426 |
2021 |
294 |
14-04-2021 |
Liquidazione Asp Palermo per rimborso spese ricovero RSA di un anziano di questo Comune |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
426 |
2020 |
291 |
16-04-2020 |
Liquidazione alla Ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe per lo smontaggio di una tendostruttura di
proprietà del Comune ad uso della collettività. - Carnevale 2020. CIG:Z922C45006 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
425 |
2012 |
223 |
23-03-2012 |
Ulteriore impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione ordinaria
ed extra sull’ impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
425 |
2021 |
292 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2020. CIG Z342E933F |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
425 |
2020 |
290 |
16-04-2020 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/marzo 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
425 |
2017 |
236 |
27-03-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione della 101^ edizione della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
425 |
2022 |
282 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 2 ASCIUGACAPELLI DA PARETE DA
COLLOCARSI NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE ”DITTA
MONTEDORO”
CIG= Z3234B03B5 LIQUIDAZIONE |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
425 |
2019 |
291 |
03-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ Fornitura e montaggio Batterie su mezzi Comunali ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG Z1E27DF1FB |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
424 |
2022 |
281 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZA332D1277
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO AGOSTO –DICEMBRE 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
424 |
2017 |
237 |
28-03-2017 |
Liquidazione della fattura n. 22/17 del 08.03.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
424 |
2019 |
274 |
03-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 95,79 a favore della ditta Manganello |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
424 |
2020 |
289 |
16-04-2020 |
Liquidazione SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO
INFORMATICO ANNO 2020- Ditta Donato Telecomunicazioni CIG Z9E2B16CA5 . |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
424 |
2012 |
225 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al TAR Sicilia su chiusura
centro nascite HSR San Raffaele.
Comune di Cefalù ed altri c/o Assessorato Salute
Incarico legale G.M. n. 11/2012 – Avv.ti Terregino e Di Paola. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
424 |
2014 |
200 |
02-04-2014 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2014 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
424 |
2021 |
276 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., di realizzazione impianto illuminazione dei loculi nuova sepoltura impianti elettrici cimitero comunale - CIG Z892EA665 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
423 |
2016 |
252 |
21-04-2016 |
Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene ambientale relativa al tributo anni 2013 2014 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
423 |
2018 |
268 |
27-04-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
423 |
2017 |
235 |
27-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo ottobre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
423 |
2014 |
199 |
02-04-2014 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio procedura
Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al 31.12.2014.
CIG:Z750DD4F91 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
423 |
2021 |
271 |
09-04-2021 |
Fornitura giunti universali in ghisa per acquedotto comunale Pozzi Mora – CIG= Z3C2FC81D0
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
423 |
2012 |
219 |
23-03-2012 |
Liquidazione fatture Sorgenia -periodo da sett. 2011 a febb. 2012
CIG: Z4C0429944 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
423 |
2022 |
278 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 59 DEL
29/03/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI N. 2 SERBATOI DA 500 LIT |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
423 |
2020 |
288 |
16-04-2020 |
Liquidazione all’Associazione Decibel di Arcara Salvatore per servizio amplificazione Carnevale 2020.
CIG: Z1B2BC9A9F. |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
423 |
2019 |
273 |
03-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.478,55 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t.40,72 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Febbraio 2019 – fattura elettronica
n. E126 del 13/03/2019
-CIG Z1026F9D37 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2021 |
270 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei Lavori di “creazione parco giochi inclusi”. CUP E41J19000020005 - CIG ZE330971BF |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2016 |
251 |
21-04-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 47 del 15.01.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2015.-Saldo-CIG. Z731564918 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
422 |
2018 |
267 |
27-04-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Aprile 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
422 |
2020 |
283 |
10-04-2020 |
Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di febbraio 2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
422 |
2012 |
216 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 4.713,16 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per lavori a preventivo sulla P.I. - saldo fattura n. 8 del 29/2/2012 .= |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2017 |
234 |
23-03-2017 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2017. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
422 |
2022 |
277 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO
TECNICO ANNO 2022 – CIG= ZA934EF359 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2014 |
198 |
02-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo febbraio 2014
CIG:ZC10E8FFDA |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
421 |
2018 |
266 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.399,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2016, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E275 del 21/07/2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
421 |
2020 |
268 |
25-03-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 115/2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
421 |
2022 |
276 |
27-04-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG
Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2016 |
250 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.10.2015 al 3.12.2015
- Saldo fattura n. 16E/2015 . CIG= 597133772C |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2021 |
267 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. – Nuovi allacci – periodo Novembre – Dicembre 2020 – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2012 |
209 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
421 |
2014 |
197 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.312,80 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
421 |
2017 |
233 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GENNAIO 2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2021 |
266 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. di accensione Lampade votive in occasione della Commemorazione dei Defunti – CIG Z892EA6652 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2012 |
218 |
23-03-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2013 |
189 |
27-03-2013 |
Lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP = E46E11000810001 – Efficacia dell’Aggiudicazione
definitiva |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2014 |
196 |
02-04-2014 |
Liquidazione di €.3.882,90 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
07-04-2014 |
22-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2018 |
264 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Lo Forti Benedetta S.a.s”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2020 |
267 |
25-03-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2020.CIG: Z172632E8A |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
420 |
2015 |
211 |
14-04-2015 |
.Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.11.2014 al 26.1.2015 -
Saldo fattura n. 2/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2022 |
275 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – DIVERSI
INTERVENTI CIG = Z402E33BCC
LIQUID |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
419 |
2018 |
262 |
27-04-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2018 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
419 |
2013 |
188 |
27-03-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi Gennaio e Febbraio 2013.
CIG:4476353FE |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
419 |
2022 |
273 |
27-04-2022 |
SERVIZIO RELATIVO A: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL D.LGS. N. 81/08 – CIG=
ZD4285E672
LQUIDAZIONE – ANNO 2021 (PERIODO GENNAIO –LUGLIO 2021) |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
419 |
2019 |
290 |
09-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
09-04-2019 |
24-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
419 |
2021 |
265 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE Periodo Novembre – Dicembre 2020 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
419 |
2016 |
248 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
419 |
2012 |
217 |
23-03-2012 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° e IV° trimestre 2011 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
418 |
2022 |
272 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP.01/2021 DEL 19.02.20121 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z402E33BCC - PROROGA TECNICA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
418 |
2021 |
264 |
09-04-2021 |
Delibera di G.M. n. 35 del 29.05.2020 –“definizione delle domande di condono edilizio ancora inevase ai sensi legge N. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 – CIG = Z792F48454
Liquidazione I° ACCONTO |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
418 |
2016 |
247 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
ZB41980D93 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
418 |
2015 |
227 |
17-04-2015 |
liquidazione alla Global Network di Munafò Giuseppe per fornitura di una stampante
multifunzione laser Epson con funzionalità di fax. CIG:ZE40F3A434 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
418 |
2013 |
187 |
27-03-2013 |
Liquidazione servizio addobbo luminarie festività Natalizie 2012/2013 |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
418 |
2018 |
259 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 6.408,22 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 62,44 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2018 – fattura elettronica
n. E99 del 11/04/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
418 |
2012 |
215 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 5.639,24 Iva inclusa, in favore della Ditta ECOTECNICA
SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale dall’1.1.2012 al
29.02.2012 . Saldo sulla fattura n. 8/2012. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
417 |
2015 |
226 |
16-04-2015 |
Impegnare liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00862576
del 13.03.2015 periodo gennaio - febbraio 2015
CIG: ZE4140A67D |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
417 |
2012 |
214 |
23-03-2012 |
Liquidazione di € 472,15 Iva inclusa, in favore della Ditta Mazzola Vincenzo di
Castelbuono per fornitura n. 4 cestini portarifiuti |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
417 |
2022 |
271 |
27-04-2022 |
CONTRATTO REP. N.5 DEL 26.10.2021 - SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA MORA”
–INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 11 D |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
417 |
2016 |
246 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa di €. 603,90 a favore della Ecologia ed Ambiente S.p.A. per la
rimozione di rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale in c.da Burgifuto.
CIG ZF31904789 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
417 |
2013 |
179 |
25-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete fognaria del
Comune di Collesano ” - CIG = 4651097EA6 - CUP = E49E12001080004 -
Importo complessivo dell’appalto: € 4 |
27-03-2013 |
11-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
417 |
2021 |
257 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €. 1.681,37 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
417 |
2018 |
258 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Failla Michelangelo”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2019 |
289 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
416 |
2016 |
245 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 19 del 27.02.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2012 |
213 |
23-03-2012 |
Liquidazione oneri SIAE in occasione della manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
416 |
2015 |
225 |
16-04-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 354 del 25.02.2015.
CIG=Z900DAF403 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
416 |
2021 |
256 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €.4.426,78 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2020 |
234 |
20-03-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2019 gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 146,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n. 2 estintori portatili omologati, con relativi supporti, da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus. CIG= Z7421CB28C |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
415 |
2020 |
223 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €.1.154,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
415 |
2016 |
244 |
21-04-2016 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 - C.F.
PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico - amministrative e gestione ordinaria
fondo Garbinogara-
CIG= ZA60F322BD |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
415 |
2014 |
192 |
31-03-2014 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
dei membri del Parlamento Europeo di domenica 25/ 05/2014 |
04-04-2014 |
18-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
415 |
2018 |
252 |
27-04-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
415 |
2019 |
288 |
05-04-2019 |
Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.02.2019 contingibile e urgente per “Interventi franosi nella SP 9. Provvedimenti di massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Art. 54 – comma 4 del T.U.E.L. (Attribuzione del Sindaco nelle |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
415 |
2012 |
212 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione Culturale “ Studio 7 Spettacoli” in occasione del
“ carnevale@collesano2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
415 |
2015 |
224 |
16-04-2015 |
Liquidazione somma di € 515,65 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione IVECO DAILY -Saldo fattura n. 73/2014 .= CIG ZAF117167B |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
415 |
2021 |
255 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X00447303 dell’11/02/2021 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
414 |
2014 |
191 |
31-03-2014 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni dei membri del Parlamento
Europeo del 25 maggio 2014 |
04-04-2014 |
19-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
414 |
2013 |
178 |
25-03-2013 |
Impegno e Liquidazione di € 1.028,50, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys
s.r.l. per intervento urgente e straordinario nel sistema di comunicazione
multifunzionale di fonia e dati in locazione installato presso la Sede Municipale |
26-03-2013 |
10-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
414 |
2015 |
223 |
16-04-2015 |
Rimborso € 1.000,00 al Sig. CASTIGLIA Andrea |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
414 |
2021 |
254 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00033133 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
414 |
2018 |
199 |
06-04-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RC Patrimoniale, Colpa lieve, ai sensi dell'art.
36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG Z8B1DCD782. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
414 |
2020 |
222 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €. 4.540,43 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
414 |
2016 |
243 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 3.000,00 in favore della Ditta Montedoro srl per fornitura parte di
tubazione per realizzazione condotta idrica C.da Garbinogara.
CIG= Z2D17AE42D |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
414 |
2012 |
211 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni estate@collesano2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
414 |
2019 |
287 |
05-04-2019 |
Presa atto realizzazione economie al Cap. 666.00 giuste determine dirigenziali n. 644,702/18. |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
413 |
2022 |
274 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI ANDREA LO PIZZO PER FORNITURA
MATERIALE FLOREALE PER ADDOBBO NATALIZIO. CIG: Z2F345E20D. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
413 |
2020 |
214 |
20-03-2020 |
liquidazione per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali. - Anno
2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
413 |
2019 |
279 |
03-04-2019 |
Ministero dell’Interno – Dipartimento pe gli affari interni e territoriali. Contributi per interventi su Scuole, Strade, Edifici Pubblici e Patrimonio Comunale.
Lavori di: manutenzione locali comunali “bagni pubblici” siti nella piazza Mazzini in Collesa |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
413 |
2012 |
207 |
23-03-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese di febbraio 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
413 |
2016 |
242 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.599,96 in favore della Ditta Manganello Arte per realizzazione pannelli
in ceramica per descrizione monumenti storici - CIG= ZA317008FA |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
413 |
2015 |
222 |
16-04-2015 |
Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da Croce, Fg. 36
p.lla 976 (parte) - Affidamento per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia e |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
413 |
2021 |
253 |
09-04-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00034802 e la n. 7X00715944 - periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
412 |
2019 |
278 |
03-04-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Marzo 2019 – Fatt. n. 3/188 del 21.03.2019–
CIG= Z162792F10 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
412 |
2012 |
210 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Team Allestimenti per servizio nolo tendone, in occasione della
manifestazione Carnevale 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
412 |
2021 |
252 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
412 |
2022 |
279 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO - ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA
DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2022 .
CIG: ZC734ABD13. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
412 |
2015 |
221 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - scuolabus - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
412 |
2013 |
177 |
20-03-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.647,11 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Gennaio e Febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
412 |
2016 |
241 |
21-04-2016 |
Realizzazione di un progetto negli ambiti della promozione turistica, delle attività
sociali e culturali legate alla valorizzazione del territorio mediante l'affidamento in
concessione d'uso gratuito dell'immobile sito in Vicolo Castello catastalmente
|
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
411 |
2015 |
220 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
411 |
2013 |
176 |
20-03-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2013. |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
411 |
2012 |
204 |
23-03-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 279,51 (Euroduecentosessantanove/51) in
favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per
fornitura n° 6 Targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100
diam. 60 e n° 12 staffe con b |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
411 |
2019 |
277 |
03-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 170,80 in favore della Ditta BIASI BSG CALDAIE S.p.A per il “Rilascio certificati prova idraulica” per n. 2 caldaie degli impianti termici - CIG: Z5E270840F |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
411 |
2016 |
240 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 09.03.2016 Avvocato Filippo Alessandro Cimino |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
411 |
2020 |
280 |
07-04-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI APRILE 202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
411 |
2022 |
280 |
27-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO . IMPEGNO DI SPESA . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
410 |
2019 |
276 |
03-04-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 potatore ad asta telescopica” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZCB27D5F75 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
410 |
2012 |
208 |
23-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi gennaio e febbraio 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
410 |
2022 |
284 |
27-04-2022 |
Oggetto:SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO GENNAIO 2022 |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
410 |
2020 |
279 |
07-04-2020 |
Canone annuale per l’istallazione degli aggiornamenti periodici sul server e sulle varie postazioni
di lavoro dei programmi di Ragioneria- anagrafe e tributi Impegno di spesa -anno 2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
410 |
2014 |
195 |
02-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
410 |
2015 |
219 |
16-04-2015 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom II ° Bimestre 2015
CIG: ZC41406FC8 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
410 |
2016 |
239 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Briciola Animazione. Carnevale 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
410 |
2013 |
175 |
20-03-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Acconto 2013 |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
409 |
2014 |
190 |
31-03-2014 |
Affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile P.A.E.S. al costituendo R.T.P. Urbania Energia s.r.l. (capogruppo) ed ing. Matteo
Longo, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006.
CIG: Z890E8C98A |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2015 |
218 |
16-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZC913ACAFO |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
409 |
2016 |
238 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per servizio stampa manifesti , in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
409 |
2013 |
979 |
28-12-2012 |
Impegno della somma di €. 1.500,00 per acquisto e montaggio di n. 2 Kit di
videosorveglianza |
21-03-2013 |
05-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2021 |
293 |
14-04-2021 |
Liquidazione alla Ditta SAGRIM S.R.L per fornitura teglie a servizio della cucina della mensa
scolastica. Cig Z0E3089D6C. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
409 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
409 |
2020 |
278 |
07-04-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
409 |
2019 |
275 |
03-04-2019 |
Impegno e liquidazione per fornitura “T in ghisa 90° DN 125 “ per riparazione rete idrica comunale . |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
409 |
2022 |
287 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA SOMMATINESE VIAGGI S.A.S. PER TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CEFALU’ E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022 CIG
Z4E332573B |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
408 |
2020 |
277 |
07-04-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 127/PA del 31/03/2020 di €. 3.664,90 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
408 |
2019 |
285 |
04-04-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
408 |
2022 |
288 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGI ALFONSO GIUSEPPE PER TRASPORTO
ALUNNI PENDOLARI TRATTA COLLESANO- CAMPOFELICE DI ROCCELLA- COLLESANOCACCAMO,
E VICEVERSA MESE DI APRILE 2022. CIG: Z42334695F |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
408 |
2014 |
188 |
31-03-2014 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 8.796,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di
Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio, con personale in
utilizzo per opere di pulizia, potatura ecc… sul bene confiscato di C.da |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
408 |
2015 |
217 |
15-04-2015 |
Liquidazione della somma di €. 1.257,36 a favore del Gruppo Azione Locale G.A.L. I.S.C.
Madonie con sede in Castellana Sicula, quale quota associativa per l'anno 2015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
408 |
2016 |
237 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
408 |
2021 |
290 |
13-04-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di marzo 2021.CIG: ZD52F85624 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
408 |
2012 |
205 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione, per progetto potenziamento Gruppo Piano. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
407 |
2016 |
229 |
21-04-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato " Santa Lucia". Anno 2015 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
407 |
2014 |
187 |
31-03-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.580,00 in favore
dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale
accessorio. |
02-04-2014 |
17-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
407 |
2012 |
202 |
23-03-2012 |
Impegno e liquidazione per risarcimento danni derivanti dalla condotta fognaria. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
407 |
2020 |
276 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.272,82 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di gennaio e febbraio 2020 - Saldo fattura n. 17/2020 . CIG= |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
407 |
2015 |
216 |
15-04-2015 |
Liquidazione somma per acquisto cartucce per macchina affrancatrice SMILE per l'invio
della corrispondenza |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
407 |
2021 |
289 |
12-04-2021 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
407 |
2022 |
289 |
27-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FEBBRAIO 2022 . |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
406 |
2016 |
236 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio e febbraio 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
406 |
2022 |
292 |
28-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 977,89
(EURONOVECENTOSETTANTASETTE/89) ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BMG SNC CON
SEDE A CEFALù PER MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA, RISAGOMATURA E
VERNICIATURA DELL’AUTOBOTTE IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI COLLESANO. |
29-04-2022 |
14-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
406 |
2021 |
287 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 febbraioo 2021 presso la ditta Sicula Compost di |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
406 |
2012 |
203 |
23-03-2012 |
Impegno spesa della somma pari ad € 240,79 in favore della Società OSAnet, per
acquisto del seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) per l’acquisizione e
archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria, generazione autom |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
406 |
2020 |
275 |
31-03-2020 |
Liquidazione di € 5.245,19 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione impianto di Pubblica Illuminazione per il periodo dall ‘ 1.1.20 al 29.02.2020– Fattura n. 4 del 3.03.2020. CIG=Z6028A8500 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
406 |
2015 |
215 |
15-04-2015 |
Liquidazione premio III° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2015 - 15.03.2016.
CIG Z09096C3A3 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
405 |
2021 |
286 |
09-04-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
405 |
2015 |
214 |
15-04-2015 |
Liquidazione manutenzione annua (Gennaio - Dicembre 2015)
dell'affrancatrice automatica Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano DITTA Lombardi Luigi CIG Z950D2D4CE= |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
405 |
2020 |
274 |
31-03-2020 |
D.D.G. n° 634 del 26.06.2019 concesso, a titolo di contributo per la redazione del piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dall’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio 1 - CUP: E42H19000090002- Conf |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
405 |
2016 |
235 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
405 |
2019 |
284 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa per assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo
2000 n.62 per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
404 |
2022 |
10 |
28-04-2022 |
NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA
MONOCRATICA |
28-04-2022 |
13-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
404 |
2016 |
234 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
404 |
2019 |
283 |
04-04-2019 |
Impegno di spesa contributo per fondo speciale per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2010.= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
404 |
2021 |
285 |
09-04-2021 |
Impegno parziale della somma di €. 12.489,45 per oneri di funzionamento anno
2021 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese – |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
404 |
2014 |
184 |
31-03-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Ricostituzione del manto vegetale
naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici
attraverso piccoli in |
31-03-2014 |
15-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
404 |
2020 |
272 |
26-03-2020 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2020 . CIG Z1C2A0D197 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
403 |
2012 |
83 |
06-02-2012 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2012 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
403 |
2021 |
284 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 217,23 a favore del Consorzio Nazionale CORIPET con sede in Milano
per le fatture n.ri 317/21 -701/21 – 2548/21 – 2549/21 – 2550/21 - 2551/21-2552/21 per costi freazione esteranea
dei rifiuti cod. CER 150102 (PET-imballaggi |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
403 |
2015 |
212 |
14-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta Image Service srl , per fornitura pannelli pubblicitari
occorrenti alla Manifestazione "Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale
di Sicilia" promossa e organizzata dall' Automobile Club di Palermo |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
403 |
2022 |
270 |
26-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA. DECRETO DI PROSECUZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO
143/PA N.4955 DEL 22.12.2021 |
27-04-2022 |
12-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
403 |
2020 |
271 |
26-03-2020 |
Decreto n° 3353 del 15.10.2019- Cantiere di lavoro n°250/PA “manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia – CUP E47H18003700006 – C.I.P. n PAC_POC_ n°1420/8/8_9/CLC/250/PA
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2° del D. lgs 50/2016 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
403 |
2016 |
233 |
21-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - Marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
403 |
2019 |
282 |
03-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. II° semestre 2018 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
402 |
2020 |
270 |
25-03-2020 |
LIQUIDAZIONE € 396,61 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal Personale Operaio Comunale – CIG= Z502B28791 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
402 |
2015 |
210 |
14-04-2015 |
Liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota unica di servizio per l'anno 2015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
402 |
2019 |
269 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.663,56 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n.4 /2019 . CIG=Z221F72D58 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
402 |
2016 |
232 |
21-04-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
402 |
2021 |
283 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 214,68 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Gennaio 20 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
402 |
2017 |
232 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
401 |
2018 |
250 |
23-04-2018 |
Aggiudicazione Provvisoria– affidamento del servizio di refezione scolastica in concessione per gli alunni della
Scuola dell’ infanzia e primaria periodo 2018/2019 mediante procedura aperta , ai sensi dell’ Art. 60 D.Lgs 50/2016
criterio dell’offerta e |
24-04-2018 |
09-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
401 |
2021 |
282 |
09-04-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA69 del 26/02/2021 di €. 4.022,29 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
401 |
2014 |
183 |
24-03-2014 |
Presa atto contributo da parte dell’A.R.S. |
28-03-2014 |
12-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
401 |
2015 |
209 |
14-04-2015 |
Adesione iniziativa "Puliamo il Mondo 2015"organizzata da Legambiente - impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
401 |
2017 |
231 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
401 |
2020 |
269 |
25-03-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Ripristino Punto Luce CL 5031 in Via Polizzi – CIG= Z1A2BA067F |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
401 |
2016 |
231 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
401 |
2019 |
268 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.724,47 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzi Miniescavatori– CIG Z3525F10C7 .= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
400 |
2020 |
265 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Febbraio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
400 |
2016 |
230 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi
scolastici per la locale scuola dell' infanzia e primaria |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
400 |
2019 |
267 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2019- Saldo fattura n. 16/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
400 |
2014 |
182 |
24-03-2014 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di Collesano |
28-03-2014 |
12-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
400 |
2021 |
281 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Si. Form. Consulting per assistenza e consulenza adesione al nodo
dei pagamenti PagoPa. Anno 2019. CIG: Z88286E76F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
400 |
2015 |
208 |
14-04-2015 |
Liquidazione di € 101,26 (Eurocentouno/26) in favore della Tipografia Zangara soc. coop a
r.l. con sede a Bagheria per fornitura di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
399 |
2019 |
281 |
03-04-2019 |
Impegno di spesa per la compartecipazione agli oneri di gestione del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per l’anno 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
399 |
2016 |
228 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2016 - CIG: Z2B182005E |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
399 |
2021 |
280 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Si. Form. Consulting per assistenza e consulenza adesione al nodo
dei pagamenti PagoPa. Anno 2019. CIG: Z88286E76F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
399 |
2017 |
230 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
399 |
2015 |
207 |
14-04-2015 |
Liquidazione di €. 305,00 a favore della ditta Ecologia Buffa s.r.l. con sede
Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di campionamento ed attività analitica su un
campione di percolato, compresa attività di classificazione e caratterizzazione press |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
399 |
2020 |
264 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2019 . CIG Z1C263212E |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
398 |
2017 |
229 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2016 |
227 |
20-04-2016 |
Impegno e liquidazione di €. 100,01 alla ditta Centro di Revisione Autoveicoli Pesanti
Mannisi Angelo di Termini Imerese, per rilascio duplicato carta di circolazione Scuolabus
Targa AV 466 JA -
CIG: ZE51940A81 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2015 |
206 |
14-04-2015 |
Liquidazione di €. 11.200,00 a favore dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per pagamento 4^ ed ultima rata del Tributo Post-Mortem e
Maggiorazione Ecotassa relativa alla discarica di C.da Ottosalme |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2019 |
280 |
03-04-2019 |
Affidamento del servizio relativo alla redazione dello “Studio geologico a
supporto della Perizia di Variante in corso d’opera” per i “Lavori di messa a
norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune di Collesano”
(CIG: Z6D2781E69) – Impo |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2020 |
262 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Gennaio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
398 |
2021 |
277 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura materiale di
cancelleria . Cig:Z0D30F724F |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
397 |
2019 |
266 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZD62288A19 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
397 |
2021 |
275 |
09-04-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI APRILE 2021. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
397 |
2020 |
261 |
25-03-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2020.CIG: Z172632E8A |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
397 |
2015 |
204 |
13-04-2015 |
.Parziale modifica della determinazione n. 181 del 30.03.205 avente ad oggetto
"Liquidazione della fattura nr. 10/15 del 13.03.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente S.p.A.
relativa I° trimestre 2015 per gestione dei servizi di igiene - gestione Commissari |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
397 |
2013 |
173 |
18-03-2013 |
LIQUIDAZIONE della somma per € 378,00 a favore della G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di gara per l’
affidamento dei lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio
scolastico Scuola Materna d |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2014 |
15 |
14-03-2014 |
“Piano Comunale di Protezione Civile Emergenza rischio sismico e rischio
idrogeologico”, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 5/04/2011 – Modifica Tavola 5B
“vie di fuga”. |
25-03-2014 |
09-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
396 |
2013 |
157 |
11-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2020 |
260 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 236,65 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2016 |
226 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
396 |
2019 |
264 |
01-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 362,34 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2021 |
274 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n. 1111 del 31.12.2020 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per fornitura di arredi ed attrezzature per Ufficio ”
CIG= Z113021783 LIQUIDAZIONE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2015 |
205 |
15-04-2015 |
Liquidazione di €. 13.722,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per
gestione dei servizi d'igiene urbana, conguaglio 2013- fatt. n. 136/14 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
395 |
2019 |
263 |
01-04-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930006187 e 1930006188 del 28.02.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= Z7521F8F3A |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
395 |
2017 |
226 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura e posa in
opera di n. 2 idranti soprassuolo per approvvigionamento mezzi antincendio - CIG=
Z481BEF18FPREMESSA |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
395 |
2021 |
272 |
09-04-2021 |
Determina a contrarre n.1036 del 17.12.2020 in favore della ditta ITALFIRE per controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali, collaudo, revisione e sostituzione di parte degli estintori” -
CIG= Z352F6 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
395 |
2015 |
203 |
13-04-2015 |
Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2015. Impegno di spesa |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
395 |
2020 |
256 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 1.833,66 per il servizio di Revisione,collaudo, fornitura e posa in opera estintori Comunali” -
CIG= Z8F271E28C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
395 |
2022 |
269 |
15-04-2022 |
: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI
REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. |
21-04-2022 |
06-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
395 |
2012 |
182 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per partecipazione corso Publiformez |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
395 |
2016 |
225 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
CIG :Z4F1970900 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
394 |
2016 |
224 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale di cancelleria
CIG :ZA7197930 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
394 |
2017 |
225 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 31 del 24.02.2017. CIG=
ZDD17A4F85 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
394 |
2021 |
269 |
09-04-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di FEBBRAIO 2021 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
394 |
2018 |
241 |
18-04-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
394 |
2020 |
257 |
25-03-2020 |
Fornitura ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” CIG: Z4B28B4565
Rideterminazione Impegno per esigibilità |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
394 |
2013 |
171 |
14-03-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X00235941 periodo dicembre
2012 e gennaio 2013
CIG: Z7409184CD |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
394 |
2015 |
202 |
13-04-2015 |
Liquidazione spese legali per ricorso al Tar Sicilia proc. N. RG. 23672015 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
393 |
2017 |
224 |
22-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2017 - Fatt. n.3/3 del 10.03.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2021 |
268 |
09-04-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GENNAIO 2021 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2018 |
240 |
18-04-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2018. CIG: 7321065DF2 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
393 |
2013 |
170 |
14-03-2013 |
Liquidazione di €. 2.482,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo gennaio 2013. CIG:ZAA09183AB |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
393 |
2015 |
201 |
13-04-2015 |
Impegno e liquidazione, quota annuale adesione "Avviso Pubblico". |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
393 |
2019 |
270 |
01-04-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI APRILE 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2016 |
223 |
20-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo febbraio 2016
CIG : Z6D19C1DD |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
393 |
2020 |
255 |
25-03-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di Febbraio 2020 – Fatt. n. 3/143 del 19.02.2020–
CIG= Z26292DC84 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
392 |
2020 |
258 |
25-03-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 71/PA del 29/02/2020 di €. 4.829,55 per conferimento in discarica cozzo uturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
392 |
2016 |
222 |
20-04-2016 |
Liquidazione manifestazioni relative al Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
392 |
2019 |
262 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
392 |
2017 |
223 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
392 |
2021 |
262 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Diemmebi di Di Matteo Bartolomeo con sede in Collesano per acquisto di n.2 Targhe ricordo e
pergamene di partecipazione relative al “Concorso di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z61311EFB4 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
392 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
392 |
2018 |
200 |
06-04-2018 |
Restituzione somma “ intervento in favore di anziani ultrasettantacinquenni”. Contributo anno 2015 |
18-04-2018 |
03-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
392 |
2012 |
199 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MEDI COPYING di Lunetta Aldo per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatore della biblioteca . CIG: Z55041C207 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2020 |
237 |
20-03-2020 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo gennaio
202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2022 |
268 |
15-04-2022 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL
C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ASSISTENZA PER MANOVRE E DISTACCO
RETE NELLA CABINA DI E-DISTRIBUZIONE PRESSO L’ACQUEDOTTO COMUNALE PIGNO=
CIG Z402E33BCC |
20-04-2022 |
05-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
391 |
2012 |
198 |
16-03-2012 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2011 anno fiscale 2010
CIG: Z97041F040 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2016 |
221 |
20-04-2016 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
presenze.
CIG Z7F15049F9 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
391 |
2019 |
261 |
01-04-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 5 PA DEL 01/03/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2021 |
261 |
09-04-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mese di gennaio e febbraio 2021. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
391 |
2017 |
222 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG
:Z351D8CE72 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
390 |
2016 |
220 |
20-04-2016 |
Liquidazione fattura n. 9/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
390 |
2013 |
166 |
13-03-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
390 |
2019 |
260 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.491,41 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
390 |
2017 |
221 |
22-03-2017 |
Liquidazione Opera Pia "Genchi Collotti " di Cefalù per retta ricovero anziana di questo
Comune - IV° trimestre 2016. CIG. Z3A17FCFA9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
390 |
2020 |
238 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
390 |
2012 |
197 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per ricorso al TAR Sicilia avverso D.A. Salute del 2/12/2011
relativo alla chiusura del Centro Nascite HSR S. Raffaele di Cefalù.
Incarico Deliberazione di G.M. n. 11/2012 - Avv.ti Terregino e Di Paola. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
390 |
2018 |
231 |
13-04-2018 |
:Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
390 |
2021 |
260 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso
di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
389 |
2012 |
193 |
13-03-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° Bimestre 2012.= |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
389 |
2021 |
259 |
09-04-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
389 |
2018 |
232 |
13-04-2018 |
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI IMMOBILI DI PREGIO SITI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COLLESANO DA ADIBIRE A MUSEO DELLA TARGA FLORIO E A SEDE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE |
17-04-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
389 |
2020 |
235 |
20-03-2020 |
Impegno per affidamento dei lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: Z242C2DD2C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
389 |
2016 |
219 |
20-04-2016 |
Liquidazione contributo Associazione Trinacria Eventi per torneo pallavolo maschile e
mista |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
389 |
2019 |
259 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.355,62 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
389 |
2013 |
164 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2021 |
258 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per fornitura n. 50 stelle di natale-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig ZDA2FC1663 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
388 |
2020 |
231 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
388 |
2016 |
218 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manhattan Park. Natale 2015. |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
388 |
2017 |
219 |
22-03-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per " Manutenzione su automezzo comunale Pala
Gommata" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z331DE927E |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
388 |
2019 |
258 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.099,53 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2013 |
163 |
13-03-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2012 |
189 |
13-03-2012 |
Liquidazione in favore della Publikompass spa con sede legale in via
Winckelmann n.1 a Milano, P. IVA 00847070158 per pubblicità dell’estratto
del bando di gara relativo ai lavori “Realizzazione della sepoltura comunale
nella zona sud di ampliamento de |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
387 |
2013 |
162 |
13-03-2013 |
Liquidazione all’ Unipol Assicurazioni per emissione polizze RCA cumulativa e
infortuni conducenti anno 2013- CIG: ZD9079678A |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
387 |
2021 |
251 |
09-04-2021 |
Impegno di spesa ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
387 |
2017 |
218 |
22-03-2017 |
Liquidazione per manutenzione PC ufficio Tributi Cig:Z1E1BE757C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
387 |
2012 |
184 |
13-03-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV
n.01030424795391176) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
387 |
2020 |
229 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z5C29DF9AF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
387 |
2016 |
217 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Trinacria Eventi |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
387 |
2019 |
257 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.706,08 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
387 |
2018 |
20 |
12-04-2018 |
determina cuc - lavori di messa a norma del campo di calcio comunale |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
386 |
2016 |
216 |
20-04-2016 |
Liquidazione associazione Pierluigi da Palestrina.Concerto Natale 2015 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
386 |
2019 |
256 |
01-04-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
386 |
2013 |
161 |
13-03-2013 |
Liquidazione fatture Telecom II ° Bimestre 2013 |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
386 |
2020 |
228 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z3429DFBA6 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
386 |
2017 |
217 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 2.196,00 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. s.n.c. per
manutenzione prospetti esterni e pulizia grondaire dell'immobile adibito a Caserma C.C. -
CIG= Z251CEA2E9 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
386 |
2021 |
250 |
08-04-2021 |
Impegno di spesa consequenziale alla Delibera di C.C n. 06/2021 inerente al riconoscimento di debito fuori bilancio per competenze professionale dovute all’Avv. E. Cadelo. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
386 |
2012 |
178 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 504,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione caditoie in ferro site in via Regina
Margherita e realizzazione di n |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2017 |
216 |
20-03-2017 |
Liquidazione di € 283,41 in favore della Officina Carrozzeria SUPER CAR s.n.c. di D'Anna
N, La Placa G e La Placa T. per manutenzione ordinaria Fiat Punto BH468JC - Fattura n. 1E2
del 14.02.2017. CIG= Z141CE6576 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2021 |
249 |
07-04-2021 |
Affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
385 |
2012 |
175 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.222,84 IVA inclusa in favore della Ditta Gulino Angelo
& C. snc con sede in Piazza S. Francesco n. 9 a Cefalù, P. IVA 02470700820,
per la fornitura di n.3 armadi metallici con ante scorrevoli |
21-03-2012 |
04-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2016 |
215 |
20-04-2016 |
Impegno ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per il Referendum
popolare del 17 aprile 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
385 |
2013 |
159 |
12-03-2013 |
Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 14
maggio 2009 n° 6 per la realizzazione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria Piazza
Quartiere Macallè” – Cantiere n. 1001179/PA-137 - Nota-diffida prot. n |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2022 |
260 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ACCESSORI, MATERIALE VARIO PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2020 |
227 |
20-03-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z5E2A0D5A7 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
385 |
2014 |
176 |
17-03-2014 |
Assunzione impegno di spesa di € 771,96 IVA compresa, in favore della Ditta Vetreria
PAOLA snc per fornitura e montaggio vetri negli edifici Scolastici . C.I.G. Z2FOE157C3 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2019 |
255 |
01-04-2019 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2018 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
384 |
2022 |
258 |
06-04-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN
SICUREZZA E FRUIBILITA’ DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX OPERA PIA”DITTA CIRPAS
STYLE DI PASSAFIUME SIMONE CIG= Z51330BA48 LIQUIDAZIONE |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
384 |
2018 |
224 |
10-04-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-04-2018 |
01-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
384 |
2014 |
172 |
17-03-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2012/2013 mese di settembre 2012 giugno
2013 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
384 |
2013 |
154 |
07-03-2013 |
dell’esito di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-
Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”-
CUP: E42F10000790006 –
D.D.G. di Finanziamento n. 1800/S5 TUR del 15.11.2011 dell’Assessorato |
14-03-2013 |
29-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
384 |
2019 |
254 |
01-04-2019 |
Liquidare fattura n. 90001521 del 21/01/19 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
384 |
2021 |
248 |
06-04-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
384 |
2020 |
226 |
20-03-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
384 |
2016 |
214 |
19-04-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - mese di Gennaio 2016 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
384 |
2017 |
215 |
20-03-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna
dall' 01/02/2017 al 28/02/2017 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
384 |
2012 |
167 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione per partecipazione a seminario di studi
“ Le novità in materia di bilancio”. |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
383 |
2012 |
165 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
COD: Z0003FEC06 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
383 |
2020 |
218 |
20-03-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
383 |
2022 |
257 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE ESTERNO UTC DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO
DI MATTEO CIG= ZDB3484B0B
LIQUIDAZIONE |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
383 |
2014 |
161 |
17-03-2014 |
Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico nei locali adibiti a mensa
presso l’edificio scolastico di Via Imera – Ditta D’AGOSTARO Michele |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
383 |
2019 |
253 |
01-04-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 18/gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
383 |
2021 |
247 |
06-04-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
382 |
2012 |
164 |
13-03-2012 |
Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria.- anno 2011- Liquidazione –
CIG: Z450400772 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
382 |
2022 |
256 |
06-04-2022 |
ATTIVITà DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INERENTI LO STUDIO GEOLOGICO A
SUPPORTO DEL SERVIZIO ATTINENTE LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
:ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SCU |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
382 |
2020 |
217 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di febbraio 2020. CIG: Z3229E03EF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
382 |
2014 |
160 |
17-03-2014 |
Liquidazione di € 390,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ASCIUTTO Giacinto
per fornitura pneumatici su automezzi Comunali |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
382 |
2019 |
252 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00073780 del 06/02/2019 periodo dicembre 2018/gennaio2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
382 |
2021 |
246 |
30-03-2021 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe /Mora del Comune di Collesano. CIG Z022 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
381 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
381 |
2020 |
216 |
20-03-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Febbraio 2020 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
381 |
2012 |
163 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 1.134,33 relative alle fatture di novembre e dicembre 2011 e gennaio
2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a
Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z41040094F |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
381 |
2014 |
158 |
17-03-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per assistenza software economato
integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
380 |
2014 |
147 |
12-03-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per il servizio WEB STORAGE
anno 2014 CIG:Z41047F7DC |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
380 |
2012 |
201 |
16-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2010 .
CIG: Z15041C172 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
380 |
2020 |
215 |
20-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & c.snc per acquisto software antivirus Kaspersky small
office security e hard disck |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
379 |
2020 |
213 |
20-03-2020 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
379 |
2012 |
162 |
13-03-2012 |
Liquidazione fatture Telecom I I ° Bimestre 2012
CIG: ZDB0400C94 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
379 |
2013 |
168 |
13-03-2013 |
lavori di: “ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI VIA REGINA MARGHERITA (CORPO B) “ in
Collesano (PA) – Conferimento incarico Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.
CUP = E46E1 |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
379 |
2014 |
146 |
12-03-2014 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno
2014 CIG:Z3A0DFAA57 |
21-03-2014 |
05-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
378 |
2013 |
167 |
13-03-2013 |
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BAGHERINO-STAZZONE –
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA ROSARIO GALLO E VIA CASTELLO”
- CUP = E42F10000790006 - CIG = Z62086FB95 – Conferimento incarico collaudo tecnicoamministrativo
- Nomina commissione giudic |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
378 |
2012 |
161 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 8.446,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di ottobre novembre – dicembre 2011 e gennaio 2012.
CIG:Z6A040F1F2 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
377 |
2012 |
160 |
13-03-2012 |
Liquidazione di €. 3.939,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Per i mesi di novembre - dicembre 2011 e gennaio 2012. CIG. Z26040F144 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
377 |
2013 |
165 |
13-03-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per canone annuo ARUBA SpA
relativamente al rinnovo Dominio sito ufficiale del Museo Targa Florio. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
377 |
2016 |
213 |
15-04-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo gennaio/febbraio 2016 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
377 |
2018 |
230 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 899,02(
Euroottocentonovantanove/02) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:ZD0214C92F |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
376 |
2013 |
160 |
13-03-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2013 |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
376 |
2012 |
159 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00055828 del 14.02.2012
periodo dicembre 2011- gennaio 2012 - CIG: Z64040F054 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
376 |
2022 |
262 |
08-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. LIQUIDAZIONE |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
376 |
2016 |
212 |
15-04-2016 |
OGGETTO: Lavori di: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrocinio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edi |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
375 |
2020 |
259 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI con
sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo Comunale Autobotte
OM 60 - CIG: Z622A3EA0C |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
375 |
2022 |
254 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI. PRIMO TRIMESTRE ANNO
2022 |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
375 |
2018 |
218 |
10-04-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
375 |
2016 |
211 |
15-04-2016 |
Liquidazione fattura n.17/C per fornitura buoni pasto Ditta Traina Salvatore. CIG
Z5A1420785 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
375 |
2013 |
158 |
11-03-2013 |
Aggiudicazione definitiva per il Pubblico incanto relativo all’affidamento
dei lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CIG =
38020227CD - CUP =E42F10000790006 - Im |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
375 |
2017 |
194 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.183,40 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo, con sede a
Collesano in Via Giovanni XXIII n. 6 per fornitura antincendio e antinfortunistico - CIG=
ZE91C5DF7B |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
374 |
2018 |
217 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio 2018. CIG. Z012136659 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
374 |
2013 |
156 |
11-03-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Giuseppe e Passafiume Giacinto per proposizione appello
avverso sentenza CTP n. 125/04/2012 e n. 108/04/2011. |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
374 |
2020 |
254 |
25-03-2020 |
Oggetto: ditta “Diemmebi” di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promo
pubblicitario Carnevale 2020-CIG:Z3F2C23106. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
374 |
2017 |
214 |
17-03-2017 |
Liquidazione di €. 7.621,31 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 74,26 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Gennaio 2017 – fattura elettronica n. E45 del 23/02/201 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
374 |
2016 |
210 |
15-04-2016 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
374 |
2022 |
128 |
17-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2020. |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
373 |
2017 |
213 |
17-03-2017 |
Liquidazione quota associativa ANCI anno 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
373 |
2016 |
209 |
15-04-2016 |
Liquidazione missione Consigliere Comunale - II° semestre 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
373 |
2022 |
129 |
18-02-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2021. |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
373 |
2018 |
215 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
gennaio 2018. CIG: ZE02177205.= |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
373 |
2013 |
151 |
05-03-2013 |
Viaggio istituzionale a Firenze e a Rieti – Marzo 2013.
Impegno di spesa per partecipazione |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
373 |
2020 |
253 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto S.R.L.S. per fornitura materiale per
allestimento carri allegorici –Carnevale 2020-CIG:ZB72C25E1D. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
373 |
2015 |
200 |
08-04-2015 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
10-04-2015 |
25-04-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
372 |
2018 |
214 |
10-04-2018 |
Liquidazione ditta Puccio Vincenzo per lavori e revisione sullo scuolabus Iveco Daily 49E12 CIG:
Z93221FB20 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
372 |
2020 |
252 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Provenza Spurghi di Antonio Provenza, noleggio bagni chimici -Carnevale
2020-CIG:Z2D2BDECD5. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
372 |
2017 |
212 |
17-03-2017 |
Liquidazione per fornitura materiale informatico CIG : ZB71C92AEF |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
372 |
2013 |
140 |
05-03-2013 |
Gestione del personale corso di formazione a titolo gratuito |
13-03-2013 |
28-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
372 |
2016 |
208 |
15-04-2016 |
Liquidazione missioni Amministratori - II° semestre 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
372 |
2022 |
255 |
06-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. IMPEGNO |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
371 |
2017 |
211 |
17-03-2017 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZC71C8A500 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
371 |
2016 |
207 |
13-04-2016 |
Affidamento service. Dedicazione ex Piazza Mora a F.P.Gravina CIG: Z10196A79F |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
371 |
2015 |
199 |
03-04-2015 |
LIQUIDAZIONE € 950,01 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. CIG= Z0D0F707D1 |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
371 |
2018 |
213 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2018. |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
371 |
2020 |
251 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Sealtur “Drinzi” per il servizio di ristorazione di giorno 22 e 23 febbraio 2020,
ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:ZA72COED11. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
370 |
2015 |
197 |
02-04-2015 |
Liquidazione della somma di €. 4.149,00 quale quota per l'anno 2014, relativa agli oneri
dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il funzionamento dell'Ufficio
Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2. |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
370 |
2020 |
249 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Cangelosi Matteo “Case Tabarani” per il servizio di ristorazione di giorno 23
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z7F2C1F8BD |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
370 |
2018 |
212 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla ditta Barcellona di Termini Imerese per revisione impianto
cronotachigrafo dello scuolabus. CIG : ZC12136B09 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
370 |
2016 |
206 |
13-04-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
NOVEMBRE 2015 |
15-04-2016 |
30-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
370 |
2017 |
210 |
17-03-2017 |
Liquidazione per assicurazione automezzi comunali anno 2017
CIG: Z291C5A6D4 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
369 |
2017 |
209 |
17-03-2017 |
Liquidazione di € 1.159,00 in favore della Ditta Blanda Mario per manutenzione ordinaria
su Miniescavatore e Fiat Panda 4x4 - Fattura n. 1_17 del 17.02.2017 CIG= ZF71CAC364 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
369 |
2012 |
166 |
13-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta OSANET s.r.l. per fornitura servizio
procedura Gemod80T. Abbonamento e aggiornamento Gemod 80 T sino al
31.12.2012. CIG: Z360400076 |
21-03-2012 |
05-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
369 |
2020 |
248 |
25-03-2020 |
Liquidazione a “ Casena Mongerrati ”per soggiorno delegazione Yverdon Les Bains ospiti nel nostro
Comune in occasione del Carnevale 2020;CIG: Z132BCA14A. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
369 |
2015 |
195 |
01-04-2015 |
LIQUIDAZIONE € 2.518,40 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. CIG= ZF4113D183 |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
369 |
2018 |
207 |
10-04-2018 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono, Collesano-
Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2018 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
369 |
2021 |
233 |
26-03-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002 CIG Z642B816B7
LIQUIDAZIONE SALDO |
31-03-2021 |
15-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
368 |
2018 |
206 |
10-04-2018 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Istituto Comprensivo di Collesano. Anno Scolastico
2017/2018. |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
368 |
2020 |
247 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla G.M di Marcello Di Vita e C. snc, per spettacolo animazione bambini carnevale
2020.-CIG: ZO72BC8395. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
368 |
2015 |
194 |
01-04-2015 |
Liquidazione della somma di € 465,26 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per lavori
urgenti presso l'edifici comunale adibito a Caserma C.C.
CIG= ZE513C647A |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
368 |
2021 |
232 |
26-03-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961
LIQUIDAZIONE |
31-03-2021 |
15-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
368 |
2017 |
208 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 549,00 in favore della Ditta Elettrauto di Cirrito Gandolfo per
manutenzione automezzo Comunale Pala meccanica - CIG= Z101CBDB50 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
368 |
2012 |
200 |
16-03-2012 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
367 |
2022 |
261 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI €.34.440,40 A FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA
EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI
DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE
COORDINATORE, ALL'ARO C.I.G. MADONIE– PERIODO |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
367 |
2017 |
207 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 350,90 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura e messa in
opera di parti sostitutive delle attrezzature ludiche parco giochi di Viale Vincenzo
Florio - CIG= ZEB1C89631 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
367 |
2012 |
192 |
13-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 3 del 10.01.2012 e n. 13 del 07.02.2012 per il
servizio di prelievo, trasporto e conferimento di percolato dalla discar |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
367 |
2018 |
201 |
10-04-2018 |
Liquidazione all’Ente Tiro a Segno Nazionale della somma di € 216,00 per la quota
associativa annuale e prova di idoneità – anno 2018 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
367 |
2020 |
246 |
25-03-2020 |
Liquidazione al Sig. Francesco Farinella, per intrattenimento musicale folk tradizionale Carnevale
2020.-CIG: Z892BE5025. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
367 |
2014 |
181 |
18-03-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2014/01.01.2015 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
367 |
2015 |
193 |
01-04-2015 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 999,00, comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
366 |
2012 |
191 |
13-03-2012 |
Affidamento e impegno della somma di €. 296,45 a favore della ditta Elettrauto Cirrito
Gandolfo con sede in Collesano per interventi di manutenzione e sostituzione ricambi
sull’automezzo comunale Fiat Panda targata CB071XS. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
366 |
2014 |
180 |
18-03-2014 |
Liquidazione premio II° annualità, polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo
15/03/2014 - 15.03.2015.
CIG Z09096C3A3 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
366 |
2020 |
245 |
25-03-2020 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza - Carnevale 2020 –
CIG:Z6F2C18D7A. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
366 |
2015 |
192 |
01-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG =
24598 |
08-04-2015 |
23-04-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
366 |
2022 |
259 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
366 |
2017 |
206 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per manutenzione e
sistemazione straordinaria alcune strade urbane - CIG= Z061BE2A62 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
365 |
2018 |
154 |
12-03-2018 |
DETERMINA A CONTRARRE e APPROVAZIONE ATTI DI GARA per l’Affidamento dei
Lavori di:
“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”
SCELTA SISTEMA DI AFFIDAMENTO A MEZZO: “PROCEDURA APERTA”, di cui all'art. 60 del D.LGS. n.
50/2016 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
365 |
2017 |
205 |
17-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.195,60 in favore della Ditta GF STRUTTURE s.r.l. per fornitura n. 7
cestini getta rifiuti in acciaio - CIG= Z5D1C612F |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
365 |
2014 |
179 |
18-03-2014 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore del
Giornale di Sicilia con sede a Palermo per pubblicazione inserto a colori sulle
“Aziende Storiche Madonite”_ |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
365 |
2012 |
190 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 445,28 a favore della ditta Super-Car s.n.c.
con sede in Collesano per fornitura e montaggio del parabrezza sul mezzo Autobotte
Comunale targato ZA093YN. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
365 |
2020 |
244 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Alfonzo per servizio navetta Collesano Casena Mongerrati e viceversa per gli
spostamenti della delegazione di Yverdon Les Bains ospiti nel nostro Comune. CIG. Z9F2BDEC2F. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
364 |
2020 |
243 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Serio 1952 SRL.”Tinchitè Taverna e Putia” per il servizio di ristorazione di
giorno 21 febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG: ZB92C13E65. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
364 |
2012 |
196 |
13-03-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
364 |
2017 |
204 |
16-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
364 |
2021 |
245 |
29-03-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio 2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
364 |
2014 |
178 |
17-03-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Dicembre 2013 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
363 |
2012 |
195 |
13-03-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Gennaio e Febbraio 2012. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
363 |
2017 |
203 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di ottobre- dicembre 2016 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
363 |
2014 |
175 |
17-03-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla manifestazione “ Natale 2013”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
363 |
2015 |
198 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
363 |
2021 |
244 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di marzo 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
363 |
2019 |
249 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z99271CEB1 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
363 |
2020 |
242 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “Macelleria Nicchitta” di Nicchitta Alessandro per la fornitura prodotti locali
tipici per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C1F6F4-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
362 |
2019 |
248 |
27-03-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo febbraio 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
362 |
2020 |
241 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “E’Vino” di Rosario Provenzano per la fornitura bevande per ospitalità
delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: ZE32C13EEE-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
362 |
2017 |
202 |
16-03-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio-marzo 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
362 |
2012 |
194 |
13-03-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi novembre e dicembre 2011. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
362 |
2014 |
174 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria . CIG: 5405738C1B |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
362 |
2015 |
196 |
02-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta
igienica
CIG: Z3A13E6F0F |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
362 |
2013 |
155 |
08-03-2013 |
Liquidazione per integrazione lavorativa in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Febbraio2013 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
362 |
2021 |
243 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di dicembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
361 |
2022 |
253 |
06-04-2022 |
DETERMINA N° 151 DEL 25.02.2022 (PROROGA TECNICA)– IMPEGNO SPESA PER
INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DEL
MONITOR ESTERNO /LEDWALL) INERENTE IL |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
361 |
2015 |
191 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per l'ufficio
tributi e protocollo CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
361 |
2014 |
173 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
361 |
2021 |
242 |
29-03-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/febbraio 2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
361 |
2013 |
153 |
07-03-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di febbraio 2013. |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
361 |
2019 |
247 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
361 |
2012 |
188 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE MARZO 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
361 |
2020 |
240 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G & V. per fornitura coriandoli-Carnevale
2020-CIG:ZE42BCA2B7. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
361 |
2017 |
201 |
16-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
360 |
2016 |
205 |
12-04-2016 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 22 bollettario n° 02/16 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. CONOSCENTI ANTONINO natO a palermo il
18.11.1972 ed residente a COLLESANO in via STAZZONE n. 1- |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
360 |
2021 |
240 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di marzo 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
360 |
2013 |
152 |
07-03-2013 |
Liquidazione contributo in favore dell’ Associazione Sportiva Madonie Bike di Collesano |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
360 |
2017 |
200 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio 2017.
CIG: Z6F1CCE427 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
360 |
2019 |
246 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
360 |
2022 |
252 |
06-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE PER REVISIONE DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE AL
COMUNE DI COLLESANO
CIG:ZB235D7FA2 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
360 |
2012 |
187 |
13-03-2012 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL
COMANDO DI P.M. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
360 |
2020 |
225 |
20-03-2020 |
Liquidazione complessivi € 889,06 (Euroottocentoottantanove/06) per lavoro
straordinario diurno (56 ore complessive) per n. 3 Ausiliari del Traffico cat. B1.
Periodo: 20.02.2020 - 25.02.2020_ |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
360 |
2014 |
171 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
360 |
2015 |
190 |
01-04-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico per diversi
uffici CIG: ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
359 |
2016 |
204 |
12-04-2016 |
Incarico all' Associazione Sicilia Racing per la "Prova Spettacolo Città di Collesano
100^Edizione Targa Florio". |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
359 |
2022 |
230 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO
MERCEDES BENZ TARGA AL 637 WDDITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI
CIG= Z69352A1FA - LIQUIDAZIONE |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
359 |
2020 |
221 |
20-03-2020 |
quidazione di € 137,25 (Eurocentotrentasette/25) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato _
CIG. Z022AEF03. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
359 |
2014 |
170 |
17-03-2014 |
Liquidazione quota di adesione e cofinanziamento Sistema Museale “Città a rete Madonie”. |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
359 |
2015 |
189 |
01-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZD80F3A1F3 |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
359 |
2013 |
149 |
05-03-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 4041 del 20.12.2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
359 |
2017 |
199 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di marzo 2017. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
359 |
2012 |
186 |
13-03-2012 |
Impegno di spesa per acquisto firma digitale. |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
359 |
2021 |
241 |
29-03-2021 |
Liquidazione alla ditta La Serra Fiorita di Santino Rosa per fornitura n. 50 stelle di natale-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: Z972FC14FF |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
359 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
359 |
2018 |
228 |
11-04-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di
gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231E875
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DE |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2012 |
185 |
13-03-2012 |
Impegno e liquidazione allnnuale e prova di idoneità – anno 2012 |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
358 |
2013 |
148 |
05-03-2013 |
Progetto per la realizzazione di un “Manufatto in bioedilizia per la
commercializzazione di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO sito in C.da
Drinzi del Comune di Collesano – P.S.R. Sicilia 2007 – 2013 – Misura 321 /A”
Impegno e Liquidazione i |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2019 |
244 |
27-03-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
358 |
2017 |
198 |
16-03-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Costa
Vincenzo - 3° acconto. |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2021 |
239 |
29-03-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di febbraio 2021. CIG: Z823012566 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
358 |
2022 |
229 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VERNICE INTUMESCENTE PER LE STRUTTURE
LIGNEE ALL’INTERNO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE –
DITTA: PRIA GROUP SRL – CIG:ZA5354781B |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2018 |
226 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2018 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
358 |
2015 |
188 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
358 |
2016 |
203 |
11-04-2016 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2015 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
358 |
2020 |
220 |
20-03-2020 |
Liquidazione di € 510,64 (Eurocinquecentodieci/64) in favore della Ditta
Blanda Mario con sede a Collesano (PA) per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione alla P.M. targato EK887DW. CIG:Z1F2AF8B52. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
358 |
2014 |
169 |
17-03-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - III° e IV° trimestre 2013 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
357 |
2021 |
238 |
29-03-2021 |
Liquidazione Servizio Assicurativo “Attività lavorativa donne”. Anni uno 2021. CIG ZD02F6745D |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
357 |
2022 |
227 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA STATO DI FATTO
CARROPONTE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE GENERALE –
DITTA COSEFO SRLS CIG:Z382F3C63F |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2016 |
202 |
11-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo gennaio 2016
CIG : ZE3194CO55 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
357 |
2018 |
225 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo e C. SNC per fornitura stampante . CIG ZB122F893F |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
357 |
2015 |
187 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto Macelleria Traina Salvatore |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
357 |
2017 |
197 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di febbraio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
357 |
2020 |
219 |
20-03-2020 |
Liquidazione di € 134,20 (Eurocentotrentaquattro/20) in favore della Ditta
Giovane Locati s.n.c. con sede a Bompietro (PA) per 20 Blocchetti f.to 18x25
da 20 in triplice copia con stampa fronte e retro – verbale di contestazione.
CIG: Z7A29F821D - COD. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
357 |
2012 |
181 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 3.256,62 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.12.2011/17.02.2012 , saldo
fattura n. 7 del 24.2.2012.= |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2014 |
168 |
17-03-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di marzo 2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
357 |
2013 |
147 |
05-03-2013 |
Progetto per lavori di completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue
urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata.
Impegno e Liquidazione in favore del Distretto Sanitario di Cefalù per rilascio parere
igienico - sani |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2019 |
243 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
356 |
2021 |
237 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di marzo 2021. CIG: Z272E5DB8B |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
356 |
2014 |
167 |
17-03-2014 |
Liquidazione canone assistenza tecnica sito web, Albo Pretorio e area
Amministrazione Trasparente – Periodo 18/10/2013 – 31/12/2013.
CIG: Z820DB8B27 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
356 |
2013 |
146 |
05-03-2013 |
Liquidazione € 1.060,86 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Ottobre – Novembre e Dicembre 2012 – Fatt. 937 del
30.10.2012 - Fatt. n. 994 del 15 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2012 |
183 |
13-03-2012 |
Liquidazione di € 1.946,70, Iva inclusa, in favore della Ditta Orange sys s.r.l. per
fornitura e gestione del sistema di comunicazione multifunzionale di fonia e dati in
locazione finanziaria da installare presso la Sede Municipale.
Mesi Novembre e Dic |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2019 |
242 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
356 |
2022 |
224 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2016 |
201 |
08-04-2016 |
Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: rendiconto anno 2015: ricognizione dei
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2015 e precedenti |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
356 |
2018 |
223 |
10-04-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto Cori Granni. Saldo
progetto. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
356 |
2015 |
186 |
01-04-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
07-04-2015 |
22-04-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
356 |
2017 |
196 |
16-03-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di gennaio 2017 |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
355 |
2014 |
166 |
17-03-2014 |
Liquidazione somma per acquisto buste per l’invio della corrispondenza |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
355 |
2022 |
223 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE PARAFANGO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT
PANDA 4X4- DITTA OFFICINA-CARROZZERIA SUPER-CAR S.N.C. CIG= Z563541365
LIQUIDAZIONE |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2017 |
195 |
16-03-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2015 .
Integrazione |
17-03-2017 |
01-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
355 |
2013 |
143 |
05-03-2013 |
Liquidazione della somma di €. 514,25 alla ditta Officina Grafica di Giovanni Noto - fattura
n. 95 del 11.07.2012 - per fornitura manifesti in occasione del convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
08-03-2013 |
23-03-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2012 |
180 |
07-03-2012 |
Liquidazione complessivi € 972,03 (Euronovecentosettantadue/03) per n° 64
ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno Carnevale
2012 (16 ore cadauno) Ausiliari del Traffico Sig.re Dispenza, Signorello, Ilardo e
Culotta . |
16-03-2012 |
31-03-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
355 |
2016 |
200 |
07-04-2016 |
Affidamento e Impegno in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione n. 1 Targa in ceramica con descrizione "PIAZZA PRINCIPE DI PALAGONIA" da
collocare presso la piazza Fontana Mora - CIG= Z76195207 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2019 |
241 |
27-03-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2018 |
222 |
10-04-2018 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 19.02.2018 Avvocato Filippo Alessandro Cimino. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
355 |
2021 |
235 |
26-03-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio e marzo 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |