |
427 |
23-05-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2019 .CIG: Z172632E8A |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
604 |
2012 |
326 |
08-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 240,79 in favore della Società OSAnet s.r.l. per acquisto del
seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) (Licenza in comodato
d’uso)per l’acquisizione e archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria,
gene |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
604 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
604 |
2013 |
313 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM769165/2013 periodo marzo – aprile 2013
CIG: ZD909CA1E4 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
604 |
2020 |
408 |
29-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
604 |
2021 |
397 |
08-06-2021 |
Attività lavorative donne impegno di spesa secondo semestre anno 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
603 |
2020 |
407 |
29-05-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 211PA del 31/05/2020 di €. 4.352,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
603 |
2021 |
396 |
08-06-2021 |
Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola
dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP:
E48C15000300001)” – Liquidazione all’Impresa 2V Costruzioni Srl
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale (CIG |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
603 |
2014 |
313 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2014.
CIG: Z41047F6E1 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2019 |
426 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
603 |
2012 |
325 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca e
trasferimento ufficio protocollo.
CIG:Z8604C3826 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2013 |
312 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01373430
del 12.04.2013 periodo febbraio - marzo 2013
CIG: ZB709CC2E3 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2019 |
425 |
23-05-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 |
24-05-2019 |
08-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2012 |
318 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura di una
Multifunzione Brother MCF 9120 CN LED colori A4 per l’ufficio di STAFF
CIG: Z1CO4C1A99 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2017 |
354 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017.Acconto |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
602 |
2013 |
311 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - scuolabus e autobotte CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
602 |
2020 |
404 |
29-05-2020 |
Impegno parziale della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno
2020 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
602 |
2018 |
389 |
05-06-2018 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2022 |
461 |
20-06-2022 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’IMMOBILE DA DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI
FOGLIO N. 38 PART.LLA 223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIVA AREA
ESTERNA |
20-06-2022 |
05-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2021 |
395 |
08-06-2021 |
Liquidazione della somma di €. 70.000,00 a favore delle Sig.re Spinnato Beatrice e Spinnato
Rosalia per l’acquisto dell’immobile sito in Collesano nella via Francesco Crispi n. 7 e Vicolo
Stellario n. 4 , distinto in catasto al foglio M.U. particelle 67 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
602 |
2014 |
312 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti –
CIG: ZD80F3A1F3 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2013 |
310 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2013 - CIG: Z6E09CF3D8 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2020 |
394 |
29-05-2020 |
Determina a contrarre – affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella
C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti di plastica dura cod. CER 200139, batterie e
accumulatori cod. CER 200134 –toner per stampa esauriti c |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
601 |
2018 |
388 |
05-06-2018 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA-
1 IMOLA) - Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z8F2184299 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2012 |
310 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte CI.GA s.r.l. e Carni e Salumi di Signorello
G. & C. s.a.s. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2021 |
394 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 227,23 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Marzo 2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
601 |
2014 |
311 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 -scuolabus e autobotte CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2019 |
424 |
22-05-2019 |
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le
elezioni in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 |
23-05-2019 |
07-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
600 |
2014 |
310 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali aprile
2014 CIG: ZC90D2C17C |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2019 |
423 |
22-05-2019 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” alla Segretaria comunale D.ssa Sferruzza
Catena Patrizia – 28 Dicembre 2018/30 Aprile 2019 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2021 |
393 |
08-06-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo aprile
2021 |
15-06-2021 |
30-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2013 |
309 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune.
CIG: ZF009D024B |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
600 |
2020 |
376 |
20-05-2020 |
Annullamento impegno di spesa assunto determinazione n. 55 del 23/01/2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
600 |
2018 |
380 |
05-06-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Marzo 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2017 |
352 |
17-05-2017 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa
di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1
Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente t |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
600 |
2012 |
302 |
02-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
600 |
2016 |
359 |
06-06-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2013 |
308 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione
del Comune CIG: ZA809D0475 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2018 |
379 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG = Z9423D6F65 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
599 |
2017 |
351 |
17-05-2017 |
.Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – IV acconto 2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
599 |
2016 |
358 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01694696
del 13.05.2016 periodo marzo - aprile 2016
CIG: Z56198D9AB |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2014 |
309 |
20-05-2014 |
Impegno e Liquidazione alla ditta GBR Rossetti S.p.a. per TONER E CARTA
CIG:Z320EC921 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2012 |
290 |
26-04-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Impegno di spesa per partecipazione |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
599 |
2021 |
346 |
07-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la |
14-06-2021 |
29-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
598 |
2016 |
357 |
06-06-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo aprile 2016
CIG : ZA91A2D1A6 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2014 |
308 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z250D9D359 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2013 |
307 |
13-05-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2018 |
377 |
04-06-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI GIUGNO 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
598 |
2020 |
434 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio – marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2017 |
349 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MARZO 2017.- |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
597 |
2018 |
376 |
04-06-2018 |
Liquidazione della somma di € 656,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio e Traina Vincenzo. |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
597 |
2020 |
433 |
08-06-2020 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01530148 del 15/04/2020 periodo febbraio/marzo 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2013 |
299 |
15-05-2013 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
597 |
2016 |
356 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
per diversi uffici CIG:Z4F1970900 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2014 |
307 |
20-05-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2014
CIG: Z820F45B5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2019 |
421 |
22-05-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZA02881601 |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
596 |
2013 |
268 |
22-04-2013 |
Affidamento all’ Associazione Pro-loco di Collesano per la manifestazione “Dedicato…a Brian
Redman”. Edizione 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2019 |
420 |
22-05-2019 |
Liquidazione oneri SIAE -Carnevale 2019- |
22-05-2019 |
06-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
596 |
2012 |
323 |
08-05-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Marzo e Aprile 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
596 |
2018 |
375 |
04-06-2018 |
Liquidazione per € 1.361,00 in favore della Ediservice srl per spese di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
596 |
2014 |
306 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
596 |
2020 |
432 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo aprile 2020 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2013 |
292 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Ficcaglia Vincenzo per proposizione appello avverso sentenza CTP n.
117/07/2010 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2014 |
305 |
20-05-2014 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura di n.1 stampante Epson LQ 690 .
Cig ZC40EFDAB8 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
595 |
2022 |
401 |
03-06-2022 |
PSR SICILIA 2014/2020 MISURA 16 SOTTOMISURA 16.8 - SOSTEGNO ALLA STESURA DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI - DOMANDA DI AIUTO SIAN - NOMINA RUP |
15-06-2022 |
30-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
595 |
2020 |
431 |
05-06-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet
Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8v00150060 del 06/04/2020 periodo febbraio – marzo
202 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
595 |
2018 |
374 |
04-06-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strade comunali C.da Filippo e C.da S.Basilio” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2F23D5CFF |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
595 |
2012 |
322 |
08-05-2012 |
Versamento quota annualità 2010-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2017 |
348 |
12-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura materiale idraulico per
montaggio idranti soprassuolo" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG= ZAF1E917ED |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
594 |
2020 |
430 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.3.20 al 30.04.2020– Fattura n. 7 del 13.05.2020. CIG=Z6028A8500 |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2018 |
373 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 per calcolo indennità si costituzione servitù per lavori di somma urgenza per realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) – CIG= Z |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
594 |
2012 |
321 |
08-05-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2021 |
415 |
08-06-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2021 |
414 |
08-06-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI GIUGNO 2021 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2016 |
353 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.441,01 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
593 |
2019 |
419 |
21-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa al Sig. Dragotto Angelo per intrattenimento musicale
per la “Giornata della Legalità”. Cig: Z9D287E71D |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
593 |
2018 |
371 |
04-06-2018 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2022 |
414 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE (PA) PER REVISIONE SUL MEZZO COMUNALE AUTOBOTTE OM 60
CIG:ZB235D7FA2 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
593 |
2012 |
319 |
03-05-2012 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 7 Ditte e dichiarati
perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95
CIG Z 5204C00F4 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
593 |
2020 |
424 |
05-06-2020 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. Stagione
Sportiva 2019/2020. Liquidazione |
10-06-2020 |
25-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
592 |
2016 |
352 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.314,28 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
592 |
2018 |
370 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da S.Caterina” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9D2386E63 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2022 |
413 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 977,89 (EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA
AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA
CARROZZERIA, RISAGOMATURA E VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL
COMUNE DI COLLESANO.
CIG:ZE8359D23B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
592 |
2012 |
312 |
03-05-2012 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. Sansone Salvatore, per n. 7
ricorsi dinanzi al TAR di Palermo e dichiarati perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
592 |
2017 |
346 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria di Via Tommaso Villa. CIG= Z701C4174E |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2021 |
412 |
08-06-2021 |
Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC – Z4631167FC
LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
591 |
2019 |
417 |
20-05-2019 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico e tecnico-amministrativo in corso
d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel
Comune di Collesano”– CIG: ZFA2859777;
- Nomina commissione giud |
21-05-2019 |
05-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
591 |
2017 |
345 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 461,34 (Euroquattrocentosessantuno/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 03.04.2017 al 30.04 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
591 |
2018 |
364 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2021 |
409 |
08-06-2021 |
Determina a contrarre n. 332 del 03.05.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per la fornitura di n. 3 toner e n. 4 tamburi per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC CIG= ZC33142B42 LIQUIDAZIONE |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
591 |
2012 |
303 |
02-05-2012 |
Liquidazione Avv. Rotondi Maria, per consulenza legale su controversia Comune c/Wind
Infostrada. Incarico legale delibera di G.M. n. 19/11.
CIG Z0D04A9D13 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
590 |
2021 |
404 |
08-06-2021 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
590 |
2016 |
350 |
01-06-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
590 |
2015 |
334 |
01-06-2015 |
Delibera di G.M. N° 5 del 18.01.2005 di conferimento incarico per la progettazione ai
lavori di " completamento lavori di restauro e rifunzionalizzazione in sede di archivio
storico, biblioteca comunale, archivio corte giudiziale e per attività socio cu |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
590 |
2018 |
363 |
31-05-2018 |
Liquidazione fattura per fornitura rotoloni e carta igienica |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2015 |
333 |
01-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 2.641,30 per lavori urgenti di ripristino soletta pozzetto
idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella - C.de Rocca-
Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2013 |
304 |
10-05-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
14-05-2013 |
29-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
589 |
2016 |
349 |
01-06-2016 |
liquidazione di € 594,00 (Eurocinquecentonovantaquattro/00) in favore della Ditta Fullone
Rosario con sede a Collesano per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M._ |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
589 |
2021 |
403 |
08-06-2021 |
Impegno di spesa per procedimento Cutrona Liborio Salvatore SRL c/o Comune di Collesano –RG
1027/2018 Trib. Termini Imerese |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
589 |
2018 |
362 |
31-05-2018 |
Impegno di spesa per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2022 |
416 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO APRILE 2022 |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2021 |
402 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
588 |
2014 |
302 |
15-05-2014 |
affidamento e impegno di spesa per n. 1 intervento di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG= ZBF0F2D52 |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2022 |
412 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8V00046817 RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24
OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2012 |
308 |
02-05-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
588 |
2018 |
361 |
31-05-2018 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2020 |
429 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 1.183,40 in favore della Ditta Sansone Lift s.r.l. per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” CIG= Z4E2CE167B |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2015 |
332 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 244,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex
fornaci allo Stazzone .
SALDO
CIG= Z661200F18B |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
587 |
2012 |
296 |
02-05-2012 |
liquidazione della somma di €. 188,76 a favore della ditta Officina Grafica di
Giovanni Noto con sede in Lascari per stampa in quadricromia su PVC di un cartello
indicante la Piazzola per la Raccolta Differenziata in c.da Gatto nei pressi del confine
c |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2015 |
331 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 305,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa
dell'Annunziata Vecchia .
SALDO
CIG= Z13120F3AF |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2021 |
401 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo marzo 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
587 |
2017 |
341 |
11-05-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2017.
CIG: Z6F1CCE427. ZB01E07B1F |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
587 |
2018 |
360 |
31-05-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - Impegno di
spesa – CIG: Z5423CF928 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2020 |
427 |
05-06-2020 |
Assistenza tecnica di tutti gli apparati informatici dell’Ente – CIGZE42A14449
Liquidazione Acconto |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2014 |
301 |
15-05-2014 |
Aggiudicazione alla Ditta RCM Ambiente s.r.l., con sede in Via Alcide de
Gasperi n.1 – Lascari, per la concessione di una porzione di bene confiscato
sito in C.da Garbinogara del Comune di Collesano da destinare a Centro di
compostaggio |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
587 |
2022 |
411 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE 1/24 OPZIONE FAST 200
TIM TUTTO – XDSL - PERIODO FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2018 |
359 |
31-05-2018 |
Liquidazione di €. 214,77 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di aprile 18 CIG: ZB9216097B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2013 |
303 |
09-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione
di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da
Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2020 |
426 |
05-06-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Approvazione proposta di aggiudicazione definitiva (art. 32 c.5 del D.lgs. 50/2016) e
dichiarazione di efficacia |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2022 |
410 |
08-06-2022 |
LIQUIDARE ALLA TELECOM PER SERVIZIO “ NUVOLA IT INTERNET BUSINES 7M
ADAPTIVE 512 – FATTURA N. 7X00654962 E LA FATTURA N. 7X01462067
CIG:Z1B2A7AC5C |
14-06-2022 |
29-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
586 |
2012 |
295 |
02-05-2012 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 250 del 06.04.2012
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA
620658 |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2015 |
330 |
01-06-2015 |
Lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata" CIG = ZAC0BB669D - CUP = E47H11002970004 -
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzi |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2016 |
346 |
31-05-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria MINIESCAVATORE YANMAR in
favore della Ditta FULLONE Rosario - CIG ZDA1A14DD8 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2017 |
340 |
11-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio- maggio 2017 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
586 |
2021 |
400 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2021. CIG Z342E933F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
586 |
2014 |
281 |
05-05-2014 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.282,00
(Euromilleduecentoottantadue/00) per n. 1 agente cat. C e n. 5 Ausiliari del
traffico per n° 83 ore compless |
15-05-2014 |
30-05-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
585 |
2022 |
406 |
08-06-2022 |
TEFA. QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA , PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE 5% SU CONTRIBUTI MIUR ANNI
2017-2018-2019-2020-2021.-RIVERSAMENTO. |
09-06-2022 |
24-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2020 |
423 |
04-06-2020 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE SALDO |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2012 |
294 |
02-05-2012 |
Impegno di €. 3.347,14 a favore della ditta Misita Rosario per lavori di realizzazione di una piazzola
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata in territorio del Comune di
Collesano nei pressi del confine con il comune di Las |
07-05-2012 |
22-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2015 |
329 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 520,42 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per
fornitura e installazione n. 2 proiettori presso villetta Puntalazzo.
CIG= Z1A13519DB |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2017 |
339 |
11-05-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna maggio 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
585 |
2016 |
345 |
30-05-2016 |
Liquidazione fattura n. 6/b per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z5A1420785. |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
585 |
2018 |
358 |
31-05-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 781,20 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di aprile 2018 CIG: Z48216096B |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
585 |
2013 |
302 |
09-05-2013 |
“Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Misura e
contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di Realizzazione di un centro per la vendita di
prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sotto |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2019 |
413 |
15-05-2019 |
Impegno spesa per prestazione del servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 – CIG= ZD4285E672 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2021 |
398 |
08-06-2021 |
Liquidazione alla ditta “Targa Food”di Cirrito Giuseppe per il servizio di ristorazione di giorno 22
febbraio 2020,ospitalità Yverdon les Bains .Carnevale 2020.Cig: Z052C0EC8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
584 |
2019 |
412 |
15-05-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.043,13 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3270 - Aprile 2019 – Fatt. n. E000079 del |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2018 |
357 |
31-05-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01941408 DEL
15/05/2018 – periodo marzo e aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
584 |
2013 |
301 |
09-05-2013 |
Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2021 |
392 |
04-06-2021 |
Liquidazione all’Avvocato Mogavero Pasquale per riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi
dell’ art. 194, comma 1, lett.E del DLgs. N. 267/2000, delle competenze professionali dovute quale legale dell’
Ente nella causa Comune di Collesano contro C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
584 |
2022 |
418 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
584 |
2020 |
421 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’Infanzia” sito in via T. Imera (codice ARES 0820321618) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG Z |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
584 |
2017 |
338 |
11-05-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
584 |
2015 |
328 |
01-06-2015 |
IMPEGNO SPESA per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.-
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2022 |
417 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MAGGIO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
583 |
2015 |
327 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ANNO 2015 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
583 |
2017 |
337 |
10-05-2017 |
Liquidazione della fattura n. 37/17 del 03.04.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2019 |
407 |
15-05-2019 |
Impegno della somma di €. 12.026,02 per oneri di funzionamento anno 2019 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2021 |
391 |
31-05-2021 |
Liquidazione fattura n. 01/2021 per fornitura buoni pasto Ditta ESSEA. CIG Z892E5A0A8 |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
583 |
2018 |
356 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
583 |
2013 |
296 |
07-05-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MARZO 2013 |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2020 |
422 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura DPI e prodotti disinfettanti e sanificanti per il contenimento della diffusione COVID - 19” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2B2D2128A |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2020 |
420 |
04-06-2020 |
Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”-
CIG=Z8D2D10DAD |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2019 |
406 |
14-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 99,84 a favore della ditta Manganello |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2013 |
291 |
07-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 13.520,00 in favore della CTC Service di Giovanni
Provengano per fornitura e installazione montascale a poltroncina presso il Palazzo Municipale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art.3 commi 1, |
10-05-2013 |
25-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2021 |
390 |
31-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla manutenzione citofono Caserma CC - CIG = Z402E33BCC |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2014 |
293 |
08-05-2014 |
Liquidazione di €. 10.005,92 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2014 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2012 |
309 |
02-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
582 |
2022 |
415 |
08-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER RINNOVO PEC - NAMIRIAL SPA
CIG:ZD235331F9 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
582 |
2015 |
326 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
582 |
2018 |
328 |
17-05-2018 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 4.143,36 per lavoro straordinario e integrazione oraria per dipendenti servizi esterni dell’UTC |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2012 |
307 |
02-05-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2011- Marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
581 |
2018 |
322 |
15-05-2018 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dall’11/09/2017 al 31/03/2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
581 |
2022 |
409 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO MARZO 2022.CIG ZF8334B1F5 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
581 |
2020 |
419 |
04-06-2020 |
Fornitura Toner per macchina foto riproduttrice in dotazione dell’UTC – CIG= ZE52CAB344 LIQUIDAZIONE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2017 |
335 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 687,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione dell'Eco Tassa per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta
differenziata, 65% per l'anno 2015, giusto art. 205 D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 9 del |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2019 |
396 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per il servizio di D.L.con affidamento dire |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2013 |
298 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2013. |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
581 |
2021 |
389 |
31-05-2021 |
Liquidazione per incarico legale all’Avvocato Francesco Greco per ricorso al Tar Sicilia relativo alla
chiusura del punto nascite di Cefalù. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
581 |
2014 |
280 |
05-05-2014 |
Gara per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP:
E42D1200 |
14-05-2014 |
29-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2021 |
388 |
31-05-2021 |
Liquidazione per pagamento dominio web www.museotargaflorio.it. Ditta Aruba.it. CIG Z09318A065. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
580 |
2012 |
317 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
580 |
2013 |
289 |
07-05-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo |
09-05-2013 |
24-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
580 |
2019 |
395 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale - Intervento di: Manutenzione straordinaria dei locali “Bagni Pubblici” siti in piazza
Mazzini” in Collesano.
Determina a Contr |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2020 |
418 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 988,20 in favore della FIMA Ascensori srl per “Manutenzione ordinaria e periodica piattaforma elevatrice e n. 3 montascale installati pressi gli edifici scolastici e palazzo municipale” CIG= Z3B26C4612 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2022 |
408 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
580 |
2017 |
334 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.440,29 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2017 – fattura elettronica n. E118 del 13/04/2017 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
579 |
2020 |
416 |
04-06-2020 |
Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG ZEE2A7 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
579 |
2022 |
407 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO MARZO
/APRILE 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
579 |
2017 |
333 |
08-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Marzo 2017 – |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
579 |
2021 |
387 |
31-05-2021 |
Liquidazione alla ditta “Antico Forno la Rocca” di Cilluffo Santina per la fornitura di panettoni
artigianali “ Natale/Epifania”. Cig: ZF52FD4D9C |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
579 |
2013 |
297 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per iniziativa “Salvalarte Madonie”. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
579 |
2019 |
394 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Intervento sul patrimonio comunale di: ”manutenzione e messa in sicurezza area comunale” adiacente la via Collegio in Collesano. |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2021 |
386 |
28-05-2021 |
Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del servizio di “ Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
578 |
2014 |
285 |
08-05-2014 |
Attività di accertamento ICI su aree fabbricabili. Affidamento incarico per rilascio parere
legale all’Avv. Agostara – Engineering - Impegno di spesa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
578 |
2019 |
393 |
10-05-2019 |
Legge n°145/2018 art.1 – D.M. 10.01.2019 contributi per interventi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Impegno di spesa |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2022 |
405 |
08-06-2022 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. SALDO. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
578 |
2020 |
417 |
04-06-2020 |
Liquidazione di € 648,76 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/59, 2/73 e 2/92 - CIG= Z9C2C23A67 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2017 |
332 |
04-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2013 |
290 |
07-05-2013 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
577 |
2014 |
284 |
08-05-2014 |
Servizio per il caricamento dati aree fabbricabili all’interno del software ICI/IMU.
Liquidazione Società DATANET |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
577 |
2019 |
392 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre per l’affidamento del servizio tecnico di “Collaudo Statico e
tecnico-amministrativo in corso d’opera” relativamente ai “Lavori di messa a norma del
campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”, mediante procedu |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
577 |
2022 |
404 |
08-06-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER RIMBORSO
COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL’ INTERNO PER INCARICHI
CONFERITI NELL’ ANNUALITà 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITà D.SSA
NAPOLI ARIANNA. |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
577 |
2013 |
288 |
07-05-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
577 |
2021 |
385 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di maggio 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
577 |
2020 |
415 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Bagherino“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z502CF9662 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
577 |
2012 |
314 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura monitor perL’Ufficio
tecnico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2012 |
313 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |