879 |
2015 |
535 |
10-08-2015 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo 16
marzo/ fine anno scolastico 2014/2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
879 |
2019 |
607 |
22-07-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive” del Comune di Collesano– Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs., n° 50/2016 così com |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
879 |
2022 |
631 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITà ALLOGGIO “LA VITA è BELLA” PER RETTA
RICOVERO ANZIANO GESTITA DALLA SOC.COOP. CASALE DI CAMPOFELICE DI
ROCCELLA . NOVEMBRE 2020 . CIG Z262AD8880 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
878 |
2022 |
630 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA. PROGETTI SERVIZIO CIVILE
“TEMPO PER SERVIRE” “L’ ISOLA DEI TESORI” E “UN POSTO MIGLIORE. VARIE FASI
PROGETTUALI |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
878 |
2012 |
481 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Lo Re Francesco |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
878 |
2017 |
520 |
28-07-2017 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n°
24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
878 |
2015 |
534 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo marzo
- giugno 2015.CIG ZAD1291A73 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
877 |
2015 |
533 |
10-08-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo giugno 2015
CIG: Z5615ACD18 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
877 |
2012 |
480 |
20-07-2012 |
Liquidazione buoni pasto alle Ditte Signorello G. Spidy Pollo e CI.GA. s.r.l. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
877 |
2022 |
629 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO FINE ANNO
SCOLASTICO 2022 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
877 |
2017 |
519 |
28-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore +
kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2019 |
619 |
25-07-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione all’Economo. Manifestazione San Vincenzo. Anno 2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
876 |
2022 |
627 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
876 |
2017 |
518 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
876 |
2013 |
461 |
31-07-2013 |
Revoca determine n. 902,911 e 917 del 28.12.2012 di autorizzazione integrazione
salariale anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
876 |
2015 |
532 |
10-08-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.Compensazione debitoria a Ciacomarra
C. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
876 |
2012 |
479 |
19-07-2012 |
Liquidazione di €. 665,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione
dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e
Rilevazione Presenze relativamente al periodo (Ottobre 2011 – Marzo 2012). |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
876 |
2016 |
493 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.342,41 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 91,03 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2016 - fattura elettronica n. E180 del 13.07.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
875 |
2021 |
618 |
17-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore di “Sofia Muscato” per reading filosofico – 21 agosto 2021-
CIG: Z7232C7BFE |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
875 |
2016 |
492 |
22-08-2016 |
Liquidazione di €. 9.907,90 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 96,54 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio 2016 - fattura elettronica n. E150 del 08.06.201 |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
875 |
2019 |
616 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. Musicale Punto e … a Capo, intrattenimento musicale-
Estate 2019. CIG: Z7B2945851 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
875 |
2022 |
626 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA CARNI E SALUMI DI SIGNORELLO GIOVANNI SAS PER
FORNITURA BUONI PASTO. CIG ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
875 |
2013 |
457 |
30-07-2013 |
Liquidazione all’ Associazione Pro-loco di Collesano per l’ affidamento e l’ organizzazione della
manifestazione “Dedicato…a” Brian Redman. Edizione 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
875 |
2017 |
517 |
28-07-2017 |
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2016 |
494 |
22-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 91/16 del 11.08.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
25-08-2016 |
09-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2019 |
615 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. DECIBEL, servizio amplificazione - Estate 2019. CIG:
Z332945885. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
874 |
2022 |
625 |
16-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO. CIG
ZA832599F0 |
17-08-2022 |
01-09-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
874 |
2013 |
455 |
30-07-2013 |
Impegno di spesa contributo riparto locazione anno 2010. |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
874 |
2017 |
516 |
28-07-2017 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2017 |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2021 |
614 |
16-08-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z5D32BAF4C |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
874 |
2018 |
538 |
26-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
873 |
2017 |
515 |
28-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "F.lli
Battaglia snc |
01-08-2017 |
16-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
873 |
2013 |
454 |
30-07-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi 15.100,80 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
873 |
2018 |
515 |
17-07-2018 |
Impegno di spesa per rientri assistenza sedute del Consiglio Comunale -
Anno 2018 |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
873 |
2021 |
612 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla Diesse Group di Palermo relativo all’ affidamento Medico Competente per effettuazione visite
mediche in favore dei dipendenti comunali.CIG: ZE22F5A66A |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
873 |
2019 |
614 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla MASTER SERVICE Di Fusco Giorgio.Servizio audio per il
saggio musicale - Estate 2019. CIG: ZB329458B4. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
872 |
2021 |
610 |
16-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul terreno |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
872 |
2019 |
613 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla GM di Marcello Di vita e C. snc. Spettacolo per bambini.
Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
872 |
2016 |
506 |
22-08-2016 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo-agosto 2016.11d. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
872 |
2013 |
453 |
30-07-2013 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi da Palestrina”. -
IV appuntamento Midland |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
871 |
2016 |
505 |
22-08-2016 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di Maggio 2016.
CIG:636730417C. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
871 |
2013 |
452 |
30-07-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti Cerca e Morte e Passione. Anno
2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
871 |
2021 |
609 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.794,32 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Luglio 2021 – |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
871 |
2019 |
612 |
25-07-2019 |
Manifestazione Estate 2019. Concessione contributi Associazioni varie. Impegno di spesa |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
870 |
2013 |
451 |
30-07-2013 |
Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale “Liberi Tutti” per spettacolo bambini –
Carnevale 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
870 |
2021 |
608 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa di €. 21.525,22 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– periodo |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
870 |
2020 |
625 |
21-08-2020 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z812B16CAC |
24-08-2020 |
08-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
870 |
2019 |
611 |
24-07-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione nuovo Quadro Economico di spesa ed impegno aggiuntivo in favore
dell’impresa ATI CO.ANT. SRL per la realizzazione dei lavori previsti nella Perizia d |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
869 |
2019 |
610 |
24-07-2019 |
Impegno somme Decreto n. 7714/Serv. II del 16.05.2018. Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
869 |
2013 |
450 |
30-07-2013 |
Concessione contributo Cooperativa Sociale “Liberi Tutti ” . – Estate ragazzi 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
869 |
2012 |
508 |
23-07-2012 |
Liquidazione indennità di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
Anno 2011 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
869 |
2021 |
607 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G.
del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
869 |
2016 |
503 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di maggio 2016. CIG. ZA917FD220. |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
868 |
2012 |
506 |
23-07-2012 |
Sentenza n. 6896/2010 LAV c/Comune. Impegno di spesa. |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
868 |
2021 |
606 |
16-08-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
868 |
2016 |
502 |
22-08-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo gennaio - marzo aprile- giugno. Saldo anno 2016. CIG Z4D17FD2D2 |
24-08-2016 |
08-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
868 |
2013 |
448 |
26-07-2013 |
Affidamento spettacoli musicali jazz di “ Umberto Capilongo. CIG: ZE60B0E427 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
868 |
2019 |
618 |
25-07-2019 |
Incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 – Area 4^ (Polizia Municipale e Attività
Produttive) – Periodo: 24/06/2019-31/12/2019. Ispettore di P.M. Mazzola Tina. IMPEGNO DI SPESA |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
867 |
2013 |
446 |
26-07-2013 |
Affidamento spettacolo musicale dei LASSATALIABBALLARI.
CIG: ZAF0AF87F8 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
867 |
2012 |
505 |
20-07-2012 |
Liquidazione parziale contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione
“Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
867 |
2015 |
531 |
04-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: luglio - agosto 2015 |
05-08-2015 |
20-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
867 |
2021 |
605 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA263 del 31/07/2021 di €. 5.597,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
866 |
2014 |
459 |
29-07-2014 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.000,00 per recupero somme anticipate per la pubblicità di atti (avviso bando e risultanze gara) sulla GURS e su giornali quotidiani e periodici relativamente alla procedura di affidamento |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
866 |
2021 |
604 |
16-08-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
866 |
2019 |
609 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
866 |
2013 |
442 |
25-07-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
866 |
2022 |
609 |
05-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
866 |
2012 |
504 |
20-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Pro-loco di Collesano per realizzazione della
rappresentazione teatrale “Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2013 |
441 |
25-07-2013 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2012 |
503 |
20-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per Oneri SIAE rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi
Racconti” |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
865 |
2019 |
608 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
865 |
2022 |
608 |
05-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
865 |
2014 |
458 |
28-07-2014 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE n° 533 del 10.09.2013 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
865 |
2016 |
491 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 3 Agosto 2016. |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
865 |
2021 |
603 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Zappulla Antonino, con sede in Collesano nella via Tommaso
Villa n. 35, per i lavori con mezzo meccanico di pulitura e apertura piste eseguiti nell’alveo del
torrente Zubbio in c.da Favara per consentire le operazioni d |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
864 |
2018 |
549 |
27-07-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
864 |
2022 |
624 |
09-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER
ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA STRAORDINARIA ENERGIA
ELETTRICA-. CIG:ZED3768C1D |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
864 |
2014 |
457 |
28-07-2014 |
Liquidazione di €.333,90 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio - giugno 2014. CIG: ZF20D1B41F |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
864 |
2019 |
606 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani .
opera dei Pupi. Estate 2019. CIG |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
864 |
2013 |
440 |
25-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi febbraio/ giugno 2013.
VII Trimestre |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
864 |
2012 |
492 |
19-07-2012 |
Affidamento e impegno di spesa di € 568,70 (Eurocinquecentosessantotto/70) in favore della Ditta Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura n° 2 targhe 90x60 indicazioni stradali, n° 6 Transenne mobili cm 200x110, n° 2 dischi diam. 60 fre |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
863 |
2013 |
439 |
25-07-2013 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2013 integrazione |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
863 |
2019 |
605 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento Ocean Spettacoli per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”.
Estate 2019. CIG:Z632943A51 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
863 |
2018 |
547 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 153,81 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di GIUGNO 2018 CIG: Z6B2479078 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
863 |
2022 |
620 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
863 |
2012 |
491 |
19-07-2012 |
Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario
Comune di Collesano / Guzzio Provvidenza per proposizione appello avverso sentenza CTP
n. 368/04/11 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
863 |
2016 |
489 |
18-08-2016 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella luglio e agosto 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
863 |
2014 |
456 |
28-07-2014 |
Impegnare e liquidazione di €.443,90 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici per il mese di maggio - giugno 2014.
CIG: Z270D1B450 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2019 |
597 |
17-07-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 111,00 a favore della ditta Manganello |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
862 |
2013 |
435 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 22,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di giugno 2013.
CIG:ZAA09183AB |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2014 |
455 |
28-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2014
CIG: Z3F10453C1 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2012 |
490 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (3 unità) |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
862 |
2021 |
599 |
12-08-2021 |
Approvazione elenco utenti Azione Riattivarsi – Pdz 2013-2015 – II Annualita’. |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
862 |
2018 |
546 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 175,15 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di giugno 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
862 |
2022 |
623 |
09-08-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 59/2022 DEL 05/08/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 7^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
862 |
2016 |
488 |
18-08-2016 |
Affidamento e Impegno spesa per € 964,00 IVA inclusa, in favore della Ditta Provenza
Spurghi lavori urgenti per lo spurgo condotta fognarie Via Einaudi e Via Bagherino. CIG=
Z931AF0851 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2021 |
602 |
13-08-2021 |
Liquidazione per “reggenza a tempo parziale” per il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLI Arianna – Periodo dall’11 al 30 novembre 2019 e dall’01 al 31 dicembre 2019 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
861 |
2015 |
530 |
03-08-2015 |
Liquidazione della fattura nr.FATTPA 8_15 del 03.07.2015 della Soc. Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene II acconto anno 2015- gestione
Commissario Straordinario". |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2018 |
545 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 313,25 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di MAGGIO 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
861 |
2014 |
454 |
28-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi aprile - luglio 2014 |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
861 |
2016 |
487 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 356,68 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade in economia svolti dal personale operaio comunale
- Mesi Giugno e Luglio - CIG= Z791A846Z0 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2019 |
578 |
15-07-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/06/2019 -30/09/2019. |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
861 |
2022 |
622 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI
ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
861 |
2020 |
623 |
18-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa per acquisto barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo Targa Florio.
CIG Z7D2D79015 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
861 |
2013 |
434 |
23-07-2013 |
Liquidazione di €. 33,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2013.
CIG: Z6909183CC |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
861 |
2012 |
489 |
19-07-2012 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Marzo- Giugno 2012. (8 unità |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2016 |
486 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Luglio
2016 - Fatt. n.3/16 del 01.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
860 |
2017 |
513 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 10.000,04 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1
acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
860 |
2020 |
621 |
12-08-2020 |
Impegno e affidamento noleggio attrezzature alla Master Service di Fusco Giorgio–estate 2020.CIG:Z2C2DF9EBA |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
860 |
2019 |
576 |
10-07-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
860 |
2022 |
621 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE
TRINACRIA, PROLOCO COLLESANO, ANAS ZONALE COLLESANO, ASSOCIAZIONE
MADONIE BIKE NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
860 |
2013 |
433 |
23-07-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE – GIUGNO 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
860 |
2012 |
488 |
19-07-2012 |
Concessione contributo all’Associazione “Liberi tutti” e “Raggi di Sole” per attività ludicoricreative-
sportive in favore dei ragazzi . – Estate ragazzi 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2021 |
601 |
13-08-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di luglio 2021 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
860 |
2018 |
544 |
26-07-2018 |
Liquidazione di €. 207,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di maggio 18 CIG: ZB9216097B |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
860 |
2014 |
445 |
17-07-2014 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
30-07-2014 |
14-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
859 |
2012 |
487 |
19-07-2012 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”. III.a annualità |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
859 |
2021 |
600 |
12-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: Z3D32C2C04 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
859 |
2016 |
485 |
18-08-2016 |
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e
tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti
all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei " |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2018 |
543 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2018
CIG: Z6A243C87A |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
859 |
2015 |
528 |
03-08-2015 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso
potabile "Fontana Mora". - Mesi AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 - CIG= Z3615886E5 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2020 |
615 |
11-08-2020 |
Impegno e liquidazione per Servizio assicurativo automezzo comunali targato
CW016ND e infortuni conducenti per l'anno 2020 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
859 |
2017 |
512 |
26-07-2017 |
IMPEGNO SPESA presuntiva € 7.320,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e
C.da Monte - CIG= ZF21F5B600 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2019 |
575 |
10-07-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 73,39 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Aprile 2019 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
859 |
2013 |
432 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per fornitura cartucce
per stampanti CIGZ8009EBC0 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
859 |
2022 |
603 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG Z7D375F845 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
858 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2016 |
484 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese
GIUGNO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2017 |
511 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 915,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte
fognarie di Via Abate Gioeni e Via Bagherino. CIG= Z881EDA018 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2015 |
527 |
03-08-2015 |
Affidamento e Impegno spesa della somma pari ad € 1.952,00, IVA inclusa, per manutenzione
impianto di condizionamento Palazzo Municipale - Ditta G.F. IMPIANTI di Fullone Gandolfo -
CIG= Z68158D901 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2019 |
574 |
10-07-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
858 |
2013 |
431 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni. CIC:Z3D09EBA52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
858 |
2022 |
599 |
04-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE TRA LE AREE LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
858 |
2018 |
160 |
30-07-2018 |
Divieto di sosta e di circolazione nei gg. 31 luglio 2018 e 1 agosto 2018
per manifestazioni estive |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
858 |
2012 |
486 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Cerca”. Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
857 |
2012 |
485 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “San Antonio da Padova”.
Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
857 |
2016 |
483 |
18-08-2016 |
affidamento e impegno di spesa per interventi di manutenzione su mezzi pestanti comunali
- Ditta Blanda Mario. CIG= ZE61AE599D |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2017 |
510 |
26-07-2017 |
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale
idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2015 |
526 |
03-08-2015 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area
Tecnica - Manutentiva - MESI AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2021 |
579 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002 CIG Z642B816B7
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2019 |
573 |
10-07-2019 |
Liquidazione di €. 3.868,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 37,69 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2019 – fattura elettronica n.
E308 del 14/06/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
857 |
2022 |
606 |
04-08-2022 |
PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 24/04/2019,
REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI S |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
857 |
2013 |
430 |
31-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
856 |
2016 |
482 |
18-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 1.586,00 in favore della Ditta EVOEDIL di Francesco Cirrito per lavori
urgenti di messa in sicurezza solai e sistemazione impianto idrico dell'Edificio
scolastico Scuola dell'Infanzia Via Imera - CIG= ZE119AC70D |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2017 |
509 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa
Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017-
Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2015 |
525 |
03-08-2015 |
Assistenza economica straordinaria alla Sig.ra B.S. .- Impegno di spesa |
03-08-2015 |
18-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
856 |
2021 |
578 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2013 |
429 |
23-07-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE10AD83FE |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
856 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
856 |
2012 |
484 |
19-07-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2012 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
856 |
2018 |
542 |
26-07-2018 |
Liquidazione ENPAIA - contributi relativi ad aspettativa ex
Sindaco Meli (periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
856 |
2019 |
572 |
10-07-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazioni n. 77/2019 e n. 347/2019 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati periodo giugno-settembre 2019 -
CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2022 |
578 |
29-07-2022 |
PROCEDIMENTO CIVILE N. 1348/2019 RGNR SVOLTOSI DAVANTI AL TRIBUNALE
DI TERMINI IMERESE TRA IL SIG. FUSTANEO LIBORIO E IL COMUNE DI COLLESANO,
DEFINITOSI CON SENT. 287/2022.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE
LEGAL |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2020 |
616 |
11-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio amplificazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore –estate
2020.CIG:ZF82DF68E1. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2018 |
540 |
26-07-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O n. 162773124
Unipol Sai con validità 12/07/2018 – 12/07/2019. CIG: ZC62457249 |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2022 |
571 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO
COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PER L’INCARICO DI REGGENZA A
SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DAL 15/02/2022 – 31/07/2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2021 |
595 |
11-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore dell’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile “AQUILE” per servizio di Protezione Civile per le serate del 11, 13, 21, 27 agosto 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
855 |
2016 |
481 |
18-08-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI AGOSTO 2016 |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
855 |
2017 |
508 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione
griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
855 |
2012 |
472 |
19-07-2012 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2013
CIG: Z0505C3622 |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
855 |
2013 |
428 |
23-07-2013 |
Impegno di spesa per acquisto banca dati multimediale MAXIMA anno 2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
854 |
2022 |
564 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 56/2022 DEL 11/07/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 6^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
854 |
2013 |
415 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 309,76, Iva inclusa, in favore della Ditta Blanda Mario per
interventi di manutenzione e riparazione su autobotte OM 60-10 – Targa ZA
093 YN |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2012 |
476 |
19-07-2012 |
Assunzione impegno di spesa per adesione iniziativa “Terre di Cinema – Incontri Internazionali
sull’immagine cinematografica - II edizione”, con la società Factory Film srl di Roma |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
854 |
2021 |
594 |
11-08-2021 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano in occasione delle Manifestazioni Estate Collesanese 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
854 |
2016 |
480 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 529,67 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 5E/2016 . CIG= 597133772C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2018 |
537 |
26-07-2018 |
Impegno della somma di €. 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z7F2475C03- |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
854 |
2017 |
507 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 1.697,07 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto,
conferimento e smaltimento fanghi . Saldo fattura n. 38/2017. - C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
854 |
2020 |
614 |
11-08-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z342B4686B |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
853 |
2013 |
418 |
23-07-2013 |
Liquidazione € 470,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 2°
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras “A”. CIG= Z06099CD52 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2022 |
534 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER “REGGENZA A SCAVALCO” AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PERIODO 15/02/2022 – 30/06/2022 SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITà |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
853 |
2021 |
573 |
05-08-2021 |
liquidare la somma di €. 237,29 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
853 |
2016 |
479 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di giugno 2016 . Saldo fattura n. 37/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2012 |
469 |
19-07-2012 |
Liquidazione di € 580,80 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cancello
d’ingresso sito presso il cimitero |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2017 |
506 |
26-07-2017 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. -
C.I.G. 6432599C9C |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
853 |
2020 |
613 |
11-08-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Codroipo (UD) a seguito attività di liquidazione da parte
dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
852 |
2021 |
572 |
05-08-2021 |
Liquidare la somma di €.198,53 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
852 |
2020 |
612 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 391, 88 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per
fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio
comunale – CIG= Z592CF91F2 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2016 |
478 |
18-08-2016 |
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione
impianto di depurazione mese di maggio 2016 . Saldo fattura n. 30/2016. - C.I.G.
6432599C9C |
19-08-2016 |
03-09-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2017 |
505 |
26-07-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per "Fornitura e collocazione di una targa in
ceramica dipinta a mano con dicitura "" PIAZZETTA YVERDON-LES-BAINS"" ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;CIG: Z7F1F55455 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2013 |
417 |
23-07-2013 |
Liquidazione € 707,24 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Maggio e Giugno 2013 – Fatt. n. 411 del 24.05.2013 - Fatt. n.
490 del 17.06.2013 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2012 |
465 |
16-07-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Sicilia Racing di Collesano per realizzazione della 6^
rievocazione storica della salita Collesano- Piano Zucchi 3^ Memorial Rocco Chinnici |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
851 |
2017 |
504 |
26-07-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato "Maria SS. dei Miracoli". Anno 2017 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
851 |
2012 |
463 |
16-07-2012 |
Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali- Liquidazione
indennità risultato Anno 2011 al Segretario comunale |
25-07-2012 |
09-08-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
851 |
2013 |
413 |
23-07-2013 |
LIQUIDAZIONE € 629,20 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per fornitura n. 4
caditoie mt 1,00 x mt 0,24 caduna e n. 1 caditoia mt 1,14 x mt 0,64. CIG= ZAF09773C3 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
851 |
2020 |
611 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 203,37 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z502B28791 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
851 |
2018 |
541 |
26-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
850 |
2013 |
411 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze
relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.04 /13 –
Secondo semestre 2012 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
850 |
2022 |
619 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “RICREATIVA CULTURALE PUZZLE .”CON
SEDE IN VIA PROVVIDENZA, S. CATERINA VILL.SA. ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA
.CIG: Z1C37686C4 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
850 |
2018 |
539 |
26-07-2018 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., di saldo spese legali
per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro
Angelo. CIG Z162092569 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
850 |
2020 |
610 |
11-08-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
850 |
2017 |
503 |
26-07-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
849 |
2017 |
502 |
26-07-2017 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2016. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
849 |
2018 |
529 |
19-07-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.900,00 in favore della Ditta Evoedil di Francesco Cirrito per “interventi di manutenzione presso gli istituti scolastici di Collesano” CIG= Z831BD3A86 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
849 |
2020 |
609 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
849 |
2013 |
404 |
17-07-2013 |
Affidamento servizio promo - pubblicitario alla Ditta Officina Grafica Noto .
CIG: ZB30AE8539 |
31-07-2013 |
15-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
849 |
2022 |
618 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER SERVIZIO
AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO ESTATE
2022. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD5376879B. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
848 |
2015 |
524 |
30-07-2015 |
Sospensione dal progetto ex L.P.U. - Sig.ra D'Agostaro Giacoma |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
848 |
2020 |
608 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
848 |
2018 |
528 |
19-07-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per interventi di “Manutenzione gradini ingresso area Castello “sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z71244A8EE |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
848 |
2022 |
617 |
05-08-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE
2022 MESE DI AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
848 |
2017 |
501 |
26-07-2017 |
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze
tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom.
Campagna Francesco- 3° acconto. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
847 |
2016 |
477 |
10-08-2016 |
Oggetto: Servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Affidamento e
impegno di spesa. CIG:Z951AE5B50 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
847 |
2017 |
500 |
26-07-2017 |
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
847 |
2018 |
503 |
12-07-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per servizio di “Manutenzione e avviamento impianto di climatizzazione Palazzo Municipale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG:ZD02456741 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
847 |
2020 |
607 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/9 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
847 |
2015 |
523 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione
meccanica eseguiti sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily - Targa AV466JA- fattura
elettronica n.1 E del 22.07.2015.
CIG: Z081553B0E9 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
847 |
2022 |
616 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI
ESTATE 2022 NEI GIORNI 18,19,20,23,26 AGOSTO. CIG: ZF83768546. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
846 |
2018 |
502 |
12-07-2018 |
Determina a Contrarre per “Messa in sicurezza con automazione cancello scorrevole edificio comunale adibito a Caserma C.C.” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Impegno di spesa e affidamento – CIG = ZE624566 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
846 |
2020 |
606 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
846 |
2015 |
522 |
30-07-2015 |
Lavori di "Ricostituzione del manto vegetale naturale di un'area percorsa dal fuoco e
ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
- mis.226 del P.S.R. 2007-2013" - (CUP: E42D12000060006 - CIG = 56656756E9) |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
846 |
2022 |
615 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GI-GA ALLESTIMENTI DI
CANDIOTO CHIARA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PALCO MODULARE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO. CIG: Z1B3768584. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
846 |
2016 |
476 |
09-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web
www.museotargaflorio.it |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
846 |
2017 |
499 |
25-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZA31CA8C65 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2016 |
475 |
09-08-2016 |
Affidamento ed impegno di spesa per acquisto software antivirus KASPERSKY SMALL OFFICE
SECURITY SWORK - DITTA GULINO ANGELO & c. SNC- CIG. Z8A1AD8C69 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2020 |
605 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
845 |
2021 |
593 |
10-08-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2021 - I semestre |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
845 |
2015 |
521 |
30-07-2015 |
Procedura per l'affidamento della fornitura e montaggio di n.2 totem multimediali per
esterno e di n. 15 audioguide, compresi i contenuti multimediali, da collocarsi nelle aree
di cui ai lavori di "riqualificazione quartiere bagherino-stazzone - riquali |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
845 |
2018 |
494 |
10-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di risme di carta A4 eA3- CIG:
Z1023EAAD3 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
845 |
2022 |
614 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA
SALVATORE PER SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08, 18 E 21
AGOSTO ESTATE 2022 . CIG: ZA237683AA |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
844 |
2020 |
604 |
11-08-2020 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2020 - 31.12.2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
844 |
2021 |
589 |
05-08-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2021. CIG Z752CCB442. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
844 |
2015 |
520 |
30-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Cirrito Salvatore con sede in Collesano per i lavori di
manutenzione urgente della strada di accesso alla ex discarica comunale di C.da
Ottosalme.
CIGZ1414BF98F |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
844 |
2022 |
613 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO A SOFIA MUSCATO PER UN READING FILOSOFICO-CULTURALE
PER IL GIORNO 08 AGOSTO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z37376843D |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
844 |
2016 |
474 |
08-08-2016 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento
rifiuti - integrazione impegno di spesa |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
844 |
2018 |
493 |
10-07-2018 |
liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.8V00278669 DEL
06/06/18 per il periodo aprile – maggio 2018
CIG:Z6A243C87A |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
843 |
2022 |
612 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA ROSA DEL 2.5.8.” CON SEDE
IN VIA SANT’ANNA, 62, RAGUSA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5237684A7 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
843 |
2012 |
462 |
13-07-2012 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
843 |
2017 |
496 |
24-07-2017 |
Integrazione IMPEGNO SPESA € 3.981,29 per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza)
Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferen |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
843 |
2018 |
492 |
09-07-2018 |
Approvazione rendiconto economato periodo 01 Gennaio – 19 Giugno
2018 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
843 |
2016 |
473 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione FIAT Grande Punto.
Ditta Super Car snc - CIG ZDA1A3B2A3 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
843 |
2020 |
603 |
11-08-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-giugno, e parte di luglio 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
843 |
2021 |
563 |
05-08-2021 |
Liquidazione fattura n. 08/21 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZA832599F0 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
843 |
2014 |
453 |
23-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Emmebi di Bartolomeo Di Matteo , per fornitura T-shirt pubblicitarie occorrenti alla
Manifestazione “Prova Spettacolo 98.a. Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia” promossa e organizzata dall’ Automobile
Club di Palermo |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
842 |
2014 |
451 |
21-07-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Agosto – Settembre 2014 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
842 |
2016 |
472 |
08-08-2016 |
Liquidazione intervento di manutenzione SCUOLABUS. Ditta Fullone Rosario
CIG Z551A2E430 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
842 |
2021 |
562 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore periodo dall’ 01.01.2021 al 30.06.2021. CIG ZEB3239895. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
842 |
2018 |
468 |
05-07-2018 |
Liquidazione per la fornitura di faldoni-carpette e materiale vario di
Cancelleria – CIG: Z9ED23AA97 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
842 |
2022 |
611 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DELL’ IMPIANTO ELETTRICO
PER LE MANIFESTAZIONE ESTATE 2022. DOTT. ALLERI FRANCO PERITO INDUSTRIALE ,
P.IVA N.04392340825.IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZOC376846A |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
842 |
2020 |
600 |
10-08-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno spesa, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i art. 36 comma2 lett.a) per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguit |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
842 |
2012 |
421 |
19-06-2012 |
Revoca in autotutela del verbale n. 48/12 del
20.01.2012 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico della società
NEOPHARMED GENTILI srl residente a milano via
s.g. cottolengo n.15 |
18-07-2012 |
02-08-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
842 |
2015 |
518 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 587,17 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo giugno 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
842 |
2017 |
495 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2018 |
467 |
05-07-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali maggio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
841 |
2022 |
610 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE IN VIA FAILLA,
RAGUSA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE837683E7 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
841 |
2015 |
517 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.203,32 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo MAGGIO 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
841 |
2014 |
449 |
21-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2014 all’Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
841 |
2017 |
494 |
24-07-2017 |
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale
(V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n.
23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica -
IMPEGNO SPESA |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2020 |
595 |
06-08-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Presa d’atto di accertamento in entrata in favore
del Comune di Collesano - per € 27.696,78 per recupero somme anticipate
relative al pagamento delle spese di p |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
841 |
2021 |
592 |
09-08-2021 |
LIQUIDAZIONE ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
841 |
2016 |
471 |
08-08-2016 |
Impegno e liquidazione alla Ditta CRC snc per revisone automezzo targato EK497AZ.
CIG: Z541A74498 |
12-08-2016 |
27-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
840 |
2017 |
493 |
24-07-2017 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche
di €. 235,95 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e
200101 mese di Maggio 2017 – Fatt. n. E70 del 31/05/2017.
CIG ZF21DB9639. |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
840 |
2022 |
607 |
04-08-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - I
SEMESTRE |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
840 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
840 |
2018 |
466 |
05-07-2018 |
Liquidazione per manutenzione PC Segretario Comunale e Museo Targa
Florio -Ufficio Tecnico-Ufficio prenotazioni Assistenza- Ufficio di Segreteria- Ufficio
Anagrafe - CIG: Z8F23CF864 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
840 |
2014 |
448 |
21-07-2014 |
Integrazione impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= Z8F1031518 |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
840 |
2015 |
516 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €.137,52 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2015. CIG: ZF41249AE8 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
839 |
2018 |
465 |
05-07-2018 |
Liquidazione per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori
CIG: ZD223CF8CD |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
839 |
2014 |
447 |
21-07-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.615,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2021 |
591 |
09-08-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per l’Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi” – CIG:ZF832BA130 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2020 |
599 |
06-08-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
839 |
2015 |
515 |
27-07-2015 |
Liquidazione di €. 111,95 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo maggio 2015. CIG: Z5A1249A94 |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
839 |
2017 |
492 |
24-07-2017 |
Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti – giuste Ordinanze n.ri 4 e 5/RIF del 01/06/2017 del Presidente della
Regione Siciliana - affidamento servizio per €. 39.999 (IVA esclusa) -
CIG Z0 |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
839 |
2022 |
604 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 126,16 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 3161 DEL 21/07/2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
838 |
2020 |
598 |
06-08-2020 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2020 - I semestre. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
838 |
2017 |
491 |
24-07-2017 |
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione
Commissario Straordinario |
26-07-2017 |
10-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
838 |
2012 |
461 |
13-07-2012 |
Organizzazione cerimonia inaugurale dello “Sportello antiusura ed
antiracket per le Madonie”. Impegno di spesa |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
838 |
2015 |
514 |
27-07-2015 |
Affidamento spettacolo folkloristico dei TERRAZZANI" CIG:Z65158075B |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
838 |
2022 |
595 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
838 |
2021 |
590 |
06-08-2021 |
Affidamento e impegno per noleggio transenne alla Ditta Endi s.r.l. - Estate Collesanese 2021 -
CIG:Z6D32B70F0. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
838 |
2014 |
437 |
11-07-2014 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione “ Scelsiana 2014”. |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
837 |
2015 |
513 |
27-07-2015 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo |
30-07-2015 |
14-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
837 |
2021 |
588 |
05-08-2021 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” e sostituzione lampada U.V.
Intervento Mese di LUGLIO 2021 – Fatt. n. 3/588 del 22.07.2021–
CIG= ZD93276 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
837 |
2020 |
589 |
04-08-2020 |
Approvazione modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in
PET liquidi di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
837 |
2019 |
599 |
18-07-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z26292DC84 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
837 |
2014 |
436 |
11-07-2014 |
Affidamento gestione e organizzazione manifestazione “Scelsiana 2014” all’ Associazione
Turistica Pro-loco di Collesano |
24-07-2014 |
08-08-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
837 |
2022 |
577 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 78,30 (EUROSETTANTOTTO/30) ALLA
DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO PER
REVISIONE DELL’ AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M. TARGATO
EK887DW.
CIG:Z10373431D |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
837 |
2012 |
460 |
10-07-2012 |
Adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2012”organizzata da Legambiente – impegno e
liquidazione di un contributo di €. 205,00 per n. 1 Pacco Ridotto contenente 25 Kit
bambino e 5 Kit adulto. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
836 |
2022 |
576 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO BIANCO KG. 25.
CIG:ZCC372BD75 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
836 |
2012 |
459 |
10-07-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di
realizzazione degli scavi per la riparazione rete idrica eseguiti in C.da S.Agata e C.da Basalaci |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
836 |
2018 |
535 |
24-07-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
836 |
2021 |
587 |
05-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
836 |
2020 |
622 |
12-08-2020 |
Svincolo somme impegnate con det. 103/2020 per straordinario elettorale ai
componenti dell’Ufficio Elettorale comunale per Consultazioni Referendarie del 29
Marzo 2020. |
14-08-2020 |
29-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
836 |
2019 |
598 |
18-07-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/maggio 2019. CIG.Z5E2631E61 per retta ricovero |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
835 |
2019 |
585 |
16-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Corpus Domini”-anno 2019 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
835 |
2018 |
533 |
24-07-2018 |
Impegno integrativo di spesa per liquidazione ENPAIA - contributi e
sanzioni relativi ad aspettativa ex Sindaco |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
835 |
2012 |
458 |
10-07-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Giugno 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
835 |
2013 |
437 |
25-07-2013 |
Attribuzione Responsabilità del Servizio TARES “ Tributo sui rifiuti e sui
servizi”D.L. 06/12/2011 n.201. Dipendente Manganello Delia. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
835 |
2021 |
586 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z00327A940 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
834 |
2021 |
585 |
05-08-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 –
LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
834 |
2018 |
532 |
24-07-2018 |
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr.
Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune.
Periodo: 2 – 21 Maggio 2018. |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
834 |
2012 |
457 |
10-07-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
834 |
2015 |
1 |
22-07-2015 |
ARO CIG MADONIE - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Nomina RUP |
28-07-2015 |
12-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
834 |
2014 |
446 |
17-07-2014 |
Impegno della somma di €. 879,52a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano
per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN
CIG: Z27102D5C4 |
21-07-2014 |
05-08-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
834 |
2013 |
427 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Gaudino A.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
833 |
2013 |
426 |
23-07-2013 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo marzo-giugno 2013. Modica Mimma.
Compensazione debitoria |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
833 |
2016 |
470 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo GIUGNO 2016
CIG : ZF71ADEC76 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
833 |
2021 |
583 |
05-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
833 |
2012 |
456 |
10-07-2012 |
Liquidazione di € 633,74 (Euroseicentotrentatre/74) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
833 |
2018 |
531 |
24-07-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG ZC62457249 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
832 |
2016 |
469 |
04-08-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
832 |
2014 |
442 |
14-07-2014 |
Liquidazione fornitura bandiere – Ditta Centro Coppe – CIG ZA80E30868 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
832 |
2021 |
582 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre n.195 del 16.03.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per fornitura di n.2 toner per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC”
CIG= ZA430C8E8E LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
832 |
2012 |
455 |
10-07-2012 |
Liquidazione di €. 73, 20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di aprile 2012. |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
832 |
2017 |
490 |
21-07-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.06.2017 al 30.06.2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
832 |
2013 |
425 |
23-07-2013 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mese settembre 2012
Compensazione debitoria Passafiume P. |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
831 |
2012 |
454 |
16-07-2012 |
Liquidazione di €. 86,20 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo aprile 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2017 |
489 |
21-07-2017 |
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta
Manganello Giuseppe. |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2013 |
424 |
23-07-2013 |
Integrazione impegno per servizio fornitura pasti caldi Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I°. Anno scolastico 2012/13 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
831 |
2020 |
572 |
27-07-2020 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2010. |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
831 |
2016 |
468 |
04-08-2016 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata
CIG: Z371A89CC4 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
831 |
2021 |
581 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione dell’ automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG= Z883296AAF |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
831 |
2018 |
154 |
24-07-2018 |
ordinanza pulizia terreni incolti |
24-07-2018 |
08-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
830 |
2016 |
467 |
04-08-2016 |
Liquidazione per fornitura materiale igienico
CIG:Z1C1A819F3 |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2021 |
580 |
05-08-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
830 |
2013 |
423 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 427,74 (Euroquattrocentoventisette/74) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione automezzo Mercedes
SW 140 (carro funebre)_ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
830 |
2019 |
593 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00259425 del 06/06/2019 periodo aprile/maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2012 |
453 |
10-07-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo maggio 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2017 |
488 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura faldoni di diverse misure CIG Z411F6B251 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
830 |
2020 |
571 |
27-07-2020 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni referendarie del 20 e
21 Settembre 2 |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
829 |
2012 |
452 |
10-07-2012 |
Liquidazione fatture Telecom IV ° Bimestre 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2017 |
487 |
20-07-2017 |
Impegno di spesa per affidamento fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG
ZF41F6B18A |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2021 |
584 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
829 |
2014 |
444 |
16-07-2014 |
Affidamento e impegno per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”, e fornitura lampada U.V. sterilizzante – Mese Luglio 2014 . – CIG= ZA110290AE |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
829 |
2016 |
466 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X02543288
del 14.07.2016 periodo maggio - giugno 2016
CIG: Z56198D9AB |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
829 |
2013 |
422 |
23-07-2013 |
Impegno di € 37,07 e liquidazione di € 198,62 (Eurocentonovantotto/62) per
pagamento fattura n. 5678 del 31.12.2010 per adesione ai servizi telematici
ancitel periodo ottobre/dicembre 2010 |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
828 |
2016 |
465 |
04-08-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z330E3C86B |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
828 |
2018 |
527 |
19-07-2018 |
Liquidazione complessivi € 1.697,20 (Euromilleseicentonovantasette/20)
per n° 105 ore complessive di integrazione salariale per lavoro
straordinario diurno di n. 5 ausiliari del traffico cat. B. (21 ore cadauno)
Periodo: 21 maggio – 10 giugno 2018._ |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
828 |
2013 |
421 |
23-07-2013 |
liquidazione di € 561,44 (Eurocinquecentosessantuno/44) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 10 paletti
parapedonali diam. 60, n° 3 specchi parabolici infrangibili, n° 4 targhe
“indicazioni” e n° 8 sta |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
828 |
2012 |
451 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa per resistere in appello dinanzi al C.G.A. per la reg. sicilia avverso Ordinanza
del TAR n. 194/12 relativamente alla chiusura del punto nascite di Cefalù, proposto dall'Ass.to
alla salute e dalla Presidenza della Regione.
Incarico Del |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
828 |
2021 |
577 |
05-08-2021 |
Assistenza tecnica apparati informatici dell’Ente – CIG= Z9E2F8A37B
Liquidazione competenze 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
828 |
2017 |
486 |
20-07-2017 |
Proroga del Revisore dei Conti - ex art. 235 co. I del D.l.gs. n. 267 /2000 - periodo dal
29/07/2017 all'11/09/2017 |
21-07-2017 |
05-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
828 |
2014 |
441 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
827 |
2019 |
592 |
16-07-2019 |
Liquidazione fattura per l’apposizione del Visto di conformità sul credito IVA
riportato nella Dichiarazione IVA 2018
CIG: Z9A28A2CB4 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2013 |
420 |
23-07-2013 |
Liquidazione di € 1.115,52 (Euromillecentoquindici/52) in favore della Ditta
Narzisi Maria con sede a Raddusa (CT) per fornitura vestiario estivo per gli
Agenti e gli Ausiliari del Traffico del Comando di P.M._ |
25-07-2013 |
09-08-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
827 |
2021 |
576 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
827 |
2012 |
450 |
10-07-2012 |
Integrazione impegno di spesa per incarico legale, giusta deliberazione di G.M.
33/07 - Avv. Federico |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
827 |
2015 |
512 |
24-07-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo MAGGIO 2015
CIG:Z4D158448A |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2014 |
440 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C.SNC per fornitura Personal Computer Biblioteca Comunale
CIG Z640F40FBD057 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
827 |
2016 |
464 |
04-08-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2016 - CIG: Z2B182005E |
05-08-2016 |
20-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
827 |
2018 |
526 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia giugno 2018
CIG:Z32468E9A |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
826 |
2015 |
511 |
23-07-2015 |
Liquidazione € 436,82 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora". - Intervento Mese Maggio
2015 - Fatt. n.3/3 del 19.05.2015
CIG= ZB11487D7D |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
826 |
2021 |
575 |
05-08-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 - Affidamento del “Servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – (C.U.P n. E47H18003700006 –– C.I.P |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
826 |
2020 |
580 |
31-07-2020 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.”– Intervento Mese di Luglio 2020 –
Fatt. n. 3/551 del 16.07.2020–
|
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
826 |
2018 |
525 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia maggio 2018
CIG:ZD92468AEB |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
826 |
2019 |
591 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
826 |
2012 |
449 |
10-07-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di maggio e giugno 2012.
CIG:Z7E012CFB5 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
826 |
2014 |
439 |
14-07-2014 |
Liquidazione Libreria Broadway per fornitura libri alla Biblioteca comunale di Collesano |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
825 |
2019 |
590 |
16-07-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 17 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo giugno 2019 CIG: Z1926821D8 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
825 |
2014 |
438 |
14-07-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Il Faro” per retta ricovero minore. Periodo gennaio-maggio 2014 CIG
Z520F8C8D7 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
825 |
2015 |
510 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 26 del 19.05.2015.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2012 |
448 |
10-07-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE LUGLIO 2012 |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
825 |
2021 |
574 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’ automezzo comunale ter na (Pala Gommata) – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
825 |
2018 |
524 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di giugno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
825 |
2020 |
593 |
05-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture cedute da Enel Energia a
Valsabbina Investimenti - periodo maggio 2020 |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2018 |
523 |
19-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di maggio2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2014 |
435 |
10-07-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da maggio a dicembre
2011 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: Z88FF5740 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2012 |
446 |
25-06-2012 |
LIQUIDAZIONE € 605,00 in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di
riparazione condotta idrica in C.da Favara – Monte |
16-07-2012 |
31-07-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
824 |
2015 |
509 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 4096 del 28.11.2014.
CIG=Z900DAF403 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
824 |
2022 |
605 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZD9376279E. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
824 |
2021 |
571 |
05-08-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
824 |
2020 |
587 |
04-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo giugno
2020 |
11-08-2020 |
12-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2013 |
410 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 1.668,53 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
824 |
2019 |
589 |
16-07-2019 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
824 |
2016 |
463 |
02-08-2016 |
Affidamento per fornitura carta per fotocopiatori
CIG: ZAA1ACF924 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
823 |
2020 |
602 |
10-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio transenne, alla Ditta ENDI SRL. Cig:Z622DF389B. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
823 |
2013 |
409 |
19-07-2013 |
Liquidazione alla ditta PROFINECO S.p.A. di Termini Imerese di €. 715,96 per
conferimento e smaltimento di percolato della discarica comunale di Contrada
Ottosalme |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
823 |
2019 |
587 |
16-07-2019 |
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 10 blocchetti buoni pasto. CIG Z6F290C444 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
823 |
2016 |
462 |
02-08-2016 |
Liquidazione di € 540,66 Iva inclusa, in favore della Ditta BLANDA Mario per lavori di
manutenzione automezzi - CIG Z7416F2596 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
823 |
2018 |
469 |
05-07-2018 |
assegnazione carichi di lavoro e nomina responsabili di procedimento |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
823 |
2014 |
434 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
823 |
2015 |
508 |
23-07-2015 |
Liquidazione € 495,20 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" e sostituzione lampada
U.V.- Intervento Mese Luglio 2015 - Fatt. n.3/7 del 08.07.2015
CIG= ZB11487D7D |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
823 |
2022 |
602 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI LUGLIO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
823 |
2021 |
570 |
05-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 238,46 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 202 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
822 |
2014 |
433 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per fornitura toner per stampante ufficio
protocollo
CIG:ZD80F3A1F3 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
822 |
2015 |
507 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 2.445,60 Iva inclusa, in favore della Ditta ARIET di A. Lo Verde per
avviamento e gestione impianti di riscaldamento e condizionamento edifici Comunali .
Saldo fattura n. 02E/2015. - C.I.G. Z27121E84F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
822 |
2022 |
601 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2022 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
822 |
2021 |
569 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul territor |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
822 |
2020 |
601 |
10-08-2020 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – Eventi Estate 2020. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
822 |
2013 |
408 |
18-07-2013 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Maggio e Giugno 2013 |
22-07-2013 |
06-08-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
822 |
2019 |
586 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
822 |
2016 |
461 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 1.039,44 alla Ditta CIRRITO Gandolfo per lavori di manutenzione ordinaria
Fiat Panda e Fiat Punto - CIG Z111973000 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
821 |
2014 |
432 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
GIUGNO 2014 CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
821 |
2020 |
597 |
06-08-2020 |
Impegno e affidamento alla MPLC Italia S.r.l con sede operativa a Roma per pagamento licenza Title By Title MPLC relativa alla
proiezione di Film nell’ ambito delle manifestazioni estate 2020. CIG Z012DEBA74
Il Responsabile dell’ Area |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
821 |
2015 |
506 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.04.2015 al 3.5.2015 . Saldo fattura
n. 57/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
821 |
2019 |
584 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Maggio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
821 |
2022 |
600 |
04-08-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE
DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
821 |
2021 |
568 |
05-08-2021 |
Economie sugli impegni di spesa assunti con Determinazioni di impegno di spesa nr.ri 19/21 – 176/21 e
222/21 da riportare nella disponibilità del cap. 1280 “costo conferimento in discarica rifiuti” del bilancio 2021 - |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
820 |
2020 |
596 |
06-08-2020 |
Individuazione di siti da adibire a casa comunale per la celebrazione dei matrimoni di rito civile. Avvio
procedura e approvazione schema di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e relativo schema di istanza
di manifestazione di interesse. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
820 |
2019 |
583 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Giugno 2019.
CIG Z5928AFDAC |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
820 |
2015 |
505 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1.888,70 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici
SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.05.2015 al 3.6.2015 . Saldo fattura
n. 71/2015. - C.I.G. 4651097EA6 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2016 |
459 |
02-08-2016 |
LIQUIDAZIONE € 300,00 in favore della Ditta Manganello Arte di Manganello Giuseppe per la
realizzazione di n. 1 Targa in ceramica dedicata al Principe di Palagonia" posta in Piazza
Fontana Mora - CIG= Z761952074 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2021 |
567 |
05-08-2021 |
Liquidazione a favore del Sig. La Torre Filippo, residente in Collesano, della somma di €. 62,50 (Ricevuta n.
04/2021) per la prestazione occasionale di bandizzazione dell’avviso alla cittadinanza dell’intervento di
disinfestazione del 28/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
820 |
2017 |
485 |
18-07-2017 |
Servizio Civile Nazionale - Bando 2017 - Selezione pubblica volontari da avviare al
servizio nel progetto"Ever Green" - Nomina componenti Commissione giudicatrice |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
820 |
2014 |
431 |
10-07-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
819 |
2014 |
421 |
07-07-2014 |
Assegno per maternità ai sensi dell’ art. 74 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed
integrazioni. I° semestre 2014.= |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
819 |
2017 |
484 |
18-07-2017 |
Liquidazione al Signor Lo Re Mario a titolo di rimborso spese viaggio per corso di
formazione |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
819 |
2016 |
458 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC degli uffici dell'Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
819 |
2021 |
566 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore di “Sicilia Social Star” per spettacoli di “Cabaret” – 11 e13
agosto2021- Cig: Z2A32B1071 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
819 |
2018 |
530 |
19-07-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione San Vincenzo. Anno 2018 |
23-07-2018 |
07-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2019 |
582 |
16-07-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” per il servizio
di reclutamento e selezione volontari |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2015 |
504 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 1342,00 Iva inclusa, in favore della Ditta LEVANTINO GROUP S.r.l. per
nolo piattaforma aerea con operatore |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
818 |
2017 |
483 |
18-07-2017 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2017. Impegno di spesa. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
818 |
2016 |
457 |
02-08-2016 |
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO AL DIPENDENTE LO FORTI ANTONINO, DECEDUTO IL
18.03.2016. LIQUIDAZIONE AGLI EREDI |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
818 |
2019 |
581 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Maggio 2019.
CIG Z8426F15CD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
818 |
2015 |
503 |
23-07-2015 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D'Agostaro Michele di
Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal 27.3.2015 al 26.5.2015 -
Saldo fattura n. 2E/2015 . CIG= ZEFOE48E29 |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
818 |
2021 |
565 |
05-08-2021 |
Liquidazione fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/20 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
817 |
2021 |
564 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.014,42 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - Giugno 2021 – Fatt. n. A000285 del 30/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
817 |
2013 |
407 |
18-07-2013 |
Liquidazione somme per risarcimento danni derivanti da sinistro |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
817 |
2017 |
482 |
17-07-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo Gennaio - Giugno 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
817 |
2015 |
502 |
23-07-2015 |
Impegno di spesa per abbonamento banca dati multimediale MAXIMA anno 2015
CIG :Z86157DE3F |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
817 |
2019 |
580 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Saldo. |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
817 |
2016 |
456 |
02-08-2016 |
Liquidazione € 720,00 alla Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione ordinaria
MINIESCAVATORE YANMAR - CIG ZDA1A14DD8 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2021 |
561 |
05-08-2021 |
Liquidazione all’Avvocato Enrico Cadelo con studio legale in A. Borrelli n. 50 Palermo. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
816 |
2016 |
455 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Laura
Eleonora Lo Iacono - Dall'11 Luglio al 30 Settembre 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
816 |
2020 |
575 |
31-07-2020 |
PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019 |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
816 |
2019 |
579 |
15-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
816 |
2022 |
591 |
29-07-2022 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO A DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA REGINA MARGHERITA, 59 IN COLLESANO - (CUP:
E48C15000300001)” – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA 2V COSTRUZIONI SRL DEL 2° SAL PER
LAVORI A TUTTO IL 05.07.2022 (CIG: 8214883 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2017 |
481 |
17-07-2017 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
per gestione dei servizi di igiene urbana periodo giugno-dicembre 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2014 |
430 |
10-07-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi marzo- giugno 2014 |
14-07-2014 |
29-07-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
816 |
2013 |
406 |
18-07-2013 |
Liquidazione Avv. Calabrese Giuseppe, legale coniugi Colombo/Iacuzzi, come da
sentenza
n. 1797/2012 della Corte di Appello di Palermo. |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
816 |
2015 |
501 |
23-07-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano. CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSION |
24-07-2015 |
08-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2013 |
405 |
18-07-2013 |
Liquidazione indennità di carica e rimborso spese per intervento sostitutivo –
Dr. Tumminello A. Commissario straordinario per le S.R.R. |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
815 |
2021 |
560 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico e assistenza legale stipula atto notarile di cui Delibera di
Giunta Municipale n. 45 del 22.06.2021 Trade Eco Service SRL – RCM SRL . |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
815 |
2016 |
454 |
02-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Di Fede
Eleonora, titolare della Segreteria di Isnello, per il giorno 7 Luglio 2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
815 |
2017 |
480 |
17-07-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna luglio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
815 |
2022 |
590 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI “SANIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO PALAZZO MUNICIPALE” CIG = ZEF33F910B |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2019 |
577 |
15-07-2019 |
Determina n. 499 del 10.06.2019 di prenotazione impegno – Svincolo somme |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
814 |
2016 |
453 |
01-08-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Quagliana
Vincenzo, titolare della Segreteria di Campofelice di Roccella, per il giorno 5 Luglio
2016 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
814 |
2021 |
559 |
05-08-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mesi marzo/giugno 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
814 |
2017 |
479 |
17-07-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di giugno 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
814 |
2020 |
592 |
05-08-2020 |
Liquidazione mese di Luglio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
814 |
2022 |
589 |
29-07-2022 |
D.M. DEL 14.01.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 “INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO -
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMB |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
814 |
2015 |
500 |
23-07-2015 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
I° e II° Bimestre 2015 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
814 |
2013 |
345 |
03-06-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
dall’1 al 30 Giugno 2013 – Dr.ssa NICASTRO Maria.= |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2015 |
499 |
23-07-2015 |
Viaggio istituzionale a Roma per incontro Presidenter ACI - Rimborso spese |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2021 |
558 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’
ambito dei “Centri Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà
educativa. Estate 2021. CIG:Z60328DF76 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
813 |
2014 |
425 |
07-07-2014 |
Impegno di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di Asciutto Giacinto con
sede in Collesano per la fornitura, compreso il montaggio e l’equilibratura, di n° 6
pneumatici per lo Scuolabus comunale Iveco Daily – Targa AV466JA e di n° 4
pneumati |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2013 |
331 |
16-05-2013 |
Impegno di spesa per incarico supplenza Segreteria Comunale
Mese di Maggio 2013 – Dr. BONOMO Rosario |
19-07-2013 |
03-08-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2019 |
568 |
10-07-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione saldo |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2016 |
452 |
01-08-2016 |
Liquidazione della fattura n. 74/16 del 01.07.2016 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2016 - gestione
Commissario Straordinario".. |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2017 |
478 |
17-07-2017 |
Liquidazione attività vorativa donne mese di marzo-luglio 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
813 |
2020 |
591 |
05-08-2020 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2020/2023 – approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di Credito Cooperativo “ San Giuseppe” di Petralia Sottana (PA). CIG Z162D1868E |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
813 |
2022 |
586 |
29-07-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2015 |
498 |
22-07-2015 |
Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica su varie postazione,
e consulenza tecnica CIG: Z25140A5fE |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2022 |
575 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2021 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2014 |
416 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 9.993,58 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Maggio
2014. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2021 |
557 |
05-08-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio e febbraio 2021.CIG: ZD52F85624 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
812 |
2020 |
590 |
04-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in
favore della Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 4
fototrappole Scout Guard SG520 + contributo spese di imballo e
trasporto._CIG: ZD32DDB36C |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
812 |
2017 |
477 |
17-07-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
MAGGIO 2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2019 |
567 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
812 |
2016 |
451 |
01-08-2016 |
Liquidazione di €. 10.283,53 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 100,20 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e
Ambiente S.p.A. nel mese di Aprile 2016 - fattura elettronica n. E121 del 06.05.2 |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2022 |
574 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO SIMEGAS PER ALLACCIO UTENZA
GAS PRESSO L’IMMOBILE EX OPERA PIA |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2018 |
522 |
18-07-2018 |
Approvazione Graduatorie Provvisorie “Cantieri di servizio |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
811 |
2014 |
415 |
03-07-2014 |
Liquidazione di €. 66.109,46 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, saldo II trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 85/14. |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2021 |
556 |
05-08-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Luglio 2021.CIG: ZD52F85624 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
811 |
2020 |
579 |
31-07-2020 |
Interventi spurgo condotta fognaria Viale Vincenzo Florio – CIG= ZC22D5612F – Ditta Provenza Spurghi |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2017 |
476 |
17-07-2017 |
Liquidazione della somma di € 2.527,62 ( somma al lordo) per integrazione salariale
personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola
Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo 03.04.2017 al 30.06.2017 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2019 |
566 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2019 . CIG Z1C263212E |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
811 |
2016 |
450 |
26-07-2016 |
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali degli edifici scolastici - Intervento n° 03210SIC202 - edificio s |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
811 |
2015 |
497 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2019 |
565 |
10-07-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2019 .CIG: Z172632E8A |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
810 |
2015 |
496 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2015 - CIG: Z7A125B5BC |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2017 |
475 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano- Castelbuono,
Collesano- Termini Imerese, Collesano- Cefalù e viceversa mese di maggio 2017. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
810 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
810 |
2021 |
555 |
05-08-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
810 |
2014 |
428 |
08-07-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 839,49 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
810 |
2016 |
449 |
26-07-2016 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2016
CIG : Z6B1AB94EB |
03-08-2016 |
18-08-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2020 |
578 |
31-07-2020 |
Liquidazione di € 175,60 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/138 - CIG= ZED2CE20FB |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
809 |
2022 |
540 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL X - SOLE – GESTIONE ORDINARIA
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2021 – CIG=
Z8C2FAB4FC |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
809 |
2014 |
407 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del
Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico–culturali
funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del PS |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
809 |
2015 |
495 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C per fornitura materiale e manutenzione
fotocopiatori
CIG: ZZ5D14E1AC4 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
809 |
2021 |
554 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a “Radio Time” per servizio intrattenimento musicale -29
agosto2021- Cig: Z5732AB890. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
809 |
2017 |
474 |
17-07-2017 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano-Cefalu' e viceversa mese di maggio 2017. Saldo. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
809 |
2019 |
564 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
808 |
2015 |
494 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto
Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti- CIG: ZE40F3A434 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
808 |
2021 |
553 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa ala Band “Barracuda Entertainment” per concerto musicale
- Estate Collesanese 2021 - CIG: ZDE32ABF89 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
808 |
2017 |
473 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo marzo 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
808 |
2019 |
563 |
10-07-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Prospettive ”. |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
808 |
2022 |
539 |
18-07-2022 |
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTI PALO VIA POLIZZI -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE- CIG = Z402E33 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
808 |
2014 |
406 |
30-05-2014 |
Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di “Direzione
Lavori, Misura e Contabilità ed Assistenza al Collaudo – incarico collegiale ai sensi dell’art.1
comma 4 D.M. n.140/12” per i lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
807 |
2022 |
536 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
807 |
2014 |
405 |
30-06-2014 |
Lavori di: “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal
fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione
– mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - (CUP: E42D12000060006) - D.lgs. 163/2006 |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
807 |
2019 |
562 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minori ///////////////// di
questo Comune. Periodo dicembre 2018. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
807 |
2015 |
493 |
22-07-2015 |
liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e materiale di
cancelleria per diversi uffici CIG:ZA31313771 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
807 |
2021 |
552 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: ZF532AB8FD |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
807 |
2017 |
472 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo febbraio 2017. CIG:ZF31C9D50A |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
806 |
2019 |
561 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore /////////////di questo
Comune. Periodo febbraio 2019. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
806 |
2017 |
471 |
17-07-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo gennaio 2017. CIG:ZF31C9D50A. |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
806 |
2021 |
550 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore del Dott. Geologo Ilarda Gandolfo per la redazione dello
studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C.U.P.: J49D16 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
806 |
2015 |
492 |
22-07-2015 |
liquidazione spese di funzionamento C.E.CIR di Termini Imerese.Anno 2014 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
806 |
2022 |
535 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2022 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
806 |
2014 |
427 |
08-07-2014 |
Affidamento servizio di “Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione” per i lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa
dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di
sis |
11-07-2014 |
26-07-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
805 |
2015 |
491 |
22-07-2015 |
Impegno e liquidazione per la fornitura carta igienica
CIG: ZD41460C8F |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2020 |
584 |
03-08-2020 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig: Z342B486B0 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
805 |
2019 |
560 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore ///////////di questo
Comune. Periodo marzo 2019. CIG: Z9828A640D
Il |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
805 |
2018 |
71 |
17-07-2018 |
Festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2018.
ATTO DI INDIRIZZO |
19-07-2018 |
03-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
805 |
2021 |
549 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Stagno Vincenzo per il servizio di “Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione” per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
805 |
2017 |
470 |
17-07-2017 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2017, Avv. Ignazio Mortillaro, di acconto spese legali per
opposizione avverso procedimento civile n. 2265/2016 promosso dal Signor Enzo Li Pomi.
CIG Z1E1BCAC96 |
19-07-2017 |
03-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
804 |
2015 |
490 |
22-07-2015 |
Liquidazione alla ditta Zangara per fornitura manifesti elettorali e n.4 pacchi di
cancelleria per le elezioni amministrative 31 maggio e 1° giugno 2015 CIG Z951461EE0 |
23-07-2015 |
07-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |