1025 |
2013 |
533 |
10-09-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione competenze tecniche (fino all’emissione del 2° SAL) alla Litos Progetti s |
23-09-2013 |
08-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
750 |
2020 |
533 |
21-07-2020 |
Impegno e liquidazione di €. 44,15 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in
Milano – per la fattura n. 41810/20 per costi recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti
dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plasti |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
835 |
2018 |
533 |
24-07-2018 |
Impegno integrativo di spesa per liquidazione ENPAIA - contributi e
sanzioni relativi ad aspettativa ex Sindaco |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
943 |
2016 |
533 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Naso di Falco " Tributo a Claudio Baglioni".
CIG:Z1D1B2D679 |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
906 |
2017 |
533 |
07-08-2017 |
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita
dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione
della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017).
CIG Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
776 |
2021 |
533 |
27-07-2021 |
Incarico del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’ art. 37 del
Regolamento UE 2016/679.CIG Z77329A8C6 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
750 |
2019 |
533 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per fornitura di: “manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; -CIG= ZD928D096D |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2022 |
533 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 283,05 (EURODUECENTOOTTANTATRE/05) PER
INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO – PERIODO DAL
23.05.2022 AL 19.06.2022 (MESI |
20-07-2022 |
12-11-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
769 |
2021 |
532 |
26-07-2021 |
Scrittura privata del 19.02.2021 relativa al Servizio di: gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale CIG Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE
(canone bimestre aprile-maggio 2021) |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
900 |
2017 |
532 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 8.390,17 in favore dell'Ing. Piero Lo Duca per redazione progetto esecutivo
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un
ascensore presso la sede municipale di Collesano - CIG= ZID1BF0B3 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
834 |
2018 |
532 |
24-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 2 – 21 Maggio 2018. |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
928 |
2012 |
532 |
03-08-2012 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /12 –
Primo semestre 2012. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2015 |
532 |
10-08-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a Ciacomarra
C. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
749 |
2019 |
532 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di Maggio 2019- Saldo fattura n. 62_19 . CIG= Z4822AAB34 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
737 |
2022 |
532 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO “BANCO OPERE DI CARITà”.
ANNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1019 |
2014 |
532 |
16-09-2014 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI AGOSTO - SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1024 |
2013 |
532 |
10-09-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione acconto( 50%) competenze RUP |
23-09-2013 |
08-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2016 |
532 |
16-09-2016 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 243,01 (Euroduecentoquarantatre/01) Ausiliari del traffico per n° 16 ore
complessive, Periodo: 15 E 18 SETTEMBRE 2016. |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
749 |
2020 |
532 |
21-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
967 |
2012 |
531 |
03-08-2012 |
Liquidazione della somma pari ad € 804,65 a favore della A.Manzoni & C. s.p.a. filiale di Palermo “ per
la pubblicazione sul Quotidiano nazionale “la Repubblica” delle risultanze della procedura di affidamento gara
relativa ai lavori di: “Restauro e Ris |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
941 |
2016 |
531 |
16-09-2016 |
Affidamento spettacolo musicale dei Rosso Relativo " Tributo a Tiziano Ferro".
CIG:Z561B2D81C |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
748 |
2019 |
531 |
19-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 306,13 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= Z892743BEB |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2022 |
531 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CCM DI DISPENZA FILIPPO E GIUSEPPE
SNC, CON SEDE IN COLLESANO NELLA C.DA MONDOLETTO, DELLA FATTURA N. 114 DEL
28/06/2022 PER IL SERVIZIO DI BONIFICA TRAMITE RIMOZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
766 |
2021 |
531 |
26-07-2021 |
Determina n° 363 del 14.05.202 – Intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento su impianto di pubblica illuminazione in un’area Comunale nel quartiere Bagherino
CIG = Z402E33BCC
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
899 |
2017 |
531 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 -
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
867 |
2015 |
531 |
04-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: luglio - agosto 2015 |
05-08-2015 |
20-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
737 |
2020 |
531 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Moger Arte e Cultura per spettacolo musicale del gruppo “THE DIXE KING”
Carnevale 2020. Cig:ZO32BE71A4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
833 |
2018 |
531 |
24-07-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZC62457249 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
982 |
2013 |
531 |
09-09-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
927 |
2012 |
530 |
03-08-2012 |
LIQUIDAZIONE in favore della ENEL SOLE – per lavori di sostituzione n. 1
punto luce a muro n. 5044 – Vicolo Ventimiglia. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
765 |
2021 |
530 |
26-07-2021 |
Determina n° 476 del 29.06.2021 di affidamento dell’intervento urgente strada comunale sita in c.da Comune ”- CIG Z9132333D9
LIQUIDAZIONE |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2020 |
530 |
21-07-2020 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura calzature antinfortunistica per il personale esterno dell’UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z042D8D070 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
898 |
2017 |
530 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre per lavori di "Messa in sicurezza sede viaria comunale dalla S.P. 9
alla S.P. 125" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z041F8EA3C |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2015 |
530 |
03-08-2015 |
Liquidazione della fattura nr.FATTPA 8_15 del 03.07.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene II acconto anno 2015- gestione
Commissario Straordinario". |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
819 |
2018 |
530 |
19-07-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione San Vincenzo. Anno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
981 |
2013 |
530 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
936 |
2016 |
530 |
14-09-2016 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Acconto Saldo 2015 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1016 |
2014 |
530 |
16-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - CUP: E42D12000060006 - CIG:
56656756E9 – |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
747 |
2019 |
530 |
20-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 244,00 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “sostituzione valvole e detentore radiatore sala mensa Scuola Materna di Via Imera” - CIG: Z322843B6B |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
145 |
2016 |
53 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
113 |
2020 |
53 |
22-01-2020 |
Assistenza economica straordinaria .- Liquidazione |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
226 |
2013 |
53 |
07-02-2013 |
Liquidazione, premio annuale polizza assicurativa Tutela Legale con validità dalle
ore 24 dell’ 1.01.2013 alle ore 24 dell’1.01.2014.
CIG ZA703751CD |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
104 |
2019 |
53 |
25-01-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Dicembre 2018 – Fatt. n.3/24 del 18.12.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
110 |
2022 |
53 |
02-02-2022 |
VERBALE DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI
SPETTACOLI – UTILIZZO CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGG |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
129 |
2021 |
53 |
04-02-2021 |
Liquidazione alla Ditta Biga S.R.L. Industria arredi scolastici per fornitura arredi scolastici per le locali scuole del’
Istituto Comprensivo di Collesano . CIG: ZA22F6931B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
114 |
2018 |
53 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 2.033,74 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per “intervento di riparazione e messa in sicurezza impianti di riscaldamento degli edifici scolastici ( Scuola Via T.Villa)”.- CIG: ZDE20E7743 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
158 |
2017 |
53 |
07-02-2017 |
Liquidazione Oneri SIAE . Manifestazioni Natale 2016 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
145 |
2015 |
53 |
06-02-2015 |
Liquidazione in favore dell’Avv. Sansone Salvatore, per spese, competenze ed
onorari per ricorsi dinanzi al TAR di Palermo promossi da n. 3 Ditte e dichiarati
perenti.Rif. Incarico GM n. ri 303/94, 322 e 424/95
CIG Z2012A9620 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
291 |
2014 |
53 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 1.100,06 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. quale
differenza, ns. dare, sulla liquidazione disposta con determinazione n. 867 del 30.12.2013 a saldo della Fatt.
165/13 per gestione dei servizi d’igiene urbana, IV trime |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
148 |
2012 |
53 |
30-01-2012 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
735 |
2022 |
529 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER UN CORSO DI
FORMAZIONE AI SOGGETTI AVVIATI AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. INGEGNERE ANTONINO
FUSTANEO , P.IVA N.03868000823 . CIG: Z8E361C1 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
980 |
2013 |
529 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
935 |
2016 |
529 |
14-09-2016 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Marzo- Luglio 2016 . CIG ZE717FCE3F |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
746 |
2019 |
529 |
20-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura n. 1 stallo portabiciclette” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite acquisto sul MEPA; CIG: ZCC28D0AD3 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
849 |
2018 |
529 |
19-07-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.900,00 in favore della Ditta Evoedil di Francesco Cirrito per “interventi di manutenzione presso gli istituti scolastici di Collesano” CIG= Z831BD3A86 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
764 |
2021 |
529 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “ Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera” da espletare ne |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
735 |
2020 |
529 |
21-07-2020 |
Interventi di riparazione dei macchinari Decespugliatore e Motosega in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZD22D9DDB4 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
897 |
2017 |
529 |
03-08-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 2.625,44 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
918 |
2012 |
529 |
03-08-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta CI.GA. s.r.l. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1043 |
2014 |
529 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z6D10CD7F8 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
734 |
2020 |
528 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 434,32 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale per area comunale a verde” – Fatt. n. FPA 1 del 30.06.2020 CIG= ZB62D4448E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
896 |
2017 |
528 |
03-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua fontana Mora" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016; - CIG= Z271F75DC1 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
848 |
2018 |
528 |
19-07-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per interventi di “Manutenzione gradini ingresso area Castello “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z71244A8EE |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1042 |
2014 |
528 |
15-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2014/2015.
CIG 5748281 |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
744 |
2022 |
528 |
14-07-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DALLA SIGNORA DI MAGGIO ROSA |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
768 |
2021 |
528 |
26-07-2021 |
Determina di l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) dell’Intervento di ripristino della scalinata di via Pietro Cardona e messa in sicurezza di alcune strade e aree comunale – CIG ZD2327ED9E- im |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2015 |
528 |
03-08-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 - CIG= Z3615886E5 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2019 |
528 |
20-06-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 15 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo maggio 2019 CIG: Z1926821D8 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
979 |
2013 |
528 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli
uffici . CIG: ZF80B4944B |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
934 |
2016 |
528 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 512,00, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo al progetto per il consolidamento d |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2015 |
527 |
03-08-2015 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.952,00, IVA inclusa, per manutenzione
impianto di condizionamento Palazzo Municipale - Ditta G.F. IMPIANTI di Fullone Gandolfo -
CIG= Z68158D901 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
895 |
2017 |
527 |
03-08-2017 |
Determinazione Fondi vincolati in cassa all'01 gennaio 2017 |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
978 |
2013 |
527 |
03-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03489503 DEL
12.07.2013 periodo maggio – giugno 2013
CIG: Z970B49790 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
729 |
2022 |
527 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL’ART. 6
TARIFFA PARTE PRIMA – ALLEGATO AL D.P.R. 131/86 - ATTORI: COMUNE DI COLLESANO /
S.F. |
15-07-2022 |
30-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
828 |
2018 |
527 |
19-07-2018 |
Liquidazione complessivi € 1.697,20 (Euromilleseicentonovantasette/20)
per n° 105 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 5 ausiliari del traffico cat. B. (21 ore cadauno)
Periodo: 21 maggio – 10 giugno 2018._ |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1015 |
2014 |
527 |
15-09-2014 |
affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= Z34108F714 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
933 |
2016 |
527 |
14-09-2016 |
Impegno e Liquidazione per € 134,60, in favore dell' ASP 6 Palermo - Dipartimento
Prevenzione U.O Territoriale di Cefalù quale tariffa cod. 1.02.46.01+2% ENPAM (giusto D.A.
04 giugno 2004) per rilascio parere relativo ai lavori per la realizzazione dell |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
789 |
2019 |
527 |
20-06-2019 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI
SENSI DELL’AR |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
926 |
2012 |
527 |
03-08-2012 |
Liquidazione per fornitura brochure e altro materiale pubblicitario per mostra ceramica di
Collesano a Palazzo Abatellis. |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
733 |
2020 |
527 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 558,76 in favore della Ditta Agriverde di Andrea Lo Pizzo per “fornitura materiale vario” – Fatt. n. FPA 2/2020 del 30.06.2020 CIG= Z6B2D4A30E |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
763 |
2021 |
527 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Elisir” di D’Agostaro Maria Rosaria con sede a
Collesano per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG:Z77328DFC7. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
932 |
2016 |
526 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/08/2016 al 31/08/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
732 |
2020 |
526 |
21-07-2020 |
Liquidazione € 1.187,28 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
936 |
2012 |
526 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
894 |
2017 |
526 |
03-08-2017 |
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove
nomine del 5/07/2017. |
04-08-2017 |
19-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
857 |
2015 |
526 |
03-08-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESI AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
728 |
2019 |
526 |
20-06-2019 |
Liquidazione Associazione Decibel per servizio amplificazione – Giornata della Legalità –
Cig: ZA8285DB91. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
762 |
2021 |
526 |
26-07-2021 |
Determina a contrarre impegno di spesa e affidamento alla Ditta “Casalinda ” di Di Matteo Rosaria con sede a Collesano
per fornitura materiale di pulizia degli immobili Comunali . CIG: Z0E328DFE9 |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
977 |
2013 |
526 |
03-09-2013 |
Liquidazione alla ditta HARTEX group per fornitura materiale di cancelleria
CIG:ZF20B4E7FA |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2018 |
526 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia giugno 2018
CIG:Z32468E9A |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
856 |
2015 |
525 |
03-08-2015 |
Assistenza economica straordinaria alla Sig.ra B.S. .- Impegno di spesa |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
761 |
2021 |
525 |
26-07-2021 |
Impegno e liquidazione alla Fondazione Le Vie dei Tesori del contributo di partecipazione alla manifestazione “Festival Le Vie dei Tesori” 28/29 agosto e 4/5 settembre 2021. |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
883 |
2017 |
525 |
31-07-2017 |
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8
del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico-
Periodo: 15 ore settimanali |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2019 |
525 |
20-06-2019 |
Liquidazione “Al Sig. Angelo Dragotto per intrattenimento musicale”- Giornata della
Legalità. Cig:Z9D287E71D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
826 |
2018 |
525 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia maggio 2018
CIG:ZD92468AEB |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
927 |
2013 |
525 |
02-09-2013 |
Provvedimento di espropriazione definitiva di pubblica utilita' relativa agli immobili necessari per i lavori di riqualificazione del centro storico consolidamento e sistemazione dei ruderi del castello |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
931 |
2016 |
525 |
14-09-2016 |
Impegno di spesa per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2016 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
731 |
2020 |
525 |
21-07-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2020 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
734 |
2022 |
525 |
14-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI
NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022. DIRETTIVA
ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
935 |
2012 |
525 |
02-08-2012 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 375,00 (MAV n.
01030449534711675) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione
f |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
848 |
2015 |
524 |
30-07-2015 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. - Sig.ra D'Agostaro Giacoma |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
926 |
2013 |
524 |
02-09-2013 |
Lavori di Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento del
cimitero in Collesano |
03-09-2013 |
18-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
917 |
2012 |
524 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per manifestazioni “ estate@collesano2012” |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
733 |
2022 |
524 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2022 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
730 |
2020 |
524 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/febbraio 2020. CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
791 |
2021 |
524 |
23-07-2021 |
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Zappulla Antonino
con sede in Collesano nella via Montegrappa n. 31 per i lavori con mezzo meccanico di
pulitura e apertura piste dell’alveo del torrente Zubbio in c.da Favara pe |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
726 |
2019 |
524 |
20-06-2019 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di scarpe antinfortunistiche “Cantiere
di Servizi”. CIG ZCF28AF547. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
930 |
2016 |
524 |
14-09-2016 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/07/2016 al 31/07/2016. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1064 |
2014 |
524 |
13-09-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni in onore del SS.mo Crocifisso |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
882 |
2017 |
524 |
31-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2018 |
524 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di giugno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
965 |
2013 |
523 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 - scuolabus e autobotte |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2018 |
523 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di maggio2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1014 |
2014 |
523 |
12-09-2014 |
Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio
del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
929 |
2016 |
523 |
14-09-2016 |
Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio
Personale.Impegno di € 6,10 e liquidazione in favore della ditta Aruba S.p.A. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
760 |
2021 |
523 |
23-07-2021 |
Proroga tecnica al contratto d’appalto stipulato in data 24/04/2019, Rep. 1/19 del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri se |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
881 |
2017 |
523 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 4.765,21 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per tecniche relative alla
redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da
collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG= Z881BF4385 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
847 |
2015 |
523 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura
elettronica n.1 E del 22.07.2015.
CIG: Z081553B0E9 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
916 |
2012 |
523 |
02-08-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’ Associazione “The Power of Dance”.
CIG: ZB105F6629 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
732 |
2022 |
523 |
14-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE” – ANNI
UNO - CODICE CIG: Z7136071BE. |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
729 |
2020 |
523 |
17-07-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo marzo 17 maggio 2020 CIG. Z0A2B5E042 |
20-07-2020 |
04-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
725 |
2019 |
523 |
20-06-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2019 .CIG: Z172632E8A |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
724 |
2019 |
522 |
20-06-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore di questo Comune.
Periodo gennaio 2019. CIG: Z9828A640D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
964 |
2013 |
522 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
811 |
2018 |
522 |
18-07-2018 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
759 |
2021 |
522 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto Scolastico “ Scuola dell’infanzia” |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
846 |
2015 |
522 |
30-07-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2012 |
522 |
02-08-2012 |
Affidamento lavori di scavo e ripristino per interventi di riparazione su acquedotto
extraurbano “ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta ZAPPULLA |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
928 |
2016 |
522 |
13-09-2016 |
Liquidazione compenso per rientri assistenza sedute consiliari – Anno 2015. |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1013 |
2014 |
522 |
12-09-2014 |
Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP: E42D12000060006) – Figure deputate
|
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
880 |
2017 |
522 |
31-07-2017 |
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico
professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il
Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
713 |
2022 |
522 |
08-07-2022 |
determina a contrarre affidamento diretto servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali - impegno di spesa |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
956 |
2013 |
521 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
927 |
2016 |
521 |
13-09-2016 |
Liquidazione fatt. 1/E/2016, Avv. Del Castillo, di acconto spese legali per Appello
avverso S.C. n. 46/10 - Comune di Collesano c/La Russa Sonia. CIG ZAA1A398F4 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
925 |
2012 |
521 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 400,00 a favore della ditta centro Revisione Autoveicoli Pesanti di Angelo Mannisi con sede in Termini Imerese per revisione automezzo comunale Scuolabus Iveco Daily targato AV466JA e autobotte comunale OM 60-10 targato ZA09 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
803 |
2018 |
521 |
18-07-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-
Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 530,00 a favore della ditta Infosyste |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1008 |
2014 |
521 |
10-09-2014 |
Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt.
110/14. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
879 |
2017 |
521 |
31-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 104/17 del 04.07.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario”.. |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2022 |
521 |
08-07-2022 |
liquidazione 3 sal. lavori di pavimentazione marciapiedi via delle fiere/circonvallazione del comune di collesano ditta gimar costruzioni |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
723 |
2020 |
521 |
13-07-2020 |
Misure Distrettuali di sostegno al reddito emergenza Covid-19. Approvazione elenco ammessi ed esclusi |
14-07-2020 |
29-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
723 |
2019 |
521 |
20-06-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Oonlus per ricovero minore di questo
Comune. Periodo gennaio 2019. CIG: Z9828A640D |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
758 |
2021 |
521 |
23-07-2021 |
MIUR – Decreto n. 101 del 13.02.2019 - Servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
845 |
2015 |
521 |
30-07-2015 |
Procedura per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per
esterno e di n. 15 audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi nelle aree
di cui ai lavori di "riqualificazione quartiere bagherino-stazzone - riquali |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2022 |
520 |
08-07-2022 |
LIQUIDAZIONE I ACCONTO 50% PER ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 A
FAVORE DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. CON SEDE IN TERMINI
IMERESE – NOTA DI DEBITO N.24/2022 |
12-07-2022 |
27-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
757 |
2021 |
520 |
23-07-2021 |
Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente alla Fornitura quadro ASC da installare presso i campetti sportivi - CIG = Z402E33BCC |
27-07-2021 |
11-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
844 |
2015 |
520 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Cirrito Salvatore con sede in Collesano per i lavori di
manutenzione urgente della strada di accesso alla ex discarica comunale di C.da
Ottosalme.
CIGZ1414BF98F |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
727 |
2020 |
520 |
13-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP 902 JM - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= ZE02D9A6A6 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
941 |
2013 |
520 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di €. 583,22 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di soccorso stradale e manutenzione sul mezzo comunale autobotte
OM 60 -10 Targa ZA093YN |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
722 |
2019 |
520 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di Collesano per il viaggio di Istruzione classi III
medie a.s. 2018/2019. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
926 |
2016 |
520 |
13-09-2016 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
924 |
2012 |
520 |
02-08-2012 |
Liquidazione della somma di €. 847,97 a favore della ditta COMED s.r.l. con sede in
Collesano per la fornitura di n. 146 numeri civici in ceramica per la toponomastica stradale |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
802 |
2018 |
520 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 1/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
878 |
2017 |
520 |
28-07-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n°
24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1012 |
2014 |
520 |
09-09-2014 |
Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
178 |
2023 |
52 |
16-02-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER PREMI RELATIVI ALLA XXXVIII^ EDIZIONE DEL
CONCORSO “PEPPE N'NAPPA” 2023 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
120 |
2021 |
52 |
02-02-2021 |
Vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia - Primaria – A.S. 2020/2021. Assunzione impegno di spesa e liquidazione |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
225 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
147 |
2012 |
52 |
30-01-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni “natale@collesano2011”. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
218 |
2014 |
52 |
04-02-2014 |
Impegno e liquidazione per pagamento tassa di proprietà
Automezzi comunali. – Anno 2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
144 |
2016 |
52 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di febbraio 2016 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
112 |
2020 |
52 |
22-01-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di dicembre 2019. CIG: Z3229E03EF |
23-01-2020 |
17-05-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
225 |
2013 |
52 |
07-02-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – II° Semestre 2012 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
122 |
2019 |
52 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di dicembre 2018- Saldo fattura n. 263/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
109 |
2022 |
52 |
02-02-2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA PER USO
POTABILE “FONTANA MORA” ALLA DITTA GDA SYSTEM SR- L INTERVENTO MESE DI
DICEMBRE 2021 – FATT. N. 3/1108 DEL 23.12.2021– CIG= ZD93276E15
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
157 |
2017 |
52 |
07-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.468,76 per servizio tecnico al Geom. Vincenzo Costa per la catastazione,
volture e frazionamenti immobili comunali - SALDO
CIG= Z0613402EA |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
923 |
2012 |
519 |
02-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2010 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1007 |
2014 |
519 |
09-09-2014 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
721 |
2019 |
519 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo “Aci Sport di Palermo. Rideterminazione impegno di spesa. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
801 |
2018 |
519 |
18-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG ZF02449441 |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
944 |
2013 |
519 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
726 |
2020 |
519 |
13-07-2020 |
Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, affidamento e impegno spesa in favore della Dott. ssa Di Laura Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previs |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
877 |
2017 |
519 |
28-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore +
kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
717 |
2022 |
519 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 -
DIPENDENTE LA RUSSA GIOVANNA |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
720 |
2019 |
518 |
20-06-2019 |
Impegno e liquidazione quota di partecipazione spese avvio ATS “Castelli di Sicilia . |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
725 |
2020 |
518 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= ZC32D45DA1 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2017 |
518 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
716 |
2022 |
518 |
07-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018 - DIPENDENTE
GIUSEPPE SCEUSI |
13-07-2022 |
28-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
963 |
2013 |
518 |
30-08-2013 |
Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1338185 del 25.06.13 periodo
maggio – giugno 2013 |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
922 |
2012 |
518 |
02-08-2012 |
Impegno a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
06-08-2012 |
21-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1006 |
2014 |
518 |
09-09-2014 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
790 |
2021 |
518 |
22-07-2021 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE -San Vincenzo Ferreri anno 2021- . |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
842 |
2015 |
518 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 587,17 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo giugno 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
925 |
2016 |
518 |
12-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 200 del 20.06.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. Acconto
CIG. Z4919C74B5 |
14-09-2016 |
29-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
950 |
2013 |
517 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
898 |
2012 |
517 |
02-08-2012 |
Impegno di spesa per nuova apertura polizza assicurativa |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
911 |
2016 |
517 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo luglio 2016
CIG : ZA81B1B280 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
841 |
2015 |
517 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.203,32 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo MAGGIO 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
719 |
2019 |
517 |
20-06-2019 |
: Impegno e liquidazione quota associativa ATS “Castelli di Sicilia |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
797 |
2018 |
517 |
17-07-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di € 258,62 (euroducentocinquantotto/62) per n. 4
Ausiliari del traffico per n° 16 ore complessive (4 cadauno), Periodo: 19 – 22
luglio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
699 |
2022 |
517 |
05-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA
MINORI . PERIODO MAGGIO /GIUGNO. ANNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
724 |
2020 |
517 |
13-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “n. 1 intervento semestrale di manutenzione, verifica e controllo, come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori comunali”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: ZE62D7E154 |
15-07-2020 |
30-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
875 |
2017 |
517 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
715 |
2020 |
516 |
08-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Nomina Comm |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
990 |
2014 |
516 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 1.350,59 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z630FBCC26 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
718 |
2019 |
516 |
20-06-2019 |
Impegno di spesa per rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Anno 2019.
Rideterminazione impegno di spesa. |
21-06-2019 |
06-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
698 |
2022 |
516 |
05-07-2022 |
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADA DI COLLEGAMENTO CON
CONTRADA FAVARA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SSS-STRADE SICUREZZA
SEGNALETICA- E IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z1A37089C1 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
796 |
2018 |
516 |
17-07-2018 |
Liquidazione della somma complessiva a saldo di Euro 192,97 in favore dell’Avv. Cinzia
Federico, nominato dal Comune di Collesano, con incarico con Deliberazione della Giunta Municipale n.09
del 13.03.2014 per ricorso a sentenze emesse dal Giudice di Pa |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
874 |
2017 |
516 |
28-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
748 |
2021 |
516 |
14-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Giugno 2021.CIG: ZD52F85624 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
915 |
2012 |
516 |
31-07-2012 |
Fornitura pasti caldi per servizio Refezione Scolastica A.S. 2012/2013. – Scelta metodo di
gara ed approvazione bando e capitolato di gara |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
910 |
2016 |
516 |
08-09-2016 |
Impegnare e liquidare le fatture Enel Energia S.p.a fatture utenza campo sportivo
periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014
CIG : Z941B09E80 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
840 |
2015 |
516 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.137,52 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
873 |
2017 |
515 |
28-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "F.lli
Battaglia snc |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
744 |
2019 |
515 |
19-06-2019 |
Rinunzia concessione loculo da parte della Sig.ra Tribunella Vincenza e rimborso somma |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
914 |
2012 |
515 |
31-07-2012 |
Affidamento spettacolo di danza all’Associazione ASD Linea Sport di Collesano .
CIG : Z9505F657A |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
909 |
2016 |
515 |
07-09-2016 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2015 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
697 |
2022 |
515 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
873 |
2018 |
515 |
17-07-2018 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale -
Anno 2018 |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
839 |
2015 |
515 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 111,95 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2013 |
515 |
30-08-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni e addestramenti didattici |
05-09-2013 |
20-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
989 |
2014 |
515 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 883,87 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z010FBC558 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
713 |
2020 |
515 |
08-07-2020 |
Liquidazione mese di Maggio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
747 |
2021 |
515 |
13-07-2021 |
Richiesta all’e- distribuzione di nuova fornitura di energia elettrica con istallazione di nuovo contatore fisso ubicato nella piazza Mazzini - ( numero POD IT001E938570507- Codice tracciabilità 282885616)-
CIG Z95326BEE1 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
743 |
2019 |
514 |
19-06-2019 |
Incarico al Sig. Corsello Nicola di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche di sviluppo”. Art. 14 della L.R. 7/19 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1005 |
2014 |
514 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
746 |
2021 |
514 |
13-07-2021 |
Consorzio Simegas - impianto a GAS Metano a servizio dell’immobile com,.le adibito a Caserma dei carabinieri- Istallazione Gruppo di misura con aumento potenza (da G4 a G6); - CIG ZA2326BD7B |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
795 |
2018 |
514 |
16-07-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Giugno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
838 |
2015 |
514 |
27-07-2015 |
Affidamento spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI" CIG:Z65158075B |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
949 |
2013 |
514 |
30-08-2013 |
Liquidazione € 1.414,48 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile 2013 – Fatt. 74 del
28.01.2013 - Fatt. n. 171 d |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
706 |
2020 |
514 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 1.632,96 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
696 |
2022 |
514 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI E AI COMPONENTI DEI SEGGI
ELETTORALI COMUNALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
794 |
2018 |
513 |
16-07-2018 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Alioto Maria Concetta periodo marzo/maggio 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
837 |
2015 |
513 |
27-07-2015 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2017 |
513 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 10.000,04 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2016 |
513 |
02-09-2016 |
Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LI |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
705 |
2020 |
513 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €.196,24 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di maggio 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
955 |
2013 |
513 |
30-08-2013 |
liquidazione contributo in favore dell'associazione sportiva collesano volley |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
742 |
2019 |
513 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri -
Determina a contrarre- Affidamento e impegno di spesa a f |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
933 |
2012 |
513 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di riparazione impianto di sollevamento Pozzi in contrada Pigno
“ - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta GARGANO IIMPIANTI di Gargano Antonio |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
745 |
2021 |
513 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre n. 986 del 10.12.2020 per l’esecuzione dei lavori di cui alla Democrazia partecipata progetto n.4 “Lavori di completamento interni alla struttura ex Opera Pia”
in favore della Ditta Gargano Michele- CIG=ZF22FAAB38- LIQUIDAZIONE- |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
827 |
2015 |
512 |
24-07-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MAGGIO 2015
CIG:Z4D158448A |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
741 |
2019 |
512 |
14-06-2019 |
Liquidazione di € 300,00 per quota annua di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” – Anno
2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2012 |
512 |
30-07-2012 |
Affidamento lavori di manutenzione mezzi Comunali “ - Impegno di spesa e
liquidazione in favore della Ditta BLANDA Mario |
08-08-2012 |
23-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1011 |
2014 |
512 |
09-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 879,52 a favore della ditta Blanda Mario con sede in
Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa
ZA093YNCIG:
Z27102D5C4 |
17-09-2014 |
02-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
793 |
2018 |
512 |
16-07-2018 |
Aggiudicazione definitiva del servizio refezione per la Scuole dell’Infanzia
e Primaria. Anno scolastico 2018/19. CIG : 7337934EAF |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
859 |
2017 |
512 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 7.320,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte - CIG= ZF21F5B600 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
906 |
2016 |
512 |
01-09-2016 |
Rimborso € 2.078,00 alla Sig.ra CUCCIA Delizia (erede Pontani Rosario |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
704 |
2020 |
512 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 164,66 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
940 |
2013 |
512 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 653,56 (Euroseicentocinquantatre/56) per quota
associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso
tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
792 |
2018 |
511 |
16-07-2018 |
Integrazione impegno di spesa spettanze alla CUC e Commissari tecnici per la gara del servizio di refezione scolastica periodo 2018/2019. CIG : Z642355B65 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
858 |
2017 |
511 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 915,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Via Abate Gioeni e Via Bagherino. CIG= Z881EDA018 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
919 |
2012 |
511 |
25-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per difesa in giudizio
Ente/Appelli proposti innanzi la Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Cartelle esattoriali anni 2005-2006 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
988 |
2014 |
511 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1° e 2° intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
826 |
2015 |
511 |
23-07-2015 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora". - Intervento Mese Maggio
2015 - Fatt. n.3/3 del 19.05.2015
CIG= ZB11487D7D |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
905 |
2016 |
511 |
01-09-2016 |
Liquidazione € 1.457,90 per fornitura disinfestante per artropodi e derattizzante in
favore della Ditta NR Norat di E. Cappelletti di Palermo.
CIG= ZEA197FFB2 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2020 |
511 |
07-07-2020 |
liquidare la somma di €. 203,42 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2020 |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
744 |
2021 |
511 |
13-07-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI LUGLIO 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
740 |
2019 |
511 |
14-06-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
954 |
2013 |
510 |
30-08-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
739 |
2019 |
510 |
14-06-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 115,00 a favore della ditta Manganello |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
712 |
2020 |
510 |
03-07-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 133,76 (eurocentotrentatre/76) alla
Ditta CRC s.a.s. di Giuseppe Di Mariano & C. con sede a Collesano per revisione degli
automezzi Fiat Panda in dotazione alla P.M. targato EK887DW. e Fiat Punto in
dotazione del Com |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
857 |
2017 |
510 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2015 |
510 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
896 |
2012 |
510 |
25-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE e addobbo floreale della Chiesa di San
Domenico per i festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri . Anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
791 |
2018 |
510 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2018. CIG ZF02449441 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
904 |
2016 |
510 |
01-09-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
743 |
2021 |
510 |
13-07-2021 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ n.1 intervento di autospurgo per pulizia di n. 2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
111 |
2015 |
51 |
05-02-2015 |
Acquisto vestiario Agente P.M. e ausiliari del traffico. Determina a contrarre -
Affidamento fornitura. CIG:ZA9126CFA6 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
143 |
2016 |
51 |
24-02-2016 |
Concessione sospensione temporanea dal progetto ASU all'operatrice Antista Lucia |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
200 |
2014 |
51 |
04-02-2014 |
Impegno di spesa per istallazione antivirus sul server e i computer collegati |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
111 |
2020 |
51 |
22-01-2020 |
Liquidazione alla Iside Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo ottobre e novembre 2019 . CIG Z5E2A0D5A7 |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
113 |
2018 |
51 |
06-02-2018 |
Liquidazione della somma di €. 1.816,53 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore
della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – II acconto 25% |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
224 |
2013 |
51 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Arch. Palermo. Incarico legale G.M. n. 3/10.
CIG: Z8707A2D10 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
121 |
2019 |
51 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di novembre 2018- Saldo fattura n. 248/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
108 |
2022 |
51 |
02-02-2022 |
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETà COMUNALE- INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – PALO VIALE
VINCENZO FLORIO - CIG= Z402E33BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
177 |
2023 |
51 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGNASCO
PER FORNITURA CORIANDOLI. CIG:Z8339E95CC |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
119 |
2021 |
51 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta “DIEMMEBI” di Bartolo Di Matteo per fornitura manifesti e biglietti-
“Natale/Epifania 2020/2021”. Cig: ZA02FED37A |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
156 |
2017 |
51 |
07-02-2017 |
Impegno della somma di Euro 1.522,56 in favore dell'Avv. Vito Provenzano, Legale del Sig.
Petrucci Luigi nato a Roma il 28.01.1972 e residente in Palermo Via Segesta n.34,
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Vito Provenzano con s |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
146 |
2012 |
51 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Dott. Coffaro Matteo per rimborso spese servizio di oculistica in
favore dei bambini di questo Comune |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
711 |
2020 |
509 |
03-07-2020 |
Liquidazione di € 300,00 (Eurotrecento/00) in favore della Ditta La Russa
Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per segnaletica
orizzontale e verticale_CIG:Z302A3EA4C. |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
856 |
2017 |
509 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017-
Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
948 |
2013 |
509 |
30-08-2013 |
Liquidazione della somma di € 926,49 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Luglio 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
824 |
2015 |
509 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 4096 del 28.11.2014.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
790 |
2018 |
509 |
16-07-2018 |
Impegno di spesa per missioni dipendenti – Anno 2018 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
895 |
2012 |
509 |
25-07-2012 |
Affidamento spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore
di San Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
742 |
2021 |
509 |
13-07-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come disposto dall’art. 51 del DL 77/2021 (decreto
semplificazioni 2021) per la fornitura, compresa posa in opera, di n.100 seggiolini
(v |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
710 |
2022 |
509 |
05-07-2022 |
liquidazione fattura ditta Golem-net srl per sevizio di supporto tecnico per redazione PEF e Piano Tariffario TARI anno 2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
987 |
2014 |
509 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 473,11 in favore della ditta GDA System per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – Interventi dei Mese Luglio 2014 – Fatt. n. 657 del 28.07.2014 .
CIG= ZA110290AE |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2019 |
509 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA.
ANNO 2019 – MAGGIO/DICEMBRE. |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
892 |
2016 |
509 |
29-08-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
986 |
2014 |
508 |
09-09-2014 |
Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
737 |
2019 |
508 |
14-06-2019 |
RILASCIO CARTA DI IDENTITA` ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI
CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO – APRILE ANNO 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
695 |
2022 |
508 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETà COOPERATIVA ESOPO PER IL
COLLOCAMENTO D’ URGENZA DI N. 1 VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE PRESSO UNA
CASA RIFUGIO PROTETTA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2022. CIG ZA632D92BC |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
891 |
2016 |
508 |
25-08-2016 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono e
viceversa mesi di aprile e acconto maggio 2016. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
953 |
2013 |
508 |
30-08-2013 |
determina |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
741 |
2021 |
508 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Cartolibreria Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A3
e A4 per fotocopie. CIG:ZDA3210DDF |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
869 |
2012 |
508 |
23-07-2012 |
Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Anno 2011 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2017 |
508 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione
griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
823 |
2015 |
508 |
23-07-2015 |
Liquidazione € 495,20 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Luglio 2015 - Fatt. n.3/7 del 08.07.2015
CIG= ZB11487D7D |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
888 |
2016 |
507 |
23-08-2016 |
Missioni dipendenti comunali. Liquidazione Anno 2015. |
29-08-2016 |
13-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
740 |
2021 |
507 |
13-07-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig: ZD630D8467 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
854 |
2017 |
507 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 1.697,07 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento fanghi . Saldo fattura n. 38/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
822 |
2015 |
507 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 2.445,60 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 02E/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
697 |
2020 |
507 |
02-07-2020 |
Liquidazione di € 156,94 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/118 e 2/119 CIG= ZED2CE20FB |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
945 |
2013 |
507 |
30-08-2013 |
liquidazione di € 266,20 (Euroduecentosessantasei/20) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura segnaletica
stradale _ |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
789 |
2018 |
507 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo giugno 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
706 |
2022 |
507 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. IMPEGNATO
PRESSO L’AREA TECNICO – MANUTENTIVA - LAVORATORE GIALLOMBARDO DOMENICO.
PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2022 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1004 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
12-09-2014 |
10-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
949 |
2012 |
507 |
23-07-2012 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.815,00, IVA inclusa, per
manutenzione impianto di condizionamento Palazzo Municipale – Ditta
COMED |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
713 |
2019 |
507 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ S. Antonio da Padova “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
985 |
2014 |
507 |
09-09-2014 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2013 |
506 |
30-08-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
868 |
2012 |
506 |
23-07-2012 |
Sentenza n. 6896/2010 LAV c/Comune. Impegno di spesa. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
712 |
2019 |
506 |
13-06-2019 |
Liquidazione Associazione Croce Rossa per servizio ambulanza – Giornata della
Legalità. |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
984 |
2014 |
506 |
09-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per acquisto abbigliamento D.P.I. ( Dispositivo Protezione Individuale) per il personale esterno dell’UTC.
CIG= Z3F0F9DF13 |
10-09-2014 |
03-01-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2022 |
506 |
05-07-2022 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2022 MESI DI MARZO E APRILE. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
788 |
2018 |
506 |
16-07-2018 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Periodo maggio 2018. CIG. Z012136659 |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2021 |
506 |
13-07-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di giugno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
821 |
2015 |
506 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.04.2015 al 3.5.2015 . Saldo fattura
n. 57/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
872 |
2016 |
506 |
22-08-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016.11d. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
702 |
2020 |
506 |
02-07-2020 |
Servizio di rottamazione di n. 2 mezzi di proprietà del Comune, targati
BH 468JC E PA931909 - CIG: Z 3D2D83FFC |
07-07-2020 |
22-07-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
705 |
2022 |
505 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DI VIA LUIGI
MONCADA - CIG=Z6735482D9 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2021 |
505 |
13-07-2021 |
Impegno di spesa e liquidazione somma per registrazione sentenza in favore di Agenzia delle Entrate n.
2019/002/SC000000312312/07001 Comune di Collesano /Albanese n. 000000312/2019 emessa dal Tribunale di
Palermo. |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
852 |
2017 |
505 |
26-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura e collocazione di una targa in
ceramica dipinta a mano con dicitura "" PIAZZETTA YVERDON-LES-BAINS"" ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;CIG: Z7F1F55455 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2015 |
505 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.05.2015 al 3.6.2015 . Saldo fattura
n. 71/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
871 |
2016 |
505 |
22-08-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Maggio 2016.
CIG:636730417C. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
867 |
2012 |
505 |
20-07-2012 |
Liquidazione parziale contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione
“Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
685 |
2020 |
505 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Società Datanet per “contratto di assistenza e
aggiornamento software Ici-Imu-Tasi-Catasto anno 2020. Cig:Z882B5907C |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
947 |
2013 |
505 |
30-08-2013 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 252,00 in favore della Ditta AGRI Roccella di Barrella Giuseppe, con
sede a Campofelice di Roccella, per acquisto n. 6 manicotti e mt 4 di tubo in polietilene per interventi
di manutenzione in economia svolti dal personale operai |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
711 |
2019 |
505 |
13-06-2019 |
Impegno di spesa per contributo al Comitato“ Corpus Domini “ - Anno 2019- |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
787 |
2018 |
505 |
16-07-2018 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.
Periodo aprile/giugno 2018. CIG: ZC2213627B. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
693 |
2022 |
504 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AL SIG. FILIPPO LA TORRE PER
MANIFESTAZIONE “GIORNATA DELLA LEGALITà” 23 MAGGIO 2022 DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI COLLESANO |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
851 |
2017 |
504 |
26-07-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2017 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
737 |
2021 |
504 |
12-07-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA225 del 30/06/2021 di €. 6.431,14 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
983 |
2014 |
504 |
09-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI
STATO CIVILE PER L’ANNO 2015 E DI N.1 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI CIG
ZCD109E564 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
866 |
2012 |
504 |
20-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
684 |
2020 |
504 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoland 2.0 snc per fornitura materiale di cancelleria .
Cig:Z6B2C563CF |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
819 |
2015 |
504 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1342,00 Iva inclusa, in favore della Ditta LEVANTINO GROUP S.r.l. per
nolo piattaforma aerea con operatore |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1003 |
2014 |
503 |
09-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z9DOF96361 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2012 |
503 |
20-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi
Racconti” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
683 |
2020 |
503 |
01-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Golmar Mediterranea srl per fornitura Dispenser con
fotocellula e igienizzante. Cig: ZOE2C55878 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
818 |
2015 |
503 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.3.2015 al 26.5.2015 -
Saldo fattura n. 2E/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
850 |
2017 |
503 |
26-07-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
847 |
2018 |
503 |
12-07-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di “Manutenzione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG:ZD02456741 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
939 |
2013 |
503 |
30-08-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
704 |
2022 |
503 |
05-07-2022 |
liquidazione intervento di controllo e verifica semestrale estintori comunali e impianti antincendio scuola primaria di via t. villa |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2021 |
503 |
12-07-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
869 |
2016 |
503 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di maggio 2016. CIG. ZA917FD220. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
696 |
2020 |
502 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 196,12 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/132 - CIG= Z2B2D2128A |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
736 |
2019 |
502 |
13-06-2019 |
liquidare la somma di €. 1.104,73 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali - Mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
849 |
2017 |
502 |
26-07-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2016. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
846 |
2018 |
502 |
12-07-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza con automazione cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE624566 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
951 |
2013 |
502 |
30-08-2013 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, “Sportello Antiracket”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
735 |
2021 |
502 |
12-07-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
913 |
2012 |
502 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per coordinamento
specialistico per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un “Manufatto in
bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio maronita –P.S. |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
868 |
2016 |
502 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio - marzo aprile- giugno. Saldo anno 2016. CIG Z4D17FD2D2 |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1002 |
2014 |
502 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
817 |
2015 |
502 |
23-07-2015 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno 2015
CIG :Z86157DE3F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1001 |
2014 |
501 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2014. |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
946 |
2013 |
501 |
30-08-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese GIUGNO 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
695 |
2020 |
501 |
01-07-2020 |
Affidamento del servizio relativo al “Collaudo Statico relativamente ai lavori
di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento
del cimitero comunale” – CIG: Z8B2D40019;
– Importo di € 1.307,92 al netto del rib |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
887 |
2016 |
501 |
22-08-2016 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
735 |
2019 |
501 |
13-06-2019 |
Liquidare la somma di €. 2.706,31 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di aprile 2019 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
734 |
2021 |
501 |
12-07-2021 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 22 del 27/01/2021 a
favore della ditta Rekogest srl con sede a Termini Imerese nella c.da Canne Masche, per lo
smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 – plastica dura CER 200139 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
848 |
2017 |
501 |
26-07-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom.
Campagna Francesco- 3° acconto. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
786 |
2018 |
501 |
12-07-2018 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2018 mese di luglio. |
17-07-2018 |
01-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
912 |
2012 |
501 |
19-07-2012 |
Formalizzazione IMPEGNO spesa per conferimento incarico per revisione e
adeguamento del progetto relativo ai lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale
delle Fornaci di Borgo Stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2015 |
501 |
23-07-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
733 |
2021 |
500 |
09-07-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo maggio
2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
886 |
2016 |
500 |
22-08-2016 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e Ausiliari del Traffico - Affidamento fornitura Ditta For.
Ap. srl CIG:Z231AD0E9A |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
765 |
2018 |
500 |
11-07-2018 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese GIUGNO 2018 – Fatt. n.3/8 del 26.06.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
703 |
2022 |
500 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = Z382F3C6 |
07-07-2022 |
22-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2012 |
500 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 7.897,37 in favore dell’Ing. Matteo Crisà per adempimento
dell’art. 7 della Convenzione di incarico di cui alla Determina Sindacale 56 del
29.11.2011 “Collaudo tecnico – amministrativo e verifica strutturale per
acquisizione parere di su |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
814 |
2015 |
500 |
23-07-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
847 |
2017 |
500 |
26-07-2017 |
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
991 |
2014 |
500 |
09-09-2014 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2014/2015 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
943 |
2013 |
500 |
30-08-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese LUGLIO 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
155 |
2017 |
50 |
06-02-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali di Stato Civile La Duca Anna e La
Duca Salvatrice dall'1/12/2016 al 31/12/2016. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
176 |
2023 |
50 |
16-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO
DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON
AMBULANZA. IMPEGNO DI SPESA CIG:ZB839E965B. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
118 |
2021 |
50 |
02-02-2021 |
Liquidazione alla ditta Sinatra Lights di G. Sinatra per servizio fornitura luminarie “ Natale/Epifania
2020/2021”. Cig: Z9E2F9077D |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
145 |
2012 |
50 |
30-01-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Curione Antonella . Saldo 2011 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
110 |
2015 |
50 |
05-02-2015 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2015 - CIG ZC01305DA3 |
05-02-2015 |
20-02-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
199 |
2014 |
50 |
04-02-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo ottobre – dicembre 2013 |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
110 |
2020 |
50 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
112 |
2018 |
50 |
06-02-2018 |
LIQUIDAZIONE € 14.954,15 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per lavori di “Realizzazione impianti gas, separazione impianti, installazione caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria negli alloggi del Comandante e Vice |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
223 |
2013 |
50 |
07-02-2013 |
Liquidazione, saldo, all’Avv. Federico Cinzia per causa presso Corte di Appello
– Comune di Collesano c/Lala Alfonso. Incarico legale G.M. n. 33/07.
CIG: Z1E07A43BF |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
120 |
2019 |
50 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 3.189,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per ripristino comparto di pompe di estrazione fanghi dal digestore aerobico - Saldo fattura n. 257/2018 . CIG= Z4822AAB34 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
111 |
2022 |
50 |
02-02-2022 |
INTERVENTI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VIA IMERA – CIG= Z1934778E6 - DITTA PROVENZA SPURGHI
LIQUIDAZIONE |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
142 |
2016 |
50 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.10.2015 al 3.11.2015 . Saldo fattura
n. 181/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
107 |
2012 |
5 |
09-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
467 |
2022 |
5 |
16-03-2022 |
NOMINA ECONOMO COMUNALE.
AGENTE CONTABILE INTERNO |
05-05-2022 |
20-05-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
70 |
2020 |
5 |
17-01-2020 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe" Periodo novembre 2019 |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1427 |
2021 |
5 |
10-12-2021 |
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE 50/2011 R.G. TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE- PROPOSTA DA COMED S.R.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO
LEGALE. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
21 |
2018 |
5 |
10-01-2018 |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri atti amministrativi.
CIG: Z69219EF9B |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
90 |
2017 |
5 |
24-01-2017 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
53 |
2019 |
5 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00586706 del 06/12/2018- periodo ottobre/novembre 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
23 |
2016 |
5 |
19-01-2016 |
Concessione sospensione temporanea dal progetto ASU all'operatrice Antista Lucia. |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
79 |
2021 |
5 |
22-01-2021 |
LIQUIDAZIONE Indennità festiva personale esterno UTC – Anno 2020 |
27-01-2021 |
11-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
643 |
2021 |
5 |
17-06-2021 |
Nomina Nucleo di Valutazione in forma monocratica |
17-06-2021 |
02-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
112 |
2014 |
5 |
17-01-2014 |
Liquidazione di € 172.038,23 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A.
per il servizio di igiene urbana - I° trim. anno 2013 |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
60 |
2022 |
5 |
26-01-2022 |
PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTà METROPOLITANA DI PALERMO (
ART.21 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N°152 RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E
PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAF |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
30 |
2015 |
5 |
19-01-2015 |
Aggiudicazione per procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell'immobile sito
nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso
|
21-01-2015 |
05-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2015 |
499 |
23-07-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidenter ACI - Rimborso spese |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
700 |
2019 |
499 |
10-06-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali di Collesano – Affidamento diretto del servizio ai sensi degli art. 36 e 37 del codice dei contratti, approvato con D |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
692 |
2022 |
499 |
05-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA MIMOSA SOC. COOP. SOC. ARL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – SERVIZIO DI EDUCATIVA
PERIODO APRILE 2022.CIG ZF8334B1F5 |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
732 |
2021 |
499 |
09-07-2021 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici Anci Digitale – anno 2021 |
15-07-2021 |
30-07-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
721 |
2020 |
499 |
01-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per interventi a preventivo art. 12 del CSA sull’ impianto di Pubblica Illuminazione – Fattura n. 8 del 8.06.2020. CIG=Z6028A8500 |
13-07-2020 |
28-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
885 |
2016 |
499 |
22-08-2016 |
Integrazione di impegno e liquidazione della ulteriore somma di Euro 91,36 quale ritenuta
d'acconto (€ 87,48), interessi (€ 0.60) e sanzione (€ 3,28) della fattura di € 554,99
liquidata per mero errore, parzialmente per la somma di € 534,67 con determin |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
846 |
2017 |
499 |
25-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1000 |
2014 |
499 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e
ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
910 |
2012 |
499 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 145,20 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”-
Sistema elettrovalvola - Fattura n. 499 del 28.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
726 |
2021 |
498 |
07-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa alla ditta “Cirrito Gandolfo” per sostituzione batteria sullo Scuolabus Comunale.
CIG:ZC23261B81 |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
689 |
2022 |
498 |
01-07-2022 |
SERVIZIO PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA FINALIZZATA
ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS.
N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI INTERNI ”
SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
694 |
2020 |
498 |
01-07-2020 |
Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento per il servizio di “ spurgo condotta fognaria principale Viale Vincenzo Florio“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = ZC22D5612F |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
938 |
2013 |
498 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 1.815,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
manutenzione e avviamento impianto di Condizionamento Palazzo Municipale per la
stagione estiva - Anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
884 |
2016 |
498 |
22-08-2016 |
Impegno e liquidazione all'Ente Tiro a Segno Nazionale per la quota associativa annuale e
prova di idoneità - anno 2016 - CIG Z1A192CB10 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
812 |
2015 |
498 |
22-07-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
e consulenza tecnica CIG: Z25140A5fE |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
999 |
2014 |
498 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
909 |
2012 |
498 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 453 del 13.06.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
699 |
2019 |
498 |
10-06-2019 |
Liquidazione per € 1.499,72 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento
Progetto
C.U.P.: E46 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
908 |
2012 |
497 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 5°
Intervento – Fattura n. 344 del 14.05.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
688 |
2022 |
497 |
30-06-2022 |
IMPEGNO SOMME SOMMA PER POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N. 95623615 DEL
05.06.2019 CODICE DITTA N°. 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI
ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
698 |
2019 |
497 |
07-06-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
764 |
2018 |
497 |
10-07-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 494,45 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 1550 - Maggio 2018 – Fatt. n. E000080 del 3 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
942 |
2013 |
497 |
30-08-2013 |
Liquidazione di € 363,00 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di
Kg. 500,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2256 del 15.07.2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
725 |
2021 |
497 |
06-07-2021 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di maggio-giugno 2021 . CIG: ZE12E5E47F |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
693 |
2020 |
497 |
01-07-2020 |
Interventi spurgo condotta fognaria Via Bagherino – CIG= Z502CF9662 – Ditta Provenza Spurghi
LIQUIDAZIONE |
06-07-2020 |
21-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
883 |
2016 |
497 |
22-08-2016 |
liquidazione per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
811 |
2015 |
497 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
998 |
2014 |
497 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
882 |
2016 |
496 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2016 - CIG: Z2B182005E |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2015 |
496 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
682 |
2020 |
496 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di APRILE 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
997 |
2014 |
496 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014
CIG: ZE1109AB0D |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
843 |
2017 |
496 |
24-07-2017 |
Integrazione IMPEGNO SPESA € 3.981,29 per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferen |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2012 |
496 |
19-07-2012 |
Impegno e Liquidazione di € 168.179,33 a favore della Società Ecologia ed Ambiente
S.p.A. per il servizio di igiene urbana - II° trim. anno 2012 |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
937 |
2013 |
496 |
30-08-2013 |
Assunzione impegno di spesa per oneri assicurativi soggetti LPU n.9036/97 – Periodo
01.05.2013/31.12.2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
763 |
2018 |
496 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di €. 39.999,00 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il
servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati dal mese di giugno e per tutto il periodo
autorizzato anno 2018 – giuste Ordinanze n.ri 2/Rif. del |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
691 |
2022 |
496 |
30-06-2022 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE – CONVERGENZA ALLA
REGOLAZIONE MTI-3- MODALITà TENUTA, ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRI TECNICO – CONTABILI RQTI. |
06-07-2022 |
21-07-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
697 |
2019 |
496 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 223,26 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 92/PA del 23.05.2019. CIG= Z2322CC841 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
724 |
2021 |
496 |
06-07-2021 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 Cefalù III° bimestre 2021. |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
696 |
2019 |
495 |
07-06-2019 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Maggio 2019 – Fatt. n. 3/394 del 28.05.2019–
CIG= Z162792F10 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2013 |
495 |
30-08-2013 |
Concessione contributo integrativo Sig.ra Colombo - Impegno di spesa anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
762 |
2018 |
495 |
10-07-2018 |
Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi”
– Anno 2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
723 |
2021 |
495 |
06-07-2021 |
prenotazione impegno di spesa. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – Trasporto alunni degli Istituti
Superiori. Rimborso abbonamenti |
08-07-2021 |
23-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
687 |
2022 |
495 |
30-06-2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 -
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.1
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 (DECRETO
SEMPLIFICAZIONI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 2 |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2012 |
495 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 96,80 in favore della ditta GDA System per manutenzione
straordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”.
Fattura n. 169 del 29.02.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
881 |
2016 |
495 |
22-08-2016 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: Z131AF14E1 |
26-08-2016 |
10-09-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
809 |
2015 |
495 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZZ5D14E1AC4 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
681 |
2020 |
495 |
01-07-2020 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di MARZO 2020 |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
996 |
2014 |
495 |
04-09-2014 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE - LUGLIO 2014 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
842 |
2017 |
495 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
906 |
2012 |
494 |
19-07-2012 |
Liquidazione € 353,62 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – 4°
Intervento – Fattura n. 287 del 17.04.2012 |
03-08-2012 |
18-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2016 |
494 |
22-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 91/16 del 11.08.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
808 |
2015 |
494 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
995 |
2014 |
494 |
04-09-2014 |
Liquidazione di €.45,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo luglio 2014. CIG: ZF20D1B41F |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2013 |
494 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Fullone Salvatore , Culotta Rosario per proposizione appello avverso
sentenze della C.T.P. Palermo n.ri 72/10/13 e 71/10/13 |
11-09-2013 |
26-09-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
695 |
2019 |
494 |
07-06-2019 |
Liquidazione di € 262,30 Iva inclusa, in favore della Ditta Elettromeccanica Mangano & C. per fornitura n. 1 T in ghisa flangiata–
CIG = ZF927F231B .= |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2017 |
494 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
717 |
2021 |
494 |
05-07-2021 |
Impegno di spesa per effettuazione analisi cliniche in favore di dipendenti comunali presso il centro
Analisi Cliniche Dott.ssa Liliana Cascio con sede a Collesano in Via Roma.
CIG:ZC432499BD |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
689 |
2020 |
494 |
01-07-2020 |
Liquidazione Ditta Officina –Carrozzeria Super-Car per lavori necessari allo Scuolabus Comunale Iveco Daily
CIG:ZC52C2FEC3 |
03-07-2020 |
18-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2018 |
494 |
10-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di risme di carta A4 eA3- CIG:
Z1023EAAD3 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
840 |
2017 |
493 |
24-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 235,95 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Maggio 2017 – Fatt. n. E70 del 31/05/2017.
CIG ZF21DB9639. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
716 |
2021 |
493 |
05-07-2021 |
Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo maggio/giugno 2021 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
686 |
2022 |
493 |
30-06-2022 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL
“SERVIZIO CIVICO COMUNALE” PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022. |
05-07-2022 |
20-07-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
876 |
2016 |
493 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.342,41 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,03 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2016 - fattura elettronica n. E180 del 13.07.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2013 |
493 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento
Anno 2013. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
807 |
2015 |
493 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA31313771 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
680 |
2020 |
493 |
01-07-2020 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2020 con modelli F 24 . CIG:Z382D5D00A |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
893 |
2012 |
493 |
19-07-2012 |
Liquidazione all’AMAP S.p.A. di Palermo di €. 670,26 per conferimento e
smaltimento di percolato della discarica di Contrada Ottosalme presso l’impianto di
Acqua dei Corsari di Palermo |
02-08-2012 |
17-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
844 |
2018 |
493 |
10-07-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.8V00278669 DEL
06/06/18 per il periodo aprile – maggio 2018
CIG:Z6A243C87A |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2014 |
493 |
04-09-2014 |
Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2014.
CIG: Z270D1B450 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
694 |
2019 |
493 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z5528B442B |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
875 |
2016 |
492 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.907,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 96,54 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2016 - fattura elettronica n. E150 del 08.06.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2013 |
492 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria
SS.dei Miracoli”- Anno 2013 |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
843 |
2018 |
492 |
09-07-2018 |
Approvazione rendiconto economato periodo 01 Gennaio – 19 Giugno
2018 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
993 |
2014 |
492 |
04-09-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
12-09-2014 |
27-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
693 |
2019 |
492 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura e montaggio n. 1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z2528B44F5 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2017 |
492 |
24-07-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti – giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 del Presidente della
Regione Siciliana - affidamento servizio per €. 39.999 (IVA esclusa) -
CIG Z0 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
806 |
2015 |
492 |
22-07-2015 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2014 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
715 |
2021 |
492 |
05-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio di locazione di un fotocopiatore multifunzione – Area 7^ -
Anno 2021.CIG: ZEB3239895 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
864 |
2012 |
492 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 568,70 (Eurocinquecentosessantotto/70) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura n° 2 targhe 90x60 indicazioni stradali, n° 6 Transenne mobili cm 200x110, n° 2 dischi diam. 60 fre |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
679 |
2020 |
492 |
01-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Macelleria
Asciutto di Asciutto Giuseppe |
02-07-2020 |
17-07-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
692 |
2019 |
491 |
07-06-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “Fornitura Kg. 600 ipoclorito di sodio per acquedotto comunale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z4B28B4565 |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
838 |
2017 |
491 |
24-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
710 |
2020 |
491 |
01-07-2020 |
Liquidazione della somma di 6.994,72 per oneri di funzionamento anno 2020 a favore della
S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – nota di debito n.
37/2020 -I acconto 50% |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
714 |
2021 |
491 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di aprile 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
863 |
2012 |
491 |
19-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Provvidenza per proposizione appello avverso sentenza CTP
n. 368/04/11 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2015 |
491 |
22-07-2015 |
Impegno e liquidazione per la fornitura carta igienica
CIG: ZD41460C8F |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
751 |
2018 |
491 |
09-07-2018 |
Impegno di spesa per rimborsi IMU – TASI a contribuenti diversi a seguito attività di
liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24. |
10-07-2018 |
25-07-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
933 |
2013 |
491 |
30-08-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE manifestazione “estate@collesano 2013”. |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2016 |
491 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 3 Agosto 2016. |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
804 |
2015 |
490 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
862 |
2012 |
490 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (3 unità) |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
976 |
2014 |
490 |
04-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02983755 periodo maggio - giugno 2014
CIG: Z8C107783AB |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
691 |
2019 |
490 |
07-06-2019 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di APRILE 2019.- |
12-06-2019 |
27-06-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
769 |
2018 |
490 |
09-07-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) alla
Ditta Centro Revisione Autoveicoli Pesanti Angelo Mannisi con sede a
Termini Imerese per revisione dell’autocarro Autobotte Comunale in
dotazione al Comune di Collesano_ |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
678 |
2022 |
490 |
29-06-2022 |
DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMMOBILE DA
DESTINARE AD AREA MERCATALE SITO IN C/DA MORA- DRINZI FOGLIO N. 38 PART.LLA
223 DEL COMUNE DI COLLESANO E DELLA RELATIV |
29-06-2022 |
14-07-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
832 |
2017 |
490 |
21-07-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.06.2017 al 30.06.2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
709 |
2020 |
490 |
01-07-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
08-07-2020 |
23-07-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
713 |
2021 |
490 |
05-07-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2021.CIG: ZD52F85624 |
06-07-2021 |
21-07-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
936 |
2013 |
490 |
30-08-2013 |
OGGETTO:contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2013– Impegno di |
04-09-2013 |
19-09-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
144 |
2012 |
49 |
30-01-2012 |
Liquidazione in favore del Sig. Baudone Giuseppe per progetto personalizzato di integrazione
lavorativa . Periodo ottobre - dicembre 2011. |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
198 |
2014 |
49 |
04-02-2014 |
Liquidare alla ditta Kibernetes s.r.l. per servizio consulenza normativa e
gestionale sulla contabilità e presentazione dichiarazione IVA 2013 anno fiscale 2012
CIG: Z880D9E43A |
06-02-2014 |
21-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
109 |
2020 |
49 |
22-01-2020 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2019 .CIG: Z172632E8A |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
179 |
2018 |
49 |
05-02-2018 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.
Antonino Russo – settembre/novembre 2017. |
23-02-2018 |
10-03-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
222 |
2013 |
49 |
07-02-2013 |
Liquidazione e rimborso alle Poste Italiane SpA per permessi usufruiti dal
Consigliere Signorello Rosario – Anno 2009 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
141 |
2016 |
49 |
24-02-2016 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.11.2015 al 3.12.2015 . Saldo fattura
n. 200/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
154 |
2017 |
49 |
06-02-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017. CIG Z7F15049F9 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |