516 |
2012 |
269 |
17-04-2012 |
Liquidazione di € 279,51 (Euroduecentosettantanove/51) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 6 targhe Area videosorvegliata, n° 5 paletti parapedonali cm 100 diam. 60 e n° 12 staffe con bulloni e dadi_ |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
596 |
2013 |
268 |
22-04-2013 |
Affidamento all’ Associazione Pro-loco di Collesano per la manifestazione “Dedicato…a Brian
Redman”. Edizione 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
517 |
2012 |
268 |
17-04-2012 |
Impegno e liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
423 |
2018 |
268 |
27-04-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
391 |
2022 |
268 |
15-04-2022 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL
C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI ASSISTENZA PER MANOVRE E DISTACCO
RETE NELLA CABINA DI E-DISTRIBUZIONE PRESSO L’ACQUEDOTTO COMUNALE PIGNO=
CIG Z402E33BCC |
20-04-2022 |
05-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2021 |
268 |
09-04-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di GENNAIO 2021 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2020 |
268 |
25-03-2020 |
Rideterminazione impegno di spesa.-Determinazione dirigenziale n. 115/2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
537 |
2014 |
268 |
30-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 7.175,53 in favore della Ditta SAGRIM, con sede a Palermo
nella Via Giotto n. 64, per fornitura arredi per l’attivazione del servizio Mensa Scolastica – Plesso
Scolastico di via Imera –
FATTURA n. 82 del 28.02.2014 – 2° AC |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
479 |
2015 |
268 |
05-05-2015 |
Affidamento dei lavori di livellamento di un tratto di strada comunale di C.da "Alivuzza".
CIG= Z931461583 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
450 |
2016 |
268 |
26-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio- aprile 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
467 |
2017 |
268 |
31-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
401 |
2019 |
268 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 1.724,47 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione automezzi Miniescavatori– CIG Z3525F10C7 .= |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
536 |
2014 |
267 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese FEBBRAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
478 |
2015 |
267 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-aprile 2015. Maranto K |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
464 |
2017 |
267 |
31-03-2017 |
NOMINA ESPERTO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL COMUNE DI COLLESANO CIG
Z871E0C850- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
449 |
2016 |
267 |
26-04-2016 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7Xoo895224 del
14.03.2016 periodo gennaio - febbraio 2016 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
420 |
2020 |
267 |
25-03-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di febbraio 2020.CIG: Z172632E8A |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
400 |
2019 |
267 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2019- Saldo fattura n. 16/2019 . CIG= Z4822AAB34 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2021 |
267 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. – Nuovi allacci – periodo Novembre – Dicembre 2020 – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2018 |
267 |
27-04-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Aprile 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
397 |
2019 |
266 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZD62288A19 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2021 |
266 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. di accensione Lampade votive in occasione della Commemorazione dei Defunti – CIG Z892EA6652 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2018 |
266 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.399,02 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2016, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E275 del 21/07/2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
535 |
2014 |
266 |
30-04-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GENNAIO 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
477 |
2015 |
266 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2015. Cirrito G |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
497 |
2012 |
266 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 2.328,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo febbraio 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
466 |
2017 |
266 |
31-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro di n° 4 unità assegnate all'Area Servizi Generali.
Impegno di spesa per il periodo 03.04.2017/30.06.2017 |
03-04-2017 |
18-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
448 |
2016 |
266 |
26-04-2016 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:ZAO18F9159 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
476 |
2015 |
265 |
05-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Gennaio-Aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
496 |
2012 |
265 |
06-04-2012 |
Liquidazione di €. 6.458,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di febbraio 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
466 |
2019 |
265 |
01-04-2019 |
Liquidazione di € 548,67 alla Ditta Super Car snc per manutenzione PANDA 4x4 “ Fattura n. 4 del 12.12.2018 CIG - ZA9258AC44 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
400 |
2020 |
265 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Febbraio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
447 |
2016 |
265 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €. 2.519,70 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2016. CIG: ZAA1820048 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
419 |
2021 |
265 |
09-04-2021 |
Determina n° 800 del 27.10.2020 – Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettrici del cimitero comunale” – CIG Z892EA6652
LIQUIDAZIONE Periodo Novembre – Dicembre 2020 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
565 |
2014 |
265 |
30-04-2014 |
Affidamento alla Ditta F.lli FERRETTI s.r.l per fornitura n. 2 scale con pianerottolo per la
Sepoltura Comunale . C.I.G. Z730EOE4BF |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
463 |
2017 |
265 |
31-03-2017 |
Liquidazione fatt. 1/PA/2017, Avv. Mortillaro - spese legali per procedimento di
mediazione n. 456/2016 proposto dal Sig. Vincenzo Rotondi c/o Comune di Collesano e
Fondazione Giglio di Cefalù. CIG Z221B8BDBE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
446 |
2016 |
264 |
26-04-2016 |
Liquidazione di €.1.920,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo febbraio 2016. CIG: Z981820055 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
418 |
2021 |
264 |
09-04-2021 |
Delibera di G.M. n. 35 del 29.05.2020 –“definizione delle domande di condono edilizio ancora inevase ai sensi legge N. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 – CIG = Z792F48454
Liquidazione I° ACCONTO |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
420 |
2018 |
264 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Lo Forti Benedetta S.a.s”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
462 |
2017 |
264 |
31-03-2017 |
Liquidazione premio polizza RC Patrimoniale n. A1201334215 - Periodo 15/03/2017 -
15/03/2018.
CIG Z8B1DCD782 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
396 |
2019 |
264 |
01-04-2019 |
LIQUIDAZIONE € 362,34 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
475 |
2015 |
264 |
04-05-2015 |
Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata Vecchia "in
Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG =
24598078F1;
Liquidazione saldo competenze RUP |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
495 |
2012 |
264 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG:ZB30457DD4 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
399 |
2020 |
264 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Dicembre 2019 . CIG Z1C263212E |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
461 |
2017 |
263 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di GENNAIO 2017 . Saldo fattura n. 4/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
395 |
2019 |
263 |
01-04-2019 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930006187 e 1930006188 del 28.02.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= Z7521F8F3A |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
474 |
2015 |
263 |
04-05-2015 |
Impegno e Affidamento per fornitura giochi da installare in Viale Vincenzo Florio presso
il parco giochi - Ditta GF STRUTTURE, con sede a S.Caterina di Villarmosa (CL). .
CIG= Z74144B7F4 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
494 |
2012 |
263 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: ZD30458092 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2021 |
263 |
09-04-2021 |
OGGETTO:Fornitura e montaggio pneumatici automezzo comunale Fiat Panda 4x4 in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4631167FC |
16-04-2021 |
24-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
445 |
2016 |
263 |
26-04-2016 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
472 |
2022 |
263 |
12-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
419 |
2018 |
262 |
27-04-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Marzo 2018 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
550 |
2014 |
262 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 -SCUOLABUS CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
392 |
2019 |
262 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
392 |
2021 |
262 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Diemmebi di Di Matteo Bartolomeo con sede in Collesano per acquisto di n.2 Targhe ricordo e
pergamene di partecipazione relative al “Concorso di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z61311EFB4 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
460 |
2017 |
262 |
31-03-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre dicembre 2016 - gennaio
2017- Saldo fattura n. 2E/2017 . CIG= 597133772C |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2015 |
262 |
07-05-2015 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2014 |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
444 |
2016 |
262 |
26-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 4.880,00 in favore della Ditta Provenzano Carmelo per lavori di
sistemazione interna e tinteggiatura locali Piano Terra Palazzo Municipale.
CIG= ZD91753475 |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2020 |
262 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Gennaio 2020 . CIG Z262AD8880. |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
376 |
2022 |
262 |
08-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. LIQUIDAZIONE |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
493 |
2012 |
262 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z3F045CF5 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
367 |
2022 |
261 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA DI €.34.440,40 A FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA
EST SCPA PER ONERI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI
DISTACCO DEL 23/02/2018 DI N. 1 UNITà LAVORATIVA OPERAIO RESPONSABILE
COORDINATORE, ALL'ARO C.I.G. MADONIE– PERIODO |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
459 |
2017 |
261 |
31-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
FEBBRAIO 2017.- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
397 |
2020 |
261 |
25-03-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio 2020.CIG: Z172632E8A |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
443 |
2016 |
261 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 2.325,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative a
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 -
terzo semestre -3° ACCONTO.
CIG= ZEA10680AB |
27-04-2016 |
12-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
436 |
2018 |
261 |
27-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2018. CIG: ZDB22042B1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
535 |
2013 |
261 |
18-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio/aprile 2013. Dragotto A.M.
Compensazione debitoria |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
492 |
2012 |
261 |
06-04-2012 |
Liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura materiale per la pulizia del Palazzo
Municipale. CIG:Z8404580D9 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
549 |
2014 |
261 |
30-04-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2014 CIG: ZC90D2C17C |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
391 |
2019 |
261 |
01-04-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 5 PA DEL 01/03/2019 , per fornitura
carburante automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2019 CIG: Z1926821D8 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
473 |
2015 |
261 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
391 |
2021 |
261 |
09-04-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mese di gennaio e febbraio 2021. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
491 |
2012 |
260 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione polizza RC Patrimoniale n. A1201129998 - Periodo
15.03.2012/15.03.13.
CIG Z370442C76 |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
644 |
2018 |
260 |
27-04-2018 |
Liquidazione rimborso IMU per errato versamento |
13-06-2018 |
28-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
548 |
2014 |
260 |
30-04-2014 |
Aumento fondo economato per il periodo marzo – aprile 2014 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
390 |
2019 |
260 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.491,41 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
472 |
2015 |
260 |
30-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., -CUP E44G10000070002 - CIG =
245980 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
396 |
2020 |
260 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 236,65 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZCC2A74513 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
458 |
2017 |
260 |
31-03-2017 |
Delibera di G.M. n. 33 del 16.03.2017 - Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al
progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola
Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico- Periodo mesi tre. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
385 |
2022 |
260 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ACCESSORI, MATERIALE VARIO PER L’UTC
DITTA: GULINO ANGELO & C. SNC – CIG:Z3634AF80A |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
437 |
2016 |
260 |
22-04-2016 |
Autorizzazione Impegno di spesa ad effettuare lavoro straordinario personale ufficio
tributi |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
517 |
2013 |
260 |
16-04-2013 |
Conferimento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio
scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita”, all’ |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
390 |
2021 |
260 |
09-04-2021 |
Impegno e affidamento alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso
di Poesia e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
91 |
2020 |
26 |
17-01-2020 |
Liquidazione in favore della ENEL SOLE – Fatture n. 1930047867 e 1930047868 del 31.10.2019 - Gestione impianto illuminazione pubblica 1° Semestre 2019 – CIG= ZE928334F4 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
152 |
2023 |
26 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “S.C. IMPIANTI ELETTRICI
DI S. AZZARO E C. MACALUSO SNC” DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LORO CONFIGURAZIONE SU RETE
PRESSO AREA COMUNALE (ISOLA ECOLOGICA) CIG: Z1D38D1ED2. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
99 |
2021 |
26 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2019 e 2020 |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
113 |
2017 |
26 |
27-01-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Agosto - Dicembre 2016 . CIG
ZE717FCE3F |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
85 |
2022 |
26 |
31-01-2022 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO PEC UFFICIO
TECNICO - CIG= ZA934EF359 |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
78 |
2018 |
26 |
23-01-2018 |
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - per l’adeguamento del Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzion |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
129 |
2012 |
26 |
30-01-2012 |
Presa d’atto adesione servizio Buoni-Pasto da parte della Ditta Spidy Pollo di
Saletta Vincenzo |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
75 |
2019 |
26 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
166 |
2014 |
26 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
saldo dicembre 2013 e gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
182 |
2013 |
26 |
04-02-2013 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditta Spidy Pollo - Lo Re Francesco – Signorello
Giovanni |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
457 |
2017 |
259 |
31-03-2017 |
INTEGRAZIONE Determina a contrarre n. 822 del 05.12.2016 - Lavori di "Sistemazione
strada zona case popolari" - CIG: ZA81B6C890 |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
375 |
2020 |
259 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI VINCENZO MANNISI con
sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo Comunale Autobotte
OM 60 - CIG: Z622A3EA0C |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
389 |
2021 |
259 |
09-04-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
436 |
2016 |
259 |
22-04-2016 |
Liquidazione di € 91,50 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione e ricarica degli estintori installati presso la Scuola Media locali Palestra
- CIG= ZB918CFB68 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
366 |
2022 |
259 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 |
07-04-2022 |
22-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
490 |
2012 |
259 |
06-04-2012 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, seconda annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z7604556D6. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
418 |
2018 |
259 |
27-04-2018 |
Liquidazione di €. 6.408,22 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 62,44 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2018 – fattura elettronica
n. E99 del 11/04/2018
-CIG ZAF2200BB1 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
471 |
2015 |
259 |
30-04-2015 |
Affidamento servizio nolo pullman per trasporto alunni Scuola dell'Infanzia di Collesano a
Palermo.CIG. Z4B144D229 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
516 |
2013 |
259 |
15-04-2013 |
Impegno e liquidazione alla Onlus “Parent Project” per raccolta fondi per la ricerca scientifica
sulla distrofia muscolare |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
534 |
2014 |
259 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €.2.989,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2014.
CIG: Z270D1B450 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
389 |
2019 |
259 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.355,62 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2021 |
258 |
09-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per fornitura n. 50 stelle di natale-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig ZDA2FC1663 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
392 |
2020 |
258 |
25-03-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 71/PA del 29/02/2020 di €. 4.829,55 per conferimento in discarica cozzo uturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
489 |
2012 |
258 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza RC Patrimoniale n.
A1201129998 - Periodo 15.03.2012/15.03.13. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
384 |
2022 |
258 |
06-04-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN
SICUREZZA E FRUIBILITA’ DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX OPERA PIA”DITTA CIRPAS
STYLE DI PASSAFIUME SIMONE CIG= Z51330BA48 LIQUIDAZIONE |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2013 |
258 |
15-04-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
533 |
2014 |
258 |
30-04-2014 |
Liquidazione di €. 1.793,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2014. CIG: ZF20D1B41F |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2019 |
258 |
01-04-2019 |
liquidare la somma di €. 2.099,53 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
435 |
2016 |
258 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 157,18 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
DICEMBRE 2015. CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
456 |
2017 |
258 |
31-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo dicembre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
417 |
2018 |
258 |
27-04-2018 |
Rimborso Tari anno 2017 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “ Failla Michelangelo”. |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
485 |
2015 |
258 |
06-05-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo gennaio-aprile 2015 Aliseo F.
Compensazione debitoria |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
488 |
2012 |
257 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
532 |
2014 |
257 |
30-04-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo marzo 2014
CIG:ZE30EECAA9 |
05-05-2014 |
20-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
455 |
2017 |
257 |
30-03-2017 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa- |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
417 |
2021 |
257 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €. 1.681,37 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
383 |
2022 |
257 |
06-04-2022 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE ESTERNO UTC DITTA RAKAMART RICAMIFICIO-DIEMMEBI DI BARTOLOMEO
DI MATTEO CIG= ZDB3484B0B
LIQUIDAZIONE |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
387 |
2019 |
257 |
01-04-2019 |
Liquidare la somma di €. 4.706,08 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2016 |
257 |
22-04-2016 |
Affidamento e impegno di spesa alla Ditta FULLONE ROSARIO con sede a Collesano per
riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione alla P.M._ |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
470 |
2015 |
257 |
29-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
2459807 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
394 |
2020 |
257 |
25-03-2020 |
Fornitura ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” CIG: Z4B28B4565
Rideterminazione Impegno per esigibilità |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
416 |
2021 |
256 |
09-04-2021 |
liquidare la somma di €.4.426,78 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
454 |
2017 |
256 |
30-03-2017 |
Anticipazione contributo all'Associazione Sicilia Racing per la 101^ Targa Florio Rally
Internazionale di Sicilia -Historic Rally |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
382 |
2022 |
256 |
06-04-2022 |
ATTIVITà DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INERENTI LO STUDIO GEOLOGICO A
SUPPORTO DEL SERVIZIO ATTINENTE LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
:ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SCU |
12-04-2022 |
27-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
386 |
2019 |
256 |
01-04-2019 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
469 |
2015 |
256 |
29-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 245,00, Iva inclusa, in favore della Ditta "Agri
Roccella" di Barrella Giuseppe, per fornitura n. 6 manicotti e n.2 chiavi connecto per
lavori su rete idrica acquedotto extraurbano di C.da Comune.
CIG= ZD413C5617 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
395 |
2020 |
256 |
25-03-2020 |
Liquidazione di € 1.833,66 per il servizio di Revisione,collaudo, fornitura e posa in opera estintori Comunali” -
CIG= Z8F271E28C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2013 |
256 |
15-04-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
511 |
2012 |
256 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione. Anno 2011. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2014 |
256 |
30-04-2014 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2014 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
433 |
2016 |
256 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 341,14 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mese
novembre 2015 - CIG= ZF416A9CE5 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
497 |
2013 |
255 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori - IV° Trimestre 2012. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
558 |
2014 |
255 |
28-04-2014 |
Manifestazione “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014. Determina a contrarre -
Affidamento servizi. |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
468 |
2018 |
255 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di febbraio 2018- Saldo fattura n. 12/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
432 |
2016 |
255 |
22-04-2016 |
.Liquidazione di € 3.339,14 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione straordinaria degli estintori installati presso gli edifici comunali - CIG=
Z7218CFBE1 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
487 |
2012 |
255 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di marzo e aprile 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
453 |
2017 |
255 |
30-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo novembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
415 |
2021 |
255 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 7X00447303 dell’11/02/2021 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
372 |
2022 |
255 |
06-04-2022 |
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A MILANO ALLA
BIT2022. IMPEGNO |
08-04-2022 |
23-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
385 |
2019 |
255 |
01-04-2019 |
Liquidazione per progetto supporto gestione IVA servizio realizzato nell’anno 2018 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
468 |
2015 |
255 |
29-04-2015 |
MODIFICA Determina di Affidamento n. 108 del 26.02.2013.
CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2020 |
255 |
25-03-2020 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di Febbraio 2020 – Fatt. n. 3/143 del 19.02.2020–
CIG= Z26292DC84 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
452 |
2017 |
254 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z661E0A5ED |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
414 |
2021 |
254 |
09-04-2021 |
liquidazione alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200
TIM tutto – XDSL - fattura n. 8V00033133 periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
375 |
2022 |
254 |
06-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI. PRIMO TRIMESTRE ANNO
2022 |
11-04-2022 |
26-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
374 |
2020 |
254 |
25-03-2020 |
Oggetto: ditta “Diemmebi” di Bartolo Di Matteo per fornitura materiale informativo e promo
pubblicitario Carnevale 2020-CIG:Z3F2C23106. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
384 |
2019 |
254 |
01-04-2019 |
Liquidare fattura n. 90001521 del 21/01/19 a Banca Farmafactoring S.P.A per
fattura ceduta da Enel Energia |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2014 |
254 |
28-04-2014 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza
Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
Comune di Collesano – CIG ZE3067B0A0 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
467 |
2015 |
254 |
29-04-2015 |
Liquidazione in favore della Società TecnoSystem sas € 994,30 per lavori urgenti di
ripristino linea telefonica Palazzo Municipale - CIG= Z68135AA6B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2012 |
254 |
06-04-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2012. |
12-04-2012 |
21-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
496 |
2013 |
254 |
12-04-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi nov.2012 aprile 2013.
VI Trimestre |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
467 |
2018 |
254 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di gennaio 2018- Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG= 6432599C9C |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
431 |
2016 |
254 |
22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 854,00 in favore della Ditta SEAP srl per fornitura pietrame per
realizzazione parcheggio quartiere Bagherino. Z7014CB80E |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
480 |
2015 |
253 |
29-04-2015 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 28 Bollettario N° 14 elevato dalla P.M. di Collesano
per violazione al C.D.S. a carico delL'ASSOCIAZIONE VETERAN CAR CLUB PANORMUS |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
361 |
2022 |
253 |
06-04-2022 |
DETERMINA N° 151 DEL 25.02.2022 (PROROGA TECNICA)– IMPEGNO SPESA PER
INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.S.A., RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO ED ELETTRICO A SERVIZIO DEL
MONITOR ESTERNO /LEDWALL) INERENTE IL |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
521 |
2014 |
253 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in
Corso Vittorio Emanuele n.39 – |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
451 |
2017 |
253 |
29-03-2017 |
Integrazione impegno per servizio di refezione scolastica.Anno scolastico 2016/17.CIG:
Z6F1CCE427 e ZB01E07B1F.= |
31-03-2017 |
15-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
495 |
2013 |
253 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mese Marzo 2013.
CIG:4476353FE |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
485 |
2012 |
253 |
06-04-2012 |
LIQUIDAZIONE € 919,60 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione vasca fontana Mora. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
430 |
2016 |
253 |
21-04-2016 |
Affidamento in favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. SAS per
realizzazione lavori elettrici presso il Museo Targa Florio . C.I.G. Z3619038DF |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
413 |
2021 |
253 |
09-04-2021 |
liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive
512 – fattura n. 8V00034802 e la n. 7X00715944 - periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 146,40 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura n. 2 estintori portatili omologati, con relativi supporti, da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus. CIG= Z7421CB28C |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
452 |
2018 |
253 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 547,77 Iva inclusa, in favore di CAPIZZI Antonio per pagamento compensi relativi all’occupazione arbitraria Ditta RESTIVO Giuseppe - Saldo fattura n. 1E/2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
373 |
2020 |
253 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto S.R.L.S. per fornitura materiale per
allestimento carri allegorici –Carnevale 2020-CIG:ZB72C25E1D. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
383 |
2019 |
253 |
01-04-2019 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 18/gennaio 2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
423 |
2016 |
252 |
21-04-2016 |
Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene ambientale relativa al tributo anni 2013 2014 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
484 |
2012 |
252 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “Cerca” per ricorrenza festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
466 |
2015 |
252 |
28-04-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2015 |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
412 |
2021 |
252 |
09-04-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2020 gennaio 2021 |
15-04-2021 |
30-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
372 |
2020 |
252 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Provenza Spurghi di Antonio Provenza, noleggio bagni chimici -Carnevale
2020-CIG:Z2D2BDECD5. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
382 |
2019 |
252 |
01-04-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00073780 del 06/02/2019 periodo dicembre 2018/gennaio2019 |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
415 |
2018 |
252 |
27-04-2018 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2017 |
02-05-2018 |
17-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
360 |
2022 |
252 |
06-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI CON SEDE A TERMINI
IMERESE PER REVISIONE DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIONE AL
COMUNE DI COLLESANO
CIG:ZB235D7FA2 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
520 |
2014 |
252 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con
sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. I |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
440 |
2017 |
252 |
29-03-2017 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. Secondo semestre 2016 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
494 |
2013 |
252 |
12-04-2013 |
FES 2012 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
465 |
2015 |
251 |
28-04-2015 |
Ulteriore integrazione impegno di € 259,80, per IVA, per lavori urgenti di ripristino
soletta pozzetto idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella -
C.de Rocca- Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
483 |
2012 |
251 |
06-04-2012 |
Impegno di spesa per contributo Al Comitato “ Morte e Passione”per festività del
Venerdì Santo - Anno 2012. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
387 |
2021 |
251 |
09-04-2021 |
Impegno di spesa ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
519 |
2014 |
251 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione in favore dell’Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di
Marzo n.48 – 90144 Palerm |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
451 |
2018 |
251 |
27-04-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre gennaio e febbraio 2017– Saldo fattura n. 5E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
422 |
2016 |
251 |
21-04-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 47 del 15.01.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2015.-Saldo-CIG. Z731564918 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
371 |
2020 |
251 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Sealtur “Drinzi” per il servizio di ristorazione di giorno 22 e 23 febbraio 2020,
ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:ZA72COED11. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
347 |
2022 |
251 |
30-03-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
439 |
2017 |
251 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
493 |
2013 |
250 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa per incarico all’Avv. Filippo Alessandro Cimino per difesa in
giudizio Ente c/ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dalle
Ditte ECOTECNA srl e Siragusa Illuminata |
16-04-2013 |
14-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
401 |
2018 |
250 |
23-04-2018 |
Aggiudicazione Provvisoria– affidamento del servizio di refezione scolastica in concessione per gli alunni della
Scuola dell’ infanzia e primaria periodo 2018/2019 mediante procedura aperta , ai sensi dell’ Art. 60 D.Lgs 50/2016
criterio dell’offerta e |
24-04-2018 |
09-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
346 |
2022 |
250 |
30-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
FEBBRAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
438 |
2017 |
250 |
29-03-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo I e II BIMESTRE 2017
CIG: Z611E05042 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
421 |
2016 |
250 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.10.2015 al 3.12.2015
- Saldo fattura n. 16E/2015 . CIG= 597133772C |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2015 |
250 |
28-04-2015 |
Affidamento dei lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano
Favara, nei pressi di C.da S.Agata.
CIG= Z4213D338B |
05-05-2015 |
20-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
386 |
2021 |
250 |
08-04-2021 |
Impegno di spesa consequenziale alla Delibera di C.C n. 06/2021 inerente al riconoscimento di debito fuori bilancio per competenze professionale dovute all’Avv. E. Cadelo. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
518 |
2014 |
250 |
28-04-2014 |
Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone –
Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP:
E42F10000790006 –
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (2°) al personale dell’UTC |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
512 |
2012 |
250 |
06-04-2012 |
affidamento e impegno di spesa per intervento di manutenzione pompa idraulica ecc.
sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa PA 620658 – |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
98 |
2021 |
25 |
27-01-2021 |
Rimborso Tari anno 2020 per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi
a,b e c –Ditta “Caffè del Viale Snc”. |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
90 |
2015 |
25 |
03-02-2015 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO Benedetta e
LA DUCA Anna – Mesi di ottobre novembre e dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
112 |
2017 |
25 |
27-01-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2017. A.S.
2016/2017. |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
77 |
2018 |
25 |
23-01-2018 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ C |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
74 |
2019 |
25 |
16-01-2019 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione
delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s.
2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
99 |
2016 |
25 |
27-01-2016 |
impegno della somma di €. 455,00 a favore dell'Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - e della Provincia Regionale di
Palermo, per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta fung |
05-02-2016 |
20-02-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
165 |
2014 |
25 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2014 |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
181 |
2013 |
25 |
04-02-2013 |
Impegno per fornitura contatori idrometrici. |
07-02-2013 |
22-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
90 |
2020 |
25 |
17-01-2020 |
Fornitura Kit di ricambi, aspirati e valvole per cloratori acquedotto comunali – CIG= ZF72628B5E
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
128 |
2012 |
25 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mesi di ottobre , novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
370 |
2020 |
249 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Cangelosi Matteo “Case Tabarani” per il servizio di ristorazione di giorno 23
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z7F2C1F8BD |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
484 |
2015 |
249 |
28-04-2015 |
Impegno di spesa integrativo e liquidazione compenso per rientri assistenza sedute
consiliari – Anno 2014. |
11-05-2015 |
26-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
420 |
2016 |
249 |
21-04-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.1.2016 al 3.2.2016 . Saldo fattura n.
17/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
513 |
2012 |
249 |
06-04-2012 |
Missioni dipendenti comunali. Impegno di spesa per l’anno 2012. |
20-04-2012 |
05-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
477 |
2013 |
249 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20)
in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo
per fornitura di n° 4 targhe 90 x 60 _ |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
385 |
2021 |
249 |
07-04-2021 |
Affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala. |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
363 |
2019 |
249 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla ditta Blanda Mario per lavori di manutenzione allo scuolabus CIG :
Z99271CEB1 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
343 |
2022 |
249 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 1.527,02 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 – FEBBRAIO 202 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
437 |
2017 |
249 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria
CIG: Z941E03EA1 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
362 |
2019 |
248 |
27-03-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo febbraio 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
473 |
2022 |
248 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 17/11/2021 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
384 |
2021 |
248 |
06-04-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione contributo economico. Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza
Covid-19 . |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
369 |
2020 |
248 |
25-03-2020 |
Liquidazione a “ Casena Mongerrati ”per soggiorno delegazione Yverdon Les Bains ospiti nel nostro
Comune in occasione del Carnevale 2020;CIG: Z132BCA14A. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
481 |
2012 |
248 |
29-03-2012 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2011= |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
419 |
2016 |
248 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in favore
della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
483 |
2018 |
248 |
23-04-2018 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
785 |
2014 |
248 |
24-06-2014 |
Liquidazione contributo riparto locazione anno 2011. |
04-07-2014 |
19-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
514 |
2013 |
248 |
12-04-2013 |
Affidamento fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza alla ditta Evolution
System di La Torre Filippo con sede in Collesano |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
436 |
2017 |
248 |
29-03-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali
per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01/04/2017 - 30/06/2017. Importo € 4.177,39
(Euroquattromilacentosettantasette/39) |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
455 |
2015 |
247 |
27-04-2015 |
Liquidazione di €.5.557,59 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo febbraio 2015. GIG:ZF41249AE8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
368 |
2020 |
247 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla G.M di Marcello Di Vita e C. snc, per spettacolo animazione bambini carnevale
2020.-CIG: ZO72BC8395. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
418 |
2016 |
247 |
21-04-2016 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro mosche e
zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e Borgo Eras "A" - CIG=
ZB41980D93 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2014 |
247 |
23-04-2014 |
liquidare alla ditta Golmar Mediterranea per la fornitura di rotoloni e carta igienica
CIG: ZBA0E37530 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
513 |
2013 |
247 |
12-04-2013 |
Impegno della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -
10 Targa ZA093YN |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
435 |
2017 |
247 |
29-03-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Mesi TRE - Periodo dal 03.04.2017 al
30.06.2017.- |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
482 |
2012 |
247 |
29-03-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE APRILE 2012 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
361 |
2019 |
247 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo novembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
383 |
2021 |
247 |
06-04-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
476 |
2013 |
246 |
12-04-2013 |
Affidamento dei lavori di “ Gestione Impianto di depurazione della rete
fognaria del Comune di Collesano” CIG= 4651097EA6 – CUP=
E49E12001080004 – Efficacia dell’Aggiudicazione definitiva |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
360 |
2019 |
246 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
457 |
2018 |
246 |
20-04-2018 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la rappresentazione
sacra “La Cerca” del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno 2018 |
10-05-2018 |
25-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
351 |
2022 |
246 |
30-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE GEM. SALTI MATTI PER AFFIDAMENTO
SPETTACOLI PER LE SERATE DEL 19 E 23 DICEMBRE 2021.”MAGICO NATALE A
COLLESANO”. CIG:ZD8345E08A |
04-04-2022 |
19-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
434 |
2017 |
246 |
29-03-2017 |
Liquidazione n. 3 seminari in abbonamento con ARDEL SICILIA |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
382 |
2021 |
246 |
30-03-2021 |
Scadenza contratto del Servizio di: Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto si sollevamento sito in c.da S.Giuseppe /Mora del Comune di Collesano. CIG Z022 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
367 |
2020 |
246 |
25-03-2020 |
Liquidazione al Sig. Francesco Farinella, per intrattenimento musicale folk tradizionale Carnevale
2020.-CIG: Z892BE5025. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
417 |
2016 |
246 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa di €. 603,90 a favore della Ecologia ed Ambiente S.p.A. per la
rimozione di rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale in c.da Burgifuto.
CIG ZF31904789 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
450 |
2012 |
246 |
29-03-2012 |
Liquidazione a favore della ditta International Trasporti S.r.l. con sede in Termini Imerese
nella C.da Tonnarella a saldo Fatture n. 21 del 16.03.2012 per il servizio di prelievo,
trasporto e conferimento di percolato dalla discarica di C.da Ottosalme |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
516 |
2014 |
246 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
metodologica finalizzato al risparmio sull’IRAP anno fiscale 2012 dichiarazione 2013.
CIG: Z880D9E43A |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
381 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
03-04-2019 |
18-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
433 |
2017 |
245 |
29-03-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
528 |
2018 |
245 |
20-04-2018 |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO
2018 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 24.06.2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
416 |
2016 |
245 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 19 del 27.02.2016 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
366 |
2020 |
245 |
25-03-2020 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza - Carnevale 2020 –
CIG:Z6F2C18D7A. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
449 |
2012 |
245 |
29-03-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 285,70 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2014 |
245 |
23-04-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione fotocopiatori
CIG: ZCE0EB2289 |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
512 |
2013 |
245 |
12-04-2013 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 107 del 26.02.2013 per
interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa
AV466JA |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
327 |
2022 |
245 |
29-03-2022 |
ARO C.IG. MADONIE - COMUNI DI COLLESANO-GRATTERI-ISNELLO – SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DIFFERENZIATI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DELL'ARO CIG
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
454 |
2015 |
245 |
23-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo gennaio 2015
CIG: Z7214404F8 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
364 |
2021 |
245 |
29-03-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio 2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
359 |
2019 |
245 |
27-03-2019 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione servizi Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di febbraio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
453 |
2015 |
244 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre mappatura indirizzi IP e
controllo Lan - assistenza streaming live dirette dalla sala Consiliare primo semestre
2014- e formattazione e recupero dati PC segreteria e protocollo
CIG:ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
415 |
2016 |
244 |
21-04-2016 |
Liquidazione in favore del Dott. Agrotecnico Antonio Prisinzano, P.I. 059592000824 - C.F.
PRS NTN 84E18 G273T, per organizzazione tecnico - amministrative e gestione ordinaria
fondo Garbinogara-
CIG= ZA60F322BD |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2019 |
244 |
27-03-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
363 |
2021 |
244 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2020/2021 mese di marzo 2021. CIG: Z452E5DCC4. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
492 |
2013 |
244 |
12-04-2013 |
Impegno e liquidazione appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z6F09400C2 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
432 |
2017 |
244 |
29-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLONI -CARTA IGIENICA E SAPONIE MANI PER GLI UFFICI
COMUNALI E LE SCUOLE
CIG:Z1D1DFC846 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
527 |
2018 |
244 |
20-04-2018 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni Amministrative del
10.06.2018 ed eventuale ballottaggio del 24.06.2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
365 |
2020 |
244 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Alfonzo per servizio navetta Collesano Casena Mongerrati e viceversa per gli
spostamenti della delegazione di Yverdon Les Bains ospiti nel nostro Comune. CIG. Z9F2BDEC2F. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
345 |
2022 |
244 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
514 |
2014 |
244 |
23-04-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X00855585 periodo gennaio – febbraio 2014
CIG:Z6D0EABEDB |
02-05-2014 |
17-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
478 |
2012 |
244 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo gennaio – febbraio 2012
CIG:Z83043569D |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
431 |
2017 |
243 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa per consulenze informatiche vari uffici
CIG: Z051DF3985 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
479 |
2012 |
243 |
29-03-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per
competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 (
ex 626/94) “ - Fattura n.01 /12 – Secondo semestre 2011 |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
364 |
2020 |
243 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla ditta Serio 1952 SRL.”Tinchitè Taverna e Putia” per il servizio di ristorazione di
giorno 21 febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG: ZB92C13E65. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
452 |
2015 |
243 |
23-04-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZA313137710 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
414 |
2016 |
243 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 3.000,00 in favore della Ditta Montedoro srl per fornitura parte di
tubazione per realizzazione condotta idrica C.da Garbinogara.
CIG= Z2D17AE42D |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2019 |
243 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
333 |
2022 |
243 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA MICROVISION PER ADEGUAMENTO AULA CONSILIARE
ALLE MISURE ANTI COVID-SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA- C.I.G. Z2033E3417.
CIG:Z2033E3417 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
511 |
2013 |
243 |
12-04-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
362 |
2021 |
243 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di dicembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
491 |
2014 |
242 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo dicembre 2013 marzo 2014 Di Marco D. Compensazione debitoria |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
451 |
2015 |
242 |
23-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione, e
consulenza tecnica CIG: ZE40F3A434 |
04-05-2015 |
19-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
413 |
2016 |
242 |
21-04-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.599,96 in favore della Ditta Manganello Arte per realizzazione pannelli
in ceramica per descrizione monumenti storici - CIG= ZA317008FA |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
548 |
2018 |
242 |
19-04-2018 |
Gara affidamento lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”
CIG= ZA82045FE1
Efficacia Aggiudicazione |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
356 |
2019 |
242 |
27-03-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo febbraio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
332 |
2022 |
242 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO PER FORNITURA SISTEMA INFORMATIZZATO
PER L’ACCESSO AL PALAZZO MUNICIPALE - MISURE ANTI COVID- C.I.G. ZB6344BC05
CIG:ZB6344BC05 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
491 |
2013 |
242 |
12-04-2013 |
Assunzione impegno di spesa per contributo ai Comitati “Cerca “ e “ Morte e
Passione” per ricorrenza festività del Venerdì Santo - Anno 2013. |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
361 |
2021 |
242 |
29-03-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo gennaio/febbraio 2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
430 |
2017 |
242 |
29-03-2017 |
Affidamento per fornitura computer portatile
CIG Z6D1DF6442 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
363 |
2020 |
242 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “Macelleria Nicchitta” di Nicchitta Alessandro per la fornitura prodotti locali
tipici per ospitalità delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: Z542C1F6F4-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
448 |
2012 |
242 |
29-03-2012 |
Impegno e liquidazione di €. 497,85 a favore della ENEL Energia S.p.A. per allaccio
energia elettrica ad uso della piazzola di conferimento r.s.u. in forma differenziata
realizzata in c.da Gatto – preventivo prot. n. 100030852327 del 12.03.2012 |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
429 |
2017 |
241 |
29-03-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura 7X00162030 del 16.01.17
CIG: Z441DE09E3 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
362 |
2020 |
241 |
25-03-2020 |
liquidazione ala ditta “E’Vino” di Rosario Provenzano per la fornitura bevande per ospitalità
delegazione Yverdon Les Bains .Carnevale 2020.-CIG: ZE32C13EEE-. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
344 |
2022 |
241 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
355 |
2019 |
241 |
27-03-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di FEBBRAIO 2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
490 |
2014 |
241 |
18-04-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi dicembre 2013 - aprile 2014 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
394 |
2018 |
241 |
18-04-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
359 |
2021 |
241 |
29-03-2021 |
Liquidazione alla ditta La Serra Fiorita di Santino Rosa per fornitura n. 50 stelle di natale-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: Z972FC14FF |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
475 |
2013 |
241 |
12-04-2013 |
Affidamento e impegno di spesa di € 1.115,52
(Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta Narzisi Maria con sede a
Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo Agenti P.M. e ausiliari del
traffico |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
412 |
2016 |
241 |
21-04-2016 |
Realizzazione di un progetto negli ambiti della promozione turistica, delle attività
sociali e culturali legate alla valorizzazione del territorio mediante l'affidamento in
concessione d'uso gratuito dell'immobile sito in Vicolo Castello catastalmente
|
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
439 |
2015 |
241 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma di € 207,16 per viaggio istituzionale a Roma dal 24 al
26 febbraio 2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
326 |
2022 |
240 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E204 DEL 16/03/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
360 |
2021 |
240 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di marzo 2021. CIG: Z0C2E5DC1C. |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
490 |
2013 |
240 |
12-04-2013 |
Sentenza n. 1797/2012 Comune c/Iacuzzi e Meie Aurora Ass.ni SpA.
Impegno di spesa |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
354 |
2019 |
240 |
27-03-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
393 |
2018 |
240 |
18-04-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2018. CIG: 7321065DF2 |
20-04-2018 |
05-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
438 |
2015 |
240 |
22-04-2015 |
Ulteriore Impegno spesa della somma € 795,00 per spese vitto e alloggio per viaggio
istituzionale a Norimberga (Germania) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2014 |
240 |
18-04-2014 |
Società Ecologia ed Ambiente - Interventi di pulizia straordinaria per la rimozione di
rifiuti abbandonati in C.da Favara (strada Gioppo-Cappucini) del Comune di Collesano –
Integrazione impegno di spesa per la somma di €. 1.611,87 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
411 |
2016 |
240 |
21-04-2016 |
Liquidazione fatture n. 1/PA del 09.03.2016 Avvocato Filippo Alessandro Cimino |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
428 |
2017 |
240 |
29-03-2017 |
Impegno di spesa servizio di mantenimento del progetto per il supporto della gestione IVA
e IRAP e rivalsa Datoriale
CIG: Z341DF88DC |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
361 |
2020 |
240 |
25-03-2020 |
Liquidazione alla Ditta Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G & V. per fornitura coriandoli-Carnevale
2020-CIG:ZE42BCA2B7. |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
89 |
2020 |
24 |
17-01-2020 |
Interventi di riparazione macchine fotoriproduttrici in dotazione del’UTC - CIG: ZDE2ADA09A
LIQUIDAZIONE |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
89 |
2015 |
24 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Maranto V. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
139 |
2021 |
24 |
27-01-2021 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Interventi Mesi Novembre e Dicembre 2020 – CIG= Z0E2F5F97B
LIQUIDAZIONE |
08-02-2021 |
23-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
76 |
2022 |
24 |
31-01-2022 |
Oggetto: PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 24/04/2019,
REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, E |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
73 |
2019 |
24 |
16-01-2019 |
Liquidazione Buoni libro comunali Cartoleria Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.&V A S. 2018/2019 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
127 |
2012 |
24 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di novembre e dicembre 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
151 |
2023 |
24 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CONVERGE SPA DELLA
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (N. 20 COMPUTERS E N. 15
MONITOR) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MERCATO ELETTRONICO
ME.PA ALLA DITTA CONVERGE SPA.
CIG Z583E4911. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
111 |
2017 |
24 |
27-01-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo luglio/dicembre
2016 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
76 |
2018 |
24 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 5.725,35 in favore della Ditta Gianvecchio Francesco & C. snc per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano tra la Via Ogliastro e la Via delle Rocce di proprietà della Sig.ra Guercio Rosa”. - CIG: ZD120D18AC |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
175 |
2013 |
24 |
04-02-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
47 |
2016 |
24 |
25-01-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
novembre 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
164 |
2014 |
24 |
29-01-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2014. Saldo |
31-01-2014 |
15-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
547 |
2014 |
239 |
17-04-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
05-05-2014 |
03-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
427 |
2017 |
239 |
29-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- PERIODO OTTOBRE 2016/31 MARZO 2017 CIG. Z3B1B789C0 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
510 |
2013 |
239 |
12-04-2013 |
Approvazione “Nuova numerazione civica nel Viale Vincenzo Florio |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
447 |
2012 |
239 |
29-03-2012 |
Liquidazione della somma di €. 579,87 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sui mezzi comunali |
02-04-2012 |
17-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
344 |
2019 |
239 |
26-03-2019 |
Affidamento del servizio di conferimento di imballaggi in vetro e metalli - cod. CER 15.01.07
con cessione di delega COREVE, CIAL e RICREA alla ditta SARCO srl di Marsala |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2021 |
239 |
29-03-2021 |
Liquidazione servizio di mensa scolastica Scuola Primaria e Infanzia a.s. 2020/2021. Mese di febbraio 2021. CIG: Z823012566 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
435 |
2018 |
239 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia -febbraio e marzo
2018 - CIG: Z9C2338623 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
410 |
2016 |
239 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Briciola Animazione. Carnevale 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
330 |
2022 |
239 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO ELVIRA GANCI A TITOLO DI SALDO PER
LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DI CUI ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI
TERMINI IMERESE N. 185/2021, NELLA CONTROVERSIA “AVV. ENRICO CADELO/COMUNE
DI COLLESANO”.
CIG:Z72343D3F3 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
437 |
2015 |
239 |
22-04-2015 |
Affidamento e impegno della somma di € 793,00, Iva inclusa, in favore della Ditta C.C.M.
di Dispenza Pietro, con sede a Collesano in C.da Cammisini (Borgo A) per fornitura n. 1
caditoia da installare in zona extraurbana.
CIG |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
343 |
2019 |
238 |
25-03-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di marzo 2019. CIG: ZD525607D6 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
357 |
2021 |
238 |
29-03-2021 |
Liquidazione Servizio Assicurativo “Attività lavorativa donne”. Anni uno 2021. CIG ZD02F6745D |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
480 |
2012 |
238 |
29-03-2012 |
Attribuzione produttività. Anno 2011. Personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco. LIQUIDAZIONE. |
12-04-2012 |
25-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2018 |
238 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali marzo 2018 CIG: ZAE217F4AC |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
409 |
2016 |
238 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Tipografia Zangara per servizio stampa manifesti , in occasione
della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
426 |
2017 |
238 |
28-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
390 |
2020 |
238 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
436 |
2015 |
238 |
22-04-2015 |
Liquidazione di € 4.950,00 Iva inclusa, a favore della ditta Materiale Edile di Tambuzzo
Graziano e C. s.a.s con sede a Collesano C.da Croce, per la fornitura di contatori
idrometrici quadrante bagnato 5 rulli ½.
CIG: Z3D130E8DA |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
481 |
2014 |
238 |
16-04-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del
manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri
|
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
530 |
2013 |
238 |
14-04-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 121,00 in favore della Ditta Sprinkler s.r.l. per
fornitura n. 2 manichette Uni 45 EN 14540 per automezzo comunale autobotte. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
342 |
2022 |
238 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MARZO 2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
391 |
2020 |
237 |
20-03-2020 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo gennaio
202 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
356 |
2021 |
237 |
29-03-2021 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di marzo 2021. CIG: Z272E5DB8B |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
480 |
2014 |
237 |
16-04-2014 |
“Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano -
CIG = Z15092A3F7
C |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
435 |
2015 |
237 |
21-04-2015 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015 ed eventuale ballottaggio il 14 e 15 giugno
2015 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
424 |
2017 |
237 |
28-03-2017 |
Liquidazione della fattura n. 22/17 del 08.03.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana II acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
341 |
2022 |
237 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA” DI ROSARIA DI MATTEO PER
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA” CIG: Z7F34396BE |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
433 |
2018 |
237 |
18-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2018.
CIG: ZD72184651 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
408 |
2016 |
237 |
21-04-2016 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
353 |
2019 |
237 |
25-03-2019 |
Liquidazione contributo all’Associazione “TRINACRIA ”-Natale 2018/2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
489 |
2013 |
237 |
12-04-2013 |
Liquidazione alla Publikompass Spa per pianificazione pubblicitaria , in occasione delle
manifestazioni Carnevale 2013 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
432 |
2018 |
236 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €.3.895,24 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici mese
di febbraio 2018 CIG: Z48216096B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
434 |
2015 |
236 |
21-04-2015 |
Liquidazione fatture cedute da Enel Energia S.p.a - a Banca Sistema periodo dicembre
2014
CIG: Z96142D3F1 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
406 |
2016 |
236 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di gennaio e febbraio 2016. |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
477 |
2012 |
236 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Economica - Finanziaria ex art. 17
C.C.N.L |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
488 |
2013 |
236 |
12-04-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2013 . |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
325 |
2022 |
236 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA U.GRI SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL
DI CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
TIPO A DA COVID-19 PRESSO LE ABITAZIONI DEI SOGGETTI POSITIVI – SERVIZIO MESE
DI MARZO 2022
CIG:Z84 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
342 |
2019 |
236 |
25-03-2019 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. I° e II° semestre 2018 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
489 |
2014 |
236 |
16-04-2014 |
Liquidazione di € 5.290,76 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per realizzazione impianto elettrico locali Mensa Scuola
di Via Imera . CIG ZEF0E48E29 |
18-04-2014 |
03-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
425 |
2017 |
236 |
27-03-2017 |
Impegno di spesa per contributo all' Associazione Sicilia Racing di Collesano per
l'organizzazione della 101^ edizione della Targa Florio Rally internazionale di Sicilia
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
340 |
2022 |
235 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA AST PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
TRATTA COLLESANO – CASTELBUONO, COLLESANO-CEFALù, COLLESANO TERMINI
IMERESE E VICEVERSA MESE DI FEBBRAIO 2022. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG
Z2C33251FD |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
341 |
2019 |
235 |
25-03-2019 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di marzo 2019. CIG:ZC224DB319 |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
509 |
2013 |
235 |
12-04-2013 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2013”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
423 |
2017 |
235 |
27-03-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo ottobre 2016. CIG:Z3017FD1DE |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
389 |
2020 |
235 |
20-03-2020 |
Impegno per affidamento dei lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily CIG: Z242C2DD2C |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
433 |
2015 |
235 |
21-04-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 8.784,00,IVA inclusa, per lavori messa in sicurezza muri
perimetrali e revisione generale tetto fabbricato "Castello" in favore della Ditta Edile
"Mogavero Pasquale e Pietro" - SALDO
CIG= Z7B1216213 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
355 |
2021 |
235 |
26-03-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio e marzo 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2012 |
235 |
29-03-2012 |
FES 2011 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Servizi – Generali e Demografici ex art.
17 C.C.N.L |
27-04-2012 |
12-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
431 |
2018 |
235 |
18-04-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – CIG: Z362338DF1 |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
405 |
2016 |
235 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di aprile 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
506 |
2014 |
235 |
16-04-2014 |
Liquidazione in favore delle Ditte Evolution System , per animazione in occasione della manifestazione
Carnevale 2014 |
28-04-2014 |
13-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
432 |
2015 |
234 |
20-04-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2014 |
234 |
11-04-2014 |
Liquidazione di €. 69.922,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo I trimestre anno 2014 (saldo restante 50%) – gestione Commissario
Straordinario – Fatt. 36/14. |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
354 |
2021 |
234 |
26-03-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
404 |
2016 |
234 |
21-04-2016 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
352 |
2019 |
234 |
25-03-2019 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2018 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
339 |
2022 |
234 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO DICEMBRE 2021 . |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
416 |
2020 |
234 |
20-03-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It
Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo dicembre 2019 gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
474 |
2013 |
234 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 157,30 (Eurocentocinquantasette/30) in favore della
Tipografia Zangara soc. coop a r.l. con sede a Bagheria per fornitura
di n° 100 contrassegni invalidi modello europeo |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
430 |
2018 |
234 |
18-04-2018 |
Liquidazione di €. 1.995,51 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di febbraio 18 CIG: ZB9216097B |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
422 |
2017 |
234 |
23-03-2017 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2017. |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
500 |
2014 |
233 |
16-04-2014 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla GDS Media Communication SRL in occasione della
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . CIG Z980ED6D02 |
24-04-2014 |
09-05-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
437 |
2020 |
233 |
20-03-2020 |
liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n77X00759767 del 14/02/2020 periodo dicembre 10 gennaio 2020 |
20-04-2020 |
05-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2018 |
233 |
18-04-2018 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
04-05-2018 |
19-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
329 |
2022 |
233 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MONITOR
INFORMATIVO ESTERNO.CIG:ZA035B1ED0 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
529 |
2013 |
233 |
12-04-2013 |
IMPEGNO per € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
431 |
2015 |
233 |
20-04-2015 |
Registrazione Convenzione ARO "C.I.G. Madonie".
Impegno di spesa e liquidazione |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
476 |
2012 |
233 |
29-03-2012 |
FES 2011 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
12-04-2012 |
27-04-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
369 |
2021 |
233 |
26-03-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002 CIG Z642B816B7
LIQUIDAZIONE SALDO |
31-03-2021 |
15-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
403 |
2016 |
233 |
21-04-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - Marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
340 |
2019 |
233 |
22-03-2019 |
Affidamento del servizio dello “Studio geologico a supporto della Perizia di Variante in
corso d’opera” per i “Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale da realizzarsi nel Comune
di Collesano” – CIG: Z6D2781E69;
- Nomina commissione giudicat |
26-03-2019 |
10-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
421 |
2017 |
233 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GENNAIO 2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
458 |
2014 |
232 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’Ass.ne Sicilia Racing di Collesano stagione sportiva 2013. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
528 |
2013 |
232 |
12-04-2013 |
Liquidazione di € 4.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2012 – 2013. |
18-04-2013 |
03-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
430 |
2015 |
232 |
20-04-2015 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di
finanziamento - Lavori di: "Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell'Annunziata
Vecchia "in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., - CUP E44G10000070002 - CIG
= 24598 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
338 |
2022 |
232 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà DI LAVORO STRAORDINARIO “SERVIZIO CIVICO
COMUNALE” PER PULIZIA,IGIENIZZAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI EX OPERA PIA PER
ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI. |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
389 |
2018 |
232 |
13-04-2018 |
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI IMMOBILI DI PREGIO SITI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COLLESANO DA ADIBIRE A MUSEO DELLA TARGA FLORIO E A SEDE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE |
17-04-2018 |
17-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
368 |
2021 |
232 |
26-03-2021 |
D.P.C.M. 17 luglio 2020 pubblicato sulla GURI del 02.10.2020 - “fornitura di beni” da destinare infrastrutture sociali – CIG Z6B2F48961
LIQUIDAZIONE |
31-03-2021 |
15-04-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
402 |
2016 |
232 |
21-04-2016 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
402 |
2017 |
232 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
430 |
2012 |
232 |
23-03-2012 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2012
CIG: Z0A0436CE8 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
388 |
2020 |
231 |
20-03-2020 |
liquidazione di €. 214,05 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod.
CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Dicembre 2019 – fa |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
401 |
2017 |
231 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
484 |
2014 |
231 |
11-04-2014 |
rendiconto di gestione 2013- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno
2012 e precedenti - Accertamento residui attivi e passivi esercizio 2013 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
390 |
2018 |
231 |
13-04-2018 |
:Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
440 |
2012 |
231 |
30-03-2012 |
Rimborso all’Economo Comunale della somma di € 150,00 per acquisto di n. 1
raccordo per tubo in ghisa, n. 1 flangia cieca per fognatura comunale |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
534 |
2013 |
231 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2 |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
353 |
2021 |
231 |
25-03-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo febbraio
2021 |
29-03-2021 |
13-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
331 |
2022 |
231 |
29-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO/VIDEO CONSIGLI
COMUNALI |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
401 |
2016 |
231 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di marzo 2016 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
359 |
2022 |
230 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO
MERCEDES BENZ TARGA AL 637 WDDITTA
CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI MANNISI
CIG= Z69352A1FA - LIQUIDAZIONE |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
439 |
2012 |
230 |
23-03-2012 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi
dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Aprile – Dicembre
2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
533 |
2013 |
230 |
12-04-2013 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2011. |
19-04-2013 |
04-05-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
377 |
2018 |
230 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 899,02(
Euroottocentonovantanove/02) in favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura segnaletica
stradale_CIG:ZD0214C92F |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
338 |
2021 |
230 |
18-03-2021 |
Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2020 di competenza del Comune di
Civitella del Tronto - contribuente PANTONI SRL P.Iva 01788330676 |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
469 |
2014 |
230 |
11-04-2014 |
Liquidazione per servizio di manutenzione ed assistenza ai programmi ICI e TARSU
anno 2012 alla Società Engineering tributi s.p.a. |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
399 |
2017 |
230 |
22-03-2017 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
400 |
2016 |
230 |
21-04-2016 |
Liquidazione Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi
scolastici per la locale scuola dell' infanzia e primaria |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
429 |
2015 |
230 |
17-04-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z091406F62 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
150 |
2023 |
23 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CONVERGE SPA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA FORNITURA DEI 5 MONITOR PER POSTAZIONI INFORMATICHE. |
10-02-2023 |
25-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
84 |
2022 |
23 |
26-01-2022 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE
(CIRCONVALLAZIONE)” DEL COMUNE DI COLLESANO” -
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GIMAR COSTRUZIONI SAS CON SEDE A COLLESANO
(PA) IN C.DA FERRO SNC, P.IVA 05649710828, I LAVORI DI: “MANUTE |
01-02-2022 |
16-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
174 |
2013 |
23 |
01-02-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica in occasione della
manifestazione Carnevale 2013. CIG ZEF0879352 |
05-02-2013 |
20-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
110 |
2017 |
23 |
27-01-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo marzo, aprile e maggio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
30-01-2017 |
14-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
284 |
2014 |
23 |
29-01-2014 |
liquidazione alla ditta alla ditta Evolution System di La Torre Filippo con sede in
Collesano per la fornitura e montaggio di n. 2 Kit di videosorveglianza |
04-03-2014 |
19-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
97 |
2021 |
23 |
27-01-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
29-01-2021 |
13-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
88 |
2015 |
23 |
02-02-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s.2011/2012.
Compensazione debitoria Azzaro G. |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
88 |
2020 |
23 |
17-01-2020 |
Liquidazione di € 463,60 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per 2° controllo e manutenzione semestrale estintori comunali . CIG= ZA02881601 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
72 |
2019 |
23 |
16-01-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2019. CIG: Z61895830A |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
126 |
2012 |
23 |
27-01-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di gennaio 2012. Acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
75 |
2018 |
23 |
23-01-2018 |
LIQUIDAZIONE € 9.089,00 in favore della Ditta SEAP s.r.l. a Socio Unico per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte - O.S. n. 134 del 05.07.2017 - CIG= ZF21F5B600 |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2017 |
229 |
22-03-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
407 |
2016 |
229 |
21-04-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato " Santa Lucia". Anno 2015 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
454 |
2014 |
229 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
428 |
2015 |
229 |
17-04-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB STORAGE.
CIG: Z94140A584 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
429 |
2012 |
229 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
333 |
2019 |
229 |
20-03-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria Iveco DAILY” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG ZF72797C60 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
358 |
2022 |
229 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VERNICE INTUMESCENTE PER LE STRUTTURE
LIGNEE ALL’INTERNO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE –
DITTA: PRIA GROUP SRL – CIG:ZA5354781B |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
473 |
2013 |
229 |
11-04-2013 |
CHIUSURA CONTO POSTA EASY BASIC ANTICIPATO |
15-04-2013 |
30-04-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
387 |
2020 |
229 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z5C29DF9AF |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
376 |
2018 |
229 |
11-04-2018 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta C.P.
Costruzioni con sede a Collesano (PA) per montaggio a norma di legge di un
ponteggio all’interno della Basilica di San Pietro._CIG:ZC62137E08 |
13-04-2018 |
28-04-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
337 |
2021 |
229 |
18-03-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FATTPA 2_21 del 04.02.2021 ditta AZ RISCOSSIONE TRIBUTI
LOCALI SRL per servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione coattiva Tari ed attività di
recupero dell’evasione Tari CIG. ZBE2A52EDE |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
428 |
2012 |
228 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico.
CIG: ZE50437202 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
332 |
2019 |
228 |
20-03-2019 |
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 – CIG= Z6B23D0929
LIQUIDAZIONE Competenze anno 2018 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
399 |
2016 |
228 |
20-04-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2016 - CIG: Z2B182005E |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2013 |
228 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM331123/2013 periodo
GENNAIO/FEBBRAIO 2013
CIG: Z28092E42 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
457 |
2014 |
228 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo per concessione patrocinio oneroso all’ Automobile Club di Palermo per
la realizzazione “ Historic Rally” Targa Florio 2013 |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
337 |
2022 |
228 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG:
ZF43484AEB |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
386 |
2020 |
228 |
20-03-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di febbraio 2020. CIG:Z3429DFBA6 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
359 |
2018 |
228 |
11-04-2018 |
Affidamento servizio di pubblicità su quotidiano nazionale e regionale dell’estratto del bando di
gara relativo ai lavori di “MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL
COMUNE DI COLLESANO” – CIG: Z6D231E875
DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 2728 DE |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
427 |
2015 |
228 |
17-04-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
manutenzione rete Lan e configurazione nuovo gateway ADSL CIG: ZE40F3A434 |
22-04-2015 |
07-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
346 |
2021 |
228 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.635,88 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
507 |
2013 |
227 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 -
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
331 |
2019 |
227 |
20-03-2019 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta
Sa.Pi. Costruzioni di Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in
Gratteri per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da
lavori di costruzione e d |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2022 |
227 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA STATO DI FATTO
CARROPONTE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE GENERALE –
DITTA COSEFO SRLS CIG:Z382F3C63F |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
398 |
2016 |
227 |
20-04-2016 |
Impegno e liquidazione di €. 100,01 alla ditta Centro di Revisione Autoveicoli Pesanti
Mannisi Angelo di Termini Imerese, per rilascio duplicato carta di circolazione Scuolabus
Targa AV 466 JA -
CIG: ZE51940A81 |
21-04-2016 |
06-05-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
345 |
2021 |
227 |
18-03-2021 |
liquidare la somma di €. 1.630,12 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di gennaio 2021 |
24-03-2021 |
08-04-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
418 |
2015 |
227 |
17-04-2015 |
liquidazione alla Global Network di Munafò Giuseppe per fornitura di una stampante
multifunzione laser Epson con funzionalità di fax. CIG:ZE40F3A434 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
427 |
2012 |
227 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
febbraio 2012. SCUOLABUS |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
396 |
2017 |
227 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di DICEMBRE 2016 . Saldo fattura n. 73/2016. -
C.I.G. 6432599C9C |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
456 |
2014 |
227 |
11-04-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
385 |
2020 |
227 |
20-03-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo dicembre 2019 . CIG Z5E2A0D5A7 |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
417 |
2015 |
226 |
16-04-2015 |
Impegnare liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X00862576
del 13.03.2015 periodo gennaio - febbraio 2015
CIG: ZE4140A67D |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
455 |
2014 |
226 |
11-04-2014 |
Liquidazione contributo in favore della Società Calcio Dilettantistica di Collesano |
11-04-2014 |
26-04-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
395 |
2017 |
226 |
22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.098,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per fornitura e posa in
opera di n. 2 idranti soprassuolo per approvvigionamento mezzi antincendio - CIG=
Z481BEF18FPREMESSA |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
426 |
2012 |
226 |
23-03-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG:Z7C0437224 |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
336 |
2022 |
226 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GENNAIO 2022. CIG:
ZF43484AEB |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
330 |
2019 |
226 |
20-03-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di marzo 2019. CIG: Z61895830A |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
396 |
2016 |
226 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
336 |
2021 |
226 |
17-03-2021 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/16, per fornitura di materiale
di cancelleria . Cig: Z0D30F724F |
18-03-2021 |
02-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
506 |
2013 |
226 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali marzo
2013 - SCUOLABUS
CIG: Z8C0983644 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
384 |
2020 |
226 |
20-03-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-04-2020 |
24-04-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
358 |
2018 |
226 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo gennaio 2018 |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2013 |
225 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria e faldoni
archivio per gli uffici . CIG: Z01092E88 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
416 |
2015 |
225 |
16-04-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 354 del 25.02.2015.
CIG=Z900DAF403 |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
357 |
2018 |
225 |
10-04-2018 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo e C. SNC per fornitura stampante . CIG ZB122F893F |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
328 |
2022 |
225 |
29-03-2022 |
liquidazione fatt. n fvl 90 del 21/02/2022 ditta golem net srl per servizio di assistenza alla elaborazione stampa ed imbustamento avvisi di accertamento tari anno 2016 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
477 |
2014 |
225 |
11-04-2014 |
Liquidazione di € 1.888,73 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.2.2014 al 3.3.2014 .
Saldo fattura n. 32/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
16-04-2014 |
01-05-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
394 |
2017 |
225 |
22-03-2017 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 31 del 24.02.2017. CIG=
ZDD17A4F85 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
424 |
2012 |
225 |
23-03-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al TAR Sicilia su chiusura
centro nascite HSR San Raffaele.
Comune di Cefalù ed altri c/o Assessorato Salute
Incarico legale G.M. n. 11/2012 – Avv.ti Terregino e Di Paola. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
360 |
2020 |
225 |
20-03-2020 |
Liquidazione complessivi € 889,06 (Euroottocentoottantanove/06) per lavoro
straordinario diurno (56 ore complessive) per n. 3 Ausiliari del Traffico cat. B1.
Periodo: 20.02.2020 - 25.02.2020_ |
27-03-2020 |
11-04-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
329 |
2019 |
225 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni –Natale 2018/2019- |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
395 |
2016 |
225 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
CIG :Z4F1970900 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
393 |
2017 |
224 |
22-03-2017 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Marzo
2017 - Fatt. n.3/3 del 10.03.2017-
CIG= ZB71DACA12 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
384 |
2018 |
224 |
10-04-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
16-04-2018 |
01-05-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
328 |
2019 |
224 |
19-03-2019 |
Liquidazione oneri SIAE |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
394 |
2016 |
224 |
20-04-2016 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura materiale di cancelleria
CIG :ZA7197930 |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
504 |
2013 |
224 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
356 |
2022 |
224 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE –
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
415 |
2015 |
224 |
16-04-2015 |
Liquidazione somma di € 515,65 in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
riparazione IVECO DAILY -Saldo fattura n. 73/2014 .= CIG ZAF117167B |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
438 |
2012 |
224 |
23-03-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 2°
Intervento – Fattura n. 127 del 20.02.2012. |
30-03-2012 |
14-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
425 |
2012 |
223 |
23-03-2012 |
Ulteriore impegno spesa in favore della GDA System per manutenzione ordinaria
ed extra sull’ impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. |
28-03-2012 |
12-04-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
415 |
2020 |
223 |
20-03-2020 |
liquidare la somma di €.1.154,19 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di gennaio 2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
503 |
2013 |
223 |
11-04-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per fornitura toner per
stampanti. CIG: Z86092A9E9 |
16-04-2013 |
01-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
355 |
2022 |
223 |
29-03-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE PARAFANGO AUTOMEZZO COMUNALE FIAT
PANDA 4X4- DITTA OFFICINA-CARROZZERIA SUPER-CAR S.N.C. CIG= Z563541365
LIQUIDAZIONE |
06-04-2022 |
21-04-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
414 |
2015 |
223 |
16-04-2015 |
Rimborso € 1.000,00 al Sig. CASTIGLIA Andrea |
17-04-2015 |
02-05-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
392 |
2017 |
223 |
22-03-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Mese di novembre e dicembre 2016 . CIG. ZA917FD220 |
22-03-2017 |
06-04-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
356 |
2018 |
223 |
10-04-2018 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto Cori Granni. Saldo
progetto. |
11-04-2018 |
26-04-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
318 |
2021 |
223 |
16-03-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.335,95 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 3250 plastica dura cod. CER 200136 - Febb |
17-03-2021 |
01-04-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
327 |
2019 |
223 |
19-03-2019 |
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Datanet S.r.l per assistenza e aggiornamento software
per l’anno 2019 |
21-03-2019 |
05-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
393 |
2016 |
223 |
20-04-2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo febbraio 2016
CIG : Z6D19C1DD |
20-04-2016 |
05-05-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |