792 |
2014 |
357 |
12-06-2014 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta “Carni e Salumi” di Signorello Giovanni |
07-07-2014 |
22-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
584 |
2018 |
357 |
31-05-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01941408 DEL
15/05/2018 – periodo marzo e aprile 2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
500 |
2019 |
357 |
03-05-2019 |
DETERMINA a contrarre, affidamento e impegno per conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lg |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
637 |
2015 |
357 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 1800,00 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 67/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
521 |
2022 |
357 |
23-05-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD EFFETTUARE
LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL
12 GIUGNO 2022. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
653 |
2012 |
357 |
17-05-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Realizzazione della sepoltura
comunale nella zona sud di ampliamento del cimitero”- Liquidazione ai commissari di gara delle prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orario di lavoro |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
605 |
2017 |
357 |
17-05-2017 |
Liquidazione indennità di esproprio agli eredi IACHETTA per cessione Fornaci allo
Stazzone .= |
18-05-2017 |
02-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
503 |
2020 |
357 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
523 |
2021 |
357 |
14-05-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo marzo/aprile 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
711 |
2013 |
357 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese APRILE 2013 |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
502 |
2020 |
356 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
522 |
2021 |
356 |
14-05-2021 |
Liquidazione al Sig. La Torre Filippo per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , manutenzione e aggiornamento
dello stesso |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
710 |
2013 |
356 |
17-06-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese MAGGIO 2013 |
18-06-2013 |
16-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
722 |
2014 |
356 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx. presso la Comunità Alloggio “Il Faro” anno 2014 . CIG
Z520F8C8D7 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
597 |
2016 |
356 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti
per diversi uffici CIG:Z4F1970900 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
583 |
2018 |
356 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per servizio in applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 21-
bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio n. 122,
introdotto dall’art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
499 |
2019 |
356 |
03-05-2019 |
IMPEGNO spesa per € 18.000,00 in favore della ENEL SOLE – Gestione impianto illuminazione pubblica – CIG= ZE928334F4 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
520 |
2022 |
356 |
23-05-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2022. CIG:
ZF43484AEB. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
636 |
2015 |
356 |
11-06-2015 |
Liquidazione di € 3.777,40 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2014 al 3.1.2015 . Saldo fatture
n. 203/2014 e n. 1/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
652 |
2012 |
356 |
17-05-2012 |
Rimborso € 445,91 alLA Sig.RA ASCIUTTO Francesca per errato versamento |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
708 |
2013 |
355 |
17-06-2013 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2013.= |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
596 |
2016 |
355 |
06-06-2016 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA71970930 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
651 |
2012 |
355 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria del I° trimestre 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
498 |
2019 |
355 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 597,80 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di manutenzione dell’automezzo Comunale IVECO Daily–
CIG = ZF72797C60 .= |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2015 |
355 |
10-06-2015 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia concessionate in favore del Tecnico
esterno Dott. Mariano Gulino.
5° ACCONTO |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
519 |
2022 |
355 |
23-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTINE E
TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA DELLA TERRA ALLA DITTA
AGRIVERDE DI LO PIZZO ANDREA, CIG: Z3235FC5D9. |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
719 |
2014 |
355 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxx presso Comunità alloggio per Minori “Piccolo principe” di Santa
Flavia anno 2014 . CIGZD40F891AD |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
557 |
2018 |
355 |
29-05-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
501 |
2020 |
355 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Casalinda
di Rosaria Di Matteo |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
521 |
2021 |
355 |
14-05-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di aprile 2021. Anno scolastico 2020/2021. CIG
Z6E2E5DA17 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
718 |
2014 |
354 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG : Z9D0F96361 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
594 |
2016 |
354 |
01-06-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo III trimestre 2016
CIG: Z330E3C86 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
556 |
2018 |
354 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciu |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
602 |
2017 |
354 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017.Acconto |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
518 |
2022 |
354 |
19-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25._ - COD.UNIVOCO UF61OT.
CIG:ZE5361F5E6 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
500 |
2020 |
354 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
534 |
2021 |
354 |
13-05-2021 |
Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. 7X01358911 DEL 12/04/2021 periodo febbraio-marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
707 |
2013 |
354 |
17-06-2013 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante
in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
650 |
2012 |
354 |
17-05-2012 |
Impegno e liquidazione missioni Amministratori. I° Trimestre 2012. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
497 |
2019 |
354 |
03-05-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Aprile 2019 – Fatt. n. 3/278 del 17.04.2019–
CIG= Z162792F10 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
634 |
2015 |
354 |
10-06-2015 |
AFFIDAMENTO in Comodato d'uso gratuito di un'area di proprietà comunale ubicata in C.da
Croce, Fg. 36 p.lla 976 (parte) per la gestione senza oneri per l'Amministrazione
Comunale, dello svolgimento di attività sportive, dei servizi di custodia, pulizia |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
635 |
2012 |
353 |
17-05-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 20.04.2012/01.01.2013. - Rag. Lo Forti. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
533 |
2021 |
353 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – Periodo febbraio marzo 2021 saldo |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
555 |
2018 |
353 |
29-05-2018 |
Lavori di realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. –Nomina Responsabile Unico del Procedimento |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
496 |
2019 |
353 |
03-05-2019 |
Contratto rep.n.01/2018 del 08.01.2018. Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Collesano CIG Z221F72D58
Impegno di spesa mese di Maggio 2019- |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
633 |
2015 |
353 |
10-06-2015 |
Liquidazione di € 585,60 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici SRL
per intervento carroponte . Saldo fattura n. 5/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
12-06-2015 |
27-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
706 |
2013 |
353 |
14-06-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02308240 DEL
15.05.2013 periodo APRILE 2013
CIG:Z160H3B72A |
18-06-2013 |
03-07-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
717 |
2014 |
353 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per costituzione in giudizio distretto sociosanitario n. 33 avverso ricorso al
Tar promosso dalla Cooperativa Sociale Amanthea |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
593 |
2016 |
353 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.441,01 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
505 |
2022 |
353 |
16-05-2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI
COLLESANO.. CIG:Z4C3570D77 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
601 |
2017 |
353 |
17-05-2017 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2017. A.S.
2016/2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
499 |
2020 |
353 |
12-05-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/95. |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
649 |
2012 |
352 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Lo Re Francesco e CI.GA s.r.l. |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
592 |
2016 |
352 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.314,28 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
761 |
2014 |
352 |
12-06-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.3.2014 al 26.05.2014 – Saldo fattura n. 9/2014 . CUP E49E12001340004 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
627 |
2015 |
352 |
09-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Manganello Arte per fornitura oggetti in ceramica , in
occasione della manifestazione Carnevale 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
546 |
2022 |
352 |
16-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE
1/24 OPZIONE FAST 200 TIM TUTTO – XDSL - PERIODO DA FEBBRAIO/ MARZO 2022
CIG:Z362E68B2B |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2021 |
352 |
13-05-2021 |
liquidare fatture Enel Energia periodo marzo 2021 |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
554 |
2018 |
352 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero c |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
677 |
2013 |
352 |
06-06-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
495 |
2019 |
352 |
03-05-2019 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI MAGGIO 2019 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
600 |
2017 |
352 |
17-05-2017 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Ricambi Costa
di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1
Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente t |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
571 |
2018 |
351 |
29-05-2018 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2018. CIG: 7321065DF2 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
626 |
2015 |
351 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Saldo Febbraio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
684 |
2013 |
351 |
04-06-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 16 BolLETTARIO N°
01/2013 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico delLA Sig.RA LAZZARA
MARIA natA a Collesano il 19.12.1970 Ed ivi residente
in VIA MONTEGRAPPA N. 35.- |
07-06-2013 |
22-06-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
504 |
2022 |
351 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOSVIMA S.P.A. DI CASTELLANA SICULA DELLA
SOMMA DI EURO 14.885,50 QUALE QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
531 |
2021 |
351 |
13-05-2021 |
Versamento IVA per fatture a saldo servizio di telefonia con la società TIM – Periodo
febbraio marzo 2021 Impegno e liquidazione |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
599 |
2017 |
351 |
17-05-2017 |
.Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana – IV acconto 2017. |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
494 |
2019 |
351 |
03-05-2019 |
Indennità di costituzione servitù per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una tratta di rete idrica acquedotto in C.da Comune ( S.Filippo – Favara) –
LIQUIDAZIONE Sig.Di Maio Gandolfo |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
648 |
2012 |
351 |
17-05-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Asciutto Stefano e Spidy Pollo |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
591 |
2016 |
351 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €.1.728,74 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo marzo 2016. CIG: Z981820055 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
716 |
2014 |
351 |
12-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori
per la realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali d |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
634 |
2012 |
350 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Dott. Luca Boccalatte a titolo di rimborso spese forfettarie per lo
svolgimento lavoro di consulenza |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
590 |
2016 |
350 |
01-06-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66,
e dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
676 |
2013 |
350 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 35,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2013.
CIG: Z6909183CC |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
506 |
2020 |
350 |
12-05-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Marzo e Aprile 2020 . CIG Z262AD8880 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
625 |
2015 |
350 |
08-06-2015 |
Integrazione impegno per pagamento scadenza dominio web www.museotargaflorio.it alla Ditta
Aruba.it |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
570 |
2018 |
350 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria SS. dei
Miracoli”- Anno 2018 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
503 |
2022 |
350 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN
FAVORE DELLA DITTA LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO PER FORNITURA
CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
530 |
2021 |
350 |
13-05-2021 |
Impegno e liquidazione fattura n. 8V000131803 periodo febbraio-marzo 2021
alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
598 |
2017 |
350 |
15-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura cloratore + kit di ricambi
cloratori per acquedotti Comunali" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016; CIG= Z111E996F6 |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
493 |
2019 |
350 |
03-05-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Gennaio e Febbraio 2019– Saldo fattura n. 3/2019 . CIG=Z221F72D58 |
03-05-2019 |
18-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
741 |
2014 |
350 |
12-06-2014 |
liquidazione di € 1.000,00 (Euromille/00) in favore della GDS
MEDIA&COMMUNICATION srl con sede a Palermo per pubblicazione inserto a
colori sulle “Aziende Storiche Madonite |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
93 |
2018 |
35 |
01-02-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità
dalle ore 24 dell’ 1.01.2018 alle ore 24 dell’1.01.2019.
CIG: ZC721BA9A4 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
922 |
2013 |
35 |
03-08-2013 |
Costituzione delle SRR – Nota del Dipartimento Regionale delle
acque e dei rifiuti, Protocollo 28114 del 9/07/2013 - Valutazioni |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
121 |
2020 |
35 |
17-01-2020 |
liquidare la somma di €. 750,07 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
127 |
2016 |
35 |
22-02-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 17
aprile 2016 dal 22/02/2016 al 22/03/2016 primo periodo |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
180 |
2014 |
35 |
29-01-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 257 del 30.12.2013 ditta Datanet s.r.l per studio e
affiancamento operativo al passaggio dalla TARSU alla TARES.
CIG. Z6B096DEOD |
04-02-2014 |
19-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
85 |
2019 |
35 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 1.439,60 (Euromillequattrocentotrentanove/60) in favore
della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1
Hard disk 1 tb, 4 telecamere per esterno, 1 DVR 4 canali ,1 access Point, 1
cavo connettori e materia |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
199 |
2012 |
35 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 288,00 IVA inclusa in favore della Ditta La Russa Teresa –
Ferramenta e Colori - con sede a Collesano nel viale Vincenzo Florio n. 56, P.
Iva 03657020826, per la fornitura di materiale destinato alla realizzazione per
realizzazione di |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
139 |
2023 |
35 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO “LA VITA E' BELLA” PER
RETTA RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA . NOVEMBRE 2022 . CIG:Z4B3462663 |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
127 |
2017 |
35 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O con validità dalle ore 24
dell’1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG Z9B1CBB73E |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
206 |
2013 |
35 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per fotocopiatori |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
98 |
2015 |
35 |
04-02-2015 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela A S. 2014/2015 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
97 |
2022 |
35 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASCINO EXSPERT SRL” PER ACQUISTO N.3 TERMO
SCANNER CIG:Z0234353B7 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
108 |
2021 |
35 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura di n.1 PC
Refurbished completo di tastiera e mouse nuovi. CIG: ZDC2F67B85 |
01-02-2021 |
16-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
624 |
2015 |
349 |
08-06-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo marzo e aprile 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
529 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Liquidazione fattura n. F2021 – 46320 per servizio di telefonia fissa e connettività
uffici comunali e realizzazione di centralino virtuale e fornitura apparecchi telefonici – CIG:
Z65308957F |
20-05-2021 |
04-06-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
597 |
2017 |
349 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MARZO 2017.- |
17-05-2017 |
01-06-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2019 |
349 |
30-04-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
744 |
2014 |
349 |
12-06-2014 |
Liquidazione alla Sig.ra XXXXX attività lavorativa donne, acconto periodo
aprile/Luglio 2014. |
19-06-2014 |
04-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
514 |
2021 |
349 |
13-05-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale , in
sessione straordinaria ed urgente al Sig. La Torre Filippo . |
14-05-2021 |
29-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
498 |
2020 |
349 |
12-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Marzo 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
589 |
2016 |
349 |
01-06-2016 |
liquidazione di € 594,00 (Eurocinquecentonovantaquattro/00) in favore della Ditta Fullone
Rosario con sede a Collesano per riparazione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al
Comando di P.M._ |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
675 |
2013 |
349 |
04-06-2013 |
Liquidazione di €. 23,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di Aprile 2013.
CIG:ZAA09183AB |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
553 |
2018 |
349 |
29-05-2018 |
Liquidazione di €. 1.202,44 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione Eco Tassa per i conferimenti anno 2017, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di
raccolta differenziata 65% – fattura n. E122 del 07/05/2018 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
594 |
2017 |
348 |
12-05-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura materiale idraulico per
montaggio idranti soprassuolo" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
CIG= ZAF1E917ED |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
497 |
2020 |
348 |
12-05-2020 |
Liquidazione spese di trasporto a diversi per riabilitazione. II° semestre 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2014 |
348 |
12-06-2014 |
Prosecuzione ricovero minore xxxxxxxx presso Istituto Regina Elena di Cefalù anno 2014 .
CIG Z7A0F787F4D |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
674 |
2013 |
348 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2013 |
05-06-2013 |
20-06-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
588 |
2016 |
348 |
01-06-2016 |
Liquidazione di €. 2.641,34 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo marzo 2016. CIG: ZAA1820048 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
623 |
2015 |
348 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Sig.ra Maranto V. attività lavorativa donne, acconto
periodo aprile/Luglio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
516 |
2019 |
348 |
30-04-2019 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 43 del 22/01/2019 a
favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche per il servizio di
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – medicinali scaduti |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2018 |
348 |
29-05-2018 |
Liquidazione di € 2.275,06 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Saldo fattura n. 6E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
545 |
2022 |
348 |
16-05-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER FORNITURA ADESIVI PER SEGNALETICA E
TABELLA INDICATIVA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE
N°76/2020(L 120/2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO UTC” – CIG=
Z25363AE58
CIG:Z25363AE58 |
31-05-2022 |
15-06-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
517 |
2022 |
347 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 691,90 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 29.04.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
622 |
2015 |
347 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Marzo 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
552 |
2018 |
347 |
29-05-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.403,00 IVA inclusa, in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per servizio di “manutenzione, verifica, e messa al riposo impianti di riscaldamento edifici comunali e scolastici” CIG= Z7520BB189 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
515 |
2019 |
347 |
30-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 77 del 05/02/2019 a favore
della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati per il mesi di aprile e maggio 2019 - Ordinanza n. 8/R |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
700 |
2014 |
347 |
12-06-2014 |
PROGETTO“SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO”-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE
IL NORMALE ORARIO DI LAVORO |
16-06-2014 |
01-07-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
633 |
2012 |
347 |
17-05-2012 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Cefalu’- Castelbuono –
Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2012. |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
529 |
2020 |
347 |
12-05-2020 |
Liquidazione di €. 1.870,95 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 18,23 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Dicembre 2019 – fattura elettronica
n. E7 del 13/01/2020
-CIG Z4C2B57587 |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
681 |
2013 |
347 |
03-06-2013 |
Impegno e liquidazione per corresponsione indennità ai componenti uffici elettorali
sezionali del Comune in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
587 |
2016 |
347 |
01-06-2016 |
Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo marzo 2016
CIG : ZBE1A1C8B3 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
528 |
2020 |
346 |
12-05-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
680 |
2013 |
346 |
03-06-2013 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25/02/2013 |
06-06-2013 |
21-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
502 |
2022 |
346 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 28.03.2022 AL 24.04.2022 (ME |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
647 |
2012 |
346 |
17-05-2012 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana – Impegno di
spesa per gestione dei servizi di igiene urbana - I° trim. anno 2012 |
25-05-2012 |
09-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2018 |
346 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ fornitura e collocazione porta presso sorgente Favara “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z38239736C = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
592 |
2017 |
346 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 317,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotta
fognaria di Via Tommaso Villa. CIG= Z701C4174E |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
698 |
2014 |
346 |
12-06-2014 |
Impegno e liquidazione diritti di Segreteria I° trimestre 2014.= |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
586 |
2016 |
346 |
31-05-2016 |
Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria MINIESCAVATORE YANMAR in
favore della Ditta FULLONE Rosario - CIG ZDA1A14DD8 |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
621 |
2015 |
346 |
08-06-2015 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
599 |
2021 |
346 |
07-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la |
14-06-2021 |
29-06-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
514 |
2019 |
346 |
30-04-2019 |
Liquidazione di €. 3.781,81 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 44,27 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Marzo 2019 – fattura elettronica n.
E198 del 12/04/2019
-CIG Z1026F9D37 |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2014 |
345 |
12-06-2014 |
Impegno di spesa per conferimento incarico legale – Ricorso in Cassazione
promosso da Edil Restauri avverso sentenza n. 80/2014 della Corte di Appello
di Palermo - Rif. G.M. n. 29/2014. CIG Z790F5AD68 |
13-06-2014 |
28-06-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
629 |
2012 |
345 |
17-05-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2012
CIG: Z9DO4FA6F7
|
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
620 |
2015 |
345 |
08-06-2015 |
Liquidazione alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni scuola dell'
infanzia di Collesano a Palermo. CIG Z4B144D22 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
585 |
2016 |
345 |
30-05-2016 |
Liquidazione fattura n. 6/b per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z5A1420785. |
03-06-2016 |
18-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
513 |
2019 |
345 |
30-04-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 56,99 a favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio |
08-05-2019 |
23-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
591 |
2017 |
345 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 461,34 (Euroquattrocentosessantuno/34) per Integrazione lavoro
personale A.S.U. n. 40 ore, di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del
D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Fratto Francesco- Periodo dal 03.04.2017 al 30.04 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
814 |
2013 |
345 |
03-06-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dall’1 al 30 Giugno 2013 – Dr.ssa NICASTRO Maria.= |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
551 |
2018 |
345 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Via Gramsci“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE523AC540 |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2018 |
344 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria automezzo Comunale adibito al servizio idrico e manutenzioni escavatore Yanmmar “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z3B2397827 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2020 |
344 |
12-05-2020 |
D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico – Assegnazione di contributi
in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile - “Lavori di |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
628 |
2012 |
344 |
17-05-2012 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
619 |
2015 |
344 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
494 |
2021 |
344 |
06-05-2021 |
Pagamento premio INAIL per copertura assicurativa Segretario Comunale nominato
dalla Prefettura anno 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
663 |
2014 |
344 |
10-06-2014 |
Concessione di un’area pubblica “Area a verde attrezzato” ubicata in
località “Mora” e contraddistinta in catasto al fl.37 part.lle 246 e 175.
Gestione, manutenzione dell’area e realizzazione di un chiosco. –
Procedura di gara – approvazione schema Ban |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
668 |
2013 |
344 |
30-05-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico per collaudatore “collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo” ai
sensi dell’art. 120 del D.L.vo 16 |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
590 |
2017 |
344 |
12-05-2017 |
Liquidazione complessivi € 596,65 (Eurocinquecentonovantasei/65) per n° 34 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario notturno Prova spettacolo Città di Collesano n. 3
ausiliari del traffico cat. B. Giorno 21 aprile 2017_ |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
490 |
2020 |
343 |
12-05-2020 |
Lavori di: “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud
di ampliamento del cimitero comunale” - CIG: Z192ACDD56
Revoca proposta di aggiudicazione giusta D.D. n.1131 del 30.12.2019 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
589 |
2017 |
343 |
11-05-2017 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il biennio
2017/2018 - 2018/2019 - approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di
Credito Cooperativo " San Giuseppe" di Petralia Sottana (PA). CIG Z301E341C7 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
618 |
2015 |
343 |
08-06-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di gennaio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
495 |
2021 |
343 |
05-05-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di aprile 2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
491 |
2019 |
343 |
24-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 504,02 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1580 - Marzo 2018 – Fatt. n. E000046 del 31 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2018 |
343 |
29-05-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione straordinaria decespugliatore Sthill “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z8D23971D2 = |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1065 |
2012 |
343 |
17-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria
CIG:Z9A0639C5C |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
569 |
2016 |
343 |
24-05-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.063,16 per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 70 ore complessive, Periodo:
23 - 28 maggio 2016. |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
509 |
2021 |
342 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzuione” da espletare nell’ambit |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
687 |
2014 |
342 |
09-06-2014 |
Proroga Organo di Revisione. Applicazione art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi). |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
667 |
2013 |
342 |
29-05-2013 |
Liquidazione in favore dei Sigg.ri Fustaneo Teresa, Fustaneo Giovanna,
Imburgia Agostino, Imburgia Calcedonio e Imburgia Maria Antonietta
del saldo dell’indennità di esproprio relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 118 ed inserito nel |
03-06-2013 |
18-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
550 |
2018 |
342 |
29-05-2018 |
Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati mese di Maggio 2018 - giuste Ordinanze n.ri 4/Rif e
5/Rif. del 01/06/17 - n.ri 9/Rif del 15/09/17 e 15/Rif. del 01/ |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
568 |
2016 |
342 |
24-05-2016 |
AFFIDAMENTO e Impegno spesa della somma di € 988,20 per nolo a caldo cestello -
Ditta: D'AGOSTARO Michele - CIG = ZC81950392 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
617 |
2015 |
342 |
08-06-2015 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG:Z5D14E1AC4 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
496 |
2020 |
342 |
11-05-2020 |
Liquidazione “Banco Opere di Carità”. Anno 2019 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
588 |
2017 |
342 |
11-05-2017 |
Liquidazione contributo alla ProLoco di Collesano. Natale 2016 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
490 |
2019 |
342 |
24-04-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/04/2019 -31/05/2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
567 |
2016 |
341 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
FEBBRAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
495 |
2020 |
341 |
11-05-2020 |
Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene degli
immobili Comunali |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
587 |
2017 |
341 |
11-05-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Marzo 2017.
CIG: Z6F1CCE427. ZB01E07B1F |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
615 |
2012 |
341 |
11-05-2012 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di maggio 2012. |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
659 |
2013 |
341 |
27-05-2013 |
Liquidazione contributo Arma dei Carabinieri per monumento commemorativo del bicentenario
della fondazione dell’ Arma |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
508 |
2021 |
341 |
04-05-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaud |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
485 |
2019 |
341 |
24-04-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Marzo 2019- Saldo fattura n. 27_2019 . CIG= Z4822AAB34 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
686 |
2014 |
341 |
09-06-2014 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del Revisore unico
dei conti per il triennio 2014/2017 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
616 |
2015 |
341 |
05-06-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 280,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta MONTALTO Giuseppe & C. sas per riparazione martello Bosch GBH10DC . C.I.G.
Z0E12F9616 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
549 |
2018 |
341 |
29-05-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
30-05-2018 |
14-06-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
565 |
2018 |
340 |
29-05-2018 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dello Studio TETA dell’Ing. Tumminello Sergio con sede a Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento Proget |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
489 |
2020 |
340 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla ditta Barranco Filippo “Carricaturi Pub” per il servizio di ristorazione di giorno 20
febbraio 2020, ospitalità delegazione Yverdon les Bains .Carnevale2020.- CIG:Z22COEA8E |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
493 |
2021 |
340 |
03-05-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
666 |
2014 |
340 |
06-06-2014 |
Aggiudicazione definitiva per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori
di: “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP =
E43G13001810006 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
489 |
2019 |
340 |
24-04-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ sostituzione olio e tubo idraulico Pala Gommata” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG = ZB227FBA92 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
566 |
2016 |
340 |
24-05-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GENNAIO 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2017 |
340 |
11-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di febbraio- maggio 2017 |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
516 |
2022 |
340 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
615 |
2015 |
340 |
05-06-2015 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
663 |
2013 |
340 |
24-05-2013 |
Affidamento servizio pianificazione pubblicitaria alla Publikompass Spa per sportello antiusura e antiracket per le
Madonie . CIG : ZE80A99C7 |
29-05-2013 |
13-06-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
128 |
2021 |
34 |
27-01-2021 |
Impegno di spesa di €. 8.610,10 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– mesi di g |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
97 |
2015 |
34 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 13.653,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
120 |
2020 |
34 |
17-01-2020 |
Liquidare la somma di €. 1.599,28 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
138 |
2023 |
34 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CASALINDA”DI ROSARIA DI MATTEO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-CIG:ZE43851F50. |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
126 |
2017 |
34 |
01-02-2017 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2017 alle ore 24 dell’1.01.2018.
CIG ZA117F9524 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
205 |
2013 |
34 |
04-02-2013 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
96 |
2022 |
34 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE PER I GIORNI 13 E 19 DICEMBRE 2021. CIG:
ZC6345E388 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
84 |
2019 |
34 |
21-01-2019 |
Liquidazione di € 671,00 (Euroseicentosettantuno/00) in favore della Ditta
Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù (PA) per fornitura n° 1 Hard disk 1
tb, 2 telecamere per esterno, 1 supporto angolare da palo , 1 cavo
connettori e materiale di cablagg |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
92 |
2018 |
34 |
01-02-2018 |
Liquidazione premio semestrale polizza assicurativa RCT/O con validità
dalle ore 24 dell’ 1.01.2018 alle ore 24 dell’1.07.2018.
CIG: Z7421BA8D7 |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
921 |
2013 |
34 |
03-08-2013 |
Nomina Scrutatori. |
30-08-2013 |
14-09-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
155 |
2014 |
34 |
29-01-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
DICEMBRE 2013 - SCUOLABUS CIG: ZBE0D6C017 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
126 |
2016 |
34 |
22-02-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 17 aprile
2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
614 |
2015 |
339 |
05-06-2015 |
Liquidazione DATANET, contratto di assistenza e aggiornamento software ICI-IMU,
TARES-TARI. CIG: ZDE13E3F19 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
565 |
2016 |
339 |
24-05-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESE DI APRILE 2016 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
505 |
2021 |
339 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2017 |
339 |
11-05-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna maggio 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
658 |
2014 |
339 |
06-06-2014 |
Liquidazione premi XXXI Concorso Peppe ‘Nnappa. Carnevale 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
543 |
2018 |
339 |
28-05-2018 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2015/2016 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
494 |
2020 |
339 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2020 relativo a n. 1 abbonamento mensile . CIG: 8040319921 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
617 |
2012 |
339 |
11-05-2012 |
Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.2 pompe dosatrici di cloro
complete dei relativi accessori |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
501 |
2022 |
339 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 36,00 A FAVORE DELL’ASSESSORATO
AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE – SERVIZIO
TUTELA, PER ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO E RINNOVO TESSERINI PER LA
RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021. |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
542 |
2018 |
338 |
28-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Ing. Manlio Marino per le sedute di
gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice CIG
Z642355B65 |
29-05-2018 |
13-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
665 |
2014 |
338 |
05-06-2014 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System per servizio di service relativo alla manifestazione “Torneo
delle Madonie” –Serata dello Sport . CIG ZCB0F2AF36. e alla Siae Mandataria di Cefalù |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
500 |
2022 |
338 |
16-05-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.193,19 A FAVORE DEL
GRUPPO AZIONE LOCALE G.A.L. I.S.C. MADONIE CON SEDE IN CASTELLANA SICULA
QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022 |
19-05-2022 |
03-06-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
614 |
2012 |
338 |
11-05-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01199277del
16.04.2012 periodo febbraio - marzo 2012 . CIG:ZEDO4DD732 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
613 |
2015 |
338 |
05-06-2015 |
Impegno e liquidazione della somma di Euro 534,67 in favore dell'Avv. Vito Provenzano,
Legale del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via
Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Pro |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
564 |
2016 |
338 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 1.098,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per lavori straordinari eseguiti sull'impianto di depurazione . Saldo fattura n.
20/2016. - C.I.G. 4651097EA6 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
488 |
2020 |
338 |
11-05-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura carta formato A4 e A3 per fotocopie .
Cig:Z452BF8355 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
584 |
2017 |
338 |
11-05-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile 2017. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
506 |
2021 |
338 |
03-05-2021 |
“ Servizio di Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali e dell’impianto di sollevamento sito in C.da in C.da S.Giuseppe/mora del Comune i Collesano “- CIG Z0229AF459
LIQUIDAZIO |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
488 |
2019 |
337 |
18-04-2019 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2019
CIG: Z2F272949C |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
657 |
2014 |
337 |
05-06-2014 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2014”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
563 |
2016 |
337 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 4.346.01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 4.12.2015 al 3.2.2016
- Saldo fattura n. 1E/2016 . CIG= 597133772C |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2021 |
337 |
03-05-2021 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese di MARZO 2021 – Fatt. n. 3/207 del 26.03.2021–
CIG= Z0E2F5F97B LIQUIDAZIONE |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
583 |
2017 |
337 |
10-05-2017 |
Liquidazione della fattura n. 37/17 del 03.04.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana III acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario”.. |
12-05-2017 |
27-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
483 |
2022 |
337 |
03-05-2022 |
SERVIZIO TECNICO INERENTI LA VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER LA FRUIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA SOCIALE
“EX OPERA PIA” SITO NELLA VIA SUOR ILARINA DE ROSA IN COLLESANO E IMPEGNO DI
SPESA - CIG= Z153515487
LIQUIDAZIONE |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
613 |
2012 |
337 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2012.
CIG: Z41047F6E1 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
612 |
2015 |
337 |
05-06-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: 25 maggio 2015 - 01 giugno 2015 |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
485 |
2021 |
336 |
03-05-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2021 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
647 |
2013 |
336 |
22-05-2013 |
Complesso Agricolo-Zootecnico per la produzione di uova in C.da “Agliastro – Bosco
Manche” del territorio di Collesano – Annullamento Determina Dirigenziale n.830 del
27.09.2011. |
22-05-2013 |
06-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
611 |
2015 |
336 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
612 |
2012 |
336 |
11-05-2012 |
Liquidazione di €. 364,26 relative alle fatture di febbraio – marzo e aprile 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: ZEBO4DD6A8 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
482 |
2022 |
336 |
03-05-2022 |
ULTERIOE IMPEGNO PER “MANUTENZIONE MONTASCALE INSTALLATO PRESSO
IL PALAZZO MUNICIPALE” CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART.36,
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AGGIORNATO AL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONE BIS) – CIG= Z1F |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
487 |
2019 |
336 |
18-04-2019 |
impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) la fattura 7X00933438 del
14/03/2019 periodo gennaio/febbraio 2019 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
564 |
2018 |
336 |
28-05-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
04-06-2018 |
19-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
562 |
2016 |
336 |
24-05-2016 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 156 del 30.11.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
487 |
2020 |
336 |
11-05-2020 |
Liquidazione Ditta locale “Carricaturi Pub” di Filippo Barranco per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria di questo comune per il mese di Febbraio 2020. CIG: ZAA2A7A8BE |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
486 |
2020 |
335 |
11-05-2020 |
Liquidazione mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
481 |
2019 |
335 |
18-04-2019 |
Liquidazione al Sig. Caruso Salvatore per servizio DJ - Carnevale 2019 |
26-04-2019 |
11-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
561 |
2016 |
335 |
24-05-2016 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Novembre
2015 - Fatt. n.3/20 del 26.11.2015.
CIG= Z51171CA7B |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
492 |
2021 |
335 |
03-05-2021 |
Servizio relativo a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.l.gs. n.81/08
CIG= ZD4285E672 - LIQUIDAZIONE ANNO 2020 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
581 |
2017 |
335 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 687,51 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. quale
maggiorazione dell'Eco Tassa per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta
differenziata, 65% per l'anno 2015, giusto art. 205 D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 9 del |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2022 |
335 |
03-05-2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI
2022. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z223610903 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
640 |
2013 |
335 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di Realizzazione di
un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO”
sito in C.da Drinzi – Sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali”
Azion |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
610 |
2015 |
335 |
04-06-2015 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta "Carni e Salumi" di Signorello Giovanni |
09-06-2015 |
24-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
656 |
2014 |
335 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2014. |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
611 |
2012 |
335 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura servizio WEB
STORAGE.
CIG: Z41047F7DC |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
639 |
2013 |
334 |
20-05-2013 |
“Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Misura e
contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di Realizzazione di un centro per la
vendita di prodotti tipici locali denominato “FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi –
Sott |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
507 |
2021 |
334 |
03-05-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
655 |
2014 |
334 |
03-06-2014 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano-Castelbuono e viceversa
maggio 2014 |
06-06-2014 |
21-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
610 |
2012 |
334 |
11-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software gestione
economato integrato con la contabilità finanziaria.
CIG: Z380047F860 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
590 |
2015 |
334 |
01-06-2015 |
Delibera di G.M. N° 5 del 18.01.2005 di conferimento incarico per la progettazione ai
lavori di " completamento lavori di restauro e rifunzionalizzazione in sede di archivio
storico, biblioteca comunale, archivio corte giudiziale e per attività socio cu |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
475 |
2019 |
334 |
17-04-2019 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo Valutazione. Musotto Pietro e Genco
Mariano-2016-2017 |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
560 |
2016 |
334 |
23-05-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio-maggio 2016.5d |
25-05-2016 |
09-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
493 |
2020 |
334 |
11-05-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI MAGGIO 2020 |
14-05-2020 |
29-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2017 |
334 |
08-05-2017 |
Liquidazione di €. 8.440,29 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 82,24 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Marzo 2017 – fattura elettronica n. E118 del 13/04/2017 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
481 |
2022 |
334 |
03-05-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ING. FUSTANEO ANTONINO IL SERVIZIO
TECNICO RELATIVO ALLA “REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 151/2011 AL
COMPETENTE COMANDO DEI VIGILI DEL FU |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
609 |
2012 |
333 |
11-05-2012 |
Liquidazione al personale autorizzato al progetto cantieri regionali |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
589 |
2015 |
333 |
01-06-2015 |
Liquidazione della somma di € 2.641,30 per lavori urgenti di ripristino soletta pozzetto
idrico sulla strada di collegamento Collesano/Campofelic di Roccella - C.de Rocca-
Maremonti. CIG= Z1A13519DB |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
474 |
2019 |
333 |
17-04-2019 |
Liquidazione per missioni amministratori. I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
544 |
2016 |
333 |
20-05-2016 |
liquidazione per ripristino software generazione fattura elettronica e manutenzione PC
Ufficio Protocollo - CIG: ZAC18F9047 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
579 |
2017 |
333 |
08-05-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Manganello Andrea - Rifornimento Agip- con sede in
Collesano per fornitura di gasolio per i mezzi della Ecologia e Ambiente s.p.a. adibiti al
servizio di igiene urbana nel territorio comunale per il mese di Marzo 2017 – |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
660 |
2018 |
333 |
24-05-2018 |
Approvazione elenchi degli aventi diritto alle borse di studio anno scolastico
2017-2018. |
15-06-2018 |
30-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
480 |
2022 |
333 |
03-05-2022 |
“ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
LIQUIDAZIONE PERIOD |
11-05-2022 |
26-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
638 |
2013 |
333 |
20-05-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Conferimento incarico di “Collaudo tecnico-amministrativo” ai sensi
dell’art. 120 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP:E42F10000790006 - CIG:Z62086 |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
491 |
2021 |
333 |
03-05-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
637 |
2013 |
332 |
20-05-2013 |
“Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di messa in
sicurezza di emergenza della restante area della discarica comunale sita in C.da
Ottosalme in agro di Collesano (Pa)” - CIG = Z0808B22AA –
– Efficacia dell’Aggiudicazione defi |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
534 |
2018 |
332 |
23-05-2018 |
Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.659,60 IVA compresa, per spese di
partecipazione di questo Ente all’evento “Madonie Expò” della 67^ Fiera Campionaria del Mediterraneo
che si terrà in Palermo dal 26 maggio al 10 giugno 2018 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
647 |
2014 |
332 |
03-06-2014 |
Affidamento servizio di “Direzione Lavori, Misura e Contabilità ed
Assistenza al Collaudo” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area
percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interv |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
588 |
2015 |
332 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 244,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nello spazio antistante immobile ex
fornaci allo Stazzone .
SALDO
CIG= Z661200F18B |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
608 |
2012 |
332 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo aprile 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
527 |
2020 |
332 |
11-05-2020 |
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Liquidazione fattura n. 105_20 del 04/05/2020 –
Servizio mese di Aprile 2020 Comune di Coll |
21-05-2020 |
05-06-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
504 |
2021 |
332 |
03-05-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: ZC33142B42 |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
543 |
2016 |
332 |
20-05-2016 |
liquidazione per manutenzione PC ufficio IMU/ICI e Ufficio TARES e Acqua
CIG:ZDF19761D1 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
473 |
2019 |
332 |
17-04-2019 |
Impegno di spesa per missioni Amministratori – I° Trimestre 2019. |
17-04-2019 |
02-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
463 |
2022 |
332 |
02-05-2022 |
“LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RELATIVA AI
MARCIAPIEDI DI VIA DELLE FIERE (CIRCONVALLAZIONE)” (CIG = 8896327947 - CUP =
E47H210054200001)
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N° 1 |
04-05-2022 |
19-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
578 |
2017 |
332 |
04-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 3.660,00 in favore della Ditta Edile Artigiana di Gargano Michelangelo per
lavori di sistemazione strada zona case popolari - ACCONTO - CIG= ZA81B6C890 |
10-05-2017 |
25-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
541 |
2016 |
331 |
19-05-2016 |
OGGETTO:liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:ZD918F7C6F |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
646 |
2014 |
331 |
03-06-2014 |
Affidamento e Impegno spesa di € 167,52 in favore della Società SO.L.E. – Gruppo
Enel per lavori di dismissione complesso illuminate n. 205 di Piazza Castello.
CIG= Z590F6CFD3 |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
607 |
2012 |
331 |
11-05-2012 |
Aumento fondi economato per il periodo Marzo 2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
587 |
2015 |
331 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 305,00 in favore della Ditta Tribunella Antonino per la
fornitura di una ringhiera in ferro da collocare nel piazzale antistante la Chiesa
dell'Annunziata Vecchia .
SALDO
CIG= Z13120F3AF |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
503 |
2021 |
331 |
03-05-2021 |
Servizio di “manutenzione ordinaria, gestione, avviamento impianti termici comunali e scolastici” Intervento di sostituzione interruttore orario impianto riscaldamento Scuola dell’Infanzia di Via Imera – CIG= Z422FC52A
LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2013 |
331 |
16-05-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
Mese di Maggio 2013 – Dr. BONOMO Rosario |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
575 |
2017 |
331 |
04-05-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di gennaio- aprile 2017 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
515 |
2022 |
331 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A RELATIVE AL
CONSUMO DEI TELEFONINI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2022
CIG:Z1B2A7AC5C |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
533 |
2018 |
331 |
21-05-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 1.697,20 (euromilleseicentonovantasette/20) per n.
5 Ausiliari del traffico per n° 105 ore complessive, Periodo: 21 maggio 2018–
10 giugno 2018. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
460 |
2022 |
330 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI MARZO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
485 |
2020 |
330 |
08-05-2020 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE.
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – MARZO ANNO 2020 |
13-05-2020 |
28-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
627 |
2012 |
330 |
10-05-2012 |
affidamento e impegno di spesa per n. 3 interventi di disinfestazione contro
mosche e zanzare del centro abitato e periferie del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A” |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
678 |
2018 |
330 |
18-05-2018 |
Integrazione oraria al personale contrattista a tempo determinato e parziale .Impegno di spesa |
22-06-2018 |
07-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
540 |
2016 |
330 |
19-05-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
aprile 2016 - CIG: Z2B182005E |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
645 |
2014 |
330 |
03-06-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di
alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la
valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento
degli obie |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
586 |
2015 |
330 |
01-06-2015 |
Lavori di "Completamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue urbane e
relativi collettori di adduzione e di mandata" CIG = ZAC0BB669D - CUP = E47H11002970004 -
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzi |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
636 |
2013 |
330 |
16-05-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’INPS per acquisto voucher da
utilizzare per lavoro occasionale accessorio |
20-05-2013 |
04-06-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
502 |
2021 |
330 |
03-05-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 - LIQUIDAZIONE |
12-05-2021 |
27-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
471 |
2019 |
330 |
15-04-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione - Carnevale 2019 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
574 |
2017 |
330 |
04-05-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
ottobre /dicembre 2016 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
204 |
2013 |
33 |
04-02-2013 |
Liquidazione di 6.313,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di novembre e dicembre 2012.
CIG: Z53084163A |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
83 |
2019 |
33 |
21-01-2019 |
Liquidazione della somma di Euro 454,48 per spese di liti, a seguito di sentenza n. 694/18 del
11.12.2018 del Giudice Di Pace di Termini Imerese |
25-01-2019 |
09-02-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
128 |
2022 |
33 |
02-02-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
NEL TERRITORIO AREA RACCOLTA OTTIMALE “ ARO C.I.G. MADONI |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
154 |
2014 |
33 |
29-12-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
DICEMBRE 2013 - CIG: ZBE0D6C017 |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
125 |
2017 |
33 |
31-01-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
NOVEMBRE 2016 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
91 |
2018 |
33 |
31-01-2018 |
Servizio mensa scolastica febbraio – marzo 2018.- Affidamento temporaneo , mediante procedura negoziata
ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lettera a, del D.Lgs. 50/16 . Codice CIG. Z0B21F62F8. |
02-02-2018 |
17-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
119 |
2020 |
33 |
17-01-2020 |
liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
133 |
2012 |
33 |
30-01-2012 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Restauro e ristrutturazione della
chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano – Liquidazione prestazione oltre il normale orario di
lavoro ai commissari di gara |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
127 |
2021 |
33 |
27-01-2021 |
Liquidazione alla ditta Progitec srl, gestore del servizio di igiene in questo Comune,
per attività di intermediazione ai sensi del DM120/14, del servizio di smaltimento rifiuti
biodegradabili CER 200108 dicembre 2020 presso la ditta Sicula Compost di C |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
96 |
2015 |
33 |
04-02-2015 |
Liquidazione di €. 9.812,45 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A.
nel mese di Dicembre 2014 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1320 |
2019 |
33 |
18-11-2019 |
AVVISO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO ditta bartolotta nicolò |
20-11-2019 |
05-12-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
137 |
2023 |
33 |
08-02-2023 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI IOCOLANO MARCO PER LA FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE AIRPLUS CIG: Z77393F2BE |
09-02-2023 |
24-02-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
459 |
2022 |
329 |
29-04-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “FORNITURA N. 9 SCATOLE BUSTINE REAGENTI
PER CLORO PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT.A)
DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)
CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLI |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
486 |
2019 |
329 |
15-04-2019 |
Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z3A2805E52 |
30-04-2019 |
15-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
585 |
2015 |
329 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 520,42 in favore della Ditta D'Agostaro Michele per
fornitura e installazione n. 2 proiettori presso villetta Puntalazzo.
CIG= Z1A13519DB |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
622 |
2013 |
329 |
13-05-2013 |
Liquidazione della somma di € 14.729,13 a seguito riconoscimento debito fuori
bilancio scaturente da Sentenza n. 1590/2011 – Ricorso al TAR –Sigg.ri Licata Francesco e
Licata Biagio c/ Comune di Collesano |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
685 |
2014 |
329 |
30-05-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo GENNAIO – MARZO 2014 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
573 |
2017 |
329 |
03-05-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom III ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
477 |
2020 |
329 |
08-05-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Intervento manutenzione e riparazione montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= Z4E2CE167B |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
606 |
2012 |
329 |
09-05-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
517 |
2018 |
329 |
17-05-2018 |
Liquidazione spettanze commissario tecnico esperto in materia giuridica Avv. Maria Maddalena Bonura per
le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018-dicembre2019. Codice
CIG Z642355B65 |
17-05-2018 |
01-06-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
539 |
2016 |
329 |
19-05-2016 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
484 |
2021 |
329 |
03-05-2021 |
Liquidazione in favore del Geom. Li Puma Enzo, P. IVA 03210030825, C.F.
LPMNZE61P13C135S, con sede in Via Palermo 87 a Castellana Sicula (PA) per lo svolgimento
del servizio di: Realizzazione di una indagine termografica finalizzata alla mappatura degli |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
478 |
2021 |
328 |
03-05-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
684 |
2014 |
328 |
30-05-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo aprile 2014
CIG:ZEB0F6CFF5 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2017 |
328 |
03-05-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - maggio - giugno 2017
CIG: ZF71D6536D |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
476 |
2020 |
328 |
08-05-2020 |
Intervento manutenzione e riparazione straordinaria montascale installato presso il Palazzo Municipale – CIG= Z3B26C4612 |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
470 |
2019 |
328 |
15-04-2019 |
Liquidazione alla ditta Mannisi A. per lavori di revisione allo scuolabus ANNO 2019.CIG :
Z76273224E; |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
538 |
2016 |
328 |
19-05-2016 |
Impegno e liquidazione spese per decreto ingiuntivo promosso dal Signor Meli Giovanni
Battista, per indennità fine mandato |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
458 |
2022 |
328 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO PER L’ ACQUISTO DI DPI ALLA
MONTEDORO DI PASQUALE LO CURTO SRLS CON SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO
FLORIO PER N. 10 SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 2 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
584 |
2015 |
328 |
01-06-2015 |
IMPEGNO SPESA per lavori somma urgenza per la realizzazione di un tratto di acquedotto
extraurbano in C.da Favara - S.Filippo.-
ORDINANZA SINDACALE n. 83 del 11.05.2015
CIG= Z5014C5762 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
582 |
2018 |
328 |
17-05-2018 |
Autorizzazione e Impegno spesa della somma complessiva di € 4.143,36 per lavoro straordinario e integrazione oraria per dipendenti servizi esterni dell’UTC |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
483 |
2021 |
327 |
03-05-2021 |
liquidazione di €. 9,64 a favore di Aruba spa per rinnovo pec Area 5^ Gestione Integrata
Rifiuti e Sistema Idrico Integrato – fattura n. 21PAS0004735 del 31/03/2021.
CIG Z1E30D6089 |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
457 |
2022 |
327 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO PER L’ ACQUISTO DI DPI ALLA DITTA LA
RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO IN VIA VINCENZO FLORIO PER N. 10
SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. P.I |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
583 |
2015 |
327 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ANNO 2015 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
513 |
2018 |
327 |
16-05-2018 |
Versamento contributi previdenziali per aspettativa ex Sindaco Meli G.B.
(periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
471 |
2020 |
327 |
07-05-2020 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily alla Ditta Blanda Mario .
CIG: ZBE2CE98AD |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
571 |
2017 |
327 |
03-05-2017 |
liquidazione per consulenze informatiche e ripristino dati del computer dell'ufficio di
Ragioneria
CIG: Z051DF3985 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
605 |
2012 |
327 |
08-05-2012 |
Liquidazione di € 370,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 510,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fatture n. 924 del 26.04.2012 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
683 |
2014 |
327 |
30-05-2014 |
Liquidazione di €. 345,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2014. CIG: ZF20D1B41F |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
621 |
2013 |
327 |
13-05-2013 |
Espletamento gara Pubblico incanto dei lavori di “Riqualificazione quartiere
Bagherino-Stazzone – riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” - CUP
= E42f10000790006 - CIG = 38020227CD”- Liquidazione ai commissari di gara delle
|
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
469 |
2019 |
327 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2018/2019 mese di aprile 2019. CIG: ZD525607D6 |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
537 |
2016 |
327 |
19-05-2016 |
Liquidazione,Fatt. n. 1/2016 di acconto, spese legali per proposizione Appello vs S.C.
1106/15 del Tribunale di Termini Imerese.
Incarico GM 1/2016 - Avv. Ilenia Mastrosimone. CIG ZF517FEA88.= |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
570 |
2017 |
326 |
03-05-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - faldoni di diverse misure
CIG :Z 351C9264A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
532 |
2018 |
326 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 4.000,00 (Euroquattromila/00) indennità Piano di Miglioramento 2016 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
682 |
2014 |
326 |
30-05-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.1.372,50 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di aprile 2014.
CIG: Z270D1B450 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
604 |
2012 |
326 |
08-05-2012 |
LIQUIDAZIONE € 240,79 in favore della Società OSAnet s.r.l. per acquisto del
seguente prodotto: programma G.I.L. ( Gestione Istanze Lavoro) (Licenza in comodato
d’uso)per l’acquisizione e archiviazione pratiche, invio dati all’Anagrafe Tributaria,
gene |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
468 |
2019 |
326 |
15-04-2019 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di aprile 2019. CIG: Z61895830A |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
477 |
2021 |
326 |
03-05-2021 |
Liquidazione al Geom. Tommaso Cusimano per servizi tecnici. Cig: Z8B2C06514 |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
456 |
2022 |
326 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LE VISITE MEDICHE ALLA
SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 PER L’
EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE PER N. 10 AI SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE
DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA AS |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
582 |
2015 |
326 |
01-06-2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA PIEMME SERVICES SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
GESTIONE DEL PROGRAMMA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2015. CIG ZE9122FF16 |
03-06-2015 |
18-06-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
470 |
2020 |
326 |
06-05-2020 |
Determina a contrarre - Affidamento e assunzione impegno di spesa per assistenza/manutenzione sistema rilevazione presenze.
CIG Z752CCB442 |
08-05-2020 |
23-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
455 |
2022 |
325 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE ASU GIALLOMBARDO
DOMENICO DI CUI AL PROGETTO 9036/97 AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LVO. N°468/97 –
PERIODO MAGGIO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
569 |
2017 |
325 |
03-05-2017 |
Liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X01167474 DEL
14.03.17 periodo gennaio - febbraio 2017
CIG:Z261E71A6A |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2012 |
325 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sitem di Filippo La Torre per consulenza tecnica a
diversi uffici, con manutenzione e sostituzioni di alcune parti del computer della biblioteca e
trasferimento ufficio protocollo.
CIG:Z8604C3826 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
614 |
2013 |
325 |
13-05-2013 |
LIQUIDAZIONE € 54,45 in favore della Ditta MEDRA Servizi srl, con sede a Palermo, per
acquisto n. 1 collare per tubo per riparazione condotta idrica. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
625 |
2014 |
325 |
28-05-2014 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa - mese di maggio 2014 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
535 |
2016 |
325 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
531 |
2018 |
325 |
16-05-2018 |
Liquidazione € 3.404,17 indennità Piano di Miglioramento 2015. |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
467 |
2019 |
325 |
15-04-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast. |
16-04-2019 |
01-05-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
664 |
2015 |
324 |
29-05-2015 |
Affidamento alla ditta Cirrito Salvatore con sede in Collesano dei lavori di manutenzione
urgente della strada di accesso alla ex discarica comunale di C.da Ottosalme.
- CIG Z1414BF98F |
19-06-2015 |
04-07-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
568 |
2017 |
324 |
03-05-2017 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fattura elettronica - anno 2017
CIG:Z731D765AD |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
613 |
2013 |
324 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Amanthea” per servizio di assistenza domiciliare anziani. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
454 |
2022 |
324 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI FORMAZIONE
AI SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C10 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
624 |
2014 |
324 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla GDS Media Communication SRL per servizio promo-pubblicitario relativo alla
Settimana Santa a Collesano 2014, “ A Cerca” . |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
534 |
2016 |
324 |
19-05-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
478 |
2019 |
324 |
12-04-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
509 |
2018 |
324 |
16-05-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
477 |
2019 |
323 |
12-04-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 54,92 a favore della ditta Manganello |
19-04-2019 |
04-05-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
596 |
2012 |
323 |
08-05-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mesi Marzo e Aprile 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
576 |
2015 |
323 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi certificazione Unica ( ex Cud e
gestione Autonomi non transitati da Eureka)
CIG:ZE40F3A434 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
508 |
2018 |
323 |
15-05-2018 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
E La Duca Salvatrice mese di Aprile 2018. |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
567 |
2017 |
323 |
03-05-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
476 |
2021 |
323 |
29-04-2021 |
Determina a contrarre n.729 del 29.09.2020 in favore della Ditta COSTA Anna per fornitura materiale vario – CIG.Z502E4CC38
LIQUIDAZIONE |
04-05-2021 |
19-05-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2020 |
323 |
04-05-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO / MARZO. |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
453 |
2022 |
323 |
29-04-2022 |
IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO
GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013
GURS N. 39 DEL 23/08/2013. RAGIONIERA ROSARIA MAZZOLA CON SEDE IN VIA SANTA
LUCIA SNC IN CASTELBUONO P.IVA N.03868 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
612 |
2013 |
323 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Maranto V. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
623 |
2014 |
323 |
28-05-2014 |
Liquidazione alla ditta OSANET Srl per fornitura prodotto informatico per la gestione
di cantieri di servizio .CIG: A0D7E269 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
533 |
2016 |
323 |
19-05-2016 |
iquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella marzo e aprile 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
566 |
2017 |
322 |
03-05-2017 |
Liquidazione della somma di Euro 1.823,38 in favore del Sig. Petrucci Luigi nato a Roma
il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34, elettivamente domiciliato presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con sede in Palermo Viale F. Scadu |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
514 |
2022 |
322 |
29-04-2022 |
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U. DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D. L.VO N. 468/97 – LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO – PERIODO
DAL 02.05.2022 AL 03.06.2022 (5 SETTIMANE).- |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
581 |
2018 |
322 |
15-05-2018 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dall’11/09/2017 al 31/03/2018 |
05-06-2018 |
20-06-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
462 |
2021 |
322 |
23-04-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale ,
manutenzione e aggiornamento dello stesso al Sig. La Torre Filippo |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
611 |
2013 |
322 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Valenti B. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
622 |
2014 |
322 |
23-05-2014 |
Liquidazione di € 142.058,32 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2013 |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
532 |
2016 |
322 |
19-05-2016 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di novembre 2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
595 |
2012 |
322 |
08-05-2012 |
Versamento quota annualità 2010-.Attuazione progetti “Piano di Zona” del Distretto Socio
Sanitario n. 33- Legge 328/00 . |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
575 |
2015 |
322 |
28-05-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
marzo 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
478 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
594 |
2012 |
321 |
08-05-2012 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio 2012 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
450 |
2021 |
321 |
23-04-2021 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di marzo 2021 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
565 |
2017 |
321 |
02-05-2017 |
LIQUIDAZIONE € 732,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Viale Vincenzo Florio e Via Alcide e Gasperi. CIG= Z701E3A854 |
04-05-2017 |
19-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
468 |
2022 |
321 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13/04/2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
451 |
2019 |
321 |
11-04-2019 |
Liquidazione per SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO –
IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019-Ditta Donato Telecomunicazioni- CIG. Z5726EFEE3 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
610 |
2013 |
321 |
13-05-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
- Compensazione debitoria - |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
574 |
2015 |
321 |
27-05-2015 |
Lavori di "Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico Scuola Materna di
via Regina margherita in Collesano - Corpo B"-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione SIMEGAS |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
621 |
2014 |
321 |
23-05-2014 |
Liquidazione di €. 75.013,19 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
56/14. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
531 |
2016 |
321 |
19-05-2016 |
Liquidazione contributo forfettario sale da ballo. Carnevale 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
507 |
2018 |
321 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Febbraio 2018 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
561 |
2017 |
320 |
28-04-2017 |
Liquidazione di €. 7.385,26 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 71,96 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Febbraio 2017 – fattura elettronica n. E83 del 10/03/20 |
02-05-2017 |
17-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
450 |
2019 |
320 |
11-04-2019 |
Liquidazione per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY WORK e
HARD DISK ESTERNO – DITTA GULINO ANGELO & C. SNC. –CIG ZC226A94D |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
609 |
2013 |
320 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratte Collesano- Castelbuono Termini
Imerese e viceversa mese di marzo 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
573 |
2015 |
320 |
25-05-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 1.573,00 , IVA compresa ed affidamento in favore
della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per realizzazione lavori in ferro . C.I.G.
ZDA145782A |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
530 |
2016 |
320 |
19-05-2016 |
Liquidazione premi XXXIII Concorso Peppe 'Nnappa. Carnevale 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
506 |
2018 |
320 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione, a saldo, fatt. 1/PA/2018, Avv. Lombardo Angela
M.G., spese legali per resistenza ricorso al CGA per la Sicilia, promosso
dal Dott. Di Gesaro Angelo.
CIG ZF121323A7 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
452 |
2022 |
320 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. E320 DEL 11/04/2022, DELLE DITTA U.GRI SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL DI CARINI (PA), PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TIPO "A DA CONTAMINAZIONE COVID-19, DEI SOGGETTI
POSITIVI DEL COMUNE DI COLLES |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
626 |
2012 |
320 |
08-05-2012 |
Buono Socio Sanitario, ai sensi dell’art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2010 |
21-05-2012 |
05-06-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
466 |
2020 |
320 |
03-05-2020 |
AVVISO n°2/2018 – cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni di cui all’art. 15 comma II della l.r. 17 marzo 2016 n°3. Piano d’azione e coesione (Programma Operativo complementare 2014-2020) Asse 8 “promozione dell’occupazione e della inclusi |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
449 |
2021 |
320 |
23-04-2021 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C. SNC con sede in Cefalù per acquisto di n.2 Kobo e-book relativi “Concorso di Poesia
e Racconti dal titolo La Vita in Rete”. CIG: Z23311DEFE |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
95 |
2022 |
32 |
02-02-2022 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO
NOVEMBRE /DICEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
126 |
2021 |
32 |
27-01-2021 |
liquidazione di €. 243,76 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano –
per la fattura n.43404/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del me |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
95 |
2015 |
32 |
04-02-2015 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario, con sede in Collesano, dei lavori di manutenzione
meccanica sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA e contestuale impegno
di spesa della somma di €. 699,06
CIG: ZD612B5945 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
118 |
2020 |
32 |
17-01-2020 |
Liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 – fattura n. . 8V00540030 del 05/12/2019periodo ottobre/novembre 2019 |
24-01-2020 |
08-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
203 |
2013 |
32 |
04-02-2013 |
Liquidazione di €. 2.335,30 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo novembre e dicembre 2012 e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: Z840840DDD |
12-02-2013 |
27-02-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
81 |
2018 |
32 |
26-01-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Acquisto n. 2 estintori portatili omologati con relativi supporti da installare sul mezzo comunale adibito a Scuolabus ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z7421CB28C |
30-01-2018 |
14-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
98 |
2019 |
32 |
18-01-2019 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione “Caffè concerto Adelmo,s Zucchero
Fornaciari live”. |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
153 |
2014 |
32 |
29-01-2014 |
Liquidazione fattura n.103 del 19.09.2013 Studio legale associato
Avvocati Bonomonte-Cottone |
30-01-2014 |
14-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
124 |
2017 |
32 |
31-01-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI GENNAIO 2017 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
171 |
2012 |
32 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla tipografia Zangara per fornitura registri di Stato Civile per l’anno
2012 |
02-02-2012 |
17-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
505 |
2018 |
319 |
15-05-2018 |
Liquidazione fattura n. 1/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, acconto spese legali
per resistenza n. 1 ricorso ex art. 700 e n. 3 ricorsi ex art. 702 C.p.C.
promossi innanzi al Tribunale di Termini Imerese.
CIG Z0722BAB3C |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
449 |
2019 |
319 |
11-04-2019 |
Affidamento noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del Comune di Collesano.
CIG: Z1D27ED23D |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
620 |
2014 |
319 |
23-05-2014 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARI “ Tributo sui rifiuti e sui servizi”.
Dipendente Manganello Delia. |
29-05-2014 |
13-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
560 |
2017 |
319 |
27-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 917,80 in favore del Geologo Ilarda Gandolfo per redazione studio geologico
a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di un ascensore presso la
sede municipale di Collesano - CIG= Z0A1BF0B02 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
465 |
2020 |
319 |
04-05-2020 |
Liquidazione fattura servizio di intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE + |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
482 |
2021 |
319 |
23-04-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2021. CIG Z752CCB442. |
05-05-2021 |
20-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
513 |
2022 |
319 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO
MARZO 2022 |
24-05-2022 |
08-06-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
572 |
2015 |
319 |
25-05-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
Approvazione PERIZIA D |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
593 |
2012 |
319 |
03-05-2012 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 7 Ditte e dichiarati
perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95
CIG Z 5204C00F4 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
608 |
2013 |
319 |
13-05-2013 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo e viceversa mesi di aprile e maggio 2013 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
529 |
2016 |
319 |
19-05-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio e febbraio 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
528 |
2016 |
318 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/04/2016 al 30/04/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
602 |
2012 |
318 |
08-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura di una
Multifunzione Brother MCF 9120 CN LED colori A4 per l’ufficio di STAFF
CIG: Z1CO4C1A99 |
17-05-2012 |
01-06-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
632 |
2013 |
318 |
13-05-2013 |
Impegno integrativo di spesa per indennità di carica e di responsabilità e rimborso
spese viaggio al Dr. Tumminello Antonio – Commissario Straordinario del
Comune (Società Consortili gestione rifiuti). |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
451 |
2022 |
318 |
29-04-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE ATTIVITà DI LAVORO STRAORDINARIO “SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” PER PULIZIA,IGIENIZZAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI EX OPERA
PIA PER ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
571 |
2015 |
318 |
25-05-2015 |
Impegno della somma complessiva di Euro 1.193,30 in favore dell'Avv. Cinzia Federico,
nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale
n.09 del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pace Di Cefal |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
504 |
2018 |
318 |
15-05-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/PA/2018, Avv. Dallara Grazia, spese legali per
resistenza Ricorso ex art. 700 C.p.C. promosso dal Sig. M.S.
CIG Z0722BAB3C |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
461 |
2021 |
318 |
23-04-2021 |
Affidamento e impegno di spesa allo Studio di consulenza web e informatica di Giampiero Guzzio per
la realizzazione del sito Web istituzionale del Comune di Collesano . CIG Z82317DA99 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
617 |
2014 |
318 |
22-05-2014 |
Impegno e Liquidazione in favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori “Riqualificazione di alcuni
appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione
delle risorse ambientali e sto |
23-05-2014 |
07-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
559 |
2017 |
318 |
27-04-2017 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Recupero somme |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
639 |
2014 |
317 |
21-05-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG 24598078F1
Atto di liquidazione certificato di pagamento 3 °S.A.L |
05-06-2014 |
20-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
580 |
2012 |
317 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
460 |
2021 |
317 |
23-04-2021 |
Liquidazione della somma di 6.933,37 per oneri di funzionamento anno 2021 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
26/2021 -I acconto 50% |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
558 |
2017 |
317 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.029,26 in favore dell'Ing. Liborio Panzeca per competenze tecniche , ai
sensi dell'ex art.93 D.Lgs. 163/2006, relative al collaudo statico e amministrativo per il
Progetto di "completamento e ampliamento del Parco Urbano nella frazione |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
570 |
2015 |
317 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura multipack epson T 1295 e
cart.Epson nera SX420 CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
501 |
2018 |
317 |
15-05-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: Marzo 2018 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
527 |
2016 |
317 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/03/2016 al 31/03/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
631 |
2013 |
317 |
13-05-2013 |
Impegno e liquidazione, a saldo, appendice di regolazione premio, terza annualità,
polizza assicurativa R.C. n. 5009021152882 – Compagnia FATA Assicurazioni
CIG Z1F09D02D4 |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
450 |
2022 |
317 |
29-04-2022 |
IMPEGNO PER PAGAMENTO DOMINIO WEB WWW.MUSEOTARGAFLORIO.IT.
DITTA ARUBA.IT CIG. Z813607BF0 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
569 |
2015 |
316 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e aggiornamento ai
programmi informatici - canone assistenza - anno 2015.
CIG: ZA3124F6CF |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
606 |
2014 |
316 |
20-05-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi gennaio - aprile 2014. |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
526 |
2016 |
316 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/02/2016 al 29/02/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
469 |
2022 |
316 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2022 |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
607 |
2013 |
316 |
13-05-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2013. |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
557 |
2017 |
316 |
26-04-2017 |
Affidamento del servizio di tesoreria- nomina commissione di gara |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
477 |
2022 |
316 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. I° TRIMESTRE 2022 |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
499 |
2018 |
316 |
15-05-2018 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA3216104C |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
579 |
2012 |
316 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 1.641,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo marzo 2012. |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
459 |
2021 |
316 |
23-04-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 886,60 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200136 - Marzo 2021 – Fa |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
449 |
2022 |
315 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE
NELLA C.DA CANNE MASCHE DI €. 736,78 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A
RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA
DURA COD. CER 200139 – MARZO 2022 – F |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
630 |
2013 |
315 |
13-05-2013 |
Liquidazione compenso componenti esterni Nucleo di Valutazione,
per l'anno 2012= |
17-05-2013 |
01-06-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
578 |
2012 |
315 |
03-05-2012 |
Liquidazione di €. 3.899,10 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di marzo 2012 |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
530 |
2018 |
315 |
15-05-2018 |
Impegno della somma complessiva di Euro 3.000,00 per spese di partecipazione di questo
Ente all’evento “Madonie Expò” della Fiera Campionaria del Mediterraneo che si terrà in Palermo dal 26
maggio al 10 giugno 20 |
23-05-2018 |
07-06-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
458 |
2021 |
315 |
23-04-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA105 del 31/03/2021 di €. 5.569,53 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
461 |
2019 |
315 |
11-04-2019 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario diurno di €
1.111,32 (Euromillecentoundici/32) per n. 3 Ausiliari del traffico Cat. B1
per n° 66 ore complessive e per n. 1 unità per servizio confalone Cat. B1
per n.° 4 ore complessive Perio |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
568 |
2015 |
315 |
22-05-2015 |
Liquidazione alla ditta INFOSYSTEM di Indulsi S & C s.a.s. per fornitura toner XEROX
Workcentetre 3210 - CIG: ZD80F3A1F3 |
29-05-2015 |
13-06-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
605 |
2014 |
315 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 1.788,14 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. –
CUP E49E12001340004 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
523 |
2016 |
315 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/01/2016 al 31/01/2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
556 |
2017 |
315 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 224,73 per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 mese di Marzo 2017
– Fatt. n. E28 del 31/03/2017.
CIG Z421D651B4 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
464 |
2020 |
314 |
28-04-2020 |
impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo marzo
202 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
525 |
2016 |
314 |
18-05-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile Ippolito Benedetta e
La Duca Anna dall'1/12/2015 al 31/12/2015 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
604 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 94 del 25.02.2014 ditta Datanet s.r.l per servizio di
postalizzazione bollette Tares 2013 rata in acconto .
CIG. ZAOOD84BF5 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
555 |
2017 |
314 |
26-04-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 105,66 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Marzo 2017 – Fatt. n. E26 del 31/03/2017.
CIG ZF21DB9639 |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2014 |
314 |
20-05-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.1.2014 al 26.03.2014 – Saldo fattura n. 6/2014 . CUP E49E12001340004 |
17-06-2014 |
02-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
448 |
2022 |
314 |
29-04-2022 |
IMPEGNO DI €. 2.500,00 FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON
SEDE IN MILANO -COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI
CONFERIMENTIO DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA) –
ANNO 2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
558 |
2015 |
314 |
22-05-2015 |
Impegno della somma di €. 4.149,00 quale quota di adesione per l'anno 2015
relativa agli oneri dovuti a favore del PIST Città a rete Madonie-Termini per il
funzionamento dell'Ufficio Unico con sede in Gangi nella via Salita Municipio n. 2.. |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
498 |
2018 |
314 |
12-05-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
577 |
2012 |
314 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura monitor perL’Ufficio
tecnico |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
457 |
2021 |
314 |
23-04-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 187,57 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Febbraio 2 |
27-04-2021 |
12-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
445 |
2019 |
314 |
11-04-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Cerca” e Comitato Morte e Passione per le
manifestazioni del Venerdi Santo - Anno 2019 |
11-04-2019 |
26-04-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
605 |
2013 |
314 |
13-05-2013 |
Liquidazione fatture Telecom III ° Bimestre 2013
CIG: ZB409CA1B9 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
460 |
2019 |
313 |
11-04-2019 |
Impegno di spesa di € 286,70 (euroduecentoottantasei/70) a favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede in Trabia
per prelevamento, affidamento e cure di n. 01 cucciolo abbandonato._
CIG. Z1027F1845 - CODICE UF610T |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
554 |
2017 |
313 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 02 per fornitura buoni pasto Ditta Carni&Salumi di Signorello
Giovanni. CIG Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
447 |
2022 |
313 |
29-04-2022 |
“ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE
RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E
DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA S.GIUSEPPE/MORA DEL
COMUNE I COLLESANO “- CIG Z0229AF459
LIQUIDA |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
552 |
2015 |
313 |
22-05-2015 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
497 |
2018 |
313 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo febbraio - marzo 2018
CIG: ZF22389015 |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
576 |
2012 |
313 |
03-05-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office per fornitura carta per fotocopiatori e stampanti in dotazione del
Comune |
04-05-2012 |
19-05-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
522 |
2016 |
313 |
18-05-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura Eleonora
Lo Iacono - Febbraio e Marzo 2016. |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
603 |
2014 |
313 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per servizi di assistenza e
aggiornamento ai programmi informatici – canone assistenza - anno 2014.
CIG: Z41047F6E1 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
604 |
2013 |
313 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM769165/2013 periodo marzo – aprile 2013
CIG: ZD909CA1E4 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
448 |
2021 |
313 |
22-04-2021 |
Anticipazione straordinaria All’Economo . Impegno e liquidazione. |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
476 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
09-05-2022 |
24-05-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
592 |
2012 |
312 |
03-05-2012 |
Impegno di spesa per saldo competenze Avv. Sansone Salvatore, per n. 7
ricorsi dinanzi al TAR di Palermo e dichiarati perenti.
Rif. Incarico GM n. ri 164-165-166-167/94, 31-322-365/95 |
10-05-2012 |
25-05-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
463 |
2020 |
312 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €. 1.205,06 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
553 |
2017 |
312 |
26-04-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/16 per fornitura buoni pasto alla Ditta Spidy Pollo. CIG
Z661B8DDCC |
27-04-2017 |
12-05-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
459 |
2019 |
312 |
11-04-2019 |
Affidamento e impegno di spesa di € 280,00 (euroduecentoottanta/00)
alla Ditta Elettrauto Cirrito Gandolfo con sede a Collesano per riparazione
dell’automezzo Carro funebre targato PAA43939 in dotazione del Comune di
Collesano.CIG: ZB027F1D28. |
12-04-2019 |
27-04-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
551 |
2015 |
312 |
22-05-2015 |
Impegno di spesa per contributo Alla Confraternita SS.mo Crocifisso per la
rappresentazione sacra "La Cerca" del Venerdì Santo e Comitato Morte e Passione - Anno
2015 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
470 |
2022 |
312 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 23/03/2022. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
496 |
2018 |
312 |
12-05-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – |
15-05-2018 |
30-05-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
451 |
2021 |
312 |
22-04-2021 |
Liquidazione di € 122,00 (Eurocentoventidue/00) in favore dell’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANIMALI CHIAMATA AGADA con sede a TRABIA
(PA) per prelevamento di n. 01 cucciolo abbandonato _ CIG. Z572FDF1E7 |
26-04-2021 |
11-05-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
602 |
2014 |
312 |
20-05-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti –
CIG: ZD80F3A1F3 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
603 |
2013 |
312 |
13-05-2013 |
Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X01373430
del 12.04.2013 periodo febbraio - marzo 2013
CIG: ZB709CC2E3 |
15-05-2013 |
30-05-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
521 |
2016 |
312 |
18-05-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'1 Aprile al 30 Giugno 2016 |
20-05-2016 |
04-06-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
462 |
2020 |
311 |
28-04-2020 |
liquidare la somma di €.2.051,91 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di febbraio 2020 |
05-05-2020 |
20-05-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
550 |
2015 |
311 |
22-05-2015 |
Impegno di spesa per concessione contributo integrativo alla Società Calcio di
Collesano.
Stagione calcistica 2014/2015 |
22-05-2015 |
06-06-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
471 |
2022 |
311 |
29-04-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CCM PER COLLOCAZIONE STRUTTURA IN FERRO
PER MONITOR INFORMATIVO ESTERNO. |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |