576 |
2020 |
414 |
04-06-2020 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z592CF91F2 |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2015 |
323 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi certificazione Unica ( ex Cud e
gestione Autonomi non transitati da Eureka)
CIG:ZE40F3A434 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2014 |
291 |
08-05-2014 |
Liquidazione somma di € 552,15 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione miniescavatore YAMMAR modello B37-2A - Acconto su fattura n. 11/2014 .=
CIG ZE70EF2DC9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2013 |
286 |
07-05-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 –
Costituzione Ufficio Direzione Lavori |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2019 |
365 |
06-05-2019 |
Liquidazione di €. 746,92 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E164 del 08/04/2019 |
16-05-2019 |
31-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
576 |
2021 |
384 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di maggio 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
575 |
2014 |
290 |
08-05-2014 |
Liquidazione di € 771,96 Iva inclusa, in favore della Ditta vetreria PAOLA per
fornitura e montaggio vetri su immobili Comunali |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
575 |
2017 |
331 |
04-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio- aprile 2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
575 |
2021 |
383 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
575 |
2012 |
306 |
02-05-2012 |
Liquidazione complessivi € 75,94 (Eurosettantacinque/94) per n° 5 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Venerdì Santo 2012 (2,5 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Ilardo e Culotta |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
575 |
2013 |
285 |
07-05-2013 |
Impegno di spesa per versamento quota di partecipazione per spese commissioni di gara di cui ai
progetti del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 33- Legge 328/00 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
575 |
2020 |
412 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 140,71 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= ZEE2984DBE |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
575 |
2015 |
322 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
574 |
2012 |
305 |
02-05-2012 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta SUPER CAR con sede a
Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Punto in dotazione
al Comando di P.M. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
574 |
2018 |
368 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZD423C6A31 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2013 |
284 |
07-05-2013 |
Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e
viceversa. Anno Scolastico 2012/2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
574 |
2021 |
382 |
28-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z272E5DB8B |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
574 |
2015 |
321 |
27-05-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
via Regina margherita in Collesano - Corpo B"-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione SIMEGAS |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2020 |
413 |
04-06-2020 |
LIQUIDAZIONE € 6,10 in favore di Aruba S.p.A. per attivazione pec Ufficio Tecnico – CIG= Z1C2BFD85E |
08-06-2020 |
23-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
574 |
2017 |
330 |
04-05-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2016 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
573 |
2014 |
295 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Società SEBIAN Management di Rotondo Rosario
con sede a Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4, P.I. 05712190825 – C.F.
RTNRSR57T28C871U, affidamento servizio per l’acquisizione della cartografia numerica
vettoriale relativa |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
573 |
2015 |
320 |
25-05-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.573,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per realizzazione lavori in ferro . C.I.G.
ZDA145782A |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
573 |
2013 |
282 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 10.974.70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio e marzo 2013.
CIG: Z6909183CC |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2021 |
381 |
27-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Golem Net per servizio assistenza e aggiornamento dei
software per l’anno 2021 mediante acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della
pubblica Amministrazione ( MEPA) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett.a) dl decreto lgs. |
09-06-2021 |
24-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2012 |
304 |
02-05-2012 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno per Fiaccolata di € 91,13 (Euronovantuno/13) per N° 2 unità di Ausiliari del traffico per n° 6 ore complessive, (3 ore cadauno) Periodo: 27 Aprile 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2022 |
402 |
07-06-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
08-06-2022 |
23-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
573 |
2018 |
367 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, l’affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Pedale – C.da Comune” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZAF23B70FC |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2013 |
281 |
06-05-2013 |
Liquidazione di €. 3.999,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio – marzo 2013.
CIG: ZAA09183AB |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2017 |
328 |
03-05-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - maggio - giugno 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2019 |
397 |
10-05-2019 |
Conferimento mansioni superiori agli Ausiliari del Traffico |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
572 |
2018 |
366 |
31-05-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2014 |
294 |
08-05-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 270,00 + 6,15 per spese commissione in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per ulteriore acquisto voucher da utilizzare per lavoro
occasionale accessorio, con personale in utilizzo per opere di pulizia, potat |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2012 |
301 |
04-05-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 3°
Intervento – Fattura n. 191 del 15.03.2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
572 |
2015 |
319 |
25-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Approvazione PERIZIA D |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2018 |
351 |
29-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2018. CIG: 7321065DF2 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
571 |
2013 |
274 |
30-04-2013 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana –
Impegno di spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - anno 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2014 |
289 |
08-05-2014 |
Affidamento in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via
Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai
dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2015 |
318 |
25-05-2015 |
Impegno della somma complessiva di Euro 1.193,30 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Cefal |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
571 |
2012 |
300 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 865,74 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per manutenzione
straordinaria e forniture riguardanti parte degli estintori installati presso gli
edifici comunali e scolastici – |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2017 |
327 |
03-05-2017 |
liquidazione per consulenze informatiche e ripristino dati del computer dell'ufficio di
Ragioneria
CIG: Z051DF3985 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2017 |
326 |
03-05-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di diverse misure
CIG :Z 351C9264A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2015 |
317 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura multipack epson T 1295 e
cart.Epson nera SX420 CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2020 |
425 |
05-06-2020 |
Liquidazione di € 553,00, in favore della Ditta FULLONE Rosario interventi di manutenzione e riparazione automezzo Comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione all’ UTC.– CIG = Z812CF796E . |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
570 |
2013 |
273 |
30-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo MARZO 2013
CIG: Z989B43FE |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
570 |
2014 |
288 |
08-05-2014 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 4° S.A.L. |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
570 |
2018 |
350 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria SS. dei
Miracoli”- Anno 2018 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
570 |
2012 |
299 |
02-05-2012 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
3° intervento - mese marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2015 |
316 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2015.
CIG: ZA3124F6CF |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
569 |
2020 |
411 |
01-06-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (eurocentotrentaquattro/20) a favore della Ditta
Italfire s.r.l. con sede in Palermo per fornitura manichette Uni 45 da metri 20
con raccordo UNI 804 per il mezzo comunale autobotte OM 60-10 targato
ZA093YN – CIG: ZDD297EEF5 |
05-06-2020 |
20-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
569 |
2013 |
271 |
29-04-2013 |
Liquidazione premio I° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2013 - 15.03.2014.
CIG Z09096C3A3 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
569 |
2014 |
287 |
08-05-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.499,40 per recupero somme
anticipate per liquidazione al Dott. Geol. Gandolfo Ilarda, per redazione studio geologico a supporto della
progettazione definitiva i lavori di: “Adeguamento s |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2012 |
298 |
02-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 991,38 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2017 |
325 |
03-05-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01167474 DEL
14.03.17 periodo gennaio - febbraio 2017
CIG:Z261E71A6A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
569 |
2019 |
411 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Maria SS dei Miracoli “ - Anno 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
569 |
2018 |
348 |
29-05-2018 |
Liquidazione di € 2.275,06 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 6E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
568 |
2017 |
324 |
03-05-2017 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fattura elettronica - anno 2017
CIG:Z731D765AD |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
568 |
2019 |
410 |
15-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di servizio di amplificazione per la
“Giornata della Legalità”. Cig: ZA8285DB91 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
568 |
2018 |
346 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ fornitura e collocazione porta presso sorgente Favara “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z38239736C = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2016 |
342 |
24-05-2016 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 988,20 per nolo a caldo cestello -
Ditta: D'AGOSTARO Michele - CIG = ZC81950392 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2015 |
315 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta INFOSYSTEM di Indulsi S & C s.a.s. per fornitura toner XEROX
Workcentetre 3210 - CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
568 |
2014 |
286 |
08-05-2014 |
Liquidazione € 12.316,74 in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze
tecniche relativamente all’incarico di D.L. e coordinatore esecutivo (3° acconto) per i lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola Materna di |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2013 |
196 |
04-04-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
568 |
2012 |
297 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MAGGIO 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2018 |
344 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore Yanmmar “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z3B2397827 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2016 |
341 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2015 |
310 |
22-05-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.collesanocultura.it. |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
567 |
2022 |
400 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
APRILE 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
567 |
2017 |
323 |
03-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
567 |
2012 |
292 |
02-05-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
567 |
2014 |
271 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Montedoro S.r.l. per fornitura n. 1 tubo ECOPAL da ml. 6 per
strada S. Pietro . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2019 |
409 |
15-05-2019 |
Impegno e affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza .
CIG: Z322858CB3 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
566 |
2017 |
322 |
03-05-2017 |
Liquidazione della somma di Euro 1.823,38 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma
il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. Scadu |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
566 |
2014 |
270 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta Mario ORLANDO & Figli S.r.l. per fornitura n. 80 pannelli in abete
per palco modulare . C.I.G |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2019 |
408 |
15-05-2019 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE . “Giornata della Legalità” . |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
566 |
2022 |
398 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO “CANTIERI DI SERVIZI ” ALLA UNIPOL
ASSICURAZIONI DI SALVATORE PANZARELLA CON SEDE A COLLESANO IN VIA UMBERTO
I , N. 38,. CIG Z553691404 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
566 |
2018 |
343 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria decespugliatore Sthill “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z8D23971D2 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2016 |
340 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GENNAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2018 |
340 |
29-05-2018 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento Proget |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2016 |
339 |
24-05-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI APRILE 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2017 |
321 |
02-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 732,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Viale Vincenzo Florio e Via Alcide e Gasperi. CIG= Z701E3A854 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2019 |
399 |
10-05-2019 |
LIQUIDAZIONE € 113,83 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2014 |
265 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta F.lli FERRETTI s.r.l per fornitura n. 2 scale con pianerottolo per la
Sepoltura Comunale . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2022 |
396 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL
SIG. LA TORRE FILIPPO PER MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO
2022 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLESANO |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
564 |
2019 |
398 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
564 |
2022 |
392 |
31-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
564 |
2018 |
336 |
28-05-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
564 |
2016 |
338 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 1.098,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
20/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2022 |
391 |
31-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” – ANNI UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
563 |
2021 |
380 |
27-05-2021 |
Procedura per l’affidamento del servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione della acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in c.da S.Giuseppe/c.da Mora del Comune di Collesano, |
27-05-2021 |
11-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2019 |
405 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZEE2843C16 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
562 |
2019 |
404 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 320,00 Iva inclusa, in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura n.1 potatore ad asta telescopica–
CIG = ZCB27D5F75 .= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
562 |
2022 |
390 |
30-05-2022 |
NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2022 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
562 |
2016 |
336 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 156 del 30.11.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2019 |
403 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 200,64 in favore della ditta CRC snc di Domenico D’Anna e Giuseppe Di Mariano & C. – Fattura n.11 del 14.02.2019. CIG= Z8925F0DED |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2016 |
335 |
24-05-2016 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Novembre
2015 - Fatt. n.3/20 del 26.11.2015.
CIG= Z51171CA7B |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2017 |
320 |
28-04-2017 |
Liquidazione di €. 7.385,26 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 71,96 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2017 – fattura elettronica n. E83 del 10/03/20 |
02-05-2017 |
17-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
561 |
2013 |
16 |
07-05-2013 |
Conferimento incarico Servizio socio professionale del Comune. |
08-05-2013 |
23-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
561 |
2022 |
385 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LOCAZIONE
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO. I° PIANO CIG :
ZC133C58D1 |
01-06-2022 |
16-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
560 |
2021 |
379 |
24-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 24
maggio in seduta straordinaria e il Consiglio Comunale del 31 maggio 2021 al Sig. La Torre Filippo |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
560 |
2017 |
319 |
27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 917,80 in favore del Geologo Ilarda Gandolfo per redazione studio geologico
a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di un ascensore presso la
sede municipale di Collesano - CIG= Z0A1BF0B02 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2019 |
402 |
10-05-2019 |
Liquidazione di € 345,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Cirrito Gandolfo per servizio di fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali–
CIG = Z1E27DF1FB |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
560 |
2022 |
389 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE).- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
560 |
2016 |
334 |
23-05-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-maggio 2016.5d |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
560 |
2014 |
283 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO –
PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- CIG ZD80E753B4 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
559 |
2019 |
401 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre e impegno per “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z322843B6B |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
559 |
2022 |
388 |
30-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
559 |
2014 |
282 |
07-05-2014 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER PROTOCOLLO – PROGETTO “ SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”- DITTA GULINO ANGELO & C.. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
559 |
2020 |
405 |
29-05-2020 |
Liquidazione del Contributo per le spese di funzionamento dell’Ente di
Governo dell’Ambito |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
559 |
2021 |
378 |
20-05-2021 |
LIQUIDAZIONE ART13 LEGGE17/90 AGLI APPARTENENTI DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2018 |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
559 |
2017 |
318 |
27-04-2017 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Recupero somme |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2020 |
403 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta” di Iachetta Cinzia per fornitura premi in ceramica per il
XXXVII° concorso Peppe N’nappa Carnevale 2020. Cig: Z8E2BC84AC. |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
558 |
2021 |
377 |
20-05-2021 |
Liquidazione della somma di €. 60,00 a favore dell’Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela – e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
558 |
2017 |
317 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.029,26 in favore dell'Ing. Liborio Panzeca per competenze tecniche , ai
sensi dell'ex art.93 D.Lgs. 163/2006, relative al collaudo statico e amministrativo per il
Progetto di "completamento e ampliamento del Parco Urbano nella frazione |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2014 |
255 |
28-04-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre -
Affidamento servizi. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
558 |
2022 |
387 |
30-05-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO– MESI 1
(UNO) - PERIODO DAL 23.05.2022 AL 19.06.2022. |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
558 |
2015 |
314 |
22-05-2015 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l'anno 2015
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell'Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2.. |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
558 |
2019 |
400 |
10-05-2019 |
Determina a Contrarre n. 155 del 22.02.2019 di affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” CIG= Z892743BEB
INTEGRAZIONE IMPEGNO |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
557 |
2022 |
386 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2019 |
384 |
09-05-2019 |
Liquidazione contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
557 |
2017 |
316 |
26-04-2017 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2020 |
402 |
29-05-2020 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Santa Lucia”-anno 2019 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
557 |
2021 |
374 |
19-05-2021 |
Rimborso Tari anno 2018 e 2019 per agevolazione Regolamento Comunale art.24
commi a,b e c –Ditta “Az.agricola Dispenza illuminato”. |
25-05-2021 |
09-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
557 |
2018 |
355 |
29-05-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
557 |
2014 |
274 |
30-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2020 |
399 |
29-05-2020 |
liquidazione alla ditta “Boutique della carne” di Salvatore Traina per la fornitura prodotti locali tipici
per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C2890B |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
556 |
2018 |
354 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciu |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
556 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
06-05-2014 |
21-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2013 |
277 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Direttore Operativo” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z1308BA41C
- Efficacia dell’affid |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2022 |
383 |
23-05-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2017 |
315 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 224,73 per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 mese di Marzo 2017
– Fatt. n. E28 del 31/03/2017.
CIG Z421D651B4 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
556 |
2019 |
382 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della TIPOGRAFIA LE
MADONIE con sede in Castelbuono per la fornitura di n° 1
registro notifiche da 1000 facciate .CIG: ZD62811493 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
555 |
2018 |
353 |
29-05-2018 |
Lavori di realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. –Nomina Responsabile Unico del Procedimento |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2013 |
276 |
02-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
Conferimento incarico di “Assistenza alla Direzione Lavori – Isp. di cantiere” ai sensi dell’art.
125 comma 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG: Z9 |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2022 |
384 |
23-05-2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO
DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER IL
SERVIZIO DI: GESTIONE E M |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2017 |
314 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 105,66 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Marzo 2017 – Fatt. n. E26 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2019 |
381 |
09-05-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 350,14 (eurotrecentocinquanta/14) alla
Ditta SUPER CAR con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG: Z1B2827A0C |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
555 |
2020 |
396 |
29-05-2020 |
Liquidazione ditta “Ceramiche Iachetta”di Iachetta Cinzia per fornitura Cadeaux per ospiti delegazione
Yverdon Les Bains Carnevale 2020.Cig: ZBE2C17C88 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
554 |
2017 |
313 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 02 per fornitura buoni pasto Ditta Carni&Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
554 |
2022 |
382 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 732,00
(EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) ALLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE CON
SEDE A COLLESANO PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
554 |
2019 |
377 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2019. CIG: Z61895830A |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
554 |
2020 |
373 |
19-05-2020 |
Liquidazione somme per Premi Concorso “XXXVII Peppe ‘Nnappa”.-Carnevale 2020 |
03-06-2020 |
18-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
554 |
2018 |
352 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero c |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
554 |
2013 |
275 |
30-04-2013 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Importo complessivo dell’appalto:
€ 770.843,75 oltre IVA – Efficacia dell’Aggiudi |
03-05-2013 |
18-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
553 |
2022 |
370 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET SRL PER FORNITURA SISTEMA
INFORMATICO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA PAGOPA, E
INTEGRAZIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITà DIGITALE (SPID) E APP IO.
CIG: ZE3309A1CA |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
553 |
2020 |
401 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
553 |
2017 |
312 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG
Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
553 |
2014 |
278 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
553 |
2019 |
374 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
553 |
2018 |
349 |
29-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.202,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2017, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E122 del 07/05/2018 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
552 |
2012 |
291 |
26-04-2012 |
Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale –
triennio 2012 –2015 . scelta metodo di gara , approvazione del bando di
gara . |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
552 |
2015 |
313 |
22-05-2015 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
552 |
2018 |
347 |
29-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.403,00 IVA inclusa, in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per servizio di “manutenzione, verifica, e messa al riposo impianti di riscaldamento edifici comunali e scolastici” CIG= Z7520BB189 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
552 |
2014 |
277 |
30-04-2014 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
552 |
2022 |
366 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SO.SVI.MA S.P.A. PER
SUPPORTO TECNICO NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI UTILI AL MANTENIMENTO DEL
“REGIME DI SALVAGUARDIA” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.147
COMMA 2 BIS, LETT. B) DEL D. LEG.VO |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
552 |
2020 |
400 |
29-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
552 |
2017 |
311 |
26-04-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 25.075,91 per gestione dei servizi di igiene urbana – III acconto 2017.. |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2014 |
275 |
30-04-2014 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2011. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
551 |
2022 |
364 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI STESURA VERNICE INTUMESCENTE STRUTTURE
LIGNEE ALL’INTERNO DEL CAMPO SPORTIVODITTA
SCAVUZZO VINCENZO CIG= Z9735B8938 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2020 |
398 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somma del Comune di Collesano in favore dell’ Ospedale San Raffaele-
Giglio G. per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
551 |
2012 |
289 |
18-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 1.225,86 in favore della Ditta Tambuzzo Graziano e C s.a.s. per acquisto
materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2015 |
312 |
22-05-2015 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2015 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
551 |
2018 |
345 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE523AC540 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
551 |
2017 |
310 |
26-04-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di FEBBRAIO 2017. Saldo fattura n. 10/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
550 |
2012 |
284 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese MARZO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
550 |
2015 |
311 |
22-05-2015 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di
Collesano.
Stagione calcistica 2014/2015 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
550 |
2018 |
342 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
550 |
2017 |
309 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
550 |
2019 |
368 |
07-05-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
550 |
2022 |
362 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CINGHIA DI TRASFERIMENTO BROTHER HL3140-
MFC9140 PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
550 |
2020 |
397 |
29-05-2020 |
Determina di impegno e liquidazione somme in favore dell’ Ospedale Giglio di Cefalù per acquisto di
ventilatore polmonare per l’ Emergenza Sanitaria da Covid-19 |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
549 |
2017 |
308 |
24-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Febbraio 2017 . CIG Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
549 |
2015 |
309 |
21-05-2015 |
Procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di "Interventi Urgenti sul
patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali
dell'E |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2022 |
361 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA KG.600 DI IPOCLORITO DI SODIO PER GLI
ACQUEDOTTI COMUNALI ALLA DITTA ALCA CHIMICA CIG= Z553570AFD
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2014 |
261 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
549 |
2012 |
283 |
17-04-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese FEBBRAIO 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2020 |
393 |
28-05-2020 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per la Tutela
Legale, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa – CIG: Z6B2C3AD8A |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
549 |
2018 |
341 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
548 |
2012 |
277 |
17-04-2012 |
Liquidazione della somma di € 2.676,56 per integrazione salariale personale L.P.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio - Febbraio e Marzo 2012 |
02-05-2012 |
17-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2019 |
391 |
10-05-2019 |
Liquidazione rimborso forfettario sale Carnevale 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
548 |
2018 |
242 |
19-04-2018 |
Gara affidamento lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”
CIG= ZA82045FE1
Efficacia Aggiudicazione |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2020 |
389 |
25-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
01-06-2020 |
16-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
548 |
2017 |
307 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di marzo 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
548 |
2021 |
373 |
19-05-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187.04 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
548 |
2015 |
308 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno per corso di abilitazione alla conduzione di automezzi comunali
speciali, per n. 2 unità personale esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2022 |
360 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO ”DITTA MONTEDORO”
CIG= Z8C345E87D LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
547 |
2017 |
306 |
24-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Febbraio 2017 .CIG:Z651CB902D |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
547 |
2014 |
239 |
17-04-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
05-05-2014 |
03-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
547 |
2021 |
372 |
18-05-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA140 del 30/04/2021 di €. 4.799,69 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
547 |
2015 |
307 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA - Finanz |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
547 |
2022 |
359 |
23-05-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SRL
INTERVENTO MESE DI APRILE 2022 – FATT. N. 3/294 DEL 13.04.2022–
CIG= Z3D3589588
LIQUIDAZIONE |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
546 |
2022 |
352 |
16-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE
1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL - PERIODO DA FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
546 |
2021 |
371 |
18-05-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
546 |
2019 |
389 |
10-05-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
546 |
2015 |
306 |
21-05-2015 |
Affidamento e Impegno spesa per acquisto n. 5 giunti a 3 PZ con guarnizioni per tubazioni
acquedotto comunale.
CIG= Z3F14A3563 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
545 |
2021 |
370 |
18-05-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
545 |
2019 |
386 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di marzo 2019. CIG: 7337934EAF.= |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
545 |
2015 |
305 |
21-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Affidamento alla Ditta |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
545 |
2020 |
388 |
22-05-2020 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Fratto Francesco– Mesi UNO - Periodo dal 25.05.2020 al 20.06.2020.- |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
545 |
2022 |
348 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E
TABELLA INDICATIVA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO UTC” – CIG=
Z25363AE58
CIG:Z25363AE58 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
544 |
2016 |
333 |
20-05-2016 |
liquidazione per ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC
Ufficio Protocollo - CIG: ZAC18F9047 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
544 |
2015 |
304 |
21-05-2015 |
Affidamento ed Impegno di spesa per fornitura modulo per acquisizione fattura elettronica
PA e formazione personale |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
544 |
2021 |
369 |
18-05-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 389,18 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Aprile 2021 – F |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
544 |
2019 |
385 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2012/2013 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2017 |
305 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di "Riparazione impianto di
riscaldamento edificio comunale adibito a Caserma C.C. " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: .- Z4A1E4B199 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2015 |
303 |
21-05-2015 |
Affidamento alla ditta Lombardi Luigi per acquisto cartuccia per macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano per l'invio
della corrispondenza - CIG ZE3067BOA0 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2021 |
368 |
18-05-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
543 |
2019 |
383 |
09-05-2019 |
Liquidazione borse di studio anno scolastico 2013/2014. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2018 |
339 |
28-05-2018 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2015/2016 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
543 |
2016 |
332 |
20-05-2016 |
liquidazione per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
542 |
2018 |
338 |
28-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Ing. Manlio Marino per le sedute di
gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice CIG
Z642355B65 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
542 |
2017 |
304 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di febbraio 2017.
CIG: Z6F1CCE427.CIG ZB01E07B1F |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
542 |
2020 |
391 |
25-05-2020 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE 2020/2023 . AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
CIG: Z162D1868E |
27-05-2020 |
12-06-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
542 |
2019 |
387 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
542 |
2015 |
302 |
20-05-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2015
CIG: Z2914A7417 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
542 |
2014 |
279 |
30-04-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
542 |
2021 |
367 |
18-05-2021 |
Impegno di spesa di €. 12.915,15 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di |
21-05-2021 |
05-06-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
541 |
2016 |
331 |
19-05-2016 |
OGGETTO:liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:ZD918F7C6F |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
541 |
2014 |
276 |
30-04-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “Carnevale 2014”. |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
541 |
2017 |
303 |
20-04-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di aprile 2017. |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
541 |
2019 |
380 |
09-05-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
541 |
2015 |
301 |
20-05-2015 |
Procedura per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili
siti nel vicolo castello a Collesano ristrutturati ad uffici per servizi turistici
nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Bagherino-Stazzone - Re |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
541 |
2020 |
392 |
25-05-2020 |
ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^-SERVIZIO 3° (Risorse Umane).
Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL
01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
540 |
2019 |
388 |
10-05-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2021 |
376 |
20-05-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per la “Fornitura giochi e attrezzature per la creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 – CIG= ZDF30971A6 – Impegno spesa |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2020 |
390 |
25-05-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 1126/2019 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
540 |
2016 |
330 |
19-05-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2016 - CIG: Z2B182005E |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
540 |
2017 |
302 |
20-04-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Viale
Vincenzo Florio e Via Alcide de Gasperi " con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z70 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
540 |
2014 |
273 |
30-04-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 485 del 14.03.2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
539 |
2019 |
379 |
09-05-2019 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG. ZC626AA39E |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
539 |
2012 |
285 |
18-04-2012 |
Liquidazione a saldo della fattura n. 75 del 14.10.2011 a favore della Autofficina
Severino Giuspeppe con sede in Collesano per lavori di manutenzione sulla Fiat
Panda targata CB071XS |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
539 |
2017 |
301 |
20-04-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/03/2017 al 31/03/2017 |
21-04-2017 |
06-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
539 |
2014 |
272 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 5.075,20 per redazione del rilievo topografico della strada
comunale di C.da Favara. al Geom. Francesco CAMPAGNA nato a Cefalù (PA) il 11.04.1971 e
residente a Collesano nella Via Paolo Schicchi n.8, con studio in Collesano nel Corso Vitt |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
539 |
2015 |
300 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Taormina M.
Compensazione debitoria. |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
539 |
2016 |
329 |
19-05-2016 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
539 |
2021 |
375 |
19-05-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
538 |
2015 |
299 |
20-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Pirrello M.C.
Compensazione debitoria |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
538 |
2013 |
270 |
22-04-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da Ottosalme in
agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
- Aggiudicazione definitiva incarico |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
538 |
2016 |
328 |
19-05-2016 |
Impegno e liquidazione spese per decreto ingiuntivo promosso dal Signor Meli Giovanni
Battista, per indennità fine mandato |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2021 |
365 |
14-05-2021 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= 931B3921 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
538 |
2019 |
378 |
09-05-2019 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio – Dicembre 2018)
dell’affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA)
- Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z4926A57C4 = |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2012 |
235 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Servizi – Generali e Demografici ex art.
17 C.C.N.L |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2014 |
269 |
30-04-2014 |
Liquidazione € 734,44 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Febbraio e Marzo 2014 – Fatt. n. 143 del 19.02.2014 - Fatt. n.
217 del 14.03.2014.
C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2020 |
377 |
21-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Elisir di
D’Agostaro Maria Rosaria |
25-05-2020 |
09-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
537 |
2015 |
298 |
15-05-2015 |
Aggiudicazione definitiva per procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di
"Interventi Urgenti sul patrocinio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2021 |
363 |
14-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area comunale nel quartiere Bagherino - CIG = Z402E33BCC |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2019 |
376 |
09-05-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di aprile 2019. CIG:ZC224DB319 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
537 |
2014 |
268 |
30-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 2° AC |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2013 |
269 |
22-04-2013 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” – CIG=Z06099CD52 |
24-04-2013 |
09-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
537 |
2016 |
327 |
19-05-2016 |
Liquidazione,Fatt. n. 1/2016 di acconto, spese legali per proposizione Appello vs S.C.
1106/15 del Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
536 |
2019 |
375 |
09-05-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo marzo 2019.
CIG Z8426F15CD. |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
536 |
2014 |
267 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
536 |
2021 |
362 |
14-05-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di rifacimento avvolgimento trasformatore e sostituzione interruttore automatico magnetotermico differenziale di parte degli impianti elettrici cimitero comu |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
536 |
2015 |
297 |
14-05-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione I° S.A.L. |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
535 |
2021 |
364 |
14-05-2021 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM e Automezzo comunale Fiat Panda 4x4 - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z1A31B2C16 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
535 |
2015 |
296 |
14-05-2015 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Periodo Gennaio - Aprile 2015 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
535 |
2013 |
261 |
18-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio/aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
535 |
2017 |
300 |
19-04-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
notturno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 701,94 (eurosettecentouno/94) per n. 3
Ausiliari del traffico per n° 40 ore complessive, giorno 21 aprile 2017 |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
535 |
2019 |
373 |
09-05-2019 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2019 |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
535 |
2014 |
266 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
535 |
2016 |
325 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
534 |
2019 |
372 |
08-05-2019 |
Impegno somme ed affidamento incarico di Consulenza del Lavoro gestione Cantiere di Servizi di
cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. Ragioniera Rosaria Mazzola con sede in
Via Santa Lucia SNC in Castelbuono P.Iva |
10-05-2019 |
20-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
534 |
2018 |
332 |
23-05-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.659,60 IVA compresa, per spese di
partecipazione di questo Ente all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Campionaria del Mediterraneo
che si terrà in Palermo dal 26 maggio al 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
534 |
2015 |
295 |
13-05-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora", e fornitura lampada U.V. sterilizzante - Mesi Maggio, Giugno e
Luglio 2015 . - CIG= ZB11487D7D |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
534 |
2016 |
324 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
534 |
2021 |
354 |
13-05-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01358911 DEL 12/04/2021 periodo febbraio-marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
534 |
2013 |
231 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2 |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
534 |
2017 |
299 |
18-04-2017 |
Liquidazione di € 354,07 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione
sull'automezzo Comunale Pala Gommata - Fattura n. 3_17 del 05.04.2017 CIG= Z331DE927E |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
533 |
2021 |
353 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo febbraio marzo 2021 saldo |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2013 |
230 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2011. |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
533 |
2019 |
370 |
08-05-2019 |
Impegno di spesa per contributo “ ACI Sport Palermo |
10-05-2019 |
25-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
533 |
2018 |
331 |
21-05-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 1.697,20 (euromilleseicentonovantasette/20) per n.
5 Ausiliari del traffico per n° 105 ore complessive, Periodo: 21 maggio 2018–
10 giugno 2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
533 |
2015 |
294 |
12-05-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013-
Obiettivo Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo
impianto di distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
533 |
2016 |
323 |
19-05-2016 |
iquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella marzo e aprile 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
533 |
2017 |
298 |
14-04-2017 |
Integrazione impegno della somma di Euro 300,82 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a
Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato
presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. |
19-04-2017 |
04-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
532 |
2018 |
326 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2016 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
532 |
2015 |
293 |
13-05-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.342,00 , IVA e trasporto compresi, in favore della
Ditta LEVANTINO GROUP per nolo piattaforma aerea autocarrata con operatore . C.I.G.
Z681424233 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
532 |
2016 |
322 |
19-05-2016 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di novembre 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
532 |
2014 |
257 |
30-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2014
CIG:ZE30EECAA9 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2021 |
352 |
13-05-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2022 |
381 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2014 |
116 |
28-04-2014 |
Liquidazione € 1.101,66 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Novembre, Dicembre 2013 e Gennaio 2014 – Fatt. n. 937 del
19.11.2013 - Fatt. n. 100 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
531 |
2021 |
351 |
13-05-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
febbraio marzo 2021 Impegno e liquidazione |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2022 |
380 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO “ ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATICO DEGLI UFFICI COM.LI”
CIG:Z3F352A367 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
531 |
2015 |
292 |
12-05-2015 |
Affidamento e impegno di spesa di € 125,99 (Eurocentoventicinque/99) in favore della Ditta
La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura di n° 6 divietI di sosta e n° 1 divieto
di accesso _CIG ZE2146BCE5 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
531 |
2020 |
374 |
19-05-2020 |
Liquidazione Ditta Blanda Mario lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: ZBE2CE98AD |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
531 |
2018 |
325 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 3.404,17 indennità Piano di Miglioramento 2015. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
531 |
2016 |
321 |
19-05-2016 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
530 |
2022 |
379 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOLEM NET PER SERVIZIO ASSISTENZA E
AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE PER L’ANNO 2022 MEDIANTE ACQUISTO CON ORDINE
DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) AI
SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT.A) DL DECRETO LGS |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2012 |
288 |
18-04-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
530 |
2020 |
371 |
13-05-2020 |
liquidazione di €. 6,10 a favore di Aruba spa per attivazione pec Area 5^ Gestione
Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 20PAS0003474 del
31/03/2020.
CIG ZCA2C09379 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
530 |
2018 |
315 |
15-05-2018 |
Impegno della somma complessiva di Euro 3.000,00 per spese di partecipazione di questo
Ente all’evento “Madonie Expò” della Fiera Campionaria del Mediterraneo che si terrà in Palermo dal 26
maggio al 10 giugno 20 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
530 |
2016 |
320 |
19-05-2016 |
Liquidazione premi XXXIII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
530 |
2021 |
350 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V000131803 periodo febbraio-marzo 2021
alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2015 |
291 |
11-05-2015 |
Modifica determina n. 287 del 08.05.2015 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
anno 2013 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2013 |
238 |
14-04-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 121,00 in favore della Ditta Sprinkler s.r.l. per
fornitura n. 2 manichette Uni 45 EN 14540 per automezzo comunale autobotte. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
529 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Liquidazione fattura n. F2021 – 46320 per servizio di telefonia fissa e connettività
uffici comunali e realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG:
Z65308957F |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
529 |
2013 |
233 |
12-04-2013 |
IMPEGNO per € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
529 |
2018 |
271 |
29-04-2018 |
Impegno e Affidamento alla Tipografia Solunto di Orobello Francesco per
fornitura manifesti elettorali CIG Z2A235FA49 e alla Cartolibreria Maria Angela Gargano per n.4
pacchi di cancelleria . CIG Z11235FA69 per elezioni amministrative del 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
529 |
2022 |
374 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022. CIG: Z42334695F |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
529 |
2020 |
347 |
12-05-2020 |
Liquidazione di €. 1.870,95 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 18,23 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2019 – fattura elettronica
n. E7 del 13/01/2020
-CIG Z4C2B57587 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
529 |
2015 |
289 |
08-05-2015 |
Affidamento alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
20-05-2015 |
04-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
529 |
2012 |
287 |
18-04-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di Marzo 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
529 |
2016 |
319 |
19-05-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio e febbraio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
528 |
2013 |
232 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 4.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2012 – 2013. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
528 |
2018 |
245 |
20-04-2018 |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO
2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24.06.2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
528 |
2016 |
318 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/04/2016 al 30/04/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
528 |
2022 |
373 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE
PSICHICO DI QUESTO COMUNE – MESE DI NOVEMBRE 2021.CIG: ZD52F85624 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
528 |
2020 |
346 |
12-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
528 |
2012 |
281 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Ediservice srl con sede in via P.pe Nicola n.22
a Catania, P. IVA 01153210875 per pubblicità dell’estratto del bando di gara
relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
527 |
2012 |
282 |
17-04-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funz |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
527 |
2013 |
218 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE € 956,55 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
527 |
2022 |
367 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
527 |
2018 |
244 |
20-04-2018 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni Amministrative del
10.06.2018 ed eventuale ballottaggio del 24.06.2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
527 |
2016 |
317 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/03/2016 al 31/03/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
527 |
2020 |
332 |
11-05-2020 |
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Liquidazione fattura n. 105_20 del 04/05/2020 –
Servizio mese di Aprile 2020 Comune di Coll |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
527 |
2021 |
361 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
526 |
2013 |
211 |
11-04-2013 |
Liquidazione di € 372,44 in favore della Ditta NOFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici –
intervento Mese Marzo 2013 |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
526 |
2016 |
316 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/02/2016 al 29/02/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
526 |
2020 |
301 |
24-04-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 33/PA del 31/01/2020 di €. 2.777,56 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
526 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
526 |
2022 |
369 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
526 |
2021 |
360 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Marzo 2021. CIG: Z823012566. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
525 |
2022 |
368 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- YCEFALU’ E VICEVERSA MESE DI MAGGIO 2022 CIG
Z4E332573B |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
525 |
2016 |
314 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/12/2015 al 31/12/2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
525 |
2021 |
359 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di aprile 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
525 |
2017 |
297 |
13-04-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di Gennaio 2017 .CIG:Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
525 |
2013 |
210 |
11-04-2013 |
Impegno di spesa e Liquidazione della somma di € 170,63 in favore della NOFIRE s.r.l.
per manutenzione ulteriori estintori installati presso gli edifici comunali e fornitura
manichette per autobotte - |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
525 |
2012 |
271 |
17-04-2012 |
Liquidazione spese per fornitura gratuita o semigratuita libri Art. 27 Legge
448/98. Anno scolastico 2009/2010. - Compensazione debitoria |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
524 |
2021 |
358 |
14-05-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di Aprile 2021. CIG: Z823012566 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
524 |
2016 |
311 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO IN FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LO IACONO -
SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
524 |
2017 |
296 |
13-04-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Gennaio 2017 . CIG Z651CB902D |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
524 |
2022 |
365 |
23-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MARZO /APRILE. ANNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
524 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
523 |
2014 |
201 |
08-04-2014 |
Incontro Presidente ACI – Prova spettacolo della Targa Florio del 9/05/2014
Impegno di spesa per partecipazione |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2013 |
213 |
11-04-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
17-04-2013 |
02-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2017 |
295 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2017. A.S.
2016/2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
523 |
2022 |
363 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI DICEMBRE 2021. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
523 |
2016 |
315 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/01/2016 al 31/01/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2019 |
369 |
07-05-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
523 |
2021 |
357 |
14-05-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo marzo/aprile 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
523 |
2012 |
279 |
17-04-2012 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di
ampliamento del cimitero di Collesano” –
- Liquidazione in favore dell’Arch. Di Matteo Salvatore nato a Collesano il
01.03.1962, P.IVA 03946780826, per complessivi € 9.767,85 ogni altr |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
522 |
2019 |
55 |
09-05-2019 |
Divieto di sosta Piazza Garibaldi - gg. 12 Maggio 2019. |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
522 |
2016 |
313 |
18-05-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - Febbraio e Marzo 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2021 |
356 |
14-05-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , manutenzione e aggiornamento
dello stesso |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
522 |
2012 |
278 |
17-04-2012 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di gennaio.febbraio e marzo 2012 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2014 |
256 |
30-04-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
522 |
2013 |
206 |
11-04-2013 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
17-04-2013 |
02-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2017 |
294 |
13-04-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna aprile 2017. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
522 |
2022 |
358 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI MARZO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
521 |
2014 |
253 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
521 |
2017 |
293 |
13-04-2017 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Lo Sardo
Maria Rosa per le sedute di gara relative all' affidamento del servizio di Refezione
Scolastica , periodo febbraio-maggio 2017. Codice CIG ZD91D890C2. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
521 |
2022 |
357 |
23-05-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD EFFETTUARE
LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL
12 GIUGNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
521 |
2012 |
276 |
17-04-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II° Bimestre 2012.= |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
521 |
2016 |
312 |
18-05-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'1 Aprile al 30 Giugno 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
521 |
2021 |
355 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
520 |
2012 |
275 |
17-04-2012 |
Liquidazione Avv. Giustino Ferrara, per consulenza tecnica su recupero somme per
danni riconducibili all'ENEL. Incarico legale delibera di G.M. n. 17/11.
CIG Z59046C399 |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
520 |
2016 |
310 |
18-05-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.449,63 in favore della Società SIDEL S.p.A. per il servizio di
certificazione e controllo in agricoltura biologica - ANNO 2015
CIG= ZAF18A8340 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
520 |
2014 |
252 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
520 |
2017 |
292 |
13-04-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
520 |
2022 |
356 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2022. CIG:
ZF43484AEB. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
519 |
2022 |
355 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE E
TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA DELLA TERRA ALLA DITTA
AGRIVERDE DI LO PIZZO ANDREA, CIG: Z3235FC5D9. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
519 |
2012 |
274 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
518 |
2017 |
290 |
12-04-2017 |
Liquidazione somme in favore dell'Istituto Comprensivo Campofelice di Roccella - Collesano
PAIC 81000C. |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
518 |
2012 |
272 |
17-04-2012 |
Liquidazione premi XXIX Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
518 |
2022 |
354 |
19-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25._ - COD.UNIVOCO UF61OT.
CIG:ZE5361F5E6 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
518 |
2014 |
250 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (2°) al personale dell’UTC |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2012 |
268 |
17-04-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
517 |
2022 |
347 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 691,90 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2017 |
289 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 2.907,63 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2019 |
349 |
30-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2020 |
370 |
13-05-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z812CF796E |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2013 |
260 |
16-04-2013 |
Conferimento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio
scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita”, all’ |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2018 |
329 |
17-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Maria Maddalena Bonura per
le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice
CIG Z642355B65 |
17-05-2018 |
01-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
516 |
2017 |
288 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €. 4.922.84 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo gennaio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2013 |
259 |
15-04-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Parent Project” per raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
516 |
2014 |
246 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2012 dichiarazione 2013.
CIG: Z880D9E43A |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
516 |
2019 |
348 |
30-04-2019 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 43 del 22/01/2019 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
516 |
2022 |
340 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
516 |
2020 |
369 |
13-05-2020 |
LIQUIDAZIONE € 195,20 in favore della Ditta Smap srl per sostituzione sensore fiamma bruciatore edificio Comunale adibito a Caserma C.C. – CIG = Z6A2AD2D04 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
515 |
2017 |
287 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.2.048,76 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
515 |
2013 |
258 |
15-04-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
515 |
2012 |
270 |
17-04-2012 |
Versamento quota annualità 2009-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
515 |
2019 |
347 |
30-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 77 del 05/02/2019 a favore
della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati per il mesi di aprile e maggio 2019 - Ordinanza n. 8/R |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2020 |
368 |
13-05-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2020 – Fatt. n. 3/244 del 25.03.2020– CIG= Z2292DC84 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2022 |
331 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL
CONSUMO DEI TELEFONINI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2022
CIG:Z1B2A7AC5C |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2022 |
322 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 02.05.2022 AL 03.06.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2012 |
273 |
17-04-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2012. SCUOLABUS |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , in
sessione straordinaria ed urgente al Sig. La Torre Filippo . |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
514 |
2017 |
286 |
12-04-2017 |
Liquidazione di €.3.465,68 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo gennaio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2013 |
248 |
12-04-2013 |
Affidamento fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza alla ditta Evolution
System di La Torre Filippo con sede in Collesano |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2019 |
346 |
30-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E198 del 12/04/2019
-CIG Z1026F9D37 |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2014 |
244 |
23-04-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X00855585 periodo gennaio – febbraio 2014
CIG:Z6D0EABEDB |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2020 |
367 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 289,75 in favore della Ditta CLEANTEC S.r.l. per fornitura di n. Kg. 50 di Diclor Granular56” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG=ZC02C25E9 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2012 |
249 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
513 |
2020 |
366 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FORAP S.r.l. per fornitura vestiario personale esterno - Saldo fattura n. 36/2020 . CIG= Z802B441F2 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2018 |
327 |
16-05-2018 |
Versamento contributi previdenziali per aspettativa ex Sindaco Meli G.B.
(periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
513 |
2013 |
247 |
12-04-2013 |
Impegno della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -
10 Targa ZA093YN |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2019 |
345 |
30-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 56,99 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2022 |
319 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
512 |
2013 |
245 |
12-04-2013 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 107 del 26.02.2013 per
interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa
AV466JA |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2020 |
365 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 173,58 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/32 e 2/58 CIG= ZCC2A74513 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2016 |
306 |
13-05-2016 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri - Art. 27 Legge 448/98. Anno
scolastico 2011/2012. |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
512 |
2012 |
250 |
06-04-2012 |
affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione pompa idraulica ecc.
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA 620658 – |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
511 |
2016 |
305 |
13-05-2016 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
511 |
2012 |
256 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione. Anno 2011. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
511 |
2020 |
364 |
13-05-2020 |
Liquidazione di € 30,50 (Eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p A. per rinnovo
servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano.
CIG:Z30299CCE1. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
511 |
2013 |
243 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
510 |
2019 |
367 |
06-05-2019 |
liquidare la somma di €. 1.241,18 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
510 |
2020 |
363 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
510 |
2013 |
239 |
12-04-2013 |
Approvazione “Nuova numerazione civica nel Viale Vincenzo Florio |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
510 |
2016 |
303 |
11-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno Prova Spettacolo Città di Collesano di € 1.002,41 per n. 5 Ausiliari del traffico
per n° 66 ore complessive, Periodo: 02 - 07 maggio 2016 |
13-05-2016 |
28-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
510 |
2012 |
173 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA SrL. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
509 |
2021 |
342 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzuione” da espletare nell’ambit |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
509 |
2012 |
174 |
13-03-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA SrL e LO RE. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
509 |
2013 |
235 |
12-04-2013 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2013”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
509 |
2019 |
366 |
06-05-2019 |
Liquidare la somma di €. 3.326,98 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
509 |
2020 |
362 |
13-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
509 |
2018 |
324 |
16-05-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
508 |
2019 |
364 |
06-05-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 11PA del 02/04/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo marzo 2019 CIG: Z1926821D8 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2020 |
361 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
508 |
2018 |
323 |
15-05-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Aprile 2018. |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
508 |
2013 |
228 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM331123/2013 periodo
GENNAIO/FEBBRAIO 2013
CIG: Z28092E42 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2021 |
341 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaud |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
508 |
2017 |
285 |
11-04-2017 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni due
2017/2018 -2018/2019 . Avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara
CIG:Z301E341C7 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2020 |
360 |
12-05-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Aprile 2020.CIG: Z972AD898B |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
507 |
2013 |
227 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 -
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2021 |
334 |
03-05-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
507 |
2017 |
284 |
10-04-2017 |
Rinnovo contratto e assunzione Impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema
rilevazione presenze. |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
507 |
2014 |
254 |
28-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
507 |
2019 |
363 |
06-05-2019 |
Liquidare fattura n. 90009891 del 18/04/2019 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2018 |
321 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Febbraio 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
506 |
2017 |
283 |
07-04-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo FEBBRAIO 2017
CIG : Z621E2B457 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2018 |
320 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione, a saldo, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela
M.G., spese legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso
dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
506 |
2020 |
350 |
12-05-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo e Aprile 2020 . CIG Z262AD8880 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
506 |
2013 |
226 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 - SCUOLABUS
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2021 |
338 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
506 |
2019 |
362 |
06-05-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo febbraio- marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2014 |
235 |
16-04-2014 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System , per animazione in occasione della manifestazione
Carnevale 2014 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
505 |
2018 |
319 |
15-05-2018 |
Liquidazione fattura n. 1/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, acconto spese legali
per resistenza n. 1 ricorso ex art. 700 e n. 3 ricorsi ex art. 702 C.p.C.
promossi innanzi al Tribunale di Termini Imerese.
CIG Z0722BAB3C |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2021 |
339 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
505 |
2013 |
225 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e faldoni
archivio per gli uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2015 |
283 |
07-05-2015 |
Liquidazione quota "Centro di coordinamento per la promozione della rete integrata
welfare" Anno 2013 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
505 |
2019 |
361 |
06-05-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00168327 del 05/04/19 periodo febbraio/marzo 2019 |
07-05-2019 |
22-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2020 |
359 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2022 |
353 |
16-05-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI
COLLESANO.. CIG:Z4C3570D77 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
504 |
2022 |
351 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA DELLA
SOMMA DI EURO 14.885,50 QUALE QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
504 |
2020 |
358 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
504 |
2015 |
288 |
08-05-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 500,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
504 |
2018 |
318 |
15-05-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex art. 700 C.p.C. promosso dal Sig. M.S.
CIG Z0722BAB3C |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
504 |
2013 |
224 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
504 |
2021 |
332 |
03-05-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZC33142B42 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
503 |
2013 |
223 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
503 |
2021 |
331 |
03-05-2021 |
Servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e scolastici” Intervento di sostituzione interruttore orario impianto riscaldamento Scuola dell’Infanzia di Via Imera – CIG= Z422FC52A
LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
503 |
2015 |
287 |
08-05-2015 |
Rendiconto di gestione 2014- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2013 e
precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
503 |
2022 |
350 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN
FAVORE DELLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
503 |
2020 |
357 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
502 |
2022 |
346 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022 (ME |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
502 |
2020 |
356 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
502 |
2013 |
222 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori
CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
502 |
2015 |
286 |
07-05-2015 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione"50^ Anniversario della vittoria della
Ferrari 275 P2 alla 49^ Targa Florio" all' Associazione Turistica Pro-loco di
Collesano |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
502 |
2021 |
330 |
03-05-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2016 |
302 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 24/16 del 05.04.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario". |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2015 |
285 |
07-05-2015 |
Liquidazione alla BCC "San Giuseppe" di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano - PA- spese
varie e bolli sostenuti nel corso del servizio di tesoreria comunale anno 2014.
CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2013 |
221 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2014 |
240 |
18-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Interventi di pulizia straordinaria per la rimozione di
rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappucini) del Comune di Collesano –
Integrazione impegno di spesa per la somma di €. 1.611,87 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2018 |
317 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Marzo 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
501 |
2022 |
339 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 36,00 A FAVORE DELL’ASSESSORATO
AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE – SERVIZIO
TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E RINNOVO TESSERINI PER LA
RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021. |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
501 |
2020 |
355 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
500 |
2014 |
233 |
16-04-2014 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla GDS Media Communication SRL in occasione della
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . CIG Z980ED6D02 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
500 |
2018 |
307 |
02-05-2018 |
Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione e della rete fognaria del Comune di Collesano”
PROROGA e IMPEGNO SPESA |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
500 |
2016 |
301 |
10-05-2016 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali e Presidente del
Consiglio |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
500 |
2019 |
357 |
03-05-2019 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lg |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
500 |
2022 |
338 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.193,19 A FAVORE DEL
GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA
QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
500 |
2020 |
354 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
500 |
2015 |
284 |
07-05-2015 |
Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2014 svolto dalla BCC " San Giuseppe"
di Petralia Sottana - Agenzia di Collesano - Pa - CIG: Z2804CF87A |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
500 |
2013 |
220 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: Z6DO8DAE72 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
499 |
2018 |
316 |
15-05-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
499 |
2016 |
300 |
10-05-2016 |
Liquidazione della fattura n. 9/16 del 09.03.2016 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa per gestione dei servizi di igiene urbana I acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
499 |
2019 |
356 |
03-05-2019 |
IMPEGNO spesa per € 18.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE928334F4 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
499 |
2015 |
282 |
07-05-2015 |
Liquidazione fornitura cesta fiori |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
499 |
2017 |
282 |
07-04-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2017
|
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
499 |
2020 |
353 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
499 |
2013 |
205 |
11-04-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
498 |
2019 |
355 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 597,80 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione dell’automezzo Comunale IVECO Daily–
CIG = ZF72797C60 .= |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
498 |
2013 |
197 |
04-04-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2013
CIG:Z6CO925F40 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2015 |
281 |
07-05-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidente ACI - Impegno di spesa |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
498 |
2020 |
349 |
12-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Marzo 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
498 |
2017 |
281 |
07-04-2017 |
Liquidazione integrazione orario di lavoro personale ufficio tributi |
07-04-2017 |
22-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
498 |
2016 |
299 |
05-05-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2015. CIG. Z1C1291C8C |
10-05-2016 |
25-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |