900 |
2015 |
557 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (3°) al personale dell'UTC -(acconto per III,
IV, V e VI |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2017 |
557 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X03127041
del 14/07/2017 - periodo maggio - giugno 2017
CIG:Z261E71A6A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
764 |
2020 |
557 |
23-07-2020 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2016 |
557 |
28-09-2016 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Bonelli Maria C.F. BNL MRA 66R50 A462O,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1034 |
2013 |
557 |
23-09-2013 |
Liquidazione Banca Sistema s.p.a. per conguaglio dei crediti ceduti da Enel
Energia. CIG:ZAB0B8AC40 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2021 |
557 |
05-08-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio e febbraio 2021.CIG: ZD52F85624 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
773 |
2022 |
557 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37 DELL’02.07.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2019 |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
795 |
2019 |
557 |
10-07-2019 |
Liquidazione di € 109,80 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per la fornitura di n.1 manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804 “ CIG= ZD928D096D |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2013 |
558 |
25-09-2013 |
Liquidazione della somma di € 546,92 , IVA inclusa, in favore della Ditta N-R
NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi, esche
derattizzanti ed antilarvale. CIG= Z300A664A8 |
27-09-2013 |
12-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2021 |
558 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’
ambito dei “Centri Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà
educativa. Estate 2021. CIG:Z60328DF76 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
772 |
2020 |
558 |
24-07-2020 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Frangizzolatura per realizzazione di fascia tagliafuoco di un terreno bene confiscato in C.da Mondoletto” CIG= ZB52D58AC8 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
796 |
2019 |
558 |
10-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 372,10 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per “fornitura e montaggio n.1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore”
CIG= Z2528B44F5 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
987 |
2016 |
558 |
28-09-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
758 |
2022 |
558 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2022. CIG Z99371CA48 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
901 |
2015 |
558 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Telecom Italia Spa con sede in via Gaetano Negri n.1 a Milano,
con P. IVA 00488410010 per complessivi € 3.149,37 pagamento per i lavori di spostamento
cavi impianto telefonico nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione Q |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
951 |
2018 |
558 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali giugno 2018 CIG: ZAE217F4AC |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
814 |
2021 |
559 |
05-08-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mesi marzo/giugno 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
804 |
2019 |
559 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2016 |
559 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2018 |
559 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software paghe,
modulo per gestione automatizzata del rinnovo contrattuale funzioni locali 2016/2018- CIG:
Z4623758FF |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
775 |
2022 |
559 |
20-07-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
977 |
2012 |
559 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2008 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
773 |
2020 |
559 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 150,00 in favore della Ditta FULLONE Rosario per interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP902JM CIG = ZE02D9A6A6 .= |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
902 |
2015 |
559 |
13-08-2015 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di refezione
scolastica anno scolastico 2015/2016. Codice CIG: 636730417C |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
936 |
2017 |
559 |
18-08-2017 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE
AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1075 |
2014 |
559 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2013 |
559 |
25-09-2013 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2013/2014. |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
148 |
2016 |
56 |
24-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore dell' Associazione Sportiva "Madonie Bike " di
Collesano .
Attività Sportiva anno 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
184 |
2023 |
56 |
17-02-2023 |
: CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA A ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DELL'ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA DAL 17 AL 22 FEBBRAIO.CIG:ZEA39DEF6D. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
117 |
2018 |
56 |
06-02-2018 |
- Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mese di Gennaio 2018 - giuste Ordinanze n.ri
4/Rif. e 5/Rif del 01/06/2017 e n.ri 9/Rif. Del 15/09/2017 de |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
131 |
2021 |
56 |
03-02-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di novembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
148 |
2015 |
56 |
06-02-2015 |
Liquidazione alla cartoleria Gargano Maria Angela per acquisto carta per fotocopiatori e
stampanti |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
161 |
2017 |
56 |
07-02-2017 |
Modifica Det. n. 960 del 30.12.2017. CIG. Z6F1CCE427 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
272 |
2013 |
56 |
08-02-2013 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
226 |
2014 |
56 |
04-02-2014 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2013 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
115 |
2022 |
56 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2021_LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
774 |
2020 |
560 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di maggio e giugno 2020 - Saldo fattura n. 40/2020 . CIG= Z02 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
938 |
2017 |
560 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
978 |
2012 |
560 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
759 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
903 |
2015 |
560 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di Marzo n.48 -
90144 Palermo, |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2013 |
560 |
26-09-2013 |
Liquidazione della somma di €. 699,47 alla Provincia Regionale di Palermo quale 25% della
quota capitale di pertinenza di questo Comune per la costituenda Società Consortile per Azioni
denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2021 |
560 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico e assistenza legale stipula atto notarile di cui Delibera di
Giunta Municipale n. 45 del 22.06.2021 Trade Eco Service SRL – RCM SRL . |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2019 |
560 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore ///////////di questo
Comune. Periodo marzo 2019. CIG: Z9828A640D
Il |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
989 |
2016 |
560 |
28-09-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo agosto/settembre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
760 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
953 |
2018 |
560 |
03-08-2018 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2018
CIG: ZC72162BA6 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
816 |
2021 |
561 |
05-08-2021 |
Liquidazione all’Avvocato Enrico Cadelo con studio legale in A. Borrelli n. 50 Palermo. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
806 |
2019 |
561 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore /////////////di questo
Comune. Periodo febbraio 2019. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
990 |
2016 |
561 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
761 |
2022 |
561 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 627 DI GULINO A. & C. SNC PER FORNITURA TONER
IMP. 440/2022 – CIG ZC436B6B96 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
970 |
2012 |
561 |
20-08-2012 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
775 |
2020 |
561 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 1.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di depurazione delle acque reflue Comunali - Saldo fattura n. 42/2020 . CIG= Z0229AF459 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
939 |
2017 |
561 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
904 |
2015 |
561 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in Corso Vittorio
Emanuele n.39 - 90 |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
901 |
2018 |
561 |
03-08-2018 |
Determina a contrarre- Impegno di spesa a favore della ditta Ecologia e Ambiente
spa per il conferimento di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da
Cassanisa in Castelbuono.
CIG Z93248A00E |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
776 |
2020 |
562 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione servizio impianto di Pubblica Illuminazione dall 1.5.2020 al 30.06.2020 – Fattura n. 11 del 4.07.2020. CIG=Z6028A8500 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2017 |
562 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €.287,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo maggio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
905 |
2015 |
562 |
13-08-2015 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 1.500,00 per la rimozione di
rifiuti di amianto e di sfabbricidi abbandonati nei pressi dei cassonetti adibiti alla
raccolta dei rifiuti e in C.da Pedale.
CIG Z0115B0695 |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
902 |
2018 |
562 |
06-08-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione Estate 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
842 |
2021 |
562 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore periodo dall’ 01.01.2021 al 30.06.2021. CIG ZEB3239895. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
807 |
2019 |
562 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minori ///////////////// di
questo Comune. Periodo dicembre 2018. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
991 |
2016 |
562 |
28-09-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2016 - CIG: Z2B182005E |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
762 |
2022 |
562 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DI MONTEDORO DI LO CURTO P. SRLS PER
FORNITURA
NASTRO SEGNALETICA.
IMP. 441/2022 – CIG Z6336B6317 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
981 |
2012 |
562 |
20-08-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE AGOSTO 2012 |
24-08-2012 |
08-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2013 |
562 |
30-09-2013 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata.
CUP E47H11002970004 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1006 |
2012 |
563 |
20-08-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Rosario con sede in Collesano per lavori di realizzazione di
una piazzola per il conferimento in forma condominiali dei r.s.u. in forma differenziata nei pressi
del confine con il comune di Lascari. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
903 |
2018 |
563 |
06-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore
della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_ CIG.. ZB524882FB |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
907 |
2015 |
563 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.023,00 per lavori di nuova sistemazione e manutenzione
straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: Vivaio IRIS snc di
Fricano Mariangela.
SALDO
CIG= Z4D11CF5FB |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
808 |
2019 |
563 |
10-07-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Prospettive ”. |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
943 |
2017 |
563 |
18-08-2017 |
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09
Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1141 |
2013 |
563 |
30-09-2013 |
Affidamento service per giornata della pace-inaugurazione anno scolastico 2013/2014.
CIG: ZB70BB34A2 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
992 |
2016 |
563 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
776 |
2022 |
563 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.167,65 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA DURA COD. CER 200139 – GIUGNO
2022 – FATT. N. 000853 DEL |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
843 |
2021 |
563 |
05-08-2021 |
Liquidazione fattura n. 08/21 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZA832599F0 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
765 |
2020 |
563 |
24-07-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e montaggio telecomando montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= ZE82DC33D6 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
904 |
2018 |
564 |
06-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z18247E7E9 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2013 |
564 |
30-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
854 |
2022 |
564 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 56/2022 DEL 11/07/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 6^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
817 |
2021 |
564 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.014,42 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - Giugno 2021 – Fatt. n. A000285 del 30/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
993 |
2016 |
564 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
777 |
2022 |
564 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 56/2022 DEL 11/07/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 6^ RATA ANNO 2022 |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
768 |
2020 |
564 |
24-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z9A2DC3462 |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
971 |
2012 |
564 |
20-08-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese LUGLIO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
944 |
2017 |
564 |
21-08-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Ricambi Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella
via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1 Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo
elettrico della Ecologia e Ambiente targato EP585HA adibito al servizio di igie |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
908 |
2015 |
564 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 5.801,10 per fornitura giochi da installare presso il parco
giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: GF Strutture srl.
CIG= Z74144B7F4 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
809 |
2019 |
564 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
810 |
2019 |
565 |
10-07-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2019 .CIG: Z172632E8A |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
763 |
2022 |
565 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N° 95623615 DEL 05.06.2019
CODICE DITTA N° 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N°39 DEL 23/08/2013. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
909 |
2015 |
565 |
13-08-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo LUGLIO E AGOSTO 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
818 |
2021 |
565 |
05-08-2021 |
Liquidazione fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/20 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
994 |
2016 |
565 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant '
Antonio. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1007 |
2012 |
565 |
20-08-2012 |
Liquidazione di € 21.347,02 Iva inclusa, in favore dell’Arch. M. Panzarella per
redazione perizia di variante e Direzione dei Lavori di realizzazione Museo
Targa Florio |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
905 |
2018 |
565 |
06-08-2018 |
Cantieri di servizio. Approvazione Graduatorie Definitive |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
945 |
2017 |
565 |
21-08-2017 |
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
766 |
2020 |
565 |
24-07-2020 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
995 |
2016 |
566 |
29-09-2016 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 100^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Impegno di spesa |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
778 |
2022 |
566 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2013 |
566 |
02-10-2013 |
Liquidazione di €. 10.313,35 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2013. |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
906 |
2018 |
566 |
06-08-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2021 |
566 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore di “Sicilia Social Star” per spettacoli di “Cabaret” – 11 e13
agosto2021- Cig: Z2A32B1071 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
811 |
2019 |
566 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2019 . CIG Z1C263212E |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
910 |
2015 |
566 |
13-08-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.01.2015 al 30.06.2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2014 |
566 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 380,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
769 |
2020 |
566 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006.
-CIG Z142 DC2FA4
Determina n° 71 del 31.01.2020 e |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
972 |
2012 |
566 |
20-08-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Giugno e Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2015 |
567 |
13-08-2015 |
liquidazione per fornitura modulo di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z2F1469288 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
951 |
2017 |
567 |
23-08-2017 |
Liquidazione complessivi € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n° 24 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 29-31 luglio 2017 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
777 |
2020 |
567 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Determina n° 72 del 31.01.2020 estensione/integra |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2021 |
567 |
05-08-2021 |
Liquidazione a favore del Sig. La Torre Filippo, residente in Collesano, della somma di €. 62,50 (Ricevuta n.
04/2021) per la prestazione occasionale di bandizzazione dell’avviso alla cittadinanza dell’intervento di
disinfestazione del 28/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
996 |
2016 |
567 |
29-09-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
764 |
2022 |
567 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DI SANT’ANTONIO DA PADOVA . CIG:Z6336C5C21 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1070 |
2013 |
567 |
02-10-2013 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Primo semestre 2013 |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
907 |
2018 |
567 |
06-08-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “S. Antonio ” . Anno 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
812 |
2019 |
567 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
765 |
2022 |
568 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI . CIG:Z2F36D27C7 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
908 |
2018 |
568 |
06-08-2018 |
Liquidazione spettanze all’ Unione dei Comuni Val D’ Himera Settentrionale per le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018/2019.Cig: Z642355B65 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2019 |
568 |
10-07-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione saldo |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1008 |
2012 |
568 |
27-08-2012 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione “Salita Collesano
Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” Saldo. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
770 |
2020 |
568 |
24-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG Z1D27ED23D. |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1053 |
2013 |
568 |
02-10-2013 |
Liquidazione fatture n.ri 19 e 20 del 20.09.2013 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
02-10-2013 |
17-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
912 |
2015 |
568 |
13-08-2015 |
Liquidazione prima rata di acconto, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per
competenze incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
821 |
2021 |
568 |
05-08-2021 |
Economie sugli impegni di spesa assunti con Determinazioni di impegno di spesa nr.ri 19/21 – 176/21 e
222/21 da riportare nella disponibilità del cap. 1280 “costo conferimento in discarica rifiuti” del bilancio 2021 - |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
997 |
2016 |
568 |
29-09-2016 |
Impegno servizio assicurativo"Attività lavorativa donne . biennio 2015/17
II°annualità.CIG: Z 031B46852 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1074 |
2013 |
569 |
02-10-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
08-10-2013 |
23-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
771 |
2020 |
569 |
24-07-2020 |
Liquidazione medico competente Colaianni Calogera – Fatt. PA 2_20.
CIG Z7F2B44B7C |
29-07-2020 |
13-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
998 |
2016 |
569 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
822 |
2021 |
569 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul territor |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
913 |
2015 |
569 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta ATS per fornitura firma digita del Sindaco Angelo Di Gesaro
CIG: ZA313137710 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
766 |
2022 |
569 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI ANDREA LO PIZZO PER LA
FORNITURA DI PIANTINE E TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA
DELLA TERRA CIG: Z3235FC5D9 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
800 |
2019 |
569 |
10-07-2019 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2018. |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1022 |
2012 |
569 |
27-08-2012 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
273 |
2013 |
57 |
08-02-2013 |
Affidamento spettacolo per bambini alla Società Cooperativa Sociale “Liberi Tutti” in occasione del
Carnevale 2013. |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
116 |
2022 |
57 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI . CIG:ZA034398C6 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
160 |
2015 |
57 |
06-02-2015 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica da Febbraio 2015.
Codice CIG: Z9C13122D0 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
344 |
2020 |
57 |
27-01-2020 |
Incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 –Assistente sociale, D.ssa Rossella Campagna.
Periodo: 13/01/2020 al 30/06/2020 |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
149 |
2016 |
57 |
24-02-2016 |
Liquidazione contributo Associazione Trinacria.- Estate 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
120 |
2018 |
57 |
07-02-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per
lavoro straordinario diurno Carnevale 2018 di € 1.681,04
(Euromilleseicentoottantuno/04) per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 104
ore complessive, Periodo: 10-13 febbraio 2018. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
187 |
2023 |
57 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO AL SIG. PAOLO ANTONIO BELLINA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE PER LA SERA DEL GIOVEDI GRASSO 19 FEBBRAIO CARNEVALE 2023 . IMPEGNO DI SPESA . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
185 |
2012 |
57 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 847,90 in favore della ditta COMED per interventi urgenti
di manutenzione effettuati sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici Via T.Villa
e Via delle Fiere |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
124 |
2019 |
57 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.904,00 in favore della Ditta Zappulla Giuseppe per realizzazione caditoia in Viale V. Florio – CIG = Z1F2558567 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
132 |
2021 |
57 |
03-02-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di ottobre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
960 |
2017 |
570 |
29-08-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna agosto 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
801 |
2019 |
570 |
10-07-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3C2912164 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1023 |
2012 |
570 |
27-08-2012 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
909 |
2018 |
570 |
07-08-2018 |
Manifestazione Estate 2018. Affidamento realizzazione eventi. Concessione contributi
Associazioni varie. Impegno di spesa |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1109 |
2013 |
570 |
02-10-2013 |
Aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per l’affidamento
del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto del progetto
esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio comunale” – Importo
complessivo a b.a. € 5.36 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2016 |
570 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2016/2017 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
823 |
2021 |
570 |
05-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 238,46 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 202 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
914 |
2015 |
570 |
13-08-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02826002 DEL 14.07.15 periodo maggio - giugno 2015
CIG: ZE4140A67D |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
767 |
2022 |
570 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI GIUGNO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1010 |
2012 |
571 |
27-08-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da
Palestrina”. - Circuito Midland |
05-09-2012 |
20-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2013 |
571 |
02-10-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER
L’ANNO 2014 E MATERIALE CONCERNENTE L’UFFICIO ELETTORALE CIG
ZOBOB7F2F5 |
02-10-2013 |
02-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1000 |
2016 |
571 |
29-09-2016 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D. 08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
824 |
2021 |
571 |
05-08-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
915 |
2015 |
571 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2015 CIG: Z7A125B5BC |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
855 |
2022 |
571 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO
COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PER L’INCARICO DI REGGENZA A
SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DAL 15/02/2022 – 31/07/2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
802 |
2019 |
571 |
10-07-2019 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2016/2017 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
961 |
2017 |
571 |
29-08-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
830 |
2020 |
571 |
27-07-2020 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni referendarie del 20 e
21 Settembre 2 |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
939 |
2018 |
571 |
08-08-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 88,49 a favore della ditta Manganello |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
786 |
2022 |
572 |
25-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F. DEL CCNL 01.04.1999 ED ART. 70 QUINQUES DEL CCNL 2016/2018 – |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2021 |
572 |
05-08-2021 |
Liquidare la somma di €.198,53 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2017 |
572 |
31-08-2017 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
916 |
2015 |
572 |
14-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: agosto 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
831 |
2020 |
572 |
27-07-2020 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2010. |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
940 |
2018 |
572 |
08-08-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1071 |
2013 |
572 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione quota spettante al dipendente UTC per attività di “ collaboratore tecnico |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1040 |
2012 |
572 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per contenzioso Comune di Collesano c/Arch. Palermo –
Incarico G.M. n. 03/2010 - Avv. Dispenza Salvatore.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2019 |
572 |
10-07-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazioni n. 77/2019 e n. 347/2019 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati periodo giugno-settembre 2019 -
CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2016 |
572 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1002 |
2016 |
573 |
29-09-2016 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- I^ annualità |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2014 |
573 |
29-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio (compresa
equilibratura) di n. 6 pneumatici per il mezzo comunale Scuolabus e n. 4 pneumatici
per il mez |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2012 |
573 |
04-09-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III° e IV° Bimestre 2012.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
787 |
2022 |
573 |
26-07-2022 |
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
853 |
2021 |
573 |
05-08-2021 |
liquidare la somma di €. 237,29 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
963 |
2017 |
573 |
31-08-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – IV°
Bimestre 2017. |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
778 |
2020 |
573 |
29-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere
per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai
qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Approvazi |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
857 |
2019 |
573 |
10-07-2019 |
Liquidazione di €. 3.868,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 37,69 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2019 – fattura elettronica n.
E308 del 14/06/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
941 |
2018 |
573 |
08-08-2018 |
Liquidazione di €. 498,30 alla ditta Agri-Imera di Taravella Giuseppe & C. snc di Termini
Imerese per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” - fattura n. 3PA/2018 del 12/06/2018.
CIG =Z9A23D558F |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
811 |
2022 |
574 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO SIMEGAS PER ALLACCIO UTENZA
GAS PRESSO L’IMMOBILE EX OPERA PIA |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2012 |
574 |
04-09-2012 |
Liquidazione Avv. Giudice Nicola, legale LAV come da sentenza TAR n.6896/2010. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
779 |
2020 |
574 |
29-07-2020 |
OGGETTO:Approvazione rendiconto di gestione Cantiere di Servizio.- Cantiere di servizi di cui all’ art. 15, comma 1 della Legge Regionale 17 marzo 2016.CUP: E41H17000340006- Titolo del progetto Manutenzione e decoro urbano |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
858 |
2019 |
574 |
10-07-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2014 |
574 |
29-09-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 3.422,0 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
910 |
2018 |
574 |
08-08-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Maggio 2018. CIG: Z3123635A.= |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1058 |
2013 |
574 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
964 |
2017 |
574 |
31-08-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario fondi comunali - Anno 2016 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1003 |
2016 |
574 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme Scuolabus Comunale.
CIG: Z9A1B560E1 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
825 |
2021 |
574 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’ automezzo comunale ter na (Pala Gommata) – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2013 |
575 |
03-10-2013 |
Procedura di esproprio per pubblica utilità - liquidazione in favore della Agenzia
delle Entrate la somma complessiva di € 804,90 quale costo per la voltura e la
trascrizione al patrimonio del Comune degli immobili censiti in catasto al foglio
37 p.lle |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2020 |
575 |
31-07-2020 |
PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019 |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1004 |
2016 |
575 |
29-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2015/2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
965 |
2017 |
575 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Giugno 2017 . CIG Z651CB902D |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
826 |
2021 |
575 |
05-08-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 - Affidamento del “Servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – (C.U.P n. E47H18003700006 –– C.I.P |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2022 |
575 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2021 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1042 |
2012 |
575 |
10-09-2012 |
Liquidazione, acconto, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Rimicci Biagio – R.G. n. 191/2012.
Incarico legale G.M. n. 30/12. CIG Z380584B22 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
859 |
2019 |
575 |
10-07-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 73,39 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Aprile 2019 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2018 |
575 |
08-08-2018 |
Impegno di spesa per noleggio Gruppo elettrogeno. Estate 2018 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
827 |
2021 |
576 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2012 |
576 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al CGA avverso Ordinanza
del TAR Sicilia n. 194/2012 relativamente alla chiusura centro nascite HSR San
Raffaele, proposto dall' Assessorato Salute e Presidenza della regione
Incarico legale G.M. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
836 |
2022 |
576 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO BIANCO KG. 25.
CIG:ZCC372BD75 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
860 |
2019 |
576 |
10-07-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2014 |
576 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2013 |
576 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura buoni mensa |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
966 |
2017 |
576 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1005 |
2016 |
576 |
29-09-2016 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1076 |
2014 |
577 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2013-
giugno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2013 |
577 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura materiale di pulizia per l’ Istituto Comprensivo di Collesano |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1055 |
2015 |
577 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.647,66 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
921 |
2018 |
577 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2018/2019 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
967 |
2017 |
577 |
31-08-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo aprile 2017. CIG:ZF31C9D50A |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1006 |
2016 |
577 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 all'Ing.
Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
837 |
2022 |
577 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 78,30 (EUROSETTANTOTTO/30) ALLA
DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO PER
REVISIONE DELL’ AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M. TARGATO
EK887DW.
CIG:Z10373431D |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1024 |
2012 |
577 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa e vidimazione di n.3 tabelle dietetiche per le
Scuole Primaria , Secondaria di I° e Scuola dell’Infanzia. A.s. 2012/2013 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
828 |
2021 |
577 |
05-08-2021 |
Assistenza tecnica apparati informatici dell’Ente – CIG= Z9E2F8A37B
Liquidazione competenze 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2019 |
577 |
15-07-2019 |
Determina n. 499 del 10.06.2019 di prenotazione impegno – Svincolo somme |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
969 |
2017 |
578 |
01-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2017/2018. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1025 |
2012 |
578 |
04-09-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Agosto 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
856 |
2021 |
578 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2019 |
578 |
15-07-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/06/2019 -30/09/2019. |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
994 |
2015 |
578 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 967,47 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2014 |
578 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2013/2014- 2014/2015 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
810 |
2020 |
578 |
31-07-2020 |
Liquidazione di € 175,60 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/138 - CIG= ZED2CE20FB |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
922 |
2018 |
578 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1007 |
2016 |
578 |
29-09-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
856 |
2022 |
578 |
29-07-2022 |
PROCEDIMENTO CIVILE N. 1348/2019 RGNR SVOLTOSI DAVANTI AL TRIBUNALE
DI TERMINI IMERESE TRA IL SIG. FUSTANEO LIBORIO E IL COMUNE DI COLLESANO,
DEFINITOSI CON SENT. 287/2022.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE
LEGAL |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
995 |
2015 |
579 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
811 |
2020 |
579 |
31-07-2020 |
Interventi spurgo condotta fognaria Viale Vincenzo Florio – CIG= ZC22D5612F – Ditta Provenza Spurghi |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2019 |
579 |
15-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1008 |
2016 |
579 |
29-09-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
970 |
2017 |
579 |
05-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali mese di luglio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1026 |
2012 |
579 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione del 29 luglio 2012 in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
857 |
2021 |
579 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002 CIG Z642B816B7
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
923 |
2018 |
579 |
09-08-2018 |
Liquidazione all’economo Rag. Fustaneo Liborio spese festività San Vincenzo anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
795 |
2022 |
579 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GENNAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1110 |
2013 |
579 |
11-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione I° S.A.L. |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
136 |
2020 |
58 |
27-01-2020 |
Impegno e Liquidazione all’Economo Comunale, per l’acquisto di materiali per la pulizia degli immobili Comunali |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
106 |
2019 |
58 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico redazione progetto definitivo per lavori di “consolidamento del costone roccioso e sistemazione ruderi del Castello” – CIG= ZB42634D17
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
166 |
2015 |
58 |
10-02-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
12-02-2015 |
27-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
133 |
2021 |
58 |
03-02-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2020.CIG: Z972AD898B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
153 |
2016 |
58 |
25-02-2016 |
Esecuzione sentenza n. 314/2015 - Liquidazione in favore di Dispenza Illuminato |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
117 |
2022 |
58 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - CIG: Z86311764B |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
227 |
2014 |
58 |
06-02-2014 |
Liquidazione di 2.651,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di novembre e dicembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
240 |
2013 |
58 |
08-02-2013 |
Integrazione determinazione n. 901/12 “Autorizzazione per integrazione salariale n. 1
unità, titolare di contratto di lavoro”.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
128 |
2018 |
58 |
08-02-2018 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale 2018.
CIG:Z84223194D |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1027 |
2012 |
580 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore della Compagnia Teatrale Collesano per spettacolo di danza del 02 Agosto 2012, in
occasione delle manifestazioni estate@collesano2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1079 |
2014 |
580 |
29-09-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Primo semestre 2014. CIG. ZD40F891AD |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
971 |
2017 |
580 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017
CIG : ZEE1FC99C4 |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
924 |
2018 |
580 |
09-08-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
830 |
2021 |
580 |
05-08-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
796 |
2022 |
580 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO FEBBRAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
826 |
2020 |
580 |
31-07-2020 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.”– Intervento Mese di Luglio 2020 –
Fatt. n. 3/551 del 16.07.2020–
|
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1111 |
2013 |
580 |
11-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze tecniche
relativamente all’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di prog. Esecutiva (saldo) e D.L. e coordinatore esecutivo |
14-10-2013 |
14-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
996 |
2015 |
580 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 566,25 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio e Marzo 2015 - CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1010 |
2016 |
580 |
03-10-2016 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale.
CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale.
CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabil |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
817 |
2019 |
580 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Saldo. |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
997 |
2015 |
581 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
818 |
2019 |
581 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Maggio 2019.
CIG Z8426F15CD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1119 |
2013 |
581 |
11-10-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1028 |
2012 |
581 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi Racconti”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
972 |
2017 |
581 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017
CIG : ZB41FC9DBE |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1080 |
2014 |
581 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
925 |
2018 |
581 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
831 |
2021 |
581 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione dell’ automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG= Z883296AAF |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1011 |
2016 |
581 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese e viceversa . Anno scolastico 2016/2017. CIG
Z511B5FEAB |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
797 |
2022 |
581 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MARZO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
802 |
2020 |
581 |
03-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1143 |
2013 |
582 |
11-10-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 238,00 per versamento alla G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara per l’affidamento dei lavori di:
“di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
926 |
2018 |
582 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1060 |
2012 |
582 |
04-09-2012 |
liquidazione di € 679,49 (Euroseicentosettantanove/49) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per fornitura e montaggio ricambi
per Fiat Punto in dotazione al Comando di P.M._ |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
832 |
2021 |
582 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre n.195 del 16.03.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per fornitura di n.2 toner per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC”
CIG= ZA430C8E8E LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1012 |
2016 |
582 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2016/2017.CIG 6816708D62 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
798 |
2022 |
582 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO APRILE 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
803 |
2020 |
582 |
03-08-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 3.004,98 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1081 |
2014 |
582 |
29-09-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- gennaio-maggio 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
998 |
2015 |
582 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
819 |
2019 |
582 |
16-07-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” per il servizio
di reclutamento e selezione volontari |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
820 |
2019 |
583 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Giugno 2019.
CIG Z5928AFDAC |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1051 |
2012 |
583 |
04-09-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2009 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
833 |
2021 |
583 |
05-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1013 |
2016 |
583 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z9E1B60B94 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
799 |
2022 |
583 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MAGGIO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
804 |
2020 |
583 |
03-08-2020 |
Liquidazione a favore della ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe snc, con sede in
Collesano nella C.da Mondoletto, della fattura n. 52 del 29/06/2020 per piccoli interventi in ferro e
sistemazione dell’area distinta in Catasto al foglio di mappa 28 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1112 |
2013 |
583 |
14-10-2013 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2013 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
999 |
2015 |
583 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 74 del 21.07.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1082 |
2014 |
583 |
29-09-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
800 |
2022 |
584 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA
PER ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN
VINCENZO,31/07/2022.CIG:ZDE373B47C. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
805 |
2020 |
584 |
03-08-2020 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig: Z342B486B0 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1000 |
2015 |
584 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3°
intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
829 |
2021 |
584 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1189 |
2013 |
584 |
14-10-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria.- A.S. 2013/2014
C.I.G. Z6C0BE756D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
927 |
2018 |
584 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di
Cefalù anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
821 |
2019 |
584 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Maggio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
985 |
2017 |
584 |
06-09-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 . |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1014 |
2016 |
584 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1029 |
2012 |
584 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE SETTEMBRE 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2018 |
585 |
09-08-2018 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2018. |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
834 |
2021 |
585 |
05-08-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 –
LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2017 |
585 |
07-09-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2017 |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
835 |
2019 |
585 |
16-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Corpus Domini”-anno 2019 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1015 |
2016 |
585 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in
Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1120 |
2013 |
585 |
14-10-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1001 |
2015 |
585 |
20-08-2015 |
Liquidazione di € 1.219,39 per conferimento incarico per la redazione dello Studio
Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un "Manufatto
in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio Mad |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
954 |
2018 |
586 |
09-08-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1030 |
2012 |
586 |
04-09-2012 |
Liquidazione € 1.439,98 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 3
interventi di contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1002 |
2015 |
586 |
20-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
SALDO Liquidazione 2° S.A.L. |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1129 |
2014 |
586 |
29-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Servizi Generali e Demografici - ex art. 17 C.C.N.L. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1144 |
2013 |
586 |
15-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2013
CIG: Z170BCC5A9 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
822 |
2019 |
586 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
987 |
2017 |
586 |
07-09-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 .
Fondi Comunali. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1016 |
2016 |
586 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 273,00 a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal
rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
813 |
2022 |
586 |
29-07-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
835 |
2021 |
586 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z00327A940 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1145 |
2013 |
587 |
15-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
823 |
2019 |
587 |
16-07-2019 |
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 10 blocchetti buoni pasto. CIG Z6F290C444 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2017 |
587 |
08-09-2017 |
Liquidazione fatt. 1/E/2017, Avv. Iuppa Michele - spese legali per ricorso ex art. 700,
669 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile, proposto da Scialabba Vincenza + 16.
Incarico GM 22/2015 - CIG ZD115067EB. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1017 |
2016 |
587 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 182,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per
entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
824 |
2020 |
587 |
04-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo giugno
2020 |
11-08-2020 |
12-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
836 |
2021 |
587 |
05-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
135 |
2015 |
587 |
29-09-2014 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
Approvazione P |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1003 |
2015 |
587 |
20-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1031 |
2012 |
587 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 242,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento impianto condizionamento Palazzo Municipale – Stagione estiva 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
801 |
2022 |
587 |
29-07-2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. IMPEGNO INERENTE
ALL’ANNO 2022. CIG:ZA737504AB. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
837 |
2021 |
588 |
05-08-2021 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” e sostituzione lampada U.V.
Intervento Mese di LUGLIO 2021 – Fatt. n. 3/588 del 22.07.2021–
CIG= ZD93276 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1130 |
2014 |
588 |
02-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella Via
Isnello, civv. 64/66 e dell’immobile sito nella Via Drago civ. 5,
destinati alla popolazione immigrata in materia d |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1004 |
2015 |
588 |
20-08-2015 |
Liquidazione della somma di €200,00 in favore dello Studio Tecnico Logiudice per corso di
abilitazione alla conduzione di automezzi comunali speciali, per n. 2 unità personale
esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
802 |
2022 |
588 |
29-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:Z4C3570D77 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1190 |
2013 |
588 |
15-10-2013 |
liquidazione alla ditta IFITALIA S.p.a. per saldo fatture cedute da Enel Energia
S.p.a - CIG:Z890B9934D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
929 |
2018 |
588 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per contributo all’A.N.A.S. Zonale di Collesano. Estate 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1018 |
2016 |
588 |
03-10-2016 |
Impegno e liquidazione di spesa di € 66,88 (eurosessantasei/88) per revisione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.Ditta CRC Snc Di Domenico D'Anna
- Giuseppe Di Mariano & C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1052 |
2012 |
589 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.311,73 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.2.2012/17.04.2012 , saldo
fattura n. 19 del 19.4.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1019 |
2016 |
589 |
03-10-2016 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 17 bollettario n° 15/16 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. COTTONE ROSARIO nato a COLLESANO il 20.06.1926
ed residente a COLLESANO in via ROMA n. 17- |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
844 |
2021 |
589 |
05-08-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2021. CIG Z752CCB442. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
837 |
2020 |
589 |
04-08-2020 |
Approvazione modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in
PET liquidi di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
814 |
2022 |
589 |
29-07-2022 |
D.M. DEL 14.01.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 “INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO -
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMB |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1146 |
2013 |
589 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Amici della Musica e all’Associazione Pierluigi da
Palestrina. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
824 |
2019 |
589 |
16-07-2019 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1145 |
2014 |
589 |
02-10-2014 |
lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
IMPEGNO SPESA – Cofinanziamento |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
990 |
2017 |
589 |
12-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1005 |
2015 |
589 |
20-08-2015 |
Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, per i lavori di Realizzazione di un
centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da
Drinzi - Sottomisura 321/A " Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
186 |
2023 |
59 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ ALBERO AZZURRO ANIMAZIONE SIGNORA LORENA CIRRITO PER SPETTACOLO PER BAMBINI I PER GIORNO 19 FEBBRAIO. IMPEGNO DI SPESA . CIG:Z7639FC629 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
203 |
2012 |
59 |
30-01-2012 |
Liquidazione missioni Amministratori. II° - III° e IV° Trimestre 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
125 |
2019 |
59 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 560,65 alla Ditta Super Car snc per manutenzione Mitsubischi L 200 “ Fattura n. 5 del 21.12.2018 CIG - Z4125f0f1c |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
228 |
2014 |
59 |
06-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.025,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese novembre e dicembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
166 |
2017 |
59 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 267,52 in favore della ditta CRC snc di Domenico D'Anna e Giuseppe Di
Mariano & C. - Fattura n. 3 E del 18.11.2016 e 4 E del 18.11.2016. CIG= Z811BDE591 e
Z891C18062 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
129 |
2018 |
59 |
08-02-2018 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari e revisione sullo scuolabus comunale Iveco Daily CIG: Z93221FB20 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
154 |
2016 |
59 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016 CIG: -
Z3D181F392 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
118 |
2022 |
59 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAMETTA DI ACCARDI GIOVANNI PER LA FORNITURA
DI N. 350 TAMPONI STRONGSTEP ANTIGEN RAPID TEST PER UNO SCREENING ALLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA DI QUESTO COMUNE . CIG: Z2534E08BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
134 |
2021 |
59 |
03-02-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2020.CIG: Z972AD898B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
161 |
2015 |
59 |
11-02-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al passaggio
dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
137 |
2020 |
59 |
27-01-2020 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2019 - II semestre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
825 |
2019 |
590 |
16-07-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 17 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo giugno 2019 CIG: Z1926821D8 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1146 |
2014 |
590 |
02-10-2014 |
Lavori di“Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell’immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”. CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA – Cofinanz |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
991 |
2017 |
590 |
12-09-2017 |
Determina contrarre , impegno e affidamento del servizio di lavori straordinari sullo
Scuolabus Comunale Iveco Daily 49E12 ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 .
CIG : Z3B1FDB3F0 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1006 |
2015 |
590 |
20-08-2015 |
Liquidazione € 1.650,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di realizzazione
nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano Favara, nei pressi di C.da S.Agata. -
CIG= Z4213D338B |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
930 |
2018 |
590 |
09-08-2018 |
Impegno della somma di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
812 |
2020 |
590 |
04-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in
favore della Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 4
fototrappole Scout Guard SG520 + contributo spese di imballo e
trasporto._CIG: ZD32DDB36C |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
838 |
2021 |
590 |
06-08-2021 |
Affidamento e impegno per noleggio transenne alla Ditta Endi s.r.l. - Estate Collesanese 2021 -
CIG:Z6D32B70F0. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1020 |
2016 |
590 |
03-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta IDREDIL S.r.l. con sede in Palermo per
la fornitura di n° 4 fusti vernice Spartitraffico. CIG ZA11B54B3C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
815 |
2022 |
590 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI “SANIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO PALAZZO MUNICIPALE” CIG = ZEF33F910B |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1147 |
2013 |
590 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2013. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
931 |
2018 |
591 |
13-08-2018 |
Impegno di spesa e affidamento per noleggio gruppo elettrogeno. Estate 2018.
CIG:Z1F24A5283 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1021 |
2016 |
591 |
03-10-2016 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo gennaio-febbraio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
816 |
2022 |
591 |
29-07-2022 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO A DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA REGINA MARGHERITA, 59 IN COLLESANO - (CUP:
E48C15000300001)” – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA 2V COSTRUZIONI SRL DEL 2° SAL PER
LAVORI A TUTTO IL 05.07.2022 (CIG: 8214883 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2021 |
591 |
09-08-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per l’Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi” – CIG:ZF832BA130 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
826 |
2019 |
591 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1056 |
2015 |
591 |
20-08-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
LIQUIDAZIONE in favore |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
996 |
2017 |
591 |
13-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2020 |
591 |
05-08-2020 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2020/2023 – approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di Credito Cooperativo “ San Giuseppe” di Petralia Sottana (PA). CIG Z162D1868E |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1131 |
2014 |
591 |
02-10-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di giugno ,luglio ,agosto e settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
827 |
2019 |
592 |
16-07-2019 |
Liquidazione fattura per l’apposizione del Visto di conformità sul credito IVA
riportato nella Dichiarazione IVA 2018
CIG: Z9A28A2CB4 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1057 |
2015 |
592 |
20-08-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LIQ |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2017 |
592 |
13-09-2017 |
Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
814 |
2020 |
592 |
05-08-2020 |
Liquidazione mese di Luglio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1148 |
2013 |
592 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa Liberi Tutti. Progetto Estate Ragazzi 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1022 |
2016 |
592 |
03-10-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo marzo -aprile 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
906 |
2022 |
592 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE LO “STUDIO DI FATTIBILITà
TECNICA ED ECONOMICA” PER REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL
MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI CIG: Z61348E27D. LIQUIDAZIONE |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1132 |
2014 |
592 |
02-10-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno-Settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
841 |
2021 |
592 |
09-08-2021 |
LIQUIDAZIONE ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1054 |
2012 |
592 |
04-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 1.127,85 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.7.2012 al 12.07.2012 . Saldo sulla fattura n. 37/2012. |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1023 |
2016 |
593 |
03-10-2016 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
907 |
2022 |
593 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
830 |
2019 |
593 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00259425 del 06/06/2019 periodo aprile/maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
998 |
2017 |
593 |
13-09-2017 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2017. CIG ZBA1FD8CA2 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2021 |
593 |
10-08-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2021 - I semestre |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1036 |
2012 |
593 |
04-09-2012 |
Impegno della somma di €. 340,00 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini Imerese
per n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita dal servizio porta a
porta, per il conferimento dei r.s.u. in forma differenziata |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1058 |
2015 |
593 |
20-08-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Luglio-Agosto 2015. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
945 |
2018 |
593 |
14-08-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-08-2018 |
08-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1149 |
2013 |
593 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei MEDEA |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2020 |
593 |
05-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture cedute da Enel Energia a
Valsabbina Investimenti - periodo maggio 2020 |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
903 |
2022 |
594 |
04-08-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DAL SIGNOR ASCIUTTO GIUSEPPE. |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
999 |
2017 |
594 |
13-09-2017 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle
tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
858 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2021 |
594 |
11-08-2021 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano in occasione delle Manifestazioni Estate Collesanese 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
840 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1150 |
2013 |
594 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione “The Power of Dance” per lo spettacolo di danza, in occasione
delle manifestazioni estate@collesano2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
942 |
2018 |
594 |
17-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
COMPUTER HP 290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1032 |
2012 |
594 |
07-09-2012 |
Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e
guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto
comunale |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1059 |
2015 |
594 |
25-08-2015 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS.
dei Miracoli"- Anno 2015 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1025 |
2016 |
595 |
04-10-2016 |
Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in
Collesano (PA).
CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio
Fiandaca. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1037 |
2012 |
595 |
04-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per
fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla
Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1060 |
2015 |
595 |
25-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.
Periodo aprile-giugno 2015. CIG: Z0F12910B. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1000 |
2017 |
595 |
13-09-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98.
Anno scolastico 2014/2015. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1133 |
2014 |
595 |
02-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV n.
01030535152291316) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
838 |
2022 |
595 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2021 |
595 |
11-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore dell’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile “AQUILE” per servizio di Protezione Civile per le serate del 11, 13, 21, 27 agosto 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
960 |
2018 |
595 |
17-08-2018 |
Impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1151 |
2013 |
595 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione “ estate@collesano2013”. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
841 |
2020 |
595 |
06-08-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Presa d’atto di accertamento in entrata in favore
del Comune di Collesano - per € 27.696,78 per recupero somme anticipate
relative al pagamento delle spese di p |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2020 |
596 |
06-08-2020 |
Individuazione di siti da adibire a casa comunale per la celebrazione dei matrimoni di rito civile. Avvio
procedura e approvazione schema di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e relativo schema di istanza
di manifestazione di interesse. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1001 |
2017 |
596 |
14-09-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2017. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1152 |
2013 |
596 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei Lassatilabballari |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1026 |
2016 |
596 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo
2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1061 |
2015 |
596 |
26-08-2015 |
Affidamento temporaneo al Sig. Alberti Salvatore di un appezzamento di terreno comunale da
adibire a pascolo, sito in C.da Drinzi. Periodo dal 24.08.2015 al 24.11.201 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1038 |
2012 |
596 |
10-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 100,00 all’Azienda Agricola e Agrituristica Corrado Cipolla -
C.da Firrione Scillato – per n. 2 notti stanza singola ospite del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
908 |
2022 |
596 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
862 |
2019 |
597 |
17-07-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 111,00 a favore della ditta Manganello |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1027 |
2016 |
597 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio
2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1062 |
2015 |
597 |
26-08-2015 |
- Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
LIQUIDAZIONE competenze RUP |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1039 |
2012 |
597 |
04-09-2012 |
Integrazione di spesa di €. 438,15 sull’impegno già assunto con determinazione n. 438 del
25.06.2012 per il Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
909 |
2022 |
597 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1002 |
2017 |
597 |
14-09-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
821 |
2020 |
597 |
06-08-2020 |
Impegno e affidamento alla MPLC Italia S.r.l con sede operativa a Roma per pagamento licenza Title By Title MPLC relativa alla
proiezione di Film nell’ ambito delle manifestazioni estate 2020. CIG Z012DEBA74
Il Responsabile dell’ Area |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1153 |
2013 |
597 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
838 |
2020 |
598 |
06-08-2020 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2020 - I semestre. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1003 |
2017 |
598 |
15-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese , Collesano - Cefalù e viceversa . Anno scolastico
2017/2018. CIG ZA41FE3053 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1154 |
2013 |
598 |
15-10-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1028 |
2016 |
598 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio
2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1063 |
2015 |
598 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori, Coordinamento
della Sicurezza ed assistenza al collaudo" per i lavori per la realizzazione di un centro
per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.d |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
910 |
2022 |
598 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
INERENTE LA:. PROGETTAZIONE E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGG.
DELL’INTERVENTO DI “ILLUMINAZIONE ARTISTICA ESTERNA DEL CASTELLO “ DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA). - CIG= ZE036BEBBB |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
836 |
2019 |
598 |
18-07-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/maggio 2019. CIG.Z5E2631E61 per retta ricovero |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2015 |
599 |
26-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 3° S.A.L. e STATO FINALE |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1033 |
2016 |
599 |
04-10-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1111 |
2012 |
599 |
11-09-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Integrazione impegno di spesa |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1121 |
2013 |
599 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
837 |
2019 |
599 |
18-07-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z26292DC84 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2022 |
599 |
04-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE TRA LE AREE LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
862 |
2021 |
599 |
12-08-2021 |
Approvazione elenco utenti Azione Riattivarsi – Pdz 2013-2015 – II Annualita’. |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
839 |
2020 |
599 |
06-08-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1005 |
2017 |
599 |
18-09-2017 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1147 |
2014 |
599 |
02-10-2014 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela, Cartolibreria “Cartoland” di Agnese Termotto .
A S. 2013/2014. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
61 |
2022 |
6 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI DICEMBRE 2021 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
24 |
2016 |
6 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.890,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
103 |
2014 |
6 |
17-01-2014 |
Liquidazione di €. 7.174,77 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
128 |
2013 |
6 |
28-01-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2012. |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
29 |
2015 |
6 |
21-01-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. II° semestre 2014.= |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
108 |
2012 |
6 |
10-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
71 |
2020 |
6 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Novembre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1428 |
2021 |
6 |
14-12-2021 |
LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE PER COMPOSIZIONE BONARIA
SINISTRO S. C. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
22 |
2018 |
6 |
10-01-2018 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2017/2019 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
54 |
2019 |
6 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia NOVEMBRE 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
69 |
2021 |
6 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di SETTEMBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
142 |
2018 |
60 |
09-02-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Ripristino montascale Palazzo Municipale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z92220AC84 |
13-02-2018 |
28-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
249 |
2012 |
60 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione della recinzione esterna presso il serbatoio dell’acquedotto
Pigno e decespugliamento dell’acquedotto sito in c.da Monte - Autorizzazione agli operai
esterni ad effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
119 |
2022 |
60 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER UTC - CIG:
ZCD346ED2A |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
136 |
2021 |
60 |
04-02-2021 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database. CIG Z582F98C98 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
138 |
2020 |
60 |
27-01-2020 |
Impegno di spesa per fornitura buoni carburante per gli automezzi
comunali tramite convenzione Consip. – Determina a contrarre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
209 |
2014 |
60 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.11.2013 al 27.01.2014 – Saldo fattur5a n. 2/2014 .= |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
185 |
2023 |
60 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C IMPIANTI ELETTRICI DI AZZARO E C.MACALUSO SNC DELLA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA E RELATIVA CERTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZF83A00D7A . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
107 |
2019 |
60 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 144,14 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZB1264A46D |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
168 |
2015 |
60 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Periodo Giugno -Agosto 2014. Saldo. CIG: Z9DOF96361 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
167 |
2017 |
60 |
08-02-2017 |
:IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.000,00 comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
155 |
2016 |
60 |
25-02-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre-ottobre 2015. CIG: Z0F12910B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1066 |
2012 |
600 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG: ZC50639A39 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
859 |
2021 |
600 |
12-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: Z3D32C2C04 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1065 |
2015 |
600 |
26-08-2015 |
Lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano” - CIG = Z15092 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
890 |
2019 |
600 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e n. 1 abito usciere completo– Affidamento
fornitura Ditta For. Ap. srl. CIG:Z75289CB78 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
955 |
2018 |
600 |
23-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di luglio 2018- Saldo fattura n. 188/2018 . CIG= 6432599C9C |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1034 |
2016 |
600 |
05-10-2016 |
Impegno di €. 25.400,00 per somma dovuta alla ditta La Russa Sonia in esecuzione della
sentenza n. 716/16 della Corte di Appello di Palermo |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |